<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto attrezzature per operai Servizio Manutenzione – Giardini, a mezzo affidamento diretto sul portale www.acquistinretepa.it strumento ordine diretto di acquisto MEPA n. 3000948.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELL'ESERCIZIO  DELL'ATTIVITA' AGRITURISTICA NELLA STRUTTURA DENOMINATA "VILLA ROSA" DI VIA MADONNA DELLA NEVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE ACCIARRI ANNA MARIA GRAZIA PRESSO IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione straordinaria loculi Cimitero Urbano – Lotto S. Filippo. Determinazione a contrattare ed affidamento lavori.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento fornitura e posa in opera attrezzatura antincendio mancante in alcuni immobili comunali. Ditta DLS di Chiavari.CIG ZC21A49D5D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Arredo Urbano, Immobili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento endoterapico sulle piante di oleandro di Piazza della Libertà.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura e posa di carpenteria metallica lungomare Labonia</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO STRAORDINARIO DI SPAZZAMENTO DELLE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO ESTIVO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI RDO NUM. 1248599 TRAMITE MEPA ALLA PELLICANO VERDE SOC. COOP. SOCIALE A R.L. - ONLUS DI SESTRI LEVANTE. Codice C.I.G: Z461A129E0                                  Importo: € 5'034,96+IVA 10%</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PANNELLI INFORMATIVI ADESIVI - BANDIERA BLU 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>Abbattimento piante di platano di Piazza Podestà.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO DI HOSTING DEL SITO DEL COMUNE DI LAVAGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per le attività di educazione e comunicazione ambientale da svolgere in collaborazione con il LABTER Tigullio. Anno 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTUALE RELATIVO AL MANTENIMENTO DI SCALETTA IN MURATURA - PARALLELISMO DAL KM. 41+045 AL KM. 41+051 DELLA LINEA FERROVIARIA GENOVA-LA SPEZIA. APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONVENZIONE CONTRATTUALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI GRAVI E/O MOTORI RESIDENTI NEL COMUNE DI LAVAGNA – IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1/7/2016 – 30/6/2019 - C.I.G. 652701572A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTUALE RELATIVO AD ATTRAVERSAMENTO - SCALA SU TORRENTE BARASSI ANCORATA A MANUFATTO FERROVIARIO AL KM. 43+049 DELLA LINEA FERROVIARIA GENOVA-LA SPEZIA. APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONVENZIONE CONTRATTUALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO ASSENZE CONSIGLIERE CAVERI GIUGNO-DICEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto tre pallet alimentare per cucina Riboli.   Codice C.I.G.: Z371A3DDF7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto n. 6 toner per stampanti FS 4300 DN Kyocera a mezzo affidamento diretto in convenzione CONSIP "Stampanti 13-lotto 2" sul portale www.acquistinretepa.it   Determinazione a contrattare, assunzione impegno di spesa, aggiudicazione fornitura.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per espletamento gara coperture assicurative periodo 30.06.2016 - 30.06.2018. Approvazione documentazione per procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lettera b) d.lgs. 50 del 18/04/2016 ai sensi dell’art. 216, comma 9, del d.lgs. 50 del 18/04/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento alla società Halley Informatica del servizio di estrazione dati finalizzato alla gestione degli stipendi per passaggio al nuovo server.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATIVI PER LA GESTIONE DEL NIDO COMUNALE D'INFANZIA, ANNI EDUCATIVI 2016/2017- 2017/2018 - 2018/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto materiale di consumo e piccole attrezzature per interventi manutentivi sul verde pubblico da eseguirsi in amministrazione diretta.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto materiale di consumo e minuteria per manutenzione/installazione docce spiaggia, da eseguirsi in amministrazione diretta.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di completamento della passeggiata a mare nel tratto compreso tra l’ex Casello FS 44 e lo stabilimento balneare Ziki-Paki – 2° Stralcio – Riapprovazione risultanze di gara d’appalto per mero errore materiale di trascrizione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE - MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCHI MODULARI ED ATTREZZATURE VARIE PER MANIFESTAZIONI ESTATE 2016 ALLA DITTA DENTONE MARINO DI SESTRI LEVANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Arredo Urbano, Immobili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL MOTOVEICOLO PIAGGIO LIBERTY 200 TARGATO CM60929 IN DOTAZIONE AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga tecnica dei contratti assicurativi in corso per il periodo 30/06/2016-31/07/2016. Determinazione a contrarre e assunzione impegno di spesa – artt. 32 e 63 D.Lgs. n. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contratto assicurativo rischio RC Patrimoniale per il periodo 30/06/2016-30/06/2017. Determinazione a contrarre e assunzione impegno di spesa – Aggiudicazione fornitura del servizio alla Società ASSIGECO - Coverholder di LLOYD'S -  Affidamento diretto ai sensi art. 32, comma 14; art, 36, comma 2, lettera a); art. 37, comma 1)  del D.Lgs. 50/2016  CIG:  ZD51A79E45</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione impegno di spesa per contributo all’Associazione Culturale “Tigullio Eventi” per la realizzazione dell’iniziativa “Lavagna Sound”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA EMARGINAZIONE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - UN UTENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA ANZIANI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - UN UTENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA PERIODICA ETILOMETRO SERES MOD. 679/E MATRICOLA 3089 IN DOTAZIONE AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMMA DI DENARO ERRONEAMENTE VERSATA A TITOLO DI OBLAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER RIMBORSO IMPORTI TASI ERRONEAMENTE VERSATI:ANNO 2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per interventi di manutenzione centrali di sollevamento acque bianche e reti adiacenti</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per espletamento gara coperture assicurative periodo 31.07.2016 - 31.07.2018. Approvazione documentazione per procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lettera b) d.lgs. 50 del 18/04/2016 ai sensi dell’art. 216, comma 9, del d.lgs. 50 del 18/04/2016 - Annullamento determina n. 448 del 28/06/2016 e adozione nuovo provvedimento.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER SPESE DI CUSTODIA RELATIVE AL SEQUESTRO AMMINISTRATIVO DELL'AUTOMEZZO SUZUKI BURGAM TARGATO AX70006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE RELATIVO ALLA GARA N. 6321652 - C.I.G. 6572004D41 "CONCESSIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA NEL COMUNE DI LAVAGNA - QUINQUENNIO 2016-2021".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2016 -  IMMOBILE IN LAVAGNA - VIA CAMPODONICO 60.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2016 -  IMMOBILE IN GENOVA - VIA CAFFARO 10/28 SC. S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONI FERROVIARIE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' RFI S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2016 -  POSTI AUTO COPERTI IN AUTORIMESSA INTERRATA PIAZZA DON MICHELE COSTA IN LOC. ARENELLE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa per acquisto congelatore per cucina Riboli - cod. Cig. Z1F1A7F776</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO N.4  TERMINALI MOBILI ED UNA SIM DA ATTIVARE PER IL COMUNE DI LAVAGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa per pagamento tassa circolazione autovettura di rappresentanza Lancia Libra</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE TARGATO CY265DN - CODICE CIG Z151A8027E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decespugliamento e sfalcio bordi strade - 2016. Determinazione a contrattare, approvazione progetto e affidamento lavori</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di rifacimento tratti pavimentazione passeggiata Durand De La Penne. Aggiudicazione definitiva dell’appalto alla ditta Dieci Costruzioni s.r.l..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA FAMIGLIE CON MINORI – APPROVAZIONE SPESA 2° SEMESTRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA EMARGINAZIONE – APPROVAZIONE SPESA 2° SEMESTRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="51"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO I.R.I.S. ASL 4 CHIAVARESE – ASSUNZIONE ONERE A CARICO DEL COMUNE DI LAVAGNA – IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL 1° SEMESTRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="52"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA ANZIANI – APPROVAZIONE SPESA 2° SEMESTRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="53"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DEMOLIZIONE, SMALTIMENTO E RADIAZIONE DAL PRA DI N. 2 AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="54"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SPIAGGE LIBERE PER IL PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2016. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI RDO NUM. 1229599 TRAMITE MEPA ALLA DITTA PELLICANO VERDE DI SESTRI LEVANTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="55"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>Regolazione premi dei contratti assicurativi per il periodo 31/03/2015 - 31/03/2016 relativi alla polizza 2010/03/2059880 - tutela legale dell'ente - assunzione impegno di spesa - art. 192 e 183 D.Lgsl. n. 267/2000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="56"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione impegno di spesa anticipazione di cassa del contributo al Gruppo Storico "Sestieri di Lavagna" per organizzazione Torta dei Fieschi 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="57"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di conferimento straordinario e avvio al recupero di rifiuti biodegradabili (ramaglie) cod. CER 200201 provenienti da attività di manutenzione del verde mediante il personale addetto al Servizio Manutenzione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="58"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER MAGGIORE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PAGAMENTO PER CONCESSIONI FERROVIARIE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' RFI S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="59"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONI POSTE SULLA LINEA FERROVIARIA GENOVA-LA SPEZIA (PARALLELISMO DAL KM. 41+045 AL KM. 41+051-SCALETTA IN MURATURA E ATTRAVERSAMENTO AL KM. 43+049 - SCALA SU TORRENTE BARASSI ANCORATA A MANUFATTO FERROVIARIO) – IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI NUM. 16 MARCHE DA BOLLO DA €. 16,00 IMPORTO €. 256,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="60"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento servizio di manutenzione presidi antincendio immobili comunali per un anno - RDO n.1268521 MEPA - Determina a contrarre, approvazione progetto e aggiudicazione servizio con il criterio del prezzo più basso alla Ditta DLS SAS di Migliaro A &amp; C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Arredo Urbano, Immobili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="61"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>Appalto per l'affidamento dei servizi integrativi per la gestione del Nido comunale di Infanzia del Comune di Lavagna anni educativi 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019. Composizione del Seggio di gara e nomina della Commissione Giudicatrice.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="62"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di struttura autoportante e scenografie per realizzazione torre medioevale con due muri laterali ai fini della manifestazione “Torta dei Fieschi”. Assunzione impegno per aumento aliquota IVA ad integrazione di precedente impegno assunto.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="63"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE INCARICO AVV.ALESSANDRO GHIBELLINI DI GENOVA PER ASSISTENZA E DIFESA IN GIUDIZIO PRESSO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LIGURIA CAUSA PROMOSSA DALLA SOC. PORTO DI LAVAGNA SPA DI MILANO PER ANNULLAMENTO DELLA NOTA PROT. N. 9594 DEL 25/03/2016 AVENTE PER OGGETTO CONFERENZA DI SERVIZI PROROGA EX ART. 10 D.P.R 509/97 DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA IN CONTESTUALITA' DI NUOVI INTERVENTI SULL E DELIBERA DI GCM N 94/2015E INDIRIZZI E REALIZZAZIONI ADEDUAMENTO DEPURATORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="64"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati in calcestruzzo da impiegare a perfezionamento dei lavori di completamento della passeggiata a mare nel tratto compreso tra l’ex Casello FS 44 e lo stabilimento balneare Ziki-Paki – 2° Stralcio. Determinazione a contrattare ed affidamento lavori.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="65"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO APPARECCHIATURE DI EMERGENZA PLESSI COMUNALI. – AFFIDAMENTO FORNITURA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.lgs 50/2016 MEDIANTE IL PORTALE MePa-Rdo 1229119 DITTA MARINI PANDOLFI S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="66"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEL CORPO SCENOGRAFICO TORRE MEDIEVALE, ATTREZZATURE DISTRIBUZIONE TORTA E PALCHI AI FINI DELLA MANIFESTAZIONE STORICA TORTA DEI FIESCHI EDIZIONE 2016 ED ALTRE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA DURANTE L'ESTATE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Arredo Urbano, Immobili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="67"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trasporto e smaltimento materiale di risulta proveniente da intervento di abbattimento piante di platano site in Piazza Podestà.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="68"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accordo di Programma trasporto pubblico locale. Impegno di spesa  per pagamento oneri a carico del Comune di Lavagna. Secondo trimestre 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Societa' Partecipate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="69"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>Appalto per l'affidamento dei servizi integrativi per la gestione del Nido comunale di Infanzia del Comune di Lavagna anni educativi 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019.  Rettifica errore materiale determinazione dirigenziale n. 491 del 19/07/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="70"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE MATERIALE INFORMATICO ED ELETTRONICO NON FUNZIONANTE PRESSO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="71"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di messa in sicurezza dell'edificio scolastico "E. Riboli" - Approvazione progetto esecutivo</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="72"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina di impegno di spesa per la fornitura di n. 2 targhe in alluminio e kg. 120 di vernice spartitraffico rifrangente gialla per il Servizio Segnaletica.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="73"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina di impegno di spesa per affidamento servizio di recupero automezzo e riparazione guasto impianto di alimentazione del mezzo modello Samsung targato CJ956DF in dotazione al Servizio segnaletica.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="74"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico per costituirsi in giudizio, presso il Tribunale amministrativo regionale della Liguria, nel ricorso proposto dalla Signora C. I., con oggetto: “ottemperanza della sentenza Sez I, 7 aprile 2016, n. 340 pronunciata nel ricorso R.G.R. n. 184/2016”. Avv. Matteo Repetti €. 3.298,88.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="75"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gara coperture assicurative periodo 31.07.2016 - 31.07.2018. Nomina della Commissione Giudicatrice.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="76"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP SITO IN LAVAGNA VIA SANTA GIULIA   15/10 B SULLA BASE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO 01/10/2014.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="77"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA EMARGINAZIONE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM – NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="78"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA EMARGINAZIONE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM – NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="79"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA EMARGINAZIONE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - UN UTENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="80"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per costi di smaltimento frazione indifferenziata rifiuti solidi urbani (AMIU Genova SpA) – secondo semestre 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="81"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina di impegno di spesa per la realizzazione di strutture ed accessori in acciaio inox e ferro grezzo da utilizzare per il Servizio Segnaletica.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="82"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PRESSO IL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E FINANZIARIi</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="83"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTUALE RELATIVO AD ATTRAVERSAMENTO FOGNARIO AL KM. 40+349 DELLA LINEA FERROVIARIA GENOVA-LA SPEZIA. APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONVENZIONE CONTRATTUALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="84"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA PER LA PROCEDURA DI CONCESSIONE DELLE AREE COMUNALI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="85"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina di impegno di spesa per acquisto carburante per gli automezzi in dotazione al Corpo Polizia Municipale per il periodo luglio/dicembre 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="86"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di trattamento/smaltimento dei rifiuti biodegradabili provenienti dalla raccolta differenziata porta a porta (codice CER 200108) per il trimestre luglio-settembre alla ditta FG Riciclaggi. Determinazione a contrarre ed assunzione di impegno di spesa. COD. CIG: Z6F1AB2057</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="87"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto Corso di Formazione tramite affidamento diretto sul portale MEPA-CONSIP. Registrazione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="88"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE POSTA SULLA LINEA FERROVIARIA GENOVA-LA SPEZIA (ATTRAVERSAMENTO FOGNARIO AL KM. 40+349) – IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI NUM. 8 MARCHE DA BOLLO DA €. 16,00 IMPORTO €. 128,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="89"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina di impegno di spesa per manutenzione Fiat Punto targata YA220AK in dotazione al Comando Polizia Municipale.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="90"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>Noleggio plotter per Servizi Tecnici comunali. Mantero Sistemi di Genova</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="91"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO CORPO SCENOGRAFICO TORRE MEDIEVALE  E PALCHI AI FINI DELLA MANIFESTAZIONE STORICA DENOMINATA “TORTA DEI FIESCHI”. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI ALL’ING. ADREVENO ANDREA  di Chiavari.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Arredo Urbano, Immobili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="92"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento di incarico professionale per il collaudo tecnico degli impianti elettrici per installazione di impiantistica in occasione della manifestazione “Torta dei Fieschi” edizione 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="93"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO CORPO SCENOGRAFICO TORRE MEDIEVALE E PLACHI AI FINI DELLA MANIFESTAZIONE STORICA DENOMINATA “TORTA DEI FIESCHI”. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE RELAZIONE FINALE DI CORRETTO MONTAGGIO. - ING. ANDREA PETRI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Arredo Urbano, Immobili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="94"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS. n.81/2008) - PERIODO 2016/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="95"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>Corso di formazione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008: impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="96"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2016 -  IMMOBILE DI VIA CAVOUR CIV. 24 (AUDITORIUM AUTORIMESSA E PARCHEGGIO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="97"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NUM. 489 DEL 19/07/2016 AVENTE AD OGGETTO "RINNOVO CONVENZIONI POSTE SULLA LINEA FERROVIARIA GENOVA - LA SPEZIA (PARALLELISMO DAL KM. 41+045 AL KM. 41+051 - SCALETTA IN MURATURA E ATTRAVERSAMENTO AL KM. 43+049 - SCALA SU TORRENTE BARASSI ANCORATA A MANUFATTO FERROVIARIO) - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI NUM. 16 MARCHE DA BOLLO DA €. 16,00 - IMPORTO €. 256,00"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="98"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento intervento di ripristino della pavimentazione piano terra ala sud Ediificio Scolastico Don Gnocchi, mediante pulizia approfondita e trattamento specifico con prodotto di cristallizzazione, con appositi macchinari industriali - Ditta G.S.C. Srls di Genova.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="99"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara finalizzata all'affidamento dei servizi integrativi per la gestione del Nido d'Infanzia del Comune di Lavagna (art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50). Approvazione verbali delle operazioni di gara e aggiudicazione definitiva.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="100"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decespugliamento e sfalcio bordi strade comunali 2016. Concessione proroga al termine di ultimazione dei lavori.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="101"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA EMARGINAZIONE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM – NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="102"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA EMARGINAZIONE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - UN UTENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="103"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione impegno di spesa per partecipazione al progetto "Premio Dietro alla Lavagna" - Anno 2016. Codice CIG: Z6E1AEC093</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="104"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA EMARGINAZIONE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM – NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="105"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione impegno di spesa per contributo di € 15.000,00 (al lordo delle ritenute di legge) al Gruppo Storico "Sestieri di Lavagna" per l'organizzazione della Torta dei Fieschi 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="106"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA EMARGINAZIONE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO  - DUE UTENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="107"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ALLA REGIONE LIGURIA DI CONTRIBUTI EROGATI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 15/89 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="108"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione Impegno di Spesa per Concerto Gruppo "Formula 3". Codice CIG: Z321AE5924</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="109"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione impegno di spesa contributi alle parrocchie di Lavagna per feste patronali - Anno 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="110"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BOA DI SEGNALAZIONE DEI 200 M. DALLA LINEA DI BATTIGIA PER IL SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO. COD. CIG ZDF1AE22C8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="111"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina di impegno di spesa per acquisto n. 150 blocchetti "Preavvisi di sosta" per il Corpo Polizia Municipale a mezzo affidamento diretto sul portale www.acquistinretepa.it ordine diretto di acquisto MEPA n. 3093996.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="112"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvvigionamento di generi alimentari per il servizio di refezione scolastica previo svolgimento di indagine di mercato ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016. Approvazione schema di lettera di invito.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="113"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pulizia tratti Rio Fravega, Rio Rezza, Rio Paela e Rio Ramella. Affidamento intervento alla ditta Bio System s.r.l. unipersonale.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="114"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura e posa in opera di divisori - porte interne - porte tagliafuoco e motorizzazioni per avvolgibili presso l’edificio scolastico Don Gnocchi, piano terra ala sud. Autorizzazione a contrattare mediante MePA - RdO ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="115"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>Annullamento in autotutela della DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 242 DEL 22.04.2016 ad oggetto “PROROGA TECNICA STAGIONE BALNEARE 2016 PER L'UTILIZZO DELL'AREA DEMANIALE MARITTIMA IN C.D.M. AL COMUNE DI LAVAGNA LUNGOMARE LABONIA E DURAND DE LA PENNE. CONFERMA ASSEGNAZIONE AI SOGGETTI ECONOMICI AGGIUDICATARI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 449 DEL 22 GIUGNO 2012”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="116"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO CARCASSA DI CINGHIALE RINVENUTA SUL TERRITORIO COMUNALE. COD. CIG: ZF11AECB5F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="117"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIMOZIONE INSETTI PRESENTI NELL'AIUOLA TRA VIA FIESCHI E VIA REZZA -  COD. CIG ZC11ACFF57</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="118"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assegnazione in comodato d'uso gratuito di un seggiolone polifunzionale ovvero un'unità posturale capo-tronco-bacino. Approvazione verbale delle operazioni di gara e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="119"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto minuteria e materiale di consumo per interventi manutentivi sul patrimonio da eseguirsi in amministrazione diretta.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="120"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per affidamento servizio di riparazione refrigeratore modello “clivet” a servizio uffici di Relazione col Pubblico</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="121"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione impegno di spesa per contributo al Corpo Bandistico "Città di Lavagna" - Anno 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="122"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione impegno di spesa contributi ai CIV Centri Integrati di Via di Lavagna per eventi anno 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="123"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI  SERVIZI TECNICI TARGATI CW510TY E DC 831CP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="124"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sottoscrizione abbonamenti on line a “Appalti e Contratti" e "Biblioteca Digitale", Maggioli Editore. Indizione di RDO sul portale www.acquistinretepa.it; determinazione a contrattare e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="125"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per verifica periodica Arpal annuale obbligatoria, relativa alla gru su autocarro Servizio Manutenzione, matricola GE11117</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="126"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per estensione incarico professionale ad ulteriore attività defensionale per resistere all’atto di motivi aggiunti notificato dalla Società Mige S.a.s. nel corso del patrocinio legale avverso il ricorso al TAR Liguria proposto dalla stessa contro il provvedimento di diffida per l’eliminazione di situazione di potenziale pericolo per la pubblica incolumità derivante dalla instabilità dei muri di controripa sovrastanti la strada comunale Via Romana.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="127"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per affidamento servizio di manutenzione straordinaria impianti semaforici sul territorio comunale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="128"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara finalizzata all'affidamento dei servizi di copertura assicurativa del Comune di Lavagna (art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50), periodo 30.06.2016-30.06.2018. Approvazione verbali delle operazioni di gara e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="129"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>Disimpegno della somma di € 1.500,00 sulla determinazione n.333/2016 del 24/05/2016 e contestuale nuovo impegno di spesa per un tirocinio di orientamento presso il Settore Servizi al Cittadino e Finanziari.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="130"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE LEGALI AVV. GRANARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="131"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione impegno di spesa per realizzazione manifestazione "Ventu d'esteè" - Codice CIG: Z5D1AF8307</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="132"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto in convenzione Consip di memorie ram e dischi rigidi per server comunale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="133"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32,2 c. del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento su MEPA della fornitura di n. 8 batterie per il centralino telefonico. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="134"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI GESTIONE IN CONCESSIONE  DEL COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE DI VIA T. BARASSI (LOC. BESANZA) ALLA SOCIETA' SPORTIVA ASD LAVAGNA CALCIO A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="135"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decespugliamento, sfalcio e spollonatura piante Via Aurelia e tratto Via Torrente Barassi. Affidamento intervento alla ditta Primavera s.a.s..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="136"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI STRUTTURALI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DI UN NUOVO LOTTO DI LOCULI PRESSO IL CIMITERO FRAZIONALE DI CAVI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="137"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto materiale di consumo per interventi manutentivi agli impianti semaforici da eseguirsi in amministrazione diretta</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="138"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO PER MESSI COMUNALI ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="139"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto n. 3 toner per stampanti Lexmark MX410DE tramite convenzione CONSIP "Stampanti 12 - lotto 5" sul portale www.acquistinretepa.it</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="140"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DEMOLIZIONE, SMALTIMENTO E RADIAZIONE DAL PRA DI N. 2 AUTOMEZZI COMUNALI. ANNULLAMENTO DETERMINA N. 483 DEL 14/07/2016 E ADOZIONE NUOVO PROVVEDIMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="141"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER N. 10 GIORNATE DI ASSISTENZA TECNICA PER INTERVENIRE NEI VARI UFFICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="142"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALI RELATIVO 2°SEMESTRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="143"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione impegno di spesa per contributo al Circolo Culturale "Amici del Bronzin" - Anno 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="144"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione impegno di spesa per contributo al Circolo Ripamare</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="145"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione impegno di spesa per realizzazione evento "Busking Lavagna - Musicisti di strada". Codice CIG: Z4E1B052C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="146"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione impegno di spesa per realizzazione evento "Festival Internazionale ed Itinerante di Tango Argentino". Codice CIG: Z0D1B057CC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="147"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione impegno di spesa per concerto gruppo "Caravel". Codice CIG: Z1B1B06560</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="148"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DA ESEGUIRE AGLI AUTOMEZZI PIAGGIO PORTER (TARGA BG210KL) E PIAGGIO APE 50 (TARGA X54KNX) IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO AMBIENTE. CODICE CIG: Z111AFF1ED - IMPORTO €. 383,90</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="149"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NUM.518 DEL 03/08/2016 AVENTE AD OGGETTO "RINNOVO CONVENZIONE POSTA SULLA LINEA FERROVIARIA GENOVA - LA SPEZIA (ATTRAVERSAMENTO FOGNARIO AL KM. 40+349) - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI NUM. 8 MARCHE DA BOLLO DA €. 16,00 - IMPORTO €. 128,00"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="150"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura di rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi dell’edificio scolastico E.Riboli – Assunzione impegno di spesa per pagamento diritti VVF per ISTANZA ESAME PROGETTO PRATICA 109226/PI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="151"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico professionale ai fini del conseguimento del Certificato di Prevenzione Incendi dell'edificio scolastico E.Riboli - Ing. Maurizio Murialdo.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="152"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico per costituirsi in giudizio, presso il Tribunale amministrativo regionale della Liguria, nel ricorso proposto dalla Signora C. I., con oggetto: “ottemperanza della sentenza Sez I, 7 aprile 2016, n. 340 pronunciata nel ricorso R.G.R. n. 184/2016”. Avv. Matteo Repetti. €. 3.298,88</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="153"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PASSEGGIATA A MARE NEL TRATTO COMPRESO TRA L'EX CASELLO FS 44 E LO STABILIMENTO BALNEARE ZIKI-PAKI - 2° STRALCIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="154"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI FUNZIONE AL COMMISSARIO PREFETTIZIO E AL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="155"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER RIMBORSO IMPORTO TARI 2015 ED IMPORTI IMU 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="156"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione impegno di spesa per contributo all'Associazione Sportiva Dilettantistica "Compagnia Remiera Lavagnese" - Anno 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="157"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione impegno di spesa per contributo all'Associazione "Muretto Club" - Anno 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="158"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione impegno di spesa contributo ex voto Madonna del Carmine - Anno 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="159"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione impegno di spesa per contributo all'Associazione "Franco Pucciarelli" - Anno 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="160"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina di impegno di spesa per riparazione freni automezzo Fiat Punto in dotazione al Corpo Polizia Municipale.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="161"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto materiale per sostituzione serrature palazzo comunale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="162"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione impegno di spesa per rimborso all’Agenzia delle entrate dell’attività estimativa istituzionale, riguardante la valutazione di opere abusive, realizzate sul territorio del Comune. Via Sambuceti 18. Pratica edilizia n. 5822/2015, arch. 36/1968. €. 423,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="163"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 Agente di Polizia Municipale –  Categoria C – Posizione Economica C1 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="164"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE BENEFICIARIO DEL PIGNORAMENTO ATTIVATO SU STIPENDIO DIPENDENTE G.N.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="165"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>Appalto di servizi  per l'affidamento dei servizi legali per la formazione e l'esame delle ingiunzioni di cui al R.D. n. 639/1910 nascenti dai crediti tributari e patrimoniali gestiti dal Comune di Lavagna e per l'espletamento delle conseguenti procedure esecutive e relativo patrocinio legale, ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; Determinazione a contrarre ed approvazione schema di avviso e relativa modulistica per presentazione manifestazione di interesse .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="166"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per rimborso spese annuali all'Istituto per i beni artistici, culturali, naturali della Regione Emilia Romagna – PARER, dovute in seguito all'accordo per la gestione del servizio di conservazione digitale dei documenti informatici.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="167"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO MANUTENTIVO A SCUOLABUS COMUNALI AZ037KC, DA259LX E CY265DN IN OCCASIONE DELL'OBBLIGATORIA REVISIONE ANNUALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="168"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione impegno di spesa per il cofinanziamento dei lavori di adeguamento strutturale della sede formativa della Scuola Alberghiera di Lavagna.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Dirigente Settore Servizi di Staff</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="169"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina di impegno di spesa per servizio di gestione delle notifiche e degli incassi delle sanzioni amministrative C.d.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="170"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determinazione a contrarre tramite affidamento diretto in concessione del servizio di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli sulle strade ed aree pubbliche nel territorio comunale di Lavagna ai sensi dell'art. 159 del Codice della Strada. Approvazione atti.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="171"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATIVI DI REFEZIONE SCOLASTICA PER MESI SEI DELL'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 ALL'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE – CONSORZIO TASSANO SERVIZI TERRITORIALI CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.A.R.L. ONLUS (IMPRESA CAPOGRUPPO MANDATARIA) E CIR FOOD S.C. (IMPRESA MANDANTE).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Dirigente Settore Servizi di Staff</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="172"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>Utilizzo della graduatoria del concorso pubblico per Istruttore Tecnico – Geometra – cat. C1 - Comune di La Spezia</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="173"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accordo di Programma trasporto pubblico locale. Impegno di spesa per pagamento oneri a carico del Comune di Lavagna. Terzo e quarto trimestre 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Societa' Partecipate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="174"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>Mensa Scolastica: Rimborso buoni pasto non usufruiti</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="175"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SCOLASTICA 2016/2017:PROVVEDIMENTO INERENTE L'ASSEGNAZIONE DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="176"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELL'IMPORTO VERSATO IN ECCEDENZA NEL RILASCIO DEL CONTRASSEGNO RESIDENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="177"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA EMARGINAZIONE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - UN UTENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="178"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DEL SIG. BODO CARLO IN PROGETTO DI PERCORSO LAVORATIVO INTEGRATO DI SOCIALIZZAZIONE - TIROCINIO -  PER IL PERIODO 19.09.2016 – 31.12.2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="179"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA IMPEGNO EROGAZIONE A CONGUAGLIO CONTRIBUTO INCASSI ICI ANNO 2010 A FONDAZIONE IFEL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="180"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GENERI ALIMENTARI OCCORRENTI AL BUON FUNZIONAMENTO DELLE MENSE SCOLASTICHE - A.S. 2016/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="181"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATIVI PER LA GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA DEL COMUNE DI LAVAGNA (ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS 18 APRILE 2016 N. 50) – IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI EDUCATIVI 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019.  CIG: 67997997A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="182"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - AVVIO INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI SEGUENTI GENERI ALIMENTARI OCCORRENTI AL BUON FUNZIONAMENTO DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI: FORNITURA OLIO, FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI, FORNITURA PASTA/TORTELLINI/GNOCCHI/RAVIOLI/RISO E FORNITURA SURGELATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="183"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRATICHE RELATIVE ALLA REVIZIONE ANNUALE OBBLIGATORIA A SCUOLABUS COMUNALI AZ037KC, CY265DN E DA259LX PRESSO OFFICINA AUTORIZZATA STEFANO PREVIATI DI SESTRI LEVANTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="184"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>Smontaggio e trasporto a magazzino delle scale di accesso alla spiaggia libera nel tratto compreso tra Piazza Milano e l’ex casello FS 44. Impegno di spesa e affidamento intervento.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="185"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura e posa in opera di divisori - porte interne - porte tagliafuoco e motorizzazioni per avvolgibili presso l’edificio scolastico Don Gnocchi, piano terra ala sud. Affidamento mediante RdO n° 1309945 ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 alla ditta 3DB s.n.c. di Monleone di Cicagna.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="186"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>OP0645L3 Lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento e messa a norma edificio scolastico Don Gnocchi – Terzo Lotto. Approvazione del quadro economico a consuntivo.  Codice CUP:  I62J12000090004  Codice CIG: 5318974C30</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="187"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>determina a contrarre per l'affidamento dei servizi di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati e delle frazioni recuperabili in maniera differenziata agli impianti di recupero/smaltimento, per il territorio del Comune di Lavagna fino al 31/12/2020 - approvazione progetto</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="188"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE SVOLTO DALLA ASL4 CHIAVARESE - PERIODO 2014-2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="189"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per verifica periodica ARPAL annuale obbligatoria relativa alla gru montata su autocarro in dotazione al Servizio Segnaletica.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="190"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE SPESA PERIODO 24/08/2016 – 30/11/2016. -   C.I.G.: Z4E1B12882</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="191"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESE DI GESTIONE E UTILIZZO AUTOVETTURA IN USO AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI – 2° SEMESTRE  2016. C.I.G. 648528634F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="192"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI CERTIFICAZIONE AL DIRITTO AL RIMBORSO A VARI CONTRIBUENTI DI QUOTE IMU VERSATE IMPROPRIAMENTE ALLO STATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="193"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AFFERENTE LO SVOLGIMENTO DELLA PARTE RESIDUA DEI COMPITI ISTITUZIONALI INERENTI LE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO DI CUI ALLA L. 47/85, L. 724/94, L. 326/03 E L. 308/04.  Nomina commissione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="194"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di costruzione di un nuovo lotto di loculi presso il cimitero frazionale di Cavi - Approvazione del progetto esecutivo, autorizzazione a contrattare ed approvazione delle procedure di appalto.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="195"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto del servizio di revisione e taratura obbligatoria dell'apparecchio "Telelaser Ultralyte" in dotazione al Corpo Polizia Municipale. Determinazione a contrarre ed assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="196"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per pagamento rimborso spese di accesso di cui all’art. 84 c. 3 D.lgs 267/2000 all’ ex assessore rag. Manca Raffaele</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="197"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>Espletamento gara coperture assicurative periodo 31.07.2016 - 31.07.2018.  Modificazione impegni di spesa a seguito aggiudicazioni effettuate con determinazione n. 558 del 29/08/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="198"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>Regolazione premio polizza RCA anno 2015 - registrazione credito ed emissione di accertamento in entrata</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="199"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO COMPLETO SCUOLABUS DA259LX E SOSTITUZIONE N.2 PNEUMATICI A SCUOLABUS AZ037KC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="200"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLAUDO STATICO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE DI UN NUOVO LOTTO DI LOCULI PRESSO IL CIMITERO FRAZIONALE DI CAVI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="201"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l’affidamento della riparazione dei motocarri in dotazione agli operai del Servizio Manutenzione. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="202"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione del servizio di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli sulle strade ed aree pubbliche nel territorio comunale di Lavagna ai sensi dell'art. 159 del Codice della Strada. Approvazione atti ed affidamento diretto alla ditta Autosoccorso di Pinasco e C. Snc.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="203"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l’affidamento dell’intervento di tinteggiatura aule e corridoi scuola secondaria “Don Gnocchi”. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="204"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pulizia degli alvei dei corsi d’acqua compresi nel territorio comunale - 2016. Determinazione a contrattare, approvazione progetto e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="205"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l’affidamento su portale www.acquistinretepa.it O.d.A. MEPA n. 3146693, della fornitura di n. 50 scope per il servizio cimitero. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="206"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE RELATIVO ALL'APPALTO DI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI RDO NUM. 1345867 TRAMITE MEPA ALLA MEDIAGRAPHIC S.R.L. DI BARLETTA. Codice C.I.G: Z0E1B5DEE2                                 Importo: € 4'850,00 + IVA AL 22%</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="207"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNA TANTUM AREA EMARGINAZIONE - UN UTENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="208"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SACCHI IMMONDIZIA PER SERVIZIO NETTEZZA URBANA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI RDO NUM. 1338715 TRAMITE MEPA ALLA DITTA CADEMARTORI S.R.L. DI COREGLIA LIGURE. Codice C.I.G: Z991B5C2A8                                 Importo: € 825,00 + IVA AL 22%</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="209"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico –  Categoria D1 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="210"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa per acquisto carburante per gli automezzi in dotazione al Settore Servizi Tecnici Ambientali per il 2° semestre 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="211"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo per l'anno 2017 del servizio in abbonamento denominato "Prontuario delle violazioni alla circolazione stradale" - Egaf Edizioni Srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="212"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per la partecipazione di n.2 dipendenti al corso di formazione su “Gestione del personale. Tutte le novità dell'estate 2016” che si terrà a Genova  il 30/09/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="213"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TAVOLO IN ACCIAIO INOX PER CUCINA RIBOLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="214"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l’affidamento della fornitura di n. 2 pneumatici per il motocarro in dotazione al Servizio Manutenzione – Cimitero, targa DY49496. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="215"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI DUE INCARICHI A TECNICI PROFESSIONISTI AFFERENTI LO SVOLGIMENTO DELLA PARTE RESIDUA DEI COMPITI ISTITUZIONALI INERENTI LE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO DI CUI ALLE L.47/85, L.724/94, L.326/03 E L.308/04. NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="216"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di completamento della passeggiata a mare nel tratto compreso tra il Casello FS 44 e lo stabilimento balneare Ziki-Paki – 2° Stralcio - Richiesta di autorizzazione al subappalto ditta R.G. Costruzioni - Orta di Atella (Ce).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="217"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>Appalto per l'affidamento dei servizi di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati e delle frazioni recuperabili in maniera differenziata agli impianti di recupero/smaltimento, per il territorio del Comune di Lavagna fino al 31.12.2020. Approvazione della documentazione di gara e dello schema di contratto.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="218"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA ANZIANI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - UN UTENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="219"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER ADEMPIMENTI FISCALI ANNO 2016 ALLA SOCIETA' ISA S.R.L. CON SEDE IN CORSO MARTINETTI 4/6 GENOVA.  CODICE C.I.G.: Z361B7C727</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="220"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO ALLA CROCE VERDE CHIAVARESE PER IL PROGETTO DI "GUARDIA MEDICA PEDIATRICA ESTIVA" - ESTATE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="221"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l’affidamento su portale www.acquistinretepa.it O.d.A. MEPA n. 3192053, della fornitura di n. 60 cartucce di silicone per il servizio cimitero. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="222"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: OP0645L3 – SC Lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento e messa a norma dell’edificio scolastico Don Gnocchi – Terzo Lotto. Liquidazione della percentuale per compiti di progettazione ex art.92 c.5 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Importo € 3'298,40 - Codice CUP: I62J12000090004 - Codice CIG: 5318974C30</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="223"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico per costituirsi in giudizio, presso il Tribunale amministrativo regionale della Liguria, nel ricorso proposto dalla Sig.ra C.L., per ottenere l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento prot. 18914 del 13/06/2016 avente oggetto: “Segnalazione certificata di inizio attività presentata in data 14/01/2016 prot. 1406 per opere di frazionamento da una a due unità immobiliari residenziali in Via dei Devoto civ. 54/3”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="224"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico per costituirsi in giudizio, presso il T.A.R. Liguria, nel ricorso proposto dai Sigg. S.G., S.A. e S.L., con oggetto: “annullamento, previa sospensione, dell’ordinanza di demolizione n. 14 del 01/06/2016, relativa a violazione edilizia n. 9/2016: abusiva realizzazione di baracche, pergolato e accessori, in violazione art. 31 d.p.r. 380/01 e artt. 146-181 d. lgs. 42/04 in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, via Maffi fg. 10,mapp. 1342-1344 - Avv. Ardo Arzeni  €.3.806,40</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="225"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per la partecipazione di n.2 dipendenti al corso di formazione su “Nuovo codice degli appalti e il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione” che si terrà a Genova  il 06/10/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="226"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>Indizione RDO per affidamento servizio assistenza e manutenzione software Maggioli anno 2016. Assunzione impegno di spesa e determina a contrarre.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="227"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA BUONI MENSA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - A.S. 2016/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="228"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determinazione a contrarre tramite affidamento diretto del servizio di manutenzione dei veicoli e mezzi d'opera in dotazione al Corpo Polizia Municipale.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="229"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di costruzione di un lotto di loculi presso il cimitero urbano - Zona ampliamento. Approvazione del certificato di regolare esecuzione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="230"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di riparazione di n. 1 radio portatile modello Motorola DP3401. Affidamento servizio ed assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="231"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per il rilascio delle certificazioni mediche necessarie alla verifica del possesso dei requisiti psico-fisici degli operatori di Polizia Municipale abilitati al porto dell'arma di ordinanza.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="232"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI MASSIMA SERVIZIO ECONOMATO ED ASSUNZIONE NUOVI IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="233"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>Annullamento determinazione n. 569 del 06/09/2016 ed adozione nuovo provvedimento di acquisto n. 3 toner per stampanti Lexmark MX410DE a mezzo affidamento diretto tramite MEPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="234"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTELLA ARREDO SEGGIO, MODULISTICA E SCADENZARIO ELETTORALE REFERENDUM COSTITUZIONALE 4/12/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="235"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MANIFESTI, CARTELLONI E MATERIALE VARIO REFERENDUM COSTITUZIONALE 4/12/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="236"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l'affidamento diretto su portale www.acquistinretepa.it - O.d.A. Mepa n. 3209984 - della fornitura di n. 2 registri per il Corpo Polizia Municipale. Assunzione impegno di spesa ed aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="237"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di allaccio temporaneo n. 2 linee telefoniche  per il referendum costituzionale del 04/12/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="238"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA SGATE – MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER IL SERVIZIO SGATE – APPROVAZIONE RENDICONTI ECONOMICI BONUS ENERGIA ELETTRICA E GAS ANNO 2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="239"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di materiale elettrico ad uso impianti tecnologici per l’anno 2016 per l’esecuzione di lavori da eseguirsi in amministrazione diretta. – Integrazione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="240"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura cartucce inkjet per plotter HP T795 in dotazione al Settore Servizi Tecnici Territoriali - U.O. LL.PP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="241"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI DUE INCARICHI A TECNICI PROFESSIONISTI AFFERENTI LO SVOLGIMENTO DELLA PARTE RESIDUA DEI COMPITI ISTITUZIONALI INERENTI LE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO DI CUI ALLA L. 47/85, L. 724/94, L. 326/03 E L. 308/04. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 623 DEL 27/09/2016 E CONFERMA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 645 DEL 03/10/2016 DI NOMINA DELLA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="242"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO PASSEGGIATA A MARE - FORNITURA IN OPERA ATTREZZI FITNESS STRET WORK OUT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="243"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>Appalto per l'affidamento dei servizi di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati e delle frazioni recuperabili in maniera differenziata agli impianti di recupero/smaltimento, per il territorio del Comune di Lavagna fino al 31.12.2020. Assunzione di impegno di spesa per pagamento contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="244"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 Istruttore  Tecnico –  Categoria C1 - Geometra.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="245"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>Appalto per l'affidamento dei servizi legali per la formazione e l'esame delle ingiunzioni di cui al R.D. n. 639/1910 nascenti dai crediti tributari e patrimoniali gestiti dal Comune di Lavagna e per l'espletamento delle conseguenti procedure esecutive e relativo patrocinio legale, ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Approvazione atti di gara. C.I.G. 6812034C47</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="246"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per interventi di manutenzione e riparazione su alcuni veicoli in uso al Corpo Polizia Municipale.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="247"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD EFFETTUARE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM POPOLARE COSTITUZIONALE, EX ARTICOLO 138, SECONDO COMMA DELLA COSTITUZIONE, DI DOMENICA 4 DICEMBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="248"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione impegno di spesa per contributo /rimborso spese alla Parrocchia Madonna del Ponte per utilizzo locali adibiti a seggio elettorale per referendum del 4/12/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="249"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SOCIALE A.T.O – RIPARTIZIONE QUOTE ANNO 2015 AI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 E AL COMUNE DI COGORNO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="250"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa relativo ai compensi spettanti per precisazioni del credito C.d.S. 2009 e per ingiunzioni negative per i ruoli emessi su violazioni C.d.S. dal 2009 al 2010.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="251"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l'affidamento diretto su portale www.acquistinretepa.it - O.d.A. MEPA n. 3217006 - della fornitura di vestiario, calzature e dpi per Agenti di Polizia Municipale. Assunzione impegno ed aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="252"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per rinnovo convenzione ACI anno 2017 relativa alla fornitura, tramite collegamento telematico, dei dati contenuti nel Sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico (Procedura "TP Visure").</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="253"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per rinnovo anno 2017 del contratto in convenzione con il D.T.T. per l'accesso alle banche dati informatizzate del sistema della Motorizzazione Civile.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="254"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l’acquisto di n. 2 batterie per il montaferetri in uso presso il cimitero capoluogo. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="255"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura in opera di n. 2 scivoli in metallo per abbattimento barriere architettoniche in Piazza della Libertà. Determina a contrarre e affidamento intervento.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="256"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PUBBLICO DELLA DISTRIBUZIONE DEL GAS: CONFERIMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE ATTI PROPEDEUTICI ALL’ESPLETAMENTO DELLA GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO NELL’AMBITO “GENOVA 2-PROVINCIA”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="257"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per affidamento servizio di manutenzione e revisione mezzo autopiattaforma in dotazione al servizio impianti tecnologici</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="258"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per la fornitura e posa di tapparella presso l’asilo nido di Corso Genova. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="259"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO LOTTO DI LOCULI PRESSO IL CIMITERO FRAZIONALE DI CAVI – AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA DELL’APPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="260"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori  di messa in sicurezza dell'edificio scolastico "E. Riboli". Determina di aggiudicazione- CUP I64H16000210004 - CIG 6772873F98</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="261"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di manutenzione grondaia Palazzo Rocca e Palazzo Comunale. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="262"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO ALLE BANCHE DATI DELLE CCIAA. APPROVAZIONE SPESA CANONE PERIODO 01.11.2016-31.10.2017.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="263"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per interventi di manutenzione griglie e caditorie acque meteoriche in varie zone del territorio comunale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="264"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione impegno di spesa per rimborso all’Agenzia delle entrate dell’attività estimativa istituzionale, riguardante la valutazione di opere abusive, realizzate sul territorio del Comune.Via G. Previati civ. 182/32. Pratica edilizia n. 6071/2016 - Archivio n. 1206/1963. Euro 423,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="265"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sottoscrizione abbonamenti a "Appalti e contratti" e "Biblioteca digitale" mediante aggiudicazione RDO n. 1252173.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="266"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l’affidamento su portale www.acquistinretepa.it R.d.O. MEPA n. 1342511, dell’intervento di pulizia aree comunali Besanza e Via la Loggia. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="267"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di redazione del Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze (DUVRI) di cui all’articolo 26 del D. Lgs. n. 81/2008 nell'appalto per l’affidamento dei Servizi di Assistenza Scolastica  e nell'appalto per l'affidamento dei Servizi integrativi di refezione scolastica.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="268"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>Appalto per l'affidamento dei servizi integrativi di Assistenza Scolastica agli alunni diversamente abili, assistenza e sorveglianza pre e post- scuola, accompagnamento agli alunni del Trasporto Scolastico per il periodo 08/01/2017-30/06/2019. Determinazione a contrattare ed approvazione schema di avviso per presentazione di manifestazione di interesse. Art. 36, comma 2 lett. b) D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="269"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ' E DI PROMOZIONE SOCIALE ANNO 2016 -  OPERA DIOCESANA MADONNA DEI BAMBINI “VILLAGGIO DEL RAGAZZO” E ASSOCIAZIONE ANFFAS TIGULLIO EST.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="270"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di trasporto, noleggio,  montaggio e smontaggio dei tabelloni elettorali per referendum costituzionale del 04/12/2016. Trattativa diretta sul portale www.acquistinretepa.ii</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="271"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di libri per la  Civica Biblioteca  . Presa d'atto delle difficolta' segnalate dal Fornitore Licosa Sansoni s.r.l. Firenze (CIG Z11177D60F)-  Revoca e  assegnazione della  fornitura inevasa alla Ditta Libreria Fieschi de I RE MAGI con relativa richiesta nuovo CIG. CIG Z981BB88EF Libreria  Fieschi de I RE MAGI SNC - Euro 619,98 Iva assolta editore</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca, Archivio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="272"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per liquidazione buoni pasto “Servizio Elettorale” in occasione dello svolgimento del Referendum costituzionale del 04 dicembre 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="273"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso somma erroneamente versata per pagamento occupazione suolo pubblico</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="274"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 3 E ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL CODICE ALL'ING. CLAUDIO REZZZOAGLI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHI DA FULMINI E DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "E. RIBOLI"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="275"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>Tirocinio di formazione ed orientamento presso il Settore Servizi al Cittadino e Finanziari.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="276"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>Disimpegno della somma di € 1.500,00 sulla determinazione n.333/2016 del 24/05/2016 e contestuale nuovo impegno di spesa per un tirocinio di orientamento presso il Settore Servizi al Cittadino e Finanziari.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="277"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione impegno di spesa per pagamento contributo ANAC appalto per l'affidamento dei servizi legali per la formazione e l'esame delle ingiunzioni di cui al R.D. n. 639/1910 nascenti dai crediti tributari e patrimoniali del Comune di Lavagna e per l'espletamento delle conseguenti procedure esecutive e relativo patrocinio legale.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="278"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione definitiva RDO per il servizio di assistenza e manutenzione prodotti software Maggioli - Anno 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="279"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contratto di appalto Rep. n. 5896 del 20/09/2016 – Parziale rimborso (50%) dei diritti di segreteria versati dal Consorzio Tassano Servizi Territoriali Consorzio di Cooperative Sociali Societa’ Cooperativa Sociale a Responsabilita’ Limitata  (Onlus) di Casarza Ligure (GE).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="280"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SEPPELLIMENTO SALMA Z.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="281"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto di una fontana in ghisa e dei relativi componenti di montaggio da installare a perfezionamento dei lavori di completamento della passeggiata a mare - 2° Stralcio.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="282"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di messa in sicurezza dell'edificio scolastico "E. Riboli" - aggiornamento in mappa al Catasto terreni attraverso tipo mappale/frazionamento</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="283"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PASSEGGIATA A MARE NEL TRATTO COMPRESO TRA L’EX CASELLO FS 44 E LO STABILIMENTO BALNEARE ZIKI-PAKI – 2° STRALCIO. AFFIDAMENTO FORNITURA DI ATTREZZI FITNESS STREET WORK OUT AI SENSI DELL'ART 36 DEL D.lgs 50/2016 MEDIANTE IL PORTALE MePa - RdO n° 1259499.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="284"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l’acquisto di minuteria e materiale di consumo per interventi manutentivi plessi scolastici e edifici comunali, da eseguirsi in amministrazione diretta. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="285"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pulizia degli alvei dei corsi d’acqua compresi nel territorio comunale – 2016 – lavori aggiuntivi. Determinazione a contrattare, impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="286"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento urgente di rimozione piante abbattute a seguito avversità meteo del 14 ottobre 2016. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="287"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI DUE INCARICHI A TECNICI PROFESSIONISTI AFFERENTI LO SVOLGIMENTO DELLA PARTE RESIDUA DEI COMPITI ISTITUZIONALI INERENTI LE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO DI CUI ALLA L. 47/85, L. 724/94, L. 326/03 E L. 308/04. MODIFICA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="288"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO MANUTENTIVO A SCUOLABUS TARGATO DA259LX - OFFICINA CANEPA DI CANEPA ANDREINO &amp; C. S. SNC DI CARASCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="289"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL PORTALE WWW.ACQUISTINRETEPA.IT PER ASILO NIDO – DITTA FATER - PESCARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="290"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL PORTALE WWW.ACQUISTINRETEPA.IT PER ASILO NIDO – DITTA AIESI HOSPITAL SERVICE DI NAPOLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="291"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione impegno di spesa per rimborso spese relative alle notificazioni atti effettuate da altri Comuni.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="292"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione della piattaforma Sicr@web di Maggioli Spa con il software gestionale "Concilia Service" per il servizio globale di gestione del ciclo delle contravvenzioni per il Corpo Polizia Municipale. Assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="293"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per costi di smaltimento frazione indifferenziata rifiuti solidi urbani (AMIU Genova SpA) – integrazione impegno relativo al secondo semestre 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="294"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DA ESEGUIRE ALL'AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER TARGATO BG210KL IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO AMBIENTE. CODICE CIG: ZB51BCE6EF - IMPORTO €. 901,15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="295"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO IN CORSO D’OPERA ANNUALE E COLLAUDO FINALE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NON DIFFERENZIATI E DIFFERENZIATI E TRASPORTO AL SITO DI CONFERIMENTO FINALE E SUCCESSIVA ESTENSIONE DELLO STESSO A SEGUITO DELL’INTRODUZIONE DEL SISTEMA PORTA A PORTA. AFFIDAMENTO DELL’ESTENSIONE DELL’INCARICO CONSEGUENTE ALLA PROROGA TECNICA DEI CONTRATTI CON IDEALSERVICE – PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016. CODICE C.I.G.: ZE01BCE7BD - IMPORTO € 4.300,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="296"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NON DIFFERENZIATI E DIFFERENZIATI E TRASPORTO AL SITO DI CONFERIMENTO FINALE (CONTRATTO REP. NUM. 5361/2009) - PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2016 - CODICE C.I.G.: 01968838FB - CODICE C.U.P.: I62B07000100004 - IMPORTO € 630.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="297"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI NON DIFFERENZIATI E DIFFERENZIATI CON IL SISTEMA DEL PORTA A PORTA – PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016. CODICE CIG: 5322142284 - IMPORTO € 180.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="298"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO UTENTE PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO “LA MADONNINA” DI MEZZANEGO – IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA PERIODO 10 NOVEMBRE – 31 DICEMBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="299"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DENOMINATO "ENTIONLINE" RELATIVO ALLE MATERIE RAGIONERIA E TRIBUTI LOCALI FORNITO DALLA SOCIETA' SOLUZIONE SRL -ANNO 2017-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="300"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura per l'affidamento del servizio di manutenzione dei veicoli e mezzi d'opera in dotazione al Corpo Polizia Municipale. Approvazione atti e affidamento diretto alla ditta Maggi Gregorio Sas di Maggi Nicola &amp; C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="301"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di rifacimento tratti pavimentazione passeggiata Durand De La Penne. Concessione proroga al termine di ultimazione dei lavori.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="302"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DELL’ATTIVITÀ ESTIMATIVA ISTITUZIONALE, RIGUARDANTE LA VALUTAZIONE DI OPERE ABUSIVE, REALIZZATE SUL TERRITORIO DEL COMUNE - VIA G. MATTEOTTI CIV. 16/1 -  PRATICA EDILIZIA N. 6001/2015 - ARCHIVIO N. 351/1958 - EURO 423,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="303"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DELL’ATTIVITÀ ESTIMATIVA ISTITUZIONALE, RIGUARDANTE LA VALUTAZIONE DI OPERE ABUSIVE, REALIZZATE SUL TERRITORIO DEL COMUNE - VIA PIACENZA CIV. 30/5  - PRATICA EDILIZIA N. 6406/2016 - ARCHIVIO N. 1374/2008 - EURO 423,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="304"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA PER LA PROCEDURA DI CONCESSIONE DELLE AREE COMUNALI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE NELL'AMBITO DEL LUNA PARK2016.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="305"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO MANTUTENTIVO A SCUOLABUS DA259LX E SCUOLABUS AZ037KC - OFFICINA PREVIATI STEFANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="306"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>integrazione impegno di spesa per pagamento spese legali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="307"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento alla Ditta On-Line s.n.c. servizio di assistenza e manutenzione s.i. S.O.L. per Biblioteca Civica – Determinazione a contrattare ed assunzione impegno di spesa. Anno 2016 - Codice CIG: Z4C1BE957E - Importo  € 933,65 Iva incl.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca, Archivio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="308"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="309"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DAL SIG. G. L. PER LA TUMULAZIONE PROVVISORIA DELLA SALMA DI G. F..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="310"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione a tempo pieno e determinato di n.1 Operatore Professionale Servizi Amministrativi –  Categoria B3 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="311"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "E. RIBOLI"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="312"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>Annullamento determinazione n. 651 del 07/10/2016 ed adozione nuovo provvedimento per acquisto sul portale www.acquistinretepa.it O.d.A. MEPA n. 3245552, di n. 60 cartucce di silicone per il servizio cimitero.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="313"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione impegno di spesa per conferimento straordinario e avvio al recupero di rifiuti biodegradabili (ramaglie) cod. CER 200201 provenienti da attività di manutenzione del verde mediante il personale addetto al Servizio Manutenzione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="314"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per verifica periodica Arpal annuale obbligatoria, relativa al ponte sviluppabile montato su autocarro Mod. Cabstar in dotazione all’Ufficio Impianti Tecnologici, matricola GE200082/10.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="315"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico legale per costituzione dell’Ente quale parte Civile ai sensi art. 76 c.p. nel procedimento penale N. 3575 R.G. notizie di reato</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="316"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DALLA SIG.RA C. N. PER LA TUMULAZIONE PROVVISORIA DELLA SALMA DI C. L..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="317"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento tramite trattativa diretta su MEPA del servizio di disinfezione seggi post consultazioni referendarie del 04 dicembre 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="318"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO SU PORTALE WWW.ACQUISTINRETEPA.IT O.D.A. N. 3278486 DELLA FORNITURA DI N. 3600 VETROFANIE DI SOSTA REGOLAMENTATA E AUTORIZZATA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="319"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>Individuazione spese di accertamento e notifica per la ridefinizione delle quote a carico dei trasgressori e/o obbligati in solido per la riscossione delle sanzioni amministrative relative a violazioni del Codice della Strada e altre violazioni.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="320"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DALLA SIG. RA  A. M. S. PER LA TUMULAZIONE PROVVISORIA DELLA SALMA DI S. G..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="321"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>Abbonamento alla banca dati LEGGI D'ITALIA, anno 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="322"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa per intervento manutentivo a lavastoviglie in uso alla cucina della mensa scolastica Riboli</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="323"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE SU “AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI  IN CONCESSIONE E L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SPORTIVI” CHE SI TERRÀ A GENOVA  IL 24/10/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="324"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per affidamento servizio di manutenzione Piaggio Porter Targa BG116KK in dotazione al servizio impianti tecnologici</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="325"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto materiale idraulico per interventi manutentivi sul patrimonio da eseguirsi in amministrazione diretta</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="326"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per verifica piante di conifera presso il Parco del Cotonificio. Assunzione impegno di spesa e affidamento incarico professionale per redazione di perizia fitosanitaria.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="327"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico professionale di analisi del progetto di costruzione di un nuovo sistema di regolamentazione del traffico in piazza Podestà - Prima Fase: Interventi Propedeutici.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="328"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per esecuzione di scavi per posa nuove scale di accesso alla spiaggia libera nel tratto compreso tra Piazza Milano e l’ex casello FS 44 e smontaggio/trasporto a discarica di n. 1 scala dismessa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="329"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura nuovo quadro di comando e di n° 4 proiettori a led costituenti l'impianto di p.i. di Via Rezza- P..zza Marini– Via Don Bobbio – Parcheggio Pronto Soccorso. Autorizzazione a contrattare mediante MePA - RdO ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="330"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DA ESEGUIRE SU SPAZZATRICE "DULEVO" TARGATA AFZ307 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AMBIENTE. CODICE CIG: ZB51C13400 - IMPORTO €. 514,11</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="331"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE DIVERSE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL MESE DI SETTEMBRE 2016AI SENSI DEL REGOLAMENTO E PER L'EFFETTUAZIONE DELLE SPESE IN CONTANTI A MEZZO CASSA ECONOMALE. IMPORTO €.- 1.169,29</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="332"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE DIVERSE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL MESE DI OTTOBRE 2016 AI SENSI DEL REGOLAMENTO E PER L'EFFETTUAZIONE DELLE SPESE IN CONTANTI A MEZZO CASSA ECONOMALE. IMPORTO E. 2.162,02</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="333"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per fornitura e posa di conifere per le festività natalizie 2016. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="334"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l’affidamento su portale www.acquistinretepa.it T.d.A. MEPA n. 46696, della fornitura di n. 1 set di tre rampe in alluminio per montaferetri. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="335"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assistenza e manutenzione sistema informatico per consultazione della cartografia urbanistica. Affidamento a mezzo ordine diretto sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da CONSIP. Società Gis &amp; Web s.r.l. con sede in Genova. Determinazione a contrattare ed assunzione impegno di spesa (artt. 192 e 183 D. Lgs. n. 267/2000 – art. 36 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) Importo Euro 6.954,00 - Codice C.I.G. Z431C1BDEA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="336"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER QUOTA ASSOCIATIVA SOCIETA’ ECONOMICA DI CHIAVARI - ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="337"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ALUNNI ISCRITTI AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="338"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per la partecipazione al corso di formazione per RLS. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="339"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l'affidamento diretto su portale www.acquistinretepa.it - O.D.A. Mepa n. 3272712 - della fornitura di vestiario, calzature, dispositivi di protezione individuale e buffetteria per gli Agenti di Polizia Municipale. Assunzione impegno di spesa ed aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="340"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>Appalto per l'affidamento dei servizi di assistenza scolastica agli alunni diversamente abili, assistenza e sorveglianza pre e post- scuola, accompagnamento agli alunni del Trasporto Scolastico (articolo 36, comma 2 - lett. b) D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50).  Approvazione atti di gara.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="341"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE RDO PER ESTENSIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVER DELL POWER EDGE R610 FINO AL 10/12/2018. DETERMINA A CONTRARRE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="342"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO MANUTENTIVO A SCUOLABUS TARGATO AZ037KC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="343"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO A DOSATORE LAVASTOVIGLIE SCUOLA INFANZIA DI VIA COLOMBO E A SCALDAVIVANDE IN USO ALLA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CAVI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="344"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEFINITIVA  ALLOGGIO ERP SITO IN LAVAGNA TRAVERSA DI VIA PAVIA 5/3 SULLA BASE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO 01/10/2014.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="345"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>rinnovo polizza assicurativa madonna del carmine con bambino custodita presso la sala giunta Palazzo Franzoni - SIAT €. 750,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="346"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione impegno di spesa per abbonamento alla rivista “Personale News” - anno 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="347"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>Abbonamento anno 2017 alle riviste on line "AziendaItalia" ed "Urbanistica e Appalti".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="348"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di stampa, postalizzazione provvedimenti di accertamento per omesso/parziale versamento della tassa rifiuti anno 2011 con raccomandata A.R. e gestione documentale degli esiti di notifica delle raccomandate mediante piattaforma Web di consultazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="349"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI TUTORING IN MATERIA CONTABILE - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="350"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>Appalto per l'affidamento dei servizi di Assistenza Scolastica agli alunni diversamente abili, assistenza e sorveglianza pre e post- scuola, accompagnamento agli alunni del Trasporto Scolastico (articolo 36, comma 2 - lett. b) D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50). Assunzione impegno di spesa per pagamento contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="351"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per smontaggio paratia divisoria, taglio a misura e adattamento in nuovo locale Piantone P.M.  e rimontaggio, sostituzione serrature nonchè installazione di n. 1 bacheca e n. 1 tenda veneziana. Ditta Cuneo Bruno Snc -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="352"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 14 - LOTTO 2 (LOMBARDIA, LIGURIA)" - STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E IREN MERCATO S.P.A., RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. DECORRENZA 1 FEBBRAIO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="353"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto n. 6 toner per stampanti FS 4300 DN Kyocera a mezzo affidamento diretto in convenzione CONSIP "Stampanti 13 - lotto 2" sul portale www.acquistinretepa.it</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="354"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI LEGALI PER LA FORMAZIONE ED ESAME DELLE INGIUNZIONI DI CUI AL R.D. N. 639/1910  NASCENTI DAI CREDITI TRIBUTARI E PATRIMONIALI GESTITI DAL COMUNE DI LAVAGNA E PER L’ESPLETAMENTO DELLE CONSEGUENTI PROCEDURE ESECUTIVE – E RELATIVO PATROCINIO LEGALE (ART 17 D.LGS. N. 50/2016) - CIG N. 6812034C47  - Nomina della Commissione Giudicatrice.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="355"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 8 - LOTTO 1 (VALLE D'AOSTA, PIEMONTE, LIGURIA)" PER L'ANNO 2017 - STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E ENERGETIC S.P.A., RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. DECORRENZA 1 GENNAIO 2017. CIG MADRE: 6257644330 - CIG DERIVATO: 68529701BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="356"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di rifacimento tratti pavimentazione passeggiata Durand De La Penne. Concessione ulteriore proroga al termine di ultimazione dei lavori ed emissione S.A.L. anticipato.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="357"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto fogli vidimati dalla Prefettura per stato civile. Acquisto a mezzo affidamento diretto sul portale www.acquistinretepa.it strumento ordine diretto di acquisto MEPA n. 3343763 - aggiudicazione fornitura</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="358"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura nuovo quadro di comando e di n° 4 proiettori a led costituenti l'impianto di p.i. di Via Rezza- P..zza Marini– Via Don Bobbio – Parcheggio Pronto Soccorso. Affidamento alla Ditta Gestart di Genova mediante RdO n° 1406837 ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="359"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO PER CONSULTAZIONE DELLA CARTOGRAFIA URBANISTICA. AFFIDAMENTO A MEZZO ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE GESTITO DA CONSIP. SOCIETÀ GIS &amp; WEB S.R.L. CON SEDE IN GENOVA. RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 765 DEL 22/11/2016 - CODICE C.I.G. Z431C1BDEA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="360"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto carburante Settore Servizi Tecnici Territoriali – Impianti Tecnologici, relativo al 2° semestre 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="361"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento fornitura e posa in opera di tre serramenti per uscite di emergenza presso il Centro di aggregazione giovanile “Isola Blu” in Via Ekengren. DITTA O&amp;B di Basso Giorgio &amp; C. s.a.s.,, Via Parma n.107 -109, 16043 Chiavari (GE) - ZE31C23F52.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="362"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di rifacimento manto di impermeabilizzazione copertura terrazza scuole Riboli – lato nord. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="363"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico per costituirsi in giudizio, presso il Consiglio di Stato, nel ricorso proposto dai Sigg. S. G., S.A. e S.L., per l’annullamento e/o la riforma dell’ordinanza T.A.R. Liguria, Sez. I, 6 ottobre 2016, n. 19, resa nel ricorso R.G.R. n. 683/2016, con la quale è stata respinta l’istanza di sospensione dell’ordinanza di demolizione n. 14 del 01/06/2016. Avv. Ardo Arzeni ed Alessio Petretti. €. 3.425,76.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="364"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ON LINE SU COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE DELLA MAGGIOLI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="365"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PER APPOGGIO EDUCATIVO AD UTENTE ASILO NIDO COMUNALE – DITTA CONSORZIO TASSANO SERVIZI TERRITORIALI – APPROVAZIONE SPESA ANNO EDUCATIVO 2016 - 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="366"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento fornitura libri (saggistica e narrativa bambini,ragazzi,adulti) per incremento  ed aggiornamento del patrimonio librario della Civica Biblioteca. Anno 2016. Indizione di RDO sul portale www.acquistinretepa.it</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="367"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per  rimborso spese alle Pubbliche Assistenze per trasporto disabili ai seggi elettorali in occasione del Referendum del 04/12/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="368"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per carburanti servizio elettorale per consultazioni del 04/12/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="369"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER PAGAMENTO SALDO IMU 2016 IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI LAVAGNA SITO IN GENOVA (VIA CAFFARO N.10).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="370"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTE DI IDENTITA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="371"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DELL’ATTIVITÀ ESTIMATIVA ISTITUZIONALE, RIGUARDANTE LA VALUTAZIONE DI OPERE ABUSIVE, REALIZZATE SUL TERRITORIO DEL COMUNE - VIA AURELIA 1745/1  - PRATICA EDILIZIA N. 5207/2014 - ARCHIVIO N. 1174/2007 - EURO 423,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="372"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l’affidamento su portale www.acquistinretepa.it R.d.O. MEPA n. 1410283, della fornitura di vestiario di sicurezza e DPI per operatori Settore Servizi Tecnici Territoriali. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="373"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI COMPLEMENTARI ALL’INTERVENTO DI CONTENIMENTO CONSUMI ENERGETICI DELL’EDIFICIO CHE OSPITA LA SCUOLA MEDIA TRAMITE LA SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA LATO OVEST E L’INSTALLAZIONE DI MODULI FOTOVOLTAICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="374"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 4680781 ASSUNTO SUL CAP. 3230 E RELATIVO A SPESE ECONOMALI PER SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="375"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GENERI ALIMENTARI OCCORRENTI AL BUON FUNZIONAMENTO DELLE MENSE SCOLASTICHE - A.S. 2016/2017 - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="376"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI LAMPADE A LED DA INSTALLARE PRESSO "VILLA SPINOLA GRIMALDI" - COD. CIG: Z3B1C35A7F - IMPORTO €.1'105,00 + IVA AL 22%</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="377"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER RILASCIO DI ATTESTAZIONI DI PRESTAZIONE ENERGETICA - A.P.E. - RELATIVE A PLESSI DI PROPRIETA' COMUNALE. COD. CIG: Z571C19925 - IMPORTO €.1'750,00 + C.P. E IVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="378"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>STESURA DI PERIZIA TECNICA DI IDONEITA' STATICA DI VILLA SPINOLA-GRIMALDI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE E ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG:ZAE1BFD511 - IMPORTO €. 950,00 + IVA E C.P.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="379"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLA CALDAIA INSTALLATA PRESSO "VILLA SPINOLA GRIMALDI" - COD. CIG: Z911C171DF - IMPORTO €.1'513,00 + IVA AL 22%</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="380"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PER DISIMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CANONE DI UTILIZZO DELLA STAZIONE DI TRASBORDO IN LOCALITA' MADONNA DELLA NEVE. IMPORTO COMPLESSIVO: €. 47'341,85</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="381"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fondo pensione Aperto "Arca Previdenza" ai sensi dell'art. 208 C.d.S - impegno di spesa per versamento relativo all'anno 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="382"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="383"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 4/12/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="384"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto hard disk per back up dati Ufficio CED - Affidamento diretto sul portale MEPA-CONSIP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="385"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE DIVERSE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 AI SENSI DEL REGOLAMENTO E PER L'EFFETTUAZIONE DELLE SPESE IN CONTANTI A MEZZO CASSA ECONOMALE. IMPORTO €. 967,34.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="386"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SUL PORTALE ACQUISTI IN RETE PA DEL SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVER DELL POWER EDGE R610 ANNO 2017/2018. DITTA CONVERGE SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="387"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga dal 01/12/2016 al 31/12/2016 del contratto di lavoro dell'agente di Polizia Municipale Farinazzo Luca ed ssunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 Agente di Polizia Municipale – Categoria C – Posizione Economica C1 dal 01/12/2016 al 31/01/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="388"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE E RIMOZIONE NIDO DI VESPE IN VIA CAVOUR -  COD. CIG Z311BADE06</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="389"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per affidamento di incarico all'avvocato Ardo Arzeni per la costituzione in giudizio diffronte al TAR Liguria nel ricorso proposto dalla  ditta BAGNI GIANNI S.A.S. DI FELLETI PAOLO, dal sig.  SQUADRITO STEFANO E dal sig.  CASAZZA MARCO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="390"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. ARDO ARZENI PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DIFFRONTE AL TAR LIGURIA NEL RICORSO PROPOSTO DALLA DITTA GE.FE.DI GENTILE FRANCO &amp; C. S.N.C.. IMPORTO €. 2'000,00 + C.P. E IVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="391"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di trattamento/smaltimento dei rifiuti biodegradabili provenienti dalla raccolta differenziata porta a porta (codice CER 200108) per il trimestre ottobre dicembre e alla ditta FG Riciclaggi. Assunzione di impegno di spesa. COD. CIG: Z6F1AB2057</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="392"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pagamento della tredicesima mensilità ed anticipo dello stipendio relativo al mese di dicembre al 19/12/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="393"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE N. 677 DEL 19/10/2016 DI  AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD EFFETTUARE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM POPOLARE COSTITUZIONALE, EX ARTICOLO 138, SECONDO COMMA DELLA COSTITUZIONE, DI DOMENICA 4 DICEMBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="394"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA DALL'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE DI VIA TORRENTE BARASSI (LOC. BESANZA)  ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA ASD CALCIO A 5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="395"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per abbattimento pini affetti da fitopatie presso Parco Cotonificio e taglio rami secchi leccio secolare Santa Giulia. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="396"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE - CAMPO SPORTIVO E. RIBOLI UBICATO IN VIA RIBOLI ED IMPIANTI SPORTIVI "AMMIRAGLIO FAGGIONI" UBICATI IN VIA EKENGREN. CONCESSIONE PROROGA TECNICA DAL 01/10/2016 AL 30/06/2017. CIG: Z1D1C52327</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="397"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per intervento di pulizia tratto di tubazione di scarico acque meteoriche in Via Rezza affluente del fiume Entella</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="398"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per la fornitura di pitture e affini per interventi manutentivi plessi comunali da eseguirsi in amministrazione diretta. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="399"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura licenze Primus per ufficio Lavori Pubblici, anno 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="400"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per pagamento spese sottocommissione elettorale circondariale.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="401"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO I.R.I.S. ASL 4 CHIAVARESE – ASSUNZIONE ONERE A CARICO DEL COMUNE DI LAVAGNA – IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL 2° SEMESTRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="402"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione impegno di spesa per contributo all'Associazione Nazionale "Città dell'Olio" - Anno 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="403"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione impegno di spesa per luminarie natalizie 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="404"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati e delle frazioni recuperabili in maniera differenziata agli impianti di recupero/smaltimento, per il territorio del Comune di Lavagna fino al 31-12-2020. CIG 6814244C07 - Nomina della Commissione Giudicatrice.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="405"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COSTI DI SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA RIFIUTI SOLIDI URBANI (AMIU GENOVA S.P.A.).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="406"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO DA UTILIZZARE PRESSO "VILLA SPINOLA GRIMALDI" - COD. CIG: Z4A1C46F1C - IMPORTO €.221,00 + IVA AL 22%</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="407"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'INCARICO PROFESSIONALE PER RILASCIO DI ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA - A.P.E. - RELATIVA AD IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE. COD. CIG: Z2E1C58DB4 - IMPORTO €.290,00 + C.P. IVA E TASSA REGIONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="408"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per interventi urgenti di riparazione su alcuni veicoli in uso al Corpo Polizia Municipale.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="409"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per rimborso quota pignoramento a seguito di decesso pensionata.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="410"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO DI SPAZZAMENTO DELLE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE DEL TERRITORIO COMUNALE FINO AL 31/12/2016 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI RDO NUM. 1313009 TRAMITE MEPA ALLA DITTA PELLICANO VERDE SOC. COOP. SOCIALE A R.L. (ONLUS) CODICE CIG: Z901AFE9FF IMPORTO €. 39'876,81+ IVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="411"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per lavaggi mezzi in dotazione al Corpo Polizia Municipale per il 2° semestre 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="412"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO SU PORTALE WWW.ACQUISTINRETEPA.IT O.D.A. N. 3337001 DELLA FORNITURA DI VERNICI E MATERIALI PER SEGNALETICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="413"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per affidamento incarico ad effettuare indagine supplementare per la GRU montata su autocarro Samsung in dotazione al Servizio Segnaletica.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="414"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di materiale elettrico ad uso impianti tecnologici per l’anno 2016 per l’esecuzione di lavori da eseguirsi in amministrazione diretta. – Integrazione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="415"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI INERENTI LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ELEVAZIONE DEL PALAZZO COMUNALE SITO IN PIAZZA DELLA LIBERTA' 47. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DANERI B. s.a.s. DI CHIAVARI (GE). CIG. Z781C5B92E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="416"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>OP0883-SC Lavori di adeguamento blocco servizi e distribuzione finalizzati al superamento barriere architettoniche nell’edificio scolastico Vera Vassalle. SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. Codice CUP: I61H13000510004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="417"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per affidamento servizio di ripristino impianto semaforico di C.so Buenos Aires</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="418"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA TRATTI CANALE DI VIA GARIBALDI, RIO MOGGIA E RIO RAMELLA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE APPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="419"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l’acquisto di serrature da sostituire presso il Palazzo Spinola, da eseguirsi in amministrazione diretta. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="420"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>OP0883-SC Lavori di adeguamento blocco servizi e distribuzione finalizzati al superamento barriere architettoniche nell’edificio scolastico Vera Vassalle. Affidamento fornitura di attrezzature idrauliche da posare in opera in amministrazione diretta. DITTA S.I.R.E.A. di Repetto A. &amp; C. s.r.l., Via Bontà  n.95, 16043 Chiavari (GE). CUP: I61H13000510004  - CIG: ZA91C670FD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Arredo Urbano, Immobili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="421"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pratica Sportello Unico Attività Produttive n. 2/ 2016 – Alborada Beach s.a.s. - Realizzazione di spiaggia libera attrezzata in variante al P.R.G. - Impegno di spesa per pubblicazione  conferenza dei servizi preliminare sul SECOLO XIX edizione regionale -  Publikompass s.p.a. - Agente Filiale Levante – Via Nino Bixio 19 Chiavari.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Arredo Urbano, Immobili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="422"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione RDO fornitura libri per la civica biblioteca - anno 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="423"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per sostituzione urgente vetri palestra scuole Riboli. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="424"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. PIETRO PICIOCCHI PER LA RIASSUNZIONE DEL PROCEDIMENTO A SEGUITO DI INTERVENUTA SOSPENSIONE DEL RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DA MIGE S.A.S. CONTRO IL PROVVEDIMENTO DI DIFFIDA PER L'ELIMINAZIONE DI SITUAZIONE DI POTENZIALE PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' DERIVANTE DALLA INSTABILITA' DEI MURI DI CONTRORIPA SOVRASTANTI LA STRADA COMUNALE VIA ROMANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="425"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER COSTITUIRSI IN GIUDIZIO, PRESSO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LIGURIA, NEL RICORSO PROPOSTO DAL SIG. R.P. PER OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO PROT.N. 30943 DEL 28/09/2016 AVENTE AD OGGETTO: "DINIEGO DI ACCESSO AGLI ATTI DEL COMUNE DI LAVAGNA".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="426"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per la fornitura di carpenteria metallica per manutenzione viabilità da eseguirsi in amministrazione diretta. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="427"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI INERENTI LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ELEVAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA "VIA COLOMBO" SITA IN VIA COLOMBO 51 E DELLA SCUOLA MEDIA "DON GNOCCHI" SITA IN VIA CASTAGNOLA 14. AFFIDAMENTO ALLA DITTA A. LONGINOTTI ASCENSORI DI CHIAVARI (GE). CIG: Z851C7228E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="428"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto switch TP-Link per implementazione rete informatica. Affidamento diretto sul portale MEPA-CONSIP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="429"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto di dispositivi mobili per adeguamento degli ambienti alla normativa della sicurezza sui posti di lavoro (archivio ufficio Demanio-Patrimonio-Ambiente).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="430"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO N.2 LICENZE DEL SOFTWARE DI  BACKUP ESSENTIALS STANDARD GIA' UTILIZZATO PER EFFETTUARE BACKUP DELLA INFRASTRUTTURA INFORMATICA DELL'ENTE, PER IL PERIODO DI MESI DODICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="431"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINA N. 814 DEL 6/12/2016 E ADOZIONE NUOVO PROVVEDIMENTO PER L'ACQUISTO DI HARD DISK PER BACK UP DATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="432"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Operatore Professionale Servizi Amministrativi -  Categoria B - Posizione Economica B3 – con decorrenza dal 15/12/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="433"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>Corresponsione quota alla Città Metropolitana come da Convenzione tra Città Metropolitana di Genova e l'Amministrazione Comunale di Lavagna per la gestione condivisa del Sistema Bibliotecario (entro 31 dicembre 2016).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="434"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="435"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE PRESSO IL SERVIZIO SOCIOEDUCATIVO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="436"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>Variazioni compensative tra capitoli di spesa appartenenti allo stesso macroaggregato (art. 175, comma 5-quater, lett. a), D.Lgs. n. 267/000).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Dirigente Settore Servizi al Cittadino e Finanziari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="437"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE DIVERSE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL MESE DI DICEMBRE 2016 AI SENSI DEL REGOLAMENTO E PER L'EFFETTUAZIONE DELLE SPESE IN CONTANTI A MEZZO CASSA ECONOMALE. IMPORTO €.2.173,33</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="438"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 1 LICENZA SOFTWARE VIRTUALIZZAZIONE PER SERVER</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="439"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SPIAGGE LIBERE PER IL PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="440"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME IN CAPO AL COMUNE DI LAVAGNA - PAGAMENTO DEL CANONE DEMANIALE MARITTIMO E DELLA RELATIVA IMPOSTA REGIONALE DOVUTA PER L'ANNO 2016 (CDM. 09/2015 E CDM. 04/2016).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="441"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento servizi legali per la formazione ed esame delle ingiunzioni di cui al R.D. n. 639/1910  nascenti dai crediti tributari e patrimoniali gestiti dal Comune di Lavagna e per l’espletamento delle conseguenti procedure esecutive – e relativo patrocinio legale (art 17 D.Lgs. n. 50/2016) – C.I.G. n. 6812034C47.  Approvazione dei verbali delle operazioni di gara ed aggiudicazione dell'appalto.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="442"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>Provvedimenti in ordine all'utilizzo del sistema di e-procurement per amministratori- Mepa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="443"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di sostituzione parziale grondaie palazzo Rocca e impermeabilizzazione tratti copertura palazzo biblioteca Piazza Ravenna. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="444"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 5 SWITCH NETGEAR PER MIGLIORAMENTO DELLA RETE INFORMATICA DELL'ENTE. AFFIDAMENTO DIRETTO SUL PORTALE MEPA-CONSIP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="445"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura marche temporali per firma digitale Infocert</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="446"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO A CUTTER IN USO ALLA MENSA DELLA SCUOLA MATERNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="447"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto unità esterna a dischi rigidi per back up dati informatici. Affidamento diretto sul portale MEPA-CONSIP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="448"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER PERSONALE OPERAIO DIPENDENTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="449"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico per costituirsi in giudizio, presso il T.a.r.  Liguria, nel ricorso proposto dalla Sig.ra C. I., per ottenere “l’ottemperanza, previa adozione di idonea misura cautelare ex art. 55 c.p.a. della sentenza Sez. I, 22 settembre 2016, n. 952, pronunciata nel ricorso R.G.R. n. 445/2016 e per la conseguente declaratoria di nullità, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera b) del c.p.a. del provvedimento dell’A.S.L. n. 4 Chiavarese, prot. 49334 in data 09.11.2016". Avv. M. Repetti.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="450"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REGOLARIZZAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DI VILLA SPINOLA-GRIMALDI - COD. CIG: Z981C92C62 - IMPORTO €. 1'500,00 + IVA E C.P.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="451"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa per prestazioni veterinarie in convenzione, su animali randagi nel territorio comunale, feriti o malati anno 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="452"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO SU PORTALE WWW.ACQUISTINRETEPA.IT O.D.A. N. 3396353 DELLA FORNITURA MATERIALE SEGNALETICA STRADALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="453"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>rinnovo polizza assicurativa fine art opere d'arte torre del borgo  -  Great Lakes reinsurance  €. 750,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="454"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa per liquidazione franchigie polizza RCTO stipulata con UNIPOLSAI anni 2015 e 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="455"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER L’ANNO 2017 PER EFFETTUARE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA SU BENI DI PROPRIETA’ DELL’ENTE MEDIANTE L’UTILIZZO DI MePA – RdO AI SENSI DELL’ART. 36 C.2 lett. a) E C.6 DEL D. LGS. 50/2016. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG: Z9B1CA2154</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="456"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>costituzione in giudizio nel ricorso proposto da S.A. contro Comune di Lavagna per sinistro avvenuto in via Paggi n. 47 - adempimenti consequenziali alla delibera n. 48 del 20/12/2016 - nomina legale Avv.to Fausto Camerieri di Genova</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="457"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura personal computers per uffici comunali - Anno 2016. Affidamento diretto sul portale Consip-Mepa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="458"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>Modifica determinazione n. 877 del 20/12/2016 - correzione errore materiale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="459"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di realizzazione di un nuovo sistema di regolamentazione del traffico in Via Moggia all'ingresso del casello autostradale. Sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="460"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PISTA CICLABILE LUNGOENTELLA DA INSTALLARSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE APPALTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="461"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione fondo delle risorse decentrate per l'Anno 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="462"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO "OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE" DI NOMISMA - ANNO 2017. COD. CIG: Z4F1CADDAF  IMPORTO € 350,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="463"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DI DICHIARAZIONI DI RISPONDENZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI VILLA SPINOLA-GRIMALDI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE E ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG: Z671C69811 - IMPORTO €. 1'100,00 + IVA E C.P.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="464"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALL'INDAGINE SUPPLEMENTARE PER LA GRU MONTATA SU AUTOCARRO SAMSUNG IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SEGNALETICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="465"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO TRA AMMINISTRAZIONE CIVICA E ISTITUTO COMPRENSIVO DI LAVAGNA - A.S. 2016/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="466"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto di materiale ludico - didattico per Centro Isola Blu - Affidamento diretto a ditta Ipercoop</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="467"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA MINORI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM – NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="468"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA MINORI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM – NUCLEO FAMILIARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="469"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione dei contratti assicurativi per il periodo 31/12/2016  - 31/12/2017 rischio inquinamento. €. 1.528,00 - Generali Italia SPA  ZE71CBA482</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="470"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga tecnica per mesi 6 (sei) del contratto Rep. 5820 del 05/12/2012 stipulato con il concessinario Ica srl per la gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva (ICP), del diritto sulle pubbliche affissioni (DPA) compresa la materiale affissione dei manifesti su tutto il territorio comunale,(TOSAP) e della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani giornaliera (TARIG).Codice CIG: 3445091307</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="471"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>Regolazione premi dei contratti assicurativi per il periodo 31/03/2016 - 30/06/2016 relativi alla polizza A1201336004 LLOYD'S D&amp;O liability - RC patrimoniale - assunzione impegno di spesa - art. 192 e 183 D.Lgsl. n. 267/2000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="472"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL SOSTENIMENTO DI SPESE OCCORRENTI PER L'ESERCIZIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="473"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MOTOSALDATRICE SERVIZIO SEGNALETICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="474"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PRESSO IL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E FINANZIARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="475"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PER L'ACQUISTO DI MINUTERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER INTERVENTI MANUTENTIVI SUL PATRIMONIO COMUNALE DA ESEGUIRSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA B. MORDINI DI G. CARLO MORDINI DI LAVAGNA (GE).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="476"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pulizia degli alvei dei corsi d’acqua compresi nel territorio comunale 2016. Approvazione del certificato di regolare esecuzione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="477"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PER INTERVENTI URGENTI INERENTI LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO IDRAULICO DI VILLA SPINOLA DA ESEGUIRSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.I.R.E.A. DI REPETTO A. &amp; C. s.r.l. DI CHIAVARI (GE).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="478"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI INERENTI LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GLI ADEMPIMENTI NORMATIVI DELLE CENTRALI TERMICHE DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOSANITARI - ZOLEZZI s.r.l. DI CHIAVARI (GE). CIG: Z2C1CAA23F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="479"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ANNO 2017 PER EFFETTUARE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA SU BENI DI PROPRIETA' DELL'ENTE MEDIANTE L'UTILIZZO DI  MePA - RdO AI SENSI DELL'ART.36 C. 2 LETT. a) E C. 6 del D.Lgs. 50/2016. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG: Z501CB605B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="480"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>DINIEGO ALL'ISTANZA INTESA AD OTTENERE "UNA DEROGA ALL'ART. 4, COMMA 1, LETT. B" E LA NUOVA AUTORIZZAZIONE PER ESERCITARE LA SALA GIOCHI NEI LOCALI DI QUESTA VIA DEI DEOVOTO N. 162.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="481"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI DUE INCARICHI A TECNICI PROFESSIONISTI AFFERENTI LO SVOLGIMENTO DELLA PARTE RESIDUA DEI COMPITI ISTITUZIONALI INERENTI LE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO DI CUI ALLA L. 47/85, L. 724/94, L. 326/03 E L. 308/04. APPROVAZIONE ATTI SELEZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="482"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDI PUBBLICI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI DEI POSTEGGI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="483"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione impegno di spesa  per incarico legale avv. Enrico Scopesi procedimento n. 2215/15 R.G. G.I.P., approvato con determinazione dirigenziale n. 769 del 05/12/2014.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="484"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DELLE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE DEL TERRITORIO COMUNALE FINO AL 28/02/2017 CODICE CIG: Z411CC2D27 - IMPORTO €. 19'900,00 + IVA AL 10%</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="485"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione a tempo pieno e determinato di n.3 Operatori Professionali Servizi Amministrativi –  Categoria B3 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="486"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DELL’ATTIVITÀ ESTIMATIVA ISTITUZIONALE, RIGUARDANTE LA VALUTAZIONE DI OPERE ABUSIVE, REALIZZATE SUL TERRITORIO DEL COMUNE. VIA DEI PESCATORI CIV. 4/19. PRATICA EDILIZIA N. 4664/2013 - ARCHIVIO N. 1102/2007. EURO 423,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="487"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA DI DENARO VERSATA IN ECCEDENZA DA RIGAMONTI LUCA A TITOLO DI OBLAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="488"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI INERENTI LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ELEVAZIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA COMUNALE SITA IN P.ZZA RAVENNA 3 - LAVAGNA (GE). AFFIDAMENTO ALLA DITTA KONE AVENTE LA SEDE CENTRALE A PERO (MI) E LA FILIALE A GENOVA. CIG: Z5F1CC15DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="489"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDEALSERVICE SOC. COOP. - CONTRATTO REP. NUM.5361 DEL 21/01/2009 "SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NON DIFFERENZIATI E DIFFERENZIATI E TRASPORTO" E SUCCESSIVE VARIANTI - CIG 01968838FG, CONTRATTO REP. NUM. 5854 DELl 23/09/2014 "SERVIZIO INTEGRATIVO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NON DIFFERENZIATI E DIFFERENZIATI CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E TRASPORTO" E SUCCESSIVE VARIANTI - CIG 5322142284 - PROROGA TECNICA DAL 01/01/17 AL 31/01/17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="490"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico legale per resistenza in giudizio avverso il ricorso proposto  da E.O., dinanzi al  Tribunale di Genova avverso la sentenza n. 1382/2015, depositata in data 8/2/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="491"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa anno 2017 canone noleggio, assistenza e consumi per  fotocopiatore XEROX 7525V R installato presso la Civica Biblioteca. Affidamento diretto su Mepa alla ditta Mesa e Company srl</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="492"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RINNOVO LICENZE DEL SOFTWARE DI BACK UP VEEAM ESSENTIALS STANDARD AL FINE DI UNIFORMARE  LE DATE DI SCADENZA DELLE LICENZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="493"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN VIA D'URGENZA DEI "SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, ASSISTENZA E SORVEGLIANZA PRE E POST-SCUOLA, ACCOMPAGNAMENTO AGLI ALUNNI DEL TRASPORTO SCOLASTICO" PER IL PERIODO TRANSITORIO GENNAIO-MARZO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="494"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE DUE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI SANTA GIULIA E DI CAVI DI LAVAGNA - A.S.  2016/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="495"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI INFORMATICI ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="496"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI PRESSO IL SERVIZIO SOCIOEDUCATIVO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="497"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO CESSAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE UTENTI DIVERSI – ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="498"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER RECUPERO SALME SUL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="499"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 912/2016 FINO ALLA CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE N. 244/2016.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="500"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 601 DEL 14/09/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="501"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI VOUCHER PER PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO - SETTORE AMMINISTRATIVO/TECNICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="502"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ABBONAMENTO RAI CENTRO ISOLA BLU ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="503"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO SISTEMA DI REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO IN PIAZZA PODESTA' - PRIMA FASE: INTERVENTI PROPEDEUTICI - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE ED APPROVAZIONE DELLE PROCEDURE DI APPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="504"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione aiuole fiorite 2017. Approvazione progetto e determinazione a contrarre.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="505"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE CON SCADENZA 31.12.2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="506"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA SPESE DI ACCERTAMENTO E NOTIFICA PER LA RIDEFINIZIONE DELLE QUOTE A CARICO DEI TRASGRESSORI E/O OBBLIGATI IN SOLIDO PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE A VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E ALTRE VIOLAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="507"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI MASSIMA SERVIZIO ECONOMATO 1 SEMESTRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="508"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA SIG.RA T.L. PER LA RETROCESSIONE DEL LOCULO N. 128, FILA 1°, LOTTO SAN PIETRO - CIMITERO URBANO DI LAVAGNA. PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="509"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sottoscrizione abbonamento a "Il Secolo XIX" anno 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="510"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto carburante Settore Servizi Tecnici Territoriali,  relativo al 1° semestre 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="511"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER L'ANNO 2017 PER EFFETTUARE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA SU BENI DI PROPRIETA' DELL'ENTE MEDIANTE L'UTILIZZO DI MePA - RdO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. a) E C.6 DEL D. LGS. 50/2016 - AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="512"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico per costituirsi in giudizio, presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, nel ricorso proposto dalla Società NUCERA GIOVANNI &amp; C. S.n.c. di Lavagna (Ge), per ottenere l’annullamento,  previa sospensione anche provvisoria, del provvedimento prot. n. 39850 del 15/12/2016 a firma del Segretario Generale del Comune di Lavagna avente ad oggetto: “Revoca dell’autorizzazione relativa alle attività economiche di Bar in Lavagna, via omissis”. Avv. Pietro Piciocchi.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="513"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico per costituirsi in giudizio, presso il T.A.R. Liguria, nel ricorso proposto dalla Società Ambra di N.P. e C. S.n.c. di Lavagna (Ge), per ottenere l’annullamento, previa sospensione, della nota prot. n. 39620 del 14/12/2016 a firma del Segretario Generale del Comune di Lavagna – ed ogni altro atto collegato alla nota medesima - avente ad oggetto: “Revoca dell’autorizzazione relativa alle attività economiche di Albergo Ristorante e Bar in Lavagna via omissis”. Avv. Piciocchi.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="514"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SEPPELLIMENTO SALMA P.A.M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="515"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE TRIBUTI ANNO 2017. MUNICIPIA SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="516"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto n. 10 toner per stampanti FS 4300 DN Kyocera a mezzo affidamento diretto in convenzione CONSIP "Stampanti 13 - lotto 2" sul portale www.acquistinretepa.it</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="517"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico per costituirsi in giudizio, presso il TAR Liguria, nel ricorso proposto dalla Sig.ra C. I., per ottenere “l’annullamento del diniego del Comune di Lavagna, formatosi in data 28.11.2016 sulla domanda di accesso presentata in data 29.10.2016, nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente all’accesso, mediante esame ed estrazione di copie dei documenti in possesso del Comune di Lavagna, indicati nella sopracitata istanza” e di ogni atto connesso. Avv. Matteo Repetti.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="518"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA EMARGINAZIONE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - UN UTENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="519"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA EMARGINAZIONE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - UNA UTENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="520"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo convenzione per il servizio di gestione della LudoBiblioteca “Libringioco” per il periodo gennaio/dicembre 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="521"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA MINORI – APPROVAZIONE SPESA 1° TRIMESTRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="522"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA ANZIANI – APPROVAZIONE SPESA 1° TRIMESTRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="523"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione procedura negoziata per fornitura di materiale edile per l’anno 2017 per effettuare lavori di manutenzione ordinaria in amministrazione diretta su beni di proprietà dell’ente.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="524"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di potatura piante varie territorio comunale 2017. Approvazione progetto e determinazione a contrarre.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="525"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE DI UNA UNITÀ IMMOBILIARE COMMERCIALE (BAR-TAVOLA FREDDA) DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN LAVAGNA – PIAZZA CORDEVIOLA CIV. 17-19 - APPROVAZIONE BANDO PER ASSEGNAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="526"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>Appalto per l'affidamento dei servizi di Assistenza Scolastica agli alunni diversamente abili, assistenza e sorveglianza pre e post- scuola, accompagnamento agli alunni del Trasporto Scolastico (articolo 36, comma 2 - lett. b) D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50).  C.I.G. 6853121E57  - Nomina della Commissione Giudicatrice.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="527"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegni di spesa per pagamento pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale anno 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="528"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SCUOLABUS IN DOTAZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI - ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="529"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura per l'anno 2017 di carta e sacchetti igienici per i servizi igienici comunali.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="530"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA EMARGINAZIONE PER PAGAMENTO MOROSITA' ARTE GENOVA – APPROVAZIONE SPESA 1° TRIMESTRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="531"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA EMARGINAZIONE – APPROVAZIONE SPESA 1° TRIMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="532"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONI IN SITUAZIONE E/O BORSE LAVORO AREA EMARGINAZIONE ANNO 2017 - APPROVAZIONE SPESA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="533"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PRESTAZIONE DOMICILIARE ANFFAS PER UTENTE DISABILE – APPROVAZIONE SPESA ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="534"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONI IN SITUAZIONE E/O BORSE LAVORO AREA HANDICAP ANNO 2017 - APPROVAZIONE SPESA PERIODO  FEBBRAIO – MARZO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="535"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INCARICO AL CAAF CISL DI CHIAVARI PER ASSISTENZA AGLI UTENTI RICHIEDENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE (ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITA’) PER IL PERIODO 2017-2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="536"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE – APPROVAZIONE SPESA 1° TRIMESTRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="537"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA EMARGINAZIONE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM – UN UTENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="538"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INCARICO AL CAAF CIA SERVIZI S.R.L. DI CHIAVARI PER ASSISTENZA AGLI UTENTI RICHIEDENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE (ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITA’) PER IL PERIODO 2017-2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="539"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INCARICO AL CAAF CGIL DI CHIAVARI PER  ASSISTENZA AGLI UTENTI RICHIEDENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE (ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITA’) PER IL PERIODO 2017-2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="540"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INCARICO AL CAAF ACLI DI CHIAVARI PER  ASSISTENZA AGLI UTENTI RICHIEDENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE (ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITA’) PER IL PERIODO 2017-2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="541"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESE DI GESTIONE E UTILIZZO AUTOVETTURA IN USO AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI – 1° SEMESTRE  2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="542"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di manutenzione ed assistenza per i software HALLEY in dotazione all'Ufficio Risorse Umane</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="543"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO UTENTE PRESSO CENTRO BENEDETTO ACQUARONE DI CHIAVARI ANNO 2017 – APPROVAZIONE SPESA 1° TRIMESTRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="544"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORI PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE SPESA 1° TRIMESTRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="545"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA UTENTE INSERITO PRESSO O.P.R. DEVOTO – MARINI – SIVORI DI LAVAGNA – 1° TRIMESTRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="546"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONI RETTE ANZIANI RICOVERATI PRESSO RESIDENZE GESTITE DALLA SOCIETA’ “ANNI AZZURRI  srl” SEDI DI BOTASI, FAVALE E CHIAVARI – APPROVAZIONE SPESA 1° TRIMESTRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="547"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONI RETTE ANZIANI RICOVERATI PRESSO OPERE PIE RIUNITE DEVOTO MARINI SIVORI DI LAVAGNA – APPROVAZIONE SPESA 1° TRIMESTRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="548"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto di n. 8 seggioloni per Asilo Nido comunale – Affidamento diretto a Ditta Superbebé</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="549"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per intervento urgente di installazione impianto semaforico e segnaletica stradale per caduta detriti da muro privato in Via Aurelia nei pressi del ristorante “Soppressa” a seguito forte vento del 17 gennaio 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="550"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 2 AUTOVEICOLI DA ASSEGNARE AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE - ADESIONE ALLE CONVENZIONI STIPULATE TRA CONSIP S.P.A. E LA  FCA FLEET &amp; TENDERS S.R.L. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="551"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL 1° SEMESTRE 2017 PER ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="552"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SEGNALETICA RELATIVO AL 1° SEMESTRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="553"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto sul portale Mepa-Consip del servizio quesiti Omnia  anno 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="554"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di costruzione di un nuovo lotto di loculi presso il cimitero frazionale di Cavi - Concessione proroga al termine di ultimazione dei lavori.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="555"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>Appalto per l'affidamento dei servizi integrativi di refezione scolastica nelle scuole pubbliche dell’infanzia e primarie statali del Comune di Lavagna per gli anni scolastici 2017-2018 e 2018-2019.  Approvazione schema di avviso per presentazione di manifestazione di interesse. Art. 36, comma 2 lett. b) D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="556"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di risanamento conservativo tracciati stradali vari e aree di pertinenza. Approvazione del certificato di regolare esecuzione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="557"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE PRESSO IL SERVIZIO SOCIOEDUCATIVO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="558"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOLTURA DI ATTO CONVENZIONALE DI LOCAZIONE DELL’ALLOGGIO ERP SITO IN LAVAGNA VIA SANTA GIULIA 15/8B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="559"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE PRESSO IL SERVIZIO SOCIOEDUCATIVO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="560"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>regolazione premi assicurativi polizza 65/762769745 periodo 31/03/2016 - 31/07/2016  rcto</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="561"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE OPERAIO IN CAPO AL SERVIZIO N.U. - COD. CIG.: Z131D193F6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="562"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL 1° SEMESTRE 2017 PER RIMBORSO SOMME DI DENARO VERSATE ERRONEAMENTE DAGLI UTENTI A TITOLO DI OBLAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE A LORO CONTESTATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="563"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE - ANNO 2017 - COD. CIG: ZA41D0581D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="564"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DI PERIZIA ASSEVERATA ATTESTANTE L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI VILLA SPINOLA-GRIMALDI - COD. CIG:ZEB1D1EF84</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="565"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - POSTI AUTO COPERTI IN "AUTORIMESSA ARENELLE"  - ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="566"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - APPARTAMENTO IN GENOVA - VIA CAFFARO 10  - ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="567"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI RELATIVI A CONCESSIONI FERROVIARIE IN CAPO AL COMUNE DI LAVAGNA - LINEA FERROVIARIA GENOVA-LA SPEZIA - ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="568"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE RELATIVO A CONCESSIONI DI DERIVAZIONI D'ACQUA PER USO UMANO IN CAPO AL COMUNE DI LAVAGNA - ANNI 2015 E 2016. IMPORTO €. 4'191,22</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="569"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONI TRA IL COMUNE DI LAVAGNA E L'ASSOCIAZIONE “LEGA AMICI DEGLI ANIMALI ONLUS” E L'ASSOCIAZIONE “AMICI DEL CANE ONLUS” PER IL RICOVERO DI ANIMALI RANDAGI O ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELLA L. R. 23/2000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="570"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI VESTIARIO PER IL PERSONALE OPERAIO IN CAPO AL SERVIZIO N.U. - IMPORTO €. 412,00 + IVA - COD. CIG.: Z8C1D40E95</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="571"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BIG BAGS PER IL SERVIZIO AMBIENTE - IMPORTO €. 99,00 + IVA - COD. CIG: Z3E1D4101C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="572"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per la partecipazione di n.1 dipendente al corso di formazione su “La gestione del personale nel 2017” che si terrà a Genova  il 09/02/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="573"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVALIDA DEL PROVVEDIMENTO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 619 R.G. DEL 24/10/2015, A SEGUITO DI RETTIFICA, AI SENSI DELL'ART. 21 NONIES, COMMA 2, DELLA LEGGE 241/1990 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="574"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA EMARGINAZIONE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM – UN UTENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="575"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE LUDICO PER ASILO NIDO – AFFIDAMENTO DIRETTO A DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="576"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>Abbonamento per l'anno 2017 alla rivista "Lo Stato Civile Italiano"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="577"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE DIVERSE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL MESE DI GENNAIO 2017 AI SENSI DEL REGOLAMENTO E PER L'EFFETTUAZIONE DELLE SPESE IN CONTANTI A MEZZO CASSA ECONOMALE. IMPORTO €.551,63</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="578"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE N.816 DEL 06.12.2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="579"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di rotoli di asciugamani in tessuto per servizi igienici del palazzo comunale e delle dipendenze esterne</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="580"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO MANUTENTIVO AD AFFETTATRICE E A FORNO IN USO ALLA MENSA SCOLASTICA RIBOLI - CODICE CIG. Z511D08E38</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="581"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIA  A SCUOLABUS AZ037KC - COD.CIG.Z5F1D1F4EC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="582"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RECUPERO DEGLI AIUTI COMUNITARI CONCESSI DALL'UE PER LA DISTRIBUZIONE DEL LATTE E DI TALUNI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI AGLI ALLIEVI DELLE SCUOLE - ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="583"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione procedura negoziata per lavori di potatura piante varie territorio comunale 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="584"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso “contributo previsto dall’art. 16 del T.U. dell’edilizia D.P.R. 380/2001 e dalla L.R. 25/1995 in materia di corresponsione del contributo ai fini del rilascio del permesso di costruire” versato dalla soc. La Margherita s.r.l., per il rilascio del permesso di costruire n. 10 del 12/01/2007, pratica edilizia 1300/06/1998, per non avere dato corso alle opere.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="585"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione procedura negoziata per manutenzione aiuole fiorite 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="586"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione impegno di spesa dovuto all’aumento dell’iva al 22% avvenuto in data 01 ottobre 2013, relativamente all’incarico di difesa giudiziale presso il T.A.R. nel ricorso B.M.L. e P.L. Avv. Ardo Arzeni.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="587"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>Seminario di aggiornamento “Il D. Lgs. 220/2016: S.C.I.A. 2. Le sentenze della Corte Costituzionale nn. 231/2016 e 272/2016. Ulteriori aggiornamenti e modifiche alla normativa statale e regionale in materia edilizia ed urbanistica”. presso Comune di Recco, 1 febbraio 2017. €. 150,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="588"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di rifacimento tratti pavimentazione passeggiata Durand De La Penne - opere di completamento. Approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="589"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI DUE INCARICHI A TECNICI PROFESSIONISTI AFFERENTI LO SVOLGIMENTO DELLA PARTE RESIDUA DEI COMPITI ISTITUZIONALI INERENTI LE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO DI CUI ALLA L. 47/85, L. 724/94, L. 326/03 E L. 308/04.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="590"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA BALAUSTRATA POSTA AL PIANO SECONDO DEL PALAZZO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="591"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno di spesa per affidamento intervento urgente di manutenzione impianto ascensore della scuola elementare E.Riboli e manutenzione ordinaria dell’impianto sino al 30/06/2017 - Ditta Daneri B. S.a.s.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="592"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento urgente di rimozione piante abbattute sul territorio comunale a seguito del forte vento del 17 e 18 gennaio 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="593"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adesione all'A.N.N.A. anno 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="594"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per abbonamento alla rivista on line “La Gazzetta degli enti locali”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="595"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CONTRIBUTO LEGGE REGIONALE 27/93 A EMIGRATI LIGURI RIENTRATI DEFINITIVAMENTE IN LIGURIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="596"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per la partecipazione di n. 1 dipendente al corso di formazione su “Pacchetto ambiente – rumore – acque -aria” che si terrà a Genova  in data 15 febbraio 6 e 27 marzo.  Codice CIG Z381D3F30A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="597"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CARBURANTE AGLI SCUOLABUS COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="598"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.2 PNEUMATICI E DI N.1 CAMERA D'ARIA PER IL MOTOCARRO APE TARGATO AE12904 UTILIZZATO DAGLI OPERAI DEL SERVIZIO MANUTENZIONI/GIARDINIERI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z5B1D50B15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="599"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico professionale per coordinamento della sicurezza dei lavori di costruzione di un nuovo sistema di regolamentazione del traffico in Piazza Podestà - 1° fase: interventi propedeutici.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="600"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pulizia sentieri pedonali comunali 2017. Approvazione progetto e determinazione a contrarre.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="601"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per prestazioni veterinarie in convenzione, su animali randagi nel territorio comunale, feriti o malati. Anno 2017 Codice CIG Z8B1D50B46</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="602"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per pagamento tassa circolazione automezzi di proprieta' comunale. Scadenza 31.1.2017. Automobile Club Italia</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="603"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP SITO IN LAVAGNA VIA SANTA GIULIA 17/7, SULLA BASE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO 01/10/2014</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="604"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP SITO IN LAVAGNA TRAVERSA DI VIA PAVIA 4/3, SULLA BASE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO 01/10/2014</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="605"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP SITO IN LAVAGNA VIA SANTA GIULIA 17/D, SULLA BASE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO 01/10/2014.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="606"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP SITO IN LAVAGNA VIA SANTA GIULIA 17/10 SULLA BASE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO 01/10/2014.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="607"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE DI UNA UNITÀ IMMOBILIARE COMMERCIALE (EDICOLA) DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN LAVAGNA – PIAZZA DELLA LIBERTA' CIV. 45 - APPROVAZIONE BANDO PER ASSEGNAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="608"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>Appalto per l'affidamento dei servizi di Servizi integrativi di refezione scolastica delle scuole pubbliche dell’infanzia e primarie statali del Comune di Lavagna. Anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019.  Determinazione a contrattare. Approvazione schema di contratto e documentazione di gara.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="609"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di costruzione di un nuovo lotto di loculi nel cimitero urbano presso il piazzale Sant'Ugo - Lotto 2 - Approvazione del quadro economico a consuntivo.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="610"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE PRESSO IL SERVIZIO SOCIOEDUCATIVO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="611"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assegnazione incarico per adempimenti fiscali anno 2017 alla societa' ISA srl con sede in Genova. Codice C.I.G. ZC41D6DEA2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="612"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="613"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP SITO IN LAVAGNA TRAVERSA DI VIA PAVIA 1/1, SULLA BASE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO 01/10/2014</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="614"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP SITO IN LAVAGNA VIA SANTA GIULIA 17/5, SULLA BASE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO 01/10/2014</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="615"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ARREDI E MATERIALE DIDATTICO PER ASILO NIDO – ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO A DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="616"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER RIMBORSO IMPORTI IMU E TASSA RIFIUTI VERSATI DA CONTRIBUENTI VARI IN MISURA ECCEDENTE OD ERRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="617"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN LAVAGNA LOC. MURCIA - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO PER SPESA DI PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO SU QUOTIDIANO "IL SECOLO XIX" - COD. CIG.: ZCA1D1F263.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="618"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento fornitura di circolatore per circuito primario locale caldaia Scuola Media Don Gnocchi, da posare in opera in amministrazione diretta. DITTA S.I.R.E.A. di Repetto A. &amp; C. s.r.l., Via Bontà n.95, 16043 Chiavari (GE).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="619"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di costruzione di un nuovo sistema di regolamentazione del traffico in piazza Podestà – Prima fase: interventi propedeutici – Aggiudicazione in via definitiva dell’appalto.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="620"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di costruzione di un nuovo lotto di loculi presso il cimitero frazionale di Cavi - Approvazione perizia suppletiva e di variante n. 1, atto di sottomissione con verbale nuovi prezzi.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="621"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento urgente di abbattimento piante di pino presso parco del Cotonificio. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="622"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per sostituzione vetro ingresso principale scuole Riboli. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="623"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO, CON SEDE IN MONTERIGGIONI  (SI).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="624"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO URGENTE DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA BALCONATA POSTA AL PIANO SECONDO DEL PALAZZO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="625"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto materiale elettrico necessario per il completamento del nuovo lotto di loculi presso il cimitero frazionale di Cavi.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="626"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "E. RIBOLI" - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE N. 1 , ATTO DI SOTTOMISSIONE CON VERBALE NUOVI PREZZI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="627"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA BALAUSTRATA DEL BALCONE POSTO AL PIANO SECONDO DEL PALAZZO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="628"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura modulo software BDAP e relativo servizio di assistenza per l'anno 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="629"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa periodo 31.07.2016 – 31.07.2018. Assunzione di impegno di spesa per liquidazione contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione ad integrazione di impegno precedentemente assunto con determinazione dirigenziale n. 466/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="630"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PRESSO IL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E FINANZIARI - BIBLIOTECA SERBANDINI BINI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="631"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA AI FINI DEL RILASCIO DI CERTIFICATO ANAMNESTICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="632"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA (CODICE CER 200108) PER IL PRIMO TRIMESTRE 2017 ALLA DITTA FG RICICLAGGI. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG: Z521D70D5D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="633"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa per acquisto carburante per gli automezzi in dotazione al Settore Ambiente per il 1° semestre 2017. Codice C.I.G.: 648528634F              Importo: € 2.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="634"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>Comando temporaneo presso il Comune di Lavagna della dipendente del Comune di Rapallo Geom. Antola Elisabetta</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="635"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALE CONTENENTE AMIANTO RINVENUTO SUL TERRITORIO COMUNALE - COD. CIG.: Z1B1D561C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="636"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per smaltimento frazione indifferenziata rifiuti solidi urbani (A.M.I.U. Genova Spa). primo semestre 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="637"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione procedura negoziata per servizio di pulizia sentieri pedonali comunali 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="638"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione tappeti erbosi aree verdi comunali 2017. Approvazione progetto e determinazione a contrarre.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="639"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM PER PAGAMENTO TARI ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="640"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura carta riciclata formato A4 per uffici comunali. Affidamento diretto sul portale MEPA-CONSIP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="641"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO MANUTENTIVO A CAPPA DI ASPIRAZIONE DELLA LAVASTOVIGLIE IN USO ALLA CUCINA RIBOLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="642"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>Appalto per l'affidamento dei servizi integrativi di refezione scolastica delle scuole pubbliche dell’infanzia e primarie statali del Comune di Lavagna. Anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019. Assunzione impegno di spesa per pagamento contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="643"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per intervento urgente di spargimento sepiolite in Via Don Bobbio a seguito di incidente del 13 febbraio 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="644"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga tecnica per mesi 6 (sei) del contratto Rep. 5820 del 05/12/2012 stipulato con il concessionario Ica srl - Rettifica delle condizioni economiche e degli impegni finanziari stabiliti con precedente Determinazione Dirigenziale n. 900 del 28/12/2016. Codice CIG: 3445091307</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="645"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="646"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>Appalto per l'affidamento dei servizi di Assistenza Scolastica agli alunni diversamente abili, assistenza e sorveglianza pre e post- scuola, accompagnamento agli alunni del Trasporto Scolastico (articolo 36, comma 2 - lett. b) D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50).  C.I.G. 6853121E57 Approvazione atti di gara ed aggiudicazione dell'appalto.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="647"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE PRESSO IL SERVIZIO SOCIOEDUCATIVO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="648"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI VOUCHER PER PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO - SETTORE AMMINISTRATIVO/TECNICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="649"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>Tirocinio di formazione ed orientamento presso il Settore Servizi al Cittadino e Finanziari.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="650"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATIVI DI REFEZIONE SCOLASTICA. PERIODO: DA META' MARZO AL 30 GIUGNO 2017. CODICE CIG. 5223661D69</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="651"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE DIVERSE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL MESE DI FEBBRAIO 2017, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E PER L'EFFETTUAZIONE DELLE SPESE IN CONTANTI A MEZZO CASSA ECONOMALE. IMPORTO €. 1.239,65</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="652"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA PER CONTRASSEGNO DISABILI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="653"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>Litorale di Lavagna - Cavi - Lavori di ripristino dei pennelli danneggiati dalle mareggiate dell'11 e 12 gennaio 2016 - Approvazione progetto esecutivo</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="654"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto adeguato quadro elettrico di distribuzione e relativa minuteria d’installazione necessari per il completamento del nuovo lotto di loculi presso il cimitero di Cavi.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="655"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di risanamento conservativo tracciati stradali vari e aree di pertinenza – interventi di completamento. Approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="656"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA EMARGINAZIONE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM – UN UTENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="657"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONI IN SITUAZIONE E/O BORSE LAVORO AREA EMARGINAZIONE ANNO 2017 - APPROVAZIONE SPESA PERIODO APRILE - GIUGNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="658"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE SPESA PER IL PERIODO 23 FEBBRAIO – 31 MARZO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="659"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento di entrata relativa a versamento terza rata  oneri di urbanizzazione comprensivi della monetizzazione degli standard urbanistici per opere di cui al permesso di costruire n. 17 del 30/03/2016 (P.E. n. 3728/2012)  rilasciato a Mandato Ettore Legale Rappresentante della MMB COSTRUZIONI S.R.L. - Euro 52.260,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="660"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico per costituzione in giudizio, presso il Consiglio di Stato, nel ricorso proposto dalla Sig.ra V.P.G., per ottenere “l’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato sez. IV, 26 maggio 2016, n. 3823 con cui annulla la concessione edilizia in sanatoria rilasciata in favore della MIGE s.a.s. da parte del Comune di Lavagna in data 30 marzo 2001 (prat. ed. n. 1993/0259/06)”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="661"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico per costituirsi in giudizio, presso il Tribunale amministrativo regionale della Liguria, nel ricorso proposto dalla Sig.ra C. M. G., per la declaratoria di nullità ed in subordine l’annullamento della nota del Dirigente Settore servizi tecnici territoriali prot. 38576 del 05/12/2016 ed ogni atto connesso.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="662"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di sistemazione di un tratto della pavimentazione di Via Bacigalupo. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="663"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE PROROGA CONVENZIONE FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA E SERVIZI ACCESSORI. PROROGA AL 12 MAGGIO 2017. DITTA LYRECO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="664"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA LOCALITA’ DI RUSCALLA BASSA E LA STRADA PROVINCIALE SP34. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="665"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>Regolazione premi dei contratti assicurativi per il periodo 31/03/2016 - 31/07/2016 relativi alla polizza infortuni dell'ente - assunzione impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="666"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI STRADE URBANE ED EXTRAURBANE, DI AREE PUBBLICHE E DI SITI DI COMPETENZA COMUNALE IN ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE, E PULIZIA DELLE SPIAGGE LIBERE DURANTE LA STAGIONE ESTIVA (RISERVATO A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B) MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SU MePa CON IL CRITERIO DEL MASSIMO RIBASSO – COD. CIG 7017420E2A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="667"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>OP0919 – Interventi urgenti di manutenzione straordinaria e conservativa dell’Impianto Sportivo comunale in località Besanza – Cavi di Lavagna. Determinazione a contrarre e approvazione del Progetto Esecutivo.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="668"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORI PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE SPESA 2° TRIMESTRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="669"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DELLE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE DEL TERRITORIO COMUNALE FINO AL 30/04/2017 CODICE CIG: ZDD1DC6D2B  - IMPORTO €. 19'900,00 + IVA AL 10%</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="670"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONI IN SITUAZIONE E/O BORSE LAVORO AREA HANDICAP ANNO 2017 - APPROVAZIONE SPESA PERIODO  APRILE - GIUGNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="671"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A TRASFERIRE LA LICENZA COMUNALE N. 4 PER IL SERVIZIO PUBBLICO DA PIAZZA (TAXI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="672"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: Affidamento in concessione della gestione del servizio di: 1) accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, 2) accertamento e riscossione ordinaria e coattiva della Tosap  (permanente e temporanea) 3) accertamento e riscossione ordinaria e coattiva della tassa smaltimento rifiuti giornaliera. DETERMINA A CONTRARRE ed approvazione del Capitolato d’Oneri e dello schema di contratto.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="673"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A COMUNE DI SAN DONATO MILANESE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="674"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura toner originali Brother per stampanti in dotazione agli uffici comunali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="675"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE RDO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE MAGGIOLI ANNO 2017. DETERMINA A CONTRARRE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="676"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO MANUTENTIVO A SCALDAVIVANDE IN USO ALLA MENSA DI CAVI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="677"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO PIEMME GRANDI UTENTI PER POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="678"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ATTI NOTIFICATI DA ALTRI COMUNI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="679"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto moduli prefabbricati da collocare presso l’Impianto sportivo comunale “Besanza” – Cavi di Lavagna atti alla temporanea allocazione di rifugiati richiedenti asilo. Affidamento diretto alla ditta Genova High Tech S.p.a. di Genova. CIG: ZA51DEC3D9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="680"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di realizzazione nuovo sistema di regolamentazione del traffico in Via Moggia all'ingresso del casello autostradale A12. Estensione affidamento incarico professionale per aggiornamento del progetto definitivo ed esecutivo.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="681"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico professionale ai fini dell'Adeguamento antincendi dell'Asilo Nido Comunale sito in C.so Genova n.60, per redazione Dichiarazione di Rispondenza ex Art.7 DM 37/08, redazione documentazione VVF (DPR 151/11 e DM 05/05/98) e assistenza al collaudo.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="682"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione procedura negoziata per servizio di manutenzione tappeti erbosi aree verdi comunali 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="683"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DEI PENNELLI P2 E P4 DANNEGGIATI DALLE MAREGGIATE DELL'11/12 GENNAIO E DEL 9 FEBBRAIO 2016 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="684"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. PIETRO PICIOCCHI PER IL PATROCINIO LEGALE AVVERSO IL RICORSO LA TAR LIGURIA PROPOSTO DA ALCUNI UTENTI DI VIA ROMANA VOLTO AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL SILENZIO FORMATOSI SULL'ISTANZA PRESENTATA AL COMUNE DI LAVAGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="685"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l’acquisto di minuteria e materiale di consumo per interventi manutentivi plessi scolastici e edifici comunali, da eseguirsi in amministrazione diretta. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="686"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento in concessione della funzione pubblica di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché della tassa rifiuti solidi urbani giornaliera - Comune di Lavagna. - Approvazione schema di avviso di indagine di mercato, e modulo per la presentazione della manifestazione di interesse</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="687"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto di n. 2000 sovrascarpe per Asilo Nido comunale – Affidamento diretto a Ditta Keo srl.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="688"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA MINORI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="689"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO UTENTE PRESSO CENTRO BENEDETTO ACQUARONE DI CHIAVARI ANNO 2017 – APPROVAZIONE SPESA 2° TRIMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="690"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE – APPROVAZIONE SPESA 2° TRIMESTRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="691"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI SACCHI PER IMMONDIZIA NECESSARI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO N.U. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO FORNITURA A SEGUITO DI RDO NUM. 1513432 TRAMITE MEPA ALLA DITTA CADEMARTORI S.R.L. - COD. CIG. Z3D1DAAA2B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="692"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO IN CORSO D'OPERA ANNUALE E COLLAUDO FINALE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NON DIFFERENZIATI E DIFFERENZIATI E TRASPORTO AL SITO DI CONFERIMENTO FINALE E SUCCESSIVA ESTENSIONE DELLO STESSO A SEGUITO DELL'INTRODUZIONE DEL SISTEMA PORTA A PORTA. AFFIDAMENTO DELL'ESTENSIONE DELL'INCARICO CONSEGUENTE ALLA PROROGA TECNICA DEI CONTRATTI CON IDEALSERVICE - PERIODO GENNAIO-APRILE 2017 - CODICE CIG: Z251DBE646 - IMPORTO €. 8'000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="693"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SPAZZOLE DI RICAMBIO PER SPAZZATRICE DULEVO TARGATA AFZ307 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AMBIENTE - COD. CIG. Z261DAB1B2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="694"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO VARIO PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO FORNITURA A SEGUITO DI RDO NUM. 1514620 TRAMITE MEPA ALLA DITTA NUOVA F.LLI DONDI S.R.L. - COD. CIG. ZAD1DAB0D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="695"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di pulizia lungomare Labonia nel tratto compreso tra la Stazione FS e l’ex casello 44. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="696"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento urgente di ripristino pavimentazione in conglomerato bituminoso in Via Moggia nei pressi dell’uscita del casello autostradale. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="697"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO, CALZATURE, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E BUFFETTERIA CORPO POLIZIA MUNICIPALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE O.D.A. N. 3535308.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="698"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONI RETTE ANZIANI RICOVERATI PRESSO RESIDENZE GESTITE DALLA SOCIETA’ “ANNI AZZURRI  srl” SEDI DI BOTASI, FAVALE E CHIAVARI – APPROVAZIONE SPESA 2° TRIMESTRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="699"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>Redazione del Modello Unico Dichiarazione Ambientale (MUD) Censimento RSU e Raccolta Differenziata. Determinazione a contrattare ed assunzione di impegno di spesa - COD. CIG  Z3D1E04D6B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="700"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2017 - IMMOBILE IN LAVAGNA - VIA CAMPODONICO 60.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="701"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDEALSERVICE SOC. COOP. - CONTRATTO REP. NUM.5361 DEL 21/01/2009 "SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NON DIFFERENZIATI E DIFFERENZIATI E TRASPORTO" E SUCCESSIVE VARIANTI - CIG 01968838FG, CONTRATTO REP. NUM. 5854 DELl 23/09/2014  - "SERVIZIO INTEGRATIVO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NON DIFFERENZIATI E DIFFERENZIATI CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E TRASPORTO" E SUCCESSIVE VARIANTI - CIG 5322142284 - PROROGA TECNICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="702"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEI CANONI RELATIVI A CONCESSIONI DEMANIALI FLUVIALI IN CAPO AL COMUNE DI LAVAGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="703"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO SISTEMA DI REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO IN PIAZZA PODESTA' - PRIMA FASE: INTERVENTI PROPEDEUTICI - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA SOLARI GIUSEPPE &amp; C. s.a.s. DI LEIVI (GE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="704"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER COSTITUIRSI IN GIUDIZIO, AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO, PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DEL TAR LIGURIA  N. 47/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="705"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di derattizzazione sul territorio comunale. Determinazione a contrattare ed affidamento del servizio. Trattativa diretta. su MEPA n. 91704 - CIG ZD31CD827D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="706"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="707"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA UTENTE INSERITO PRESSO O.P.R. DEVOTO – MARINI – SIVORI DI LAVAGNA – 2° TRIMESTRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="708"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONI RETTE ANZIANI RICOVERATI PRESSO OPERE PIE RIUNITE DEVOTO MARINI SIVORI DI LAVAGNA – APPROVAZIONE SPESA 2° TRIMESTRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="709"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>Appalto per l'affidamento dei servizi integrativi di refezione scolastica delle scuole pubbliche dell’infanzia e primarie statali del Comune di Lavagna. Anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019. Codice Identificativo Gara: 6974671097 - Nomina della Commissione Giudicatrice.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="710"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEGLI  INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSERVATIVA DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE IN LOCALITA' BESANZA – CAVI DI LAVAGNA – RDO N.1476544 MEPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="711"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di pulizia canali di scolo acque sottostanti la Via Aurelia. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="712"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER COSTITUIRSI IN GIUDIZIO PRESSO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LIGURIA, NEL RICORSO PROPOSTO DAL SIG. B.A. PER OTTENERE L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE, DELLA NOTA PROT.N. 41343 DEL 29/12/2016 DEL COMUNE DI LAVAGNA DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DELLA NUOVA AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="713"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER COSTITUIRSI IN GIUDIZIO, PRESSO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LIGURIA, NEL RICORSO PROPOSTO DALLA SALE &amp; PEPE SAS PER OTTENERE L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE, DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 910/2016 E DELL'ORDINANZA DEL SINDACO N. 24/2012.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="714"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>Appalto per l'affidamento dei servizi di assistenza scolastica agli alunni diversamente abili, assistenza e sorveglianza pre e post- scuola, accompagnamento agli alunni del trasporto scolastico (articolo 36, comma 2 lett. b) d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50).  - Affidamento dei servizi in adesione all’aggiudicazione di cui alla determinazione dirigenziale n. 152 del 09.03.2017 della Centrale Unica di Committenza - esecuzione anticipata del contratto - assunzione dell’impegno di spesa C.I.G. 7009779C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="715"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adesione alla Convenzione Server 10 per la fornitura di n. 1 gruppo di continuità per la rete informatica dell'ente</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="716"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PARZIALE RIMBORSO PAGAMENTO RETTA CENTRO B. ACQUARONE DI CHIAVARI UTENTE DI LAVAGNA – APPROVAZIONE SPESA 2° TRIMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="717"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA ANZIANI – APPROVAZIONE SPESA 2° TRIMESTRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="718"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA ANZIANI – APPROVAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL 2° TRIMESTRE 2017 PER UN UTENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="719"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI  SUPPORTO TECNICO ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE DEL COMUNE DI LAVAGNA CERTIFICATO UNI EN ISO 14001:2004, DELLA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI AUDIT INTERNO, DEL MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVIAMBIENTALI DELL'ENTE NONCHÉ LA TRANSIZIONE ALLA NUOVA VERSIONE DELLA NORMA UNI EN ISO 14001:2015 PER IL PERIODO  1 APRILE 2017 – 31 MARZO 2019. DETERMINAZIONE A CONTRARRE  ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA N. 140835 COD  CIG Z8E1E049C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="720"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA EMARGINAZIONE N. 5 UTENTI – APPROVAZIONE SPESA 2° TRIMESTRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="721"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSO INTEGRATO IN SITUAZIONE – INSERIMENTO PER LA DURATA DI TRE MESI DELL'UTENTE CARLETTI BARBARA - APPROVAZIONE SPESA PER PAGAMENTO INCENTIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="722"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE SPESA PER IL SECONDO TRIMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="723"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>Appalto per l'affidamento dei servizi integrativi di refezione scolastica delle scuole pubbliche dell’infanzia e primarie statali del Comune di Lavagna. Anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019. Codice Identificativo Gara: 6974671097 • Approvazione atti di gara ed aggiudicazione dell'appalto.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="724"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento in concessione della gestione del servizio di broker assicurativo per anni tre rinnovabili di ulteriori anni tre. Determina a contrarre ed approvazione del Capitolato dAppalto e dello Schema di Contratto</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="725"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione impegno di spesa inerente l’appalto di fornitura di materiale edile per l’anno 2017 per effettuare lavori di manutenzione ordinaria in amministrazione diretta su beni di proprietà dell’ente.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="726"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico per costituirsi in giudizio, nel ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto da S. F., per ottenere “l’annullamento del provvedimento prot. 34075 del 24/10/2016, di “diniego dell’accertamento di compatibilità paesaggistica e dell’accertamento di conformità” emesso dal Comune di Lavagna, nonché di ogni atto connesso (prat. ed. n. 3917 e 3918/2012)”. Avv. Ardo Arzeni. €. 2.918,24.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="727"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico per proporre appello al Consiglio di Stato, per chiedere la revoca della sentenza n. 123 del 15/02/2017 pronunciata sul ricorso 976/2016 presentato dalla sig. C.I. Avv. M. Repetti. €. 5.225,48.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="728"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MODIFICA DELLE OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA BALCONATA POSTA AL PIANO SECONDO DEL PALAZZO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="729"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l’acquisto di legname per interventi manutentivi arredi e attrezzature di proprietà dell’ente, da eseguirsi in amministrazione diretta. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="730"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO DI PARERE IGIENICO SANITARIO IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE - VILLA SPINOLA-GRIMALDI. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTI ALLA ASL 4 CHIAVARESE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="731"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN LAVAGNA - LOCALITA' MURCIA - LOTTI 1 E 2. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTO 2 ALLA SIG.RA LAISSU' ISABELLA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="732"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI CONTENITORI IN CARTONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - ANNO 2017 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO FORNITURA A SEGUITO DI RDO NUM. 1544771 TRAMITE MEPA ALLA DITTA MATTIUSSI ECOLOGIA S.P.A. DI UDINE - COD. CIG. Z1F1E1F3C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="733"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA EMARGINAZIONE N. 2 UTENTI – APPROVAZIONE SPESA 2° TRIMESTRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="734"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA MINORI – APPROVAZIONE SPESA 2° TRIMESTRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="735"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA EMARGINAZIONE – APPROVAZIONE SPESA 2° TRIMESTRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="736"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DAL SIG. D. M. PER LA TUMULAZIONE PROVVISORIA DELLA SALMA DI B. C. M..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="737"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento in concessione del servizio di gestione del Campo Sportivo E. Riboli – Via Riboli - Lavagna (GE). Determina a contrarre ed approvazione del Capitolato, dello Schema di Contratto e dello Schema di Piano Economico Fiinanziario</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="738"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>affidamento in concessione della gestione del campo sportivo “E.Riboli” nel Comune di Lavagna. Approvazione schema di avviso di indagine di mercato, e modulo per la presentazione della manifestazione di interesse.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="739"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE N. 1 POS (POINT OF SALES) PRESSO CORPO POLIZIA MUNICIPALE PER PAGAMENTO VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DEL C.D.S. O ALTRE VIOLAZIONI DIVERSE DAL C.D.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="740"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA SUL CAP. 3687 PER PAGAMENTI TRAMITE ECONOMATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="741"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione a proporre appello al Consiglio di Stato, per impugnare la sentenza del tribunale amministrativo della Liguria n. 1177 del 09/11/2016, pronunciata sul ricorso 884/2010 presentato dai sigg. L.P. e M.L.B, con la quale viene annullato il Permesso di costruire con contestuale autorizzazione paesistico ambientale n. 113 del 30/10/2008. Avv. A. Arzeni. €. 6.811,48.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="742"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE DIVERSE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL MESE DI MARZO 2017 I SENSI DEL REGOLAMENTO PER EFFETTUAZIONE SPESE IN CONTANTI A MEZZO CASSA ECONOMALE. IMPORTO €. 923,30</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="743"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per affidamento servizio di revisione dell'autocarro targato ED655FG in dotazione al Servizio Manutenzioni.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="744"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento in concessione della funzione pubblica di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché della tassa rifiuti solidi urbani giornaliera - Comune di Lavagna. - Approvazione documentazione di gara.  C.I.G. 70499044D2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="745"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI AREA ANZIANI PER N.2 UTENTI – APPROVAZIONE SPESA 2° TRIMESTRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="746"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati e delle frazioni recuperabili in maniera differenziata agli impianti di recupero/smaltimento, per il territorio del Comune di Lavagna fino al 31-12-2020. C.I.G. 6814244C07. Determinazione di esclusione del primo classificato ed aggiudicazione definitiva efficace al secondo classificato.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="747"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI N. 38 (TRENTOTTO) BICICLETTE RINVENUTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="748"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DI IMPIANTO DA ADIBIRE A STRUTTURA DI PRIMA ACCOGLIENZA PER MIGRANTI - IMPIANTI SPORTIVI IN LOCALITA' BESANZA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE GARA AL CENTRO DI SOLDARIETA' DI GENOVA - CEIS - GENOVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="749"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria da utilizzare per l’assunzione  a tempo determinato di “Agenti di Polizia Municipale” – Categoria C1. Approvazione schema di bando e nomina della Commissione Esaminatrice.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="750"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARI 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="751"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2016 AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="752"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico per costituirsi in giudizio, presso il tribunale amministrativo regionale della Liguria, nel ricorso proposto dalla sig.ra B.A., per l’annullamento previa sospensione del provvedimento comunale n. 10951 del 4/4/2017 e di ogni atto connesso e quindi dell’attività di cui alla s.c.i.a. 20.01.2017 prot. 2218 relativa alla realizzazione di parcheggi in cavi di lavagna, loc. villaggio c.l.e.d.a.i. (pratica edilizia 6707/2017)”. Avv. Ardo Arzeni €. 4.377,36.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="753"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>Potatura piante varie territorio comunale 2017. Concessione proroga al termine di ultimazione dei lavori.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="754"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>Registrazione impegni di spesa per noleggio fotocopiatori Xerox Work Centre 5875</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="755"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>OP0919 - Interventi urgenti di manutenzione straordinaria e conservativa dell'impianto sportivo comunale in Località Besanza, Cavi di Lavagna. Concessione di proroga all’ultimazione dei lavori.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="756"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attribuzione di incarico legale all’Avv. Prof. Gianni Marongiu dello Studio Magnani Marongiu Dominici &amp; Associati con sede in Genova, Via Roma 11/5 per la difesa in giudizio presso la Commissione Tributaria Provinciale di Genova per il ricorso proposto dalla Porto di Lavagna spa in data 14/02/2017 Prot.Com. 4965 avverso l’avviso di accertamento Tarsu n. 106 del 28/11/2016 Prot.Com. del 30/11/2016 notificato in data 13/12/2016 emesso dal Comune di Lavagna per tarsu 2011.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="757"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attribuzione di incarico legale all’Avv. Prof. Gianni Marongiu dello Studio Magnani Marongiu Dominici &amp; Associati con sede in Genova, Via Roma 11/5 per la difesa in giudizio dinnanzi la Corte di Cassazione per l’impugnazione da parte della società Porto di Lavagna spa della Sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria Sezione 7 n.1310/07/2015 del 25/11/2015 e depositata in Segreteria in data 26/11/2015 per accertamento tarsu 2005 - posti barca.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="758"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento in concessione del servizio di gestione dell’Impianto Sportivo “Ammiraglio Faggioni” - Via Ekengren - Lavagna (GE). Determinazione a contrarre ed approvazione del Capitolato, dello Schema di Contratto, dello Schema di Piano Economico Finanziario, dello Schema di Avviso di Indagine di Mercato e del Modulo di presentazione della manifestazione di interesse.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="759"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per servizio di montaggio e smontaggio delle scale di accesso alla spiaggia lungomare Labonia. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="760"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA DI AVVIAMENTO DELL'AUTO TARGATA EL971JP IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="761"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l’acquisto di n. 1 scala a carrello e n. 100 fittoni segnaposto per cimitero. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="762"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDEALSERVICE SOC. COOP. - CONTRATTO REP. NUM.5361 DEL 21/01/2009 "SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NON DIFFERENZIATI E DIFFERENZIATI E TRASPORTO" E SUCCESSIVE VARIANTI - CIG 01968838FG, CONTRATTO REP. NUM. 5854 DELL 23/09/2014 "SERVIZIO INTEGRATIVO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NON DIFFERENZIATI E DIFFERENZIATI CON IL SISTEMA PORTA A PORTA E TRASPORTO" E SUCCESSIVE VARIANTI - CIG 5322142284 - PROROGA TECNICA DAL 01/05/17 AL 31/05/17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="763"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>Registrazione impegni di spesa per noleggio ulteriori n. 2 fotocopiatori Xerox Work Centre 5875</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="764"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI NUM. 2 SPAZZOLE CENTRALI DI RICAMBIO PER SPAZZATRICE DULEVO TARGATA AFZ307 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AMBIENTE - COD. CIG. Z491E55AF3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="765"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione impegni di spesa anni 2018 e 2019 per canone noleggio, assistenza e consumi fotocopiatore Biblioteca</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="766"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESAME DI RICHIESTA DI RINUNCIA ALLA PROPRIETA' DI TRE CANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="767"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO DOVUTO PER L'ANNO 2017 ALL'ASL 4 CHIAVARESE PER L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE RELATIVA ALL'UTILIZZO ED AL FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE OSPEDALIERE QUALI OBITORIO - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE SALME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="768"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE DI UNA UNITA' IMMOBILIARE COMMERCIALE (EDICOLA) DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN LAVAGNA - PIAZZA DELLA LIBERTA' CIV. 45 - AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' "LA PRESS S.N.C. DI CAVANI MARA E GHIO GIANNI" E APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="769"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE DI UNA UNITA' IMMOBILIARE COMMERCIALE (BAR-TAVOLA FREDDA) DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN LAVAGNA - PIAZZA CORDEVIOLA CIV. 17-19 - AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' "BAR ENTELLA DI TULETTI GUIDO E GIACOMO S.N.C." E APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="770"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI AUTOCARRO PER IL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO FORNITURA A SEGUITO DI RDO NUM. 1560182 TRAMITE MEPA ALLA DITTA VESPA CENTER DI BRINZO GIACOMO &amp; C. S.N.C. DI CAMOGLI (GE) - COD. CIG. Z571E20CA8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="771"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico professionale per la redazione di relazione geologica per l'istanza di conformità al Piano di Bacino in area suscettibile al dissesto idrogeologico in merito agli interventi urgenti di manutenzione straordinaria e conservativa non ancora ultimati dell'impianto sportivo comunale in Loc. Besanza.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="772"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUM. 1 FONTANA IN GHISA ORNAMENTALE DA INSTALLARE A COMPLETAMENTO DELLA PRIMA FASE DEI LAVORI DI REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO IN PIAZZA PODESTA'.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="773"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di impermeabilizzazione scala di accesso alla spiaggia e cupolotti presso la passeggiata Durand De La Penne. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="774"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento in concessione della gestione del servizio di: 1) accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, 2) accertamento e riscossione ordinaria e coattiva della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (permanente e temporanea) 3) accertamento e riscossione ordinaria e coattiva della tassa smaltimento rifiuti giornaliera. Assunzione impegno di spesa per pagamento contributo ANAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="775"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE DIVERSE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL MESE DI APRILE 2017 I SENSI DEL REGOLAMENTO PER EFFETTUAZIONE SPESE IN CONTANTI A MEZZO CASSA ECONOMALE. IMPORTO €. 957,58</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="776"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico professionale per la realizzazione del rilievo topografico finalizzato a verificare la sezione idraulica esistente e per la predisposizione della documentazione necessaria per l’ottenimento della conformità al Piano di Bacino degli interventi urgenti di manutenzione straordinaria e conservativa dell’Impianto Sportivo Comunale in località Besanza – Cavi di Lavagna. CIG: ZB81E88166</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="777"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento della gestione del servizio di broker assicurativo per anni tre rinnovabili di ulteriori anni tre. Comune di Lavagna. Approvazione schema di avviso per presentazione di manifestazione di interesse. Art. 36, comma 2 lett. b) D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="778"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO HOSTING PER PORTALE SERVIZI TURISTICI DEL COMUNE DI LAVAGNA. AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="779"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PER REDAZIONE DI PERIZIA ASSEVERATA VOLTA AD ACCERTARE LA BASE IMPONIBILE AI FINI IMU DI AREE FABBRICABILI DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ CA.SCO. SRL A SEGUITO DELLA PRESENTAZIONE DI PERIZIA TECNICA E DI RICHIESTA DI RIMBORSO IMU PER L’ANNO DI IMPOSTA 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="780"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione determina n. 234 del 13/04/2017, per  inserimento nominativo avvocato corrispondente di Roma, nella proposizione appello al Consiglio di Stato sulla sentenza n. 123 del 15/02/2017 pronunciata sul ricorso 976/2016 presentato dalla sig. C.I. Avv. Maria Carla Vecchi.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="781"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura e posa in opera di materiale atto a creare il collegamento tra i due blocchi di moduli abitativi prefabbricati ed a sistemare i serramenti esistenti. Affidamento alla Ditta DELEXPORT ITALIA s.r.l. ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera a) del D.lgs. n.50 del 18/04/2016. CIG: Z0B1E54360</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="782"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PER CONSULENZA LEGALE IN MATERIA URBANISTICA PER LA REDAZIONE DI PERIZIA ASSEVERATA VOLTA AD ACCERTARE LA BASE IMPONIBILE AI FINI IMU DI AREE FABBRICABILI DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ CA.SCO. SRL A SEGUITO DELLA PRESENTAZIONE DI PERIZIA TECNICA E DI RICHIESTA DI RIMBORSO IMU PER L’ANNO DI IMPOSTA 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="783"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO HOSTING DEL SITO COMUNE DI LAVAGNA. ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="784"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PER MESI 12 A DECORRERE DAL 25 MAGGIO 2017 DELLA DURATA DEI CONTRATTI ESECUTIVI OPA, STIPULATI IN DATA 16/12/2008 RELATIVI ALLA FORNITURA INTERNET PALAZZO COMUNALE. CODICE CIG ORIGINARIO: 0658999f29</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="785"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOLTURA DI ATTO CONVENZIONALE DI LOCAZIONE DELL’ALLOGGIO ERP SITO IN LAVAGNA VIA SANTA GIULIA 15/5C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="786"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE FORZOSA RILASCIO ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO IN LAVAGNA TRAVERSA DI VIA PAVIA X/X – INCARICO STUDIO LEGALE AVVOCATO SARTESCHI MARCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="787"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2017 - "CONDOMINIO VIALI RIPAMARE" LAVAGNA - AREA COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="788"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>proroga tecnica per mesi 6 (sei) di adesione ai servizi IGEAM srl per la Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n.81/2008) per il periodo 01/04/2017 – 30/09/2017 - Codice CIG: 56827777ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="789"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2017 - "CONDOMINIO VIA CAVOUR 24" LAVAGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="790"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE RELATIVO ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA F.O.U. (FRAZIONE ORGANICA UMIDA - RIF. COD. CER 20.01.08) PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DI LAVAGNA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI RDO NUM. 1569599 TRAMITE MEPA ALLA MEDIAGRAPHIC S.R.L. DI BARLETTA - CODICE C.I.G: Z981E688A8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="791"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA ANZIANI – APPROVAZIONE SPESA 2° TRIMESTRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="792"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DI MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER IL PERIODO 21 APRILE – 30 GIUGNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="793"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI NUM. 1 PNEUMATICO NUOVO NECESSARIO PER L'AUTOMEZZO COMUNALE - SPAZZATRICE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO N.U. - COD. CIG: ZC31E7DEAA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="794"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DI MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER IL PERIODO 3 MAGGIO – 31 LUGLIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="795"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DELLE SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE- CONDOMINIO IN LAVAGNA - VIA CAVOUR 24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="796"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE  N.U. (GUANTI, OCCHIALI, MASCHERINE, CAPPELLINI) - COD. CIG.: Z1C1E427B3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="797"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA F.O.U. (Frazione Organica Umida – Rif. cod. CER 20.01.08) PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER IL COMUNE DI LAVAGNA, AD OPERATORE ECONOMICO DOTATO DI IMPIANTO AUTORIZZATO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="798"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI STRADE URBANE ED EXTRAURBANE, DI AREE PUBBLICHE E DI SITI DI COMPETENZA COMUNALE IN ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE, E PULIZIA DELLE SPIAGGE LIBERE DURANTE LA STAGIONE ESTIVA (RISERVATO A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B) MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SU MePa CON IL CRITERIO DEL MASSIMO RIBASSO – COD. CIG 7017420E2A - Assunzione impegno di spesa per pagamento contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="799"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI STRADE URBANE ED EXTRAURBANE, DI AREE PUBBLICHE E DI SITI DI COMPETENZA COMUNALE IN ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE E PULIZIA DELLE SPIAGGE LIBERE DURANTE LA STAGIONE ESTIVA - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO A SEGUITO DI R.D.O. SU MEPA NUM. 1518335 ALLA PELLICANO VERDE SOC. COOP. SOCIALE A R.L. ONLUS DI SESTRI LEVANTE - COD. CIG: 7017420E2A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="800"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="801"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO AREA EMARGINAZIONE N. 1 UTENTE – APPROVAZIONE SPESA 2° TRIMESTRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="802"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA EMARGINAZIONE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM – UN UTENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="803"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>OP0919 - Interventi urgenti di manutenzione straordinaria e conservativa dell'impianto sportivo comunale in Località Besanza, Cavi di Lavagna. Concessione di seconda proroga all’ultimazione dei lavori. Codice C.I.G.: Z1D1DE0833 - Codice C.U.P.: I64H17000020009</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="804"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA PER MESI 12 A DECORRERE DAL 25 MAGGIO 2017 DEI CONTRATTI RELATIVI ALLA FORNITURA INTERNET AD USO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="805"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico per costituirsi e resistere in giudizio, nel ricorso promosso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria da parte di alcuni cittadini per l’annullamento, in parte qua, previa sospensione, degli interventi di manutenzione straordinaria e conservativa dell’impianto sportivo in località Besanza e opere relative all’istallazione di moduli prefabbricati e atti conseguenti.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="806"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (CONSORZIO INTERCOMUNALE DI RIO MARSIGLIA). COD.CIG Z531E7A40B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="807"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE ALL'AFFIDAMENTO DI  INCARICO LEGALE PER RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO PROPOSTO  DA E.O., DINANZI AL  TRIBUNALE DI GENOVA AVVERSO LA SENTENZA N. 1382/2015, DEPOSITATA IN DATA 8/2/2016 - INTEGRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="808"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento dei servizi di gestione del campo sportivo “E. Riboli”, Via Riboli Lavagna (GE). Approvazione della documentazione di gara.  C.I.G. 7076304EC7 C.P.V. 92610000-0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="809"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI REFEZIONE SCOLASTICA - APRILE 2017/APRILE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="810"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione RDO servizio manutenzione e assistenza remota software Maggioli anno 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="811"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di completamento della passeggiata a mare nel tratto compreso tra il Casello FS 44 e lo stabilimento balneare Ziki-Paki – 2° Stralcio - Approvazione del certificato di regolare esecuzione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="812"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di costruzione di un lotto di loculi nel cimitero urbano – Zona ampliamento. Approvazione del quadro economico a consuntivo</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="813"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE - ANNO 2017 - ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG: ZF61E9B25E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="814"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di costruzione di un nuovo sistema di regolamentazione del traffico in piazza Podestà - Prima Fase: Interventi Porpedeutici - Approvazione perizia suppletiva e di variante n. 1, atto di sottomissione con verbale nuovi prezzi.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="815"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di materiale idraulico per effettuare lavori in amministrazione diretta sull’Impianto Sportivo Comunale in località Besanza – Cavi di Lavagna (GE) ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016. CIG: ZBC1E93100</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="816"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di predisposizione nuovo impianto di pubblica illuminazione connesso alla prima fase dei lavori di costruzione di un nuovo sistema di regolamentazione del traffico in piazza Podestà.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="817"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per la fornitura materiale elettrico per pubblica illuminazione da impegare a completamento della prima fase dei lavori di costruzione di un nuovo sistema di regolamentazione del traffico in piazza Podestà.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="818"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ED ISTALLAZIONE DELLE DOCCE SUL LITORALE, NEI TRATTI DI SPIAGGIA LIBERA, DA ESEGUIRSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. a) DEL D.LGS. n. 50/2016 E S.M.I. ALLA DITTA SIREA DI REPETTO A. &amp; C. s.r.l. DI CHIAVARI (GE). CIG: ZEB1EC7D1B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="819"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa ruoli previdenziali INPS Gestione ex INPDAP anno 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="820"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="821"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto Bandiere Blu anno 2017 da apporre sulle spiagge del litorale lavagnese. COD. CIG: Z3D1EBFECA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="822"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per la fornitura e messa a dimora di num. 4 ulivi a completamento della prima fase dei lavori di costruzione di un nuovo sistema di regolamentazione del traffico in piazza Podestà.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="823"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l’acquisto di n. 1 decespugliatore spalleggiato e materiale di consumo per operai Servizio Manutenzione - Giardini. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="824"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI UN NUOVO SISTEMA D'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA PER GLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI IN PIAZZA PODESTA'.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="825"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE DA ESEGUIRE ALL'AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER TARGATO BG210KL E AL TRICICLO PORTABIDONI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO N.U. - COD. CIG: ZB51EB8E06</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="826"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO RELATIVO ALLE SPESE CONDOMINIALI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2017 - "CONDOMINIO VIA CAVOUR 24" LAVAGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="827"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per compenso all’Organismo Indipendente di Valutazione per il periodo 23 novembre 2016 – 30 aprile 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="828"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE ALL'INCARICO LEGALE PER COSTISTUZIONE DELL'ENTE QUALE PARTE CIVILE AI SENSI DELL'ART. 76 C.P. NEL PROCEDIMENTO PENALE N.3575 R.G. NOTIZIE DI REATO -INTEGRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="829"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adesione all'iniziativa “Puliamo il Mondo 2017” e al programma di azioni per la sostenibilità prodotto dal Lab.Ter. Tigullio. cig ZAD1E79FDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="830"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>Appalto per l'affidamento del servizio di trattamento e recupero della F.O.U. (frazione organica umida – rif. cod. CER. 20.01.08) proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani per il Comune di Lavagna, ad operatore economico dotato di  impianto autorizzato.  -Approvazione della documentazione di gara e dello schema di contratto. C.I.G.  70708970CC C.P.V.   90511000-5 (servizi di trattamento e smaltimento rifiuti)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="831"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA A NOLEGGIO DI BAGNI MOBILI DA INSTALLARE PRESSO IL LUNGOMARE DI LAVAGNA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO FORNITURA A SEGUITO DI RDO NUM. 1592091 TRAMITE MEPA ALLA DITTA SEBACH S.R.L. UNIPERSONALE DI CERTALDO (FI) - COD. CIG. ZF81EC70EC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="832"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento urgente di messa in sicurezza tratti cornicione palazzo comunale - lato Via Campodonico. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="833"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELL'AUTOCARRO PORTER PIAGGIO TARGATO BG116KK. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA COSTA GUSTAVO &amp; C. s.n.c. DI LAVAGNA (GE) AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. CIG: Z121EC5A26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="834"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per riparazione attrezzature a motore  in dotazione agli operai addetti al Servizio Manutenzione. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="835"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di ripristino armadio presso Ufficio Stato Civile. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="836"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA PIATTAFORMA AEREA GSR 179T. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GDM DI DAGNINI MARCO DI GENOVA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. CIG: ZCD1EC4CD2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="837"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DEL CENTRO ESTIVO DIURNO ISOLA BLU – PERIODO DAL 12.06.2017 AL 4.08.2017 E DAL 21.08.2017 AL 1.09.2017 – IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="838"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA EMARGINAZIONE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA MESI DI APRILE E MAGGIO 2017 – UN UTENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="839"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA PER LA PROCEDURA DI CONCESSIONE DELLE AREE COMUNALI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="840"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E DELLE FRAZIONI RECUPERABILI IN MANIERA DIFFERENZIATA AGLI IMPIANTI DI RECUPERO/SMALTIMENTO, PER IL TERRITORIO DEL COMUNE DI LAVAGNA FINO AL 31-12-2020. -  AFFIDAMENTO DEI SERVIZI IN ADESIONE ALL’AGGIUDICAZIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 253 DEL 26/04/2017 DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA. ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO - ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="841"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO MANUTENTIVO A CESTELLO LAVAGGIO DEL FORNO IN USO ALLA CUCINA RIBOLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="842"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di gestione del campo sportivo “E. Riboli”, Via Riboli Lavagna (GE). Assunzione impegno di spesa per pagamento contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="843"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI ENTRATA APPARTENENTI ALLA MEDESIMA CATEGORIA E/O TRA CAPITOLI DI SPESA  APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175 COMMA 5 QUATER LETTERA A DLGS 267/200)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="844"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>Variazioni compensative tra capitoli di entrata appartenenti alla medesima categoria e/o tra capitoli di spesa appartenenti allo stesso macroaggregato (art. 175, comma 5-quater, lett. a), D.Lgs. n. 267/000).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="845"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA PER MESI 3 (TRE) DAL 1° GIUGNO 2017 AL 31 AGOSTO 2017  DEL CONTRATTO  REP.  5619 DEL 20/09/2010  STIPULATO CON WILLIS SPA ora WILLIS TOWERS WATSON  CODICE CIG: esente</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="846"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determinazione del monte ore dei permessi sindacali per il 2017 spettanti alla RSU e alle Organizzazioni Sindacali .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="847"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MINUTERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER INTERVENTI MANUTENTIVI SUL PATRIMONIO COMUNALE DA ESEGUIRSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO DIRETTO  ALLA DITTA B. MORDINI DI G. CARLO MORDINI DI LAVAGNA (GE) AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. a) DEL D.LGS. n. 50/2016 E S.M.I. CIG: Z4A1EC2E6A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="848"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DIRITTI SIAE RELATIVI AL SERVIZIO DI RIPRODUZIONE EFFETTUATO PRESSO LA CIVICA BIBLIOTECA. ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="849"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ON-LINE S.N.C. SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE S.I. S.O.L. PER BIBLIOTECA CIVICA – DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2017 - CODICE CIG:  Z391EC1B20 - IMPORTO  € 933,65 IVA INCL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="850"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 2 AUTOVEICOLI DA ASSEGNARE AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE E RELATIVO ALLESTIMENTO DEGLI ACCESSORI PREVISTI PER LE FORZE DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="851"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>Appalto per l'affidamento del servizio di trattamento e recupero della F.O.U. (frazione organica umida – rif. cod. CER. 20.01.08) proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani per il Comune di Lavagna, ad operatore economico dotato di  impianto autorizzato. Assunzione di impegno di spesa per pagamento contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="852"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E MESSA IN OPERA DI N.18 COMANDI FINE CORSA PER TENDE A RULLO DA ISTALLARE PRESSO L’ASILO NIDO SITO IN CORSO GENOVA 60. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. a) DEL D.LGS. n. 50/2016 E S.M.I. ALLA DITTA MASSIMO MEDDA DI LAVAGNA (GE). CIG: ZDE1EDB25F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="853"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE DI UNA UNITA' IMMOBILIARE COMMERCIALE (EDICOLA) DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN LAVAGNA - PIAZZA DELLA LIBERTA' CIV. 45 - ASSUNZIONE ACCERTAMENTO RELATIVO AL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="854"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE DIVERSE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL MESE DI MAGGIO 2017, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E PER L'EFFETTUAZIONE DELLE SPESE IN CONTANTI A MEZZO CASSA ECONOMALE. IMPORTO €.1.192,70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="855"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA RELATIVA AD ACCORDO STRAGIUDIZIALE TRA COOPERATIVA LANZA DEL VASTO E COMUNI DI LAVAGNA COGORNO E NE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="856"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento della gestione del servizio di broker assicurativo per anni tre rinnovabili di ulteriori anni tre. Comune di Lavagna. Approvazione della documentazione di gara. C.I.G. 7102259987</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="857"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria da utilizzare per l'assunzione a tempo determinato di “Agenti di Polizia Municipale” - categoria C1. Acquisizione atti concorsuali e presa d'atto della graduatoria finale di merito.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="858"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI PALI E CORPI ILLUMINANTI PER NUOVO SISTEMA DI REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO IN PIAZZA PODESTA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="859"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina del responsabile tecnico dei procedimenti in materia paesaggistica, per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e dei provvedimenti sulle istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica, in adempimento dell’art. 9, comma 2, lett. b, della L.R. 6 giugno 2014, n. 13.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="860"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI IMPRESE INTERESSATE ALLA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI DI ACQUA MICROFILTRATA NATURALE E GASSATA - IN BREVE "CASETTA DELL'ACQUA" - NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="861"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="862"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decespugliamento e sfalcio bordi strade comunali 2017. Approvazione progetto e determinazione a contrarre.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="863"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto carte di identità</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="864"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento dei servizi di gestione del campo sportivo “E. Riboli”, Via Riboli Lavagna (GE).  Presa d’atto gara deserta.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="865"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento in concessione della funzione pubblica di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché della tassa rifiuti solidi urbani giornaliera - Comune di Lavagna. C.I.G. 70499044D2. - Nomina della Commissione Giudicatrice.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="866"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico legale per costituzione di parte civile del Comune di Lavagna quale parte offesa dai reati nel procedimento penale n.12506/13/21 + n.7926/16/21 R.G. Notizie di reato.  Codice C.I.G.: esente</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="867"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico per costituzione in giudizio, presso il T.A.R. Liguria, nel ricorso proposto dalla I.U. s.r.l., per l'annullamento, previa sospensione, dell’Ordinanza 10/02/17, n. 8 a firma del Dirigente Settore Servizi Tecnici Territoriali, notificata in data 14/02/17 nonché per l’annullamento, previa sospensione, di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso anche non cognito ed in particolare della relazione di sopralluogo in data 12/01/17 prot. 1254</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="868"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga tirocinio di formazione ed orientamento presso il Settore Servizi al Cittadino e    Finanziari.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="869"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>Variazioni compensative tra capitoli di entrata appartenenti alla medesima categoria e  tra capitoli di spesa appartenenti allo stesso macroaggregato (art. 175, comma 5-quater, lett. a), D.Lgs. n. 267/000).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="870"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 246 DEL 14/04/2017 RELATIVA ALL'INSTALLAZIONE DI N. 1 POS PRESSO CORPO POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="871"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REGOLARIZZAZIONE DEI FABBRICATI RURALI DI PROPRIETA' COMUNALE -  COD. CIG: Z5B1EEE349</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="872"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA EMARGINAZIONE – APPROVAZIONE SPESA 3° TRIMESTRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="873"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE – APPROVAZIONE SPESA 2° SEMESTRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="874"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA EMARGINAZIONE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM – UN UTENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="875"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA ANZIANI – APPROVAZIONE SPESA 3° TRIMESTRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="876"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA MINORI – APPROVAZIONE SPESA 2° SEMESTRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="877"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>Potatura piante varie territorio comunale 2017. Approvazione del certificato di regolare esecuzione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="878"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PROPORRE APPELLO  AVVERSO LA SENTENZA RESA IN PRIMO GRADO DAL TAR N. 88/2017  - A.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="879"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto carburante Settore Servizi Tecnici Territoriali,  relativo al 2° semestre 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="880"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONI IN SITUAZIONE E/O BORSE LAVORO AREA EMARGINAZIONE ANNO 2017 - APPROVAZIONE SPESA PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="881"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per la realizzazione dell'intervento urgente di demolizione e ricostruzione deposito interferente famiglia Venturelli posto al piano secondo del cimitero di Santa Giulia.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="882"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa per la fornitura della cartellonistica  da installare presso le spiagge libere del litorale lavagnese.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="883"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa per l'acquisto della cartellonistica "Bandiere Blu 2017"  da apporre sulle spiagge del litorale lavagnese.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="884"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE DI UNA UNITA' IMMOBILIARE COMMERCIALE (BAR-TAVOLA FREDDA) DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN LAVAGNA - PIAZZA CORDEVIOLA' CIV. 17-19 - ASSUNZIONE ACCERTAMENTO RELATIVO AL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="885"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLE CALDAIE MURALI PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA GARIBALDI E LA PALESTRA RIBOLI. CIG: ZC21EF7D87</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="886"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano occupazionale 2017. Attivazione procedura di mobilità volontaria ex articolo 30, d.lgs.30 marzo 2001, n.165, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di Dirigente Tecnico presso il Comune di Lavagna</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="887"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA SOSTITUZIONE DI UN PALO DANNEGGIATO IN  VIA MAFFI. CIG: Z531EF82E8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="888"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLE LAMPADE DI EMERGENZA DELLA SCUOLA RIBOLI PER INTERVENTI  DA ESEGUIRSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PROPEDEUTICI AL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI – R.d.O. n. 1602113. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA COMOLI, FERRARI &amp; C. DI NOVARA (NO).  CIG: Z301EDF535.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="889"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di movimentazione – montaggio – smontaggio palchi modulari – attrezzature varie per manifestazioni estate 2017 - Autorizzazione a contrattare, approvazione progetto e aggiudicazione del servizio.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="890"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER COSTITUIRSI E RESISTERE IN GIUDIZIO, NEL RICORSO PROMOSSO  DALL' AVV. R.M. DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA PER L' OTTENIMENTO IN SUO FAVORE DI SOMME DOVUTE PER SPESE DI LITE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="891"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO PROPOSTO DA T.F. DINANZI AL T.A.R. LIGURIA PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE, DELL'ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 13 DEL 21.03.2017. NONCHÉ DI OGNI ATTO PREPARATORIO, PRESUPPOSTO, INERENTE, CONSEGUENTE E/O CONNESSO. CIG: Z581E73A85</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="892"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONI IN SITUAZIONE E/O BORSE LAVORO AREA HANDICAP ANNO 2017 - APPROVAZIONE SPESA PERIODO  LUGLIO - DICEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="893"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento della gestione del servizio di broker assicurativo per anni tre rinnovabili di ulteriori anni tre. Assunzione impegno di spesa per pagamento contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="894"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di rifacimento tratti pavimentazione passeggiata Durand De La Penne. Approvazione del certificato di regolare esecuzione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="895"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "AMMIRAGLIO FAGGIONI" VIA EKENGREN LAVAGNA (GE). APPROVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA. CIG: Z0D1F0B0A7 CPV: 92610000-0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="896"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di costruzione di un nuovo lotto di loculi presso il cimitero frazionale di Cavi - Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="897"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contratto assicurativo rischio RC Patrimoniale per il periodo 30/06/2017-30/06/2018. Determinazione a contrarre e assunzione impegno di spesa – Aggiudicazione fornitura del servizio alla Società ASSIGECO - Coverholder di LLOYD'S -  Affidamento diretto ai sensi art. 32, comma 14; art, 36, comma 2, lettera a); art. 37, comma 1)  del D.Lgs. 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="898"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso “contributo di costruzione dovuto in applicazione dell’articolo 38 della l.r. 06.06.2008 n. 16”, versato dal sig. Castagnino Michele, per presentazione Denuncia di inizio attività edilizia con cambio di destinazione d’uso da magazzino a box, e successiva richiesta di archiviazione, pratica edilizia 4504/2013 arch. 122/2005. €. 1.897,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="899"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA UTENTE INSERITO PRESSO O.P.R. DEVOTO – MARINI – SIVORI DI LAVAGNA – 2° SEMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="900"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria da utilizzare per l'assunzione a tempo determinato di “Agenti di Polizia Municipale” - categoria C1 - Assunzione di n.3 unità lavorative.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="901"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE SPESA PER IL SECONDO TRIMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="902"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORI PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE SPESA 2° SEMESTRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="903"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO UTENTE PRESSO CENTRO BENEDETTO ACQUARONE DI CHIAVARI ANNO 2017 – APPROVAZIONE SPESA 2° SEMESTRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="904"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOLTURA DI ATTO CONVENZIONALE DI LOCAZIONE DELL’ALLOGGIO ERP SITO IN LAVAGNA VIA SANTA GIULIA 15/4B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="905"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per noleggio piattaforma aerea per sopralluogo tecnico Ufficio Violazioni Edilizie verifica ottemperanza ordinanza canna fumaria Vico San Giovanni Battista. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="906"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di rimozione materiale Via dello Scoglio in adiacenza alla spiaggia fossile. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="907"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL SIG. G. F. P. PER LA RETROCESSIONE DEL LOCULO N. 101, FILA 1°, LOTTO SANTA MICHELA - CIMITERO URBANO DI LAVAGNA. PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="908"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL SIG. D.L. PER LA RETROCESSIONE DEL LOCULO N. 83, FILA 3°, LOTTO SAN FELICE - CIMITERO URBANO DI LAVAGNA. PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="909"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESE DI GESTIONE E UTILIZZO AUTOVETTURA IN USO AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI – 2° SEMESTRE  2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="910"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. ARDO ARZENI PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DIFFRONTE AL TAR LIGURIA NEL RICORSO PROPOSTO DALLA PORTO DI LAVAGNA S.P.A. E DALL'IMPRESA INDIVIDUALE PAINDELLI ORNELLA - IMPORTO €. 3'000,00 + SPESE GENERALI, C.P. ED IVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="911"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA (CODICE CER 200108) PER PROROGA BIMESTRALE ALLA DITTA FG RICICLAGGI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA  COD. CIG: Z6F1AB2057</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="912"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSO INTEGRATO DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA PER LA DURATA DI DUE MESI (01/07/2017 – 31/08/2017) DELL'UTENTE G. L. E. - APPROVAZIONE SPESA PER PAGAMENTO INCENTIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="913"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per riparazione dell’automezzo Piaggio Porter targato BG210KL – servizio Ambiente. Importo €. 997,80 - Cod. CIG: Z14197B16D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="914"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI RICOVERATI PRESSO OPERE PIE RIUNITE DEVOTO MARINI SIVORI DI LAVAGNA – APPROVAZIONE SPESA 2° SEMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="915"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONI RETTE ANZIANI RICOVERATI PRESSO RESIDENZE GESTITE DALLA SOCIETA’ “ANNI AZZURRI  srl” SEDI DI BOTASI, FAVALE E CHIAVARI – APPROVAZIONE SPESA 2° SEMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="916"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura carta riciclata formato A4 per uffici comunali. Affidamento diretto sul portale MEPA-CONSIP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="917"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per rimborso spese annuali all'Istituto per i beni artistici, culturali, naturali della Regione Emilia Romagna – PARER, dovute in seguito all'accordo per la gestione del servizio di conservazione digitale dei documenti informatici.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="918"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attribuzione retribuzione di risultato al personale dirigente per l'anno 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="919"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento urgente di rimozione pianta di eucalipto abbattuto presso il parco lungo Entella.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="920"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER IL 2° SEMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="921"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto bandiere da esporre presso il Palazzo Comunale.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="922"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER N.15 GIORNATE DI ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE SICRAWEB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="923"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per interventi aggiuntivi potature piante varie territorio comunale 2017. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="924"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO SULLE SPIAGGE LIBERE DEL LITORALE DI LAVAGNA - STAGIONE BALNEARE 2017 - COD. CIG: ZBB1EC2B89</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="925"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di ripristino porzione copertura Palazzo Rocca danneggiata a seguito di eventi atmosferici. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="926"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP SITO IN LAVAGNA VIA SANTA GIULIA 15/4A, SULLA BASE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO 01/10/2014.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="927"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI MASSIMA 2 SEMESTRE 2017 PER EFFETTUARE PAGAMENTI IN CONTANTI TRAMITE CASSA ECONOMALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="928"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione del servizio di gestione dell'Impianto Sportivo "Ammiraglio Faggioni" – Via Ekengren - Lavagna (GE). Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla Società “Unione Sportiva Dilettantistica Lavagnese 1919” di Lavagna per il periodo dal 01/07/2017 al 30/09/2017 nelle more della conclusione della procedura di gara.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="929"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per fornitura e posa di n. 2 gradini aggiuntivi presso la prima scala di accesso alla spiaggia presente sul lungomare Labonia. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="930"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di materiale elettrico per l’anno 2017 per effettuare lavori di manutenzione ordinaria in amministrazione diretta su beni di proprietà dell’Ente mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – Affidamento ed integrazione impegno di spesa  per il 2° semestre anno 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="931"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento dei servizi di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché della tassa rifiuti solidi urbani giornaliera - Comune di Lavagna, in adesione alla proposta di aggiudicazione formulata dal seggio di gara a seguito di procedura gestita dalla Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture Comuni di Lavagna e Cogorno. es.anticipata</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="932"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA EMARGINAZIONE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2017 – UN UTENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="933"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU A SEGUITO DI VERSAMENTI ECCEDENTI - CONTRIBUENTE P.V.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="934"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>Risoluzione anticipata del Comando temporaneo presso il Comune di Lavagna della dipendente del Comune di Rapallo Geom. Antola Elisabetta</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="935"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CERTIFICATO DI SICUREZZA PER AUTENTICAZIONE SERVIZIO CNT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="936"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "AMMIRAGLIO FAGGIONI" VIA EKENGREN LAVAGNA (GE). REVOCA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 402 DEL 20/06/2017, APPROVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E RIAPPROVAZIONE DEL CAPITOLATO E DELLO SCHEMA DI CONTRATTO CIG: Z0D1F0B0A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="937"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="938"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="939"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE DIVERSE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL MESE DI GIUGNO 2017 AI SENSI DEL REGOLAMENTO E PER L'EFFETTUAZINE DELLE SPESE IN CONTANTI A MEZZO CASSA ECONOMALE. IMPORTO €. 1.652,65</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="940"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALI RELATIVO AL 2°SEMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="941"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DELL’ATTIVITÀ ESTIMATIVA ISTITUZIONALE, RIGUARDANTE LA VALUTAZIONE DI OPERE ABUSIVE, REALIZZATE SUL TERRITORIO DEL COMUNE - PORTO TURISTICO CIV. 60 - PRATICA EDILIZIA N. 4824/2014 - ARCHIVIO N. 2533/2002 - EURO 423,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="942"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO SPORTIVO E. RIBOLI. CIG: ZED1F3D72A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="943"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI PERIZIA TECNICO-GIURIDICA DI VALUTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DELL'ISTANZA DI PROROGA DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA DELLA SOC. PORTO DI LAVAGNA S.P.A. DEL 22/04/2013. COD. CIG: Z351F37878</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="944"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SOSTITUTIVO DI BONIFICA DEL SITO PRIVATO IN LOCALITA' MADONNA DELLA NEVE. IMPEGNO DI SPESA  ALLA DITTA SUPER ECO - COD. CIG: Z6F1F1F03A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="945"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA POMPA PRESSO LA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DEL SOTTOPASSO "ASTORIA". CIG: Z1B1F3D382</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="946"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento della somma dovuta per l' utilizzo della Sala Albino il giorno 05/08/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="947"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione impegni di spesa per telefonia mobile e ricaricabile tim to power periodo 2 semestre 2017 ed anni 2018 e 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="948"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOLTURA DI ATTO CONVENZIONALE DI LOCAZIONE DELL’ALLOGGIO ERP SITO IN LAVAGNA VIA EKENGREN 6/7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="949"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di carico, trasporto e assistenza al montaggio dei nuovi sistemi di pubblica illuminazione in piazza Podestà.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="950"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione procedura negoziata per servizio di decespugliamento e sfalcio bordi strade comunali 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="951"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>Convenzionamento per l’utilizzo dei buoni pasto aziendali da parte del personale dipendente. Inserimento esercizio “Wally's Bar”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="952"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pulizia degli alvei dei corsi d’acqua compresi nel territorio comunale 2017. Approvazione progetto e determinazione a contrarre.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="953"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI UNA SCALA IN ALLUMINIO. CIG: Z4B1F462D9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="954"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI SERVIZI INTEGRATIVI PER LA GESTIONE DEL NIDO COMUNALE DI INFANZIA: MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA PER GLI ANNI EDUCATIVI 2017/2018 E 2018/2019, CON INTEGRAZIONE DELLA SPESA – CIG 67997997A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="955"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico per resistenza in giudizio nel ricorso promosso dinanzi al TAR della Liguria da parte di MA.RIS. Cooperativa Sociale per l'annullamento, previa sospensione, degli atti relativi all'aggiudicazione della procedura aperta per l'affidamento dei servizi di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati e delle frazioni recuperabili in maniera differenziata agli impianti di recupero /smaltimento, per il territorio del Comune di Lavagna fino al 31/12/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="956"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati e delle frazioni recuperabili in maniera differenziata agli impianti di recupero/smaltimento, per il territorio del Comune di Lavagna fino al 31-12-2020. CIG 6814244C07. Impegno di spesa per liquidazione compensi alla Commissione Giudicatrice.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="957"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per la fornitura della vernice ignifuga necessaria alla manutenzione della pavimentazione della palestra della scuola materna e primaria "E. Riboli". Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="958"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA MANUTENZIONE DEL PAVIMENTO DELLA PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "E. RIBOLI". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="959"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per fornitura e messa a dimora di essenze presso aiuole comunali. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="960"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di manutenzione all’autocarro Nissan Cabstar targa ED655FG in dotazione al Settore Tecnico – Servizio Manutenzione. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="961"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN LAVAGNA LOC. MURCIA - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO PER SPESA DI PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO SU QUOTIDIANO "IL SECOLO XIX" - COD. CIG: Z631F5B6AD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="962"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DEI CANONI RELATIVI A CONCESSIONI FERROVIARIE IN CAPO AL COMUNE DI LAVAGNA - LINEA FERROVIARIA GENOVA-LA SPEZIA - ANNO 2017 - ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="963"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEL CORPO SCENOGRAFICO TORRE MEDIEVALE, PALCO ED ATTREZZATURE DISTRIBUZIONE TORTA, AI FINI DELLA MANIFESTAZIONE STORICA TORTA DEI FIESCHI EDIZIONE 2017 – AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO - CIG: ZD71F3FF51.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="964"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico professionale per Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e direzione dei lavori del servizio di montaggio e smontaggio struttura autoportante della scenografia della torre medioevale compreso i due muri laterali, palco ed attrezzature distribuzione torta, ai fini della manifestazione “Torta dei Fieschi” Edizione 2017. Codice C.I.G.: Z3E1F4003D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="965"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA NUCLEI  CON MINORI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM – UN UTENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="966"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati e delle frazioni recuperabili in maniera differenziata agli impianti di recupero/smaltimento, per il territorio del Comune di Lavagna fino al 31-12-2020. C.I.G. 6814244C07. Accertamento della somma dovuta dall'aggiudicatario per rimborso spese di pubblicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="967"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura aperta per l'affidamento del servizio di trattamento e recupero della F.O.U. (frazione organica umida – rif. cod. CER. 20.01.08) proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani per il Comune di Lavagna, ad operatore economico dotato di  impianto autorizzato.  Codice Identificativo Gara: 70708970CC.  Aggiudicazione definitiva efficace.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="968"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI BOE DI SEGNALAZIONE DEI 200 M. DALLA LINEA DI BATTIGIA - SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO COMUNALE - COD. CIG: Z851F71DDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="969"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SALVAMENTO SULLE SPIAGGE LIBERE DEL LITORALE DI LAVAGNA - STAGIONE BALNEARE 2017 - ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG: ZBB1EC2B89</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="970"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI STRADE URBANE ED EXTRAURBANE, DI AREE PUBBLICHE E DI SITI DI COMPETENZA COMUNALE IN ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE E PULIZIA DELLE SPIAGGE LIBERE DURANTE LA STAGIONE ESTIVA - ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG: 7017420E2A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="971"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO RELATIVO AGLI ONERI COMMISSIONI STRAORDINARIE DI CUI ALL'ARTICOLO 144 TUEL (ART. 1, C. 704, L. 296/06) – ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="972"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa per assicurazione mezzi RC auto e garanzie accessorie per acquisto n. 3 mezzi aggiuntivi.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="973"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATIVI DI REFEZIONE SCOLASTICA DELLE SCUOLE PUBBLICHE DELL'INFANZIA E PRIMARIE STATALI DEL COMUNE DI LAVAGNA - ANNI SCOLASTICI 2017/2018, 2018/2019.  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="974"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per verifica periodica Arpal annuale obbligatoria, relativa alla gru su autocarro Nissan Cabstar targa ED655FG – matricola GE117/11, in dotazione al Settore Tecnico – Servizio Manutenzione. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="975"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di messa in sicurezza dell'edificio scolastico "E. Riboli". Ammissibilità del certificato di regolare esecuzione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="976"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO IN CORSO D'OPERA ANNUALE E COLLAUDO FINALE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NON DIFFERENZIATI E DIFFERENZIATI E TRASPORTO AL SITO DI CONFERIMENTO FINALE E SUCCESSIVA ESTENSIONE DELLO STESSO A SEGUITO DELL'INTRODUZIONE DEL SISTEMA PORTA A PORTA. AFFIDAMENTO DELL'ESTENSIONE DELL'INCARICO CONSEGUENTE ALLA PROROGA TECNICA DEI CONTRATTI CON IDEALSERVICE - A TUTTO IL 31 MAGGIO 2017 - CODICE CIG: Z951F7738F - IMPORTO €. 2'000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="977"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento spese contrattuali richieste alla ditta F.G. Riciclaggi spa di Cairo Montenotte (Sv)  per stipula contratto appalto triennale del servizio di trattamento e recupero della F.O.U. (frazione organica umida – rif. cod. CER 20.01.08) proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani per il Comune di Lavagna (Ge).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="978"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>VILLA SPINOLA GRIMALDI - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE DELL'EDIFICIO A FAVORE DELLA FONDAZIONE ACCADEMIA ITALIANA DELLA MARINA MERCANTILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="979"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL SECONDO SEMESTRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="980"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento di incarico professionale per il collaudo tecnico degli impianti elettrici per installazione di impiantistica in occasione della manifestazione “Torta dei Fieschi” edizione 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="981"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO CORPO SCENOGRAFICO TORRE MEDIEVALE, PALCO E ATTREZZATURE DISTRIBUZIONE, AI FINI DELLA MANIFESTAZIONE STORICA “TORTA DEI FIESCHI” EDIZIONE 2017. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE RELAZIONE FINALE DI CORRETTO MONTAGGIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="982"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE RELATIVO AL 2° SEMESTRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="983"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SEDIA DA MARE PER DISABILI DA UTILIZZARE PRESSO LE SPIAGGE LIBERE DEL LITORALE LAVAGNESE, AI FINI DELL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - COD. CIG: Z571F8BBF9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="984"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per riparazione idropulitrice in dotazione al Servizio N.U. comunale - cod. CIG: Z131F8789F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="985"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di rifacimento tratti pavimentazione passeggiata Durand De La Penne – opere di completamento. Approvazione del certificato di regolare esecuzione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="986"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DELLE SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE- CONDOMINIO IN LAVAGNA - VIA CAVOUR 24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="987"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO AVVALLAMENTI PRESSO LA NUOVA ROTATORIA DI PIAZZA PODESTA'.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="988"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina di accertamento spese contrattuali dovute per la concessione in concessione quinquennale onerosa dell'immobile di proprietà del Comune di Lavagna denominato "Villa Spinola-Grimaldi" – ubicato in Lavagna, Parco Tigullio - alla Fondazione Accademia Italiana Marina Mercantile di Genova.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="989"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina di accertamento degli importi dovuti dalla Ditta SUPER ECO S.R.L. di Cassino (Fr) a titolo  di spese contrattuali (diritti di segreteria, imposte di registrazione e di bollo) per la stipula del relativo contratto inerente l'appalto dei servizi di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati e delle frazioni recuperabili in maniera differenziata agli impianti di recupero/smaltimento, per il territorio del Comune di Lavagna sino al 31/12/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="990"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina di accertamento degli importi dovuti dalla Ditta VOLPI PIETRO S.R.L. di Sant'Angelo Lodigiano (Lo) a titolo  di spese contrattuali (diritti di segreteria, imposte di registrazione e di bollo) per la stipula del relativo contratto inerente l'appalto dei servizi integrativi di refezione scolastica delle scuole pubbliche dell'infanzia e primarie statali del Comune di Lavagna. Anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="991"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEL RIO REZZA - 1^ LOTTO. SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="992"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SEGNALETICA RELATIVO AL 2° SEMESTRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="993"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TONER TK3130 A MEZZO AFFIDAMENTO DIRETTO IN CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 13 - LOTTO 2" SUL PORTALE WWW.ACQUISTINRETEPA.IT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="994"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ATTI NOTIFICATI DA ALTRI COMUNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="995"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di manutenzione al miniescavatore Kubota in dotazione al cimitero capoluogo. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="996"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PRESSO IL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E FINANZIARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="997"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>Tirocinio di formazione ed orientamento presso il Settore Servizi al Cittadino e    Finanziari – Biblioteca Comunale.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="998"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PASSATOIA ARROTOLABILE DA UTILIZZARE PRESSO LE SPIAGGE LIBERE DEL LITORALE LAVAGNESE, AI FINI DELL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - COD. CIG: Z501F95405</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="999"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO SISTEMA DI REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO IN PIAZZA PODESTA' - SECONDA FASE: SISTEMAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1000"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, ASSITENZA E SORVEGLIANZA PER E POST-SCUOLA, ACCOMPAGNAMENTO AGLI ALUNNI DEL TRASPORTO SCOLASTICO. - IMPEGNO DI SPESA PERIODO  SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 - ANNO 2018 - ANNO 2019. Cod.cig. 7009779C9D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1001"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>Variazione di bilancio 2017/2019 per istituzione capitoli in Partite di giro - carta d'identita' elettronica   (C.I.E.) - ai sensi dell' art. 175, comma 5-quater, lettera e), d.lgs. 267/2000)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1002"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione impegno di spesa per la liquidazione delle spese di verificazione ex art. 63 C.p.a. Sentenze num.309/2017 e num.310/2017 TAR LIGURIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1003"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di realizzazione di un nuovo sistema del traffico in Via Moggia all’innesto col casello autostradale A12 - Autorizzazione a contrattare mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1004"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di realizzazione di un nuovo sistema del traffico in Via Moggia all'innesto col casello autostradale  A12. - Approvazione schema di avviso per presentazione di manifestazione di interesse. Art. 36, comma 2 lett. C) D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1005"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura tramite trattativa privata su MePA di vestiario e DPI per il personale operaio anno 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1006"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE DIVERSE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL MESE DI LUGLIO 2017 AI SENSI DEL REGOLAMENTO E PER L'EFFETTUAZIONE DELLE SPESE IN CONTANTI A MEZZO CASSA ECONOMALE. iMPORTO €. 1.405,23</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1007"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL 2° SEMESTRE 2017 PER RIMBORSO SOMME DI DENARO VERSATE ERRONEAMENTE DAGLI UTENTI A TITOLO DI OBLAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE A LORO CONTESTATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1008"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura software per il calcolo delle offerte anomale negli appalti pubblici</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1009"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DI UNA PORTA REI 120 E MATERIALE ACCESSORIO, COMPRESO INTERVENTI DI RIPRISTINO DI VARI SERRAMENTI ANTINCENDIO PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO E.RIBOLI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1010"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AMBIENTE - N.U. - PIAGGIO PORTER TARGATO BG210KL E PIAGGIO APE 50 TARGATA X54KNX - COD. CIG: Z611F9CF3D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1011"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SEPPELLIMENTO SALMA P.P.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1012"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l’acquisto di minuteria e materiale di consumo per interventi di manutenzione ordinaria in amministrazione diretta su beni di proprietà dell’ente. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1013"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEL RIO REZZA – TRATTO RICOMPRESO TRA IL POLO OSPEDALIERO DI LAVAGNA E VIA FIESCHI – PRIMO LOTTO FUNZIONALE  -  SECONDO STRALCIO. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER  IL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E COLLAUDO STRUTTURALE. CIG: ZE61F874B4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1014"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA EMARGINAZIONE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA PERIODO DALL'01 ALL'08 AGOSTO 2017 – UN UTENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1015"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA EMARGINAZIONE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM – UN UTENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1016"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO AI SENSI DELL'ART. 18 DEL D.LGS. 08/03/2006 N. 139 PER MANIFESTAZIONE STORICA “TORTA DEI FIESCHI” EDIZIONE 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1017"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO D'ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SOMMA CORRELATA A SERVIZIO POSIZIONAMENTO SEGNALETICA TEMPORANEA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1018"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO TARGATO CW510TY IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TECNICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1019"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura aperta per l'affidamento del servizio di trattamento e recupero della F.O.U. (frazione organica umida – rif. cod. CER. 20.01.08) proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani per il Comune di Lavagna, ad operatore economico dotato di  impianto autorizzato. C.I.G.: 70708970CC. Accertamento della somma dovuta dall'aggiudicatario per rimborso spese di pubblicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1020"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N.4681282/2017 ASSUNTO SUL CAPITOLO 2005 E RELATIVO A SPESE ECONOMALI PER RICORRENZE, CELEBRAZIONI E SOLENNITA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1021"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO SISTEMA DI REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO IN PIAZZA PODESTA' - SECONDA FASE: SISTEMAZIONE DEFINITIVA - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE ED APPROVAZIONE DELLE PROCEDURE DI APPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1022"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PASSATOIA ARROTOLABILE PER IL SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO, AI FINI DELL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - COD. CIG: ZF51FA37D7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1023"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per la procedura di mantenimento della certificazione ambientale secondo la norma ISO 14001:04 alla Ditta Urs Italia srl. CIG Z921F6B38F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1024"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA DI REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO IN VIA MOGGIA ALL'INNESTO COL CASELLO AUTOSTRADALE A12. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ADEGUAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI IN SEGUITO AD AGGIORNAMENTO PROGETTUALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1025"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina di accertamento ed impegno degli importi dovuti dal professionista ing. Roberto Desalvo di Savona a titolo  di spese contrattuali (imposta di bollo virtuale) per la stipula del relativo contratto inerente "Conferimento di incarico professionale per il collaudo tecnico amministrativo e collaudo strutturale dei lavori di regimazione idraulica del rio Rezza – 1° lotto – secondo stralcio".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1026"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA MINORI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1027"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione dei serramenti degli immobili comunali. Determina a contrarre per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) d.lgs. 50/2016. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1028"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA E POSA IN OPERA ATTREZZATURA ANTINCENDIO RELATIVA ALL'ADEGUAMENTO DELLA NUOVA ALA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO E.RIBOLI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1029"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (CONSORZIO INTERCOMUNALE DI RIO MARSIGLIA). COD.CIG Z2A1FB02FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1030"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE SVOLTO DALLA ASL4 CHIAVARESE NEL PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1031"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO 2017/2019 PER ISTIT. CAP. IN PARTITE DI GIRO - SPESE NON ANDATE A BUON FINE - AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 - QUATER LETTERA E DLGS 267/2000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1032"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI SPECIALISTICI ATTI ALLA  REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE DA ESEGUIRSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA – R.D.O. N. 1653124. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA FO.EL. SRL CIG: ZF21F9CA33 - LOTTO 1 E CIG: ZCF1F9CD83 - LOTTO 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1033"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI E RIVERSAMENTI TRIBUTI DIVERSI (IMU-TASI-TARI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1034"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI  RICOVERO DI ANIMALI RANDAGI O ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELLA L. R. 23/2000 - STRUTTURE CONVENZIONATE  ASSOCIAZIONE “LEGA AMICI DEGLI ANIMALI ONLUS” E ASSOCIAZIONE “AMICI DEL CANE ONLUS”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1035"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER IL PERIODO AGOSTO – DICEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1036"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento della concessione del servizio di gestione dell’impianto sportivo “Ammiraglio Faggioni” - Via Ekengren – Lavagna (GE). Nomina della Commissione Giudicatrice. CIG: Z0D1F0B0A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1037"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVO ALLA CAUSA REP. 24/16 - PORTO DI LAVAGNA S.P.A./COMUNE DI LAVAGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1038"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI RAPPRESENTANZA LEGALE DEL COMUNE DI LAVAGNA AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO A SEGUITO DEL RICORSO IN APPELLO DELLA SIGNORA F.G. AVVERSO AL SENTENZA DEL TAR LIGURIA N. 310 DEL 11/04/2017 PER ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 460/2013 DELLA CORTE D'APPELLO DI GENOVA IN MERITO ALLE ACQUISIZIONI DELLE AREE DEL COMPARTO 5 DEL P.E.E.P. 1981.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1039"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL 1° TRIMESTRE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017-2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1040"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione impegno di spesa per contributo al Corpo Bandistico "Città di Lavagna" - Anno 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1041"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di messa in sicurezza di porzioni di intonaco nel corridoio delle scuole "E. Riboli". Determina a contrarre per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs 50/2016 e s.m.i.. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1042"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE DIVERSE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL MESE DI AGOSTO 2017, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E PER L'EFFETTUAZIONE DELLE SPESE IN CONTANTI A MEZZO CASSA ECONOMALE. IMPORTO €. 1.661,71.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1043"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione impegno di spesa per contributi vari - Anno 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1044"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione impegno di spesa per contributo al Gruppo Storico "Sestieri di Lavagna" - Anno 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1045"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione impegno di spesa contributo ex voto Madonna del Carmine - Anno 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1046"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione impegno di spesa per contributo all'ANPI sezione di Lavagna - Anno 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1047"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO ED IMPEGNO RELATIVO ALLA REGOLARIZZAZIONE DI  PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE - AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER. LETTERA E) D.LGS. 267/2000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1048"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E NORMATIVO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI C.SO BUENOS AIRES E ZONE LIMITROFE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI RETROFIT A LED.  – R.D.O. N.1663306. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA  ALLA DITTA  MECI srl di SESTRI LEVANTE (GE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1049"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E NORMATIVO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI C.SO BUENOS AIRES E ZONE LIMITROFE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MORSETTIERE E CABLAGGI  – R.D.O. N.1669876. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA  ALLA DITTA  TISCORNIA N. SNC di LAVAGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1050"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO REGIONALE PER ESTENSIONE APERTURA NIDI DI INFANZIA PUBBLICI – PERIODO LUGLIO / AGOSTO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1051"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TRAMITE PORTALE ME.PA DI MATERIALE IGIENICO PER ASILO NIDO – DITTA AIESI HOSPITAL SERVICE DI NAPOLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1052"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E NORMATIVO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI C.SO BUENOS AIRES E ZONE LIMITROFE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI A LED.  – R.D.O. N.1602113. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA  ALLA DITTA  NITEKO srl di MONTEMESOLA  (TA).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1053"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione procedura negoziata per interventi di pulizia degli alvei dei corsi d’acqua compresi nel territorio comunale 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1054"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PENSIONE APERTO "ARCA PREVIDENZA" AI SENSI DELL'ART. 208 C.D.S. -  IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO RELATIVO ALL'ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1055"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO CESSAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE UTENTI DIVERSI – PERIODO 1° GENNAIO 2016 – 30 GIUGNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1056"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. ARDO ARZENI PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NELLA CAUSA PROPOSTA DINNANZI AL CONSIGLIO DI STATO DA PARTE DELLA PORTO LAVAGNA S.P.A. CONTRO IL COMUNE DI LAVAGNA ED IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER OTTENERE L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 1258/2014 DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1057"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA PERIODICA ANNUALE OBBLIGATORIA DA PARTE DELL'ARPAL RELATIVA ALLA GRU MONTATA SU AUTOCARRO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SEGNALETICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1058"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO SUL PORTALE MEPA-CONSIP - O.D.A. N. 3830552 DELLA FORNITURA DI GRUPPO DI CONTINUITA' PER IMPIANTO RADIO IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1059"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL  SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1060"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento in concessione della funzione pubblica di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché della tassa rifiuti solidi urbani giornaliera - Comune di Lavagna.  C.I.G. 70499044D2 Approvazione atti di gara ed aggiudicazione definitiva efficace dell'appalto.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1061"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione straordinaria ed interventi urgenti di adeguamento normativo corpo servizi campo sportivo E.Riboli. Approvazione progetto e determinazione a contrarre.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1062"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA PER L' UTILIZZO DELL'AUDITORIUM CAMPODONICO IL GIORNO 21/09/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1063"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di risanamento tracciati stradali vari e aree di pertinenza – interventi di completamento. Approvazione del certificato di regolare esecuzione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1064"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina di accertamento ed impegno degli importi dovuti dalla Ditta I.C.A. S.r.l. di Roma a titolo  di spese contrattuali (diritti di segreteria ed imposta di  bollo) per la stipula del contratto inerente la concessione quinquennale della funzione pubblica di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché della tassa rifiuti solidi urbani giornaliera.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1065"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI  PRESSO IL SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1066"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento all' A.N.U.T.E.L. dell'attività formativa obbligatoria per la nomina dei “Messi Notificatori” ai sensi della Legge n. 296 del 27.12.2006, art. 1 commi 158, 159, 160 e 161 e nomina Commissione d’esame.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1067"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE ANTICIPATA TIROCINIO PRESSO IL SETTORE SERVIZI CULTURALI E FINANZIARI - BIBLIOTECA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1068"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONI IN SITUAZIONE E/O BORSE LAVORO AREA EMARGINAZIONE ANNO 2017 - APPROVAZIONE SPESA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1069"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l’acquisto di legname per realizzazione rampa disabili e interventi manutentivi arredi/attrezzature di proprietà dell’ente, da eseguirsi in amministrazione diretta. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1070"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per riparazione motocarri in dotazione agli operai del Servizio Manutenzione. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1071"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento della somma dovuta per l'utilizzo della Sala Rocca il giorno 23/09/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1072"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura negoziata per l'affidamento della gestione del servizio di broker assicurativo per anni tre rinnovabili di ulteriori anni tre. Comune di Lavagna. C.I.G. 7102259987 - Nomina della Commissione Giudicatrice.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1073"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA 2017 A.N.U.S.C.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1074"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per la fornitura di fogli per i registri dello Stato Civile per l'anno 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1075"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di ripristino cornicione depositi lotto S. Cecilia presso cimitero di S. Giulia. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1076"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI N.2 DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE SU “IL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI” E "L'ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE" CHE SI TERRANNO A GENOVA  IL 03/10/2017 E L' 11/10/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1077"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nulla osta al trasferimento per mobilità volontaria esterna della dipendente Zanini Dorella.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1078"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione procedura negoziata per lavori di manutenzione straordinaria ed interventi urgenti di adeguamento normativo corpo servizi campo sportivo E.Riboli.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1079"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL TERRENO COMUNALE SITUATO IN ADIACENZA AL CIMITERO URBANO - AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA PELLICANO VERDE SOC. COOP. SOCIALE A R.L. ONLUS E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  - COD. CIG: Z792002F53</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1080"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER  ASSISTENZA E SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA DISAMINA DELLA PRATICA DI RIMOZIONE DEL VINCOLO DI DESTINAZIONE D' USO AD ALBERGO DELLA STRUTTURA GIA' DENOMINATA “ALBERGO LIVIO” UBICATA IN LAVAGNA – VICO ALLA MARINA 13-15 . CIG : Z351FDC4F3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1081"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA F.O.U. (FRAZIONE ORGANICA UMIDA RIF. COD CER. 20.01.08) PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER IL COMUNE DI LAVAGNA, AD OPERATORE ECONOMICO  DOTATO DI IMPIANTO  -   ADESIONE ALL’AGGIUDICAZIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.474 DEL 24/07/2017 DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  - CIG DERIVATO: 7183847A13</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1082"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA EMARGINAZIONE – APPROVAZIONE SPESA 4° TRIMESTRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1083"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA ANZIANI – APPROVAZIONE SPESA 4° TRIMESTRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1084"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio movimentazione attrezzature, ai fini degli adempimenti per le misure di sicurezza, svolto in occasione dell’evento “Torta dei Fieschi” edizione 2017. Consuntivazione attività.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1085"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEL CORPO SCENOGRAFICO TORRE MEDIEVALE, PALCO ED ATTREZZATURE DISTRIBUZIONE TORTA, AI FINI DELLA MANIFESTAZIONE STORICA TORTA DEI FIESCHI EDIZIONE 2017.  DISPOSIZIONI PER IL PAGAMENTO DELLE SOMME ESIGIBILI DELLA FATTURA N. 1/17 DEL 24/08/2017 EMESSA DALLA DITTA EDILPATRI PONTEGGI A FAVORE DI AGENZIA DELLE ENTRATE – AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI GENOVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1086"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno dei diritti relativi alle carte di identità elettroniche - periodo 13 luglio - 15 settembre 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1087"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento servizio di rilegatura dei registri dello Stato Civile periodo 2013/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1088"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PER L'ANNO 2018 DEL SERVIZIO IN ABBONAMENTO DENOMINATO "PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE" - EGAF EDIZIONI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1089"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 25 SPRAY ANTIAGGRESSIONE DA ASSEGNARE AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE O.D.A. N. 3855996 ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1090"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHI PREAVVISI PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL C.D.S. CON BOLLETTINI CCP PERSONALIZZATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1091"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - A.S.2017/2018 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1092"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura lettori codici a barre per Ufficio Relazioni con il pubblico</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1093"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ON LINE  UFFICIO COMMERCIO.IT  DELLA MAGGIOLI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1094"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di tinteggiatura aule e corridoi scuole medie. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1095"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA FONDO PER LE POLITICHE SOCIALI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 (COMUNI DI LAVAGNA E NE) ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1096"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA QUOTE ISCRIZIONI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 COMUNI DI LAVAGNA E NE ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1097"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di potatura siepi Piazza Europa, Via della Pace, cimiteri Lavagna e Cavi. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1098"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA PER MESI 1(UNO) DAL 1 SETTEMBRE 2017 AL 30 SETTEMBRE 2017  DEL CONTRATTO BROKER ASSICURATIVO  REP.  5619 DEL 20/09/2010  STIPULATO CON WILLIS SPA ORA WILLIS TOWERS WATSON</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1099"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLE SOMME RISCOSSE RELATIVE AL SECONDO TRIMESTRE 2017 PER TOSAP (TEMPORANEA E PERMANENTE), DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI , IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E TASSA RIFIUTI GIORNALIERA CON CONTESTUALE IMPEGNO PER LE SOMME RELATIVE ALL’AGGIO RICONOSCIUTO ALLA SOCIETA’ ICA – IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1100"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento sostitutivo di bonifica del sito privato in Localita' Madonna della Neve. Impegno di spesa alla ditta Super Eco srl per i costi di smaltimento dei rifiuti raccolti- COD CIG Z9D2016121</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1101"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura negoziata per l'affidamento della gestione del servizio di broker assicurativo per anni tre rinnovabili di ulteriori anni tre. Impegno di spesa per liquidazione compenso membro esterno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1102"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE E TARATURA DEL "TELELASER ULTRALYTE" IN DOTAZIONE AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1103"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "AMMIRAGLIO FAGGIONI" – VIA EKENGREN - LAVAGNA (GE). PROROGA DELL'AFFIDAMENTO NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1104"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA PER L'UTILIZZO DELL'AUDITORIUM CAMPODONICO IL GIORNO 30/10/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1105"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE DI MERCATO PER CONCESSIONE DI SPAZI PER L'INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FREDDE E DI SNACK PRESSO IL PALAZZO COMUNALE: DETERMINA A CONTRARRE CON APPROVAZIONE SCHEMA DI LETTERA DI INVITO ED ALLEGATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1106"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER UTILIZZO SCUOLABUS CAUSA RITIRO DAL SERVIZIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1107"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI MEDICHE NECESSARIE ALLA VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI PSICO-FISICI DEGLI OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE ABILITATI AL PORTO DELL'ARMA DI ORDINANZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1108"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE PER ALLACCI E CANONE LUCI VOTIVE CIMITERI COMUNALI ANNO 2017- OTTOBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1109"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE DIVERSE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL MESE DI SETTEMBRE 2017, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E PER L'EFFETTUAZIONE DELLE SPESE IN CONTANTI A MEZZO CASSA ECONOMALE. IMPORTO E.1.105,66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1110"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ESECUZIONE DI INDAGINI E PROVE GEOTECNICHE AI FINI DEL COLLAUDO DEI LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEL RIO REZZA PRIMO LOTTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1111"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIDEOSEMINARIO "ALIENAZIONE E ACQUISIZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO - PROCEDURE DI ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE TRAMITE COLLEGAMENTO DA PC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1112"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE RDO FORNITURA LIBRI PER CIVICA BIBLIOTECA ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca, Archivio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1113"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di messa in sicurezza dei locali spogliatoi del Campo Sportivo "E. Riboli" - Affidamento diretto ai sesi dell'art. 36, comma 2, lett. a del D. Lgs. 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1114"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA A SEGUITO RICHIESTA ADEGUAMENTO ISTAT PER LA GESTIONE  DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI TERRITORIALI DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 SVOLTO DALLA COOPERATIVA SOCIALE CO.M.P.A.S.S. ONLUS DI MASSA - PERIODO LUGLIO 2017 - GIUGNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1115"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE PRESSO IL SERVIZIO SOCIOEDUCATIVO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1116"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA A SEGUITO RICHIESTA ADEGUAMENTO ISTAT PER LA GESTIONE  DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 SVOLTO DALLA COOPERATIVA SOCIALE CO.M.P.A.S.S. ONLUS DI MASSA - PERIODO LUGLIO 2017 - GIUGNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1117"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rettifica del testo della determinazione dirigenziale n. 308 R.G.  in data 16/5/2016, avente oggetto “Indagine statistica promossa dall'I.S.T.A.T. Famiglie, soggetti sociali e ciclo di vita (cod. IST 02627) – periodo di rilevazione 16 maggio – 16 giugno 2016 – individuazione del responsabile dell'indagine e del rilevatore”, pubblicato sull'Albo Pretorio on line dal 16/5/2016 al 31/5/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1118"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA DELLA DIPENDENTE PESCIO GRAZIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1119"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSO INTEGRATO DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA PER LA DURATA DI DUE MESI (01/11/2017 – 31/12/2017) DELL'UTENTE G. L. E. – VARIAZIONE SOGGETTO OSPITANTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1120"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1121"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di realizzazione di un nuovo sistema di regolamentazione del traffico in Via Moggia all’innesto col casello autostradale A12. Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1122"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di realizzazione di un nuovo sistema del traffico in Via Moggia all'innesto col casello autostradale  A12. - Approvazione della documentazione di gara. C.U.P.: I67H17000390004 C.I.G.: 7251423F8C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1123"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO IMPORTO IMU 2012 AL COMUNE DI MILANO (QUOTA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI LAVAGNA DALLA SOC. R.E.M.I. SRL)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1124"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMMA VERSATA   ERRONEAMENTE PER UTILIZZO SALA COMUNALE  IN OCCASIONE DI MATRIMONIO CIVILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1125"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>disdetta polizza assicurativa tutela legale ITAS MUTUA ASSICURAZIONI - accertamento del rimborso del premio residuo dalla data di decorrenza della scopertura alla data di fine rapporto contrattuale.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1126"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura libri per uffici comunali, affidamento diretto.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1127"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa abbonamento al servizio "Enti on line" anno 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1128"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno dei diritti relative alle carte di identità elettroniche periodo 16/09-30/09/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1129"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura licenza Microsoft Access per Ufficio Edilizia Privata</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1130"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adesione al servizio “Telemaco” offerto da InfoCamere S.C.p.A. di collegamento alle Banche dati delle Camere di Commercio italiane. Impegno di spesa per il periodo 01.11.2017-31.10.2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1131"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA PER L'UTILIZZO DELLA SALA ALBINO IL GIORNO 18 NOVEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1132"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA PER L'UTILIZZO DELLA SALA ROCCA I GIORNI 18 E 19 NOVEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1133"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento e impegno della somma versata dall'I.S.T.A.T. a titolo di contributo spese per l'indagine statistica promossa “Famiglie, soggetti sociali e ciclo di vita” - periodo di rilevazione 16/5 – 16/6/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1134"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina di accertamento ed impegno dell'importo dovuto da Lavagna Sviluppo S.c.r.l. di Lavagna a titolo  di spese contrattuali (imposta di registrazione) per la stipula del contratto inerente la concessione onerosa di un immobile di proprietà comunale ubicato in Lavagna (Ge), P.le Bianchi n. 1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1135"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE PROVVEDIMENTI DI ACCERTAMENTO TARSU 2012 PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1136"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER  DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO - PIAZZA MILANO 1 -  E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO - SIG. S.G.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1137"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. Revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1138"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. Revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4 - Settore Servizi Generali e Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1139"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico per costituzione in giudizio, presso il tribunale amministrativo regionale della Liguria, nel ricorso proposto dalla Soc. MIGE S.A.S., per ottenere l’annullamento previa sospensione della ordinanza dirigenziale n. 32 del 20/06/2017 e di tutti gli atti preparatori e/o conseguenti. Avv. Piscitelli.   C.I.G.: ZDE20037EB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1140"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS.50/2016, PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS 81/2008 E S.M.I. E DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER IL PERIODO OTTOBRE 2017- OTTOBRE 2020. CIG: ZDO2055ECC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1141"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SEPPELLIMENTO SALMA S.M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1142"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1143"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - LOCALI SITI IN "CONDOMINIO NUOVO BORGO" DI VIA BRIGATE PARTIGIANE 5A - ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1144"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>Modifica aiuola facente parte delle opere di urbanizzazione ( verde pubblico attrezzato ) del compendio immobiliare sito in Via dei Pescatori. Assenso.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica Vincolo Paesaggistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1145"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto n. 3 lampade portatili da destinare al Settore Servizi Tecnici Territoriali – Servizio Manutenzioni. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1146"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (CONSORZIO INTERCOMUNALE DI RIO MARSIGLIA). COD.CIG Z0D2042D47</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1147"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di materiale idraulico per l'esecuzionne dei lavori di messa in sicurezza di alcuni locali spogliatoi presso il campo sportivo E. Riboli. Determina a contrarre affidamento diretto art. 63 D.Lgs. 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1148"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA E P.O. DI MANIGLIONI ANTIPANICO PER PORTE REI, ADEGUAMENTO CANCELLO USCITA DI SICUREZZA E MATERIALE ACCESSORIO, PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO E.RIBOLI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE. CUP: I64H16000210004 - CIG: ZC11FD49E3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1149"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto di materiale igienico per Asilo Nido comunale – Affidamento diretto a Ditta Nuova Moggia srl.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1150"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE PERIODICHE RINA SERVICE S.P.A. IMMOBILI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERBALE DI VERIFICA ASCENSORE COD. IMPIANTO RINA 47830 – SCUOLA PRIMARIA VERA VASSALLE - PROT. 0032338 DEL 26/09/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1151"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA DEL LOCULO N. 6, FILA 6°, LOTTO SAN SISTO - CIMITERO DI CAVI DA PARTE DELLA SIG.RA F. V..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1152"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN LAVAGNA - VIA AURELIA CIV. 272 - VILLA SPINOLA GRIMALDI - ASSUNZIONE ACCERTAMENTO RELATIVO AL CANONE DI CONCESSIONE PER L'ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1153"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DEI LOCALI SITI NEGLI IMMOBILI COMUNALI "PALAZZO ROCCA" IN PIAZZA CORDEVIOLA E "PALAZZO DELLA CULTURA E DELLA MEMORIA" IN PIAZZA RAVENNA - ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI DOVUTI A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER L'ANNO 2017 DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI FIRMATARIE DI APPOSITA CONVENZIONE ATTUATIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1154"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER IL COMPLETAMENTO DEL NUOVO SISTEMA D'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA PER GLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI IN PIAZZA PODESTA'.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1155"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>Revisione straordinaria dei residui attivi e passivi esercizio finanziario 2016 ed esercizi precedenti ai sensi dell'art. 243 bis del D.Lgs. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1156"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.  Revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1157"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ALUNNI ISCRITTI AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1158"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ALUNNI ISCRITTI AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1159"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>Franchigie da corrispondere alla società assicuratrice a fronte liquidazioni danni R.C.T. polizze nn.  125019879, 762769745, 762683332 - impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1160"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. PAOLO GAGGERO PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NELLA CAUSA PROPOSTA DINNANZI AL T.A.R. LIGURIA DA PARTE DELLA MARINA SPORTING CLUB &amp; SPA LAVAGNA SRL CONTRO IL COMUNE DI LAVAGNA PER OTTENERE L'ANNULLAMENTO DELLA NOTA 23/8/2017 N. 28250 A FIRMA DEL DIRIGENTE DEL SETTORE IV SERVIZI GENERALI E POLIZIA MUNICIPALE AVENTE AD OGGETTO IL DINIEGO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI DI CUI ALL'ISTANZA DEL 3/7/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1161"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>Annullamento determina n. 611 del 03/10/2017 di accertamento della somma dovuta per l'utilizzo dell'Auditorium Campodonico il 30/10/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1162"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>accertamento ed impegno dei diritti relativi alle carte di identità elettroniche periodo 01/10 -15/10/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1163"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE PER CONTRASSEGNO DISABILI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1164"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE "CARTA COPIE 3" STIPULATA DA REGIONE LIGURIA - SUAR - RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. PERIODO 2017/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1165"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL SOFTWARE GESTIONALE "CONCILIA SERVICE" PER IL SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE  DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI PER IL CORPO POLIZIA MUNICIPALE. RINNOVO PER L'ANNO 2018 ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1166"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga Convenzione “Carburante Rete – fuel card 6 – Lotto 1” stipulata tra CONSIP e KUWAIT PETROLEUM ITALIA dal 3/11/2017 al 02/05/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1167"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – PERIODO TERZO TRIMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1168"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA ALBERGHIERA- APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE DELL'EDIFICIO A FAVORE DELLA LAVAGNA SVILUPPO SCRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1169"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SEPPELLIMENTO SALMA G.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1170"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per servizio di movimentazione new jersey, ai fini della sicurezza, in occasione della fiera di San Simone. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1171"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER ATTIVITA' ESISTENTE AI SENSI DEL D.P.R. 151/11 DELL'ASILO NIDO COMUNALE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI COMANDO PROVINCIALE VVF PER ISTANZA VALUTAZIONE PROGETTO PRATICA VVF 35205. CIG  Z27207601D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1172"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DAL SIG. N.G. PER LA TUMULAZIONE PROVVISORIA DELLA SALMA DI S.I..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1173"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS.50/2016, PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS 81/2008 E S.M.I. DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE PER IL PERIODO OTTOBRE 2017 – OTTOBRE 2020 – CIG Z592055E19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1174"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di abbattimento n. 4 palme site a Cavi Arenelle colpite dal R. Ferrugineus (punteruolo rosso). Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1175"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA EMARGINAZIONE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM – UN UTENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1176"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina Commissione Comunale Consultiva per la procedura di concessione delle aree comunali per l'esercizio delle attrazioni di spettacolo viaggiante nell'ambito del Luna Park 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1177"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CAVO ELETTRICO NECESSARIO PER IL COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO DI P.I. DEL NUOVO SISTEMA DI REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO IN PIAZZA PODESTA' - SECONDA FASE: SISTEMAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1178"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA MINORI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1179"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura materiale elettrico per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza di alcuni locali spogliatoi presso il campo sportivo "E. Riboli" - Determina a contrarre affidamento diretto ai sensi dell'art. 63 D. Lgs. 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1180"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE TARIFFE CIMITERIALI VERSATE DALL'IMPRESA FUNEBRE REZZIO E PENDOLA s.n.c. PER CONTO DELLA SIG.RA P. L. PER OPERAZIONE DI ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA DI SALMA PER CREMAZIONE E ISTRUTTORIA PRATICA A CAUSA DI RINUNCIA ALL'OPERAZIONE SUDDETTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1181"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO  - VIA LEGNANO 14 - E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO -  I.D.R.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1182"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO  - CONDOMINIO VIA XXIV APRILE - E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1183"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO  - PIAZZA INNOCENZO IV 21 - E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO - SIG. Z.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1184"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO  - VIA COSTA 20 - E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO - SIG. R.M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1185"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di manutenzione carrozzeria autovettura Fiat Doblò targa DN253DL in dotazione al Comando di Polizia Locale, da destinarsi al Settore Servizi Tecnici Territoriali. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1186"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI FARETTI A LED DA IMPIEGARE A COMPLETAMENTO DELLA SECONDA FASE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO SISTEMA DI REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO IN PIAZZA PODESTA'.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1187"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per fornitura e posa di conifere per le festività natalizie 2017. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1188"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di ripristino pavimento antitrauma deteriorato presso area ludica di C.so B. Ayres. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1189"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pulizia degli alvei dei corsi d’acqua compresi nel territorio comunale 2017 – lavori aggiuntivi. Consuntivazione attività</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1190"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso Diritti di segreteria e stampati erroneamente versati per rilascio autorizzazione alla  modifica asservimento box in Via della Pace. Pratica Edilizia n. 6944/2017. €. 211,78.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1191"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (CONSORZIO INTERCOMUNALE DI RIO MARSIGLIA). COD.CIG Z84208DC1C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1192"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CONTENITORI PER RIFIUTI NECESSARI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG: Z702083EBF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1193"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SACCHI PER IMMONDIZIA NECESSARI PER IL SERVIZIO NETTEZZA URBANA COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO FORNITURA A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA NUUM. 286247 TRAMITE MEPA ALLA DITTA CADEMARTORI S.R.L. DI COREGLIA LIGURE (GE) - COD. CIG. Z68208417E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1194"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di gestione dell'impianto sportivo "Ammiraglio Faggioni" di Via Ekengren. Impegno di spesa per membro esterno della Commisiione Giudicatrice</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1195"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto di n. 3 giochi a molla per l’area ludica di Corso Buenos Ayres in sostituzione di altri danneggiati. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1196"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO FONDO SOCIALE ATO 2016 EROGATO DALLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1197"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ANNO 2018 DEL CONTRATTO IN CONVENZIONE CON IL D.T.T. PER L'ACCESSO ALLE BANCHE DATI INFORMATIZZATE DEL SISTEMA DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1198"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione RDO fornitura libri per Biblioteca Comunale anno 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca, Archivio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1199"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione impegno di spesa per luminarie natalizie 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1200"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE PRESSO IL SERVIZIO SOCIOEDUCATIVO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1201"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1202"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO SISTEMA DI REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO IN PIAZZA PODESTA’. PRIMA FASE: INTERVENTI PROPEDEUTICI - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1203"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RIMBORSO ASSICURATIVO A SEGUITO DANNEGGIAMENTO DA SINISTRO DEL 22/12/2016  N. 007990017000111 - PIAZZA TORINO - regolarizzazione provvisorio di entrata</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1204"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN LAVAGNA - PIAZZALE BIANCHI 1 - SCUOLA ALBERGHIERA - ASSUNZIONE ACCERTAMENTI RELATIVI AL CANONE DI CONCESSIONE E ALLE SPESE PER L'ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1205"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO E MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VARI TRATTI DEL CENTRO URBANO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE ED APPROVAZIONE DELLE PROCEDURE DI APPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1206"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura negoziata per l'affidamento della concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo "Ammiraglio Faggioni" di Via Ekengren. Accertamento in entrata della "cauzione provvisoria" delle ditte partecipanti e contestuale impegno di spesa ai fini della restituzione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1207"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA PER ACCONTO CONTRIBUTO DA PARTE DELLA REGIONE LIGURIA CIRCA L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO, STERILIZZAZIONI, CONTROLLO DELL'AVIFAUNA E RISANAMENTO E COSTRUZIONE RICOVERI PER ANIMALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1208"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO DELL'HOTEL TIRRENO, CONVERSIONE IN SOCIO-ASSISTENZIALE DELL'ALBERGO SAN FRANCESCO E REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE: “LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA CAPPELLA DI SAN LEONARDO DEI FRANCESI” IN LOCALITA' CAVI BORGO; “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO PUBBLICO E DEI MARCIAPIEDI” IN CAVI ARENELLE; NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1209"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE DIVERSE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL MESE DI OTTOBRE 2017, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E PER L'EFFETTUAZIONE DELLE SPESE IN CONTANTI A MEZZO CASSA ECONOMALE. IMPORTO E.859,48</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1210"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di costruzione di un nuovo sistema di regolamentazione del traffico in piazza Podestà – Seconda fase: sistemazione definitiva – Aggiudicazione in via definitiva dell’appalto.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1211"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura etichette e nastri per stampanti Ufficio Protocollo</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1212"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo per l'anno 2018 del servizio internet "Appalti e contratti"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1213"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA E SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA  ESCUSSIONE DI POLIZZE A GARANZIA  INTERVENTI URBANISTICI - C.I.G. Z5B206FF297.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1214"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico professionale ai fini dell'adeguamento antincendio dell'Asilo Nido Comunale sito in C.so Genova n.60 per la redazione della documentazione da presentare ai Vigili del Fuoco ai sensi del D.M. 16/07/2014. CIG: ZBA207EBB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1215"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ONERE INTEGRAZIONE RETTA UTENTE INSERITA PRESSO RESIDENZA PROTETTA VILLA SORRISO DI RAPALLO PERIODO LUGLIO – DICEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1216"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di messa in sicurezza dell'edificio scolastico "E. Riboli". (CIG 6772873F98) - Rideterminazione del quadro economico.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1217"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO DI SPAZI INTERNI AL PALAZZO COMUNALE - P.ZZA LIBERTA' 47 - PER INSTALLAZIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE, BIBITE E SNACK, PER UN PERIODO DI ANNI QUATTRO . AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GE.D.A.M. SERVICE SRL DI GENOVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1218"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP SITO IN LAVAGNA VIA SANTA GIULIA 15A/12, SULLA BASE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO 01/10/2014.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1219"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO AGLI IMPIANTI ELEVATORI DEI PLESSI SCOLASTICI PRIMARIA VERA VASSALLE – SECONDARIA I° DON GNOCCHI E MATERNA DI VIA COLOMBO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.  CIG: Z3C20A51DF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1220"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CANONI DEMANIALI MARITTIMI DA PARTE DI SOGGETTO AFFIDATARIO AI SENSI DELL'ART. 45 BIS DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE - C.D.M. 4/2016 - ASSUNZIONE ACCERTAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1221"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CANONI DEMANIALI MARITTIMI DA PARTE DI SOGGETTI AFFIDATARI AI SENSI DELL'ART. 45 BIS DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE - C.D.M. 9/2015 - ASSUNZIONE ACCERTAMENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1222"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento di entrata per l'utilizzo di Sala Albino i giorni 2 e 16 dicembre 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1223"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO RELATIVO AGLI ONERI COMMISSIONI STRAORDINARIE DI CUI ALL'ARTICOLO 144 TUEL (ART. 1, C. 704, L. 296/06) – ANNO 2017 – 2° ACCONTO .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1224"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accordo di Programma trasporto pubblico locale. Impegno di spesa per pagamento oneri a carico del Comune di Lavagna. Anno 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Societa' Partecipate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1225"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>Variante in corso d'opera per servizi di pulizia di locali ed uffici comunali.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1226"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE AL COMUNE DI LAVAGNA ANZICHE' ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI LAVAGNA DA GENITORE SCUOLA RIBOLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1227"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione impegni di spesa per pagamento contributi relativi all'anno 2017 alle Associazioni di Volontariato per svolgimento di attività di protezione civile</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1228"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ABBONAMENTO ANNUALE ALLA SIGNORA A.C. PER L'ALUNNA G.A. PER RINUNCIA MOTIVATA AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1229"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE ACI ANNO 2018 RELATIVA ALLA FORNITURA, TRAMITE COLLEGAMENTO TELEMATICO, DEI DATI CONTENUTI NEL SISTEMA INFORMATIVO DEL PUBBLICO REGISTRO AUTORMOBILISTICO (PROCEDURA "TP VISURE").</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1230"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEL CANONE DI COLLEGAMENTO RADIOELETTRICO PER L'ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1231"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento mediante procedura aperta per l’individuazione di un ente attuatore per la realizzazione dei servizi previsti dal progetto di accoglienza integrata nel quadro del sistema S.P.R.A.R. di cui è titolare il Comune di Cogorno, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2016, pubblicato nella G.U. n. 200 del 27/08/2016, per il triennio 2018- 2020 CIG 7278420630 CUP F57B17000210005 C.P.V 85311000-2 (Servizi di assistenza sociale con alloggio)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1232"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO N.2 LICENZE VEEAM BACKUP ESSENTIALS STANDARD PER IL BACKUP DELLA INFRASTRUTTURA INFORMATICA DELL'ENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1233"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA PERIODICA ETILOMETRO SERES MOD. 679/E MATRICOLA 3089 IN DOTAZIONE AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1234"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO BUONI MENSA CARTACEI NON UTILIZZATI - ANNO SCOLASTICO 2016/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1235"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura negoziata per l'affidamento della gestione del servizio di broker assicurativo per anni tre rinnovabili di ulteriori anni tre. Comune di Lavagna. C.I.G. 7102259987.  Approvazione dei verbali di gara ed aggiudicazione definitiva efficace dell'appalto.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1236"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina di accertamento degli importi dovuti dalla Ditta Dentone Marino di Sestri Levante (Ge) a titolo  di spese contrattuali per la stipula del relativo contratto inerente l'appalto per i lavori di costruzione di un nuovo sistema di regolamentazione del traffico in p.zza Podestà – Seconda fase: sistemazione definitiva.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1237"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto lastre di ardesia per riparazione scalinata accesso a Piazza la Scafa. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1238"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione impegno di spesa per rimborso acquisto contributo unificato e spese di notifica all'Avv. Corrado Maucer i- Ricorso in appello RGR n. 5498/2017, Consiglio di Stato</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2 - Settore Servizi Tecnici Territoriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1239"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1240"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>Abbonamento per l'anno 2018 alla rivista "Lo stato civile italiano"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1241"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DA PARTE DI TERZI DELLA PALESTRA COMUNALE ASSEGNATA ALL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE DI LAVAGNA - PALESTRA RIBOLI - ASSUNZIONE ACCERTAMENTI RELATIVI ALL'ANNO SCOLASTICO 2016/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1242"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER RESISTENZA IN GIUDIZIO NEL RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR DELLA LIGURIA  PROT.8357/2017 – CIG ZBD2107022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1243"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>Conferimento incarichi professionali per attività di controllo e valutazione dello stato di stabilità di un tratto del muro sovrastante Via Antica Romana, in seguito alla consegna da parte del tecnico di fiducia della proprietà della proposta di soluzione, come da ordinanze contingibili e urgenti num. 113 in data 05/10/2013, num. 54 in data 29/06/2017 e comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1244"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA IN OPERA DI CARPENTERIA METALLICA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU VIABILITA' E BENI DI PROPRIETA' DELL'ENTE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INTERVENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1245"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ATTI NOTIFICATI DA ALTRI COMUNI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1246"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO VARIO NECESSARIO PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG: ZF520FA786</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1247"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina di accertamento degli importi dovuti dalla Ditta DIEM S.r.l. di Roma a titolo  di spese contrattuali per la stipula di atto di sottomissione al contratto Rep. n. 5821 in data 12/12/2012, inerente l'appalto del servizio di pulizia di locali ed uffici comunali per il periodo 01/01/2013 -31/12/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1248"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI OTTOBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1249"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SOCIALE A.T.O – RIPARTIZIONE QUOTE ANNO 2016 AI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 LAVAGNA E NE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1250"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA SIG.RA G.G. PER LA RETROCESSIONE DEL LOCULO N. 59, FILA 2°, LOTTO SAN GIOVANNI - CIMITERO URBANO DI LAVAGNA. PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1251"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA EMARGINAZIONE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM – UN UTENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1252"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 1 REGISTRO DENOMINATO "REGISTRO TURNI AGENTI POLIZIA MUNICIPALE. ANNO 2018" MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE O.D.A. N. 3994457 ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1253"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 5 DECONTAMINATORI (SOLUZIONI LAVAOCCHI) DA ASSEGNARE AGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE O.D.A.N. 3994442 ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1254"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER SEGNALETICA STRADALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE O.D.A. N. 3993484 ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1255"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO TRA AMMINISTRAZIONE CIVICA E ISTITUTO COMPRENSIVO DI LAVAGNA - A.S. 2017/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1256"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N.4681295 ASSUNTO SUL CAPITOLO 3230 E RELATIVO A RIMBORSO SPESE  A MEZZO  SERVIZIO ECONOMATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1257"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSTALIZZAZIONE INGIUNZIONI AL CODICE DELLA STRADA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1258"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 3600 VETROFANIE DI SOSTA REGOLAMENTATA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED APPROVAZIONE ODA N. 3994285.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1259"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1260"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento di entrata per utilizzo Sala Albino il 10/12/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1261"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO IN VIA MOGGIA NEL COMUNE DI LAVAGNA IN CORRISPONDENZA DELL’INGRESSO AL CASELLO AUTOSTRADALE A12 - C.U.P.: I67H17000390004 C.I.G.: 7251423F8C Assunzione impegno di spesa per pagamento contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1262"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO – CATEGORIA C1 - GEOMETRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1263"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>pagamento della tredicesima mensilità ed anticipo dello stipendio relativo  al mese di dicembre al 19/12/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1264"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N.1 OPERATORE PROFESSIONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI –  CATEGORIA B3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1265"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER RESISTENZA E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI LAVAGNA NEL RICORSO AVANTI IL TIRBUNALE DI GENOVA – SEZIONE LAVORO, IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE – R.G. N. 2873/2017                         CODICE C.I.G.: ZB621117DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1266"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – CATEGORIA D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1267"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adesione alla procedura negoziata svolta dalla Centrale di Committenza Accordo Consortile Lavagna - Cogorno per l'affidamento del serviizio broker assicurativo Comune di Lavagna periodo dal 01.12.2017 al 30/11/2020. Avvio del servizio. Marsh SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1268"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI ED UFFICI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1269"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER BUONI PASTO SPECIALI DA UTILIZZARSI NEI CASI DI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1270"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1271"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA MADONNA DEL CARMINE CON BAMBINO CUSTODITA PRESSO LA SALA GIUNTA PALAZZO FRANZONI - SIAT - Genova -  €. 750,00 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 32, COMMA 14; ART, 36, COMMA 2, LETTERA A); ART. 37, COMMA 1)  DEL D.LGS. 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1272"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura stampante e toner per plotter per uffici comunali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1273"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>Postalizzazione ingiunzioni ICI e TARSU anno 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1274"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento dei servizi di gestione del campo sportivo “E. Riboli”, Via Riboli Lavagna (GE).Proposta di aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1275"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trattamento endoterapico preventivo per la lotta al Rhynchophorus Ferrugineus (punteruolo rosso della palma). Approvazione progetto e determinazione a contrarre.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1276"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per fornitura e messa a dimora di piante in Piazza della Libertà, Corso Buenos Ayres e Piazza Torino in sostituzione di altre deperite. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1277"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per riparazione attrezzature a motore  in dotazione agli operai addetti al Servizio Manutenzione. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1278"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA DI REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO IN VIA MOGGIA ALL'INNESTO COL CASELLO AUTOSTRADALE A12 - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIDEOISPEZIONE E AUTOSPURGO CANALI ESISTENTI DI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1279"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE IN LOC. BESANZA. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PROGETTO E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1280"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE DIVERSE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL MESE DI NOVEMBRE 2017, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E PER L'EFFETTUAZIONE DELLE SPESE IN CONTANTI A MEZZO CASSA ECONOMALE. IMPORTO E.959,24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1281"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI SPA RELATIVE AL SERVIZIO "CONCILIA SERVICE".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1282"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina dei Responsabili Unici del Procedimento dei Lavori Pubblici per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del lavori previsti nel  2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2 - Settore Servizi Tecnici Territoriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1283"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI PITTURE E MATERIALE DI CONSUMO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU BENI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE DA ESEGUIRSI IN AMM.NE DIRETTA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1284"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico per resistenza in giudizio presso il Consiglio di Stato, nel ricorso proposto dalla Soc. MIGE S.A.S., per la riforma dell’ordinanza t.a.r. Liguria, sez. I, n. 261/2017.  C.I.G.:  Z4A20FE83A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1285"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura Negoziata per la realizzazione di opere di regolamentazione del traffico in via Moggia nel Comune di Lavagna in corrispondenza dell’ingresso al casello autostradale A12. C.U.P.: I67H17000390004 C.I.G.: 7251423F8C Approvazione del verbale di gara ed aggiudicazione definitiva efficace dell'appalto</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1286"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione dei quadri economici a consuntivo degli interventi realizzati prima dell'entrata in vigore del Dlgs. 50/2016 e relativi impegni di spesa per il pagamento degli incentivi al personale dell'Ufficio Tecnico LL.PP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1287"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di pubblicità legale relativo alla procedura aperta per l'affidamento dei servizi integrati di pulizia di locali ed uffici comunali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1288"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVISORIA LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO SPETTANTE AL SEGRETARIO GENERALE ANNO 2015 (periodo dal 1° gennaio al 23 agosto 2015)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1289"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>M.B. INDENNITA' SOSTITUTIVA PER FERIE MATURATE E NON GODUTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1290"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attribuzione retribuzione di risultato al personale dirigente per l'anno 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1291"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO IN CORSO D'OPERA ANNUALE E COLLAUDO FINALE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NON DIFFERENZIATI E DIFFERENZIATI E TRASPORTO AL SITO DI CONFERIMENTO FINALE E SUCCESSIVA ESTENSIONE DELLO STESSO A SEGUITO DELL'INTRODUZIONE DEL SISTEMA PORTA A PORTA - ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2017 - IMPORTO €. 6'000,00 - COD. CIG: Z951F7738F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1292"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PER DISIMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLO SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA RIFIUTI SOLIDI URBANI (A.M.I.U. Genova Spa)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1293"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1294"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia di locali ed uffici comunali  CIG 730341263D. Approvazione degli atti di gara.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1295"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO SISTEMA DI REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO IN PIAZZA PODESTA' - SECONDA FASE: SISTEMAZIONE DEFINITIVA - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA SOLARI GIUSEPPE &amp; C. S.A.S. DI LEIVI (GE).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1296"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione del servizio di gestione dell'impianto sportivo "Ammiraglio Faggioni" di Via Ekengren.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1297"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVISORIA LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO SPETTANTE AL SEGRETARIO GENERALE Anni 2015 (dal 1° novembre 2015) e 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1298"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO PIEMME GRANDI UTENTI PER POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1299"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE PER IL SERVIZIO MENSA CAUSA TRASFERIMENTO AD ALTRA SCUOLA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1300"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>accertamento ed impegno dei diritti relativi alle carte di identità elettroniche periodo 02/11 al 15/11/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1301"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura nastri ed etichette per stampante Ufficio Stato Civile oltre a carta per plotter per Ufficio Tecnico</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1302"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sottoscrizione abbonamento annuale portale internet Formula Più - Myo SpA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1303"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL SOSTENIMENTO DI SPESE OCCORRENTI PER L'ESERCIZIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1304"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>accertamento ed impegno dei diritti relativi alle carte di identità elettroniche  periodo 16/11/2017 al 30/11/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1305"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI ENTRATA APPARTENENTI ALLA MEDESIMA CATEGORIA E/O TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENETI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175 COMMA 5 QUATER LETTERA A DLGS 267/2000)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1306"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE DIVERSE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL MESE DI DICEMBRE 2017, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E PER L'EFFETTUAZIONE DELLE SPESE IN CONTANTI A MEZZO CASSA ECONOMALE. IMPORTO E. 2.316,23</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1307"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento di entrata derivante dall'utilizzo di Sala Albino il 17/12/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1308"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI PASSATOIA ARROTOLABILE DA UTILIZZARE PRESSO LE SPIAGGE LIBERE DEL LITORALE LAVAGNESE, AI FINI DELL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - COD. CIG.: Z501F95405</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1309"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLAL PROPOSTA FORMATIVA DELLA DITTA SEPEL EDITRICE CON ISCRIZIONE DI N. 3 PARTECIPANTI AL MASTER IN STATO CIVILE ON LINE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1310"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO INDUSTRIALE IN ROVERE PRESSO LA PALESTRA COMUNALE “LA SCAFA” SITA IN C.SO GENOVA. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1311"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER TARGATO BG210KL IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AMBIENTE - N.U. - COD. CIG: ZA921480E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1312"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura negoziata per l'affidamento diretto del servizio di riparazione dei mezzi per la funzionalità del Settore Impianti Tecnologici. Determina a contrarre</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1313"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO ALL'IMPIANTO ELEVATORE DEL PALAZZO COMUNALE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.  CIG: Z7D2134519.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1314"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO, STERILIZZAZIONI, CONTROLLO DELL'AVIFAUNA E RISANAMENTO E COSTRUZIONE RICOVERI PER ANIMALI. CODICE CIG: Z832113252</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1315"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO SALE STRADALE IN SACCHI DA DESTINARE AGLI OPERAI DEL SERVIZIO MANUTENZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1316"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MINUTERIE DI CARPENTERIA METALLICA NECESSARIE ALLA MANUTENZIONE DEGLI IPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE. CIG: Z4F213A974.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1317"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per la fornitura di materiale di impiantistica idraulica necessari alla manutenzione dei plessi scolastici comunali. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1318"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per servizio di revisione biennale e tagliando periodico autovettura Fiat Panda targa CW510TY in dotazione al Settore Servizi Tecnici Territoriali.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1319"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE NECESSARIO PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE AMBIENTE - 2° SEMESTRE 2017 - COD. CIG: 648528634F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1320"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per riparazione motocarri in dotazione agli operai del Servizio Manutenzione. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1321"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DEI CANONI DEMANIALI MARITTIMI - CDM NUM. 4/2016 E 9/2015 DOVUTI PER L'ANNO 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1322"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELL'ASILO NIDO COMUNALE, PER ATTIVITA' ESISTENTE IN SEGUITO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL DPR151/11. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PROGETTO E AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1323"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione impegni di spesa degli importi da versare all’Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Chiavari (Ge) relativi a: 1) versamento a debito del corrispettivo dovuto per l’assolvimento  in modalità virtuale dell’imposta di bollo sui contratti  (non registrati telematicamente) stipulati nel 2017; 2)  versamento corrispettivo presunto per gli atti di cui sopra che il Comune di Lavagna andrà a stipulare durante l’anno 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1324"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>Riparazione della caldaia che alimenta la zona palestra della scuola materna e primaria "E. Riboli". Determina a contrarre affidamento diretto ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1325"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l’acquisto di minuteria e materiale di consumo per interventi di manutenzione ordinaria in amministrazione diretta su beni di proprietà dell’ente. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1326"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>Appalto per l'affidamento dei lavori di realizzazione di un nuovo sistema di regolamentazione del traffico in Via Moggia all’innesto col Casello A12 (articolo 36, comma 2 lett. c) d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.).  - Affidamento dei lavori in adesione all’aggiudicazione di cui alla determinazione dirigenziale n. 793 del 11.12.2017 della Centrale Unica di Committenza e assunzione dell’impegno di spesa C.I.G. DERIVATO 7315229DED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1327"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTO DOVUTA PER RINNOVO CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME COMUNALI (CDM. 4/2016 E 9/2015)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1328"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – PERIODO MAGGIO - SETTEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1329"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER ATTIVITA' ESISTENTE AI SENSI DEL D.P.R. 151/11 DELL'ASILO NIDO COMUNALE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VIGILI DEL FUOCO - SCIA - PRATICA VVF P.I. 35205.CIG: ZE12163D71.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1330"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI ED UFFICI COMUNALI FINO AL 30/6/2018. IMPRESA DIEM ROMA CIG. 3996494B2B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1331"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VETROFANIE DI SOSTA REGOLAMENTATA ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1332"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1333"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI SPECIALISTICI ATTI ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNULLAMENTO DELL'IMPEGNO N. 4683626/2017 ISTITUITO ERRONEAMENTE CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 539 DEL 30/08/2017 E ASSUNZIONE DI NUOVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1334"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina di accertamento degli importi dovuti dalla Ditta Marsh S.p.a. di Milano a titolo  di spese contrattuali per la stipula del relativo contratto inerente l'appalto del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1335"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO IN CORSO D'OPERA ANNUALE E COLLAUDO FINALE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NON DIFFERENZIATI E DIFFERENZIATI E TRASPORTO AL SITO DI CONFERIMENTO FINALE E SUCCESSIVA ESTENSIONE DELLO STESSO A SEGUITO DELL'INTRODUZIONE DEL SISTEMA PORTA A PORTA - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO €. 670,00 - COD. CIG: Z951F7738F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1336"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA F.O.U. (FRAZIONE ORGANICA UMIDA - RIF. COD. CER. 20.01.08) PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER IL COMUNE DI LAVAGNA - FG RICICLAGGI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA MESE DI DICEMBRE 2017- COD. CIG: 70708970CC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1337"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE –  MESE DI OTTOBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1338"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATIVI DI REFEZIONE SCOLASTICA - ANNI SCOLASTICI 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 - COD.CIG.5223661D69 - IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME DOVUTE ALL'AGGIUDICATARIO A SEGUITO DELL'ESECUZIONE DELLE MIGLIORIE DI APPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1339"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO -  MESE DI DICEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1340"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione impegno di spesa per compenso al Revisore dei conti Anno 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1341"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>accertamento ed impegno dei diritti relativi alle carte di identità elettroniche 01/12-15/12/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1342"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto su Mepa di una licenza Teamviewer 13 Premium per l'Ufficio CED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1343"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TRAMITE ODA SU MEPA DI N. 15 HARD DISK INTERNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1344"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ANALISI DI COMBUSTIONE DELLE CENTRALI TERMICHE DEL PATRIMONIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE. CIG: Z472166746.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1345"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura aperta per l’individuazione di un ente attuatore per la realizzazione dei servizi previsti dal progetto di accoglienza integrata nel quadro del sistema S.P.R.A.R. di cui è titolare il Comune di Cogorno, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2016, pubblicato nella G.U. n. 200 del 27/08/2016, per il triennio 2018- 2020.  Presa d’atto gara deserta. CIG 7278420630 CUP F57B17000210005 C.P.V 85311000-2 (Servizi di assistenza sociale con alloggio)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1346"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>aggiudicazione contratto assicurativo RC Auto e accessori periodo 31/12/2017 - 31/12/2018 affidamento diretto a seguito indagine di mercato ai sensi ART. 32, COMMA 14; ART. 36, COMMA 2, LETTERA A); ART. 37, COMMA 1)  DEL D.LGS. 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1347"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE- PERSONALE DI COMPARTO - PER L'ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1348"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE E SUDDIVISIONE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI: ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1349"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per la fornitura di materiali di impiantistica necessari alla manutenzione degli impinati tecnologici comunali a seguito dei disservizi causati da eventi meteorici.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1350"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico per assistenza e supporto al responsabile del procedimento relativamente alla escussione delle polizze a garanzia di interventi edificatori. C.I.G. Z5B206FF297.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1351"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l'affidamento del servizio dii manutenzione alla rete di acque bianche e alle strutture annesse in varie zone del territorio comunale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1352"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 2 OPERATORI PROFESSIONALI SERVIZI AMMINISTRATIVI –  CATEGORIA B3 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1353"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA EMARGINAZIONE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM – UN UTENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1354"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL TRIBUTO PROVINCIALE TARI PER L’ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1355"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16/10-31/10/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1356"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di rifacimento porzione di marciapiede in conglomerato bituminoso in Via Aurelia in prossimità del Parco del Cotonificio. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1357"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione ordinaria sponda sinistra torrente Entella a ridosso del ponte della Maddalena. Affidamento dell'incarico professionale redazione studio di incidenza. Determina a contrarre</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1358"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di abbattimento n. 1 palma sita in Via Lombardia, area ex scuole Cavi, colpita dal R. Ferrugineus (punteruolo rosso). Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1359"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico per lo studio di fattibilità inerente la trasformazione della rampa di collegamento tra la SS. 1 Aurelia e la piastra in loc. La Scafa da pedonale a carrabile.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1360"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di rifacimento e messa in sicurezza pavimentazione stradale in vari tratti del centro urbano – interventi di completamento. Approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre per affidamento lavori.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1361"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE INERENTE LA REGOLARIZZAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DI VILLA SPINOLA-GRIMALDI - COD. CIG: Z981C92C62</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1362"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (CONSORZIO INTERCOMUNALE DI RIO MARSIGLIA) - DICEMBRE 2017. COD.CIG 7310044723</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1363"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO ALL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1364"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione procedura negoziata per appalto di servizi relativo al trattamento endoterapico preventivo per la lotta al Rhynchophorus Ferrugineus (punteruolo rosso della palma).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1365"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE ADDETTO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO: IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z502172DCB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1366"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE LEGALI EFFETTUATE DA PRIVATI E DI COMPETENZA DELLO STUDIO LEGALE AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1367"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N.1 OPERATORE PROFESSIONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI –  CATEGORIA B3 – UFFICIO AMBIENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1368"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE CONTRATTO ASSICURATIVO FINE ART TORRE DEL BORGO  PERIODO 31/12/2017 - 31/12/2018 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 32 - ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) -  ART. 37, COMMA 1)  DEL D.LGS. 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1369"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>Art. 3 Legge n. 56/1987. Riparto delle spese di fornitura dei locali sede della Sezione Circoscrizionale per l'impego di Chiavari  - Anno 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1370"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di progettazione delle opere di messa in sicurezza degli argini del fiume Entella - a valle del ponte della Maddalena</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1371"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI S.P.A. RELATIVE AL SERVIZIO "CONCILIA SERVICE".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1372"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TRAMITE O.D.A. SU MEPA-CONSIP DI CAVI DI RETE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1373"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 10 TONER PER STAMPANTI FS4300DN KYOCERA A MEZZO AFFIDAMENTO DIRETTO IN CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 13 - LOTTO 2"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1374"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE DUE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI SANTA GIULIA E DI CAVI DI LAVAGNA - ANNO SCOLASTICO 2017/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1375"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SMA (SENZA MATERIALE AFFRANCATURA) DELLA CORRISPONDENZA IN USCITA DALL'ENTE - PERIODO 1/3/2018 - 28/2/2019 - AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA.  CIG  Z7F216D674</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1376"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura tramite ODA su MEPA di n. 10 switch D-Link</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1377"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. RELATIVE ALLA FORNITURA DI CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1378"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio integrato firewall, posta elettronica, Proxy, Mass Tracking e-mail per l'anno 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1379"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento dei servizi di gestione del campo sportivo “E. Riboli”, Via Riboli Lavagna (GE) - CIG 72893501EA.  Impegno di spesa per contributo Autorità Nazionale Anticorruzione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1380"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura PC e monitor in adesione alla Convenzione Consip "PC Desktop 15"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1381"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE PROVVEDIMENTI DI ACCERTAMENTO  PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO TARES/TARI PER UTENZE NON DOMESTICHE ANNI DI IMPOSTA DAL 2013 AL 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1382"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto di materiale ludico didattico per centro Isola Blu – Affidamento diretto a Ditta Ipercoop di Carasco.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1383"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE CONTRATTO ASSICURATIVO RISCHIO INQUINAMENTO  PERIODO 31/12/2017 - 31/12/2018 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 32 - ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) -  ART. 37, COMMA 1)  DEL D.LGS. 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1384"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO. AFFIDAMENTO DIRETTO SUL PORTALE MEPA-CONSIP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1385"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di pulizia lungomare Labonia nel tratto compreso tra la Stazione FS e l’ex casello 44. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1386"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO, NELL'APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO, PROPOSTO DAL SIG. S.G., PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA DELLA SENTENZA T.A.R. LIGURIA SEZ. I, 26 MAGGIO 2017, N. 464. CIG. Z1D20F84D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1387"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento  incarico per costituirsi in giudizio, presso il Tribunale amministrativo regionale della Liguria, nel ricorso proposto dalla Soc. R., per “l’annullamento previa sospensiva dell’ordinanza n. 49 del 26/09/2017” avente oggetto: “Ordinanza di rimessa in pristino mediante rimozione di n. 5 container collocati su terreno posto lungo via dei Cogorno. SP34 – Identificato al catasto terreni foglio 4 mappale 577”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1388"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento  incarico per costituirsi in giudizio, presso il Tribunale amministrativo regionale della Liguria, nel ricorso proposto dalla Sig.ra C.I.,  qui pervenuto in data 17 novembre 2017 con prot. gen. 38128, per ottenere “l’ottemperanza, previa adozione di idonea misura cautelare ex art. 55 c.p.a. della sentenza Sez. I, 22 settembre 2016, n. 952, pronunciata nel ricorso R.G.R. 445/2016” e conseguente annullamento di ogni atto preparatorio e successivo.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1389"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico per costituzione in giudizio, presso il tribunale amministrativo regionale della Liguria, nel ricorso proposto dalla Trade-Business &amp; Management s.r.l., per ottenere l’annullamento parziale della “Presa d’atto attività-pratica SUAP n. 11/2016 – procedimento ai sensi art. 9 L.R. 10/2012, interventi edilizi per lo sviluppo di attività produttive esistenti”. CIG. Z47218E494</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1390"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE A PROPORRE APPELLO DINNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI GENOVA AVVERSO LA SENTENZA DELLA PRIMA SEZIONE DEL TRIBUNALE DI GENOVA NUM. 2253/2017 - RG 1185/2017 - PORTO DI LAVAGNA S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1391"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura servizi a domanda individuale e modulo pubblicazione ANAC per piattaforma Sicraweb</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1392"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO E MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VARI TRATTI DEL CENTRO URBANO – IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1393"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PIANO FORMATIVO ANNO 2018 PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO COMUNALE “LEO LIONNI”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1394"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di potatura piante varie territorio comunale 2018. Approvazione progetto e determinazione a contrarre.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1395"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina di accertamento degli importi dovuti dalla U.S.D. Lavagnese 1919 di Lavagna (Ge) a titolo  di spese contrattuali per la stipula del contratto di affidamento in concessione triennale del servizio di gestione del Campo Sportivo E. Riboli.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1396"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER RESISTENZA IN GIUDIZIO NEL RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR DELLA LIGURIA  DA VRG DISCOUNT SRL E DA MARKET TRE C SRL PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE E PREVIA ADOZIONE DI MISURA CAUTELARE MONOCRATICA DEI PROVVEDIMENTI PROT. N. 36782 DEL 06/11/2017 E PROT. N. 40280 DEL 07/12/2017 – CIG ZE221AF3B0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1397"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1398"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1399"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA PER L'UTILIZZO DELLA SALA ROCCA IL GIORNO 13.1.2018 - ALPA MIELE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1400"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN GENOVA - VIA CAFFARO CIV. 10 INT. 28 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1401"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto all’Associazione “Arciragazzi Tigullio” per la gestione della LudoBiblioteca “Libringioco” presso la Civica Biblioteca “Giovanni Serbandini Bini”. CIG Z3621B5284</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1 - Settore Servizi Finanziari e Culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1402"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE ISTANZA DI COMPENSAZIONE VOLONTARIA DEI CREDITI EX ART. 1252 C.C. PROT. COM. 40925 DEL 15/12/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1403"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE POSTI AUTO COPERTI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN LAVAGNA - PIAZZA DON MICHELE COSTA "AUTORIMESSA ARENELLE" - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1404"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento delle somme dovute per l'utilizzo delle sale comunali da parte di Unitre Lavagna il 14 aprile, il 5 maggio ed il 26 maggio 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1405"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina di accertamento degli importi dovuti dalla Ditta DIEM S.r.l. di Roma a titolo  di spese contrattuali per la stipula di atto di proroga sino al 30/06/2018 del contratto Rep. n. 5821 in data 12/12/2012, inerente l'appalto del servizio di pulizia di locali ed uffici comunali.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1406"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA PER L'UTILIZZO DELLA SALA ROCCA IL GIORNO 26/1/2018. COOPERATIVA SOLIDARIETA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1407"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE SCADUTI IN DATA 31/12/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1408"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>Appalto per l'affidamento mediante procedura aperta del servizio di pulizia di locali ed uffici comunali - CIG 730341263D. Impegno di spesa per contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1409"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina di accertamento ed impegno degli importi dovuti dalla A.S.D. Calcio Giovani 2010 di Chiavari (Ge) a titolo  di spese contrattuali per la stipula del contratto di affidamento in concessione del servizio di gestione dell’Impianto Sportivo “Ammiraglio Faggioni”  – Via Ekengren – Lavagna (Ge).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1410"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 8 - LOTTO 1 (VALLE D'AOSTA, PIEMONTE, LIGURIA)" PER L'ANNO 2018 - STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E ENERGETIC S.P.A., RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. DECORRENZA 01 FEBBRAIO 2018 SCADENZA 31 MARZO 2019. CIG MADRE: 6644186BBA - CIG DERIVATO: 726791592F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1411"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto carburante Settore Servizi Tecnici Territoriali - Servizio Manutenzione, relativo al periodo 01/01/2018 – 02/05/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1412"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di materiale edile per l’anno 2018 per effettuare lavori di manutenzione ordinaria in amministrazione diretta su beni di proprietà dell’ente mediante l’utilizzo di Mepa R.d.O. ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) e c. 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. Determinazione a contrarre.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1413"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO SISTEMA DI REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO IN PIAZZA PODESTA' - SECONDA FASE: SISTEMAZIONE DEFINITIVA - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1, ATTO DI SOTTOMISSIONE CON VERBALE NUOVI PREZZI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1414"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>Iimpegno di massima servizio economato 1 semestre 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1415"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1416"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI PRESSO IL SERVIZIO SOCIOEDUCATIVO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1417"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento della gestione della LudoBiblioteca “Libringioco” presso la Civica Biblioteca “Giovanni Serbandini Bini”. Determina a contrattare e approvazione atti della procedura.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1418"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD EFFETTUARE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA , DI DOMENICA 4 MARZO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1419"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMU 2017 IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI LAVAGNA SITO IN GENOVA, VIA CAFFARO 10.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1420"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione aiuole fiorite 2018. Approvazione progetto e determinazione a contrarre.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1421"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1422"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORI PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE SPESA 1° BIMESTRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1423"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per riparazione gruppo frizione al motocarro targa AE12904 in dotazione agli operai del Servizio Manutenzione. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1424"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI POSA IN OPERA DI DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO IL PALAZZO COMUNALE. CIG.: ZBF21C1E1F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1425"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA AREA EMARGINAZIONE ANNO 2018 - APPROVAZIONE SPESA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1426"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA AREA HK ANNO 2018 - APPROVAZIONE SPESA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1427"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE SPESA PER IL 1° BIMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1428"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PRESTAZIONE DOMICILIARE ANFFAS PER UTENTE DISABILE – APPROVAZIONE SPESA ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1429"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI UNA UNITA' IMMOBILIARE DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN LAVAGNA - VIA DANTE CIV. 15, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' CULTURALI O SOCIO RICREATIVE - APPROVAZIONE BANDO PER ASSEGNAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1430"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura n. 2 PC in Convenzione Consip</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1431"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ABBONAMENTO RAI CENTRO ISOLA BLU ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1432"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE RELATIVO ALLA COSTITUZIONE E RESISTENZA IN GIUDIZIO NELLA CAUSA PROMOSSA DINNANZI AL TAR LIGURIA DALLA PORTO DI LAVAGNA S.P.A., PER L'ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE NEGATIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI EX ART. 14-QUATER, NUM. 241/1990, PROT. 32678 DEL 29/09/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1433"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE – APPROVAZIONE SPESA 1° BIMESTRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1434"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di trasporto, noleggio,  montaggio e smontaggio dei tabelloni elettorali per le elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati del 04/03/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1435"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SEPPELLIMENTO SALMA A.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1436"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO UTENTE PRESSO CENTRO BENEDETTO ACQUARONE DI CHIAVARI ANNO 2018 – APPROVAZIONE SPESA 1° BIMESTRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1437"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN LAVAGNA - VIA ROMANA 5 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1438"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ONERE INTEGRAZIONE RETTA UTENTE INSERITA PRESSO RESIDENZA PROTETTA VILLA SORRISO DI RAPALLO PERIODO 1° BIMESTRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1439"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER IL 1° BIMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1440"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO CESSAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE UTENTI DIVERSI – ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1441"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER ATTIVITA' ESISTENTE AI SENSI DEL D.P.R. 151/11 DELL'ASILO NIDO COMUNALE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA' TECNICA PER ADDETTI ANTINCENDIO PRESSO I VIGILI DEL FUOCO -  CIG: Z4D21F71D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1442"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE CON SCADENZA 31/1/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1443"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO GAZZETTA ENTI LOCALI  ANNO 2018 - MAGGIOLI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1444"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2018. SOCIETA' AUTOSTRADE PER L'ITALIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1445"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE PRESSO IL SERVIZIO SOCIOEDUCATIVO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1446"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER RECUPERO SALME SUL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1447"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI TAGLIO VEGETAZIONALE SUL TORRENTE ENTELLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1448"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE DIVERSE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL MESE DI GENNAIO 2018 AI SENSI DEL REGOLAMENTO E PER L'EFFETTUAZIONE DELLE SPESE IN CONTANTI A MEZZO CASSA ECONOMALE. IMPORTO E. 998,62.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1449"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFEZIONE SEGGI POST CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 04/03/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1450"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ATTI NOTIFICATI DA ALTRI COMUNI - 1° BIMESTRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1451"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO 01/01/2018 - 30/04/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1452"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE "CAR CRASH" PER IL TRIENNIO 2018-2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1453"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di allaccio temporaneo linee telefoniche seggi Piazza Podestà e Santa Giulia</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1454"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SEGNALETICA - PERIODO 01/01/2018 - 30/04/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1455"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALI - PRIMO QUADRIMESTRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1456"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PER L'ANNO 2018 DI CARTA E SACCHETTI IGIENICI PER I SERVIZI IGIENICI COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1457"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO SERVIZIO MANUTENZIONE SCUOLABUS IN DOTAZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI - ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1458"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione procedura negoziata per appalto di servizi relativo agli interventi di potatura piante varie territorio comunale 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1459"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione procedura negoziata per appalto relativo alla fornitura di materiale edile per l’anno 2018 per effettuare lavori di manutenzione ordinaria in amministrazione diretta su beni di proprietà dell’ente.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1460"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di materiali di impiantistica elettrica necessari alla manutenzione degli impianti di pubblica iilluminazione e tecnologici comunali. Primo trimestre 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1461"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'INCARICO PROFESSIONALE PER RILASCIO DI ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA - A.P.E. - RELATIVA AD IMMOBILI COMUNALI (LAVAGNA-VIA DANTE CIV. 15). COD. CIG: Z452136CE9 - IMPORTO €. 300,00 + C.P. IVA E TASSA REGIONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1462"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STAGIONALI DI RIPASCIMENTO DEGLI ARENILI - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLE SPESE DI ISTRUTTORIA PER RILASCIO PARERE PREVENTIVO DA PARTE DI ARPAL - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE LIGURE - COD. CIG: Z321DC51B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1463"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento  incarico per costituirsi in giudizio, presso il Tribunale amministrativo regionale della Liguria, nel ricorso proposto dalla Sig.ra C.I., qui pervenuto in data 17 novembre 2017 con prot. gen. 38128, per ottenere “l’ottemperanza, previa adozione di idonea misura cautelare ex art. 55 c.p.a. della sentenza Sez. I, 22 settembre 2016, n. 952, pronunciata nel ricorso R.G.R. 445/2016” e conseguente annullamento di ogni atto preparatorio e successivo, c.i.g. Z5121D3552.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1464"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI RELATIVI A CONCESSIONI FERROVIARIE IN CAPO AL COMUNE DI LAVAGNA - LINEA FERROVIARIA GENOVA-LA SPEZIA - ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1465"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE DA ESEGUIRE SU SPAZZATRICE "DULEVO" TARGATA AFZ307 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AMBIENTE - COD. CIG. ZC921CD248 - IMPORTO €. 3.362,32</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1466"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto carburante Settore Ambiente e Servizi Sociali - Servizio  Ambiente, relativo al primo quadrimestre 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1467"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI VETERINARIE IN CONVENZIONE SU ANIMALI RANDAGI, FERITI O MALATI, RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - COD. CIG. ZCF21E834E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1468"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI SPECIALISTICI ATTI ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI ED INCENDIO PRESSO IL PALAZZO COMUNALE – R.D.O. N. 1842820. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA FO.EL. S.r.l.. CIG ZD721B2A92.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1469"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER IL PERIODO GENNAIO – FEBBRAIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1470"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di impermeabilizzazione porzione copertura torretta lato est Palazzo Spinola. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1471"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONI RETTE ANZIANI RICOVERATI PRESSO RESIDENZE GESTITE DALLA SOCIETA’ “KOS CARE srl” SEDI DI BOTASI, FAVALE E CHIAVARI – APPROVAZIONE SPESA 1° BIMESTRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1472"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONI RETTE ANZIANI RICOVERATI PRESSO OPERE PIE RIUNITE DEVOTO MARINI SIVORI DI LAVAGNA – APPROVAZIONE SPESA 1° BIMESTRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1473"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 PARTE GENERALE – CIG: Z5721E5150</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1474"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESE DI GESTIONE E UTILIZZO AUTOVETTURA IN USO AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI – PERIODO GENNAIO – MAGGIO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1475"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per contributo alla Parrocchia S. Maria del Ponte per locali adibiti a seggio elettorale per le elezioni politiche del 04/03/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1476"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE NUOVA DISPOSIZIONE DEI POSTEGGI NELL'AMBITO DELLA FIERA DELL'AGRICOLTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1477"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI GENNAIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1478"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE E TRASPORTO  CADAVERE  RECUPERATO IN LAVAGNA AREA PORTO DIGA FORANEA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1479"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico per redazione perizia di stima per valutazione economica società partecipata Lavagna Sviluppo SCRL. Affidamento diretto effettuato con le modalità di cui all'art. art. 32, comma 14; ai sensi  dell'art, 36, comma 2, lettera a) e art. 37, comma 1)  del D.Lgs. 50/2016 e sue modificazioni ed integrazioni.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Societa' Partecipate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1480"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA EMARGINAZIONE – APPROVAZIONE SPESA PERIODO FEBBRAIO – DICEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1481"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI PRESSO IL SERVIZIO SOCIOEDUCATIVO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1482"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO PER UTILIZZO SALA ARDESIE IL GIORNO 23.02.2018.ASSOCIAZIONE STELLA POLARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca, Archivio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1483"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL DIRITTO DI ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI CADAVERI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE - MESE DI GENNAIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1484"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL DIRITTO DI USO DELLE SALE COMUNALI PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI - MESE DI FEBBRAIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1485"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura kit  lenzuola e coperte isotermiche monouso per seggi elettorali Elezioni 04/03/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1486"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ROTOLI IN TESSUTO PER SERVIZI IGIENICI PALAZZO COMUNALE E DIPENDENZE ESTERNE ANNO 2018. INITIAL ITALIA SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1487"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo per l'anno 2018 del servizio di manutenzione ed assistenza per i software HALLEY in dotazione all'Ufficio Risorse Umane</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1488"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>Annullamento determina n. 14 del 16/01/2018 di accertamento della somma dovuta per l'utilizzo della Sala Rocca il 26/01/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1489"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo abbonamento anno 2018 banca dati on line "Leggi d'Italia"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1490"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ON LINE “PERSONALE NEWS” - ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1491"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZA PROGRAMMA PRIMUS C AMICUS ANNO 2018 PER UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1492"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE BUONI PASTO “SERVIZIO ELETTORALE” IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1493"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per rimborso spese alle Pubbliche Assistenze per trasporto disabili ai seggi elettorali Elezioni politiche del  04/03/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1494"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto materiale vario necessario allo svolgimento delle Elezioni del 04/03/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1495"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLA SECONDA FASE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO SISTEMA DI REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO IN PIAZZA PODESTÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1496"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI PRESSO IL SERVIZIO SOCIOEDUCATIVO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1497"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati e delle frazioni recuperabili in maniera differenziata agli impianti di recupero/smaltimento, per il territorio del comune di Lavagna fino al 31/12/2020 - Impresa appaltatrice: Super Eco s.r.l.   Contratto n. 5905 del 28/09/2017 -  CIG derivato:  709341680E - APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO DEI NUOVI PREZZI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1498"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'INCARICO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTO CATASTALE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN LAVAGNA - VIA ALLA CHIESA 3 - COD. CIG: Z0222407D0 - IMPORTO €. 750,00 + C.P. ED IVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1499"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di derattizzazione sul territorio comunale. Determinazione a contrattare ed affidamento del servizio. TRATTATIVA DIRETTA . su MEPA n.383170 - Cod. CIG: Z54220409F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1500"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di ripristino del cancello motorizzato di accesso al magazzino comunale di Via Tedisio. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1501"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI RELATIVI A CONCESSIONI DEMANIALI FLUVIALI IN CAPO AL COMUNE DI LAVAGNA - ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1502"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione procedura negoziata per appalto di servizi relativo alla manutenzione aiuole fiorite 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1503"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico professionale per collaudo in corso d' opera tecnico-amministrativo delle opere di urbanizzazione secondaria  -  Ristrutturazione struttura di interesse sociale e collettivo Casa Divina Provvidenza -  all' Arch. Brignardello Paola.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1504"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI STRADE URBANE ED EXTRAURBANE, DI AREE PUBBLICHE E DI SITI DI COMPETENZA COMUNALE IN ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE E PULIZIA DELLE SPIAGGE LIBERE DURANTE LA STAGIONE ESTIVA  -  PELLICANO VERDE SOC. COOP. SOCIALE A R.L. ONLUS DI SESTRI LEVANTE - COD. CIG: 7017420E2A - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1505"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE PER IL SERVIZIO MENSA E PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO CAUSA TRASFERIMENTO AD ALTRA SCUOLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1506"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento somma incassata a seguito emisssione contrassegni disabili gennaio 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1507"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE NEL PERIODO 01/01/2018-31/01/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1508"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento della somma dovuta dal Comune di Cogorno quale rimborso spese funzionamento C.U.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1509"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE SOMME DOVUTE PER ALLLACCI E CANONE LUCI VOTIVE CIMITERI COMUNALI ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1510"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ARGINE DEL FIUME ENTELLA A VALLE DEL PONTE DELLA MADDALENA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1511"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO LEGGE REGIONALE 27/93 A EMIGRATI LIGURI RIENTRATI DEFINITIVAMENTE IN LIGURIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1512"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina di accertamento degli importi dovuti dal Dr. Massimo Capaccioli di La Spezia a titolo  di spese contrattuali per la stipula del relativo contratto inerente “Incarico di medico competente ai sensi della normativa vigente, del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1513"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DELLE SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - LOCALI SITI IN "CONDOMINIO NUOVO BORGO" DI VIA BRIGATE PARTIGIANE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1514"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione aree verdi comunali 2018. Approvazione progetto e determinazione a contrarre.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1515"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E DELLE FRAZIONI RECUPERABILI IN MANIERA DIFFERENZIATA AGLI IMPIANTI DI RECUPERO/SMALTIMENTO, PER IL TERRITORIO DEL COMUNE DI LAVAGNA FINO AL 31-12-2020 - CONTRATTO REP. 5905/2017 -  ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - COD. CIG derivato:  709341680E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1516"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REGOLARIZZAZIONE CATASTALE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN LAVAGNA - VIA CASTAGNOLA (ISTITUTO SCOLASTICO "DON CARLO GNOCCHI") E PIAZZALE BIANCHI (SCUOLA ALBERGHIERA) - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA 1^ FASE DELLA PRESTAZIONE - COD. CIG: Z30225977F - IMPORTO €. 3.300,00 + C.P. ED IVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1517"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (CONSORZIO INTERCOMUNALE DI RIO MARSIGLIA) - I° semestre 2018. COD.CIG 73902123DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1518"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per riparazione impianto frenante al motocarro targa AC54411 in dotazione agli operai del Servizio Manutenzione. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1519"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' DI VIA REZZA  A SEGUITO DEL CROLLO DI UNA PORZIONE DEL MURO D'ARGINE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1520"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN LAVAGNA - VIA ROMANA CIV. 5 - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO SU QUOTIDIANO "IL SECOLO XIX" - COD. CIG Z5F2259575</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1521"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA F.O.U. (FRAZIONE ORGANICA UMIDA - RIF. COD. CER. 20.01.08) PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER IL COMUNE DI LAVAGNA - FG RICICLAGGI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA I° SEMESTRE 2018 COD. CIG: 70708970CC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1522"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per rimozione new jersey in Via Torrente Barassi. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1523"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adeguamento tecnologico e normativo dell'impianto di pubblica illuminazione di Corso Buenos Ayres e zone limitrofe. Affidamento della fornitura di quadro di comamdo - determina a contrarre</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1524"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 15 - LOTTO 7  - SARDEGNA – LIGURIA STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. ED ENEL ENERGIA, RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. DECORRENZA 01 APRILE 2018 SCADENZA 31 MARZO 2019.  CIG MADRE:  713430136E - CIG DERIVATO: 7377643F96</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1525"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>OP0640-DS – LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEL RIO REZZA – TRATTO RICOMPRESO TRA IL POLO OSPEDALIERO DI LAVAGNA E VIA FIESCHI - PRIMO LOTTO FUNZIONALE - SECONDO STRALCIO. PRESA D’ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E COLLAUDO STRUTTURALE PROT. N. 0007474 DEL 28/02/2018. Codice CUP: I63B1000010005 - Codice CIG: 5395168978.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1526"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON AGENZIA ALFA DELLA REGIONE LIGURIA PER PERCORSI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1527"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA PER UTILIZZO AUDITORIUM CAMPODONICO IL GIORNO 31.03.2018. ASSOCIAZIONE TESTIMONI DI GEOVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1528"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura su Mepa di toner per Brother MFC9460CDN in dotazione all'Ufficio LL.PP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1529"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER APPROVAZIONE NUOVO MENU' SCOLASTICO - SCUOLA INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1530"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' CULTURALI O SOCIO RICREATIVE, DI UNA UNITA' IMMOBILIARE DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN LAVAGNA - VIA DANTE CIV. 15 - NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1531"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE INTERVENTO IN VIA DEI DEVOTO, 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Suolo Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1532"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE INTERVENTO IN VICO ALLA MARINA 13-15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Suolo Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1533"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD EFFETTUARE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, DI DOMENICA 4 MARZO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1534"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI / RIVERSAMENTI IMPORTI IMU E TARI ECCEDENTI O NON DOVUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1535"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di rifacimento e messa in sicurezza pavimentazione stradale in vari tratti del centro urbano. Approvazione del certificato di regolare esecuzione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1536"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI PROGETTO PER NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE PER CHIOSCO BALNEARE DA REALIZZARSI SUL LUNGOMARE LABONIA - COD. CIG: Z062266ABE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1537"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA MINORI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1538"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 PARTE SPECIFICA – CIG: Z622258F67</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1539"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL DIRITTO DI ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI CADAVERI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1540"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE NEL PERIODO 01/02/2018-28/02/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1541"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RUOLI PREVIDENZIALI INPS GESTIONE EX INPDAP ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1542"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018 - Z062275418</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1543"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori aggiuntivi potature piante varie territorio comunale 2018. Consuntivazione attività.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1544"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>Noleggio n.1 fotocopiatore multifunzione per sostituzioni apparecchiature obsolete e dotazione dei centri stampa dipartimentali di piano. Affidamento diretto in convenzione CONSIP fotocopiatrici 28 lotto 4 - sul portale www.acquistinretepa.it. Determinazione a contrattare e aggiudicazione fornitura.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1545"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER TARGATO BG210KL E SPAZZATRICE TARGATA AFZ307 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AMBIENTE - N.U. - COD. CIG: Z2A22B45E0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1546"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DELLE SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMMOBILE IN LAVAGNA - VIA CAMPODONICO 60 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1547"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DELLE SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CONDOMINIO IN LAVAGNA VIA CAVOUR 24 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1548"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZI DI RIPARAZIONE FIAT PANDA TARGA CW510TY E DI REVISIONE FIAT DOBLO' TARGA EL971JP IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI TECNICI TERRITORIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1549"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DELLE SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - "CONDOMINIO VIALI RIPAMARE" AREA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1550"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1551"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1552"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DELLE SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - APPARTAMENTO IN GENOVA - VIA CAFFARO 10 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1553"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DELLE SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - POSTI AUTO COPERTI SITI IN "AUTORIMESSA INTERRATA ARENELLE" DI PIAZZA COSTA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1554"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMMA INCASSATA A SEGUITO EMISSIONE CONTRASSEGNI C.U.D.E. - CERTIFICATO UNICO DISABILI EUROPEO - FEBBRAIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1555"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento della somma dovuta per l'utilizzo della Sala Rocca il giorno14/03/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1556"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE DIVERSE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL MESE DI FEBBRAIO 2018 AI SENSI DEL REGOLAMENTO E PER L'EFFETTUAZIONE DELLE SPESE IN CONTANTI A MEZZO CASSA ECONOMALE. IMPORTO €. 1.707,79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1557"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 4/3/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1558"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN GENOVA - VIA CAFFARO CIV. 10 INT. 28 - APPROVAZIONE VERBALE E PRESA D'ATTO ASTA DICHIARATA DESERTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1559"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA QUOTE ISCRIZIONI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 COMUNI DI LAVAGNA E NE ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1560"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ORGANIZZATIVA FINALIZZATA ALLO SVOLGIMENTO DEL CONTROLLO A CAMPIONE PREVISTO DAGLI ARTT. 39BIS – 39TER DELLA L.R. 16/2008 E S.M.I (DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA) ED ARTT. 6 E 24 DEL D.P.R. 380/2001 E S.M.I. (TESTO UNICO DELL’EDILIZIA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1561"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE PRESSO IL SERVIZIO SOCIOEDUCATIVO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1562"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE UFFICIO TRIBUTI ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1563"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>Diritti c.i.e. periodo dal 16/12/2017 - 31/12/2017  impegno e accertamento</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1564"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>accertamento ed impegno diritti carte di identità elettroniche periodo dal 16 al 28 febbraio 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1565"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti relativi alle carte di identità elettroniche periodo dal 01 al 15 febbraio 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1566"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti relativi alle carte di identità elettroniche periodo dal 16 al 31 gennaio 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1567"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>accertamento ed impegno diritti relativi alle carte di identità elettroniche periodo dal 01 al 15/03/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1568"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE DAL SIG. C. M. PER LA TUMULAZIONE PROVVISORIA DELLA SALMA DI C.C..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1569"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina di accertamento degli importi dovuti dall'Ing. Marco Pedemonte a titolo  di spese contrattuali per la stipula della relativa convenzione ad oggetto "CONVENZIONE PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E STRUTTURALE E REDAZIONE DI ELABORATI PER NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE PER CHIOSCO BALNEARE DA REALIZZARSI SULLA PASSEGGIATA LABONIA IN CORRISPONDENZA DEL 3° PENNELLO, NEL COMUNE DI LAVAGNA".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1570"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA EMARGINAZIONE – APPROVAZIONE SPESA PERIODO APRILE – DICEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1571"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA EMARGINAZIONE – APPROVAZIONE SPESA PERIODO APRILE – DICEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1572"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI GENNAIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1573"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA - A TITOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE - DALLA SIG.RA C. M. L. PER LA TUMULAZIONE PROVVISORIA DELLA SALMA DI M. P..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1574"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO FONDO SOCIALE ATO 2017 EROGATO DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1575"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI GENNAIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1576"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA REMOTA PIATTAFORMA SICRAWEB ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1577"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONTRIBUTI ANNO 2018 ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1578"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>Appalto per l’affidamento della gestione della LudoBiblioteca “Libringioco” presso la Civica Biblioteca “Giovanni Serbandini Bini”. Codice Identificativo Gara: ZE721CE818 Approvazione atti di gara ed aggiudicazione dell'appalto.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1579"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU ANNI 2013/2016 (CONTRIBUENTI F.G. e F.A.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1580"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia di locali e uffici comunali a ridotto impatto ambientale. Nomina commissione giudicatrice. CIG: 730341263D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1581"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO DENOMINATA "CANCELLERIA 2"  STIPULATA DALLA REGIONE LIGURIA - SUAR - PER FORNITURA PRODOTTI DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA PER IL PERIODO 28/2/2018-27/2/2020. LYRECO ITALIA SRL CODICE CIG ORIGINARIO 675150917B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1582"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER BORSE DI STUDIO LEGGE REGIONALE 15/2006, ART.12, COMMA1, LETTERA C) "LIBRI DI TESTO" ANNO SCOLASTICO 2017/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1583"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti relativi alle carte di identità elettroniche  periodo dal 01 al 15 gennaio 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1584"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO PREVENTIVO URGENTE DI SPARGIMENTO SALE STRADALE IN PREVISIONE DI ALLERTA NIVOLOGICA NEI GIORNI 25 E 28 FEBBRAIO 2018. CONSUNTIVAZIONE ATTIVITA'.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1585"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE CON MINORE AFFIDATO DAL TRIBUNALE DEI MINORI IN ALLOGGIO PROTETTO – APPROVAZIONE SPESA PERIODO 20 MARZO – 30 APRILE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1586"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER RESISTENZA IN GIUDIZIO NEL RICORSO PROMOSSO DINANZI AL  TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA (R.G. N. 15301/17 ) - COMUNE DI LAVAGNA – C.M. - U.B. S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1587"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO  PER RECUPERO CREDITI NEI CONFRONTI DELLA C.E.S. DEBITO MATURATO IN CONSEGUENZA SENTENZE CORTE DI APPELLO DI GENOVA N. 460 DEL 03/04/2013 E N. 369 DEL 15/03/2013 F.G. - A.V.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1588"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER TARGATO BG210KL IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AMBIENTE - N.U. - COD. CIG: Z2522E9E70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1589"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' CULTURALI O SOCIO RICREATIVE, DI UNA UNITA' IMMOBILIARE DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN LAVAGNA - VIA DANTE CIV. 15 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL CORPO BANDISTICO "CITTA' DI LAVAGNA".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1590"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione procedura negoziata per appalto di servizi relativo alla manutenzione aree verdi comunali 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1591"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORE PIATTAFORME LAVORO ELEVABILI CON STABILIZZATORI– CIG:  ZDE22E4222</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1592"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di messa in sicurezza degli argini del fiume Entella. Determina a contrarre per l'affidamento dell'incarico professionale relativo alla redazione della relazione geologica</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1593"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di disinfestazione da processionaria presso piante di pino site su aree comunali. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1594"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO DI RIPRISTINO DELL'IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA AURELIA IN LOCALITA' ARENELLE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1595"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto n. 15 telecomandi per cancello motorizzato di accesso al magazzino comunale di Via Tedisio. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1596"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLESTIMENTO INTERNO FIAT DOBLÒ TARGA DN253DL E OMOLOGAZIONE PER CAMBIO DESTINAZIONE USO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1597"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO CONDIZIONI CONTRATTUALI PER NOLEGGIO N.1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER SOSTITUZIONI APPARECCHIATURE OBSOLETE E DOTAZIONE DEI CENTRI STAMPA DIPARTIMENTALI DI PIANO. AFFIDAMENTO DIRETTO IN CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 28 LOTTO 4 - SUL PORTALE WWW.ACQUISTINRETEPA.IT. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AGGIUDICAZIONE FORNITURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1598"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI MARZO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1599"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE POSTI AUTO COPERTI IN AUTORIMESSA INTERRATA "ARENELLE" - LOTTI 1, 2, 3 E 4. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTO 2 AL SIG. ARZENI ARDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1600"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di modifica aiuola Via Matteotti sita in adiacenza alle isole ecologiche. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1601"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMMA INCASSATA A SEGUITO EMISSIONE CONTRASSEGNI C.U.D.E. - CERTIFICATO UNICO DISABILI EUROPEO - MARZO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1602"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL DIRITTO DI ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI CADAVERI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE - MESE DI MARZO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1603"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL DIRITTO DI USO DELLA SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI - MESE DI APRILE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1604"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI FUNZIONE AL COMMISSARIO PREFETTIZIO ED AGLI ALTRI MEMBRI DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA – ANNO 2018 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1605"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIMA PARTICOLAREGGIATA DI TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN LAVAGNA (VIA LA LOGGIA, VIA DEGLI ULIVI, VIA REPETTO E VIA DELLA PINETA) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE DI GENOVA TERRITORIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1606"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI STRADE URBANE ED EXTRAURBANE, DI AREE PUBBLICHE E DI SITI DI COMPETENZA COMUNALE IN ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE, E PULIZIA DELLE SPIAGGE LIBERE DURANTE LA STAGIONE ESTIVA, RISERVATO A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SU MePa CON IL CRITERIO DEL MASSIMO RIBASSO – COD. CIG  744234408F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1607"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BIG BAG NECESSARI PER IL SERVIZIO AMBIENTE N.U. - ANNO 2018 - IMPORTO €. 361,00 + IVA - COD. CIG: Z38231919E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1608"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA DEL LOCULO N. 8, FILA 3°, LOTTO SAN LEONARDO - CIMITERO DI CAVI DA PARTE DELLA SIG.RA C. G..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1609"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso all’Agenzia delle entrate dell’attività estimativa istituzionale, riguardante la valutazione di opere abusive, realizzate sul territorio del Comune. Via E.Toti 7/3. Pratica edilizia n. 6367/2016, arch. 204/2005. €. 423,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1610"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME INCASSATE A SEGUITO RILASCIO CONTRASSEGNI SOSTA SOGGETTI  RESIDENTI E PERSONE GIURIDICHE AVENTI SEDE LEGALE NEL COMUNE DI LAVAGNA - 1' TRIMESTRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1611"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1612"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determinazione a contrarre - Procedura per l'affidamento del servizio di gestione dell'impianto sportivo polivalente di Via F.Filzi</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1613"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DAL PIANO TARIFFARIO DEI SERVIZI CIMITERIALI NEL PERIODO 01/01/2018 - 31/03/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1614"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO 3/5/2018-31/10/2018. ADESIONE PROROGA DELLA CONVENZIONE CONSIP "FUEL CARD 6". AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUMI ITALIA SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1615"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA PER UTILIZZO SALA ROCCA IN DATA 4 MAGGIO 2018 - COOPERATIVA SOLIDARIETA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1616"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL DIRITTO DI USO DELLE SALE COMUNALI PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI - MESE DI MARZO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1617"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO E DOCUMENTAZIONE ALLEGATA DI CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DI N. 2 DISTRIBUTORI DI ACQUA MICROFILTRATA, REFRIGERATA, NATURALE E GASSATA - IN BREVE "CASETTA DELL'ACQUA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente, Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1618"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA AREA EMARGINAZIONE ANNO 2018 - APPROVAZIONE SPESA PERIODO APRILE - GIUGNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1619"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA AREA HK ANNO 2018 - APPROVAZIONE SPESA PERIODO APRILE – GIUGNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1620"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d'atto proroga al 1/4/2019 convenzione CONSIP "telefonia mobile 6", avente ad oggetto la fornitura dei servizi di telefonia mobile ed apparecchiature radiomobili con relative sim,.-Codice CIG originario 506320943E  CIG derivato Z7715A2290</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1621"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE – APPROVAZIONE SPESA PERIODO MARZO - LUGLIO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1622"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>regolazione premi polizza infortuni periodo 31/07/2016 - 31/07/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1623"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO D'ASTA PUBBLICO INCANTO PER LA VENDITA DELL'INTERA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIRETTA DETENUTA DAL COMUNE DI LAVAGNA NELLA SOCIETÀ LAVAGNA SVILUPPO S.C.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Societa' Partecipate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1624"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI SACCHI PER IMMONDIZIA NECESSARI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO N.U. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO FORNITURA A SEGUITO DI RDO NUM. 1914016 TRAMITE MEPA ALLA DITTA CADEMARTORI S.R.L. - COD. C.I.G.: Z81232D929</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1625"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso sanzione versata da C.R. ai sensi art. 49 per Pratica Edilizia n. 6915/2017 di cui è stata chiesta l’archiviazione. €. 1.033,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1626"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ANNUALI ALL'ISTITUTO PER BENI ARTISTICI,CULTURALI,NATURALI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PARER, DOVUTE IN SEGUITO ALL'ACCORDO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI INFORMATICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1627"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE DIVERSE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL MESE DI MARZO 2018 AI SENSI DEL REGOLAMENTO E PER L'EFFETTUAZIONE DELLE SPESE IN CONTANTI A MEZZO CASSA ECONOMALE IMPORTO E. 470,20</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1628"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1629"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORI PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE SPESA 2° E 3° BIMESTRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1630"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONI RETTE ANZIANI RICOVERATI PRESSO RESIDENZE GESTITE DALLA SOCIETA’ “KOS CARE srl”  SEDI DI  BOTASI, FAVALE E CHIAVARI – APPROVAZIONE SPESA 2° E 3° BIMESTRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1631"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ONERE INTEGRAZIONE RETTA UTENTE INSERITA PRESSO RESIDENZA PROTETTA VILLA SORRISO DI RAPALLO PERIODO 2° E 3° BIMESTRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1632"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DEI PENNELLI P3 E P5 DANNEGGIATI DALLE MAREGGIATE DELL’INVERNO 2017/18 – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO,  DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1633"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONI RETTE ANZIANI RICOVERATI PRESSO OPERE PIE RIUNITE DEVOTO MARINI SIVORI DI LAVAGNA – APPROVAZIONE SPESA 2° E 3° BIMESTRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1634"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER IL 2° E 3° BIMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1635"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE SPESA PER IL 2° E 3° BIMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1636"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL SIG. P.G. PER LA RETROCESSIONE DEL LOCULO N. 101, FILA 1°, LOTTO SANTA MICHELA - CIMITERO URBANO DI LAVAGNA. PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1637"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER IL 2° E 3° BIMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1638"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DI INCARICO PER REDAZIONE COMPILAZIONE MUD CENSIMENTO R.S.U. E ISCRIZIONE DI ALCUNI MEZZI COMUNALI ALL'ALBO GESTORI - COD. CIG. ZDD232F2F0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1639"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO UTENTE PRESSO CENTRO BENEDETTO ACQUARONE DI CHIAVARI ANNO 2018 – APPROVAZIONE SPESA 2° E 3° BIMESTRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1640"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA EMARGINAZIONE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1641"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL SIG. V. R. PER LA RETROCESSIONE DEL LOCULO N. 3, FILA 3°, LOTTO SAN SILVIO - CIMITERO DI CAVI. PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1642"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA ANZIANI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1643"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per pulizia canali di scolo acque sottostanti la Via Aurelia. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1644"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARI 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1645"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PRIMO SEMESTRE 2018. CIG: ZCF22ECA4C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1646"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE NELLA GESTIONE DELLE PRATICHE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO DEMANIO MARITTIMO - PRIMO TRIMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1647"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico professionale per Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del porticato dell’edificio scolastico E.Riboli. Codice C.I.G.: ZE82331A2E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1648"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di pulizia lungomare Labonia nel tratto compreso tra la stazione FS ed il pennello n. 4. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1649"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA ANZIANI - EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM PER INTEGRAZIONE RETTA ISTITUTO OPR DEVOTO MARINI SIVORI DI LAVAGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1650"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>Estensione dell'incarico professionale di cui alla determina dirigenziale n. 865 del 29/12/2018 per il servizio di supporto al RUP relativamente all'intervento di taglio vegetazionale sul torrente Entella</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1651"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PUBBLICITÀ LEGALE RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI PREVISTI DAL PROGETTO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA NEL QUADRO DEL SISTEMA S.P.R.A.R. 2018-2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1652"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ATTI NOTIFICATI DA ALTRI COMUNI. ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1653"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER RIMBORSO SOMME DI DENARO VERSATE ERRONEAMENTE DAGLI UTENTI A TITOLO DI OBLAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE A LORO CONTESTATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1654"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di cui al progetto "Le Vie dell'Acqua"- Intervento di realizzazione edificio "Il Portale del Parco di Cogorno". Ente Committente: Comune di Cogorno. - Approvazione schema di avviso per presentazione di manifestazione di interesse. Art. 36, comma 2 lett. C) D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1655"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento in entrata recupero arretrati ICI ed IMU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1656"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI CASSA ART. 243 QUINQUIES DECRETO INTERMINISTERIALE 7 NOVEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1657"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2017/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1658"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO HOSTING PER SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI LAVAGNA PORTALE SERVIZI TURISTICI ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1659"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura libri per Civiva Biblioteca anno 2018 tramite RDO su MEPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca, Archivio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1660"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE NEL PERIODO 01/03/2018-31/03/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1661"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DIRITTI CIE PERIODO 16/03-31/03/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1662"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>accertamento ed impegno diritti cie periodo 01/04 al 15/04/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1663"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO HOSTING DEL SITO COMUNE DI LAVAGNA ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1664"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE DI DIFESA REALIZZATE CON I LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEL RIO REZZA, PRIMO LOTTO FUNZIONALE. CIG: Z6E234B769.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1665"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA "FEE FOUNDATION FOR ENVIROMENTAL EDUCATION" (FONDAZIONE PER L'EDUCAZIONE AMBIENTALE). IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 - CODICE CIG: ZFA233E12A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1666"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI PEIRANO LOREDANA - DECORRENZA 15/04/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1667"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTO IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI ANNO  2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1668"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA IN LUNGOMARE LABONIA ADIACENTE AL PENNELLO 3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1669"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI I DOTAZIONE AL SERVIZIO SEGNALETICA FINO AL 31/10/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1670"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE FINO AL 31/10/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1671"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN LAVAGNA - VIA ROMANA CIV. 5 - APPROVAZIONE VERBALE E PRESA D'ATTO ASTA DICHIARATA DESERTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1672"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto carburante Settore Servizi Tecnici Territoriali - Servizio Manutenzione, relativo al periodo 03/05/2018 – 31/10/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1673"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DEI LOCALI SITI NELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA ROMANA CIV. 5 - EX SCUOLA DI CAVI - ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI DOVUTI A VARIO TITOLO PER L'ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1674"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE EX ART. 243 BIS D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, E SS.MM.II.  REVISIONE STRAORDINARIA DI TUTTI I RESIDUI ATTIVI E PASSIVI CONSERVATI IN BILANCIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1675"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REGOLARIZZAZIONE CATASTALE DI TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALI SITI IN VIA LA LOGGIA E IN VIA DEGLI ULIVI - COD. CIG: Z68235ACDF - IMPORTO COMPLESSIVO €. 2'284,50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1676"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DEI LOCALI SITI NEGLI IMMOBILI COMUNALI "PALAZZO ROCCA" IN PIAZZA CORDEVIOLA E "PALAZZO DELLA CULTURA E DELLA MEMORIA" IN PIAZZA RAVENNA - ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI DOVUTI A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER L'ANNO 2018 DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI FIRMATARIE DI APPOSITA CONVENZIONE ATTUATIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1677"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN LAVAGNA - VIA AURELIA CIV. 272 - VILLA SPINOLA GRIMALDI - ASSUNZIONE ACCERTAMENTO RELATIVO AL CANONE DI CONCESSIONE PER L'ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1678"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE DI UNA UNITA' IMMOBILIARE COMMERCIALE DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN LAVAGNA - PIAZZA DELLA LIBERTA' CIV. 45 - EDICOLA - ASSUNZIONE ACCERTAMENTO RELATIVO AL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1679"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN LAVAGNA - PIAZZALE BIANCHI CIV. 1  - SCUOLA ALBERGHIERA - ASSUNZIONE ACCERTAMENTI RELATIVI AL CANONE DI CONCESSIONE E AL RIMBORSO UTENZE PER L'ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1680"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI STRADE URBANE ED EXTRAURBANE, DI AREE PUBBLICHE E DI SITI DI COMPETENZA COMUNALE IN ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE E PULIZIA DELLE SPIAGGE LIBERE DURANTE LA STAGIONE ESTIVA - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO A SEGUITO DI R.D.O. SU MEPA NUM. 1518335 ALLA PELLICANO VERDE SOC. COOP. SOCIALE A R.L. ONLUS DI SESTRI LEVANTE - COD. CIG:744234408F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1681"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>Risoluzione anticipata del Comando temporaneo presso il Comune di Lavagna della dipendente del Comune di Rapallo Geom. Antola Elisabetta</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1682"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE DI UNA UNITA' IMMOBILIARE COMMERCIALE DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN LAVAGNA - PIAZZA CORDEVIOLA' CIV. 17-19 - BAR TAVOLA FREDDA - ASSUNZIONE ACCERTAMENTO RELATIVO AL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1683"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico per registrazione procura generale alle liti.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1684"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA ANNO 2018 DI VESTIARIO, CALZATURE, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E BUFFETTERIA OPERATORI CORPO POLIZIA MUNICIPALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE O.D.A. N. 4283593.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1685"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA PER UTILIZZO SALA ALBINO IN DATA 23/6/2018 DPER SVOLGERVI UNA CONFERENZA SUL TEMA "PSICOLOGIA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1686"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALI FINO AL 31/10/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1687"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1688"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento alla Società Fastweb S.p.A del servizio di connettività e videosorveglianza mediante adesione al contratto quadro stipulato da CONSIP SPA per i servizi del Sistema Pubblico di Connettività SPC2. – Adesione all’accordo quadro OPA ed Approvazione del Piano dei Fabbisogni e contestuale proroga di mesi sei ad Olivetti attuale gestore</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1689"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE NUOVA DISPOSIZIONE DEI POSTEGGI NELL'AMBITO DELLA FIERA DELL'ASCENSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1690"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE EX ART. 243 BIS D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, E SS.MM.II.  REVISIONE STRAORDINARIA DI TUTTI I RESIDUI ATTIVI E PASSIVI CONSERVATI IN BILANCIO:SETTORE IV SERVIZI GENERALI E POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4 - Settore Servizi Generali e Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1691"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento mediante procedura aperta per l’individuazione di un ente attuatore per la realizzazione dei servizi previsti dal progetto di accoglienza integrata nel quadro del sistema S.P.R.A.R. di cui è titolare il Comune di Cogorno, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2016, per il triennio 2018-2020. CIG 7278420630 - CUP F57B17000210005. Assunzione impegno di spesa per pagamento contributo all'ANAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1692"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE DIVERSE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL MESE DI APRILE 2018 AI SENSI DEL REGOLAMENTO E PER L'EFFETTUAZIONE DELLE SPESE IN CONTANTI A MEZZO CASSA ECONOMALE. IMPORTO €792,31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1693"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>accertamento ed impegno diritti CIE periodo dal 16 al 30 aprile 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1694"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL DIRITTO DI ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI CADAVERI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE - MESE DI APRILE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1695"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA PER UTILIZZO DELL'AUDITORIUM CAMPODONICO IN DATA 23/05/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1696"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ON LINE AL SECOLO XIX - ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1697"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento della somma dovuta per l'utilizzo di Sala Albino il 25/05/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1698"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento mediante procedura aperta per l’individuazione di un ente attuatore per la realizzazione dei servizi previsti dal progetto di accoglienza integrata nel quadro del sistema S.P.R.A.R. di cui è titolare il Comune di Cogorno, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2016, pubblicato nella G.U. n. 200 del 27/08/2016, per il triennio 2018- 2020.  Approvazione atti di gara. CIG 747620685B CUP F57B17000210005 C.P.V 85311000-2 (Servizi di assistenza sociale con alloggio)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1699"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSUNTIVO E RENDICONTAZIONE DEL  LAVORO STRAORDINARIO RESOSI NECESSARIO PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1700"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO INDENNITA' EX ARTT. 24 E 27 D.LGS N. 151/2001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1701"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto di minuteria e materiale di consumo per la manutenzione/installazione delle docce presenti sul litorale nei tratti di spiaggia libera. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1702"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1703"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RLS (RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1704"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE EX ART. 243 BIS D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, E SS.MM.II.  REVISIONE STRAORDINARIA DI TUTTI I RESIDUI ATTIVI E PASSIVI CONSERVATI IN BILANCIO. AREA SERVIZI TECNICI TERRITORIALI -AMBIENTE SERVIZI SOCIALI – UFFICI DI STAFF EGRETERIA GENERALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1705"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE CON MINORE AFFIDATO DAL TRIBUNALE DEI MINORI IN ALLOGGIO PROTETTO – APPROVAZIONE SPESA PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1706"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMMA INCASSATA A SEGUITO EMISSIONE CONTRASSEGNI C.U.D.E. - CERTIFICATO UNICO DISABILI EUROPEO - APRILE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1707"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME INCASSATE PER RILASCIO CONTRASSEGNI RESIDENTI - 1' QUADRIMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1708"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE EX ART. 243 BIS D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, E SS.MM.II.  REVISIONE STRAORDINARIA DI TUTTI I RESIDUI ATTIVI E PASSIVI CONSERVATI IN BILANCIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1709"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>Estensione dell'incarico professionale di cui alla determina dirigenziale n. 200 del 03/04/2018 per il servizio di supporto al RUP relativamenteal servizio di supporto al RUP relativamente alle indagini gegnostiche necessarie per la progettazione dei lavori di messa in sicurezza dell'argine del fiume Entella</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1710"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1711"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento di entrata relativo all'intervento di messa in sicurezza dell'argine del fiume Entella</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1712"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESi DI FEBBRAIO E MARZO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1713"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina di accertamento ed impegno dell'importo dovuto dall'Associazione Corpo Bandistico "Città di Lavagna" a titolo  di spese contrattuali (imposta di registrazione) per la stipula del contratto inerente la concessione onerosa di un immobile di proprietà comunale ubicato in Lavagna (Ge), Via Dante n. 15.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1714"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO - DISCIPLINA DELLE OPERE REALIZZATE IN VIOLAZIONE DEL VINCOLO PAESAGGISTICO E  L’ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA A SEGUITO DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL D.P.R. N. 31/2017 PRESSO COMUNE DI RECCO, 9 MAGGIO 2018 €. 350,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1715"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto Bandiere Blu anno 2018 da apporre sulle spiagge del litorale lavagnese. COD. CIG:ZC823822B7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1716"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL SENTIERO PEDONALE CHE COLLEGA IL CENTRO URBANO ALLE FRAZIONI COLLINARI FINO AL BORGO DI CAVI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA STESURA DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1717"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI APRILE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1718"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO ALL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ANNI 2018-2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1719"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per servizio di montaggio e smontaggio delle scale di accesso alla spiaggia lungomare Labonia. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1720"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE ATTIVITÀ INVERNALE ANNO 2018 CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU VERSATA IN MISURA DOPPIA - MINORI W.G. E W.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1721"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento mediante procedura aperta per l’individuazione di un ente attuatore per la realizzazione dei servizi previsti dal progetto di accoglienza integrata nel quadro del sistema S.P.R.A.R. di cui è titolare il Comune di Cogorno, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2016 per il triennio 2018 - 2020. CIG 747620685B - CUP F57B17000210005 Assunzione impegno di spesa per pagamento contributo ANAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1722"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DELLE SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CONDOMINIO IN LAVAGNA VIA CAVOUR 24 - ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1723"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di cui al progetto "Le Vie dell'Acqua"- Intervento di realizzazione edificio "Il Portale del Parco di Cogorno". Ente Committente: Comune di Cogorno. -Approvazione della documentazione di gara. C.U.P. F47B16000040005 C.I.G. 74687439B1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1724"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIMA PARTICOLAREGGIATA DI IMMOBILI E TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN LAVAGNA (VIA SORLANA 7, VIA ROMANA 5, VIA SENAXI 5B, PIAZZA DON MICHELE COSTA, VIA COSTA E TERRENI "LASCITO ARZENO") - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE DI GENOVA TERRITORIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1725"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi di accertamento IMU per omessi e/o parziali versamenti relativi all'anno di imposta 2013</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1726"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento alla Ditta On-Line s.n.c. servizio di assistenza e manutenzione sowftware S.O.L. per Biblioteca Civica – Determinazione a contrattare ed assunzione impegno di spesa. Anno 2018 (1° semestre)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca, Archivio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1727"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI E COMPONENTI ELETTRICI ATTI ALL’ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO E.RIBOLI. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA MECI S.R.L. CIG: Z4323A019D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1728"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PERCORSO INTEGRATO DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA AREA HK  UTENTE C.B. PERIODO GIUGNO – DICEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1729"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICO INCANTO PER LA VENDITA DELL'INTERA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIRETTA DETENUTA DAL COMUNE DI LAVAGNA NELLA SOCIETÀ LAVAGNA SVILUPPO S.C.R.L. - presa d'atto gara deserta</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Societa' Partecipate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1730"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>accertamento ed impegno diritti CIE periodo dal 01 al 15 maggio 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1731"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA PER L'UTILIZZO DI SALA ALBINO IL GIORNO 09/06/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1732"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di cui al progetto "Le Vie dell'Acqua"- Intervento di realizzazione edificio "Il Portale del Parco di Cogorno". Ente Committente: Comune di Cogorno. C.U.P. F47B16000040005. C.I.G.  74687439B1. Assunzione impegno di spesa per pagamento contributo ANAC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1733"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE NEL PERIODO 01/04/2018 - 30/04/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1734"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina della commissione giudicatrice per l'appalto del servizio di gestione dell'impianto sportivo polivalente di via F. Filzi.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1735"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ACCATASTAMENTO DI UN LOCALE DI DEPOSITO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN LAVAGNA - LOC. S. GIULIA - VIA COSTA - COD. CIG: ZCF23A6037 - IMPORTO COMPLESSIVO €.1'015,04</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1736"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PORTICATO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO E.RIBOLI, PIAZZA INNOCENZO IV N. 13. AI SENSI DELL'ART 163 DEL D.LEG.VO 50/2016 – APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA. Codice C.I.G.: Z252320031.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1737"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI IMPIANTISTICA ELETTRICA NECESSARIA ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E TECNOLOGICI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1738"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto carburante Settore Ambiente e Servizi Sociali - Servizio  Ambiente, periodo maggio - ottobre 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1739"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI IDRAULICI ATTI ALL’ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO E.RIBOLI. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA S.I.R.E.A. S.R.L. CIG: ZA323A225A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1740"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>Corresponsione quota alla Città Metropolitana come da Convenzione tra Città Metropolitana di Genova e l'Amministrazione Comunale di Lavagna per la gestione condivisa del Sistema Bibliotecario (1° semestre 2018)     € 537,00 Iva inclusa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca, Archivio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1741"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679 – GENERAL DATA PROTECTION  REGULATION (GDPR). DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (DATA PROTECTION OFFICIER – D.P.O.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1742"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI  DA RISCOSSIONE DEI  DIRITTI DI SEGRETERIA  - 1 QUADRIMESTRE  2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1743"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AD INGIUNZIONI EMESSE NEGLI ANNI PRECEDENTI DAL CORPO POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1744"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI DI ACQUA MICROFILTRATA NATURALE E GASSATA - IN BREVE "CASETTA DELL'ACQUA" E MODALITA' DI GESTIONE  - NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1745"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE ATTI DI GARA CONCESSIONE DECENNALE DI SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA CON ANNESSO CHIOSCO E STRUTTURE DI SERVIZIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1746"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura aperta per l'affidamento in gestione, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della navigazione, di spiaggia libera attrezzata con annesso chiosco e strutture di servizio da realizzarsi a cura del gestore in corrispondenza del Pennello P3, nel Comune di Lavagna. Approvazione atti di gara. CIG 749384220D CPV 92332000-7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1747"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA A NOLEGGIO DI BAGNI MOBILI DA INSTALLARE PRESSO IL LUNGOMARE DI LAVAGNA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO FORNITURA A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA NUM. 502280 TRAMITE MEPA ALLA DITTA SEBACH S.R.L. UNIPERSONALE DI CERTALDO (FI) - COD. CIG. ZC023B33E0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1748"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA A VERSAMENTO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA, SANZIONI AMMINISTRATIVE E PROVENTI CONDONO EDILIZIO - I TRIMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1749"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESE DI GESTIONE E UTILIZZO AUTOVETTURA IN USO AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI – PERIODO GIUGNO – OTTOBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1750"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DEL CENTRO ESTIVO DIURNO ISOLA BLU – PERIODO DAL 18.06.2018 AL 3.08.2018 E DAL 20.08.2018 AL 31.08.2018 – IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE ALLA DITTA VOLPI PIETRO SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1751"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione della procedura negoziata con R.D.O. su piattaforma MEPA per le indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche necessarie per la progettazione dei lavori di messa in sicurezza degli argini del fiume Entella</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1752"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento  incarico professionale per l'accatastamento di alcuni impianti sportivi di proprietà comunale.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1753"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per riparazioni meccaniche ai motocarri in dotazione agli operai del Servizio Manutenzione. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1754"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per fornitura e messa a dimora di n. 3 piante di ceratonia siliqua presso i giardini di Cavi Arenelle. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1755"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI CORPI SPAZZANTI NECESSARI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO N.U. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO FORNITURA A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA NUM. 502090 TRAMITE MEPA ALLA DITTA NUOVA FRATELLI DONDI S.R.L. - COD. C.I.G.: ZB123C097F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1756"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura aperta per l'affidamento in gestione, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della navigazione, di spiaggia libera attrezzata con annesso chiosco e strutture di servizio da realizzarsi a cura del gestore in corrispondenza del Pennello P3, nel Comune di Lavagna. Rettifica atti di gara. CIG 749384220D CPV 92332000-7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1757"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE LEGALI EFFETTUATE DA PRIVATI E DI COMPETENZA DELLO STUDIO LEGALE AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1758"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia di locali ed uffici comunali a ridotto impatto ambientale CIG 730341263D.  Aggiudicazione definitiva efficace.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1759"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI DI ACQUA MICROFILTRATA NATURALE E GASSATA - IN BREVE "CASETTA DELL'ACQUA" E MODALITA' DI GESTIONE  - NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1760"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D'USO PER ANNI 99 (NOVANTANOVE) DI UN DEPOSITO FUNEBRE DI FAMIGLIA A NUMERO 2 (DUE) POSTI SALMA, GIA' PRECEDNTEMENTE ASSEGNATO IN CONCESSIONE, IDENTIFICATO CON IL  PROGRESSIVO LOTTO N. 1, 2° STRALCIO ED UBICATO NELLA ZONA AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI SANTA GIULIA. INDIZIONE DI ASTA PUBBLICA. APPROVAZIONE DEL BANDO PUBBLICO DI GARA E NOMINA DELLA COMMISSIONE INCARICATA DELLA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1761"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico professionale per la redazione di attività professionali inerenti i terreni espropriati posti in fregio al Rio Rezza ed individuati a C.T. al Foglio 4 mappali 1712-1713. Codice C.I.G.: Z4423CE13C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1762"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto cartellonistica Bandiere Blu anno 2018 da apporre sulle spiagge del litorale lavagnese.COD. CIG: Z1A23C904D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1763"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA A CESSIONE TFS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1764"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di messa in sicurezza dell'argine del fiume Entella. Affidamento incarico professionale per la redazione della valutazione di incidenza ambientale - sito rete natura 2000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1765"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER  ASSISTENZA E SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA DISAMINA DELLA PRATICA URBANISTICA RELATIVA AL COMPLESSO IMMOBILIARE RESIDENCE ASTORIA ALL' AVV. BORELLO MATTEO. CIG : ZE423BBC0F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Arredo Urbano, Immobili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1766"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA CENTRALE TERMICA NELLA SCUOLA INFANZIA DI VIA COLOMBO. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA A.R. Impianti s.r.l.. CIG: ZA223C4048.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1767"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decespugliamento e sfalcio bordi strade comunali 2018. Approvazione progetto e determinazione a contrarre.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1768"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMMA INCASSATA E CONTESTUALE IMPEGNO PER PROCEDERE AL RIMBORSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1769"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMMA INCASSATA A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1770"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura negoziata per la realizzazione di opere di cui al progetto di "Sistemazione definitiva delle aree utilizzate quale stoccaggio provvisorio durante le fasi di emergenza dell’alluvione del 25.10.2011 in Localita’ Termine e Colle di Gritta lungo la S.P. 370 DIR B". Ente Committente: Comune di Monterosso al Mare (SP). Approvazione schema di avviso per presentazione di manifestazione di interesse. Art. 36, comma 2 lett. C) D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1771"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' CULTURALI O SOCIO RICREATIVE, DI UNA UNITA' IMMOBILIARE DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN LAVAGNA - VIA DANTE CIV. 15 - APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL CORPO BANDISTICO "CITTA' DI LAVAGNA".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1772"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura aperta per l'affidamento in gestione di spiaggia libera attrezzata con annesso chiosco e strutture di servizio da realizzarsi a cura del gestore in corrispondenza del Pennello P3. Assunzione impegno di spesa per pagamento contributo Autorità Nazionale Anticorruzione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1773"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>rinnovo adesione ANUSCA anno 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1774"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL DIRITTO DI USO DELLE SALE COMUNALI PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI - MESE DI MAGGIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1775"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adesione DEA Demografici Associati anno 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1776"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia di locali ed uffici comunali a ridotto impatto ambientale. Accertamento della somma dovuta dall'aggiudicatario per rimborso spese di pubblicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1777"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento di entrata per rimborsi relativi ad utenze idriche impianto sportivo di Via F. Filzi</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1778"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI MAGGIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1779"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l’acquisto di minuteria e materiale di consumo per interventi di manutenzione ordinaria in amministrazione diretta su beni di proprietà dell’ente. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1780"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER ASSISTENZA E DIFESA DEL COMUNE DI LAVAGNA NELLA QUALITA' DI PARTE CIVILE COSTITUITA NEL PROCEDIMENTO PENALE N.12506/13/21 RGNR PROCURA DI GENOVA - N.4800/17 RG GIP - N.110/2018 RG CA - FASE DEL GIUDIZIO DI APPELLO  CIG: ZB223D542F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1781"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di gestione dell'impianto sportivo "Ammiraglio Faggioni" - Via Ekengren - accertamento di entrata canone 1^ semestre 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1782"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di redazione e stipula di atto di costituzione servitù di passaggio necessaria per l’accessibilità alle opere di difesa del Rio Rezza – Affidamento allo Studio Notarile Dott.ssa Alessandra Lai – C.I.G.  Z4F23DC2C4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1783"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA PER LA PROCEDURA DI CONCESSIONE DELLE AREE COMUNALI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1784"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adesione alla procedura di gara svolta dalla CUC consortile relativa al servizio di pulizia di locali ed uffici comunali a ridotto impatto ambientale;  CIG ORIGINARIO 730341263D/ CIG DERIVATO  7516252F5A/ Aggiudicatario FIDENTE SPA di Genova</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1785"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N.1 OPERATORE PROFESSIONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI –  CATEGORIA B3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1786"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di redazione e stipula di atto di permuta aree tra Comune e soggetto privato nell'ambito dei Lavori di Regimazione Idraulica del Rio Rezza, Primo Lotto. CIG Z6523E29C3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1787"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>accertamento ed impegno dei  diritti relativi alle CIE periodo dal 16 al 31 maggio 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1788"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto modulo software Siope+ per ufficio Ragioneria tramite ODA su Mepa-Consip</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1789"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL DIRITTO DI ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI CADAVERI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1790"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE RISORSE DA PARTE DELLA REGIONE LIGURIA PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA DIFESA DEL SUOLO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1791"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI APRILE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1792"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN LAVAGNA - VIA CAMPODONICO 60 - ACCERTAMENTO DELL'IMPORTO DOVUTO PER L'ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1793"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONI RELATIVI A CONCESSIONI FERROVIARIE IN CAPO AL COMUNE DI LAVAGNA - LINEA FERROVIARIA GENOVA-LA SPEZIA - ASSUNZIONE UTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1794"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA A NOLEGGIO DI BAGNI MOBILI DA INSTALLARE PRESSO IL LUNGOMARE DI LAVAGNA - ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG. ZC023B33E0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1795"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento della fornitura di materiali e componenti elettrici atti alla manutenzione degli impianti di illuminazione votiva. Determina a contrarre e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1796"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI E COMPONENTI ELETTRICI ATTI ALL’ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI  DELL'EDIFICIO CHE OSPITA L'ASILO NIDO COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA MECI S.R.L. CIG: ZE323EE0C1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1797"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>acquisto fascia tricolore per celebrazioni con stemma Comune e Repubblica, acquisto su MEPA strumento ordine diretto. Impegno di spesa ed approvazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1798"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI BOE DI SEGNALAZIONE DEI 200 M. DALLA LINEA DI BATTIGIA - SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO COMUNALE - STAGIONE BALNEARE 2018 - COD. CIG: ZD023F8A28</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1799"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno di spesa per affidamento servizio di manutenzione mezzo autopiattaforma in dotazione al servizio impianti tecnologici.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1800"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE DI VIA COLOMBO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1801"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno di spesa per conferimento incarico professionale di adeguamento normativo antincendio della scuola elementare Vera Vassalle nella frazione di Cavi</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1802"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMMA INCASSATA A SEGUITO EMISSIONE CONTRASSEGNI C.U.D.E. - CERTIFICATO UNICO DISABILI EUROPEO - MAGGIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1803"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMMA INCASSATA A SEGUITO EMISSIONE BOLLINI  PER RESIDENTI - MAGGIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1804"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER GLI ALUNNI DISABILI - L.R. 15/2006 ART.15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1805"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL SIG. B. P. PER LA RETROCESSIONE DEL LOCULO N. 19, FILA 2°, LOTTO SAN GIUSEPPE - CIMITERO DI CAVI. PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1806"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL SIG. C. M. PER LA RETROCESSIONE DEL LOCULO N. 45, FILA 4°, LOTTO SAN CAMILLO - CIMITERO DI LAVAGNA. PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1807"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER RECUPERO ARRETRATI IMU, SANZIONI ED INTERESSI ARRETRATI IMU,TARSU,TARES, TARI E SPESE POSTALI SU PROVVEDIMENTI DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1808"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO RELATIVO AGLI ONERI COMMISSIONI STRAORDINARIE DI CUI ALL'ARTICOLO 144 TUEL (ART. 1, C. 704, L. 296/06) – ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1809"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA PER L'UTILIZZO DI SALA ALBINO IL 28/06/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1810"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI LAVAGNA IN SCADENZA AL 30 GIUGNO 2018 E 31 LUGLIO 2018. N. 4 LOTTI. DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1811"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto carburante ufficio impianti tecnologici</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1812"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2018 PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI EFFETTUATO DA PRIVATI E DI COMPETENZA DELLO STUDIO LEGALE AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1813"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA  AICCRE - ANNO 2018 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1814"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER DIFESA ED ASSISTENZA IN GIUDIZIO NEL RICORSO IN APPELLO IN CONSIGLIO DI STATO   AVVERSO LA SENTENZA DEL T.AR. LIGURIA N. 00399/2018  DEL  11/04/2018 ALL' AVV. M. B..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1815"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO NECESSARIO PER L'ACCATASTAMENTO DI UN LOCALE DI DEPOSITO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN LAVAGNA - LOC. S. GIULIA - VIA COSTA - COD. CIG: ZCF23A6037 - IMPORTO COMPLESSIVO €. 824,72</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1816"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rifacimento copertura fasciatoio per Asilo Nido comunale – Affidamento diretto a Ditta Medda di Lavagna.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1817"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento di entrata delle risorse da parte della Regione Liguria per gli interventi afferenti la costa ai sensi dell'art. 21 della L.R. n.41/2013 per l'anno 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1818"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per la stampa di brochure degli eventi estivi - Anno 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1819"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CUI AL PROGETTO DI "SISTEMAZIONE DEFINITIVA DELLE AREE UTILIZZATE QUALE STOCCAGGIO PROVVISORIO DURANTE LE FASI DI EMERGENZA DELL’ALLUVIONE DEL 25.10.2011 IN LOCALITA’ TERMINE E COLLE DI GRITTA LUNGO LA S.P. 370 DIR B"- COMUNE DI MONTEROSSO AL MARE (SP). Approvazione della documentazione di gara. C.U.P. B84H14000350007 C.I.G. 7546818739</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1820"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI DI ACQUA MICROFILTRATA NATURALE E GASSATA - IN BREVE "CASETTA DELL'ACQUA" E MODALITA' DI GESTIONE - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA DITTA GRAVAGNO SANDRO DI ALBENGA (SV)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1821"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME INCASSATE PER DIRITTI DI SEGRETERIA, RIMBORSO STAMPATI, CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (C.I.E.) E CARTE DI IDENTITA' - PERIODO DICEMBRE 2017 E GENNAIO/MAGGIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1822"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura vestiario e dpi per personale N.U. affidamento diretto alla ditta Jefe Sas</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1823"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno dei diritti relativi alle CIE periodo dal 01 al 15 giugno 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1824"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina di accertamento ed impegno degli importi dovuti dalla Ditta Fidente S.p.a. di Genova a titolo  di spese contrattuali (diritti di segreteria, imposte di registrazione e di bollo) per la stipula del relativo contratto inerente l'appalto quinquennale del servizio di pulizia di locali ed uffici comunali.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1825"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SALVAMENTO SULLE SPIAGGE LIBERE DEL LITORALE DI LAVAGNA - STAGIONE BALNEARE 2018 - AGGIUDICAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE TIGULLIO COOP A R.L. DI LAVAGNA - COD. CIG:ZA723C4C6A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1826"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di rifacimento griglia acque bianche Via Rezza civ. 24. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1827"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER RESISTENZA IN GIUDIZIO NEL RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR DELLA LIGURIA  DA R. S.R.L. PER L'ANNULLAMENTO PREVIA IMMEDIATA SOSPENSIONE DELL'ATTO PROT. N. 15889 DEL 08/05/2018 – CIG ZDC241950A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1828"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 150/2012 SULL'UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI – CIG: ZD02417850</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1829"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>rimborso diritti di segreteria non dovuti per comunicazione deroga al rumore per cantiere edile temporaneo di durata massima di trenta giorni- Via Cesare Battisti 32</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1830"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI MAGGIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1831"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURE VARIE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DI SPIAGGE LIBERE ACCESSIBILI AI DISABILI E AGLI ANIMALI DOMESTICI - DITTA RAMBERTI S.R.L. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - CID. CIG: Z3C23DC191</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1832"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di movimentazione palchi ed attrezzature varie per le manifestazioni estive 2018- Determinazione a contrattare, approvazione progetto e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1833"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI USURATI AUTOMEZZO FIAT PANDA IN DOTAZIONE AL SETTORE TECNICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1834"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA STIPULAZIONE IN DATA 21.05.2018 DEL CCNL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI; IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEGLI EMOLUMENTI ARRETRATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1835"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI COMPETENZA COMUNALE PER ATTIVITÀ DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE EX ART. 5 L.R. 20/99 – IMPEGNO DI SPESA PER 1° SEMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1836"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione procedura negoziata per appalto di servizi relativo all'intervento di decespugliamento e sfalcio bordi strade comunali 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1837"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA FONDO PER LE POLITICHE SOCIALI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 (COMUNI DI LAVAGNA E NE) ANNO 2018 – 1° TRANCHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1838"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per esecuzione di n. 2 interventi di pulizia aree verdi Besanza, aree ex colonia Cogne, Piazzale Giovanni XXIII, chiesa Cavi Borgo, Belvedere Cavi. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1839"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP SITO IN LAVAGNA VIA SANTA GIULIA 15C/10, SULLA BASE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO 01/10/2014.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1840"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di cui al progetto di "sistemazione definitiva delle aree utilizzate quale stoccaggio provvisorio durante le fasi di emergenza dell’alluvione del 25.10.2011 in Localita’ Termine e Colle di Gritta lungo la S.P. 370 DIR B". Comune di Monterosso al Mare. Assunzione impegno di spesa per pagamento contributo ANAC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1841"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO ASSICURATIVO IN CORSO RC PATRIMONIALE PER IL PERIODO 30/06/2018-30/09/2018. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – ARTT. 32 E 63 D.LGS. N. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1842"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per la stampa di brochure degli eventi estivi - Anno 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1843"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI BENEDETTI SIMONA - DECORRENZA 30/06/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1844"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA AREA HK ANNO 2018 - APPROVAZIONE SPESA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1845"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONI RETTE ANZIANI RICOVERATI PRESSO RESIDENZE GESTITE DALLA SOCIETA’ “KOS CARE srl” SEDI DI BOTASI, FAVALE E CHIAVARI – APPROVAZIONE SPESA 2° SEMESTRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1846"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE CON MINORE AFFIDATO DAL TRIBUNALE DEI MINORI IN ALLOGGIO PROTETTO – APPROVAZIONE SPESA PERIODO 3°TRIMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1847"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORI PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE SPESA 3° TRIMESTRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1848"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER IL 3° TRIMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1849"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA AREA EMARGINAZIONE ANNO 2018 - APPROVAZIONE SPESA 2° SEMESTRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1850"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE SPESA PER IL 3° TRIMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1851"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA QUOTE ISCRIZIONI CENTRO ESTIVO DIURNO ISOLA BLU ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1852"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER IL 3° TRIMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1853"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ONERE INTEGRAZIONE RETTA UTENTE INSERITA PRESSO RESIDENZA PROTETTA VILLA SORRISO DI RAPALLO PERIODO 2° SEMESTRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1854"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MINI ISOLE ECOLOGICHE DA POSIZIONARE SULLE SPIAGGE LIBERE DEL LITORALE LAVAGNESE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO FORNITURA A SEGUITO DI RDO NUM. 1988007 TRAMITE MEPA ALLA DITTA DBM INTERNATIONAL S.R.L. DI LAMEZIA TERME (CZ)  - COD. C.I.G.: Z81242E553</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1855"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER ADEMPIMENTI FISCALI ALLA DOTT.SSA ELENA GIOVANELLI - PIAZZA N.S. DELLA SPERAZNZA 7 - CASARZA LIGURE - CIG: Z292426F7B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1856"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI MASSIMA SERVIZIO ECONOMATO SECONDO SEMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1857"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE: PALESTRE, PALAZZETTO DELLO SPORT, IMPIANTI TENNIS E PARCO DEL COTONIFICIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1858"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE TECNICO –  CAT. C1 - GEOMETRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1859"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' CULTURALI O SOCIO RICREATIVE, DI UNA UNITA' IMMOBILIARE DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN LAVAGNA - VIA DANTE CIV. 15 - IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CORPO BANDISTICO "CITTA' DI LAVAGNA".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1860"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso oneri versati per S.C.I.A. 4616 del 06/02/2018, pratica edilizia 7348/2018, di cui la titolare ha chiesta l’annullamento. €. 1.142,66.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1861"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA DIFESA DEL COMUNE DI LAVAGNA NEL GIUDIZIO R.G.R. 97/2012 PROMOSSO AVANTI IL T.A.R. DELLA LIGURIA DALL'AGENZIA DEL DEMANIO ANCHE NEI CONFRONTI DEI BAGNI ENRICA S.N.C. PER L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA SINDACALE EX ART. 54 T.U.E.L. NUM. 63 DEL 12/11/2011 - COD. CIG: ZA5243B9FC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1862"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA DIFESA DEL COMUNE DI LAVAGNA NEL GIUDIZIO R.G.R. 262/2012 PROMOSSO AVANTI IL T.A.R. DELLA LIGURIA DALL'AGENZIA DEL DEMANIO ANCHE NEI CONFRONTI DEI BAGNI CENTRO SPORT NAUTICI PER L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA SINDACALE EX ART. 54 T.U.E.L. NUM. 65 DEL 15/11/2011 - COD. CIG: Z6C243BB4A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1863"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA B.MORDINI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1864"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI E RESISTERE IN GIUDIZIO NELLA CAUSA PROMOSSA DALLA SOCIETA' B. S.A.S. DINNANZI AL TAR LIGURIA PER L'ANNULLAMENTO DELLE DELIBERAZIONI DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 1 DEL 10 GENNAIO 2018 E N. 4 DEL 13 MARZO 2018 RELATIVE RISPETTIVAMENTE ALL'ADOZIONE DEL PROGETTO DI UTILIZZO DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME COMUNALI E ALLA PRONUNCIA SULLE OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 11 BIS COMMA 1, L.R. 13/1999 - AVV. MATTEO BORELLO GENOVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1865"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER DIFESA ED ASSISTENZA IN GIUDIZIO NEL RICORSI AL T.A.R LIGURIA  PRESENTATI DA B.M. - G.V. - B.R. - N.C. &amp; C. S.A.S. ALL' AVV. M. B.. - CIG : ZA22422925</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1866"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONI RETTE ANZIANI RICOVERATI PRESSO OPERE PIE RIUNITE DEVOTO MARINI SIVORI DI LAVAGNA – APPROVAZIONE SPESA 2° SEMESTRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1867"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (CONSORZIO INTERCOMUNALE DI RIO MARSIGLIA) - 2° semestre 2018. COD.CIG 73902123DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1868"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALI DI IMPIANTISTICA  ELETTRICA NECESSARI ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E TECNOLOGICI COMUNALI. PER IL  SECONDO SEMESTRE 2018. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1869"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di noleggio dell'impianto luci di sicurezza, luminarie ed impianti elettrici per l'evento Torta dei Fieschi - Anni 2018-2019-2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1870"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per affidamento incarico all'Avv. Marco Sarteschi per la costituzione in giudizio nella causa proposta dinnanzi al Tribunale di Genova da parte del Sig. B.A. contro il Comune di Lavagna per ottenere la riforma della sentenza n. 233/2017 del Giudice di Pace di Chiavari.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1871"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE DIVERSE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEI MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2018 AI SENSI DEL REGOLAMENTO E PER L'EFFETTUAZIONE  DELLE SPESE IN CONTANTI A MEZZO CASSA ECONOMALE. iMPORTO €. 1.512,58</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1872"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura anno 2018 marche temporali per firma digitale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1873"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL DIRITTO DI USO DELLE SALE COMUNALI PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI - MESE DI GIUGNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1874"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMMA INCASSATA A SEGUITO EMISSIONE CONTRASSEGNI SOSTA RESIDENTI - MESE GIUGNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1875"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMMA INCASSATA A SEGUITO EMISSIONE CONTRASSEGNI C.U.D.E. - CERTIFICATO UNICO DISABILI EUROPEO - GIUGNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1876"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL DIRITTO DI ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI CADAVERI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1877"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRANCHIGIE DA CORRISPONDERE ALLA SOCIETÀ ASSICURATRICE A FRONTE LIQUIDAZIONI DANNI R.C.T. - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1878"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento delle entrate derivanti dall'attività istituzionale del Corpo Polizia Municipale nel periodo 01/06/2018 - 30/06/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1879"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento delle entrate derivanti dall'attività istituzionale del Corpo Polizia Municipale nel periodo 01/05/2018 - 31/05/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1880"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico professionale per adeguamento alla prevenzione incendi della Scuola Media Don Gnocchi sita in Lavagna Via Castagnola n.14. C.I.G.: Z9A244A73C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1881"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione aiuole fiorite 2018. Disposizioni per il pagamento delle somme esigibili della fattura n. 7/PA del 25/06/2018 emessa dalla ditta Umberto Giorgi Garden a favore di Agenzia delle Entrate – Agente della riscossione per la Provincia di Genova.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1882"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PETR LA FORNITURA DI MATERIALE DI IMPIANTISTICA IDRAULICA NECESSARIA ALLA MANUTENZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1883"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER RESISTENZA IN GIUDIZIO NEL RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR DELLA LIGURIA  DALLA DITTA D. A. PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL'ATTO PROT. N. 17474 DEL 18/05/2018 – CIG   ZC72446DC0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1884"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento in concessione del servizio di gestione del campo sportivo "E. Riboli" per il periodo 01 luglio 2018 al 30 giugno 2019 alla U.S.D. LAVAGNESE 1919</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Dirigente Settore Servizi Tecnici Territoriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1885"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DAL PIANO TARIFFARIO DEI SERVIZI CIMITERIALI NEL PERIODO 01/04/2018 - 30/06/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1886"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESI DI APRILE E MAGGIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1887"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI GIUGNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1888"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina di accertamento ed impegno dell'importo versato dall'Associazione "Arciragazzi Tigullio Onlus" a titolo  di cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto inerente la gestione in appalto della Ludobiblioteca “Libringioco” - presso la Civica Biblioteca “Giovanni Serbandini Bini” .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1889"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L’ESERCIZIO 2017 PARIFICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1890"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMMA RELATIVA AD ESCUSSIONE FIDEIUSSIONE - M.E.V.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1891"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di matenzione straordinaria alla piastra portuale e sovrastrutture. Affidamento incarico professionale per la progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione lavori.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1892"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE RISORSE DA PARTE DELLA REGIONE LIGURIA PER GLI EVENTI CALAMITOSI OCCORSI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LIGURIA NEI GIORNI 30, 31 OTTOBRE E 1 NOVEMBRE 2010 E NEI GIORNI 22, 23 E 24 DICEMBRE 2010 COME INDIVIDUATI DALLA O.P.C.M. N.3909/2010</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1893"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO UTENTE PRESSO CENTRO BENEDETTO ACQUARONE DI CHIAVARI ANNO 2018 – APPROVAZIONE SPESA 2° SEMESTRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1894"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEL CORPO SCENOGRAFICO TORRE MEDIEVALE, PALCO ED ATTREZZATURE DISTRIBUZIONE TORTA, AI FINI DELLA MANIFESTAZIONE STORICA TORTA DEI FIESCHI EDIZIONE 2018 – AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO – CIG: ZF3245A69D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1895"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOPIATTAFORMA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO IMPIANTI TECNOLOGICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1896"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO SISTEMA DI REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO IN PIAZZA PODESTA'. SECONDA FASE: SISTEMAZIONE DEFINITIVA - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1897"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura negoziata per lavori di cui al progetto “Le Vie dell'Acqua” - Intervento realizzazione edificio “Il Portale del Parco di Cogorno”. C.U.P.: F47B16000040005 C.I.G.: 74687439B1 Approvazione dei verbali di gara ed aggiudicazione definitiva efficace dell'appalto alla Ditta CEMA SRL  Costruzioni Edili Marittime Autostradali con sede in Chiavari (GE).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1898"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di valorizzazione, monitoraggio e manutenzione ordinaria della rete dei sentieri comunali. Approvazione dello schema di contratto per l'affidamento della sponsorizzazione volontaria dal parte dell'Associazione Pietre Parlanti di Lavagna</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1899"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA PER L'UTILIZZO DELLA SALA ALBINO IN DATA 6 AGOSTO 2018 DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 13.00 PER SVOLGERVI UN ASSEMBLEA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1900"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adesione alla proposta per l'erogazione dei servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro Imprese ed INI-PEC. Affidamento diretto ad InfoCamere ed impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1901"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione impegno di spesa per fornitura materiale "Torta dei Fieschi 2018"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1902"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEi CONTRATTi ASSICURATIVi IN CORSO RCTO - ALL RISKS ed INFORTUNI  PER IL PERIODO 31/07/2018 30/09/2018. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – ARTT. 32 E 63 D.LGS. N. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1903"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZALE N. 537/2018 - ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE TECNICO –  CAT. C1 - GEOMETRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1904"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per servizio di apertura e chiusura cancelli di accesso al Cimitero Urbano Comunale. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1905"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DI MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER IL PERIODO 17 LUGLIO – 30 SETTEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1906"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE NELLA GESTIONE DELLE PRATICHE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO DEMANIO MARITTIMO - SECONDO TRIMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1907"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO DI RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA CAMPODONICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1908"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI GIUGNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1909"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pulizia degli alvei dei corsi d’acqua compresi nel territorio comunale 2018. Approvazione progetto e determinazione a contrarre.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1910"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FORMAZIONE ON-LINE SULLA LEGGE ANTICORRUZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE – ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA– CIG: ZAE228C3F3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1911"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico professionale per Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione dei lavori ed emissione di relazione di corretto montaggio del servizio di montaggio e smontaggio struttura autoportante della scenografia della torre medioevale compreso i due muri laterali, palco ed attrezzature distribuzione torta, ai fini della manifestazione “Torta dei Fieschi” Edizione 2018. Codice C.I.G.: Z1E245B7B8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1912"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura aperta per l’individuazione di un ente attuatore per la realizzazione dei servizi previsti dal progetto di accoglienza integrata nel quadro del sistema S.P.R.A.R. di cui è titolare il Comune di Cogorno, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2016, pubblicato nella G.U. n. 200 del 27/08/2016, per il triennio 2018- 2020. CIG 747620685B Nomina della Commissione Giudicatrice.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1913"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado e vigilanza ed accompagnamento alunni primaria e infanzia nel Comune di Monterosso al Mare. CIG 75668802EA Approvazione atti di gara</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1914"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN LAVAGNA -PIAZZA CORDEVIOLA 18/1 - ACCERTAMENTO DELL'IMPORTO DOVUTO PER L'ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1915"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CATASTALE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN LAVAGNA - VIA CASTAGNOLA (ISTITUTO SCOLASTICO "DON CARLO GNOCCHI") E PIAZZALE BIANCHI (SCUOLA ALBERGHIERA) - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA 2^ FASE DELLA PRESTAZIONE - COD. CIG: Z4F247A751 - IMPORTO €. 1.400,00 + C.P. ED IVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1916"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI  RICOVERO DI ANIMALI RANDAGI O ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELLA L. R. 23/2000 - STRUTTURE CONVENZIONATE  ASSOCIAZIONE “LEGA AMICI DEGLI ANIMALI ONLUS” E ASSOCIAZIONE “AMICI DEL CANE ONLUS”  - ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1917"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONI RELATIVI A CONCESSIONI FERROVIARIE IN CAPO AL COMUNE DI LAVAGNA - LINEA FERROVIARIA GENOVA-LA SPEZIA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1918"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento di incarico professionale per il collaudo tecnico degli impianti elettrici per installazione di impiantistica in occasione della manifestazione “Torta dei Fieschi” edizione 2018. CIG.: ZC82482513.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1919"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adesione al programma di azioni per la sostenibilità prodotto dal Lab.Ter. Tigullio anno 2018  cig  ZA5244348B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1920"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO DI TAGLIO DELLE ERBE INFESTANTI PRESENTI IN UN TRATTO DEL TORRENTE FRAVEGA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA COOPERATIVA SOCIALE TIGULLIO COOP A R.L. DI LAVAGNA - COD. CIG: ZC82476DBA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1921"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA F.O.U. (FRAZIONE ORGANICA UMIDA - RIF. COD. CER. 20.01.08) PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER IL COMUNE DI LAVAGNA - FG RICICLAGGI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA II° SEMESTRE 2018 COD. CIG: 70708970CC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1922"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento urgente di rimozione detriti in Via Santa Giulia di fronte alla piazzola di sosta camper, provenienti da terreno privato, a seguito di avversità meteo del 12 luglio 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1923"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MINUTERIA E MATERIALE DI CONSUMO NECESSARI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO N.U. COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA B. MORDINI DI G.C. MORDINI DI LAVAGNA - COD. CIG: Z4C2475521</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1924"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E DELLE FRAZIONI RECUPERABILI IN MANIERA DIFFERENZIATA AGLI IMPIANTI DI RECUPERO/SMALTIMENTO, PER IL TERRITORIO DEL COMUNE DI LAVAGNA FINO AL 31-12-2020 - CONTRATTO REP. 5905/2017 -  ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2018 - COD. CIG derivato:  709341680E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1925"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>accertamento ed impegno dei diritti CIE  periodo dal 16 al 30 giugno 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1926"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>accertamento ed impegno dei diritti CIE  periodo dal 01 al 15 luglio 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1927"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DEI DIRITTI RISCOSSI PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI DI SEPARAZIONE O DI SCIOGLIMENTO/CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO, AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.L. 132/2014 - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1928"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione impegno di spesa per anticipo di cassa del contributo al Gruppo Storico "Sestieri di Lavagna" per l'organizzazione dell'evento "Torta dei Fieschi" - Anno 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1929"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE PORTALE ME.PA DI MATERIALE IGIENICO PER ASILO NIDO – RICARICHE IGIENICHE PER CONTENITORI SIGILLA PANNOLINI– DITTA CARTOPLAST CAIRESE S.A.S. DI MILANO C.&amp; C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1930"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI DI DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1931"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TRAMITE PORTALE ME.PA DI PANNOLINI PER L'ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1932"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI LUGLIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1933"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento urgente di sostituzione griglia acque bianche in Via Suea e rimozione detriti presso alcune strade comunali a seguito di avversità meteo del 12 luglio 2018. Consuntivazione attività.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1934"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO NELLA CAUSA RIASSUNTA DINNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI GENOVA DALLA  P. D. L. SPA RELATIVA ALLA CONVENZIONE URBANISTICA IN DATA 01.06.1983 - COD. CIG: Z22246E1E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1935"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE LUDICO-DIDATTICO-IGIENICO SANITARIO PER ASILO NIDO COMUNALE– AFFIDAMENTO DIRETTO A DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1936"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SEPPELLIMENTO SALMA P.C. - SPESA RIMBORSATA DAL COMUNE DI RAPALLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1937"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DI RIPASCIMENTO STAGIONALE SULLE SPIAGGE DEL LITORALE LAVAGNESE - AVV. GATTO PIERMARIO - COD. CIG: Z4A2482A55</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1938"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER ATTIVITA' ESISTENTE AI SENSI DEL D.M. 26 AGOSTO 1992 DELLA SCUOLA MATERNA  COMUNALE DI VIA COLOMBO – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI COMANDO PROVINCIALE VVF PER ISTANZA VALUTAZIONE PROGETTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1939"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER ATTIVITA' ESISTENTE AI SENSI DEL D.M.  26 AGOSTO 1992 DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CAVI – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI COMANDO PROVINCIALE VVF PER ISTANZA VALUTAZIONE PROGETTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1940"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>Potature piante varie territorio comunale 2018. Approvazione del quadro economico a consuntivo e determinazione del compenso incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1941"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 2 SEDIE ERGONOMICHE PER UFFICI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1942"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE procedura aperta servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado e vigilanza ed accompagnamento alunni primaria e infanzia nel Comune di Monterosso al Mare</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1943"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO SERVIZIO MANUTENZIONE SCUOLABUS IN DOTAZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI - ANNO 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1944"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL DIRITTO DI ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI CADAVERI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1945"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME INCASSATE A SEGUITO RILASCIO CONTRASSEGNI SOSTA RESIDENTI - LUGLIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1946"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMMA INCASSATA A SEGUITO EMISSIONE CONTRASSEGNI  C.U.D.E. - CERTIFICATO UNICO DISABILI EUROPEO - LUGLIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1947"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL DIRITTO DI USO DELLE SALE COMUNALI PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI - MESE DI LUGLIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1948"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per verifica periodica Arpal annuale obbligatoria, relativa alla gru su autocarro Nissan Cabstar targa ED655FG – matricola GE117/11, in dotazione al Settore Servizi Tecnici Territoriali – Servizio Manutenzione. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1949"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALL' AVV. PIETRO PICIOCCHI PER DIFESA ED ASSISTENZA IN GIUDIZIO DI CODESTO ENTE PRESSO IL CONSIGLIO DI STATO NEL RICORSO IN APPELLO PRESENTATO AL DA  SIG.RA S.M. AVVERSO LA SENTENZA DEL T.A.R. LIGURIA N. 912 DEL 22/11/2017 –  IMPEGNO DI SPESA – CIG:Z40247DF15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1950"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ARGINE DEL FIUME ENTELLA. INTEGRAZIONE DI INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE RELAZIONE AGRONOMICA E AFFIANCAMENTO AL DIRETTORE DEI LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1951"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per riparazione impianto elettrico al motocarro targa AE12903 in dotazione agli operai del Servizio Manutenzione. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1952"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA IN USCITA DALL'ENTE - POSTE ITALIANE - CIG Z7F216D674</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1953"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE NEL PERIODO 01/07/2018 - 31/07/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1954"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO DI N.1 OPERATORE PROFESSIONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI –  CATEGORIA B3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1955"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado e vigilanza ed accompagnamento alunni primaria e infanzia nel Comune di Monterosso al Mare. CIG 75668802EA Impegno di spesa per pagamento contributo ANAC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1956"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 1 BODYCAM E N. 3 CASCHI ANTISOMMOSSA PER GLI OPERATORI DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE O.D.A. N. 4436501.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1957"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME INCASSATE PER RIMBORSO STAMPATI, DIRITTI DI SEGRETERIA, CARTE DI IDENTITA' E CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (C.I.E.) - MESI GIUGNO E LUGLIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1958"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI LAVAGNA IN SCADENZA AL 30 SETTEMBRE 2018 N. 4 LOTTI. DETERMINA A CONTRARRE - INTEGRAZIONE E RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 418 DEL  20/06/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1959"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEL SOFTWARE GESTIONALE "CONCILIA SERVICE" CON IL MODULO "CONCILIA INTERFACCIA INI-PEC" E CONSERVAZIONE DIGITALE DEI VERBALI NOTIFICATI TRAMITE PEC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1960"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMMA INCASSATA A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1961"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AD INGIUNZIONI EMESSE NEGLI ANNI PRECEDENTI DAL CORPO POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1962"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI MEDICHE NECESSARIE ALLA VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI PSICO-FISICI DEGLI OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE ABILITATI AL PORTO DELL'ARMA DI ORDINANZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1963"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>accertamento ed impegno diritti relativi alle carte di identità elettroniche periodo dal 16 al 31 luglio 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1964"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione impegno di spesa per buoni pasto speciali in occasione dell'evento "Torta dei Fieschi 2018"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1965"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione impegno di spesa per fornitura "Torta dei Fieschi 2018"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1966"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO SULLE SPIAGGE LIBERE DEL LITORALE DI LAVAGNA - STAGIONE BALNEARE 2018 - COD. CIG:ZA723C4C6A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1967"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 1 CONFEZIONE DI NASTRO SEGNALETICO POLIZIA LOCALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE O.D.A. N. 4442958.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1968"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di pubblicità legale nell'ambito dell'appalto per i servizi assicurativi del comune di Lavagna CIG: Z7D24A7D7F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1969"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento di entrata relativa alla realizzazione di opere pubbliche negli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento ai sensi dell'articolo 143 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 - Contributo anno 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1970"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento mediante procedura aperta dei servizi assicurativi del Comune di Lavagna per il triennio 2018-2021 - N. 4 lotti.  Approvazione atti di gara.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1971"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto di pitture e affini per interventi manutentivi su beni di proprietà dell'ente, da eseguirsi in amministrazione diretta. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1972"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ON-LINE SNC SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE S.O.L. PER CIVICA BIBLIOTECA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2 SEMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca, Archivio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1973"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA  BALAUSTRA DEL CORTILE DELLA EX SCUOLA ELEMENTARE DI CAVI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1974"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento degli importi dovuti dalla U.S.D. Lavagnese 1919 di Lavagna (Ge) a titolo  di spese contrattuali per la stipula del contratto di affidamento in concessione del servizio di gestione del Campo Sportivo E. Riboli per il periodo 01/07/2018 – 30/06/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1975"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTENERE I COSTI DI RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA DI DUE VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1976"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA PER L'UTILIZZO DELLA SALA ALBINO IN DATA 11 SETTEMBRE 2018 DALLE ORE 15.30 ALLE ORE 18.00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1977"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>intervento urgente di sostituzione componenti elettrici presso strade e piazze comunali a seguito delle avversità meteo del 12 luglio 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1978"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura toner compatibili Brother TN3280 per stampanti in dotazione agli uffici comunali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1979"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPANTI LEXMARK E TONER IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1980"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA AVENTE AD OGGETTO L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D'USO PER ANNI 99, MEDIANTE ASTA PUBBLICA, DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA A NUMERO 2 POSTI SALMA, GIA' PRECEDENTEMENTE ASSEGNATA IN CONCESSIONE, IDENTIFICATA CON IL PROGRESSIVO LOTTO N. 1, 2° STRALCIO ED UBICATA NELLA ZONA AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI SANTA GIULIA. AGGIUDICAZIONE DELL'ASTA E SVINCOLO DEL DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DALL'AGGIUDICATARIO PROVVISORIO E DALL'ALTRO SOGGETTO PARTECIPANTE NON AGGIUDICATARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1981"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE PRESSO IL SERVIZIO SOCIOEDUCATIVO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1982"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI DELLA DIPENDENTE CANEPA ELISABETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1983"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento urgente di smaltimento e sostituzione pneumatici automezzo Nissan Cabistar targa DP 830 VX a servizio dell'ufficio impianti tecnologici.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1984"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI DEL DIPENDENTE FILANGIERI LUCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1985"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI DELLA DIPENDENTE CAPRINI CLAUDIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1986"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI DELLA DIPENDENTE ALTIERI SILVIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1987"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1988"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decespugliamento e sfalcio bordi strade comunali 2018. Approvazione del quadro economico a consuntivo e determinazione del compenso incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1989"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO DI ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DI EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE SITO IN LAVAGNA - PIAZZALE BIANCHI 1 - SCUOLA ALBERGHIERA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI RDO NUM. 2028216 TRAMITE MEPA ALLO STUDIO MARCOLINI BARSOTTI ARCHITETTI ASSOCIATI DI GENOVA  - COD. C.I.G.: Z8324AE610</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1990"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN LAVAGNA - PIAZZALE BIANCHI CIV. 1 - SCUOLA ALBERGHIERA - ASSUNZIONE ACCERTAMENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1991"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI GIUGNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1992"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di sostituzione inverter dell'ascensore a servizio della scuola media Don Gnocchi. CIG Z9B24B3320.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1993"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per interventi manutentivi ordinari plessi scolastici. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1994"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DELLE SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CONDOMINIO IN LAVAGNA VIA CAVOUR 24 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 (1^ RATA ESERCIZIO ORDINARIO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1995"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER RESISTENZA IN GIUDIZIO NEL RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR DELLA LIGURIA  DALLA DITTA IL SOLE E LA LUNA DI S. S., PER L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL'ORDINANZA DEL COMUNE DI LAVAGNA N. 61 DEL 20/07/2018– CIG   Z0F24B6B84</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1996"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO STAMPA E POSTALIZZAZIONE INGIUNZIONI AL CODICE DELLA STRADA  E REFEZIONE SCOLASTICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1997"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE SPESE DI ACCERTAMENTO E NOTIFICA PER LA RIDEFINIZIONE DELLE QUOTE A CARICO DEI TRASGRESSORI E/O OBBLIGATI IN SOLIDO PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE A VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E ALTRE VIOLAZIONI DIVERSE DAL CODICE DELLA STRADA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1998"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO QUOTA NAZIONALE E REGIONALE ANCI - ANNO 2018 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1999"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno degli importi dovuti dalla Sig.ra R. A. di Sestri Levante (Ge) a titolo  di spese contrattuali (diritti di segreteria ed imposta di registrazione) per la stipula del relativo contratto inerente la concessione di n. 1 deposito di famiglia a n. 2 posti salma, posto nel Cimitero di S. Giulia (zona ampliamento) lotto n. 1 – 2° stralcio.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2000"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione liquidazione incentivi tecnici degli interventi realizzati prima dell'entrata in vigore del Dlgs. 50/2016 e relativi impegni di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2001"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELL'ASILO NIDO COMUNALE, PER ATTIVITA' ESISTENTE IN SEGUITO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL DPR 151/11. DISPOSIZIONI PER IL PAGAMENTO DELLE SOMME ESIGIBILI DELLA FATTURA N. 01/2018 DEL 11/01/2018 EMESSA DALLA DITTA I.V.E.C.A.L. SYSTEM S.R.L. A FAVORE DI AGENZIA DELLE ENTRATE – AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI GENOVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2002"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE TECNICO –  CAT. C1 - GEOMETRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2003"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l’acquisto di legname per interventi manutentivi ordinari su beni di proprietà dell’ente, da eseguirsi in amministrazione diretta. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2004"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>rENDICONTO SPESE DIVERSE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEI MESI DI LUGLIO/AGOSTO 2018 AI SENSI DEL REGOLAMENTO E PER L'EFFETTUAZIONE DELLE SPESE IN CONTANTI A MEZZO CASSA ECONOMALE. IMPORTO €.1.612,60.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2005"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto di n. 10 cartelli di avviso relativi alla disciplina dei cani. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2006"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo pari o superiore a 150.000,00 euro ed inferiore a 1.000.000,00 euro per l’affidamento dei lavori di cui al progetto di "sistemazione definitiva delle aree utilizzate quale stoccaggio provvisorio durante le fasi di emergenza dell’alluvione del 25.10.2011 in località Termine e Colle di Gritta lungo la S.P. 370 DIR B". CUP: B84H14000350007 – CIG: 7546818739 Approvazione dei verbali di gara ed aggiudicazione definitiva eff</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2007"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura aperta per l'affidamento in gestione, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della navigazione, di spiaggia libera attrezzata con annesso chiosco e strutture di servizio da realizzarsi a cura del gestore in corrispondenza del Pennello P3, nel Comune di Lavagna. CIG 749384220D Nomina della Commissione Giudicatrice.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2008"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione procedura negoziata per appalto di servizi relativo alla pulizia degli alvei dei corsi d'acqua compresi nel territorio comunale 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2009"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA A SEGUITO RICHIESTA ADEGUAMENTO ISTAT PER LA GESTIONE  DEI SERVIZI INTEGRATIVI DEL NIDO COMUNALE  SVOLTO DAL CONSORZIO TASSANO SERVIZI TERRITORIALI DI CASARZA LIGURE –  PERIODO GENNAIO 2018 - LUGLIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2010"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento mediante procedura aperta dei servizi assicurativi del Comune di Lavagna per il triennio 2018-2021 - N. 4 lotti. CIG 759826811D - 7598306079 - 75983092F2 - 7598324F4F Impegno di spesa per pagamento contributo ANAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2011"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di sostituzione tratto ringhiera danneggiata in Via la Loggia. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2012"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione impegno di spesa per contributo all’Unione dei Gruppi Albergatori del Levante – Gruppo di Lavagna e Cavi - Anno 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2013"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA per conferimento di incarico professionale per il supporto istruttorio diretto al rilascio di autorizzazioni ai movimenti di terreno nonché al mutamento di destinazione e trasformazione dell’uso di boschi e dei terreni nudi e saldi in zona sottoposta a vincolo idrogeologico. Codice CIG Z3024BCBAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2014"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di manutenzione impianti semaforici comunali. Determina e contrattare e affidamento intervento</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2015"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di abbattimento n. 1 palma sita in Via Matteotti e n. 1 palma sita in Via dei Devoto, colpite dal R. Ferrugineus (punteruolo rosso). Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2016"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE NEL PERIODO 01/08/2018 - 31/08/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2017"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO PAVIMENTAZIONE ROTATORIA CENTRALE A COMPLETAMENTO DELLA SECONDA FASE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO SISTEMA DI REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO IN PIAZZA PODESTÀ. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2018"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura aperta per l’individuazione di un ente attuatore per la realizzazione dei servizi previsti dal progetto di accoglienza integrata nel quadro del sistema S.P.R.A.R. di cui è titolare il Comune di Cogorno, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2016, pubblicato nella G.U. n. 200 del 27/08/2016, per il triennio 2018- 2020. CIG 747620685B Aggiudicazione definitiva efficace.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2019"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRODUZIONI ELIOGRAFICHE DOCUMENTI DI ARCHIVIO PER VERIFICHE OPERE D'ARTE DI COMPETENZA. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO ALLA ELIOGRAFIA MERENDONI S.N.C.. CIG: Z1A24D5BA8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2020"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per riparazioni meccaniche al motocarro targa DY49496 in dotazione agli operai del Servizio Manutenzione - Cimitero. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2021"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione del servizio di gestione dell'impianto sportivo polivalente di Via F. Filzi</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2022"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI LUGLIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2023"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI PRESSO IL SERVIZIO SOCIOEDUCATIVO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2024"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VARI TRATTI DEL TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE ED APPROVAZIONE DELLE PROCEDURE DI APPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2025"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORE PIATTAFORME LAVORO ELEVABILI CON STABILIZZATORI – CIG: ZA624DE07F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2026"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE PRESSO IL SERVIZIO SOCIOEDUCATIVO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2027"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA COMUNE DI RAPALLO RIMBORSO SPESE FUNEBRI SALMA DI A.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2028"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO REGIONALE PER ESTENSIONE APERTURA NIDI DI INFANZIA PUBBLICI – PERIODO LUGLIO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2029"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 1 KIT DI CALOTTE DI RICAMBIO PER BARRA SEGNALETICA AUTOVETTURA RENEGADE IN DOTAZIONE AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE O.D.A. N. 4469876.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2030"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2031"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per la procedura di passaggio alla certificazione ambientale UNI ISO 14001:2015 alla Ditta Urs Italia srl. CIG: Z9A24DEBF8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2032"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA A VERSAMENTO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA, SANZIONI AMMINISTRATIVE E PROVENTI CONDONO EDILIZIO - II TRIMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2033"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ADEMPIMENTI NORMATIVI DA EFFETTUARSI SUGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DI CUI AL D.P.R. 74/2013 E DIRETTIVA U.E. 517/2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2034"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impianto sportivo in località Besanza. Rimborso spese sostenute dalla società ASD Lavagna Calcio a 5. Impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2035"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE IMU VERSATE IN ECCEDENZA DA N.8 CONTRIBUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2036"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE ISTANZA DI COMPENSAZIONE VOLONTARIA DEI CREDITI EX ART. 1252 C.C. PROT. COM. 6814 DEL 22/02/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2037"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado e vigilanza ed accompagnamento alunni primaria e infanzia nel Comune di Monterosso al Mare.  CIG 75668802EA Nomina della Commissione Giudicatrice.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2038"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE DALLA SIG.RA R. P. PER PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO  DI GARA RELATIVO ALL'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D'USO DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA A NUMERO 2 POSTI SALMA, GIA' PRECEDENTEMENTE ASSEGNATA IN CONCESSIONE ED IDENTIFICATA CON IL PROGRESSIVO LOTTO N. 1, 2° STRALCIO - ZONA AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI SANTA GIULIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2039"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSO INTEGRATO DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA PER LA DURATA DI DUE MESI (01/10/2018 – 30/11/2018) DELL'UTENTE M. EMANUELA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2040"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per fornitura di carpenteria metallica per manutenzione viabilità. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2041"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER SPESE ISTRUTTORIA SUOLO PUBBLICO INTERVENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Suolo Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2042"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura e posa in opera di componenti danneggiati dell'impianto di climatizzazione dell'ufficio URP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2043"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI AGOSTO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2044"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESAME DI RICHIESTA DI RINUNCIA ALLA PROPRIETA' DI UN CANE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2045"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE DALLA SIG.RA  R. A. PER PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO DI GARA RELATIVO ALL'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D'USO DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA A NUMERO 2 POSTI SALMA, GIA' PRECEDENTEMENTE ASSEGNATA IN CONCESSIONE ED IDENTIFICATA CON IL PROGRESSIVO LOTTO N. 1, 2° STRALCIO - ZONA AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI SANTA GIULIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2046"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE INTERVENTO IN VIA BORZONE, 14</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Suolo Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2047"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2048"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2049"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E DI MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO DI CAVI BORGO IN COMUNE DI LAVAGNA – TRATTO TERMINALE RIO BARASSI AMBITO 16 FIUME ENTELLA – PIANO DI BACINO STRALCIO D.Lgs. 180/98 e s.m.i.. NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ex art. 31 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2050"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno di spesa per conferimento incarico professionale di completamento dell'attività propedeutica all'omologazione dell'impianto di videosorveglianza comunale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2051"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2052"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE PRESSO IL SERVIZIO SOCIOEDUCATIVO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2053"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2054"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione impegno di spesa per rimborso all’Agenzia delle entrate dell’attività estimativa istituzionale, riguardante la valutazione di opere abusive, realizzate sul territorio del Comune. Piazza Torino, 25/8. Pratica edilizia n. 7374/2018, arch. 319/2005. €. 423,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2055"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LAVAGNA E LA P.A. CROCE BIANCA RAPALLESE, PER IL TRASPORTO DI ANIMALI RANDAGI O ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELLA L.R. 23/2000 FINO AL 31/12/2018. CODICE CIG: Z7A24E3C91</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2056"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI CISTERNA DI RACCOLTA IDRICA A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE E DELL'ANNESSO LOCALE TECNICO SITI IN LOCALITA' MADONNA DELLA NEVE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE DI CONGRUITA' DEL PREZZO DA PARTE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2057"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE SULLA PRIVACY CHE SI TERRA' A SAVONA NEI GIORNI 25/09/2018, 04/10/2018, 12/10/2018 E 24/10/2018, ORGANIZZATO DA CENTROSERVIZI SRL - SOCIETA' DI SERVIZI DELL'UNIONE INDUSTRIALI DI SAVONA. CIG Z3C2504EF5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2058"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE INTERVENTO IN VIA GARIBALDI, 47-49</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Suolo Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2059"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE INTERVENTO IN VALLE DEI BERISSI, 64</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Suolo Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2060"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE  MONTASCALE SALITA CERRETO, 3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Suolo Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2061"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE INTERVENTO IN C.SO B. AIRES, 70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Suolo Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2062"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI QUANTITA’ E DELLO STANDARD DI QUALITA’ DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL BACINO “TG” PER L’ANNO 2018 - INTEGRAZIONE DEI SERVIZI IN ACCORDO DI PROGRAMMA - SERVIZIO DISCOBUS -IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Societa' Partecipate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2063"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEI CONTRATTI ASSICURATIVI IN CORSO RC Patrimoniale -  RCTO - ALL RISKS ED INFORTUNI  PER IL PERIODO 30/09/2018 - 30/11/2018. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – ARTT. 32 E 63 D.LGS. N. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2064"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E DI MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO DI CAVI BORGO IN COMUNE DI LAVAGNA – TRATTO TERMINALE RIO BARASSI AMBITO 16 FIUME ENTELLA – PIANO DI BACINO STRALCIO D.Lgs. 180/98 e s.m.i.. ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA. C.I.G.:  ZBC250B712.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2065"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PARTITO DEMOCRATICO TIGULLIO PER L'UTILIZZO DELLA SALA COMUNALE DENOMINATA "SALA  ALBINO"  IL GIORNO 27 SETTEMBRE 2018 PER EFFETTUAZIONE INCONTRO PUBBLICO PER PRESENTARE AI CITTADINI LA COSTITUENDA ASSOCIAZIONE "OFFICINA LAVAGNESE" - ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA PER L'UTILIZZO DELLA SALA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2066"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA SIPL SCUOLA INTERREGIONALE POLIZIA LOCALE  PER L'UTILIZZO DELLA SALA COMUNALE DENOMINATA "SALA  ROCCA"  I GIORNI  27 E 28  SETTEMBRE 2018 PER EFFETTUAZIONE CORSO AGENTI POLIZIA LOCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2067"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura negoziata per la realizzazione di opere di cui al progetto di  "RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE, ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLA PASSEGGIATA LUNGOMARE DI FEGINA – PRIMO LOTTO" Comune di Monterosso al Mare (SP). CUP: B89J18002480004 Approvazione schema di avviso per presentazione di manifestazione di interesse. Art. 36, comma 2 lett. C) D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2068"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>invio di n. 902 provvedimenti di Ingiunzione Fiscale ai sensi del R.D. n. 639/1910 per Tassa Rifiuti e ICI-IMU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2069"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE NUOVA DISPOSIZIONE DEI POSTEGGI NELL'AMBITO DELLA FIERA DI SAN SIMONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2070"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE INTERVENTO C.SO MAZZINI, 3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Suolo Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2071"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE INTERVENTO IN VIA ROMA, 27</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Suolo Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2072"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME INCASSATE SEGUITO EMISSIONE CERTIFICATO UNICO DISABILI  EUROPEO - C.U.D.E. - AGOSTO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2073"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>accertamento ed impegno diritti relativi alle carte di identità elettroniche  periodo dal 01 al 15/08/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2074"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>accertamento ed impegno diritti carte di identità elettroniche periodo dal 16 al 31 agosto 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2075"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE SOMME RELATIVE AL DIRITTO DI USO DELLE SALE COMUNALI PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI - MESE DI AGOSTO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2076"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME INCASSATE RELATIVE AL DIRITTO DI ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI SALME FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE - MESE AGOSTO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2077"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMETO SOMME INCASSATE A SEGUITO EMISSIONE CONTRASSEGNI SOSTA RESIDENTI - AGOSTO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2078"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME INCASSATE A SEGUITO EMISSIONE CERTIFICATI E CARTE DI IDENTITA' - AGOSTO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2079"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI 64 PILE STILO RICARICABILI ED UN CARICABATTERIE PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLE FOTOTRAPPOLE - COD. C.I.G.: Z6F2513C40</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2080"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione aree verdi 2018. Impegno di spesa per contributo ANAC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2081"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DEI LOCALI SITI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN PIAZZA CORDEVIOLA 18 E PIAZZA RAVENNA 3 - ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI DOVUTI A VARIO TITOLO PER L'ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2082"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per affidamento fornitura n. 3 pneumatici per il motocarro targa AC54411 in dotazione agli operai del Servizio Manutenzione. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2083"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di movimentazione palchi ed attrezzature varie per le manifestazioni estive 2018. Approvazione del quadro economico a consuntivo e determinazione del compenso incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2084"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE F. PUCCIARELLI PER L'UTILIZZO DELLA SALA COMUNALE DENOMINATA "SALA  ALBINO"  IL GIORNO 07 OTTOBRE 2018 PER EFFETTUAZIONE MANIFESTAZIONE "MERENDA MUSICALE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2085"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto "Prontuario delle violazioni al Codice della Strada" - anno 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2086"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE CON SCADENZA 31/05/2018 - 31/07/2018 - 31/08/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2087"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura aperta per l’individuazione di un ente attuatore per la realizzazione dei servizi previsti dal progetto di accoglienza integrata nel quadro del sistema S.P.R.A.R. di cui è titolare il Comune di Cogorno, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2016, pubblicato nella G.U. n. 200 del 27/08/2016, per il triennio 2018- 2020. CIG 747620685B Accertamento della somma dovuta dall'aggiudicatario per rimborso spese di pubblicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2088"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2089"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO DEL DANNO CONSEGUENTE A SINISTRI ATTIVI.  DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – AGGIUDICAZIONE FORNITURA ALLA SOCIETÀ WILLCONSULTING - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 32, COMMA 14; ART, 36, COMMA 2, LETTERA A); ART. 37, COMMA 1)  DEL D.LGS. 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2090"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA ACCESSORI MECCANICI ATTI ALLA RIPARAZIONE DELL'AUTOCARRO NISSAN DP830VX A SERVIZIO DELLA SQUADRA ELETTRICISTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2091"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP SITO IN LAVAGNA TRAVERSA DI VIA PAVIA 4/4, SULLA BASE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO 01/10/2014.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2092"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE FIAT DOBLO' TARGA DN253DL IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI TECNICI TERRITORIALI - IMPIANTI TECNOLOGICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2093"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SALVAMENTO SULLE SPIAGGE LIBERE DEL LITORALE DI LAVAGNA - STAGIONE BALNEARE 2018. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE AI SENSI DELL'ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2094"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE INERENTE LE ATTIVITA' DA SVOLGERE SULLA BANCA DATI INPS ORGANIZZATO DA PUBLIFORMEZ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2095"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE INERENTE IL FONDO ED IL CONTRATTO  INTEGRATIVO DECENTRATO ORGANIZZATO DA PUBLIKA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2096"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI VETERINARIE IN CONVENZIONE SU ANIMALI RANDAGI, FERITI O MALATI, RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - COD. CIG. ZB224EC733</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2097"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA PROFESSIONALE NEI GIUDIZI PENDENTI PRESSO IL CONSIGLIO DI STATO CONSEGUENTEMENTE AL GIUDIZIO DI VERIFICAZIONE PRESSO IL TAR PERLA POSIZIONE F.G.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica Vincolo Paesaggistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2098"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI PRESSO IL SERVIZIO SOCIOEDUCATIVO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2099"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE PRESSO IL SERVIZIO SOCIOEDUCATIVO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2100"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DELLA UNITA' IMMOBILIARE DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN LAVAGNA - VIA G.B. CAMPODONICO CIV. 60, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' CULTURALI O SOCIO RICREATIVE - APPROVAZIONE BANDO PER ASSEGNAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2101"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado e vigilanza ed accompagnamento alunni primaria e infanzia nel Comune di Monterosso al Mare. CIG  75668802EA Aggiudicazione definitiva efficace.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2102"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO OPERATIVO PER LA RIFORMULAZIONE DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE ALLA SOCIETA' DELFINO &amp; PARTNERS SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2103"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>Art. 3 Legge n. 56/1987. Riparto delle spese di fornitura dei locali sede della Sezione Circoscrizionale per l'impego di Chiavari  - Anno 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2104"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione procedura negoziata e impegno di spesa per appalto dei lavori di rifacimento pavimentazione stradale in varie zone del territorio comunale.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2105"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di abbattimento palme in Via dei Devoto, Piazza Milano, Cavi Arenelle e Cavi Borgo, colpite dal R. Ferrugineus (punteruolo rosso). Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2106"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SALDO COMPENSO   AL REVISORE DEI CONTI  PER IL PERIODO DAL 01/01/2018 AL 24/07/2018 E RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA PER IL PERIODO DAL 09/06/2015 AL 24/07/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2107"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 1  DIPENDENTE ALLA GIORNATA DI STUDIO SULL'UTILIZZO DELL'APPLICATIVO MOP-BDAP RELATIVO AL MONITORAGGIO DELLE OPERE PUBBLICHE ORGANIZZATO DA MEDIACONSULT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2108"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina di accertamento degli importi dovuti dal Dott. Geol. Denjs Tassisto di Recco (Ge) a titolo  di spese contrattuali per la stipula del relativo disciplinare inerente  il "Conferimento di incarico professionale per il supporto istruttorio diretto al rilascio di autorizzazioni ai movimenti di terreno nonche’ al mutamento di destinazione e trasformazione dell’uso di boschi e dei terreni nudi e saldi in zone sottoposte a vincolo idrogeologico ".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2109"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento annuale di manutenzione ordinaria al montaferetri presso il cimitero capoluogo. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2110"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento urgente di taglio rami pericolanti palme di Piazza Vittorio Veneto e Via Matteotti. Consuntivazione attività.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2111"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina di accertamento degli importi dovuti dalla ASD Beach Sports Chiavari a titolo  di spese contrattuali per la stipula del relativo contratto inerente l'appalto del servizio di gestione dell'impianto sportivo polivalente di Via F. Filzi.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2112"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DA PARTE DI TERZI DELLA PALESTRA COMUNALE ASSEGNATA ALL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE DI LAVAGNA - PALESTRA RIBOLI - ASSUNZIONE ACCERTAMENTI RELATIVI ALL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2113"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di realizzazione nuovo sistema di regolamentazione del traffico in Via Moggia all'ingresso del casello autostradale A12. Estensione affidamento incarico professionale per adeguamento progettuale e direzione lavori strutturale.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2114"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMPONENTI DANNEGGIATI DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA COLOMBO. CIG Z8A252766A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2115"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE PERIODICHE RINA SERVICE S.P.A. IMMOBILI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA ASCENSORI SCUOLA SECONDARIA 1° DON GNOCCHI E SCUOLA INFANZIA VIA COLOMBO,  Prot. 0033933 del 26/09/2018 e Prot. 0034494 del 02/10/2018. CIG: ZAF252A3AF Impianto Scuola Don Gnocchi – ZE8252A457 Impianto Scuola Infanzia Via Colombo.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2116"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TUTORING.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2117"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA DEI VEICOLI SULLE STRADE ED AREE PUBBLICHE NEL TERRITORIO COMUNALE DI LAVAGNA AI SENSI DELL'ART. 159 DEL CODICE DELLA STRADA. PROROGA CONCESSIONE FINO AL 31/12/2018 - ATTIVAZIONE PROCEDURA PER NUOVO AFFIDAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2118"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI DEL DIPENDENTE BOTTO SIMONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2119"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA E POSA IN OPERA  PAVIMENTAZIONE SPORTIVA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE E. RIBOLI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2120"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2121"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA A VERSAMENTO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA, SANZIONI AMMINISTRATIVE E PROVENTI CONDONO EDILIZIO - III TRIMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2122"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. NUM. 13/2008 "NORME DIRETTE AL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DELLE SPIAGGE LIBERE E DELLA SICUREZZA DELLA BALNEAZIONE". ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 3 - PROGETTO DI MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' DELLE SPIAGGE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2123"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. NUM. 13/2008 "NORME DIRETTE AL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DELLE SPIAGGE LIBERE E DELLA SICUREZZA DELLA BALNEAZIONE". ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO DI CUI AGLI ARTT. 2 E 4 - REALIZZAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA E PULIZIA DELLE SPIAGGE LIBERE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2124"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2125"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE NEL PERIODO 01/09/2018-30/09/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2126"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE A RUOLI EMESSI NEGLI ANNI PRECEDENTI DAL CORPO POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2127"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>Convenzioni Reg. n. 3/2016 e n. 23/2018 – Accertamento somme dovute  dal Comune di Cogorno quale rimborso spese per procedure di gara espletate dalla Centrale Unica di Committenza.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2128"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DAL PIANO TARIFFARIO DEI SERVIZI CIMITERIALI NEL PERIODO 01/07/2018 - 30/09/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2129"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE DI VIA F. FILZI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELLA "CAUZIONE PROVVISORIA" DELLE DITTE PARTECIPANTI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA AI FINI DELLA RESTITUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2130"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE NELLA GESTIONE DELLE PRATICHE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO DEMANIO MARITTIMO - TERZO TRIMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2131"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER IL 4° TRIMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2132"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CARBURANTE UFFICIO IMPIANTI TECNOLOGICI - OTTOBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2133"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER IL 4° TRIMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2134"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE SPESA PER IL 4° TRIMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2135"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORI PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE SPESA 4° TRIMESTRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2136"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di canalizzazione della rete fognaria dell'edificio che ospita la scuola alberghiera sita in p.le G.Bianchi, 1 - Determinazione a contrattare, approvazione progetto e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2137"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI 50 CARTELLI "PASSO CARRABILE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Suolo Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2138"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE CON MINORE AFFIDATO DAL TRIBUNALE DEI MINORI IN ALLOGGIO PROTETTO – APPROVAZIONE SPESA PERIODO 4°TRIMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2139"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per riparazioni meccaniche ai motocarri targa AC54411 – AE12903 – AH879FW in dotazione agli operai del Servizio Manutenzione. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2140"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto di attrezzature per gli operai del Servizio Manutenzioni - Giardini. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2141"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto di n. 2 scale a carrello da destinare ai cimiteri di Lavagna e Cavi. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2142"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA PER LA PROCEDURA DI CONCESSIONE DELLE AREE COMUNALI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE NELL'AMBITO DEL LUNA PARK 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2143"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA SPESE DI ACCERTAMENTO E NOTIFICA PER LA RIDEFINIZIONE DELLE QUOTE A CARICO DEI TRASGRESSORI E/O OBBLIGATI IN SOLIDO PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE A VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E ALTRE VIOLAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2144"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento mediante procedura aperta dei servizi assicurativi del Comune di Lavagna per il triennio 2018-2021 - N. 4 lotti. Lotto 1: Polizza RCTO – Responsabilità Civile Terzi ed Operai  CIG 759826811D Lotto 2:Polizza RCP–Responsabilità Civile Patrimoniale CIG 7598306079 Lotto 3:Polizza ALL RISKS  CIG 75983092F2 Lotto 4:Polizza Infortuni CIG 7598324F4F Nomina della Commissione Giudicatrice.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2145"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>Annullamento in autotutela del verbale relativo al sorteggio pubblico finalizzato all'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione strutturale, architettonica e funzionale della passeggiata lungomare di Fegina - primo lotto" - Ente Committente: Comune di Monterosso al Mare. C.U.P B84H14000350007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2146"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa per la fornitura di fogli per i registri dello stato civile anno 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2147"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA AI FINI DELL'ACQUISTO DI N. 1 BOMBOLA DI GAS PER SERVIZIO SEGNALETICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2148"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DI PALAZZO RAVENNA – APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINAZIONE  A CONTRARRE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2149"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER IL 4° TRIMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2150"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTII DI PULIZIA IDRODINAMICA E RIPARAZIONE ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI AD USO RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE SUL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2151"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE INTERVENTO IN PIAZZA V. VENETO BIO SYSTEM</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Suolo Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2152"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER SOPRAVVENUTA INABILITA' ASSOLUTA E PERMANENTE A PROFICUO LAVORO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2153"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL SERVIZIO “TELEMACO” OFFERTO DA INFOCAMERE S.C.P.A. DI COLLEGAMENTO ALLE BANCHE DATI DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.11.2018-31.10.2019  AFFIDAMENTO  AI SENSI DELL’ART. 9, COMMA 1, D.LGS. N. 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2154"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE INTERVENTO IN P.ZZA V. VENETO, 1-3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Suolo Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2155"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL DIRITTO DI ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI SALME FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE - MESE SETTEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2156"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA RETROCESSIONE  DEL LOCULO N. 48, FILA 1°, LOTTO GALLERIA SANTA ROSA - CIMITERO DI LAVAGNA DA PARTE DEL SIG. M. F..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2157"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI SETTEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2158"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (P.O.N.) INCLUSIONE ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020  TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2159"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO INTROITO SINISTRO PIAZZA MILANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Suolo Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2160"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E NORMATIVO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI C.SO BUENOS AIRES E ZONE LIMITROFE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI QUADRO DI COMANDO.  – R.D.O. N° 1863207. PARZIALE RETTIFICA D.D. 131 DEL 22/02/2018 E CONSEGUENTE IMPUTAZIONE DI SPESA. CUP I63D1D16001140004      CIG: ZB12239D0C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2161"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2017/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2162"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE INTERVENTO IN VIA LEGNANO, 30</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Suolo Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2163"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI FIRME DIGITALI PER PERSONALE DIPENDENTE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO FORNITURA A SEGUITO DI ORDINE DIRETTO MEPA ALLA DITTA SINEXIA SRL  - COD. C.I.G.:Z42258BBA5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2164"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione fornitura carburanti per mezzi comunali per il periodo 01/11/2018 - 31/01/2019 medinate proroga in linea tecnica all'attuale aggiudicatario - q8 kuwait petroleum - alle condizioni tecnico economiche di cui alla convenzione "CONSIP FUEL CARD 6" in scadenza.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2165"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALL' AVV. ARDO ARZENI PER DIFESA ED ASSISTENZA IN GIUDIZIO, IN NOME E PER CONTO DELL’ ENTE, PRESSO IL TRIBUNALE  AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LIGURIA  AVVERSO: IL RICORSO PROPOSTO DALLA  SOC. IL  T.  S.A.S., PERVENUTO PRESSO QUESTA CA IN DATA  04/06/2018  PROT. 19575 ED  IL RICORSO PROPOSTO DAL  SIG.  R.Z. PERVENUTO PRESSO QUESTA CA IN DATA  06/06/2018  PROT. 19812  -  CIG: ZB22570B0D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2166"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE DALLA SIG.RA C. A. PER LA TUMULAZIONE PROVVISORIA DELLA SALMA DI S.E..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2167"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2168"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL DIRITTO DI USO DELLE  SALE COMUNALI PER CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI - MESE SETTEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2169"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI TRASPORTO RELATIVE AL RITIRO E ALLA CONSEGNA DELL'ETILOMETRO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2170"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME INCASSATE A SEGUITO EMISSIONE CERTIFICATI E CARTE DI IDENTITA' - SETTEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2171"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME INCASSATE SEGUITO EMISSIONE CERTIFICATO UNICO DISABILI  EUROPEO - C.U.D.E. - SETTEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2172"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMMA INCASSATA A SEGUITO EMISSIONE BOLLINI  PER RESIDENTI -SETTEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2173"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO RELATIVO AGLI ONERI COMMISSIONI STRAORDINARIE DI CUI ALL'ARTICOLO 144 TUEL - ART.1 C.704 L.296/06 - ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2174"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE INTERVENTO IN VIA ROMA, 90</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Suolo Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2175"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI RELATIVI AI TRIBUTI IMU E TARI PER IMPORTI ECCEDENTI O NON DOVUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2176"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONITURA DEL SOFTWARE GESTIONALE "CONCILIA SERVICE" PER IL SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2177"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE ACI ANNO 2019 RELATIVA ALLA FORNITURA, TRAMITE COLLEGAMENTO TELEMATICO, DEI DATI CONTENUTI NEL SISTEMA INFORMATIVO DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PROCEDURA "TP VISURE").</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2178"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ANNO 2019 DEL CONTRATTO IN CONVENZIONE CON IL D.T.T. PER L'ACCESSO ALLE BANCHE DATI INFORMATIZZATE DEL SISTEMA DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2179"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL DIRITTO DI USO DELLE SALE COMUNALI PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI - OTTOBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2180"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL DIRITTO DI ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI SALME FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE - OTTOBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2181"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEL CANONE DI COLLEGAMENTO RADIOELETTRICO PER L'ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2182"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PENSIONE APERTO "ARCA PREVIDENZA" AI SENSI DELL'ART. 208 C.D.S. - IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO RELATIVO ALL'ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2183"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE FINO AL 31/01/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2184"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE C.S.I. PER L'UTILIZZO DELLA SALA COMUNALE DENOMINATA "AUDITORIUM CAMPODONICO"  IL GIORNO 14 NOVEMBRE 2018 PER EFFETTUAZIONE MANIFESTAZIONE CONFERENZA  "YOGA E SPORT"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2185"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA MEDIA DON GNOCCHI: PALESTRA E CENTRALE TERMICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI COMANDO PROVINCIALE VVF PER ISTANZA VALUTAZIONE PROGETTO. CIG: Z6025A6278.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2186"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEL CORPO SCENOGRAFICO TORRE MEDIEVALE, PALCO ED ATTREZZATURE DISTRIBUZIONE TORTA, AI FINI DELLA MANIFESTAZIONE STORICA TORTA DEI FIESCHI EDIZIONE 2018. DISPOSIZIONI PER IL PAGAMENTO DELLE SOMME ESIGIBILI DELLA FATTURA N.01/2018 DEL 28/08/2018 EMESSA DALLA DITTA S.P. SERVIZI PONTEGGI DI PIRINU VIRGILIO A FAVORE DI AGENZIA DELLE ENTRATE – AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI GENOVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2187"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PARTITO DEMOCRATICO TIGULLIO PER L'UTILIZZO DELLA SALA COMUNALE DENOMINATA "SALA  ALBINO"  IL GIORNO 15 novembre 2018 PER EFFETTUAZIONE INCONTRO PUBBLICO - ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA PER L'UTILIZZO DELLA SALA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2188"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLA SECONDA FASE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO SISTEMA DI REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO IN PIAZZA PODESTA' - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2189"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA FIESCHI E VIA MOGGIA - DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA CORPI ILLUMINANTI A LED - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2190"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E NORMATIVO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI C.SO BUENOS AIRES E ZONE LIMITROFE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI A LED.  – R.D.O. N.2087916. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA  ALLA DITTA FO.EL. S.r.l. di Massa. CUP I63D1D16001140004      CIG: Z3F259C77C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2191"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto carburante Settore Servizi Tecnici Territoriali - Servizio Manutenzione, relativo al periodo 01/11/2018 – 31/12/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2192"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESE DI GESTIONE E UTILIZZO AUTOVETTURA IN USO AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI – PERIODO NOVEMBRE 2018 – GENNAIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2193"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI PRESSO IL SERVIZIO SOCIOEDUCATIVO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2194"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER  DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO PULIZIE UFFICI E IMMOBILI COMUNALI QUINQUENNIO 2018-2023 -  REPERTORIO 5911 DEL 19/07/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2195"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>integrazione impegno di spesa per pagamento tassa di circolazione autoveicoli comunali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2196"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accordo di Programma trasporto pubblico locale. Impegno di spesa per pagamento oneri a carico del Comune di Lavagna. Triennio 2018-2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Societa' Partecipate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2197"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISIMPEGNO SOMME A CAUSA DI MINOR SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2198"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SOCIALE A.T.O – RIPARTIZIONE QUOTE ANNO 2017 AI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 LAVAGNA E NE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2199"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER RESISTENZA IN GIUDIZIO  AI MOTIVI AGGIUNTI PROPOSTI NEL RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR LIGURIA RGR 446/2018 DALLA DITTA D. A. – CIG ZAA25AAE4D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2200"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO OLI ESAUSTI DI ORIGINE VEGETALE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ECO.ENERGIA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2201"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE CARRETTO E AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER TARGATO BG210KL IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AMBIENTE - N.U. - COD. CIG: Z0B259CF0A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2202"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2203"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALI - NOVEMBRE E DICEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2204"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LAVATRICE PER ASILO NIDO COMUNALE – AFFIDAMENTO DIRETTO A DITTA EXPERT TIGULLIO CHIAVARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2205"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento urgente di abbattimento n. 2 palme colpite dal punteruolo presso area ludica di C.so Buenos Ayres e presso i giardini di Cavi Arenelle. Consuntivazione attività.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2206"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA SIG.RA V. A. M. PER LA RETROCESSIONE DEL LOCULO N. 81, FILA 1°, LOTTO SANTA MICHELA - CIMITERO DI LAVAGNA. PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2207"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER  ASSISTENZA E SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA DISAMINA DI PROBLEMATICHE INERENTI L'INTERPRETAZIONE DEL VIGENTE P.R.G. - CIG : Z2B2573BF7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2208"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2209"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMU 2018 IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI LAVAGNA SITO IN GENOVA, VIA CAFFARO NR.10.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2210"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI DELLA DIPENDENTE SANGUINETI  SIMONA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2211"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONI RELATIVI AD OCCUPAZIONI SENZA TITOLO CONCESSORIO DI AREE DEMANIALI CON OPERE IN CAPO AL COMUNE DI LAVAGNA - TORR. ENTELLA, REZZA, FRAVEGA E BARASSI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2212"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN LAVAGNA - VIA ROMANA 5 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2213"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione straordinaria della sovrapiastra portuale e delle sovrastrutture. Approvazione del progetto esecutivo ed autorizzazione a contrattare con procedura negoziata con R.D.O. su piattaforma MEPA ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2214"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE IMMOBILI DI PRORPIETA' COMUNALE SITI IN LAVAGNA - POSTI AUTO COPERTI IN AUTORIMESSA INTERRATA "ARENELLE" E MANUFATTO/BOX IN VIA COSTA - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2215"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento urgente di rimozione blocco calcareo nel tratto in uscita del Rio Caccalosa. Consuntivazione attività.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2216"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI OTTOBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2217"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL' AVV. ARDO ARZENI PER DIFESA ED ASSISTENZA IN GIUDIZIO, IN NOME E PER CONTO DELL’ENTE, PRESSO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LIGURIA AVVERSO: IL RICORSO PROPOSTO DALLA SIGNORA V. P. G., PERVENUTO PRESSO QUESTA CA  IN DATA 18/07/2018 PROT. 26255  CIG:Z7625C0C0A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2218"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE ISTANZA DI COMPENSAZIONE VOLONTARIA DEI CREDITI EX ART. 1252 C.C. PROT. COM. 38959 DEL 08/11/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2219"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA LUDO BIBLIOTECA LIBRI IN GIOCO  PER L'UTILIZZO DELLA SALA COMUNALE DENOMINATA "auditorium g.b. campodonico"  IL GIORNO 24 NOVEMBRE 2018 PER EFFETTUAZIONE MANIFESTAZIONE "ACCENDI I TUOI DIRITTI 2018"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2220"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contratto assicurativo rischio RC Patrimoniale per il periodo 30/11/2018-30/11/2021. Determinazione a contrarre e assunzione impegno di spesa – Aggiudicazione fornitura del servizio al Sindacato Neon - Società ASSIGECO - Coverholder di LLOYD'S -  Affidamento diretto ai sensi art. 32, comma 14; art, 36, comma 2, lettera a); art. 37, comma 1)  del D.Lgs. 50/2016 a seguito procedura di gara deserta.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2221"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AD INGIUNZIONI EMESSE NEGLI ANNI PRECEDENTI DAL CORPO POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2222"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento delle entrate derivanti dall'attività istituzionale del Corpo Polizia Municipale nel periodo 01/10/2018 - 31/10/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2223"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME INCASSATE A SEGUITO EMISSIONE CERTIFICATO UNICO DISABILI EUROPEO -C.U.D.E. - OTTOBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2224"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMMA INCASSATA A SEGUITO EMISSIONE BOLLINI PER RESIDENTI - OTTOBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2225"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME INCASSATE A SEGUITO EMISSIONE CERTIFICATI E CARTE IDENTITA' - OTTOBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2226"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA COVACCI MARIO/ COMUNE DI LAVAGNA / UBI BANCA -  IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTE DOVUTE IN SOLIDO DA TUTTE LE PARTI IN CAUSA ALL' AGENZIA DELLE ENTRATE IN RELAZIONE ALL' ORDINANZA N. 000015301/2017 DEL 13/02/2018 EMESSA DAL TRIBUNALE DI GENOVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica Vincolo Paesaggistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2227"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' CULTURALI O SOCIO RICREATIVE, DI UNA UNITA' IMMOBILIARE DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN LAVAGNA - VIA G.B. CAMPODONICO CIV. 60 - NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2228"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMMA RELATIVA A TITOLO DI RIMBORSO SPESE LEGALI -  ESCUSSIONE FIDEIUSSIONE - M.E.V.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica Vincolo Paesaggistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2229"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO PER CAPARRA TOMBOLA  DI NATALE PRESSO CASA CARBONE VIA RIBOLI N. 14 ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE “ I GIOCONDI “ DI LAVAGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2230"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMMA RELATIVA A TITOLO DI ANTICIPAZIONE IMCOMBENZE DEL PROCEDIMENTO ( PUBBLICAZIONI, DIRITTI ED ALTRO ) .PRATICA SPORTELLO UNICO 15/2017 - Intervento di ristrutturazione  edilizia con mutamento di destinazione d' uso da autorimessa a locale commerciale ( media struttura di vendita generi alimentari ) in Piazza Cordeviola 23 – 24 -Procedimento unico – art. 10 L.R.  n. 10/2012 e s.m.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2231"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina di accertamento dell'importo dovuto dalla ASD Beach Sports Chiavari a titolo  di cauzione definitiva a garanzia del regolare espletamento dell'appalto del servizio di gestione dell'impianto sportivo polivalente di Via F. Filzi.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2232"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE A RUOLO APPELLO DINNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI GENOVA AVVERSO LA SENTENZA DELLA PRIMA SEZIONE DEL TRIBUNALE DI GENOVA N. 10017/2018 in data 17/10/2018 E AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. BOERI ELISA - CIG: Z1425E886C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2233"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEI CONTRATTI ASSICURATIVI IN CORSO RCTO E ALL RISKS  PER IL PERIODO 30/11/2018 - 30/12/2018. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – ARTT. 32 E 63 D.LGS. N. 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2234"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEI CONTRATTI ASSICURATIVI IN CORSO  INFORTUNI  PER IL PERIODO 30/11/2018 - 31/12/2018. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – ARTT. 32 E 63 D.LGS. N. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2235"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno di spesa per affidamento estensione  incarico professionale per progettazione adeguamento normativo antincendio della scuola elementare Vera Vassalle nella frazione di Cavi</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2236"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE L'AGORA' PER L'UTILIZZO DELLA SALA COMUNALE DENOMINATA "SALA  ROCCA"  IL GIORNO 02/12/2018 PER EFFETTUAZIONE INCONTRO PUBBLICO "SU TELA E GIORNALE" - ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA PER L'UTILIZZO DELLA SALA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2237"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>Detrmina a contrarre e affidamento intervento di risanamento urgente muraglione frangiflutti in prossimità degli stablimenti balneari Aldebaran a Cavi Arelle.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2238"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: Incarico professionale per interventi di adeguamento alla prevenzione incendi di PALESTRA E CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA MEDIA DON GNOCCHI sita in Lavagna Via Castagnola n.14. C.I.G.: Z652592720.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2239"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO ALLE NORME  DI PREVENZIONE INCENDI DELL' IMPIANTO ELETTRICO 1° PIANO E IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI SCUOLA MEDIA DON GNOCCHI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2240"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE DI VIA COLOMBO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2241"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ABBONAMENTO RAI CENTRO ISOLA BLU ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2242"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO URGENTE DI PULIZIA DELLE CUNETTE STRADALI E DELL’APPARATO DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2243"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ASSICURATIVO RISCHIO RCTO IL PERIODO 30/11/2018-31/12/2018. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – AGGIUDICAZIONE FORNITURA DEL SERVIZIO ALLA UNIPOLSAI – BOTTARO E OPPECINI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 32, COMMA 14; ART, 36, COMMA 2, LETTERA  A); ART. 37, COMMA 1)  DEL D.LGS. 50/2016 A SEGUITO PROCEDURA DI GARA NON AGGIUDICATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2244"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILEGATURA DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2245"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE MAGGIOLI SPA RELATIVE A "CONCILIA SERVICE" - INVIO LOTTI  VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2246"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMMA RELATIVA AD ESECUZIONE SENTENZE CORTE DI APPELLO DI GENOVA  VERSATA DA PARTE DI COOPERATIVA EDILIZIA SOLIDARIETA' - INTERVENTO EDIFICATORIO COMPARTO  5  - PEEP/81</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica Vincolo Paesaggistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2247"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA SIPL SCUOLA INTERREGIONALE POLIZIA LOCALE  PER L'UTILIZZO DELLA SALA COMUNALE DENOMINATA "SALA  ROCCA"  I GIORNI  3 E 4 DICEMBRE 2018 PER EFFETTUAZIONE CORSO AGENTI POLIZIA LOCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2248"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>autorizzazione alla UNITRE per utilizzo Sala Albino per anno accademico 2018-2019 + 2019-2020 + 2020-2021 per manifestazioni comprese nel calendario presentato in data 31/05/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2249"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>acquisto volume "il regolamento di stato civile" ad uso uffici demografici -   Affidamento diretto alla Società Maggioli  ai sensi art. 32, comma 14; art, 36, comma 2, lettera a); art. 37, comma 1)  del D.Lgs. 50/2016 - ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2250"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI ICI/IMU e TARI A N.7 CONTRIBUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2251"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione utilizzo Auditorium Campodonico il giorno 23 novembre 2018 all'Associazione Culturale “L'Agorà di Lavagna” per la realizzazione dell'iniziativa “I passi della vergogna”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2252"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento dei lavori di rifacimento e potenziamento della segnaletica stradale orizzontale e verticale complementare sul territorio del Comune di Lavagna tramite R.d.O. su piattaforma M.E.P.A.- Determinazione a contrarre ed approvazione della relazione illustrativa, dell'elenco prezzi unitari, dello schema di lettera di invito ed allegata modulistica.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2253"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 1 REGISTRO DENOMINATO "TURNI AGENTI POLIZIA MUNICIPALE" ANNO 2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE O.D.A. N. 4630144 ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2254"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento al Tiro a Segno Nazionale – Sezione di Rapallo per gli anni 2019-2020-2021 del  servizio comprendente iscrizione, lezioni di tiro a segno e rinnovo patentino di idoneità maneggio delle armi per il personale del Corpo Polizia Municipale.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2255"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA DEI VEICOLI SULLE STRADE ED AREE PUBBLICHE NEL TERRITORIO COMUNALE DI LAVAGNA AI SENSI DELL'ART. 159 DEL CODICE DELLA STRADA. APPROVAZIONE ATTI ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA AUTOSOCCORSO PINASCO SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2256"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – CATEGORIA D1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2257"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI TAGLIO VEGETAZIONALE LUNGO LA SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE ENTELLA - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE ED APPROVAZIONE DELLE PROCEDURE DI APPALTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2258"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE MURO DI PROTEZIONE IN CORRISPONDENZA DELLO STABILIMENTO BALNEARE ALDEBARAN A CAVI ARENELLE DANNEGGIATO A SEGUITO DI MAREGGIATA DEL 29-30 OTTOBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2259"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico all'Avv. Ardo Arzeni per difesa ed assistenza in giudizio in nome e per conto dell’ente avverso:ricorso della Sig.ra C.I. al T.A.R. della Liguria per l’ottemperanza della sentenza Sez. I, 01.02.2018  n. 100, pronunciata nel ricorso R.G.R. 855/2017 e per la  declaratoria di nullità, ai sensi dell'art.114, comma 4, lettera b) del c.p.a.,in parte qua dell'Ordinanza del Comune di Lavagna n. 18 del  02.03.2018, nonché per la declaratoria di nullità degli atti connessi - CIG:Z5525DL89E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2260"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI E COMPONENTI NECESSARI PER SEZIONAMENTO LINEE E ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO EDIFICIO SCOLASTICO E.RIBOLI. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA MECI S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2261"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA MINORI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2262"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PRESTAZIONE DOMICILIARE ANFFAS PER UTENTE DISABILE – APPROVAZIONE SPESA ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2263"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione impegno di spesa per rimborso all’Agenzia delle entrate dell’attività estimativa istituzionale, riguardante la valutazione di opere abusive, realizzate sul territorio del Comune. V. Crocetta - Fgl. 6 Mapp. 907,  Pratica edilizia n. 6522/2018, arch. 3008/2004. €. 423,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2264"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO FRAMMENTI DI LASTRE IN CEMENTO AMIANTO RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE - COD. CIG: Z8E25EECF5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2265"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER TARGATO BG210KL IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AMBIENTE - N.U. - COD. CIG: ZF325EEAC4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2266"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MANIFESTI "AVVISO DI ASTA PUBBLICA" - CODICE CIG: Z8D2602C52</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2267"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. PICIOCCHI CON STUDIO IN GENOVA, VIA ASSAROTTI 48/6, NELLA DIFESA E RESISTENZA IN GIUDIZIO NEL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO DALLA IDEALSERVICE SOC. COOP. DINNANZI IL TRIBUNALE DI UDINE – CIG: Z2025F14EC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2268"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DELLE SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CONDOMINIO IN LAVAGNA VIA CAVOUR 24 - ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2269"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. PICIOCCHI CON STUDIO IN GENOVA, VIA ASSAROTTI 48/6, NELLA DIFESA E RESISTENZA IN GIUDIZIO NEL RICORSO PROMOSSO DALLA IDEALSERVICE SOC. COOP. DINNANZIA AL TRIBUNALE DI GENOVA PER ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA DEL CREDITO PORTATO DALLE FATTURE RELATIVE AL CONTRIBUTO PREMIANTE ESERCIZI 2014 - 2015 - 2016 - 2017– CIG: ZDD25F13E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2270"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI E TERMICI COMPRESE LE  ANALISI DI COMBUSTIONE DELLE CENTRALI TERMICHE DEL PATRIMONIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2271"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO DELLA SCALA DI ACCESSO A PONENTE DI PIAZZA LA SCAFA - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE ED APPROVAZIONE DELLE PROCEDURE DI APPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2272"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di adeguamento della rampa di accesso dell'edificio che ospita la scuola alberghiera alle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche - Determinazione a contrattare, assunzione impegno di spesa e aggiudicazione lavori</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2273"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per fornitura e posa di conifere per le festività natalizie 2018. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2274"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto di pitture e affini per interventi manutentivi su beni di proprietà dell'ente, da eseguirsi in amministrazione diretta. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2275"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO EX VOTO MADONNA DEL CARMINE - ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2276"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA A SALDO DEL CONTRIBUTO AL GRUPPO STORICO "SESTIERI DI LAVAGNA" PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "TORTA DEI FIESCHI" - ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2277"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento urgente di rimozione piante abbattute a seguito avversità meteo del 27-28-29-30 ottobre 2018. Consuntivazione attività.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2278"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE INTERVENTO IN VIA MATTEOTTI, 27</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Suolo Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2279"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per riparazione/manutenzione attrezzature a motore  in dotazione agli operai addetti al Servizio Manutenzione. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2280"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione impegno di spesa per contributo all’ANPI sezione di Lavagna per collaborazione in occasione delle celebrazioni del 73° “Anniversario della Liberazione” e 100° “Anniversario della Vittoria”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2281"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pulizia degli alvei dei corsi d'acqua compresi nel territorio comunale 2018. Approvazione del quadro economico a consuntivo e determinazione del compenso incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2282"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per fornitura e messa a dimora di n. 1 pianta di quercus ilex presso aiuola in adiacenza alla chiesa di Santa Giulia in sostituzione di pianta deperita. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2283"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO DOVUTO PER L'ANNO 2018 ALL'ASL 4 CHIAVARESE PER L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE RELATIVA ALL'UTILIZZO ED AL FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE OSPEDALIERE QUALI OBITORIO - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE DI SALME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2284"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN LAVAGNA - VIA AURELIA CIV. 272 - VILLA SPINOLA GRIMALDI - ASSUNZIONE ACCERTAMENTO RELATIVO AL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER CONSUMI ENERGETICI E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI - ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2285"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento straordinario di potatura per messa in sicurezza piante adiacenti alla linea ferroviaria. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2286"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA SIG.RA R. A. PER LA RETROCESSIONE DEL LOCULO N. 1, FILA 1°, LOTTO SAN MASSIMO - CIMITERO DI SANTA GIULIA. PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2287"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga contratti a tempo determinato di n. 4 Operatori Professionali Servizi Amministrativi, cat. B3 – dal 31/12/2018 al 30/12/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2288"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l’acquisto di minuteria e materiale di consumo per interventi di manutenzione ordinaria in amministrazione diretta su beni di proprietà dell’ente. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2289"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE INTERVENTO IN VIA AURELIA, 2121</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Suolo Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2290"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL SECONDO SEMESTRE 2018. CIG Z552614845.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2291"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESECUZIONE DI SERVIZI IPOTECARI, RICERCA ED ESTRAPOLAZIONE TITOLI DI PROVENIENZA RELATIVI AD IMMOBILI E TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE - COD. CIG: Z292617933</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2292"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento di entrata relativo al contributo per eventi eccezionali e per provvedimenti contingenti di immediato intervento attribuito per i lavori  di manutenzione straordinaria presso l'edificio scolastico E. Riboli</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2293"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER IL 1° TRIMESTRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2294"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>accertamento e impegno diritti carte di identità elettroniche periodo dal 16 al 31 ottobre 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2295"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>accertamento ed impegno diritti carte di identità elettroniche periodo dal 01 al 15 ottobre 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2296"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>accertamento ed impegno diritti carte di identità elettroniche periodo dal 16 al 30 settembre 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2297"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti carte di identità elettroniche periodo dal 01 al 15 settembre 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2298"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO TRA AMMINISTRAZIONE CIVICA E ISTITUTO COMPRENSIVO DI LAVAGNA - A.S. 2018/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2299"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE SPESA PER IL 1° TRIMESTRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2300"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER IL 1° TRIMESTRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2301"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER IL 1° TRIMESTRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2302"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORI PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE SPESA 1° TRIMESTRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2303"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO IMPEGNO 772/2018 RELATIVO ALLE ENTRATE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI DICEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2304"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA MADONNA DEL CARMINE CON BAMBINO CUSTODITA PRESSO LA SALA GIUNTA PALAZZO FRANZONI - SIAT - GENOVA -  €. 750,00 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 32, COMMA 14; ART, 36, COMMA 2, LETTERA A); ART. 37, COMMA 1)  DEL D.LGS. 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2305"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>affidamento servizio di rilegatura dei registri dello stato civile anno 2018 e dei registri delle unioni civili anno 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2306"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>accertamento ed impegno diritti carte di identità elettroniche periodo dal 01 al 15 novembre 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2307"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>accertamento e impegno diritti carte di identità elettroniche periodo dal 16 al 30 novembre 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2308"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di potatura piante varie territorio comunale 2019. Approvazione progetto e determinazione a contrarre.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2309"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO UTENTE PRESSO CENTRO BENEDETTO ACQUARONE DI CHIAVARI ANNO 2019 – APPROVAZIONE SPESA 1° TRIMESTRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2310"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI SACCHI PER IMMONDIZIA NECESSARI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO N.U. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO FORNITURA A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA NUM. 733204 TRAMITE MEPA ALLA DITTA CADEMARTORI S.R.L. - COD. C.I.G.: Z6D262C933</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2311"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE TESSILE E IGIENICO SANITARIO PER L'ASILO NIDO COMUNALE  TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA CON IL FORNITORE SUPERBEBE' DI SPARANI E LAVEZZO &amp; C. SAS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2312"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa a seguito del riconoscimento debito fuori bilancio per spese di patrocinio legale a seguito di sentenza del tribunale di Genova RG. n. 2891 del 12/10/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Dirigente Settore Servizi Tecnici Territoriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2313"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SOMME PER LE QUALI E' STATO RICONOSCIUTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA DELLA CORTE D' APPELLO DI GENOVA N.    460/2013 – CAUSA F.G..  - procedure espropriative peep/81 – comparto 5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica Vincolo Paesaggistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2314"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SOMME PER LE QUALI E' STATO RICONOSCIUTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA DELLA CORTE D' APPELLO DI GENOVA N.    369/2013 – CAUSA S.V.  - procedure espropriative peep/81 – comparto 5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica Vincolo Paesaggistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2315"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE IMMOBILI E TERRENI DI PRORPIETA' COMUNALE SITI IN LAVAGNA - EX SCUOLA ELEMENTARE VIA SORLANA 7, APPARTAMENTO EX SCUOLA ELEMENTARE SANTA GIULIA VIA SENAXI 3/B, TERRENI IN LOC. CROCETTA "LASCITO ARZENO" - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2316"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>acquisto buste personalizzate per spedizioni postali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2317"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto sul portale Mepa-Consip del servizio quesiti Omnia per ufficio Tributi - anno 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2318"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARES 2013 OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO UTENZE DOMESTICHE . AFFIDAMENTO DIRETTO A MEZZO ODA SU MEPA - CONSIP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2319"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA LUDO BIBLIOTECA LIBRI IN GIOCO  PER L'UTILIZZO DELLA SALA COMUNALE DENOMINATA "SALA ROCCA"  IL GIORNO 15 DICEMBRE  2018 PER EFFETTUAZIONE MANIFESTAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2320"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>acquisto scanner per corpo polizia municipale e materiale informatico per ricambio stampanti palazzo comunale - ordine diretto di acquisto sul portale MEPA - CONSIP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2321"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER DEVOLUZIONE DI QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA  ART.5 L.R. 04/85  (ANNI 2015-2016)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2322"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2323"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento dell'importo dovuto dalla Ditta Autosoccorso Pinasco S.r.l. di Lavagna (Ge) a titolo  di spese contrattuali per la stipula della “Convenzione per l’affidamento in concessione  del servizio di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli sulle strade ed aree pubbliche ai sensi dell'art. 159 del Codice della Strada per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2020”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2324"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA AREA HK ANNO 2019 - APPROVAZIONE SPESA PERIODO GENNAIO - MARZO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2325"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento mediante procedura aperta dei servizi assicurativi del Comune di Lavagna per il triennio 2018-2021 - N. 4 lotti.  Aggiudicazione definitiva efficace.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2326"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE F. PUCCIARELLI PER L'UTILIZZO DELLA SALA COMUNALE DENOMINATA "SALA  ALBINO"  IL GIORNO 23 dicembre  2018  PER EFFETTUAZIONE MANIFESTAZIONE "SAGGIO DEGLI ALUNNI"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2327"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento dell'importo dovuto dal R.T.P Ing. Giancarlo Da Soghe – Arch. Davide Borzonasca di Chiavari (Ge) a titolo  di spese contrattuali per la stipula del disciplinare inerente "L'incarico per la progettazione relativamente ai lavori di prevenzione incendi della scuola materna comunale di Via Colombo".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2328"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – PERIODO LUGLIO – OTTOBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2329"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento dell'importo dovuto dal R.T.P Ing. Giancarlo Da Soghe – Arch. Davide Borzonasca  di Chiavari (Ge) a titolo  di spese contrattuali per la stipula del disciplinare inerente "L'incarico per la progettazione relativamente ai lavori di prevenzione incendi della scuola elementare “Vera Vassalle” di Cavi".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2330"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO ASSISTENZIALE PER PERSONA IN STATO DI DISAGIO SOCIALE – SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA PER UN MESE DI UN UTENTE PRESSO ALBERGO ENTELLA SAS DI LAVAGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2331"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE NEL PERIODO 01/11/2018 - 30/11/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2332"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AD INGIUNZIONI EMESSE DAL CORPO POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2333"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME INCASSATE A SEGUITO EMISSIONE CERTIFICATO UNICO DISABILI EUROPEO -C.U.D.E. - NOVEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2334"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMMA INCASSATA A SEGUITO EMISSIONE BOLLINI PER RESIDENTI NOVEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2335"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME INCASSATE A SEGUITO EMISSIONE CERTIFICATI E CARTE IDENTITA' NOVEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2336"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL DIRITTO DI ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DELLE SALME FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE - NOVEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2337"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO E POTENZIAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE COMPLEMENTARE SUL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2338"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento mediante procedura aperta dei servizi assicurativi del Comune di Lavagna per il triennio 2018-2021 - N. 4 lotti.  Accertamento della somma dovuta dagli aggiudicatari per rimborso spese di pubblicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2339"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA E VERIFICA TARATURA DEL TELELASER ULTRALYTE MATR. UL018113 IN DOTAZIONE AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE O.D.A. N.4672639 ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2340"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado e vigilanza ed accompagnamento alunni primaria e infanzia nel Comune di Monterosso al Mare. CIG  75668802EA Accertamento della somma dovuta dall'aggiudicatario per rimborso spese di pubblicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2341"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTENERE I COSTI DI RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA DI UN VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2342"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER DEVOLUZIONE DI QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA  ART.5 L.R. 04/85  (ANNO 2018)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2343"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE ALLA REGIONE LIGURIA DELLA QUOTA DEL 20% DELL’INCREMENTO DEGLI ONERI DI COSTRUZIONE PREVISTO DALL’ART. 2, COMMI 3 E 6 L.R. 29/3/2004 N° 5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2344"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE DIVERSE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL MESE DI DICEMBRE 2018, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E PER L'EFFETTUAZIONE DELLE SPESE IN CONTANTI A MEZZO CASSA ECONOMALE. IMPORTO E. 40,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2345"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA-MENTE PER UTILIZZO DELLA SALA COMUNALE DENOMINATA "SALA  ALBINO"  dal  GIORNO 22/01/2018 AL GIORNO 6/1/2019  PER EFFETTUAZIONE MANIFESTAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2346"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER  ADEMPIMENTI FISCALI ANNO 2018  ALLA  DOTT.SSA  ELENA GIOVANELLI – PIAZZA N.S. DELLA SPERANZA 7 – CASARZA LIGURE   CODICE C.I.G.: Z082676103</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2347"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2348"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRODUZIONI ELIOGRAFICHE PER PROGETTO ROTATORIA VIA MOGGIA. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO ALLA DITTA ELIOGRAFIA MERENDONI S.N.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2349"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO E.RIBOLI A SEGUITO DI EVENTI ECCEZIONALI SOPRAGGIUNTI NEL MESE DI MARZO 2018 – ESECUZIONE CANNA FUMARIA E REVISIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI.– APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO  E DETERMINAZIONE  A CONTRARRE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2350"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI PROFESSIONALI GEOLOGICHE PER LA RICOSTRUZIONE DELLE CRITICITA' AMBIENTALI E LA PROGETTAZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DEL SITO DI DISCARICA DI MADONNA DELLA NEVE - AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. GEOL. GIOVANNI DEBELLIS - COD. CIG: Z372664885</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2351"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA E.RIBOLI. DIRITTI PER SERVIZI RESI DAI VIGILI DEL FUOCO PER ISTITUZIONE SCIA – PRATICA N. 109226. CIG:  Z7E267401B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2352"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ONERE INTEGRAZIONE RETTA UTENTE INSERITA PRESSO RESIDENZA PROTETTA VILLA SORRISO DI RAPALLO PERIODO 1° TRIMESTRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2353"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER ASILO NIDO COMUNALE – AFFIDAMENTO DIRETTO A DITTA NUOVA MOGGIA SRL CHIAVARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2354"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE 2018- AFFIDAMENTO ALLA DITTA LUMINARIE QUARANTELLI SNC  CIG Z3E264BB5B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2355"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA EMARGINAZIONE – APPROVAZIONE SPESA ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2356"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2357"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL' AVVOCATO L.P. PER  ASSISTENZA E SUPPORTO AL R.U.P. AL FINE DELLA DEFINIZIONE DI UN PROCEDIMENTO DI VARIANTE URBANISTICA RELATIVO ALLA DESTINAZIONE DI AREE PORTUALI . CIG : ZC5260678</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica Vincolo Paesaggistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2358"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE LUDICO-DIDATTICO PER CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU – AFFIDAMENTO DIRETTO A DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2359"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA QUOTA 60% CONTRIBUTO REGIONALE EROGATO DA COMUNE DI CHIAVARI CAPOFILA D.S.S. 15 PER VOUCHER NIDO DI INCLUSIONE E VOUCHER NIDO DI CONCILIAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2360"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN LAVAGNA - VIA ROMANA CIV. 5 - IMPEGNI DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO SU QUOTIDIANO "IL SECOLO XIX" - COD. CIG: Z4A2637236  E SUL B.U.R.L. DELLA REGIONE LIGURIA - COD. CIG: Z9526372D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2361"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DEMANIALI MARITTIMI RELATIVI A CONCESSIONI DEMANIALI COMUNALI - ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2362"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA PROFESSIONALE DELL' AVVOCATO M.C. NELLE FASI  DELLA PRATICA F.G. SUCCESSIVE ALL' ASSISTENZA GIUDIZIALE NEI RICORSI AVANTI IL TAR LIGURIA ED IL CONSIGLIO DI STATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica Vincolo Paesaggistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2363"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE NELLA GESTIONE DELLE PRATICHE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO DEMANIO MARITTIMO - QUARTO TRIMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2364"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di rifacimento pavimentazione stradale in varie zone del territorio comunale – interventi di completamento. Approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre per affidamento lavori.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2365"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONI RETTE ANZIANI RICOVERATI PRESSO OPERE PIE RIUNITE DEVOTO MARINI SIVORI DI LAVAGNA – APPROVAZIONE SPESA 1° TRIMESTRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2366"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO AGLI IMPIANTI ELEVATORI DEI PLESSI SCOLASTICI VASSALLE – MEDIE DON GNOCCHI E MATERNA DI VIA COLOMBO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2367"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO AGLI IMPIANTI ELEVATORI DEL PALAZZO COMUNALE E DELLA SCUOLA ELEMENTARE E.RIBOLI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2368"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO SISTEMA DI REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO IN PIAZZA PODESTA' - APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2369"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL BRUNZIN PER L'UTILIZZO DELLA SALA COMUNALE DENOMINATA "SALA  ALBINO"  IL GIORNO 21 DICEMBRE  2018  PER EFFETTUAZIONE MANIFESTAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2370"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AGLI INCASSI PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA PER I-II E III TRIMESTRE 2018 PER LA TASSA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEA E PERMAMENTE, PER GLI INCASSI PER DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ED IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ TEMPORANEA E PERMANENTE E PER GLI INCASSI PER TASSA RIFIUTI GIORNALIERA.  CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AGGIO SPETTANTE ALLA SOCIETA’ I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL AFFIDATARIA DELLA RISCOSSIONE VOLONTARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2371"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPLETAMENTO GARA COPERTURE ASSICURATIVE AFFIDAMENTO LOTTO 1 – POLIZZA “RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA (RCT/O)” E LOTTO 3 – “POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE”  ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A SEGUITO AGGIUDICAZIONI EFFETTUATE CON DETERMINAZIONE N. 934 del 17/12/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2372"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ASSICURATIVO RISCHIO RC AUTO PER IL PERIODO 31/12/2018-31/12/2021. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – AGGIUDICAZIONE FORNITURA DEL SERVIZIO ALLA NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA -  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 32, COMMA 14; ART, 36, COMMA 2, LETTERA A); ART. 37, COMMA 1)  DEL D.LGS. 50/2016 A SEGUITO PROCEDURA DI INDAGINE DI MERCATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2373"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ASSICURATIVO RISCHIO INFORTUNI PER IL PERIODO 31/12/2018-31/12/2021. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – AGGIUDICAZIONE FORNITURA DEL SERVIZIO ALLA unipolsai assicurazioni - bottaro e oppecini  SPA -  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 32, COMMA 14; ART, 36, COMMA 2, LETTERA A); ART. 37, COMMA 1)  DEL D.LGS. 50/2016 A SEGUITO PROCEDURA DI INDAGINE DI MERCATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2374"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA IN GIUDIZIO AVANTI LE SEZIONI RIUNITE DI CONTROLLO PER L'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE N. 134/2018/PRSP DELLA CORTE DEI CONTI, SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2375"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI GENOVA NUM. 2253/2017 EMESSA A FAVORE DELLA P.D.L. S.P.A. E DELLA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI, PARZIALMENTE ESECUTIVA IN BASE ALL'ORDINANZA DELLA CORTE D'APPELLO DI GENOVA R.G. 1185-1 DEL 23/01/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2376"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione procedura negoziata per appalto di servizi relativo all'intervento di taglio vegetazionale lungo la sponda sinistra del fiume Entella.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2377"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA ANZIANO RICOVERATO PRESSO RESIDENZA GESTITA DALLA SOCIETA’ “KOS CARE srl” SEDE DI FAVALE– APPROVAZIONE SPESA 1° TRIMESTRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2378"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' CULTURALI O SOCIO RICREATIVE, DI UNA UNITA' IMMOBILIARE DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN LAVAGNA - VIA G.B. CAMPODONICO CIV. 60 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'ASSOCIAZIONE GENOA CLUB "UGO VIGNALE" DI LAVAGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2379"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO, STERILIZZAZIONI, CONTROLLO DELL'AVIFAUNA E RISANAMENTO E COSTRUZIONE RICOVERI PER ANIMALI. CODICE CIG: ZAB267D776</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2380"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA F.O.U. (FRAZIONE ORGANICA UMIDA - RIF. COD. CER. 20.01.08) PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER IL COMUNE DI LAVAGNA - FG RICICLAGGI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA dicembre 2018 COD. CIG: 70708970CC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2381"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI RELATIVI AL RIMBORSO DEI CANONI DEMANIALI MARITTIMI DA PARTE DI SOGGETTI AFFIDATARI AI SENSI DELL'ART. 45 BIS DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE - C.D.M. 9/2015 E 4/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2382"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA FONDO PER LE POLITICHE SOCIALI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 (COMUNI DI LAVAGNA E NE) ANNO 2018 – QUOTA FONDO POVERTÀ ED INCLUSIONE SOCIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2383"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA AREA EMARGINAZIONE ANNO 2019 - APPROVAZIONE SPESA PERIODO GENNAIO – MARZO 2019 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2384"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – NOVEMBRE E DICEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2385"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2386"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "AMMIRAGLIO FAGGIONI" - VIA EKENGREN. ACCERTAMENTO DI ENTRATA CANONE 2^ SEMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2387"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI VETERINARIE IN CONVENZIONE SU ANIMALI RANDAGI, FERITI O MALATI, RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - COD. CIG.Z27267D72E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2388"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE LUDICO-DIDATTICO PER CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU – AFFIDAMENTO DIRETTO A DITTA IPERCOOP CARASCO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2389"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA PROMOSSA DINNANZI AL TAR LIGURIA PROPOSTA DALLA P.D.L. S.P.A. E DALL'IMPRESA INDIVIDUALE P. O. - IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE DELLE SPESE DI LITE A SEGUITO DI SENTENZA NUM. 00687/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2390"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A POMPA DI CALORE VRV DEL PALAZZO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2391"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PRODUZIONE ACQUA CALDA DEL CAMPO SPORTIVO E.RIBOLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2392"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI ALLE “OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E DI REGIMAZIONE DEL TRASPORTO SOLIDO NELL'ALVEO DEL TORRENTE PASTANELLI” - COMUNE DI MONTEROSSO AL MARE (SP). Approvazione della documentazione di gara. C.U.P. B85D18000070001 C.I.G. 77532529F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2393"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trattamento economico accessorio personale di comparto anno 2018 - costituzione fondo</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2394"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE E SUDDIVISIONE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI: ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2395"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AL DOTT. CRISTIAN PIETRINI REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 25/07/2018 AL 31/12/2018 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2396"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO ASSICURATIVO RISCHIO DANNI AMBIENTALI / INQUINAMENTO PER IL PERIODO 31/12/2018-31/12/2019. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – AGGIUDICAZIONE FORNITURA DEL SERVIZIO ALLA  -  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 32, COMMA 14; ART, 36, COMMA 2, LETTERA A); ART. 37, COMMA 1)  DEL D.LGS. 50/2016 A SEGUITO PROCEDURA DI INDAGINE DI MERCATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2397"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZI INFORMATICI PER POSTA ELETTRONICA E FIREWALL - SIR SRL - GENOVA - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 32, COMMA 14; ART, 36, COMMA 2, LETTERA A); ART. 37, COMMA 1) DEL D.LGS. 50/2016, NONCHÈ DALL'ART.  63 DEL MEDESIMO D.LGS. 50/2016,   IN APPLICAZIONE ALL'ARTICOLO 1 COMMA 450 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006 N. 296.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2398"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AGLI INCASSI PER LE ALIENAZIONI DELLE SOCIETA' PARTECIPATE ATTUATE NELL'ANNO 2018 A SEGUITO RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DEL SETTEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Societa' Partecipate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2399"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'INCARICO PER IL RILASCIO DI ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DI EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE SITO IN LAVAGNA - PIAZZALE BIANCHI 1 - SCUOLA ALBERGHIERA - COD. C.I.G.: Z8324AE610</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2400"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AGGIO SPETTANTE ALLA SOCIETA’ I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL AFFERENTE ALLA RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEI TRIBUTI: TASSA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEA E PERMAMENTE, DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ED IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ TEMPORANEA E PERMANENTE, TASSA RIFIUTI GIORNALIERA – AGGIO SU INCASSI RELATIVI A II E III TRIMESTRE 2018. CODICE CIG PADRE 70499044D2 CODICE CIG DERIVATO 71246230E5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2401"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE SOMME DOVUTE PER ALLACCI E CANONI LUCI VOTIVE DEI CIMITERI COMUNALI NEL PERIODO MARZO - DICEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2402"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di taglio vegetazionale sulla sponda sinistra del fiume Entella. Accertamento  restante importo di cui al contributo regionale D.G.R. n. 761/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2403"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>approvazione impegno di spesa per contributi vari anno 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2404"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE SOMME DOVUTE DAL COMUNE DI MAGLIOLO A TITOLO DI RIMBORSO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA COMUNALE – CONVENZIONE STIPULATA IL 17/03/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2405"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER APPALTO LAVORI DI RISANAMENTO DELLA SCALA DI ACCESSO A PONENTE DI PIAZZA LA SCAFA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2406"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione aree verdi comunali 2018. Approvazione del quadro economico a consuntivo e determinazione del compenso incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2407"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DAL PIANO TARIFFARIO DEI SERVIZI CIMITERIALI NEL PERIODO 01/10/2018 - 31/12/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2408"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per la fornitura di carta colorata e rotoli adesivi trasparenti per contrassegni parcheggi 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2409"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione aiuole fiorite 2018. Approvazione del quadro economico a consuntivo e determinazione del compenso incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2410"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AD IMMOBILE ACQUISITO AL PATRIMONIO COMUNALE CON ORDINANZA NUM. 2152 IN DATA 22/06/1994 PER VIOLAZIONE EDILIZIA NUM. 1987/0041/V - COD. CIG: ZD1267EE73 - IMPORTO COMPLESSIVO FASE 1 €. 384,30</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2411"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DA PARTE DI TERZI DELLA PALESTRA COMUNALE ASSEGNATA ALL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE DI LAVAGNA - PALESTRA RIBOLI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO RELATIVO ALL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2412"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2413"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO - CAT. C1 - GEOMETRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2414"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO DA PARTE DEL COMUNE DI NE PER LE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57, SULLA BASE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2018 SOTTOSCRITTO IN DATA 15/05/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2415"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA A VERSAMENTO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA, SANZIONI AMMINISTRATIVE E PROVENTI CONDONO EDILIZIO - IV TRIMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2416"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIOEX ART. 194 DEL D.LGS. N. 267/2000 DERIVANTE DA FATTURE EMESSE DALL'ASL4 CHAVARESE  RELATIVAMENTE A VISITE FISCALI AI DIPENDENTI DELL'ENTE – ANNI 2008, 2009, 2011</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2417"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno dell'importo dovuto dall'Opera Diocesana Madonna dei Bambini – Villaggio del Ragazzo di Chiavari (Ge) a titolo  di spese contrattuali (imposta di registrazione) per la stipula del contratto inerente la concessione onerosa di un immobile di proprietà comunale ubicato in Lavagna (Ge), P.le Bianchi n. 1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2418"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI VETERINARIE IN CONVENZIONE SU ANIMALI RANDAGI, FERITI O MALATI, RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - COD. CIG. ZE7267D6F7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2419"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di ripristino movimento franoso Salita San Bernardo nel tratto compreso tra i civv. 8-11. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2420"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa a seguito riconoscimento debiti fuori bilancio per spese legali.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2421"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE NEL PERIODO 01/12/2018 - 21/12/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2422"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AD INGIUNZIONI EMESSE NEGLI ANNI PRECEDENTI DAL CORPO POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2423"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di manutenzione straordinaria edificio comunale “Centro sociale Isola Blu” di Via Ekengren. Approvazione progetto, aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2424"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSIVITA' PREGRESSE PER UTENZE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO TRANSAZIONE  – RATEIZZAZIONE ALL'INTERNO DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Dirigente Settore Servizi Tecnici Territoriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2425"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME ANCORA DA INCASSARSI  RELATIVE ALLA CONCESSIONE IN USO DELL'IMMOBILE AD USO SCUOLA ALBERGHIERA ANNUALITA' ARRETRATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Dirigente Settore Ambiente e Sicurezza Urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2426"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE SEDE SCUOLA ALBERGHIERA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Dirigente Settore Servizi Tecnici Territoriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2427"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME ANCORA DA INCASSARSI  RELATIVE AD ESECUZIONE SENTENZE CORTE DI APPELLO DI GENOVA  . ACCANTONAMENTO IMPEGNO DI SPESA . INTERVENTO EDIFICATORIO COMPARTO  5  - PEEP/81</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica Vincolo Paesaggistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2428"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO URGENTE DI PULIZIA DELLE CUNETTE STRADALI E DELL’APPARATO DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2429"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA CORTE D'APPELLO GENOVA 145/2012 – VERTENZA RISARCIMENTO DANNI SM - QUOTA DITTA SPEROLINI – ACCANONAMENTO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica Vincolo Paesaggistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2430"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO NORMATIVO E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SOVRAPIASTRA PORTUALE – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - DETERMINAZIONE  A CONTRARRE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2431"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione accertamento e contestuale impegno di spesa relativo all'intervento di messa in sicurezza dell'argine del fiume Entella - annualità 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2432"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROVVEDIMENTI DEI DIRIGENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2433"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL COMANDO PRESSO IL COMUNE DI RAPALLO DELLA DIPENDENTE DI RUOLO SANDRA TEDALDI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2434"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL COMANDO PRESSO IL COMUNE DI SESTRI LEVANTE DELLA DIPENDENTE DI RUOLO DANIELA MAZZINO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2435"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN LAVAGNA - VIA COSTA (MANUFATTO AD USO BOX) - APPROVAZIONE VERBALE E PRESA D'ATTO ASTA DICHIARATA DESERTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2436"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN LAVAGNA - POSTI AUTO COPERTI IN AUTORIMESSA INTERRATA "ARENELLE" - APPROVAZIONE VERBALE E PRESA D'ATTO ASTA DICHIARATA DESERTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2437"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN LAVAGNA - VIA LA LOGGIA E VIA DEGLI ULIVI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2438"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI PRESSO IL SERVIZIO SOCIOEDUCATIVO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2439"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PIANO FORMATIVO ANNO EDUCATIVO 2018/2019 (SETTEMBRE 2018 – LUGLIO 2019) PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO COMUNALE “LEO LIONNI”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2440"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trattamento endoterapico preventivo per la lotta al Rhynchophorus Ferrugineus (punteruolo rosso della palma) 2019. Approvazione progetto e determinazione a contrarre.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2441"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DOTT. ROBERTO TRAVERSI PER L'UTILIZZO DELLA SALA COMUNALE DENOMINATA "AUDITORIUM G.B. CAMPODONICO"  IL GIORNO 18/01/2019 PER EFFETTUAZIONE INCONTRO PUBBLICO "CONVEGNO SU DEPURAZIONE" - ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA PER L'UTILIZZO DELLA SALA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2442"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORRETTA AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RISANAMENTO DELLA SCALA DI ACCESSO A PONENTE DI PIAZZA LA SCAFA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2443"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REGOLARIZZAZIONE CATASTALE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN LAVAGNA LOC. CAVI BELVEDERE - VIA AURELIA E DI DEFINIZIONE CONFINE DI AREA IN LOC. ARENELLE - COD. CIG: ZF026ABCAA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2444"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto servizio di manutenzione software tribox in uso all'ufficio tributi - ordine direttop di acquisto su MEPA- AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 32, COMMA 14; ART, 36, COMMA 2, LETTERA A); ART. 37, COMMA 1) DEL D.LGS. 50/2016, NONCHÈ DALL'ART.  63 DEL MEDESIMO D.LGS. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2445"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE UNITRE PER L'UTILIZZO DELLA SALA COMUNALE DENOMINATA "AUDITORIUM CAMPODONICO"  IL GIORNO 12 GENNAIO  2019 PER EFFETTUAZIONE MANIFESTAZIONE CONFERENZA  "TRIBUTO QUEEN E ROCK"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2446"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DA ORGANI DEL COMUNE DI LAVAGNA A FRONTE DI SPESE IMPREVEDIBILI ED URGENTI IN ASSENZA DI DISPONIBILITA' DI SOMME FACENTI CAPO ALLA CASSA DI ECONOMATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2447"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME INCASSATE A SEGUITO EMISSIONE CERTIFICATI E CARTE DI IDENTITA' MESE DI DICEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2448"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di pubblicità legale nell'ambito dell'appalto per i servizi assicurativi del comune di Lavagna – Assunzione impegno di spesa per spese accessorie riferibili all'imposta di bollo. CIG: Z7D24A7D7F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2449"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>accertamento ed impegno dei diritti relativi alle carte di identità elettroniche dal 16 al 31/12/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2450"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DEI DIRITTI RISCOSSI PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI DI SEPARAZIONE O DI SCIOGLIMENTO/CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO, AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.L. 132/2014  - DA  LUGLIO A DICEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2451"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>Modifica spese di accertamento e notifica per la ridefinizione delle quote a carico dei trasgressori e/o obbligati in solido per la riscossione delle sanzioni amministrative relative a violazioni del Codice della Strada ed altre violazioni.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2452"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL DIRITTO DI USO DELLE SALE COMUNALI PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI - MESE DI DICEMBRE  2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2453"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL DIRITTO DI ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI CADAVERI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE - MESE DI DICEMBRE  2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2454"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2455"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE SOMME INCASSATE A SEGUITO EMISSIONE CERTIFICATO UNICO DISABILI EUROPEO - C.U.D.E. - MESE DI DICEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2456"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DIRITTI RELATIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE RELATIVI AL PERIODO DAL 01 AL 15 DICEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2457"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2458"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (CONSORZIO INTERCOMUNALE DI RIO MARSIGLIA) - I° SEMESTRE 2019 CIG: 7768901BE8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2459"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione procedura negoziata per appalto di servizi relativo agli interventi di potatura piante varie territorio comunale 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2460"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALI - GENNAIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2461"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2462"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA F.O.U. (FRAZIONE ORGANICA UMIDA - RIF. COD. CER. 20.01.08) PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER IL COMUNE DI LAVAGNA - FG RICICLAGGI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA I° SEMESTRE 2019 COD. CIG: 70708970CC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2463"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>Anticipazione all'economo comunale delle somme  necessarie alla gestione della cassa economale per l'anno 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2464"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA QUOTE ISCRIZIONI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 COMUNI DI LAVAGNA E NE ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2465"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA COMUNALE RELATIVA AL MANTENIMENTO PASSEGGIATA A MARE E DOCCE STAGIONALI, 4 LOCALI SOTTOSTANTI LA PASSEGGIATA, SCALETTO IN CEMENTO PER VARO E ALAGGIO IMBARCAZIONI, AREA DESTINATA A STABILIMENTO BALNEARE, 8 BOXES, AREA IN PIAZZA MILANO E 3 SOTTOPASSI  - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE DEMANIALE MARITTIMO, IMPOSTA REGIONALE E SPESE DI REGISTRAZIONE NUOVA CONCESSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2466"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE  PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE, AI SENSI DELL'ART. 45BIS CODICE DELLA NAVIGAZIONE DI DUE SPIAGGE  LIBERE ATTREZZATE CON ANNESSO CHIOSCO E STRUTTURE DI SERVIZIO DA REALIZZARSI A CURA DEL GESTORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2467"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione dei lavori di manutenzione straordinaria all'impermeabilizzazione della sovrapiastra</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2468"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER APPALTO SERVIZIO URGENTE DI PULIZIA DELLE CUNETTE STRADALI E DELL'APPARATO DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2469"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per servizio di apertura e chiusura cancelli di accesso al cimitero urbano comunale 2019. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2470"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI RELATIVI A CONCESSIONI FERROVIARIE IN CAPO AL COMUNE DI LAVAGNA - LINEA FERROVIARIA GENOVA-LA SPEZIA - ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2471"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DEI PENNELLI P3 E P5 DANNEGGIATI DALLE MAREGGIATE DELL'INVERNO 2017/2018. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2472"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento dell'incarico professionale di completamento della progettazione definitivadei lavori di messa in sicurezza dell'argine del Fiume Entella</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2473"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso all’Agenzia delle entrate dell’attività estimativa istituzionale, riguardante la valutazione di opere abusive, realizzate sul territorio del Comune. Piazza S. Caterina, 3. Pratica edilizia n. 7181/2017, arch. 3181/1990. €. 423,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2474"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO AREA ANZIANI – APPROVAZIONE SPESA 1° TRIMESTRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2475"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto carburante Settore Servizi Tecnici Territoriali relativo al periodo 01/01/2019 – 31/01/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2476"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER RILASCIO ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA RELATIVA AD IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN LAVAGNA - VIA SENAXI 3B E VIA SORLANA 7 - COD. CIG: Z6326AC8AA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2477"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER APPALTO ADEGUAMENTO NORMATIVO E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SOVRAPIASTRA PORTUALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2478"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE PRESSO IL SERVIZIO SOCIOEDUCATIVO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2479"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDO SERVIZIO MANUTENZIONE SCUOLABUS IN DOTAZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI - ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2480"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI ALLE “OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E DI REGIMAZIONE DEL TRASPORTO SOLIDO NELL'ALVEO DEL TORRENTE PASTANELLI” - COMUNE DI MONTEROSSO AL MARE (SP) - Impegno di spesa per pagamento contributo ANAC C.U.P. B85D18000070001 C.I.G. 77532529F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2481"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 1/1/2019 AL 15/1/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2482"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA DEL TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2018 A FAVORE DELLA CITTA METROPOLITANA DI GENOVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2483"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione della cauzione definitiva (€ 50,00) - già accertata con determina dirigenziale n. 839 del 28/11/2018 - versata dalla ASD Beach Sports Chiavari a garanzia del regolare espletamento dell'appalto del servizio di gestione dell'impianto sportivo polivalente di Via F. Filzi.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2484"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CARTELLO PASSO CARRABILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Suolo Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2485"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE – APPROVAZIONE SPESA GENNAIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2486"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE E TRASPORTO  CADAVERE  RECUPERATO IN CAVI DI LAVAGNA – STABILIMENTO BALNEARE MARINELLA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2487"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL COMANDO PRESSO IL COMUNE DI CARASCO DELLA DIPENDENTE DI RUOLO FRANCA CARDINALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2488"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione aree verdi comunali 2019. Approvazione progetto e determinazione a contrarre.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2489"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI ALLE “OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E DI REGIMAZIONE DEL TRASPORTO SOLIDO NELL'ALVEO DEL TORRENTE PASTANELLI” - COMUNE DI MONTEROSSO AL MARE (SP). C.U.P. B85D18000070001 C.I.G. 77532529F2.  Approvazione dei verbali di gara ed aggiudicazione definitiva efficace dell'appalto alla Ditta IRIS COSTRUZIONI SRL con sede in Villafranca in Lunigiana (MS)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2490"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA COMUNALE RELATIVA AL MANTENIMENTO DI AREE, MANUFATTI E SPECCHIO ACQUEO ANTISTANTE PIAZZA MILANO E LOC. CIGNO - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE DEMANIALE MARITTIMO, IMPOSTA REGIONALE E SPESE DI REGISTRAZIONE NUOVA CONCESSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2491"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA COMUNALE RELATIVA AL MANTENIMENTO DI NUM. 13 PENNELLI DI DIFESA DEL LITORALE IN MASSI NATURALI - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE DEMANIALE MARITTIMO, IMPOSTA REGIONALE E SPESE DI REGISTRAZIONE NUOVA CONCESSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2492"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BANDIERE ITALIANA ED EUROPEA  ODA SU PORTALE MEPA - CONSIP - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 32, COMMA 14; ART, 36, COMMA 2, LETTERA A); ART. 37, COMMA 1)  DEL D.LGS. 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2493"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ABBONAMENTO TRIENNALE MODULISTICA ON LINE DI MAGGIOLI ODA SU PORTALE MEPA - CONSIP - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 32, COMMA 14; ART, 36, COMMA 2, LETTERA A); ART. 37, COMMA 1)  DEL D.LGS. 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2494"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo tassa automobilistica per mezzi comunali scadute il 31.12.2018. Impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2495"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO OLII LUBRIFICANTI PER SERVIZI COMUNALI - TRATTATIVA DIRETTA SU PORTALE MEPA - CONSIP - Affidamento diretto ai sensi art. 32, comma 14; art, 36, comma 2, lettera a); art. 37, comma 1)  del D.Lgs. 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2496"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO DENOMINATO " aq fuel card 1" di Consip SPA SCADENTE IL 24/7/2021 PER FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI NEL PERIODO 29/1/2019 – 23/01/2022  AGGIUDICATARIO - Q8 KUWAIT PETROLEUM -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2497"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN LAVAGNA - VIA DELLA PINETA E VIA REPETTO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2498"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE CONTRATTO ASSICURATIVO FINE ART TORRE DEL BORGO  PERIODO 31/12/2018 - 31/12/2019 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 32 - ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) -  ART. 37, COMMA 1)  DEL D.LGS. 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2499"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE “LO STATO CIVILE ITALIANO” ODA SU PORTALE MEPA - CONSIP - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 32, COMMA 14; ART, 36, COMMA 2, LETTERA  A); ART. 37, COMMA 1)  DEL D.LGS. 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2500"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO QUOTA NAZIONALE ANCI - ANNO 2019 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2501"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA IGIENICA PER SERVIZI IGIENICI PUBBLICI  - ODA SU PORTALE MEPA - CONSIP - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 32, COMMA 14; ART, 36, COMMA 2, LETTERA A); ART. 37, COMMA 1)  DEL D.LGS. 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2502"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2503"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO PER ENTRATE TRIBUTARIE RELATIVE ALL'ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2504"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE L'AGORA' PER L'UTILIZZO DELLA SALA COMUNALE DENOMINATA "SALA  ALBINO" PER IL PERIODO DAL 01/02/2019 AL 19/04/2019 PER MANIFESTAZIONE "VENERDI LETTERARI" COMPRESE  NEL CALENDARIO PRESENTATO ED APPROVATO CON PATROCINIO  ORDINANZA N° 8 DEL 24/01/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2505"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>acquisto software per gestione incassi imposta di soggiorno - oda su mepa - 1. affidamento diretto, ai sensi art. 32, comma 14; art, 36, comma 2, lettera a); art. 37, comma 1)  del D.Lgs. 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2506"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>assunzione impegni di spesa per erogazione contributo anno 2019 alle associazioni di volontariato convenzionate per svolgimento di attività di protezione civile</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2507"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULO "FIRMA DIGITALE" PER IL SOFTWARE CONCILIA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - APPROVAZIONE O.D.A. N. 4751674 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2508"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. PICIOCCHI CON STUDIO IN GENOVA, VIA ASSAROTTI 48/6, PER PROMUOVERE NANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE L'IMPUGNAZIONE CON REGOLAMENTO DI COMPETENZA DELL'ORDINANZA PRONUNCIATA DAL TRIBUNALE DI UDINE IN DATA 27 DICEMBRE 2018 NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO AVVERSO IDEALSERVICE SOC. COOP. - CIG: Z7026F6C93</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2509"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione liquidazione incentivi tecnici degli interventi realizzati prima dell'entrata in vigore del Dlgs. 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2510"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DI PALAZZO RAVENNA. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2511"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ANTICIPAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE – PRATICA SUAP 2/2016 – REALIZZAZIONE DI SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA AL SIG. G.M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2512"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL COMANDO PRESSO IL COMUNE DI CASARZA LIGURE DELLA DIPENDENTE DI RUOLO MICHELA NIDIELLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2513"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DELLE SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2514"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI STRADE URBANE ED EXTRAURBANE, DI AREE PUBBLICHE E DI SITI DI COMPETENZA COMUNALE IN ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE E PULIZIA DELLE SPIAGGE LIBERE DURANTE LA STAGIONE ESTIVA -  PELLICANO VERDE SOC. COOP. SOCIALE A R.L. ONLUS DI SESTRI LEVANTE- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PRIMO QUADRIMESTRE 2019 - COD. CIG:744234408F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2515"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per riparazioni meccaniche e collaudo di revisione al motocarro Piaggio Ape Car targa AE12904 in dotazione agli operai del Servizio Manutenzione. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2516"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto carburante Settore Ambiente - Servizio Nettezza Urbana  relativo al periodo 01/01/2019 – 31/01/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2517"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE INERENTE: APPLICAZIONE E RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE NEGLI ENTI LOCALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2518"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E DELLE FRAZIONI RECUPERABILI IN MANIERA DIFFERENZIATA AGLI IMPIANTI DI RECUPERO/SMALTIMENTO, PER IL TERRITORIO DEL COMUNE DI LAVAGNA FINO AL 31-12-2020 - CONTRATTO REP. 5905/2017 -  ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - COD. CIG derivato:  709341680E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2519"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA STIMA DEL VALORE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE ACQUISITO AL PATRIMONIO A SEGUITO DI VIOLAZIONE EDILIZIA NUM. 1987/0041/V - COD. CIG:Z8B26E0819</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2520"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA COMUNE DI RAPALLO RIMBORSO SPESE FUNEBRI SALMA DI P.AM.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2521"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO SISTEMA DI REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO IN PIAZZA PODESTA' - 2° FASE - SISTEMAZIONE DEFINITIVA - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2522"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE OPERAIO IN CAPO AL SERVIZIO AMBIENTE - N.U. - COD. CIG. Z4126E7B75</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2523"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RUOLI PREVIDENZIALI RELATIVI A PERSONALE CESSATO E PAGAMENTO  CONTRIBUTI  INPS A SEGUITO CONTROLLI ECA - ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2524"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno degli importi dovuti dall'Associazione Genoa Club Ugo Vignale Lavagna a titolo di imposta di registrazione e cauzione definitiva  per la stipula del contratto inerente la concessione onerosa di un immobile di proprietà comunale ubicato in Lavagna (Ge), Via G.B. Campodonico n. 60.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2525"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA DEL CdS N° 338/2019/ESECUZIONE - DEMOLIZIONE D'UFFICIO DELLE OPERE ABUSIVE E RIPRISTINO DEI LUOGHI. – APPROVAZIONE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI E DETERMINAZIONE  A CONTRARRE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2526"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI MASSIMA SPESE ECONOMALI PER ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2527"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TAMPONI PER TIMBRO DATARIO PROTOCOLLO  -   AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CAPOZZI DI CHIAVARI  AI SENSI ART. 32, COMMA 14; ART, 36, COMMA 2, LETTERA A); ART. 37, COMMA 1)  DEL D.LGS. 50/2016 - AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 450 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006 N. 296</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2528"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE 100% LAVAGNA PER L'UTILIZZO DELLA SALA COMUNALE DENOMINATA "AUDITORIUM G.B. CAMPODONICO" I GIORNI 10/02/2019 E 24/02/2019 PER EFFETTUAZIONE INCONTRI PUBBLICI "SITUAZIONE ECONOMICA COMUNE DI LAVAGNA – CAUSE – EFFETTI – PROSPETTIVE DI RISANAMENTO“ E „AMBIENTE A LAVAGNA: ANALISI DEL RISCHIO E PROPOSTE DI INTERVENTO“ - ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA PER L'UTILIZZO DELLA SALA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2529"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>acquisto transceiver per server e rete comunale.  Affidamento diretto ai sensi art. 32, comma 14; art, 36, comma 2, lettera a); art. 37, comma 1)  del D.Lgs. 50/2016 mediante registrazione ODA su MEPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2530"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo tassa automobilistica per mezzi comunali scadute il 31.1.2019. Impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2531"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL SIG. P. L. PER LA RETROCESSIONE DEL LOCULO N. 32, FILA 2°, LOTTO SAN FRANCESCO - CIMITERO DI LAVAGNA. PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2532"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE A DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO AMBIENTE - PERIODO GENNAIO / MARZO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2533"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE INTERVENTO IN VIA VARESE, 5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Suolo Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2534"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE A DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO SUAP - PERIODO GENNAIO / MARZO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2535"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto carburante Settore Servizi Tecnici Territoriali relativo al periodo 01/02/2019 – 30/06/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2536"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL COMANDO PRESSO IL COMUNE DI SESTRI LEVANTE DELLA DIPENDENTE DI RUOLO ELISA ZOLEZZI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2537"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI PRESSO IL SERVIZIO SOCIOEDUCATIVO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2538"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2539"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMMA INCASSATA PER RILASCIO COPIA LISTE ELETTORALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2540"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura aperta per l'affidamento in gestione, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della navigazione, di spiaggia libera attrezzata con annesso chiosco e strutture di servizio da realizzarsi a cura del gestore in corrispondenza del Pennello P3, nel Comune di Lavagna. C.I.G.  749384220D Aggiudicazione definitiva efficace.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2541"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER RESISTENZA IN GIUDIZIO NEL RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR DELLA LIGURIA  DALLA DITTA A. E F. SRLS PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL'ORDINANZA N. 77 DEL 07/11/2018 – CIG  ZA3270A367</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2542"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PARTITO DEMOCRATICO DEL TIGULLIO  PER L'UTILIZZO DELLA SALA COMUNALE DENOMINATA "SALA ROCCA" IL GIORNO 03/03/2019 PER EFFETTUAZIONE ELEZIONI PRIMARIE PER SCELTA SEGRETARIO NAZIONALE - ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA PER L'UTILIZZO DELLA SALA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2543"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER BORSE DI STUDIO LEGGE REGIONALE N.15/2006 ART.15 - INTERVENTI VOLTI ALL'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2544"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER BORSE DI STUDIO LEGGE REGIONALE N.15/2006, ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2545"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RESISTENZA IN GIUDIZIO  AI MOTIVI AGGIUNTI PROPOSTI NEL RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR LIGURIA RGR 382/2018 DALLA DITTA R. SRL – CIG  Z2527239AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2546"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VARI TRATTI DEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2547"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLA SECONDA FASE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO SISTEMA DI REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO IN PIAZZA PODESTA' - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2548"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE ALL'AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER TARGATO BG210KL IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AMBIENTE N.U. - COD. CIG: Z45272067D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2549"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI GENNAIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2550"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE PRESSO IL SERVIZIO SOCIOEDUCATIVO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2551"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE A DIRITTI DI SEGRETERIA NELLA GESTIONE DELLE PRATICHE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO SUOLO PUBBLICO – PERIODO GENNAIO/MARZO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Suolo Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2552"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di realizzazione di un nuovo sistema di regolamentazione del traffico in Via Moggia all’innesto col casello autostradale A12. Approvazione procedura e impegno di spesa per rilascio di garanzia fidejussoria a favore di Autostrade per l'Italia S.p.a. per la corretta esecuzione dei lavori da parte di Banca Carige S.p.a.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2553"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di pubblicazione degli atti di gara  per l’affidamento in gestione, ai sensi dell'art. 45bis del Codice della Navigazione di due spiagge libere attrezzate  con annesso chiosco e strutture di servizio da realizzarsi a cura del gestore, a seguito di espletamento di RDO su Mepa alla ditta LEXMEDIA SRL CIG: Z7E2709873</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2554"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO 01/02/2019 - 31/12/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2555"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ATTI NOTIFICATI DA ALTRI COMUNI. ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2556"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME DI DENARO VERSATE ERRONEAMENTE DAGLI UTENTI A TITOLO DI OBLAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE A LORO CONTESTATE - ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2557"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione procedura negoziata per appalto di servizi relativo al trattamento endoterapico preventivo per la lotta al Rhynchophorus ferrugineus (punteruolo rosso della palma) 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2558"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI 54 CONTENITORI IN CARTONE DA INTERNO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA POSIZIONARE NEL PALAZZO COMUNALE- DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA A SEGUITO DI RDO N. 2212279  TRAMITE MEPA ALLA DITTA SUMUS  ITALIA S.R.L. CON SEDE IN CARMIGNANO DI BRENTA (PD) -  COD. C.I.G.: Z702720A3C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2559"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DELL’ATTIVITÀ ESTIMATIVA ISTITUZIONALE, RIGUARDANTE LA VALUTAZIONE DI OPERE ABUSIVE, REALIZZATE SUL TERRITORIO DEL COMUNE. V. AURELIA, FGL. 12 MAPP. 891, PRATICA EDILIZIA N. 6704/2017 - ARCH. 95/1969.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2560"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA RdO 2217657 PER ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PIAZZA MILANO. FORNITURA CORPI ILLUMINATI.  CIG: Z72272A1C4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2561"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DELL’ATTIVITÀ ESTIMATIVA ISTITUZIONALE, RIGUARDANTE LA VALUTAZIONE DI OPERE ABUSIVE, REALIZZATE SUL TERRITORIO DEL COMUNE. V. AURELIA civ. 959  - FGL. 10 MAPP. 2159, PRATICA EDILIZIA N. 6776/2017, ARCH. 2514/2002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2562"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PIAZZA MILANO - MESSA IN SICUREZZA PALIFICAZIONE E POSA CORPI ILLUMINANTI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE. CIG. ZE82727EE6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2563"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESE PER FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURA IN USO AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI – PERIODO FEBBRAIO – GIUGNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2564"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' CULTURALI O SOCIO RICREATIVE, DI UNA UNITA' IMMOBILIARE DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN LAVAGNA - VIA G.B. CAMPODONICO CIV. 60 - APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'ASSOCIAZIONE GENOA CLUB "UGO VIGNALE" DI LAVAGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2565"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI RELATIVI A CONCESSIONI DEMANIALI IDRICHE IN CAPO AL COMUNE DI LAVAGNA - ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2566"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento del rimborso spese sostenute dal comune per pulizia tratto di strada comunale di Via Santa Giulia a seguito avversità meteo del 12/07/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2567"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE – APPROVAZIONE SPESA FEBBRAIO – MARZO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2568"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI GRAVI E/O MOTORI RESIDENTI NEL COMUNE DI LAVAGNA – IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2569"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL CIV PER L'UTILIZZO DELLA SALA COMUNALE DENOMINATA "SALA ALBINO" IL GIORNO 21/02/2019 PER EFFETTUAZIONE ASSEMBLEA PLENARIA  - ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA PER L'UTILIZZO DELLA SALA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2570"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SIG. BORGHI MASSIMO PER L'UTILIZZO DELLA SALA COMUNALE DENOMINATA "SALA ROCCA" IL GIORNO 27/02/2019 PER EFFETTUAZIONE INCONTRO ASSOCIAZIONE NAUTICA ARTIGIANI  - ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA PER L'UTILIZZO DELLA SALA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2571"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL Sig. CASARETTO ANDREA PER L'UTILIZZO DELLA SALA COMUNALE DENOMINATA "SALA ROCCA" IL GIORNO 23/02/2019 PER EFFETTUAZIONE SEMINARIO DI APICOLTURA A.L.P.A. MIELE  - ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA PER L'UTILIZZO DELLA SALA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2572"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DOTT. GUIDO STEFANI IN RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE  OFFICINA LAVAGNESE PER L'UTILIZZO DELLA SALA COMUNALE DENOMINATA "SALA  ALBINO"  IL GIORNO 28 FEBBRAIO 2019 PER EFFETTUAZIONE INCONTRO PUBBLICO - ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA PER L'UTILIZZO DELLA SALA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2573"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO AUDITORIUM CAMPODONICO IL GIORNO 02/03/2019  ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS COMPASS  PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA “INCONTRO DIVULGATIVO SULL'AUTISMO”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2574"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DUPLICATI CHIAVI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MORDINI DI LAVAGNA  AI SENSI ART. 32, COMMA 14; ART, 36, COMMA 2, LETTERA A); ART. 37, COMMA 1)  DEL D.LGS. 50/2016 - AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 450 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006 N. 296</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2575"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRANSCEIVER PER SERVER E RETE COMUNALE.  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 32, COMMA 14; ART, 36, COMMA 2, LETTERA A); ART. 37, COMMA 1)  DEL D.LGS. 50/2016 MEDIANTE REGISTRAZIONE ODA SU MEPA - rettifica determinazione 97 del 08/02/2019 per modifica articoli di mepa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2576"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE NEL PERIODO 01/01/2019 - 31/01/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2577"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME INCASSATE A SEGUITO EMISSIONE CERTIFICATI E CARTE DI IDENTITA' MESE DI GENNAIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2578"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME INCASSATE A SEGUITO EMISSIONE CERTIFICATO UNICO DISABILI EUROPEO - C.U.D.E. - GENNAIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2579"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 500 BLOCCHI DI PREAVVISI CON BOLLETTINI CCP PERSONALIZZATI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE O.D.A. N. 4630144 ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2580"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVISORIA LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO SPETTANTE AL SEGRETARIO GENERALE ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2581"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DIRITTI RELATIVI ALLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 1/2/2019 AL 15/2/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2582"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura aperta per l'affidamento in gestione, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della navigazione, di spiaggia libera attrezzata con annesso chiosco e strutture di servizio da realizzarsi a cura del gestore in corrispondenza del Pennello P3, nel Comune di Lavagna. CIG 749384220D. Accertamento della somma dovuta per rilascio copia della documentazione di gara a seguito di richiesta di accesso agli atti da parte del concorrente BLUE WALE SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2583"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AD INGIUNZIONI EMESSE NEGLI ANNI PRECEDENTI DAL CORPO POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2584"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 16/1/2019 AL 31/1/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2585"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO ASSISTENZIALE PER PERSONA IN STATO DI DISAGIO SOCIALE – PROSECUZIONE SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA PRESSO ALBERGO ENTELLA SAS DI LAVAGNA – PERIODO 18.01.2019 – 31.03.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2586"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO LASTRE IN CEMENTO AMIANTO RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE - COD. CIG: ZB427337EB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2587"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di derattizzazione sul territorio comunale. Determinazione a contrattare ed affidamento del servizio. TRATTATIVA DIRETTA . su MEPA n.816982 - Cod. CIG: Z9D27300B2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2588"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura impiantistica elettrica necessaria alla manutenzione degli impianti tecnologici e degli impianti di pubblica illuminazione comunali. Assunzione impegno di spesa per il 1^ semestre 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2589"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SPONDA SINISTRA FIUME ENTELLA INERENTE IL TAGLIO VEGETAZIONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2590"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI IN MATERIA AMBIENTALE ANNO 2018 - ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO DALLA REGIONE LIGURIA PER LA PROGETTAZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA DI TRASBORDO RSU IN LOC. MADONNA DELLA NEVE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2591"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO PER INVII POSTALI SENZA MATERIALE AFFRANCATURA IN SCADENZA AL 28/02/2019  PER IL PERIODO 01/03/2019 - 31/03/2019. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – ARTT. 32 E 63 D.LGS. N. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2592"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA  AICCRE - ANNO 2019 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2593"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO QUOTA REGIONALE  ANCI - ANNO 2019 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2594"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONTROLLO ED INVIO TELEMATICO F24 ED AFFIDAMENTO SERVIZIO "GETTONE TELEASSISTENZA" PROGRAMMI HALLEY ANNO 2019 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' HALLEY INFORMATICA SRL DI MATELICA (MC) AI SENSI DLGS 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2595"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIRIGENTE PER L'ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2596"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN LAVAGNA - PIAZZA CORDEVIOLA CIV. 18/1 - ACCERTAMENTO DELL'IMPORTO DOVUTO PER L'ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2597"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE DI LAVAGNA - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2598"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PER L'ANNO 2019 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PER I SOFTWARE HALLEY IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO RISORSE UMANE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2599"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LAVAGNA E LA P.A. CROCE BIANCA RAPALLESE, PER IL TRASPORTO DI ANIMALI RANDAGI O ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELLA L.R. 23/2000 FINO AL 31/12/2021. CODICE CIG: ZDE2757BE9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2600"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONI TRA IL COMUNE DI LAVAGNA E L'ASSOCIAZIONE “AMICI DEL CANE ONLUS” PER IL RICOVERO DI ANIMALI RANDAGI O ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELLA L. R. 23/2000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2601"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA ELETTRICA "EE 16"- LOTTO 7 LIGURIA SARDEGNA - AGGIUDICATO A GLOBAL POWER SPA (CIG 7527149FD7)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2602"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA SIG.RA C. M. Z. PER LA RETROCESSIONE DEL LOCULO N. 26, FILA 5°, LOTTO SANT'EUGENIO - CIMITERO DI CAVI. PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2603"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre ed affidamento del servizio di trascrizione dei file audio delle sedute di Consiglio Comunale per il triennio 2019/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2604"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER  VERTENZA GIUDIZIALE CONTRO DOMUS S.C.R.L.  ALL' AVVOCATO MATTEO BORELLO. CIG : Z5726F5EF9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica Vincolo Paesaggistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2605"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2606"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico professionale per interventi di adeguamento alla prevenzione incendi di palestra e centrale termica della scuola media don carlo gnocchi</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2607"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN LAVAGNA - PIAZZALE BIANCHI CIV. 1 (SCUOLA ALBERGHIERA) - ASSUNZIONE ACCERTAMENTI RELATIVI AL CANONE DI CONCESSIONE E AL RIMBORSO DELLE SPESE PER L'ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2608"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione aree verdi 2018. Disposizioni per il pagamento delle somme esigibili della fattura n. 20/PA del 10/12/2018 emessa dalla ditta Umberto Giorgi Garden a favore di Agenzia delle Entrate – Agente della riscossione per la Provincia di Genova.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2609"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA EMARGINAZIONE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2610"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA SOFTWARE PER SERVIZIO WEB GESTIONE FONDO PRODUTTIVITA' DA-TEX FONDO  - 15000 TRIENNALE. ACQUISTO DIRETTO TRAMITE MEPA-CONSIP SUL PORTALE WWW.ACQUISTIINRETEPA.IT.  DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2611"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER RESISTENZA IN GIUDIZIO NEL RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR DELLA LIGURIA  DALLA SIGNORA I. C. LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE SOCIALE “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” PER L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA N. 78 DEL 09/11/2018 – CIG  Z752728333.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2612"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE INTERVENTO IN VIA BARASSI, 12</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Suolo Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2613"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN LAVAGNA - VIA AURELIA CIV. 272 - VILLA SPINOLA GRIMALDI - ASSUNZIONE ACCERTAMENTO RELATIVO AL CANONE DI CONCESSIONE PER L'ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2614"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE DI UNITA' IMMOBILIARE AD USO NON ABITATIVO DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN LAVAGNA - PIAZZA CORDEVIOLA CIV. 18 (ASSOCIAZIONE FRANCO PUCCIARELLI) - ASSUNZIONE ACCERTAMENTO RELATIVO AL CANONE DI LOCAZIONE DOVUTO PER L'ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2615"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DEI LOCALI SITI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DI PIAZZA CORDEVIOLA CIV. 18 (PALAZZO ROCCA) E DI PIAZZA RAVENNA CIV. 5 (PALAZZO DELLA CULTURA E DELLA MEMORIA) - ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI DOVUTI PER L'ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2616"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN LAVAGNA - VIA DANTE CIV. 15 - ASSUNZIONE ACCERTAMENTO RELATIVO AL CANONE DI CONCESSIONE PER L'ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2617"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONI DI UNITA' IMMOBILIARI COMMERCIALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITE IN LAVAGNA - PIAZZA CORDEVIOLA CIV. 17-19 (BAR TAVOLA FREDDA) E PIAZZA DELLA LIBERTA' CIV. 45 (EDICOLA) - ASSUNZIONE ACCERTAMENTI RELATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE DOVUTI PER L'ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2618"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DEI LOCALI SITI NELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA ROMANA CIV. 5 - EX SCUOLA DI CAVI - ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI DOVUTI A VARIO TITOLO PER L'ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2619"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA FINALIZZATA ALL'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL MURO FRANGIFLUTTI IN CORRISPONDENZA DELLO STABILIMENTO BALNEARE ALDEBARAN A CAVI ARENELLE DANNEGGIATO A SEGUITO DI MAREGGIATA DEL 29-30 OTTOBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2620"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione procedura negoziata per appalto di servizi relativo alla manutenzione aree verdi comunali 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2621"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL'AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AMBIENTE N.U. - PIAGGIO PORTER TARGATO BG210KL - CODICE CIG: Z10275DA66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2622"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DEI LOCALI SITI NEGLI IMMOBILI COMUNALI "PALAZZO ROCCA" IN PIAZZA CORDEVIOLA E "PALAZZO DELLA CULTURA E DELLA MEMORIA" IN PIAZZA RAVENNA - ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI DOVUTI A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER L'ANNO 2019 DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI FIRMATARIE DI APPOSITA CONVENZIONE ATTUATIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2623"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adesione convenzione telefonia mobile 7 di consip - aggiudicatario telecom italia - periodo 04/03/2019 - 16/06/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2624"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione straordinaria del lungomare Labonia nel tratto compreso tra il sottopasso stazione ed il pennello 2. Approvazione progetto esecutivo e determinazione a contrarre.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2625"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione liquidazione incentivo tecnico dell'intervento di installazione del solare termico presso la piscina comunale, realizzato prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2626"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI DELLA DIPENDENTE MASSA VALENTINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2627"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL COMAMDO TEMPORANEO PRESSO IL COMUNE DI CARASCO DELLA DIPENDENTE CARDINALI FRANCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2628"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL DIRITTO DI ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI CADAVERI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE -  MESE GENNAIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2629"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE ANUSCA  ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2630"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AGGIO SPETTANTE ALLA SOCIETA’ I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL, AFFIDATARIA DELLA RISCOSSIONE VOLONTARIA, RELATIVO AGLI INCASSI TOSAP, ICP E DPA DEL IV TRIMESTRE 2018. CIG PADRE 70499044D2  CIG DERIVATO 71246230E5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2631"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto vestiario per operai comunali - affidamento diretto alla ditta JEFE S.A.S. di Lavagna - AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 14; ART, 36, COMMA 2, LETTERA A); ART. 37, COMMA 1) DEL D.LGS. 50/2016, NONCHÈ DALL'ART.  63 DEL MEDESIMO D.LGS. 50/2016,   IN APPLICAZIONE ALL'ARTICOLO 1 COMMA 450 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006 N. 296</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2632"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto  materiali di igene per i servizi igienici comunali - affidamento diretto alla ditta NUOVA MOGGIA ai sensi dell'art. 32, comma 14; art, 36, comma 2, lettera a); art. 37, comma 1) del D.Lgs. 50/2016, nonchè dall'art.  63 del medesimo D.Lgs. 50/2016,   in applicazione all'articolo 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2633"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TONER DI RICAMBIO PER STAMPANTI KYOCERA . AFFIDAMENTO DIRETTO SUL PORTALE MEPA DI CONSIP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2634"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SPESE APERTURA PRATICA VETRINE VIA DEL SOTTOVOLTO, VIA ROMA 129</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Suolo Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2635"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI PRESSO IL SERVIZIO SOCIOEDUCATIVO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2636"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2637"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno degli importi dovuti dalla Ditta NEW FOOD &amp; C. Cooperativa di Produzione Lavoro e Servizi a r.l. di Sestri Levante (Ge) a titolo  di spese contrattuali (diritti di segreteria, imposte di registrazione e di bollo) per la stipula del relativo contratto inerente la sub-concessione decennale della gestione di una spiaggia libera attrezzata con annesso chiosco e strutture di servizio da realizzarsi in corrispondenza del pennello P3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2638"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l’acquisto di legname per interventi manutentivi ordinari su beni di proprietà dell’ente, da eseguirsi in amministrazione diretta. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2639"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI GENNAIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2640"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL' AVV. ARDO ARZENI PER DIFESA ED ASSISTENZA IN GIUDIZIO, IN NOME E PER CONTO DELL’ENTE, PRESSO IL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO: SENTENZA T.A.R. LIGURIA -  CIG: ZD9270F1B0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2641"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE ACI PER LA TRASCRIZIONE TELEMATICA DEI FERMI AMMINISTRATIVI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2642"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AD INGIUNZIONI EMESSE NEGLI ANNI PRECEDENTI DAL CORPO POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2643"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO 2018 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI CONSERVATI IN BILANCIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1 - Settore Servizi Finanziari e Culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2644"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO 2018 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI CONSERVATI IN BILANCIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2645"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER TRIBUTI COMUNALI RELATIVI ALL'ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2646"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO 2018 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI CONSERVATI IN BILANCIO. RENDICONTO 2018 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI CONSERVATI IN BILANCIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4 - Settore Servizi Generali e Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2647"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DI MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER IL PERIODO 6 MARZO – 30 GIUGNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2648"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>Modifica determina n.194 del 06/03/2019 ad oggetto: "Cessazione dal servizio per dimissioni volontarie Valentina Massa"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2649"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA ANZIANO RICOVERATO PRESSO RESIDENZA GESTITA DALLA SOCIETA’ “KOS CARE srl” SEDE DI FAVALE– APPROVAZIONE SPESA 2° TRIMESTRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2650"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER RESISTENZA IN GIUDIZIO NEL RICORSO PROMOSSO DINANZI AL TAR DELLA LIGURIA  DALLA SOC. LEVANTE GESTIONI S.R.L. PER L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA N. 83 DEL 28/11/2018 – CIG  ZD8277A24C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2651"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA AREA HK ANNO 2019 - APPROVAZIONE SPESA PERIODO APRILE - GIUGNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2652"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ONERE INTEGRAZIONE RETTA UTENTE INSERITA PRESSO RESIDENZA PROTETTA VILLA SORRISO DI RAPALLO PERIODO 2° TRIMESTRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2653"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA AREA EMARGINAZIONE ANNO 2019 - APPROVAZIONE SPESA PERIODO APRILE – DICEMBRE 2019 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2654"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA RdO 2238965 PER ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA BORZONE. FORNITURA CORPI ILLUMINATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2655"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO AREA ANZIANI – APPROVAZIONE SPESA 2° E 3° TRIMESTRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2656"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE – APPROVAZIONE SPESA APRILE - SETTEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2657"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto di pitture e affini per interventi manutentivi su beni di proprietà dell'ente, da eseguirsi in amministrazione diretta. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2658"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di realizzazione di un nuovo sistema di regolamentazione del traffico in Via Moggia all’innesto col casello autostradale A12. Approvazione procedura e impegno di spesa per versamento deposito cauzionale a favore di Autostrade per l'Italia S.p.a. a garanzia della corretta esecuzione dei lavori</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2659"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA'  ISTITUZIONALE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE NEL PERIODO 01/02/2019 - 28/02/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2660"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE, AI SENSI DELL'ART. 45BIS CODICE DELLA NAVIGAZIONE DI DUE LOTTI DI SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE CON ANNESSO CHIOSCO E STRUTTURE DI SERVIZIO DA REALIZZARSI A CURA DEL GESTORE IN CORRISPONDENZA DEI PENNELLI P3-P4 (LOTTO 1 - COD. CIG:78246490A0) E DEL PENNELLO 7 (LOTTO 2- COD. CIG:78246598DE) SUL LITORALE DEL COMUNE DI LAVAGNA.  APPROVAZIONE ATTI DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2661"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento di entrata relativa al contributo assegnato ai comuni fino a 20.000 abitanti destinati alla realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l'anno 2019 e per un importo complessivo pari a €.100.000,00 - CUP  I62H19000090001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2662"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI GENNAIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2663"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno degli importi dovuti a titolo di imposta di registrazione pluriennale per la proroga del contratto di locazione Rep, n. 5822 del 23/01/2013 di un immobile di proprietà comunale ubicato in Lavagna (Ge), in P.zza Cordeviola 18, all'Associazione F. Pucciarelli.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2664"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO AUDITORIUM CAMPODONICO IL GIORNO 15/03/2019  ALL'ASSOCIAZIONE RADIO CLUB LEVANTE ONLUS PER UN CORSO DI AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SOCI VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2665"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>aggiudicazione servizio manutenzione software sicr@web - trattativa diretta MEPA - CONSIP - CeC sistemi</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2666"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>abbonamento annuale alla rivista on line "personale news" edita da publika.  AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PUBLIKA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 14; ART, 36, COMMA 2, LETTERA A); ART. 37, COMMA 1) DEL D.LGS. 50/2016, NONCHÈ DALL'ART.  63 DEL MEDESIMO D.LGS. 50/2016,   IN APPLICAZIONE ALL'ARTICOLO 1 COMMA 450 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006 N. 296</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2667"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2019 PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI EFFETTUATE DA PRIVATI E DI COMPETENZA DELLO STUDIO LEGALE AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2668"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE  DEA DEMOGRAFICI ASSOCIATI ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2669"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura aperta per l'affidamento in gestione, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della navigazione, di spiaggia libera attrezzata con annesso chiosco e strutture di servizio da realizzarsi a cura del gestore in corrispondenza del Pennello P3, nel Comune di Lavagna. CIG 749384220D Accertamento della somma dovuta dall'aggiudicatario per rimborso spese di pubblicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2670"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE ISTANZA DI COMPENSAZIONE VOLONTARIA DEI CREDITI EX ART. 1252 C.C. PROT. COM. 43870 DEL 19/12/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2671"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA, A TITOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE, DALLA SIG.RA M. G. PER LA TUMULAZIONE PROVVISORIA DELLA SALMA DI A.A..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2672"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE DAL SIG. L. M. PER LA TUMULAZIONE PROVVISORIA DELLA SALMA DI L. B..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2673"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE DAL SIG. B. G. PER LA TUMULAIZONE PROVVISORIA DELLA SALMA DI B.D..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2674"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE SPESA PER IL 2° E 3° TRIMESTRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2675"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONI RETTE ANZIANI RICOVERATI PRESSO OPERE PIE RIUNITE DEVOTO MARINI SIVORI DI LAVAGNA – APPROVAZIONE SPESA 2° TRIMESTRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2676"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL COMANDO PRESSO IL COMUNE DI CHIAVARI DELLA DIPENDENTE CLAUDIA RASO – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2677"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA A VERSAMENTO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA, SANZIONI AMMINISTRATIVE E PROVENTI CONDONO EDILIZIO – GENNAIO/FEBBRAIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2678"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA A VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE EDILIZIE, CONDONO EDILIZIO, IDONEITA’ ALLOGGI – I TRIMESTRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2679"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER IL PERIODO APRILE - DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2680"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO UTENTE PRESSO CENTRO BENEDETTO ACQUARONE DI CHIAVARI ANNO 2019 – APPROVAZIONE SPESA PERIODO APRILE – DICEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2681"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER IL PERIODO APRILE - DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2682"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE RISORSE DA PARTE DELLA REGIONE LIGURIA PER GLI INTERVENTI AFFERENTI LA COSTA COME INDIVIDUATI DALLA  D.G.R. N. 1113 IN DATA 21/12/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2683"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE DELLA SPESA PERIODO APRILE - DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2684"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DEMOLIZIONE, SMALTIMENTO E CANCELLAZIONE DAI REGISTRI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DI CICLOMOTORE PIAGGIO APE TARGATO X54KNX IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AMBIENTE N.U. - CODICE CIG: Z172791FA5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2685"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN LAVAGNA - VIA ROMANA CIV. 5 (EX SCUOLA ELEMENTARE DI CAVI) - APPROVAZIONE VERBALE E PRESA D'ATTO ASTA DICHIARATA DESERTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2686"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE AI PENNELLI P1 E P2 DANNEGGIATI DALLE RECENTI MAREGGIATE E RIEMISSIONE MATERIALE LAPIDEO PER RIPASCIMENTO LITORALE NELLE CELLE SOTTOSTANTI – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E  DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2687"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO AUDITORIUM CAMPODONICO I GIORNI 20 e 21/03/2019  ALLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE PER INIZIATIVA "INDIGNAZIONE" XXIV Giornata della Memoria e dell'Impegno e della Memoria in ricordo di tutte le vittime innocenti per mafia</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2688"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO URGENTE DI PULIZIA DELLE CUNETTE STRADALI E DELL’APPARATO DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA BANDELLONI S.R.L. DI CARASCO (GE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2689"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO DI N.1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI TECNICI TERRIRORIALI - U.O. LL.PP. PER L'ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2690"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE ORGANIZZATO DALLA CITTA METROPOLITANA DI GENOVA "PIATTAFORMA SINTEL" DI ARCA SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2691"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO URGENTE DI ANCORAGGIO DELLE LASTRE DI MARMO A RIVESTIMENTO DEL PORTICATO SAN FILIPPO PRESSO IL CIMITERO URBANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2692"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE  ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA MUTISMO SELETTIVO – AIMUSE ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DI UN SEMINARIO INFORMATIVO E DI SENSIBILIZZAZIONE SUL MUTISMO SELETTIVO E PER L'UTILIZZO DELLA SALA COMUNALE DENOMINATA "SALA ROCCA" PER IL 30/03/2019  PER MANIFESTAZIONE "MUTISMO" COMPRESO  NEL PATROCINIO  ORDINANZA N° ° 13  DEL 13/03/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2693"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE L'AGORA' PER L'UTILIZZO DELLA SALA COMUNALE DENOMINATA "AUDITORIUM G.B. CAMPODONICO" PER IL 30/03/2019  PER MANIFESTAZIONE "PREMIO DALLORSO" COMPRESO  NEL PATROCINIO  ORDINANZA N° 8 DEL 24/01/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2694"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l’acquisto di minuteria e materiale di consumo per interventi di manutenzione ordinaria in amministrazione diretta sugli impianti tecnologici di proprietà dell’ente. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2695"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO DOVUTO PER L'ANNO 2019 ALL'ASL 4 CHIAVARESE PER L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE RELATIVA ALL'UTILIZZO ED AL FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE OSPEDALIERE QUALI OBITORIO - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE SALME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2696"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>Taglio vegetazionale Sponda sinistra fiume Entella - Intervento fiananziato con DGR 761 del 27/09/2017. Approvazione atti contabili, quadro economico a consuntivo e compenso incentivante (art. 113 del D. Lgs. 50/2016)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2697"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STAGIONALI DI RIPASCIMENTO DEGLI ARENILI - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLE SPESE DI ISTRUTTORIA RELATIVE AL RILASCIO DEL PARERE PREVENTIVO DA PARTE DI ARPAL - CODICE CIG: Z4327ABD7F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2698"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l’acquisto di minuteria e materiale di consumo per interventi di manutenzione ordinaria in amministrazione diretta su beni di proprietà dell’ente. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2699"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO PIEMME GRANDI UTENTI PER CORPO POLIZIA MUNICIPALE. RINNOVO PER L'ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2700"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DIVERSO PER CORPO POLIZIA MUNICIPALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE O.D.A. N. 4862852 ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2701"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>autorizzazione alla caritas diocesana per utilizzo Sala Albino in data 30/03/2019 per concerto Scuola Musicale Puccirelli</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2702"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE MODIFICA DEL SERVIZIO QUINQUENNALE DI PULIZIA DI LOCALI ED UFFICI COMUNALI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE – APPALTATORE FIDENTE SPA VIA LUNGOBISAGNO D'ISTRIA 15 – GENOVA - CONTRATTO REP. 5911 DEL 19/07/2018 REG. IL 20/07/2018 AL N. 4512 S. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2703"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO CAVIDOTTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN PIAZZA MILANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2704"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SOVRAPIASTRA PORTUALE. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS.50/2016 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2705"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN LAVAGNA - VIA DEGLI ULIVI - APPROVAZIONE VERBALE E PRESA D'ATTO ASTA DICHIARATA DESERTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2706"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE PRESSO IL SERVIZIO SOCIOEDUCATIVO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2707"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL CORPO BANDISTICO "CITTA' DI LAVAGNA"   PER L'UTILIZZO DELLA SALA COMUNALE DENOMINATA "AUDITORIUM CAMPODONICO" -, PER L'UTILIZZO DEL "PORTICATO BRIGNARDELLO" DEI GIARDINI DELLA "TORRE DEL BORGO"  NONCHE' DI TUTTE LE AREE COMUNALI  PER IL PERIODO DAL 29/3/2019 AL 31/12/2019 PER MANIFESTAZIONI COMPRESE NEL CALENDARIO DEGLI EVENTI PATROCINATI DAL COMUNE DI LAVAGNA CON  ORDINANZA N°27 DEL 28/03/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2708"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO PER INVII POSTALI SENZA MATERIALE AFFRANCATURA IN SCADENZA AL 28/02/2019  PER IL PERIODO 01/04/2019 - 31/12/2019. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – ARTT. 32 E 63 D.LGS. N. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2709"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER  ADEMPIMENTI FISCALI ALLA  DOTT.SSA ELENA GIOVANELLI – PIAZZA N.S. DELLA SPERANZA 7 – CASARZA LIGURE ANNO 2019  CODICE C.I.G.: ZC927A961E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2710"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DIRITTI RELATIVI ALLE CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01/03/209 AL 15/3/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2711"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO DELLE OPERE IN C.A. RELATIVAMENTE AI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO SISTEMA DI REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO IN VIA MOGGIA ALL'INNESTO COL CASELLO AUTOSTRADALE A12</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2712"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DIRITTI RELATIVI ALLE CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 16/02/2019 AL28/02/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2713"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL DIRITTO DI ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI CADAVERI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE - MESE FEBBRAIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2714"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULISTICA VARIA PER CONSULTAZIONI ELETTORALI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE  2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2715"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME INCASSATE A SEGUIRO RILASCIO CERTIFICATO UNICO DISABILI EUROPEO - PERIODO FEBBRAIO MARZO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2716"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI VETERINARIE IN CONVENZIONE SU ANIMALI RANDAGI, FERITI O MALATI, RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - COD. CIG. Z1E2734374</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2717"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI VETERINARIE IN CONVENZIONE SU ANIMALI RANDAGI, FERITI O MALATI, RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - COD. CIG. Z1427342B8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2718"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI VETERINARIE IN CONVENZIONE SU ANIMALI RANDAGI, FERITI O MALATI, RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - COD. CIG. ZDA2734324</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2719"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL' AVV. ARDO ARZENI PER DIFESA ED ASSISTENZA IN GIUDIZIO, IN NOME E PER CONTO DELL’ENTE, PRESSO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LIGURIA AVVERSO RICORSO PRESENTATO DALLA B.W. S.R.L. PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE, DELL'AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI GARA IN DATA 13/02/2019 E DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NUM. 108 DEL 13/02/2019 - CODICE CIG: ZED27CBF00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2720"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ATTI NOTIFICATI DA ALTRI COMUNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2721"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE IN VIA DON BOBBIO, INNESTO VIA BACCHINI E P.ZZA TAVIANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2722"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento urgente di disinfestazione da processionaria presso piante di conifera presenti su aree comunali. Consuntivazione attività.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2723"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI FEBBRAIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2724"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO URGENTE DI PULIZIA DELLE CUNETTE STRADALI E DELL’APPARATO DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE FINALIZZATO ALLA MESSA IN SIUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2725"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per manutenzione attrezzature a motore  in dotazione agli operai addetti al Servizio Manutenzione. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2726"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione procedura negoziata per lavori di manutenzione straordinaria del lungomare Labonia nel tratto compreso tra il sottopasso stazione ed il pennello 2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2727"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL DIRITTO DI USO DELLE SALE COMUNALI PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI - MESE MARZO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2728"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONTRATTUALE AL FONDO PERSEO SIRIO. MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 790 DEL 12/11/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2729"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di noleggio,trasporto,montaggio e smontaggio tabelloni elettorali per le elezioni dei membri del Parlamento europeo ed elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 26/05/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2730"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL DIRITTO DI ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI CADAVERI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE - MARZO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2731"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO E.RIBOLI A SEGUITO DI EVENTI ECCEZIONALI SOPRAGGIUNTI NEL MESE DI MARZO 2018 – ESECUZIONE CANNA FUMARIA E REVISIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2732"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno degli importi dovuti dalla Ditta CO.S.PE.F. Srl di Busalla a titolo  di spese contrattuali (diritti di segreteria, imposte di registrazione e di bollo) per la stipula del relativo contratto inerente l'appalto per la realizzazione della rotonda di Via Moggia.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2733"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE NELLA GESTIONE DELLE PRATICHE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO DEMANIO MARITTIMO - PRIMO TRIMESTRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente, Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2734"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DAL PIANO TARIFFARIO DEI SERVIZI CIMITERIALI NEL PERIODO 01/01/2019 - 31/03/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2735"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL' AVVOCATO BRANCATI FRANCESCA PER  ASSUMERE LA DIFESA DEL COMUNE DI LAVAGNA NEL RICORSO PROPOSTO DA R.L. AL TAR LIGURIA PER ANNULLAMENTO DI INGIUNZIONE E  DINIEGO ISTANZA DI CONDONO EDILIZIO N. 19781/1992.  CIG : Z77266C0B8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2736"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI MARZO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2737"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rettifica per errato impegno di spesa dellla determinazione dirigenziale num. 193 del 06/03/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2738"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. NUM. 13/2008 "NORME DIRETTE AL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DELLE SPIAGGE LIBERE E DELLA SICUREZZA DELLA BALNEAZIONE". ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 2 (SICUREZZA) E ALL'ART. 4 (PULIZIA).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente, Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2739"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. NUM. 13/2008 "NORME DIRETTE AL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DELLE SPIAGGE LIBERE E DELLA SICUREZZA DELLA BALNEAZIONE". ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 3 - MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' PER LE PERSONE DISABILI ALLE SPIAGGE LIBERE E AI PONTILI PUBBLICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ambiente, Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2740"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di materiale edile per l’anno 2019 per effettuare lavori di manutenzione ordinaria in amministrazione diretta su beni di proprietà dell’ente mediante l’utilizzo di Mepa R.d.O. ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) e c. 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. Determinazione a contrarre e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2741"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AMBIENTE N.U. - PIAGGIO PORTER TARGATO FJ198SN - CODICE CIG: Z9127D9766</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2742"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di messa in sicurezza della scuola materna di Via Colombo - adeguamento normativo antincendio. Approvazione del progetto esecutivo ed autorizzazione a contrattare con procedura negoziata mediante R.d.O sul piattaforma MePA ai sensi dell'art. 36 c. 2 del D. Lgs. 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2743"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN LAVAGNA - VIA SORLANA CIV. 7 (EX SCUOLA ELEMENTARE DI SORLANA) - APPROVAZIONE VERBALE E PRESA D'ATTO ASTA DICHIARATA DESERTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2744"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN LAVAGNA - VIA SORLANA CIV. 7 (EX SCUOLA ELEMENTARE DI SORLANA) - APPROVAZIONE VERBALE E PRESA D'ATTO ASTA DICHIARATA DESERTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2745"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN LAVAGNA - VIA SENAXI CIV. 3/B (APPARTAMENTO IN EX SCUOLA ELEMENTARE DI SANTA GIULIA) - APPROVAZIONE VERBALE E PRESA D'ATTO ASTA DICHIARATA DESERTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2746"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN LAVAGNA - VIA SENAXI CIV. 3/B (APPARTAMENTO IN EX SCUOLA ELEMENTARE DI SANTA GIULIA) - APPROVAZIONE VERBALE E PRESA D'ATTO ASTA DICHIARATA DESERTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2747"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN LAVAGNA - LOCALITA' CROCETTA "LASCITO ARZENO" - APPROVAZIONE VERBALE E PRESA D'ATTO ASTA DICHIARATA DESERTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2748"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN LAVAGNA - LOCALITA' CROCETTA "LASCITO ARZENO" - APPROVAZIONE VERBALE E PRESA D'ATTO ASTA DICHIARATA DESERTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2749"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE DI REALIZZAZIONE NUOVA RETE DI ADDUZIONE GAS METANO DAL GRUPPO DI MISURA ALLA RAMPA DI DISTRIBUZIONE NEL LOCALE CUCINA DELLA SCUOLA ALBERGHIERA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO  E DETERMINAZIONE  A CONTRARRE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE. CIG: Z47280BA11.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2750"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE NEL PERIODO 01/03/2019 - 31/03/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2751"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L’ESERCIZIO 2018 PARIFICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2752"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALL'ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE A DIRITTI DI SEGRETERIA NELLA GESTIONE DELLE PRATICHE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO SUOLO PUBBLICO – PERIODO GENNAIO/MARZO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Suolo Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2753"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE INTERVENTO CHIESA SS CONCEZIONE CAVI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Suolo Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2754"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD EFFETTUARE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTATNI ALL'ITALIA E PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2755"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE INTERVENTO IN LAVAGNA PER ULTRANET</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Suolo Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2756"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPRISTINO MANTO IN ERBA SINTETICA DI AREE FRONTE PORTE DEL CAMPO SPORTIVO E. RIBOLI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z8128028E7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2757"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico all'avv. Andrea Masetti per assistere il Comune nel ricorso al Consiglio di Stato proposto dalla soc. Ripamare s.r.l.  e relativo impegno di spesa. CIG Z132800C3C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2758"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione ai pennelli P1 e P2 danneggiati dalle recenti mareggiate e riemissione materiale lapideo per ripascimento litorale nelle celle sottostanti  – interventi di completamento. Determina a contrarre e affidamento lavori.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2759"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER INCASSI RELATIVI AD ARRETRATI ICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2760"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa per pagamenti pedaggi autostradali anno 2019 - società autostrade spa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2761"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE DIVERSE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL periodo 01/01/2019 - 19/04/2019, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E PER L'EFFETTUAZIONE DELLE SPESE IN CONTANTI A MEZZO CASSA ECONOMALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2762"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARI 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2763"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO AUDITORIUM CAMPODONICO IL GIORNO 19/04/2019  ALLA ASSOCIAZIONE TESTIMONI DI GEOVA DI CHIAVARI PER ATTIVITA' CULTURALE/RELIGIOSA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2764"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO AUDITORIUM CAMPODONICO IL GIORNO 26/04/2019  AL MOVIMENTO 5 STELLE  PER ATTIVITA' POLITICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2765"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ALLE PUBBLICHE ASSISTENZE PER TRASPORTO DISABILI AI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2766"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE BUONI PASTO "SERVIZIO ELETTORALE" IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2767"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AD INGIUNZIONI EMESSE NEGLI ANNI PRECEDENTI DAL CORPO POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2768"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DA PERSONALE DIPENDENTE  PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE E RIPRISTINO DEI LUOGHI A SEGUITO SENTENZA DEL CDS N.338/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2769"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI DANIA TONELLI  - DECORRENZA 14/04/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2770"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL COMANDO PRESSO IL COMUNE DI CHIAVARI DELLA DIPENDENTE FERRI ANNA – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2771"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN LAVAGNA - VIA DELLA PINETA - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL SIG. GRITTA CARLO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2772"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN LAVAGNA - VIA B. REPETTO - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AI SIGG.RI RAGUSA PAOLO GIORGIO E GIOBERGE MARTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2773"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di pulizia canali di scolo acque bianche sottostanti la Via Aurelia. Approvazione progetto, aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2774"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura negoziata per lavori di cui al progetto di realizzazione sistema di videosorveglianza e lettura e riconoscimento targhe in ambito comunale di Monterosso al Mare (SP).  CUP: B89E18000210005 Approvazione schema di avviso per presentazione di manifestazione di interesse. Art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2775"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN LAVAGNA, LOCALITA' CAVI "BELVEDERE" - APPROVAZIONE SCHEMA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E CAPITOLATO D'ONERI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2776"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A DECORRERE DAL  28/03/2019 PER INTERVENUTA INABILITA' SIG. A.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2777"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO AUDITORIUM CAMPODONICO IL GIORNO 29/04/2019 AL M5S</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2778"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO AUDITORIUM CAMPODONICO IL GIORNO 08/04/20196  ALL'ASSOCIAZIONE "100% LAVAGNA CORSI SINDACO" PER UN INCONTRO "CONVEGNO ELETTORALE PRESENTAZIONE LISTA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2779"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA DEL CDS N. 338/2019 ESECUZIONE DEMOLIZIONE D'UFFICIO DELLE OPERE ABUSIVE E RIPRISTINO DEI LUOGHI. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2780"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di gestione dell'impianto sportivo polivalente di Via Fabio Filzi. Accertamento di entrata 1^ annualità</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2781"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE DAL SIG. P. R.  PER LA TUMULAZIONE PROVVISORIA DELLA SALMA DI P. L..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2782"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI VARI ALLE ASSOCIAZIONI  ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2783"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per riparazioni meccaniche al motocarro Piaggio Porter targa AH879FW in dotazione agli operai del Servizio Manutenzione. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2784"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO SPETTANTE AL SEGRETARIO GENERALE ED AI DIRIGENTI ANNI 2013 E 2014 NON ANCORA EROGATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2785"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione dell'appalto concernente la fornitura dei materiali tecnologici propedeutici all'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della scuola materna di Via Colombo, svolta con procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016. CUP I62H1900090001 - CIG  7870012B58</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2786"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMMA INCASSATA A TITOLO DI RIMBORSO DANNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2787"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO PER INVII POSTALI SENZA MATERIALE AFFRANCATURA IN SCADENZA AL 28/02/2019  PER IL PERIODO 01/04/2019 - 31/12/2019. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – ARTT. 32 E 63 D.LGS. N. 50/2016 - rettifica</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2788"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>aggiudicazione servizio manutenzione centralino telefonico alcatel - TIM  - ODA  MEPA - CONSIP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2789"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA S. MARIA DEL PONTE PER LOCALI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2790"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AD INGIUNZIONI EMESSE NEGLI ANNI PRECEDENTI DAL CORPO POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2791"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL DIRITTO DI USO DELLE SALE COMUNALI PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI/UNIONI CIVILI - MESE APRILE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2792"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SACCHI PER IMMONDIZIA NECESSARI PER IL SERVIZIO NETTEZZA URBANA COMUNALE A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA NUM. 286247 TRAMITE MEPA - CODICE CIG Z68208417E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2793"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE A DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO AMBIENTE - PERIODO APRILE / GIUGNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2794"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA RELATIVA AL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI STRADE URBANE ED EXTRAURBANE, DI AREE PUBBLICHE E DI SITI DI COMPETENZA COMUNALE IN ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE E PULIZIA DELLE SPIAGGE LIBERE DURANTE LA STAGIONE ESTIVA, FINO AL 30/06/2019 ALLA PELLICANO VERDE SOC. COOP. SOCIALE A R.L. ONLUS DI SESTRI LEVANTE - COD. CIG: 744234408F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2795"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi di accertamento IMU e TASI per omessi/parziali o tardivi versamenti relativi all'anno di imposta 2014 - affidamento diretto alla ditta CKC art. 36 D.Lgsl. 50/2016 - ODA su MEPA - CONSIP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2796"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SIG. GIUSEPPE GERMANO LAMBRUSCHINI  IN RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE 100% LAVAGNA CORSI SINDACO PER L'UTILIZZO DELLA SALA COMUNALE DENOMINATA "SALA  ALBINO"  IL GIORNO 2 MAGGIO 2019 PER EFFETTUAZIONE INCONTRO PUBBLICO - ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA PER L'UTILIZZO DELLA SALA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2797"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento di entrata relativa al contributo assegnato dal Ministero dell'Interno al Comune di Lavagna per l'anno 2019 per la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali che si trovano nelle condizioni di scioglimento ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2798"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DOTT. GUIDO STEFANI IN RAPPRESENTANZA DI OFFICINA LAVAGNESE  PER L'UTILIZZO DELLA SALA COMUNALE DENOMINATA "SALA ROCCA" IL GIORNO 06/05/2019 PER EFFETTUAZIONE INCONTRO PUBBLICO - ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA PER L'UTILIZZO DELLA SALA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2799"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL COMANDO TEMPORANEO PRESSO IL COMUNE DI RAPALLO DELLA DIPENDENTE TEDALDI SANDRA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2800"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>Efficientamento energetico e tecnologico impianti di pubblica illuminazione in Via N. Italia - Via Cavour - Via Marsala - Via XX Settembre - Piazza S. Caterina - Piazza S. Michele - Piazza della Meridiana e Piazza Vittorio Veneto. Determina a contrarre per l'affidamento tramite procedura negoziata R.d.O sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ex art. 36 comma 2 lett. a del D.lGS. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2801"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO ALL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ARGINE DEL FIUME ENTELLA - ANNUALITA' 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2802"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per fornitura e posa di n. 5 scale di accesso alla spiaggia del lungomare Labonia nel tratto compreso tra il sottopasso stazione ed il pennello 2, in sostituzione di quelle danneggiate dalla mareggiata di fine ottobre 2018. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2803"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'UNIONE DEI GRUPPI ALBERGATORI DEL LEVANTE – GRUPPO DI LAVAGNA E CAVI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO DI LAVAGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2804"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>Efficentamento energetico e tecnologico mediante la conversione a led degli impianti di pubblica illuminazione costituiti da corpi illuminanti ornamentali sul territorio comunale- Approvazione progetto esecutivo e determinazione a contrarre. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2805"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di rifacimento pavimentazione in conglomerato bituminoso percorsi pedonali lato monte della Via Aurelia. Approvazione progetto, aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2806"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno degli importi dovuti dalla Sig.ra B.L. a titolo  di spese contrattuali (diritti di segreteria/scritturazione ed imposta di registrazione) per la stipula del  contratto di concessione di n. 2 loculi ad uso deposito di famiglia a n. 1 posto salma contraddistinti dai nn. 69 e 76, fila 4^, Blocco E, Lotto Porticato San Filippo, zona ampliamento a Levante, Cimitero di Lavagna.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2807"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE CONVENZIONE DI SEGRETERIA IN FORMA ASSOCIATA TRA I COMUNI DI VARAZZE E DI LAVAGNA - PERIODO GENNAIO – MARZO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2808"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina di affidamento diretto della fornitura della caldaia per la messa in sicurezza della centrale termica del campo sportivo Riboli ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett a) del D. Lgs. 50/2016 di importo inferiore ai 5.000,00 euro.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2809"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE VOLONTARIA DI SERVITU' CARRABILE E PEDONALE NECESSARIA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL POLO OSPEDALIERO DI LAVAGNA, ACCESSIBILITA' ALLE OPERE DI DIFESA DEL RIO REZZA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CORRISPETTIVO SIMBOLICO A FAVORE DEI COSTITUENTI.CIG: ZEE28281E5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2810"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL DIRITTO DI ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI CADAVAERI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE - APRILE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2811"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE, AI SENSI DELL'ART. 45 BIS DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE, DI SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA CON ANNESSO CHIOSCO E STRUTTURE DI SERVIZIO DA REALIZZARSI A CURA DEL GESTORE IN CORRISPONDENZA DEL PENNELLO P3, NEL COMUNE DI LAVAGNA-C.I.G. 749384220D: PRESA D'ATTO DELLA SENTENZA DEL TAR LIGURIA  N°314/2019 REG. PROV.COLL.-N 213/2019 REG.RIC. E  RICONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARA PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE AL FINE DI PROCEDERE A NUOVA AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2812"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A POSTE ITALIANE SPA - GESTORE DEL SERVIZIO POSTALIZZAZIONE E SPEDIZIONE CARTOLINE AIRE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE IN DATA 26 MAGGIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2813"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA KIT LENZUOLA E COPERTE ISOTERMICHE MONOUSO PER SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL GIORNO 26 MAGGIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2814"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DA V.M. DINNANZI IL TRIBUNALE DI GENOVA CONTRO L'ORDINANZA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO NOTIFICATA IN DATA 13/11/2018 - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. PIETRO PICIOCCHI DI GENOVA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG: Z712814ABB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2815"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE MEDIANTE L'ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO.  AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA  ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2816"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTIVA DIRETTA SU MEPA DEL SERVIZIO AUSILIARIO DI PULIZIA PER ASILO NIDO COMUNALE LIONNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2817"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL COMANDO PRESSO IL COMUNE DI CHIAVARI DELLA DIPENDENTE  PATRIZIA CAU – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2818"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto Bandiere Blu anno 2019 da apporre sulle spiagge del litorale lavagnese. COD. CIG:Z4A284E5A0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2819"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ED INFORMATICO NECESSARIO ALL'EFFICIENTAMENTO DEL SETTORE SERVIZI TECNICI TERRITORIALI – U.O. LL.PP., DA ESEGUIRSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2820"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL COMANDO PRESSO IL COMUNE DI SESTRI LEVANTE DELLA DIPENDENTE DI RUOLO MARA BARBIERI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2821"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO AUDITORIUM CAMPODONICO IL GIORNO 15 MAGGIO 2019  ALL'ASSOCIAZIONE "ANGAVAL LAVAGNA CHE CAMBIA" PER UN INCONTRO POLITICO PRESENTAZIONE LISTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2822"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA DEL TRAFFICO IN VIA MOGGIA ALL'INNESTO COL CASELLO AUTOSTRADALE A12. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALI TECNOLOGICI PROPEDEUTICI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI - RdO 2258823</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2823"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO AUDITORIUM CAMPODONICO IL GIORNO 18 maggio 2019  ALL'ON.LE ROBERTO TRAVERSI  PER UN INCONTRO/CONVEGNO PUBBLICO CON L'ON. NICOLA MORRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2824"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SIG. MARCO OSTIGONI IN RAPPRESENTANZA DEL PARTITO DEMOCRATICO  CIRCOLO MASSIMO BOGGIANO  PER L'UTILIZZO DELLA SALA COMUNALE DENOMINATA "SALA  ALBINO"  IL GIORNO 13 MAGGIO 2019 PER EFFETTUAZIONE INCONTRO PUBBLICO - ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA PER L'UTILIZZO DELLA SALA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2825"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO AUDITORIUM CAMPODONICO IL GIORNO 17 maggio 2019  ALL'ASSOCIAZIONE "CONSORZIO CENTRO STORICO DI LAVAGNA"  PER UN INCONTRO "CONFRONTO POLITICO FRA I 5 CANDIDATI SINDACO"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2826"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA SIPL SCUOLA INTERREGIONALE POLIZIA LOCALE  PER L'UTILIZZO DELLA SALA COMUNALE DENOMINATA "SALA  ROCCA"  I GIORNI  13 E 14 maggio  2019 PER EFFETTUAZIONE CORSO AGENTI POLIZIA LOCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2827"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SIG. FLAVIO GROZIO ALL'UTILIZZO DELLA SALA ROCCA IL  GIORNO 24/05/2019  PER EFFETTUAZIONE ASSEMBLEA SOCI COOPERATIVA EDILIZIA SOLIDARIETA' .- ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI PER L'UTILIZZO DELLA SALA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2828"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO IN AMBITO CONTABILE – GIORNATA DI INTERVENTO DELLA SOCIETA' DELFINO &amp; PARTNERS SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2829"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER  DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E COLLABORATORE DEL RUP  DEL CONTRATTO DI APPALTO PULIZIE UFFICI E IMMOBILI COMUNALI QUINQUENNIO 2018-2023 -  REPERTORIO 5911 DEL 19/07/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2830"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE NEL PERIODO 01/04/2019 - 30/04/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Operatori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2831"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE SEGGI POST CONSULTAZIONI ELETTORALI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2832"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa quale ristoro annuo dei costi nei confronti di ARCA SPA per l'utilizzo della piattaforma di e-procurement denominata “SINTEL”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2833"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE, AI SENSI DELL'ART. 45BIS DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE DI DUE LOTTI DI SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE CON ANNESSO CHIOSCO E STRUTTURE DI SERVIZIO DA REALIZZARSI A CURA DEL GESTORE IN CORRISPONDENZA DEI PENNELLI P3-P4 (LOTTO 1 - COD. CIG:78246490A0) E DEL PENNELLO 7 (LOTTO 2- COD. CIG:78246598DE) SUL LITORALE DEL COMUNE DI LAVAGNA. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2834"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento del contributo per la realizzazione di impianti fotovolatici assegnati al Comune di Lavagna dall'Agenzia delle Dogane - DGR num.515 de 03/06/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2835"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di manutenzione del sottopasso di Piazza Milano. Approvazione progetto, aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2836"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E TECNOLOGICO MEDIANTE LA CONVERSIONE A LED DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COSTITUITI DA CORPI ILLUMINANTI ORNAMENTALI SUL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE. CIG: Z892857611.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2837"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DEL COMUNE DI LAVAGNA - CERTIFICATO UNI EN ISO 14001:2004, DELLA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI AUDIT INTERNO, DEL MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI AMBIENTALI DELL'ENTE, NONCHE' LA TRANSIZIONE ALLA NUOVA VERSIONE DELLA NORMA UNI EN ISO 14001:2015 PER IL PERIODO 01/04/2017-31/03/2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ESPLETAMENTO 1^ FASE ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2838"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO - CAT. C1 - GEOMETRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2839"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE DIVERSE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO 19/04/2019 - 17/05/2019, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E PER L'EFFETTUAZIONE DELLE SPESE IN CONTANTI A MEZZO CASSA ECONOMALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2840"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A MAGGIOLI SPA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI DI COMPETENZA DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Operatori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2841"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALL'AVV. ARDO ARZENI PER DIFESA ED ASSISTENZA IN GIUDIZIO IN NOME E PER CONTO DELL’ENTE AVVERSO: RICORSO PRESSO IL TAR LIGURIA PROMOSSO DAL Sig. B. M. PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL'ORDINANZA DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI TERRITORIALI N. 82 DEL 23/11/2018 – CIG: ZA3286375D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2842"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VARIA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE NECESSARI PER IL PERSONALE OPERAIO IN CAPO AL SERVIZIO AMBIENTE N.U. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA N. 910096 TRAMITE MEPA ALLA DITTA JEFE S.A.S. DI RAMIRO TORRES ESCOBAR &amp; C. DI LAVAGNA - COD. C.I.G.: Z38285B87A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2843"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE PER DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI A PRATICHE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - UFFICIO COMMERCIO, RIFERITE AL PERIODO APRILE / DICEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2844"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE INTERVENTO IN VIA MILITE IGNOTO, 17/1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Suolo Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2845"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE INTERVENTO IN VIA CAVOUR, 22</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Suolo Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2846"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PROMOSSO DA S.M DINNANZI IL TAR LIGURIA CONTRO L'ORDINANZA 16-2018 e MOTIVI AGGIUNTI AVVERSO ORDINANZA 25/2018- AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. PIETRO PICIOCCHI DI GENOVA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG: ZE9285EF0C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2847"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI APRILE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2848"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per affidamento fornitura pneumatici per i motocarri targa AE12903 - DY49496 e camera d'aria per il motocarro targa AC54411 in dotazione agli operai del Servizio Manutenzione. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2849"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA  PER L'UTILIZZO DELLA SALA COMUNALE DENOMINATA "SALA ROCCA" IL GIORNO 18/05/2019 PER EFFETTUAZIONE MANIFESTAZIONE  "GARA REGIONALE DI PRIMO SOCCORSO CROCE ROSSA ITALIANA" PATROCINATA DAL COMUNE DI LAVAGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2850"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>Patti per l'attuazione della sicurezza urbana e installazione di sistemi di videosorveglianza. Accertamento del finanziamento statale a seguito della procedura di cui all'art.5 del D.L.14/2017 convertito con modificazioni della L.48/2017. (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2851"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione del sottopassaggio di Piazza Milano - Fornitura materiale elettrico - affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2852"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME INCASSATE PER RIMBORSO STAMPATI, DIRITTI DI SEGRETERIA ED  CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE E CARTACEE - PERIODO FEBBRAIO - MARZO ED APRILE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2853"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) di importo inferiore ai 5.000 euro del servizio di pulizia e raccolta delle acque meteoriche con autospurgo box Piazza Milano</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2854"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE LEGALI ALLO STUDIO LEGALE AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI RELATIVI RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2855"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di  manutenzione straordinaria pavimentazione stradale in via Suea. Determina a contrarre, assunzione impegno di spesa e aggiudicazione lavori.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2856"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. PIETRO PICIOCCHI PER IL PATROCINIO LEGALE AVVERSO IL RICORSO N. 544/2018 TAR LIGURIA – PER L'OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO SEZ. V., N.786/2018, RESA IN ESITO AL RICORSO R.G.R. N. 6474/2017 - INTEGRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2857"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA A VERSAMENTO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA, SANZIONI AMMINISTRATIVE E PROVENTI CONDONO EDILIZIO – MARZO/APRILE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2858"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALL'AVV. ARDO ARZENI PER DIFESA ED ASSISTENZA IN GIUDIZIO IN NOME E PER CONTO DELL’ENTE AVVERSO:RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DALLA SOCIETA' I. U. S.r.l. PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA SOSPENSIONE, DELLA SENTENZA T.A.R. LIGURIA SE. 1, 26 MARZO 2018, N. 246, CON LA QUALE E' STATO RESPINTO IL RICORSO R.G.R. N. 292/2017 PROPOSTO PER L'ANNULLAMENTO DELL' ORDINANZA 10 FEBBRAIO 2017, N. 8. - CIG:Z5D2830665</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2859"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ED INFORMATICO NECESSARIO ALL'EFFICIENTAMENTO DEL SETTORE SERVIZI TECNICI TERRITORIALI - U.O. LL.PP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2860"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DEI PERCORSI PEDONALI LATO MONTE DELLA VIA AURELIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2861"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA A VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE EDILIZIE, CONDONO EDILIZIO, IDONEITA’ ALLOGGI – II TRIMESTRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2862"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>Formulazione del ricorso in Commissione Tributaria Regionale promosso dal Comune di Lavagna per la riforma della Sentenza n. 1310/3/17 della Commissione Tributaria Provinciale di Genova - affidamento di incarico legale all’Avv. Prof. Gianni Marongiu dello Studio Magnani Marongiu Dominici &amp; Associati con sede in Genova, Via Roma 11/5 e assunzione impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2863"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricorso in appello promosso dalla Porto di Lavagna spa per la riforma della Sentenza di primo grado n. 1829/2016 pronunciata dalla Sezione 4  della Commissione Tributaria Provinciale - affidamento di incarico legale all’Avv. Prof. Gianni Marongiu dello Studio Magnani Marongiu Dominici &amp; Associati con sede in Genova, Via Roma 11/5 e assunzione impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2864"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricorso incidentale promosso dal Comune di Lavagna avverso il ricorso in Cassazione promosso dalla Porto di Lavagna spa in data 31/10/2017 per la riforma della Sentenza n. 516/5/2017 della Commissione Tributaria Regionale della Liguria - affidamento di incarico legale all’Avv. Prof. Gianni Marongiu dello Studio Magnani Marongiu Dominici &amp; Associati con sede in Genova, Via Roma 11/5 e assunzione impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2865"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>Formulazione del ricorso in Cassazione promosso dal Comune di Lavagna per la riforma della Sentenza n. 1516/3/17 della Commissione Tributaria Regionale della Liguria - affidamento di incarico legale all’Avv. Prof. Gianni Marongiu dello Studio Magnani Marongiu Dominici &amp; Associati con sede in Genova, Via Roma 11/5 e assunzione impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2866"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALL'AVV. FRANCESCA BRANCATI PER RESISTENZA IN GIUDIZIO NEL RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DALL’ ARCH. M. M. DINNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LIGURIA PER L’ ANNULLAMENTO DELL’ORDINANZA DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI TECNICI TERRITORIALI N. 89 del 21/12/2018 – CIG: Z5A288567A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2867"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. MAURO VALLERGA DI GENOVA NELLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO PROMOSSO DALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOCCIOFILA CAVESE DINNANZI IL T.A.R. DELLA LIGURIA PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NUM. 340 DEL 27/04/2019 - COD. CIG. Z8B2881D17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2868"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI PRESSO IL SERVIZIO SOCIOEDUCATIVO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2869"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2870"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO SALA ROCCA NEI GIORNI 23 E 24 MAGGIO 2019 ALLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE PER INIZIATIVA "INTERCULTURA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2871"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>acquisto blocchetti per votazioni consiglio comunale- AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LAVAGNESE GRAFICA  AI SENSI ART. 32, COMMA 14; ART, 36, COMMA 2, LETTERA A); ART. 37, COMMA 1)  DEL D.LGS. 50/2016 - AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 450 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006 N. 296</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2872"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO PER CONSULTAZIONE DELLA CARTOGRAFIA URBANISTICA. AFFIDAMENTO A MEZZO ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE GESTITO DA CONSIP.   SOCIETÀ GIS &amp; WEB S.R.L. CON SEDE IN GENOVA. CODICE C.I.G. ZDF283E4B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2873"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI FISCALI ANNO 2019/2022 . AFFIDAMENTO ALLA SOC.TA' HALLEY INFORMATICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2874"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. PIETRO PICIOCCHI DI GENOVA PER ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA NELLA PROCEDURA DI AMMISSIONE ALLO STATO PASSIVO, NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO E OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO RELATIVO AL FALLIMENTO DELLA AUTOTRASPORTI NUCERA DI NUCERA FRANCESCO &amp; C. S.N.C. - COD. CIG: Z042869D9E AMMISSIONE ALLO STATO PASSIVO - COD. CIG: Z492881325 OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - COD. CIG: Z462881351 OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2875"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA MINORI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2876"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI FEBBRAIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2877"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E DELLE FRAZIONI RECUPERABILI IN MANIERA DIFFERENZIATA AGLI IMPIANTI DI RECUPERO/SMALTIMENTO, PER IL TERRITORIO DEL COMUNE DI LAVAGNA FINO AL 31/12/2020 - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA NUM. 1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2878"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA  SIG.RA CECILIA CEREDA IN RAPPRESENTANZA DELL SCUOLA MUSICALE FRANCO PUCCIARELLI  PER L'UTILIZZO DELLA SALA COMUNALE DENOMINATA "SALA  ALBINO"  IL GIORNO 26 MAGGIO 2019 PER EFFETTUAZIONE INCONTRO PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2879"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEI SERRAMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ALBERGHIERA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2880"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. PIETRO PICIOCCHI DI GENOVA PER ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA NELLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO L'ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROMOSSO DA IDEALSERVICE SOC. COOP. DINNANZI IL TRIBUNALE DI UDINE, A SEGUITO DI PROPOSIZIONE DI DECRETO INGIUNTIVO - COD. CIG: Z012881B31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2881"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO REZZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2882"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI STRADE URBANE ED EXTRAURBANE, AREE E SITI COMUNALI E PULIZIA SPIAGGE LIBERE DURANTE LA STAGIONE ESTIVA - ANNO 2018. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE AI SENSI DELL'ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2883"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>Potature piante varie territorio comunale 2019. Approvazione del quadro economico a consuntivo e determinazione del compenso incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2884"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di realizzazione di un nuovo sistema di regolamentazione del traffico in Via Moggia all’innesto col casello autostradale A12. Impegno di spesa incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2885"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA DALL'ECONOMO COMUNALE USCENTE  AI SENSI DEL REGOLAMENTO E PER L'EFFETTUAZIONE DELLE SPESE IN CONTANTI A MEZZO CASSA ECONOMALE. IMPORTO €. 8.000,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2886"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE RESTITUZIONE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE, QUALE CAUZIONE PROVVISORIA PER LA GARA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI N. 2 SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE. LOTTO 1 CIG: 78246490A0 – LOTTO 2 CIG: 78246598DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2887"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26/5/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2888"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto di minuteria e materiale di consumo per la manutenzione/installazione delle docce presenti sul litorale nei tratti di spiaggia libera. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2889"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione straordinaria edificio comunale “Centro sociale Isola Blu” di Via Ekengren. Approvazione del quadro economico a consuntivo e determinazione del compenso incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2890"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI MARZIA COLETTI . DECORRENZA 31 MAGGIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2891"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO, STERILIZZAZIONI COLONIE FELINE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2892"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sostituzione batteria all'autovettura Fiat Doblò targa EL97JP e sostituzione specchietti all'autovettura Fiat Panda targa CW510TY in dotazione al Settore Tecnico.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2893"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO A MEDIATERRANEO SRL CIG  Z6D2857C3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2894"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESAME DI RICHIESTA DI RINUNCIA ALLA PROPRIETA' DI UN CANE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2895"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE MANIFESTAZIONI MUSICALI ESTIVE SVOLTE DAI PUBBLICI ESERCIZI AI SENSI DELL’ART. 24 DEL REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE APPROVATO CON DCC N. 32 DEL 29/05/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2896"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ONERE INSERIMENTO PERSONA IN STATO DI DISAGIO IN COMUNITÀ  ALLOGGIO – PERIODO 11.04.2019 – 31.07.2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2897"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DAL RILASCIO DI C.U.D.E. - CERTIFICATO UNICO DISABILI EUROPEO - APRILE E MAGGIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2898"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE  RELATIVE AL DIRITTO DI USO DELLE SALE COMUNALI PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI/UNIONI CIVILI - MAGGIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2899"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL DIRITTO DI ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI CADAVERI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE  - MESE MAGGIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2900"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO ALL' ATTIVITA' DI R.U.P. RELATIVAMENTE AL SERVIZIO “AMBIENTE”  ED AL SERVIZIO “ DEMANIO MARITTIMO”. DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2901"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gara telematica - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo pari o inferiore a 200.000 euro per l’affidamento dei lavori di cui al progetto di “realizzazione sistema di videosorveglianza e lettura e riconoscimento targhe in ambito comunale". Ente Committente: Comune di Monterosso al Mare CUP: B89E18000210005 CIG:7932486E84</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2902"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI PRESSO IL SERVIZIO SOCIOEDUCATIVO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2903"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO RELATIVO ALLE ENTRATE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2904"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE RISORSE DA PARTE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA PER GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, C.1072 DELLA LEGGE N. 205-2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2905"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per interventi manutentivi propedeutici al collaudo di revisione all'autocarro Nissan Cabstar targa ED655FG in dotazione al Servizio Manutenzione. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2906"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE SPETTANTI ALLO STUDIO LEGALE AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2907"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO DOVUTO PER L'ANNO 2019 ALL'ASL 4 CHIAVARESE PER L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE RELATIVA ALL'UTILIZZO ED AL FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE OSPEDALIERE QUALI OBITORIO - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE SALME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2908"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA A MODULI FOTOVOLTAICI DELLA POTENZA DI 19,78 KWp INSTALLATO SULLA COPERTURA LATO NORD DELLA SCUOLA MEDIA DON GNOCCHI IN VIA CASTAGNOLA NEL COMUNE DI LAVAGNA”  – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE. CIG  ZCA286BF60.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2909"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI MAGGIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2910"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALL'AVV. ARDO ARZENI PER DIFESA ED ASSISTENZA IN GIUDIZIO IN NOME E PER CONTO DELL’ENTE AVVERSO: ricorso presso il T.A.R. Liguria proposto dal Sig. S.G. di cui al R.G.R. 895/2017, qui pervenuto in data 05/12/2017 prot. 39929, per l'annullamento, previa sospensione, dell'ordinanza di demolizione n. 51 del 28.09.2017 e per l'annullamento, previa sospensione, di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, cognito e non, nessuno escluso - CIG:ZB6288938D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2911"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA FONDO PER LE POLITICHE SOCIALI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 (COMUNI DI LAVAGNA E NE) ANNO 2018 – 2° TRANCHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2912"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DEL CENTRO ESTIVO DIURNO ISOLA BLU – PERIODO DAL 17.06.2019 AL 9.08.2019 – IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA ALLA DITTA VOLPI PIETRO SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2913"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALL' AVVOCATO BRANCATI FRANCESCA PER  ASSUMERE LA DIFESA DEL COMUNE DI LAVAGNA NEL RICORSO PROPOSTO DA R.L. AL TAR LIGURIA PER ANNULLAMENTO DI INGIUNZIONE E  DINIEGO ISTANZA DI CONDONO EDILIZIO. DISIMPEGNO SOMME .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2914"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per fornitura e messa a dimora essenze su fioriere piazza Libertà e Piazza Vittorio Veneto, fornitura e messa dimora di n. 2 piante di platano in Piazza Innocenzo IV e pulizia Via Fieschi/Via Moggia. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2915"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER SERVIZI IGIENICI COMUNALI- AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NUOVA MOGGIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2916"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SALA ALBINO ALLA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE CHIAVARESE PER SVOLGERVI UN CORSO DI PRIMO SOCCORSO APERTO ALLA CITTADINANZA NELLE GIORNATE DEL 12/17/24/27 GIUGNO E 3 LUGLIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2917"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA PER UTILIZZO SALA ROCCA IL GIORNO 8/8/2019 DALLA COOPERATIVA SOLIDARIETA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2918"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE CON SCADENZA 31/05/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2919"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA PER LA CONCESSIONE DELLE AREE COMUNALI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2920"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione ordinaria delle attrezzature e dei dispositivi antincendio degli immobili comunali per il primo semestre 2019.CIG: ZF728C9ECC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2921"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA RELATIVA ALLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI TERRITORIALI DEI COMUNI FACENTI PARTE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 (LAVAGNA E NE)  ALLA SOC. COOP. SOC. CO.M.P.A.S.S. ONLUS DI MASSA  - COD. CIG:  6536821356</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2922"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA RELATIVA ALLA  GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI FACENTI PARTE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 (LAVAGNA E NE). ASSISTENZA DOMICILIARE E ASSISTENTE SOCIALE DI AMBITO  ALLA SOC. COOP. SOC. CO.M.P.A.S.S. ONLUS DI MASSA  - COD. CIG:   6534970BD5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2923"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA RELATIVA ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI GRAVI E/O MOTORI RESIDENTI NEL COMUNE DI LAVAGNA ALL'A.T.I. COSTITUITA DA ATP ESERCIZIO SRL DI CARASCO E CONSORZIO TASSANO SERVIZI TERRITORIALI DI CASARZA LIGURE - COD. CIG:   652701572A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2924"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA AFFIDAMENTO INCARICO PER  VERTENZA GIUDIZIALE CONTRO DOMUS S.C.R.L.  ALL' AVVOCATO M.B.         CIG :  Z4D28C42E5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2925"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE NUOVO PUNTO ADDUZIONE ACQUA AD USO ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA COLOMBO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2926"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO MANTO IN ERBA SINTETICA DI AREE FRONTE PORTE DEL CAMPO SPORTIVO E.RIBOLI. CIG. Z8128028E7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2927"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>Deetermina a contrarre per la fornitura di materiali di impiantistica elettrica necessari alla manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e tecnologici comunali. Secondo semestre 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2928"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATIVI DI REFEZIONE SCOLASTICA – ANNO SCOLASTICO 2019/2020 – ALLA DITTA VOLPI PIETRO SRL CON SEDE IN VIA MAZZINI 2 A SANT'ANGELO LODIGIANO (LO)   - COD. CIG:   7075363640 – REPERTORIO CONTRATTO N.5903 DEL 17/5/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2929"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALL' AVVOCATO BRANCATI FRANCESCA PER  ASSUMERE LA DIFESA DEL COMUNE DI LAVAGNA NEL RICORSO PROPOSTO DALLA TRADE BUSINESS &amp; MANAGEMENT S.R.L. PER OTTENERE L' ANNULLAMENTO PARZIALE DELLA “PRESA ATTO ATTIVITA' – PRATICA SUAP N. 11/2016”. DISIMPEGNO SOMME .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2930"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO ALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE FINO AL 30 GIUGNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2931"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di pulizia canali di scolo acque bianche sottostanti la Via Aurelia. Approvazione del quadro economico a consuntivo e determinazione del compenso incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2932"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di gestione dell'impianto sportivo "Ammiraglio Faggioni" - Via Ekengren. Accertamento di entrata canone 1^ semestre 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2933"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO RELATIVO ALLE ENTRATE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2934"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI BOE DI SEGNALAZIONE DEI 200 METRI DALLA LINEA DI BATTIGIA - SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO COMUNALE - STAGIONE BALNEARE 2019 - COD. CIG: Z5728E64C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2935"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATIVI DI REFEZIONE SCOLASTICA DELLE SCUOLE PUBBLICHE DELL'INFANZIA E PRIMARIA STATALI DEL COMUNE DI LAVAGNA (offerta economicamente più vantaggiosa)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2936"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLONISTICA RELATIVA ALLA BANDIERA BLU ANNO 2019 DA APPORRE SULLE SPIAGGE DEL LITORALE LAVAGNESE - COD. CIG: Z0928E6456</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2937"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI MARZO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2938"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA SIG.RA B. L. PER LA RETROCESSIONE DEL LOCULO N. 20, FILA 4°, LOTTO SANT'ARTURO - CIMITERO DI LAVAGNA. PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2939"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA SIG.RA P. M. PER LA RETROCESSIONE DEL LOCULO N. 4, FILA 4°, LOTTO SANT'ALESSIO - CIMITERO DI SANTA GIULIA. PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2940"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE UTENTI DIVERSI ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2941"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura negoziata per lavori di cui al progetto di realizzazione sistema di videosorveglianza e lettura e riconoscimento targhe in ambito comunale di Monterosso al Mare (SP). CUP: B89E18000210005. Impegno di spesa per pagamento contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2942"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>accertamento somma incassata per rilascio copia liste elettorali.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2943"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO HOSTING DEL SITO DEL COMUNE DI LAVAGNA PERIODO 1/7/2019-30/6/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2944"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO AD ENTI ON LINE PER SERVIZI FINANZIARI TRIBUTI E RAGIONERIA. ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2945"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento dei servizi integrativi di refezione scolastica delle scuole pubbliche dell'infanzia e primaria statali del Comune di Lavagna. Approvazione schema di avviso per presentazione di manifestazione di interesse. Art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2946"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>accertamento  ed impegno diritti  carte identità elettroniche periodo dal 16 al 31 maggio 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2947"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>accertamento ed impegno diritti relativi alle carte di identità elettroniche dal 16/03/2019 al 31/03/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2948"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DIRITTI RELATIVI ALLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01/04/2019 AL 15/04/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2949"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>accertamento ed impegno diritti carte di identità elettroniche periodo dal 16 al 30 aprile 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2950"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>accertamento ed impegno diritti carte identià elettroniche periodo dal 01 al 15 maggio 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2951"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FIRME DIGITALI PER AGENTI DI P.M. E NUOVI AMMINISTRATORI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA SINEXIA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2952"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA SUL PORTALE ACQUISTI IN RETE PA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVER DELL POWER EDGE R 610 - periodo 1/7/2019-30/6/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2953"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI IN ENTRATA PER RECUPERO ARRETRATI DA ATTI DI INGIUNZIONE E PER  SPESE POSTALI  PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2954"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO HOSTING PER SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI LAVAGNA PORTALE SERVIZI TURISTICI ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2955"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>accertamento ed impegno diritti carte identità elettroniche dal 01 al 15 giugno 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2956"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento somma incassata per rilascio copia liste elettorale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2957"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO CONTRATTUALI STIPULATI CON POSTE ITALIANE S.p.A. - ANNO 2019 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2958"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SEPPELLIMENTO SALMA F.M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2959"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI MARZO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2960"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto carburante Settore Servizi Tecnici Territoriali relativo al 2° semestre 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2961"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEI RESPONSABILI UNICI DEL PROCEDIMENTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI E COSTITUZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO - ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2962"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE AI PENNELLI P1 E P2 DANNEGGIATI DALLE RECENTI MAREGGIATE E RIEMISSIONE MATERIALE LAPIDEO PER RIPASCIMENTO LITORALE NELLE CELLE SOTTOSTANTI. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2963"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per sistemazione essenze in Piazza Libertà prospicienti edificio edicola e ex postazione isole ecologiche. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2964"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per fornitura e montaggio di n. 4 pneumatici al motocarro Piaggio Porter targa AH879FW in dotazione al Servizio Manutenzione. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2965"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per servizio di movimentazione palchi ed attrezzature varie per le manifestazioni estive 2019. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2966"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per servizio di sanificazione, pulizia e mantenimento dei sottoportici e vie pedonali del centro cittadino. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2967"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO RELATIVO ALLE ENTRATE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2968"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER  ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI NECESSARI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "SPIAGGE SICURE 2019" FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO CON IL  FONDO DI CUI ALL'ART. 35 QUARTER DEL D.L. N.113/4.10.2018. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Comandante Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2969"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA AREA HK ANNO 2019 - APPROVAZIONE SPESA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2970"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE RELATIVO ALLE ZONE 3 E 7 FINO AL 31/12/2019, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA NUM. 909789 - COD. CIG: Z572906784</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2971"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ONERE INTEGRAZIONE RETTA UTENTE INSERITA PRESSO RESIDENZA PROTETTA VILLA SORRISO DI RAPALLO PERIODO 2° SEMESTRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2972"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESE PER FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURA IN USO AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI – PERIODO  LUGLIO - DICEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2973"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROCEDURA FORMAZIONE GRADUATORIA ANNO 2019 BANDO ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA EFFETTUATA DA A.R.T.E. GENOVA AI SENSI DELLA CONVENZIONE IN ESSERE E ATTIVITA' RELATIVE ALLA STPULA DEGLI ATTI CONVENZIONALI DI LOCAZIONE E/O CONTRATTI RELATIVI AD ALLOGGI ERP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2974"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DI MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER IL PERIODO 27 GIUGNO – 31 DICEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2975"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura aperta per l'affidamento in gestione, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della navigazione, di spiaggia libera attrezzata con annesso chiosco e strutture di servizio da realizzarsi a cura del gestore in corrispondenza del Pennello P3, nel Comune di Lavagna. C.I.G.  749384220D Aggiudicazione definitiva efficace a seguito di riesame delle offerte tecniche conseguente a sentenza TAR Liguria n. 314/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2976"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA QUOTE ISCRIZIONI CENTRO ESTIVO DIURNO ISOLA BLU ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2977"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (P.O.N.) INCLUSIONE  ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2978"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento urgente di abbattimento pianta deperita presso il parco del lungo Entella. Consuntivazione attività.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2979"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI GIUGNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2980"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>affidamento alla ditta LEXMEDIA S.R.L. del servizio di pubblicazione su GURI, quotidiani e sito MIT dell'esito di gara per l'affidamento in gestione, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della navigazione, di spiaggia libera attrezzata con annesso chiosco e strutture di servizio da realizzarsi a cura del gestore in corrispondenza del Pennello P3, nel Comune di Lavagna, a seguito di riaggiudicazione conseguente a sentenza TAR Liguria n. 314/2019”; C.I. G. Z6C2901DC2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2981"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura aperta per l'affidamento in gestione, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della navigazione, di spiaggia libera attrezzata con annesso chiosco e strutture di servizio da realizzarsi a cura del gestore in corrispondenza del Pennello P3, nel Comune di Lavagna. CIG 749384220D. Accertamento della somma dovuta dall'aggiudicatario per rimborso spese di pubblicazione a seguito di riaggiudicazione disposta con determinazione dirigenziale n. 540 del 04.07.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2982"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: procedura aperta per l'affidamento in gestione, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della navigazione, di spiaggia libera attrezzata con annesso chiosco e strutture di servizio da realizzarsi a cura del gestore in corrispondenza del Pennello P3, nel Comune di Lavagna. C.I.G.  749384220D. Rimborso degli importi versati dalla Ditta NEW FOOD &amp; C. Cooperativa di Produzione Lavoro e Servizi a r.l. di Sestri Levante (Ge) per  spese di pubblicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2983"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento dei lavori di cui alle “opere di mitigazione del rischio idraulico e di regimazione del trasporto solido nell'alveo del Torrente Pastanelli” - Comune di Monterosso al Mare (SP). Compenso incentivante art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per il personale operante nella Centrale Unica di Committenza Lavagna e Monterosso al Mare.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2984"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO STAMPA E POSTALIZZAZIONE  INGIUNZIONI AL CODICE DELLA STRADA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2985"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento manutentivo alle panchine presenti sul lungomare nel tratto compreso tra Piazza Milano e la stazione ferroviaria. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2986"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per servizio di spazzamento di strade urbane ed extraurbane, di aree pubbliche e di siti di competenza comunale in alcune zone del territorio e pulizia delle spiagge libere – periodo dal 01/07/2019 al 15/09/2019. Approvazione progetto, aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2987"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVEAL DIRITTO DI USO DELLE SALE COMUNALI PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI - MESE GIUGNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2988"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE EMISSIONE DI C.U.D.E. - CERTIFICATO UNICO DISABILI EUROPEO - MESE GIUGNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2989"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DEI DIRITTI RISCOSSI PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI DI SEPARAZIONE O SCIOGLIMENTO /CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO - 1' SEMESTRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2990"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione del sottopasso di Piazza Milano. Approvazione del quadro economico a consuntivo e determinazione del compenso incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2991"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto di materiale idraulico per la manutenzione degli impianti di irrigazione di alcune aree verdi comunali. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2992"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PROCEDURA DI PASSAGGIO ALLA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE UNI ISO 14001:2015 ALLA DITTA URS ITALIA SRL. CIG: Z70281ED38</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2993"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER INCASSI RELATIVI AI TRIBUTI IMU E TASI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2994"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA A NOLEGGIO DI BAGNO MOBILE PER DISABILI DA INSTALLARE PRESSO IL LUNGOMARE DI LAVAGNA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA SEBACH S.R.L. UNIPERSONALE DI CERTALDO (FI) - COD. CIG: Z3E292B7D8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2995"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI ISTRUZIONE E DI EDUCAZIONE PER I BAMBINI DA 0 A 6 ANNI RELATIVO ALL'ANNO 2018 ISTITUITO CON L.107/2015 "BUONA SCUOLA". IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA ASILO GIARDINO DI CAVI E ASILO INFANTILE  DI SANTA GIULIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2996"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per scollaudo Macchina affrancatrice Neopost SM26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2997"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL DIRITTO DI ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIOEN AL TRASPORTO DI CADAVERI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE - GIUGNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2998"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2018/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2999"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione impegno di spesa per acquisto carburante Settore Servizi Tecnici Territoriali – Servizio NU relativo al 2° semestre 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3000"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per conferimento rifiuti urbani indifferenziati (Consorzio Intercomunale di Rio Marsiglia) relativo al 2° semestre 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3001"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI AREA DESTINATA A SPIAGGIA LIBERA ACCESSIBILE AI DISABILI NEL TRATTO COMPRESO TRA I PENNELLI P2 E P3, POSA, RITIRO E RIMESSAGGIO OMBRELLONI DISLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE - COD. CIG: Z7A2939103.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3002"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI DETTAGLIO A PERFEZIONAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE DI VIA COLOMBO MEDIANTE L'ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3003"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e impegno di spesa per affidamento incarico professionale inerente il collaudo tecnico impianto elettrico ai sensi delle vigenti norme CEI per l'installazione impiantistica in occasione della manifestazione denominata "Torta dei Fieschi" anno 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3004"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto di num. 12 ombrelloni da posizionare sul territorio comunale. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3005"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>Iniziativa promozionale sperimentale denominata "adotta una fioriera". Affidamento di alcune fioriere del centro storico.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3006"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>Realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficentamento energetico e dello sviluppo territoriale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3007"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RETRIBUZIONE DELLE ORE PRESTATE DAL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE AL DI FUORI DEL NORMALE ORARIO DI SERVIZIO IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO "SPIAGGE SICURE 2019" FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO CON IL  FONDO DI CUI ALL'ART. 35 QUARTER DEL D.L. N.113/4.10.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4 - Settore Servizi Generali e Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3008"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PIAZZA MILANO, FORNITURA CORPI ILLUMINANTI. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3009"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE DI REALIZZAZIONE NUOVA RETE DI ADDUZIONE GAS METANO DAL GRUPPO DI MISURA ALLA RAMPA DI DISTRIBUZIONE NEL LOCALE CUCINA DELLA SCUOLA ALBERGHIERA.APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3010"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso degli importi versati dalla Ditta NEW FOOD &amp; C. Coop. di Produzione Lavoro e Servizi a r.l. di Sestri Levante (Ge) a titolo  di spese contrattuali (diritti di segreteria, imposte di registrazione e di bollo) per la stipula del contratto inerente la sub-concessione decennale della gestione di una spiaggia libera attrezzata con annesso chiosco e strutture di servizio da realizzarsi in corrispondenza del pennello P3, a seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione della sub-concessione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3011"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO NELLA CAUSA RIASSUNTA DINNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI GENOVA DALLA P.D.L. S.P.A. RELATIVA ALLA CONVENZIONE URBANISTICA IN DATA 01/06/1983 - DISPOSIZIONI PER IL PAGAMENTO DELLE SOMME ESIGIBILI DELLA FATTURA NUM. 2_18 DEL 07/12/2018 EMESSA DA BCA STUDIO LEGALE ASSOCIATO A FAVORE DI AGENZIA DELLE ENTRATE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI GENOVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3012"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PIAZZA MILANO - MESSA IN SICUREZZA PALIFICAZIONE E POSA CORPI ILLUMINANTI - APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3013"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONI RETTE ANZIANI RICOVERATI PRESSO OPERE PIE RIUNITE DEVOTO MARINI SIVORI DI LAVAGNA – APPROVAZIONE SPESA 3° TRIMESTRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3014"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA ANZIANO RICOVERATO PRESSO RESIDENZA GESTITA DALLA SOCIETA’ “KOS CARE srl” SEDE DI FAVALE– APPROVAZIONE SPESA 3° TRIMESTRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3015"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE – APPROVAZIONE NUOVO PROGETTO E SPESA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3016"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di manutenzione per la difesa del suolo - annualità 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3017"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AL DOTT. CRISTIAN PIETRINI REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3018"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZA AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA ALL'UTILIZZO DEL CAMPO SPORTIVO EDOARDO RIBOLI. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PRESTAZIONE TECNICA RICHIESTA A LND SERVIZI S.R.L. CIG:   ZDA294C252</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3019"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento di entrata delle risorse da parte della Regione Liguria per gli interventi di manutenzione ordinaria per la difesa del suolo annualità 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3020"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. IVO MAZZINO DIPENDENTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA QUALE ISTRUTTORE TECNICO – CAT. C 2 – UTILIZZO IN COMANDO SINO AL 30/09/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3021"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di riparazione meccanica al motocarro Piaggio Ape targa AE12904 in dotazione al Servizio Manutenzioni. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3022"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE INTERVENTO IN VIA NATALE PAGGI, 97/7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Rottura Suolo Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3023"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI LAVAGNA. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3024"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ONERE PROSECUZIONE INSERIMENTO PERSONA IN STATO DI DISAGIO IN COMUNITÀ  ALLOGGIO – PERIODO 01.08.2019 – 30.09.2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3025"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO PROPOSTA ESENZIONE PAGAMENTO QUOTA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3026"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3027"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>affidamento diretto del servizio di movimentazione e posa in opera di segnaletica stradale temporanea.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4 - Settore Servizi Generali e Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3028"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER BUONI PASTO SPECIALI DA UTILIZZARE PER ESIGENZE DI PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3029"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA PER UTILIZZO DELLA SALA ALBINO IL GIORNO 9/8/2019 ALL'AGENZIA PANORAMA PER SVOLGERVI ASSEMBLEA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3030"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE PUCCIARELLI ALL'UTILIZZO DELLA SALA ALBINO NELLE GIORNATE DEL 9/9/2019 E 15/12/2019 PER LA REALIZZAZIONE DI GIORNALE MUSICALI COMPRESE NEL PATROCINIO ORDINANZA N.40 DEL 24 MAGGIO 2019l</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3031"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SALA ROCCA E SALA ALBINO ALL'ASSOCIAZIONE FILATELICA LAVAGNESE NELLE GIORNATE DAL 18 SETTEMBRE 2019 AL 23 SETTEMBRE 2019 PER SVOLGERVI UNA MOSTRA FILATELICA COME INDICATO NEL DECRETO DI PATROCINIO ORDINANZA N.19 DEL 28 MARZO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3032"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PASSATOIA PER LA SPIAGGIA LIBERA ACCESSIBILE AI DISABILI - DITTA RAMBERTI S.R.L. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - COD. CIG: Z532951492</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3033"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico professionale per la verifica analitica e la Certificazione di Classe di Resistenza al Fuoco delle strutture portanti per l'ampliamento della Scuola Primaria “E.Riboli” a Lavagna, Piazza Innocenzo IV n.13. CIG  Z0B2955A63.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3034"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento urgente di rimozione e smaltimento carcassa di animale. Consuntivazione attività.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3035"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SALA ALBINO E SALA DELLE ARDESIE ALL'ASSOCIAZIONE UNITRE PER SVOLGERVI ATTIVITA' FORMATIVO-DIDATTICHE COME DA CALENDARIO COMPRESO NEL PATROCINIO ORDINANZA N.33 DEL 18.04.2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3036"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRANCHIGIE DA CORRISPONDERE ALLA SOCIETA' ASSICURATRICE A FRONTE LIQUIDAZIONI DANNI R.C.T. POLIZZE N.RI  125019879,76276945,762690091 E 125019879. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3037"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI LUGLIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3038"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione Sala Rocca al gruppo storico Sestieri di Lavagna nelle giornate comprese  dall'11 al 15 Agosto 2019 al Gruppo Storico Sestieri di Lavagna per finalità organizzative relative alla realizzazione della manifestazione Torta dei Fieschi</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3039"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>affidamento diretto in via d'urgenza del servizio di rilevazione dei flussi di traffico sul territorio del comune di Lavagna ad Exis Engineeering Solutions srl;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4 - Settore Servizi Generali e Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3040"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO ANIMALI RANDAGI O ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE PRESSO IL CANILE CONVENZIONATO   DI GENOVA   “AMICI DEL CANE ONLUS “  –  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA – ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3041"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA A VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE EDILIZIE, CONDONO EDILIZIO, IDONEITA’ ALLOGGI – III TRIMESTRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3042"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 20 TRANSENNE IN PLASTICA CON BANDA CATARIFRANGENTE  PERSONALIZZATA - DITTA ENNE PLASTICA GROUP SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3043"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA A VERSAMENTO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA, SANZIONI AMMINISTRATIVE E PROVENTI CONDONO EDILIZIO – MAGGIO/GIUGNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3044"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DAL PIANO TARIFFARIO DEI SERVIZI CIMITERIALI NEL PERIODO 01/04/2019 - 30/06/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3045"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA F.O.U. (FRAZIONE ORGANICA UMIDA - RIF. CER. 20.01.08) PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER IL COMUNE DI LAVAGNA - F.G. RICICLAGGI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE 2019 - COD. CIG: 70708970CC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3046"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONI RELATIVI A CONCESSIONI FERROVIARIE IN CAPO AL COMUNE DI LAVAGNA - LINEA FERROVIARIA GENOVA-LA SPEZIA - ANNO 2019 - ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3047"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE INTERVENTO IN VIA RIBOLI, 46.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Rottura Suolo Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3048"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL DIRITTO DI USO DELLE SALE COMUNALI PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI - LUGLIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3049"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER OSL   SU DOMINIO @PEC.COMUNE.LAVAGNA.GE.IT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3050"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE RILASCIO C.U.D.E. - CERTIFICATO UNICO DISABILI EUROPEO - LUGLIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3051"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA FONDO PER LE POLITICHE SOCIALI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 (COMUNI DI LAVAGNA E NE) ANNO 2019 – 1° TRANCHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3052"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL DIRITTO DI ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI CADAVERI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE - LUGLIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3053"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per servizio di movimentazione new jersey, ai fini della sicurezza, in occasione della manifestazione Torta dei Fieschi edizione 2019. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3054"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>Disimpegno di spesa relativo al contributo all'Anpi Lavagna per l'anno 2019 e contestuali nuovi impegni di spesa per contributi vari</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3055"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO PER IL SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO (ART. 31 COMMA 11 DEL d. lGS. 50/2016) NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI CURRICULA E DELLE OFFERTE ECONOMICHE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3056"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione 1^ ed ultimo SAL dei lavori di manutenzione straordinaria dell'impermeabilizzazione della sovrapiastra necessarie all'eliminazione delle infiltrazioni provenienti dalla "sovrapiastra", nella parte destinata ad uso pubblico come da sentenza num. 2252/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3057"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione impegno di spesa per contributo al Gruppo Storico "Sestieri di Lavagna" - Anno 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3058"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto segnali di passo carrabile</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4 - Settore Servizi Generali e Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3059"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di riparazione meccanica gruppo freno anteriore al motocarro Piaggio Porter targa BG210KL in dotazione al Servizio Igiene Urbana. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3060"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA RELATIVA ALL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATIVI PER LA GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA DEL COMUNE DI LAVAGNA  - COD. CIG:   67997997A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3061"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo inferiore alla soglia comunitaria per l’affidamento dell’appalto dei “servizi integrativi di refezione scolastica delle scuole pubbliche dell'infanzia e primaria statali del Comune di Lavagna attraverso la piattaforma telematica SINTEL. Approvazione schema di contratto e documentazione di gara. C.P.V. 55524000-9 C.I.G. 7997261C8A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3062"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER INCASSI RELATIVI AL TRIBUTO IMU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3063"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3064"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2018/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3065"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FUNEBRE SALMA B.M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3066"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME INCASSATE A SEGUITO RILASCIO CONTRASSEGNI PER LA SOSTA AGEVOLATA NEI PARCHEGGI DISCIPLINATI A ZONA DISCO ORE 2 -PERIODO 05/03 - 31/07/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3067"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3068"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RELATIVO ALLE ENTRATE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3069"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE  IGIENICO SANITARIO PER L'ASILO NIDO COMUNALE “LIONNI” -  AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SUPERBEBE' DI SPARANI E LAVEZZO &amp; C. SAS DI CHIAVARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3070"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA PER UTENTE ANZIANA INSERITA PRESSO OPERE PIE RIUNITE DEVOTO MARINI SIVORI DI LAVAGNA – APPROVAZIONE SPESA 3° TRIMESTRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3071"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AD INGIUNZIONI EMESSE NEGLI ANNI PRECEDENTI DAL CORPO POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3072"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 DELL'AFFIDAMENTO DEI "SERVIZI INTEGRATIVI DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, ASSISTENZA E SORVEGLIANZA PRE-POST SCUOLA, ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALUNNI DEL TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI LAVAGNA ":  CONSORZIO TASSANO SERVIZI TERRITORIALI CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA (ONLUS) CODICE CIG 7009779C9D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3073"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TRAMITE PORTALE ME.PA DI PANNOLINI PER L'ASILO NIDO COMUNALE–  DITTA FATER SPA DI PESCARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3074"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ALIMENTATORE PER L'IMPIANTO ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO E.RIBOLI. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA MECI S.R.L.CIG : ZAD297C691</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3075"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per servizi aggiuntivi di movimentazione palchi ed attrezzature varie per le manifestazioni estive 2019. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3076"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione straordinaria e relamping di impianti di illuminazione comunali. Determina a contrarre e aggiudicazione dell'appalto</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3077"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E TECNOLOGICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA N.ITALIA – VIA CAVOUR – VIA MARSALA – VIA XX SETTEMBRE – PIAZZA S.CATERINA – PIAZZA S.MICHELE – PIAZZA DELLA MARIDIANA E PIAZZA VITTORIO VENETO. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3078"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E TECNOLOGICO MEDIANTE LA CONVERSIONE A LED DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COSTITUITI DA CORPI ILLUMINANTI ORNAMENTALI SUL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3079"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per indagini geofisiche relative al sito di discarica di Madonna della Neve. Aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3080"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E TECNOLOGICO MEDIANTE LA CONVERSIONE A LED DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COSTITUITI DA CORPI ILLUMINANTI ORNAMENTALI SUL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3081"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per verifica periodica Arpal annuale obbligatoria - 2019, relativa alla gru su autocarro Nissan Cabstar targa ED655FG – matricola GE117/11, in dotazione al Settore Servizi Tecnici Territoriali – Servizio Manutenzione. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3082"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE NEL PERIODO 01/05/2019 - 31/05/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3083"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE DI VIA COLOMBO MEDIANTE L'ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO - CONCESSIONE PROROGA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3084"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE  E PROTOCOLLO OPERATIVO DELL' “ASSOCIAZIONE SOSTENITORI RIFUGIO DEL CANE” DI PORTOVENERE PER IL RICOVERO DI ANIMALI RANDAGI O ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELLA L. R. 23/2000  .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3085"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per interventi di pulizia degli alvei dei corsi d'acqua compresi nel territorio comunale 2019. Approvazione progetto, aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3086"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione straordinaria del lungomare Labonia nel tratto compreso tra il sottopasso stazione ed il pennello 2. Approvazione del quadro economico a consuntivo e determinazione del compenso incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3087"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AD INGIUNZIONI EMESSE NEGLI ANNI PRECEDENTI DAL CORPO POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3088"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di manutenzione ordinaria portoni esterni palazzo comunale. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3089"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per servizio di smontaggio delle scale di accesso alla spiaggia lungomare Labonia. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3090"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI SUPPLEMENTARI URGENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO FINALIZZATI AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE DI VIA COLOMBO MEDIANTE L'ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3091"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO ALL'ATTIVITA' DI RESPONSABILE U.O. EDILIZA PRIVATA. DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3092"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA IGIENICA JUMBO MAXI PER SERVIZI IGIENICI PUBBLICI ODA SUL PORTALE MEPA - CONSIP AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 32, COMMA 14; ART. 36, COMMA 2 LETTERA A; ART. 37, COMMA 1 DLGS 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3093"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>determina a contrarre mediante ordine diretto di acquisto sul MEPA per integrazione sistema  dei pagamentii informatici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82  – PagoPA. CIG:Z0E298C0DF Affidamento a C e  C SISTEMI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3094"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI MASSIMA SERVIZIO ECONOMATO ED ASSUNZIONE NUOVI IMPEGNI DI SPESA. ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3095"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>intervento urgente di realizzazione nuova centrale termica a condensazione di palazzo Ravenna. Approvazione progetto esecutivo e determinazione a contrarre - assunzione impegno di spesa e aggiudicazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3096"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi urgenti di ripristino danni occorsi a box siti in Piazza Milano (servizi igienici e locali tecnologici) invasi da sabbia con demolizione degli interni.-Finanziamento statale DCD 558n.4/2019 e DCD558n.5/2019, a valere sulle risorse di cui all'art.1 comma 1028 della legge 30/12/2018 n.145, assegnate con DPCM del 27 febbraio 2019.– Approvazione progetto esecutivo e determinazione a contrarre – Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3097"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO ALL' ATTIVITA' DI R.U.P. RELATIVAMENTE AL SERVIZIO “AMBIENTE”. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3098"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento gestione Biblioteca: Settembre - Dicembre 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3099"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DA PARTE DI TERZI DELLA PALESTRA COMUNALE “E. RIBOLI” ASSEGNATA ALL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE DI LAVAGNA SINO AL 15 SETTEMBRE 2022- APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3100"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE DIVERSE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEI MESI DI GIUGNO/AGOSTO 2019 AI SENSI DEL REGOLAMENTO E PER L'EFFETTUAZIONE  DELLE SPESE IN CONTANTI A MEZZO CASSA ECONOMALE. IMPORTO €. 361,10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3101"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI APRILE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3102"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per servizio di spazzamento di strade urbane ed extraurbane, di aree pubbliche e di siti di competenza comunale in alcune zone del territorio – periodo dal 16/09/2019 al 31/12/2019. Approvazione progetto e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3103"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE PRESSO IL SERVIZIO SOCIOEDUCATIVO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3104"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DI RINUNCIA DELLA CONCESSIONE DEL LOCULO N. 10, FILA 1°, LOTTO SANT'ANDREA - CIMITERO URBANO DI LAVAGNA DA PARTE DEL SIG. L. G..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3105"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI MAGGIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3106"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME INCASSATE A SEGUITO RILASCIO C.U.D.E. - CONTRASSEGNO UNICO DISABILI EUROPEO - MESE AGOSTO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3107"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE  AL DIRITTO DI USO DELLE SALE COMUNALI PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI - AGOSTO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3108"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Procedura negoziata per lavori di cui al progetto di realizzazione sistema di videosorveglianza e lettura e riconoscimento targhe in ambito comunale di Monterosso al Mare (SP). CUP: B89E18000210005. CIG 7932486E48. Aggiudicazione definitiva efficace”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3109"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA ANZIANO RICOVERATO PRESSO RESIDENZA GESTITA DALLA SOCIETA’ “KOS CARE srl” SEDE DI FAVALE– APPROVAZIONE SPESA 4° TRIMESTRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3110"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME ACCERTATE RELATIVE AL DIRITTO DI ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI CADAVERI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE - AGOSTO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3111"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE NEL PERIODO 01/06/2019 - 30/06/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3112"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO AREA ANZIANI – APPROVAZIONE SPESA 4° TRIMESTRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3113"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER SERVIZI IGIENICI PUBBLICI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NUOVA MOGGIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3114"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE QUOTE 5 PER MILLE ATTRIBUITE NELL'ANNO 2016 RIFERITE ALL'ANNO FINANZIARIO 2014 E ANNO D'IMPOSTA 2013</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3115"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AD INGIUNZIONI EMESSE NEGLI ANNI PRECEDENTI DAL CORPO POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3116"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo inferiore alla soglia comunitaria per l’affidamento dell’appalto dei “servizi integrativi di refezione scolastica delle scuole pubbliche dell'infanzia e primaria statali del Comune di Lavagna attraverso la piattaforma telematica SINTEL. Impegno di spesa per pagamento contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3117"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP: " APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 30 - LOTTO 4" PER IL NOLEGGIO DI NUMERO 2 FOTOCOPIATORI MODELLO OLIVETTI D-COPIA 5004-MF MONOCROMATICHE, PRODUTTIVITA' C/ALTA, PER 60 MESI DAL 1/11/2019 AL 31/10/2024- DA COLLOCARE AL 2 E 1 PIANO (ATTUALE CONTRATTO DI NOLEGGIO IN SCADENZA) CIG CONVENZIONE 73101720C6, CIG DERIVATO:   Z0829B91DC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3118"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA COOPERATIVA TASSANO ALL''UTILIZZO DELLA SALA COMUNALE DENOMINATA "AUDITORIUM G.B. CAMPODONICO" PER IL GIORNO 20/09/2019  PER MANIFESTAZIONE "MIND THE GAP"  COMPRESA  NEL DECRETO DI PATROCINIO  ORDINANZA N°71 DEL 17/09/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3119"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE – APPROVAZIONE SPESA OTTOBRE - DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3120"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento di entrata da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartmento protezione civile - per gli  eccezionali eventi metereologici che hanno interessato il territorio della Regione Liguria nei giorni 29 e 30 ottobre 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3121"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO URGENTE DI PULIZIA DELLE CUNETTE STRADALI E DELL'APPARATO DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZADEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3122"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DEI PERCORSI PEDONALI LATO MONTE DELLA VIA AURELIA. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3123"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE SPESA PER IL 4° TRIMESTRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3124"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONI RETTE ANZIANI RICOVERATI PRESSO OPERE PIE RIUNITE DEVOTO MARINI SIVORI DI LAVAGNA – APPROVAZIONE SPESA 4° TRIMESTRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3125"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO AMIANTO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'INCARICO DI "RESPONSABILE PER LA GESTIONE AMIANTO" - CODICE CIG: Z2129DD436.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3126"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO ALL' ATTIVITA' DI R.U.P. RELATIVAMENTE AL SERVIZIO “AMBIENTE”   ALL' ING. D.E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2 - Settore Servizi Tecnici Territoriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3127"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento urgente di capitozzatura stipiti di n. 1 palma sita in Piazza Vittorio Veneto e di n. 2 palme site in Piazza Milano, in quanto colpite dal Rhynchophorus ferrugineus (punteruolo rosso delle palme). Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3128"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AL DOTT. CRISTIAN PIETRINI REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 01/07/2019 AL 31/12/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3129"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa relativo all'aggiudicazione dell'appalto di servizi per lo spazzamento di strade urbane ed extraurbane, di aree pubbliche e di siti di competenza comunale in alcune zone del territorio – periodo dal 16/09/2019 al 31/12/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3130"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DELL’ATTIVITÀ ESTIMATIVA ISTITUZIONALE, RIGUARDANTE LA VALUTAZIONE DI OPERE ABUSIVE, REALIZZATE SUL TERRITORIO DEL COMUNE.  CORSO BUENOS AIRES civ. 101/2 - FG. 3 MAPP. 117 SUB 5, PRATICA EDILIZIA N.7343/2018, ARCH. N.2757/2003. €. 423,00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3131"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE VERA VASSALLE DI CAVI - 1° LOTTO DI INTERVENTO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO  E DETERMINAZIONE  A CONTRARRE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3132"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento urgente di rimozione parti pericolanti in cls balconi lato sud palazzo comunale. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3133"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di pulizia straordinaria parcheggio e canale adiacente presso area ex scalo merci stazione di Lavagna.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3134"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISIMPEGNO DELLA SOMMA DI € 300,00 ,IMPEGNO 1136/2019,  DETERMINAZIONE N.94 DEL 08/02/2019 E CONTESTUALE NUOVO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE PER UN IMPORTO DI €.708,82 COMPRESO IVA.AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. CIG  Z5C29D182D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3135"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accatastamento impianti sportivi. Disposizioni per il pagamento delle somme esigibili della fattura n. 1 del 18/04/2019 emessa dal geom. Trucco Francesco a favore di Agenzia delle Entrate.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3136"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>accertamento ed impegno diritti carte di identità elettroniche periodo dal 16 al 30 giugno 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3137"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER IL SERVIZIO UFFICIO DEMANIO MARITTIMO AL GEOM. CRISTIANO PUGNO - COD. CIG: Z6829EA0A8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3138"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adesione a convenzione consip per affidamento  servizio telefonia fissa a fastweb. Periodo 2019/ 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3139"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI PRESSO IL SERVIZIO SOCIOEDUCATIVO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3140"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI PRESSO IL SERVIZIO SOCIOEDUCATIVO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3141"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' ISITUZIONALE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE NEL PERIODO 01/07/2019 - 31/07/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3142"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DEL COMUNE DI LAVAGNA - CERTIFICATO UNI EN ISO 14001:2004, DELLA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI AUDIT INTERNO, DEL MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI AMBIENTALI DELL'ENTE, NONCHE' LA TRANSIZIONE ALLA NUOVA VERSIONE DELLA NORMA UNI EN ISO 14001:2015 PER IL PERIODO 01/04/2017-31/03/2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ESPLETAMENTO 2^ FASE ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3143"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER UTILIZZO IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN LAVAGNA - PIAZZA CORDEVIOLA CIV. 18/1 - PERIODO APRILE-DICEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3144"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI AMBIENTALI (REGIONALE E M.U.D.) E RINNOVO ANNO 2019 DELL'ISCRIZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ALLA CAT. 2 BIS ALL'ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG: Z7A29DD4AB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3145"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DI CONFERIMENTO DI DUE INCARICHI A TECNICI PROFESSIONISTI AFFERENTI LO SVOLGIMENTO DELLA PARTE RESIDUA DEI COMPITI ISTITUZIONALI INERENTI LE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO DI CUI ALLA L. 47/85, L. 724/94, L. 326/03 E L. 308/04. DETREMINAZIONE DIRIGENZIALE N°95 DEL 09/02/2017.  C.I.G.: Z7629EBA00 C.D.- C.I.G.: Z4929EBA9E R.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3146"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE "PERSEO-SIRIO" AI SENSI DELL'ART.208 C.D.S.-IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO RELATIVO ALL'ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3147"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento dei lavori di sistemazione definitiva delle aree utilizzate quale stoccaggio provvisorio durante le fasi di emergenza a seguito dell'alluvione del 25/10/2011 in località' Termine e località' Colle di Gritta lungo la SP 370 DIR B - Comune di Monterosso al Mare (SP). Compenso incentivante art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per il personale operante nella Centrale Unica di Committenza Lavagna e Monterosso al Mare.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3148"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL DIRITTO DI USO DELLE SALE COMUNALI PER LE CELEBRAZIONI DI MATRIMONI CIVILI - SETTEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3149"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE RILASCIO CERTIFICATO  UNICO DISABILI EUROPEO - C.U.D.E. - SETTEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3150"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE  DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE NEL PERIODO 01/08/2019-31/08/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3151"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AD INGIUNZIONI EMESSE NEGLI ANNI PRECEDENTI DAL CORPO POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3152"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ONERE PROSECUZIONE INSERIMENTO PERSONA IN STATO DI DISAGIO IN COMUNITÀ  ALLOGGIO – PERIODO 01.10.2019 – 31.12.2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3153"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN USO, DA PARTE DI TERZI, DELLA PALESTRA COMUNALE "E. RIBOLI" - NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL CALENDARIO DI UTILIZZO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3154"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO TASSA CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO CW510TY</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3155"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARICA BATTERIE TELELASER UL -TRAMITE IL PORTALE CONSIP/MEPA- AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELTRAFF SRL DI MONZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3156"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno degli importi dovuti dalla Sig.ra G.D. a titolo di spese contrattuali (diritti di segreteria/scritturazione ed imposta di registrazione) per la stipula del  contratto di concessione di n. 2 loculi ad uso deposito funebre di famiglia a n. 1 posto salma contraddistinti dai nn. 77 e 84, fila 4^, Blocco E, Lotto Porticato San Filippo, zona ampliamento a Levante, Cimitero di Lavagna.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3157"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO ALL'ATTIVITA' DI RESPONSABILE U.O. EDILIZA PRIVATA. NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI CURRICULA E DELLE OFFERTE ECONOMICHE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3158"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento dei lavori di cui al progetto "Le Vie dell'Acqua"- Intervento di realizzazione edificio "Il Portale del Parco di Cogorno". Ente Committente: Comune di Cogorno. Compenso incentivante art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per il personale operante nella Centrale Unica di Committenza Comuni di Lavagna e Cogorno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3159"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL DIRITTO DI ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI CADAVERI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE - SETTEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3160"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE A VALERE SUI FONDI DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (P.O.N.) INCLUSIONE PER GESTIONE PIATTAFORMA DIGITALE Ge.PI PER GESTIONE PATTI INCLUSIONE SOCIALE REDDITO DI CITTADINANZA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3161"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI PER EMISSIONE RUOLO ANNUALE LUCI VOTIVE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA TIPOGRAFIA LAVAGNESE GRAFICA DI LONGINOTTI GIUSEPPE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3162"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE  AL'AVV. LUIGI COCCHI A SEGUITO DI  RICHIESTA SIG. S.M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3163"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di riparazione e manutenzione periodica al miniescavatore Kubota KX36-2 in dotazione al cimitero capoluogo. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3164"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento di strade urbane ed extraurbane, di aree pubbliche e di siti di competenza comunale in alcune zone del territorio e pulizia delle spiagge libere – periodo dal 01/07/2019 al 15/09/2019. Approvazione del quadro economico a consuntivo e determinazione del compenso incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3165"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di messa in sicurezza dell'edificio scolastico "E. Riboli". Liquidazione svincolo di ritenuta di garanzia ditta Alfaterna Impianti s.r.l.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3166"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. N. 5072016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATIVI DI REFEZIONE SCOLASTICA DELLE SCUOLE PUBBLICHE DI INFANZIA E PRIMARIE STATALI DEL COMUNE DI LAVAGNA – CIG 79972661C8A. Nomina della Commissione Giudicatrice.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3167"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO " PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA " ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3168"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA AL CONTRIBUTO 5 PER MILLE ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3169"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE E TRASPORTO  CADAVERE  RECUPERATO IN CAVI DI LAVAGNA – SEDE FERROVIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3170"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SEPPELLIMENTO SALMA L.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3171"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMMA INCASSATA A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNO (SINISTRO DEL 08/06/2019) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA CON AFFIDAMENTO DELLA RIPARAZIONE ALL' OFFICINA MAGGI DI SESTRI LEVANTE .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3172"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3173"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA ROCCA PER IL GIORNO 23 NOVEMBRE 2019 ALLA LUDOBIBLIOTECA PER REALIZZARE L'INIZIATIVA "FESTA DEI DIRITTI DEI BAMBINI"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3174"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE E TRASPORTO  CADAVERE  RECUPERATO IN LAVAGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3175"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>accertamento ed impegno diritti carte di identità elettroniche periodo dal 1 al 15 agosto 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3176"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>accertamento ed impegno diritti carte di identità elettroniche periodo dal 01 al 15 settembre 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3177"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME INCASSATE PER RIMBORSO STAMPATI, DIRITTI DI SEGRETERIA E CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE E CARTACEE - MESI MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3178"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>accertamento ed impegno diritti carte di identità elettroniche periodo dal 16 al 31 luglio 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3179"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>accertamento ed impegno diritti carte di identità elettroniche periodo dal 16 al 31 agosto 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3180"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>accertamento ed impegno diritti carte di identità elettroniche periodo dal 16 al 30 settembre 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3181"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>accertamento ed impegno diritti carte di identità elettroniche periodo dal 01 al 15 luglio 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3182"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per conferimento rifiuti urbani indifferenziati (Consorzio Intercomunale di Rio Marsiglia) relativo al 2° semestre 2019 - integrazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3183"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO SISTEMA DI REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO IN VIA MOGGIA ALL'INGRESSO DEL CASELLO AUTOSTRDALE A12 - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE FRAZIONAMENTI CATASTALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3184"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto di dispositivi di protezione individuale per gli operai addetti al cimitero. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3185"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI/RIVERSAMENTI IMU-TARI-TOSAP-IMPOSTA PUBBLICITA' A N.14 DESTINATARI AVENTI DIRITTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3186"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN LOTTO DI LOCULI PRESSO IL CIMITERO FRAZIONALE DI CAVI. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI STRUTTURALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3187"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA COMUNALE "E. RIBOLI" - APPROVAZIONE DEL CALENDARIO DI UTILIZZO PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3188"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE A DISTANZA IN MATERIA DI PROCEDURA ESUBERI A SEGUITO DI DISSESTO E RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3189"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG.RA MARA BARBIERI  DIPENDENTE DEL COMUNE DI SESTRI LEVANTE  – UTILIZZO IN COMANDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3190"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DAL PIANO TARIFFARIO DEI SERVIZI CIMITERIALI NEL PERIODO 01/07/2019 - 30/09/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3191"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA PER UTILIZZO SALA ROCCA IL GIORNO 25/10/2019 DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 20.00 DAL PARTITO DEMOCRATICO DEL TIGULLIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3192"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AD INGIUNZIONI EMESSE NEGLI ANNI PRECEDENTI DAL CORPO POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3193"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER LAVORI DI RIFACIMENTO E POTENZIAMENTO DELLA  SEGNALETICA STRADALE  ORIZZONTALE E VERTICALE COMPLEMENTARE SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ECOTRAFFIC SRL .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3194"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determinazione a contrarre mediante procedura negoziata diretta per l'affidamento del rilievo topografico e delle indagini batimorfologiche dei fondali necessari per la progettazione dei lavori di ripristino delle opere di difesa in scogliera del lirorale Lavagna- Cavi nel tratto compreso tra Piazza Milano ed il pennello del Cigno a seguito dei danni causati dalla mareggiata del 29-30 ottobre 2018. Affidamento ex art. 31, v. 8 del D. Lgs n. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3195"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento sul territorio comunale per il periodo 20/05/2019 – 31/12/2019 relativo alle zone 3 e 7. Assunzione ulteriore impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3196"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ESECUZIONE DI INTERVENTO DI TAGLIO ERBA E SPOSTAMENTO CASSONI, PROPEDEUTICO ALL'ESECUZIONE DELLE FASI PREVISTE DAL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA DI TRASBORDO RSU DI MADONNA DELLA NEVE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE - COD. CIG: Z8C2A3FC3B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3197"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AGGIO SPETTANTE ALLA SOCIETA' I.C.A. IMPOSTE COMUNALI E AFFINI SRL, AFFIDATARIA DELLA RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA, RELATIVO AGLI INCASSI TOSAP, ICP, DPA E TARIG PER L'ANNO 2019 CIG PADRE 70499044D2 CIG DERIVATO 71246230E5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3198"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER INCASSI TOSAP E SANZIONI E INTERESSI ARRETRATI TARSU TARES TARI RELATIVI ALL'ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3199"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di risanamento tratti pareti interne porticato Brignardello. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3200"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di sistemazione dissuasori in Piazza Podestà e rimozione dissuasore in Piazza Marconi. Aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3201"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU ANNI 2014/2018 CONTRIBUENTE SIG.  L.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3202"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>Verifiche periodiche RINA Service s.p.a. Dertermina a contrarre assunzione impegno di spesa per verifica ascensore Scuola Primaria Vera Vassalle - CIG Z322A37724</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3203"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>accertamento quote spettanti al Comune per emissione carte di identità elettroniche.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3204"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI GIUGNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3205"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINEGOZIAZIONE MUTUI CONCESSI DA CASSA DD.PP. DI CUI AL DECRETO MEF DEL 30 AGOSTO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3206"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA COMUNALE "E. RIBOLI" - APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE RELATIVA ALL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3207"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA A VERSAMENTO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA, SANZIONI AMMINISTRATIVE – LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3208"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pulizia degli alvei dei corsi d'acqua compresi nel territorio comunale 2019. Approvazione del quadro economico a consuntivo e determinazione del compenso incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3209"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPOSITIVI ANTINCENDIO RELATIVI ALLA RISOLUZIONE DI CRITICITA' RISCONTRATE NELLA VISITA SEMESTRALE EFFETTUATA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI NEL MESE DI GIUGNO 2019, DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA DLS S.R.L</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3210"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3211"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA A VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE EDILIZIE, CONDONO EDILIZIO, IDONEITA’ ALLOGGI – IV TRIMESTRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3212"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO E.RIBOLI. ING. MAURIZIO MURIALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3213"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>N.5 RIVERSAMENTI/RIMBORSI IMU E N.1 RIMBORSO TOSAP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3214"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per fornitura e posa di essenze su aiuola cimitero monumentale. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3215"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ESECUZIONE SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DI PRIVATA ABITAZIONE SITA IN LAVAGNA - VIA EKENGREN - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DELLE SOMME DA RIMBORSARE A CURA DEL SOGGETTO PRIVATO. COD. CIG. Z0A2A447FC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3216"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>accertemento ed impegno diritti CIE periodo dal 01 al 15 ottobre 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3217"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI  LUGLIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3218"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO AUDITORIUM CAMPODONICO NELLE GIORNATE DEL 27 OTTOBRE 2019, 24/11/2019,15/12/2019,26/1/2020, 23/2/2020 E 23/3/2020 PER SVOLGERVI L'INIZIATIVA "NUOVA DRAMMATURGIA AD ALTA VOCE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3219"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA ALBINO ALL'ASSOCIAZIONE AGORA' NELLE GIORNATE DEL 25/10/2019,8/11/2019,15/11/2019,22/11/2019 E 29/11/2019 PER SVOLGERVI INIZIATIVE CULTURALI "VENERDI LETTERARI", PATROCINATE DAL COMUNE DI LAVAGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3220"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trattamento endoterapico preventivo per la lotta al rhynchophorus ferrugineus (punteruolo rosso della palma) 2019. Approvazione del quadro economico a consuntivo e determinazione del compenso incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3221"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO REGIONALE PER ESTENSIONE APERTURA NIDI DI INFANZIA PUBBLICI – PERIODO LUGLIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3222"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALE COMUNALI ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI LAVAGNA  PER ATTIVITA' COMPRESE NEL CALENDARIO ANNUALE 2019/2020 DEGLI EVENTI PATROCINATI DAL COMUNE DI LAVAGNA CON ORDINANZA N.81    DEL 22/10/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3223"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA FONDO PER LE POLITICHE SOCIALI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 (COMUNI DI LAVAGNA E NE) ANNO 2019 – 2° TRANCHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3224"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA E POSA DI NUOVO SERRAMENTO IN ALLUMINIO VERNICIATO VERDE CON VETRI CAMERA STRATIFICATI CON BASSO EMISSIVO PRESSO L'UFFICIO DI P.M. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA CUNEO BRUNO S.N.C.DI SAN COLOMBANO CERTENOLI (GE) CIG:ZB22A4F2C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3225"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione straordinaria alla "sovrapiastra" portuale per le eliminazioni dele infiltrazioni emeteroriche come da sentenza num. 2253/2017. Ammissibilità del certificato di regolare esecuzione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3226"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione straordinaria della sovrapiastra portuale come da sentenza 2253/2017. Approvazione quadro economico a consunivo e determinazione del compenso incentivante</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3227"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI MAGGIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3228"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di messa in sicurezza e difesa del litorale e dei lavori di ripristino e consolidamento del litorale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3229"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>Eccezionali eventi metereologici che hanno interessato il territorio della Regione Liguria nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 OCDPC n. 558/2018.  DCDC 558 n. 4/2019 - Accertamento di entrate  intervento cod#173</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3230"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE VARIO NECESSARIO PER L'ALLESTIMENTO DELLA SPIAGGIA LIBERA COMUNALE ACCESSIBILE AI DISABILI - DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG: Z942A5BC80.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3231"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI SEDIA DA MARE JOB CHAIR NECESSARIA PER L'ALLESTIMENTO DELLA SPIAGGIA LIBERA COMUNALE ACCESSIBILE AI DISABILI - DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG: ZE82A5BD92.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3232"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di pulizia straordinaria vano scale e aree adiacenti porticato Brignardello. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3233"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA PER LA PROCEDURA DI CONCESSIONE DELLE AREE COMUNALI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE NELL'AMBITO DEL LUNA PARK 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3234"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI RELATIVI A PLESSI E AREE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO DEMANIO MARITTIMO-PATRIMONIO– APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DETERMINAZIONE A CONTRARRE, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE - COD. CIG: Z0B2A4BDE9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3235"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE. - IMPEGNO DI SPESA - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI - RdO 2421757.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3236"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO AD USO DEI SERVIZI TECNICI COMUNALI, DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA S.I.R.E.A. DI REPETTO A. &amp; C. S.R.L. - CHIAVARI (GE) - CIG: Z022A65457</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3237"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO ALL' ATTIVITA' DI R.U.P. RELATIVAMENTE AL SERVIZIO “PATRIMONIO-DEMANIO-L.L.P.P.”   ALL' ING. D.E. CIG:Z9929D9D4B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3238"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione all'affidamento gestione Biblioteca: Settembre - Dicembre 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3239"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE E DEMOLIZIONE AUTOBUS IVECO FIAT A40 8 1 20 CTG M2 TARGATO GED24368 DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI LAVAGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3240"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA PERIODICA ETILOMETRO SERES MOD.679/E MATRICOLA 3089 IN DOTAZIONE AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI TRASPORTO RELATIVE AL RITIRO E ALLA CONSEGNA PRESSO IL CENTRO PROVE AUTOVEICOLI DI MILANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3241"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE NEL PERIODO 01/09/2019 - 30/09/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3242"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA ANNO 2019 DI VESTIARIO,CALZATURE,DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E BUFFETTERIA OPERATORI CORPO POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3243"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER N. 3 GIORNATE DI FORMAZIONE PRESSO UFFICIO LAMPADE VOTIVE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3244"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE. - IMPEGNO DI SPESA - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA  ALLA  FORNITURA DELLE ATTREZZATURE TECNOLOGICHE - RdO 2421411.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3245"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per interventi di manutenzione ai motocarri targa DY49496-BG210KL-BG116KK in dotazione al Servizio Manutenzioni - Igiene Urbana. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3246"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  AGOSTO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3247"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  LUGLIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3248"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI  SETTEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3249"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI APRILE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3250"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI  AGOSTO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3251"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  GIUGNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3252"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA PER SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DELLE INGIUNZIONI FISCALI R. D. 639/1910 PER RECUPERO CREDITI TARSU ANNI 2011-2012 E DEI PROVVEDIMENTI DI ACCERTAMENTO TARI ANNO 2014  CIG: ZD62A6FD41  AFFIDAMENTO A C.K.C. GROUP  SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3253"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA PER SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DELLE INGIUNZIONI FISCALI R. D. 639/1910 PER RECUPERO CREDITI IMU ANNI DAL 2012 AL 2017. CIG: Z0D2A700ED AFFIDAMENTO A C.K.C. GROUP  SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3254"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO ALL'ATTIVITA' DI RESPONSABILE U.O. EDILIZA PRIVATA  A: ARCH. ENRICO MONTALDO (CIG. Z8C2A4C730) - GEOM. PAOLO PIETRONAVE (CIG. Z362A4C78A)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3255"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA IN OPERA DI COLONNINA FISSA ATTA ALLA DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA AD USO MANIFESTAZIONI PUBBLICHE IN PIAZZA DELLA LIBERTA', DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA PAPALIA COSTRUZIONI S.R.L. DI RAPALLO (GE)  CIG : ZE02A6FA11</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3256"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina di aggiudicazione a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 mediante Richiesta di Offerta (R.d.O) sul MEPA per l'affidamento del servizio di architettura e ingegneria nell'ambito dei lavori di ripristino delle opere di difesa in scogliera del litorale di Lavagna a seguito della mareggiata del 29-30 ottobre 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3257"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. MAURO VALLERGA DI GENOVA PER ASSISTENZA NEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE AVVIATO DALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOCCIOFILA CAVESE - COD. CIG: Z612A7215F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3258"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELLA SALA ROCCA ALL'ASSOCIAZIONE AUSER TIGULLIO PER L'EFFETTUAZIONE DI ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE NELLE GIORNATE DI MARTEDI E GIOVEDI DEL PERIODO NOVEMBRE 2019/GIUGNO 2020 A SEGUITO DELL'ORDINANZA SINDACALE DI PATROCINIO N.  84    DEL 30/10/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3259"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  SETTEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3260"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONI INFORMATICHE INCOMPLETE AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNALE ANNO SCOLASTICO 2019/2020: PRECISAZIONE DEI CRITERI DI ACCETTAZIONE DI DICHIARAZIONI DSU E ISEE TARDIVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3261"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>integrazione impegno di spesa N.2381/2018 assunto sul capitolo 3237 e relativo al pagamento per consultazione telematica sistema informativo pubblico registro automobilistico anno 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3262"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3263"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3264"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FIAT DOBLO' TARGA DN253DL IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI TECNICI TERRITORIALI - IMPIANTI TECNOLOGICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3265"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTI AL PRIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA ED EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE COMUNALI IN VIA FIESCHI E PRESSO IL CAMPO SPORTIVO RIBOLI A SEGUITO DEI DANNEGGIAMENTI ARRECATI DALLA TROMBA D'ARIA DEL GIORNO 3 NOVEMBRE 2019. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO  - DETERMINAZIONE  A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3266"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME INCASSATE A SEGUITO EMISSIONE C.U.D.E. - CERTIFICATO UNICO DISABILI EUROPEO - OTTOBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3267"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL DIRITTO DI ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE  AL TRASPORTO DI CADAVERI FUORI DA TERRITORIO COMUNALE - OTTOBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3268"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA PER L'UTILIZZO DELLA SALA ALBINO IN DATA 1 DICEMBRE 2019 DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 20.00 (ASSOCIAZIONE AGORA')</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3269"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FIAT DOBLO' TARGA EL971JP IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI TECNICI TERRITORIALI - MANUTENZIONI - PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3270"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento urgente di abbattimento di n. 1 palma e di capitozzatura stipiti di n. 2 palme site presso l'area ludica di Corso Buenos Ayres, colpite dal Rhynchophorus ferrugineus (punteruolo rosso delle palme). Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3271"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI VERIFICA PONTE SVILUPPABILE (AUTOPIATTAFORMA COMUNALE). CIG : Z392A8497A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3272"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL DIRITTO DI USO DELLE SALE COMUNALI  PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI - OTTOBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3273"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO PIAGGIO APE 50 TARGATO X54MDM   CIG : Z9E2A8A85A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3274"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA GENERALE PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "SONO TUTTI CAVOLI NOSTRI" PRESSO IL PORTICATO BRIGNARDELLO IN PIAZZA MARCONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3275"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per l'acquisto di servizi e forniture relativi all'organizzazione dell'evento "Sono tutti cavoli nostri" - Lavagna, 15-17 novembre 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3276"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per affidamento incarico professionale per la redazione di perizia relativa a n. 2 piante di tiglio presso l'impianto sportivo di Via Filzi. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3277"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO PER CAPARRA TOMBOLA DI NATALE ORGANIZZATA PRESSO CASA CARBONE DAL  F.A.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3278"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA TRA AMMINISTRAZIONE CIVICA E ISTITUTO COMPRENSIVO DI LAVAGNA  PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3279"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 32 E 36 COMMA 2 ED ART. 37 COMMA 1 DEL d.lGS 50/2016 E SMI DEL CONTRATTO ASSICURATIVO FINE ART PER IL DIPINTO" MADONNA DEL CARMINE CON BAMBINO" CUSTODITA PRESSO LA SALA GIUNTA PALAZZO FRANZONI ALLA SOCIETA' SYNKRONOS ITALIA SRL PER IL PERIODO 23/11/2019-31/12/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3280"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME INCASSATE PER DIRITTI DI SEGRETERIA, RIMBORSO STAMPATI E CARTE DI IDENTITA' CARTECEE ED ELETTRONICHE - MESE OTTOBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3281"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>accertamento ed impegno diritti n. 49 CIE  periodo dal 16 al 31 ottobre 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3282"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA EMARGINAZIONE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM  - UTILIZZO FONDI 5 PER MILLE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3283"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL RECUPERO DELLE SOMME ARRETRATE PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3284"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione impegno di spesa contributo ex voto Madonna del Carmine - Anno 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3285"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. MATTEO REPETTI PER DIFESA ED ASSISTENZA IN GIUDIZIO IN NOME E PER CONTO DELL’ENTE AVVERSO: RICORSO PRESSO IL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DALLA S.I. V.R. S.r.l. PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA T.A.R. LIGURIA SEZ. I, 28 GENNAIO 2019, N. 65, CON LA QUALE E' STATO RESPINTO IL RICORSO R.G.R. N.1037/2014 PROPOSTO PER L'ANNULLAMENTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N.9 DEL 18/02/2014 PROT. N.5314, NONCHÉ ATTI CONNESSI AL PERMESSO DI COSTRUIRE N.55 DEL 13/08/2010. C.I.G.: Z0F2A96D1F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3286"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>Art. 3 Legge n. 56/1987. Riparto delle spese di fornitura dei locali sede della Sezione Circoscrizionale per l'impego di Chiavari  - Anno 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3287"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA  ALLA  FORNITURA DI MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI CABLAGGI STRUTTURALI - RdO 2432442   CIG:  Z522A6C611</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3288"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RELAMPING DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE COMUNALI – INTERVENTO PRESSO PIAZZA FALCONE – AFFIDAMENTO LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3289"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO ECONOMICO ATTRIBUITO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3290"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determinazione a contrattare mediante procedura negoziata per l'esecuzione dei lavori di ripristino delle opere di difesa in scogliera del litorale Lavagna - Cavi nel tratto compreso tra piazza Milano ed il pennello del Cigno a seguito dei danni causati dalla mareggiata del 29-30 ottobre 2018. Approvazione progetto esecutivo.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3291"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE LUDICO-DIDATTICO PER CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU – AFFIDAMENTO DIRETTO A DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3292"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3293"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del  servizio  di spedizione della corrispondenza del Comune di Lavagna (servizio SMA) per il periodo 1/1/ 2020-31/12/2020 tramite procedura MEPA – Trattativa Diretta (TD), come previsto dal Codice degli Appalti Pubblici (D.Lgs n. 50/2016 e smi) contraente: Società Posta Italiane Spa, con sede legale in Viale Europa n. 190 a ROMA, P. IVA 97103880585</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3294"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO REGISTRI  PER IL SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER l' ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3295"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE INTERVENTO PASSAGGIO TUBAZIONE CONDOMINIO VICO DEL BORGO 9/11.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Rottura Suolo Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3296"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento di strade urbane ed extraurbane, di aree pubbliche e di siti di competenza comunale – anno 2020. Approvazione progetto e determinazione a contrarre.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3297"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>NTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTI AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA ED EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE COMUNALI IN VIA FIESCHI E PRESSO IL CAMPO SPORTIVO RIBOLI A SEGUITO DEI DANNEGGIAMENTI ARRECATI DALLA TROMBA D'ARIA DEL GIORNO 3 NOVEMBRE 2019.  - IMPEGNO DI SPESA - CIG : Z562A7A8A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3298"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO SET DI TESTINE DI STAMPA PER PLOTTER HP DESIGNJET T795 IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI TECNICI TERRITORIALI – U.O. LL.PP. DA ESEGUIRSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3299"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa relativo all'intervento di ripristino delle opere di difesa del litorale Lavagna-Cavi nel tratto compreso tra Piazza Milano ed il pennello del Cigno a seguito dei danni causati dalla mareggiata del 29-30 ottobre 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3300"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE NEL PERIODO 01/10/2019 - 31/10/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3301"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO DELLA SCALA DI ACCESSO A PONENTE DI PIAZZA LA SCAFA. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3302"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l’acquisto di minuteria e materiale di consumo per interventi di manutenzione ordinaria in amministrazione diretta su beni di proprietà dell’ente. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3303"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE DI REALIZZAZIONE NUOVA CENTRALE TERMICA  PRESSO L'ACCADEMIA DEL TURISMO DI P.ZZA BIANCHI. – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO  E DETERMINAZIONE  A CONTRARRE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE. CIG Z5C2AB40F8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3304"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per buoni pasto speciali per il servizio di gestione della Biblioteca Civica "Giovanni Serbandini Bini"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3305"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>intervento di realizzazione nuova centrale termica a condensazione di palazzo Ravenna. Approvazione del quadro economico a consuntivo e determinazione del compenso incentivante art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3306"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DA PARTE DI TERZI DELLA PALESTRA COMUNALE ASSEGNATA ALL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE DI LAVAGNA - PALESTRA RIBOLI - ASSUNZIONE ACCERTAMENTI RELATIVI ALL'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3307"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE INTERVENTO IN AREA VERDE TRA VIA ALESSANDRIA E VIA AURELIA PRESSO PIAZZA COSTA A CAVI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Rottura Suolo Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3308"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE NUOVO PUNTO ADDUZIONE ACQUA AD USO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE AIUOLA ROTATORIA DI VIA MOGGIA POSTA ALL'INNESTO DEL CASELLO A12</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3309"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento urgente di rimozione pianta di pino abbattuta presso i giardini di Cavi Arenelle. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3310"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di riparazione cancelli vano scale Porticato Brignardello. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3311"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL RECUPERO DELLE SOMME ARRETRATE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3312"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>Regolamento europeo privacy UE/2016/679 - General Data Protection (GDPR) nomina INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (DATA PROTECTION OFFICIER – D.P.O.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3313"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3314"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE DI VIA COLOMBO MEDIANTE ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3315"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE DALLA SIG.RA D.A. PER LA TUMULAZIONE PROVVISORIA DELLA SALMA DI S.B..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3316"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA (ALLACCI E CANONI) DEI CIMITERI COMUNALI PER IL PERIODO 01/01/2019 - 30/11/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3317"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rettifica per mero errore materiale della determinazione dirigenziale num. 855 del 15/11/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3318"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL SIG. Z.A. PER LA RETROCESSIONE DEL LOCULO N. 53, FILA 4°, LOTTO SAN FELICE - CIMITERO DI LAVAGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3319"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN LOTTO DI LOCULI NEL CIMITERO DI CAVI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3320"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LEGALE DI RAPPRESENTANZA, ASSISTENZA E DIFESA DEL COMUNE DI LAVAGNA DINANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA AMMINISTRATIVA (TAR), NONCHE' DI SUPPORTO LEGALE PER LA PREPARAZIONE DEI SUDDETTI PROCEDIMENTI GIUDIZIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3321"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: Ricorso in appello promosso dalla Porto di Lavagna spa per la riforma della Sentenza di primo grado n. 892/6/2017 pronunciata dalla Sezione 6  della Commissione Tributaria Provinciale - affidamento di incarico legale all’Avv. Prof. Gianni Marongiu dello Studio Magnani Marongiu Dominici &amp; Associati con sede in Genova, Via Roma 11/5 e assunzione impegno di spesa Cod. CIG: ZBF2AC4115</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3322"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER INCASSI RELATIVI AD ARRETRATI IMU, SANZIONI ED INTERESSI SU ARRETRATI IMU E TOSAP PER ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3323"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per affidamento incarico professionale per la redazione di perizia relativa alle piante di pino presenti nei giardini di Cavi Arenelle. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3324"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto di materiale per manutenzione giardini da eseguirsi in amministrazione diretta. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3325"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento di entrata da parte della Regione Liguria per i lavori di regimazione idraulica del Rio Rezza - 1^ stralcio, finanziati con DGR n.334/2010.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3326"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa gestione LudoBiblioteca "Libringioco" - Integrazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3327"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA COMUANLE DI VIA COLOMBO MEDIANTE ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO - 1° LOTTO FUNZIONALE - APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3328"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento urgente di messa in sicurezza copertura Palazzo Rocca a seguito avversità meteo del 3 novembre 2019. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3329"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3330"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA. DEL SERVIZO EDUCATIVO PER N. 2 OPERATORI/TRICI DA AFFETTUARE PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE "LEO LIONNI" DI LAVAGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3331"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI PERITO DI PARTE PER SINISTRI IN DANNO DEL COMUNE PER EVENTI METEO DEL 3 NOVEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3332"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDO "NOLEGGIO CON AUTISTA" AD ATP ESERCIZIO SRL IN CASO DI GUASTO SCUOLABUS E/O MALATTIA AUTISTI - PERIODO NOVEMBRE 2019/GIUGNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3333"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SALA ALBINO AL SIG. MAGGESE LUIGI PRESIDENTE  DEL CIRCOLO FOTOGRAFICAMENTE LAVAGNA PER SVOLGERVI UNA MOSTRA FOTOGRAFICA NEL PERIODO COMPRESO DAL 21/12/2019 AL 6/1/2020 A SEGUITO DELL'ORDINANZA SINDACALE DI PATROCINIO N. 93 DEL 19/11/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3334"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>accertamento ed impegno diritti n. 37 CIE periodo dal 01 al 15 novembre 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3335"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO RELATIVO ALLE ENTRATE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3336"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI SACCHI "BIG BAG" PER IL SERVIZIO IGIENE URBANA MEDIANTE RDO SU MEPA NUM. 2453589 - COD. CIG:Z822AE81D3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3337"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI SACCHI PER IMMONDIZIA NECESSARI PER IL SERVIZIO N.U. COMUNALE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA NUM. 1128930 - COD. CIG: ZF72AE724C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3338"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DELL’ATTIVITÀ ESTIMATIVA ISTITUZIONALE, RIGUARDANTE LA VALUTAZIONE DI OPERE ABUSIVE, REALIZZATE SUL TERRITORIO DEL COMUNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3339"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER  INCARICO PROFESSIONALE PER ESTENSIONE ATTIVITA'  RELATIVE ALL'ADEGUAMENTO AI SENSI DEL D.M. 16/07/2014 DELL'ASILO NIDO COMUNALE SITO IN CORSO GENOVA  CIG: ZA22AE4BB3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3340"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA E CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ERRONEAMENTE VERSATI PER S.C.I.A. ALTERNATIVA AL PERMESSO IN VIA AURELIA 2130. PRATICA EDILIZIA N. 8114/2019 - €. 587,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3341"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per trattamento preventivo contro la processionaria presente su alcune piante di conifera del territorio comunale. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3342"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3343"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AL PROGETTO "SPIAGGE SICURE 2019" FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3344"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 8 MATERASSI PER LETTINI/CULLE PER ASILO NIDO COMUNALE – AFFIDAMENTO DIRETTO A DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3345"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ASSISTENZIALE A SEGUITO DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE DEL 3/11/2019. CODICE CIG. Z292AC3516</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3346"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3347"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL DIRITTO DI ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE  AL TRASPORTO DI CADAVERI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE - MESE NOVEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3348"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ASSISTENZIALE A SEGUITO DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE DEL 3/11/2019 - CODICE CIG. ZC02AF7215</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3349"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA FONDO PER LE POLITICHE SOCIALI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 (COMUNI DI LAVAGNA E NE) ANNO 2019 – SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3350"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI E INCENDIO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE DI CORSO GENOVA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO  - DETERMINAZIONE  A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3351"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE BIENNALE FIAT PANDA TARGA CW510TY IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI TECNICI TERRITORIALI - U.O. LL.PP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3352"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI RELATIVI A PLESSI E AREE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO DEMANIO MARITTIMO-PATRIMONIO - APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3353"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO LOTTO DI LOCULI NEL CIMITERO DI SANTA GIULIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3354"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSERVATIVA DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE IN LOCALITA' “BESANZA” DI CAVI DI LAVAGNA. NOMINA DEL DIRETTORE DEI LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3355"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN LOTTO DI LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI SANTA GIULIA. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI STRUTTURALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3356"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa relativo all'intervento di messa in sicurezza dell'argine del fiume Entella - annualità 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3357"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SET DI TESTINE DI STAMPA PER PLOTTER HP DESIGNJET T795 IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI TECNICI TERRITORIALI - U.O. LL.PP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3358"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA SITUAZIONE DEGLI STABILIMENTI BALNEARI  ALL' AVVOCATO C.L.        CIG :  Z612A88352</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3359"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>Appalto del servizio di pulizia di locali ed uffici comunali per il periodo 1/7/2018-30/6/2023. Applicazione penale per mancato rispetto delle condizioni contrattuali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3360"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VOLUMI PER UFFICIO PERSONALE - PUBLIKA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3361"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME INCASSATE A SEGUITO RILASCIO/RINNOVO C.U.D.E. - CERTIFICATO UNICO DISABILI EUROPEO - NOVEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3362"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA PER UTILIZZO SALA ROCCA IL GIORNO 20/12/2019 DALLE ORE 19.00 PER SVOLGERVI UN INCONTRO PUBBLICO CON L'ATTIVISTA KURDA HASKAR KIRMIZIGUL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3363"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMMA INCASSATA A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNO SPECCHIO PARABOLICO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE AVVENUTO IN DATA 20/08/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3364"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3365"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento urgente di rimozione pianta di pino abbattuta presso il campo sportivo Riboli a seguito avversità meteo del 03/11/2019. Consuntivazione attività.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3366"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento urgente di manutenzione copertura scuole Vassalle di Cavi e scuole medie Don Gnocchi a seguito avversità meteo del 3 novembre 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3367"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di gestione dell'impianto sportivo "Ammiraglio Faggioni" - Accertamento di entrata canone 2^ semestre 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3368"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DEMOLIZIONE, SMALTIMENTO E RADIAZIONE DAL PRA DELL'AUTOVETTURA FIAT PUNTO  IN DOTAZIONE AI MESSI COMUNALI TARGATA BT825HL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3369"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AD INGIUNZIONI EMESSE NEGLI ANNI PRECEDENTI DAL CORPO POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3370"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti n. 39 CIE periodo dal 16 al 30 novembre 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3371"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PNEUMATICI NUOVI NECESSARI PER L'AUTOMEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER TARGATO FJ198SN - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE - COD. CIG: ZE82B0A010.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3372"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento dei servizi di gestione del campo sportivo “E. Riboli”, Via Riboli Lavagna (GE). Impegno di spesa a favore della Società U.S.D. LAVAGNESE 1919</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3373"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  OTTOBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3374"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione di utilizzo auditorium Campodonico all'Istituto comprensivo di Lavagna - Scuola Primaria Riboli nella giornata del 18/12/2019 per svolgervi la proiezione di un film</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3375"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione utilizzo Auditorium Campodonico per svolgervi l'evento Natale in Città e recita Bambini Scuola dell'infanzia - Istituto Comprensivo di Lavagna - nelle giornate del 16 e 20 dicembre 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3376"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N.100 LICENZE TRIENNALI ANTIVIRUS KASPERSKY</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3377"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME INCASSATE PER DIRITTI DI SEGRETERIA, RIMBORSO STAMPATI E CARTE DI IDENTITA' - NOVEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3378"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO AL PERMESSO DI COSTRUIRE N.39 DEL  09/07/2014 IN PIAZZALE BIANCHI FG. 2 MAPP. 1037-1085. PRATICA EDILIZIA N. 4082/2012 - €. 22.506,12</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3379"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO E CANALIZZAZIONE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE IN VIA MAFFI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3380"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione dei lavori di ripristino delle opere di difesa in scogliera del litorale Lavagna-Cavi nel tratto compreso tra Piazza Milano ed il pennello del Cigno a seguito dei danni causati dalla mareggiata del 29-30 ottobre 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3381"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL SECONDO SEMESTRE 2019.CIG:Z502B1A60F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3382"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione straordinaria e relamping di impianti di illuminazione comunali. Approvazione del quadro economico a consuntivo e determinazione el compenso incentivante</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3383"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di risanamento tratti di strada ammalorati in Piazza Papa Adriano V e Corso Risorgimento. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3384"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA NEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE AVVIATO DALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOCCIOFILA CAVESE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DIRITTI E COMPENSI DI MEDIAZIONE - COD. CIG: Z612A7215F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3385"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE FINALIZZATO ALL'ESPLETAMENTO DI INDAGINI TECNICHE SULLA SOLETTA DI COPERTURA DEL TORRENTE BARASSI A CAVI DI LAVAGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3386"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE INTERVENTO DI NUOVO ALLACCIO A RETE ACQUE BIANCHE CONDOMINIO VIA DEI DEVOTO 130.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Rottura Suolo Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3387"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per fornitura e installazione di telecamera mobile a servizio del cimitero capoluogo. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3388"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CAMBIO OLIO E SOSTITUZIONE BATTERIA FIAT DOBLO' TARGA DN253DL IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI TECNICI TERRITORIALI - IMPIANTI TECNOLOGICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3389"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTENERE I COSTI DI RIMOZIONE,TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3390"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DEI DIRITTI RISCOSSI PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI DI SEPARAZIONE O DI SCIOGLIMENTO/CESSAZIONE EFFETTI CIVILI  DEL MATRIMONIO  AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.L. 132/2014 - 2' SEMESTRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3391"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AUSILIO SCOLASTICO AD ALUNNO DISABILE - SEGGIOLINA LECKEY PAL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3392"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA A VERSAMENTO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA, SANZIONI AMMINISTRATIVE E PROVENTI CONDONO EDILIZIO – OTTOBRE/NOVEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3393"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>Oggetto: Ricorso in appello promosso dalla Porto di Lavagna spa per la riforma della Sentenza di primo grado n. 892/6/2017 pronunciata dalla Sezione 6  della Commissione Tributaria Provinciale - affidamento di incarico legale all’Avv. Prof. Gianni Marongiu dello Studio Magnani Marongiu Dominici &amp; Associati con sede in Genova, Via Roma 11/5 e integrazione assunzione impegno di spesa. Cod. CIG:ZBF2AC4115</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3394"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione procedura di gara e impegno di spesa per appalto dei lavori di costruzione di un lotto di loculi nel cimitero frazionale di Cavi.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3395"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN LAVAGNA - VIA AURELIA CIV. 272 - VILLA SPINOLA GRIMALDI - ASSUNZIONE ACCERTAMENTO RELATIVO AL RIMBORSO DELLE SPESE PER I CONSUMI ENERGETICI E MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI - ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3396"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE DIVERSE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEI MESI DI SETTEMBR/DICEMBRE 2019 AI SENSI DEL REGOLAMENTO E PER L'EFFETTUAZIONE  DELLE SPESE IN CONTANTI A MEZZO CASSA ECONOMALE. IMPORTO €.1.228,13</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3397"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.941   DEL 13/12/2019  RELATIVA ALL'ACQUISTO DI N. 100 LICENZE TRIENNALI ANTIVIRUS KASPERSKY</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3398"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALL' ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE NEL PERIODO 01/11/19-30/11/19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3399"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ABBONAMENTO RAI CENTRO ISOLA BLU ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3400"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA DI TRASBORDO RSU IN LOC. MADONNA DELLA NEVE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3401"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DA PARTE DI TERZI DELLA PALESTRA COMUNALE ASSEGNATA ALL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE DI LAVAGNA - PALESTRA RIBOLI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO RELATIVO ALL'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3402"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A SENTENZA DEL TRIBUNALE DI GENOVA - PRIMA SEZIONE - NUM. 10017 DEL 17/10/2018 - CONDANNA PER RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE IN RELAZIONE AL PROTOCOLLO DI INTESA STIPULATO CON LA PORTO DI LAVAGNA S.P.A..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3403"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI GENOVA - 1896/2018 RG. 1251/2016 - CONDANNA IN RELAZIONE ALLA CONVENZIONE URBANISTICA DEL 1983 STIPULATA CON LA PORTO DI LAVAGNA S.P.A. (EX CALA DEI GENOVESI S.P.A.).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3404"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A POTENZIALI PASSIVITA' PREGRESSE RELATIVE AL RICORSO PROMOSSO DA IDEALSERVICE SOC. COOP. A R.L. DINNANZI IL TRIBUNALE DI GENOVA PER ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA DEL CREDITO PORTATO DA FATTURE RELATIVE AL CONTRIBUTO PREMIANTE ESERCIZI 2014-2015-2016-2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3405"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3406"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA RELATIVA ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI GRAVI E/O MOTORI RESIDENTI NEL COMUNE DI LAVAGNA ALL'A.T.I. COSTITUITA DA ATP ESERCIZIO SRL DI CARASCO E CONSORZIO TASSANO SERVIZI TERRITORIALI DI CASARZA LIGURE  - COD. CIG:   652701572A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3407"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA RELATIVA ALLA  GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI FACENTI PARTE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 (LAVAGNA E NE). ASSISTENZA DOMICILIARE E ASSISTENTE SOCIALE DI AMBITO  ALLA SOC. COOP. SOC. CO.M.P.A.S.S. ONLUS DI MASSA  - COD. CIG:   6534970BD5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3408"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA RELATIVA ALLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI TERRITORIALI DEI COMUNI FACENTI PARTE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 (LAVAGNA E NE)  ALLA SOC. COOP. SOC. CO.M.P.A.S.S. ONLUS DI MASSA  - COD. CIG:  6536821356</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3409"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA DEL TRAFFICO IN VIA MOGGIA ALL'INNESTO COL CASELLO AUTOSTRADALE A12. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALI TECNOLOGICI NECESSARI AL COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA - RdO 2478318</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3410"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FONDI 5 PER MILLE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3411"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RICOVERO E MANTENIMENTO DEI  CANI CUSTODITI NEL CANILE DI RAPALLO  DALLA ASSOCIAZIONE “LEGA AMICI DEGLI ANIMALI  RAPALLO ONLUS”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3412"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per interventi di taglio e messa in sicurezza piante deperite presenti sul territorio comunale - 2019. Approvazione progetto, aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3413"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione impegni di spesa per finanziamenti lavori pubblici</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3414"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO 2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER INCASSI TRIBUTARI E IMPEGNI DI SPESA PER AGGIO TOSAP, COMPETENZE LEGALI ED EVENTUALI RIMBORSI DA LIQUIDARE PER MAGGIORAZIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA' AI SENSI DELL'ART. 23 C. 7 DEL D. L. N. 83 DEL 22 GIUGNO 2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L. N. 134 DEL 7/08/2012</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3415"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attivazione del servizio F24 “ZeroCode ZeroErrori” per le deleghe di pagamento Tassa Rifiuti (TARI). Affidamento diretto, ai sensi del citato art.36, comma 2, lett. a) e s.m.i. D.Lgs. 50/2016. CODICE CIG: Z682B45EC7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3416"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento servizio di riclassificazione delle Riduzioni Tari (Tassa Rifiuti), attivazione del nuovo simulatore tariffe e relativa formazione in remoto. Affidamento diretto, ai sensi del citato art.36, comma 2, lett. a) e s.m.i. D.Lgs. 50/2016. CODICE CIG: Z482B45EFA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3417"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per funzionamento segreteria ATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3418"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di sostituzione griglia acque bianche in Via Pessagno. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3419"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo inferiore alla soglia comunitaria per l'affidamento dell'appalto dei “servizi integrativi di refezione scolastica delle scuole pubbliche dell'infanzia e primaria statali del Comune di Lavagna”, attraverso la piattaforma telematica Sintel. C.I.G. 7997261C8A. Approvazione verbali di gara ed aggiudicazione definitiva efficace dell'appalto.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Appalti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3420"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per contributo all'Unione dei Gruppi Albergatori del Levante - Gruppo di Lavagna e Cavi per l'apertura e la gestione dello sportello di informazione ed accoglienza turistica (IAT)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3421"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI PULIZIA IDRODINAMICA E RIPARAZIONE ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI AD USO RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE SUL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE A CO.MA.PRO -  CARASCO (GE). CIG : Z5B2B4C916</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3422"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. CORRADO AUGUSTO MAUCERI DI GENOVA PER VALUTAZIONE PRATICA DI NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA - COD. CIG: ZD32B4D1E6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3423"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento somme in entrata a seguito sponsorizzazione Regione Liguria e S.G.M. Società Gestione Mercato</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3424"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga affidamento gestione Biblioteca Civica "Giovanni Serbandini Bini". Gennaio - Marzo 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3425"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per buoni pasto speciali per il servizio di gestione della Biblioteca Civica "Giovanni Serbandini Bini" - Integrazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3426"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERESSI LEGALI RELATIVI AL CONTENZIOSO CON LA SOC. PORTO DI LAVAGNA S.P.A. (CASS. 15698/2016).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3427"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ATTI ALL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SUL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO  - DETERMINAZIONE  A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE. CIG:  ZEE2B327CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3428"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE. - IMPEGNO DI SPESA - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA  ALLA  FORNITURA DELLE ATTREZZATURE TECNOLOGICHE AD INTEGRAZIONE E MIGLIORAMENTO DELL'IMPIANTO - RdO 2480250</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3429"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA QUOTA 40% CONTRIBUTO REGIONALE EROGATO DA COMUNE DI CHIAVARI CAPOFILA D.S.S. 15 PER VOUCHER NIDO DI INCLUSIONE E VOUCHER NIDO DI CONCILIAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3430"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO FONDI REGIONALI FINALIZZATI - l.r.8/06/2006 N.15 "nORME ED INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3431"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione utilizzo Sala Rocca per svolgervi scambio di auguri - Società Lavagnese - nella giornata del 23/12/2019 come da ordinanza del Sindaco n. 107 in data 19/12/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3432"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - GIUSTA LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 910 DEL 4/12/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3433"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3434"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3435"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  NOVEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3436"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3437"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO DA PARTE DEL COMUNE DI NE PER LE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3438"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno per  pubblicazione annuncio quotidiani locali e nazionali ammissione alla massa passiva del Comune di Lavagna per CSL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3439"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSERVATIVA DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE IN LOCALITA' BESANZA DI CAVI DI LAVAGNA. PRESA D'ATTO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG: Z1D1DE0833 – CUP: I64H17000020009.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3440"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di ripristino guard rail in Via Colombo danneggiato a seguito di incidente stradale. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3441"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adeguamento normativo prevenzione incendi presso l'immobile dell'asilo nido comunale mediante la sostituzione dei pannelli del controsoffitto con pannellatura in classe di reazione al fuoco A1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3442"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria presso l'edificio scolastico "E. Riboli" a seguito degli eventi eccezionali sopraggiunti nel mese di marzo 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3443"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE SULLE CENTRALI TERMICHE DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE AD A.R. IMPIANTI S.R.L. - CORSO SARDEGNA 263R - 16142 - GENOVA. CIG : Z3B2B574DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3444"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A SENTENZA TAR LIGURIA VERTENZA C.I. N. 123/2017-100/2018-572/2018 ED A SENTENZA TAR LIGURIA VERTENZA V.P.G. TAR LIGURIA N. 499/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3445"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (CONSORZIO INTERCOMUNALE RIO MARSIGLIA) RELATIVO AL 2° SEMESTRE 2019 - INTEGRAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3446"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER DEVOLUZIONE DI QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA  ART.5 L.R. 04/85  (ANNO 2019)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3447"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE DI IMPIANTO ILLUMINAZIONE PORTICATO BRIGNARDELLO E INTEGRAZIONE PIAZZA MARCONI - IMPEGNO DI SPESA - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA  ALLA  FORNITURA DI MATERIALI  - RdO 2481424  CIG:  Z772B54163</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3448"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE ALLA REGIONE LIGURIA DELLA QUOTA DEL 20% DELL’INCREMENTO DEGLI ONERI DI COSTRUZIONE PREVISTO DALL’ART. 2, COMMI 3 E 6 L.R. 29/3/2004 N° 5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3449"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA MEDIANTE TELECAMERA MOBILE PER IL SERVIZIO AMBIENTE N.U. - DETERMINA A CONTRARRE, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE - COD. CIG: Z8D2B561CA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3450"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3451"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE E SUDDIVISIONE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI: ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3452"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE DALLA SIG.RA R. R. R. PER LA TUMULAZIONE PROVVISORIA DELLA SALMA DI S.F..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3453"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DAL PIANO TARIFFARIO DEI SERVIZI CIMITERIALI RELATIVE AL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3454"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno dei  diritti CIE relativi al  periodo dal 01 al 15 dicembre 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3455"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A VALERE SUI FONDI DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (P.O.N.) ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3456"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE A TITOLO DI PENALE DA A.M.PARKING PER TARDIVI PAGAMENTI DEI CANONI MENSILI RELATIVI PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3457"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMMA DI DENARO VERSATA ERRONEAMENTE DA UTENTE A TITOLO DI OBLAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA  N. 241773 A LUI CONTESTATA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3458"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMMA INCASSATA A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNO DEL VEICOLO IN DOTAZIONE AL COMANDO P.M. DI LAVAGNA- FIAT PUNTO TARGATO AY220AK- A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE DEL 20/08/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3459"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI ISTRUZIONE E DI EDUCAZIONE PER I BAMBINI DA 0 A 6 ANNI ISTITUITO CON l. 107/2015 "BUONA SCUOLA" - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASILO NIDO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3460"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZI INFORMATICI PER POSTA ELETTRONICA E FIREWALL - SIR SRL - GENOVA - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 32, COMMA 14; ART, 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 Smi. - SOCIETA' SIR SRL -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3461"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori urgenti di rimozione sabbia e pulizia lungomare labonia nel tratto compreso tra i pennelli 1 e 4. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3462"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO AGLI IMPIANTI ELEVATORI E MECCANICI DEI PLESSI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA A. LONGINOTTI ASCENSORI CON SEDE IN VIA C. BATTISTI 42/46– 16043 -  CHIAVARI.   CIG : Z672B5D50C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3463"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO AGLI IMPIANTI ELEVATORI E MECCANICI DEI PLESSI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA DANERI B. S.A.S. ASCENSORI CON SEDE IN CORSO C. COLOMBO - CHIAVARI. CIG : Z9E2B5CF48</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3464"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A POTENZIALI PASSIVITA' RELATIVE ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI GENOVA NUM. 2253/2017 - PORTO DI LAVAGNA S.P.A. (SOVRAPIASTRA).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3465"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO AD USO DEI SERVIZI TECNICI COMUNALI, DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA S.I.R.E.A. DI REPETTO A. &amp; C. S.R.L. - CHIAVARI (GE)   CIG : Z622B5BF1C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3466"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA PER TARI 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3467"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DI PORZIONI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE DETERIORATE SUL TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3468"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI STRADE URBANE ED EXTRAURBANE, DI AREE PUBBLICHE E DI SITI DI COMPETENZA COMUNALE - ANNO 2020 - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO A SEGUITO DI R.D.O. SU MEPA NUM.2453371 ALLA PELLICANO VERDE SOC. COOP. SOCIALE A R.L. ONLUS DI SESTRI LEVANTE - CODICE CIG. 810815010D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3469"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE. - IMPEGNO DI SPESA - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA  ALLA  FORNITURA DELLE ATTREZZATURE TECNOLOGICHE AD INTEGRAZIONE E MIGLIORAMENTO DELL'IMPIANTO - RdO 2480250.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3470"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE DIDIFESA REALIZZATE CON I LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA DEL RIO REZZA PRIMO LOTTO FUNZIONALE - ANNO 2019 - determina a contrarre, aggiudicazione lavori e impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3471"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di messa in sicurezza provvisoria del movimento franoso di Via Barattina. Determina a contrarre, assunzione impegno di spesa e aggiudicazione lavori.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3472"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER  PUBBLICAZIONE ANNUNCIO QUOTIDIANI LOCALI E NAZIONALI AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA DEL COMUNE DI LAVAGNA PER CSL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3473"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP: " TECNOLOGIA SERVER 2 - LOTTO 2" PER ACQUISTO SERVER IN SOSTITUZIONE DI APPARATO DESUETO ED ESTENSIONE GARANZIA- AGGIUDICATARIO SOCIETA' CONVERGE SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3474"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI DI ENTRATA RELATIVI AL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI PER L'ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3475"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTACCO IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL COMUNE DI LAVAGNA DI DIPENDENTI COMUNALI PROVENIENTI DA ALTRI ENTI – APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3476"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZA DEL SOFTWARE DI VIRTUALIZZAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 32, COMMA 14; ART, 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 SMI. - SOCIETA' ITS DI VOLPATO LUCA  E C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3477"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDEAZIONE E REALIZZAZIONE SITO  "TURISMO LAVAGNA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3478"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA RELATIVA ALL'APPALTO PEE L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATIVI PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE “L. LIONNI” DEL COMUNE DI LAVAGNA PERIODO GENNAIO – LUGLIO 2020 . COD. CIG. 67997997A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3479"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL DIRITTO DI ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE  AL TRASPORTO DI CADAVERI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE - DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3480"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER SERVIZI IGIENICI COMUNALI- AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NUOVA MOGGIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3481"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME INCASSATE A SEGUITO RILASCIO/RINNOVO DI  CERTIFICATO UNICO DISABILI EUROPEO - C.U.D.E. - DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3482"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>acquisto bandiera italiana ed europea mediante affidamento diretto tramite il portale di acquisti in rete pa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3483"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME INCASSATE A SEGUITO RILASCIO CONTRASSSEGNI SOSTA RESIDENTI - AGOSTO - DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3484"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>accertamento ed impegno diritti  CIE periodo dal 16 al 30 dicembre 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3485"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME INCASSATE PER DIRITTI DI SEGRETERIA, RIMBORSO STAMPATI E CARTE DI IDENTITA' - DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3486"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>accertamento ed impegno diritti CIE del 31 dicembre 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3487"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>Criteri per la dichiarazione di eccedenza di personale – Individuazione dei dipendenti.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3488"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3489"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA. DEL SERVIZIO EDUCATIVO PER N. 2 EDUCATORI/TRICI DA EFFETTUARE PRESSO ASILO NIDO COMUNALE LEO LIONNI DI LAVAGNA - MESE DI GENNAIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3490"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3491"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA PER L'UTILIZZO DELLA SALA ROCCA IL GIORNO 8 FEBBRAIO 2020- ALPA MIELE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3492"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL SOSTENIMENTO DI SPESE OCCORRENTI PER L'ESERCIZIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3493"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA CIRCOLAZIONE SCADENZA 31/12/2019 AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3494"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALI - GENNAIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3495"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA. DEL SERVIZIO AUSILIARIO PULIZIA DA EFFETTUARE PRESSO ASILO NIDO COMUNALE LEO LIONNI DI LAVAGNA - MESE DI GENNAIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3496"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE PRESSO IL SERVIZIO SOCIOEDUCATIVO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3497"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3498"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. MATTEO REPETTI PER PROPORRE APPELLO ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA N.2411/2019 DEL 11/10/2019, DAVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI GENOVA, RELATIVA AL RICORSO R.G. N. 15232/2015 PROPOSTO DA V. A. S.P.A. PER L'ACCERTAMENTO DELLA RITENUTA INSUSSISTENZA DEGLI IMPORTI DOVUTI A TITOLO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE ED INTERESSI PER LE FIDEIUSSIONI PRESTATE RELATIVAMENTE ALLE PRATICHE EX ALBERGO ASTORIA. C.I.G.: Z212B83B90</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3499"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE PRESSO IL SERVIZIO SOCIOEDUCATIVO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3500"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto carburante Settore Servizi Tecnici Territoriali relativo al mese di gennaio 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3501"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per servizio di apertura e chiusura cancelli di accesso al cimitero capoluogo 2020. Aggiudicazione e assunzione impegno di spesa relativa a gennaio 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3502"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>Potatura piante varie territorio comunale 2020. Approvazione progetto e determinazione a contrarre.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3503"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE SPESA GENNAIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3504"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RELATIVAMENTE ALL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3505"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA AREA EMARGINAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE SPESA GENNAIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3506"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE – APPROVAZIONE SPESA GENNAIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3507"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE – APPROVAZIONE SPESA GENNAIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3508"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE ACI ANNO 2020, RELATIVA ALLA FORNITURA,TRAMITE COLLEGAMENTO TELEMATICO,DEI DATI CONTENUTI NEL SISTEMA INFORMATIVO DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PROCEDURA "TP VISURE").</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3509"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ANNO 2020 DEL CONTRATTO IN CONVENZIONE CON IL D.T.T. PER L'ACCESSO ALLE BANCHE DATI INFORMATIZZATE DEL SISTEMA DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3510"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEL CANONE DI COLLEGAMENTO RADIOELETTRICO PER L'ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3511"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO GIOVANE RAGAZZA PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE DELLA SPESA MESE DI GENNAIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3512"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER IL MESE DI GENNAIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3513"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ONERE INTEGRAZIONE RETTA UTENTE INSERITA PRESSO RESIDENZA PROTETTA VILLA SORRISO DI RAPALLO PERIODO 1° TRIMESTRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3514"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESE PER FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURA IN USO AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI – MESE DI GENNAIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3515"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER IL MESE DI GENNAIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3516"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA EMARGINAZIONE – APPROVAZIONE SPESA GENNAIO – APRILE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3517"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI MASSIMA SERVIZIO ECONOMATO MESE DI GENNAIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3518"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA AREA HK ANNO 2020 - APPROVAZIONE SPESA MESE GENNAIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3519"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONI RETTE ANZIANI RICOVERATI PRESSO OPERE PIE RIUNITE DEVOTO MARINI SIVORI DI LAVAGNA – APPROVAZIONE SPESA GENNAIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3520"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA ANZIANO RICOVERATO PRESSO RESIDENZA GESTITA DALLA SOCIETA’ “KOS CARE srl” SEDE DI FAVALE– APPROVAZIONE SPESA MESE DI GENNAIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3521"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI GENNAIO 2020 - SOCIETÀ AUTOSTRADE SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3522"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE TRIBOX IN USO ALL'UFFICIO TRIBUTI.AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 32, 36 E 37 DEL D.LGS. 50/2016, NONCHÈ DALL'ART.  63 DEL MEDESIMO D.LGS. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3523"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA QUOTE ISCRIZIONI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 COMUNI DI LAVAGNA E NE ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3524"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP: " APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 30 - LOTTO 4" PER IL NOLEGGIO DI NUMERO 2 FOTOCOPIATORI MODELLO OLIVETTI D-COPIA 5000-MF MONOCROMATICHE, PRODUTTIVITA' C/ALTA, PER 60 MESI DAL 1/4/2020 AL 31/3/2026- DA COLLOCARE AL P.T. ED AL 3 PIANO (ATTUALE CONTRATTO DI NOLEGGIO IN SCADENZA IN DATA 31/3/2020) CIG CONVENZIONE 73101720C6, CIG DERIVATO:   Z762B8360A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3525"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO 1/1/2020-31/1/2020- OLIVETTI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3526"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL SERVIZIO “TELEMACO” OFFERTO DA INFOCAMERE S.C.P.A. DI COLLEGAMENTO ALLE BANCHE DATI DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.11.2019-31.10.2020  AFFIDAMENTO  AI SENSI DELL’ART. 9, COMMA 1, D.LGS. N. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3527"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TEMPORANEO DI CANE VAGANTE  RITROVATO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LAVAGNA IN DATA 19/12/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3528"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3529"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA SALDO CONTRIBUTO REGIONALE PER ESTENSIONE APERTURA NIDI DI INFANZIA PUBBLICI  –  PERIODO LUGLIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3530"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI D'OPERA IN DOTAZIONE AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE  ALLA DITTA MAGGI GREGORIO SAS DI MAGGI NICOLA &amp; C. PER IL PERIODO 01/01/2020-30/06/2020 ( DET.730 DEL 08/11/2016) .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3531"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE PERIODO GENNAIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3532"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFERIMENTO AD IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.397 DEL 17/05/2019: PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI ARCA SPA IN ARIA SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3533"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE PRESSO IL SERVIZIO SOCIOEDUCATIVO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3534"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO AD USO DEI SERVIZI TECNICI COMUNALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A GENNAIO 2020 E AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA MECI S.R.L. - SESTRI LEVANTE (GE)  CIG : Z8F2B79EEC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3535"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione aree verdi comunali 2019. Approvazione del quadro economico a consuntivo e determinazione del compenso incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3536"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE A DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO COMMERCIO - PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3537"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN LOTTO DI OCULI PRESSO IL CIMITERO FRAZIONALE DICAVI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE IN C.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3538"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE NELLA GESTIONE DELLE PRATICHE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO DEMANIO MARITTIMO - ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3539"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>determinazione a contrarre e impegno di spesa per affidamento di attività professionali di carattere geologico connesse all'intervento di consolidamento della sede stradale di un tratto di Via Barattina</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3540"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO AD USO DEI SERVIZI TECNICI COMUNALI, DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA S.I.R.E.A. DI REPETTO A. &amp; C. S.R.L. - CHIAVARI (GE)  CIG : Z752B7E464</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3541"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI RELATIVI A CONCESSIONI FERROVIARIE IN CAPO AL COMUNE DI LAVAGNA - LINEA FERROVIARIA GENOVA-LA SPEZIA - ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3542"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE A DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO AMBIENTE - PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3543"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONERI PER SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO – SCIA AI FINI DEL RILASCIO  DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER L'EDIFICIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE IN CORSO GENOVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3544"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO QUOTA REGIONALE  ANCI - ANNO 2020 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3545"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA  AICCRE - ANNO 2020 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3546"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di ripristino delle opere di difesa in scogliera del litorale Lavagna - Cavi nel tratto compreso tra Piazza Milano ed il pennello del Cigno a seguito dei danni causati dalla mareggiata del 29/30 ottobre 2018 - COSTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3547"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO QUOTA NAZIONALE ANCI - ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3548"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento di strade urbane ed extraurbane, di aree pubbliche e di siti di competenza comunale in alcune zone del territorio – periodo dal 16/09/2019 al 31/12/2019. Approvazione del quadro economico a consuntivo e determinazione del compenso incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3549"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELL'AIUOLA SITA IN VIA MATTEOTTI/PIAZZA VITTORIO VENETO, PROPEDEUTICO ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE - AGGIUDICAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG: ZB02BA9CBD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3550"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per organizzazione della proiezione di un film in occasione del Giorno della Memoria 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3551"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO  POLIZZA FINE ART - DIPINTO" MADONNA DEL CARMINE CON BAMBINO" CUSTODITA PRESSO LA SALA GIUNTA PALAZZO FRANZONI ALLA SOCIETA' SYNKRONOS ITALIA SRL PER IL PERIODO 01/01/2020-31/12/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3552"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ONERE INSERIMENTO DIADE MADRE/BAMBINA IN STATO DI DISAGIO IN COMUNITÀ  ALLOGGIO – PERIODO 16 GENNAIO – 4 FEBBRAIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3553"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI GIOVANE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER IL MESE DI GENNAIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3554"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>Franchigie da corrispondere alla societa' assicuratrice aseguito liquidazioni danni RCT/O polizza n.ro F1900008048.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3555"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE BILANCIO DI PREVISIONE DEL  PERIODO 01/01/2020-31/12/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3556"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE  - PROROGA CONVENZIONE AL 31 MARZO 2020 CON LA BANCA CARIGE SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3557"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di ripristino delle opere di difesa in scogliera del litorale Lavagna - Cavi nel tratto compreso tra Piazza Milano ed il pennello del Cigno a seguito dei danni causati dalla mareggiata del 29/30 ottobre 2018. Rettifica alla determinazione dirigenziale num. 60 del 21/01/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3558"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attivazione gestione separata residui passivi di Competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione - Utilizzo delle Partite di giro e servizi conto terzi per il pagamento delle somme relative ai servizi  essenziali  dell'Ente anno 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3559"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>determinazione a contrarre e impegno di spesa per affidamento incarico professionale di progettazione strutturale relativamente all'intervento di consolidamento della sede stradale di un tratto di Via Barattina</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3560"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MODIFICA PUNTO ACQUA ESISTENTE PER COLLOCAZIONE CONTATORE A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE E FONTANELLA DI P.ZZA N.SAURO A CAVI BORGO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3561"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA DI DENARO VERSATA IN ECCESSO RISPETTO A QUANTO DOVUTO PER ESTINGUERE UNA SANZIONE PECUNIARIA IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3562"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3563"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE SCUOLABUS IN DOTAZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI A DITTA MAGGI GREGORIO SAS DI MAGGI NICOLA &amp; C.GENNAIO/GIUGNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER GENNAIO/FEBBRAIO 2020 - codice cig. Z8E2BCB2C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3564"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA E VERIFICA TARATURA DEL TELELASER ULTRALYTE MATR.UL018113 IN DOTAZIONE AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE.DETERMINAZIONE A CONTRARRE,APPROVAZIONE O.D.A.N.5351891 ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3565"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AL 28/2/2021 DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE SUAR STIPULATA DALLA REGIONE LIGURIA RELATIVA ALL'ACQUISTO DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3566"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INCARICO AL CAAF CISL DI CHIAVARI PER ASSISTENZA AGLI UTENTI RICHIEDENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE (ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITA’) PER IL PERIODO 2020-2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3567"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INCARICO AL CAAF ACLI DI CHIAVARI PER  ASSISTENZA AGLI UTENTI RICHIEDENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE (ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITA’)  PER IL PERIODO 2020-2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3568"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INCARICO AL CAAF CGIL DI CHIAVARI PER  ASSISTENZA AGLI UTENTI RICHIEDENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE (ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITA’) PER IL PERIODO 2020-2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3569"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI PRESSO IL SERVIZIO SOCIOEDUCATIVO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3570"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI UN NUOVO CAPITOLATO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3571"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN DISPOSITIVO GRUPPO DI CONTINUITA' UPS PER IL SERVIZIO DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE-AFFIDAMENTO DIRETTO CIG.Z9C2B94611.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3572"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E DELLE FRAZIONI RECUPERABILI IN MANIERA DIFFERENZIATA AGLI IMPIANTI DI RECUPERO/SMALTIMENTO, PER IL TERRITORIO DEL COMUNE DI LAVAGNA FINO AL 31/12/2020 - CONTRATTO REP. 5905/2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA MESI GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - COD. CIG DERIVATO: 709341680E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3573"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione procedura negoziata per appalto di servizi relativo a interventi di potatura piante varie territorio comunale 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3574"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AI R.U.P. DEI SERVIZI TECNICI TERRITORIALI “AMBIENTE-PATRIMONIO-DEMANIO-L.L.P.P.”   CIG: ZF82BD9A48</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3575"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento urgente di messa in sicurezza cabina bus in Via Savoretti a seguito forte vento del 20/01/2020. Consuntivazione attività.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3576"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO SALA ROCCA ALLA FEDERAZIONE ITALIANA COLDIRETTI PER SVOLGERVI UN INCONTRO SUL TEMA: "LOTTA ALLA CIMICE ASIATICA" ANALISI PROBLEMATICHE CAUSATE E STRATEGIE IL GIORNO 07/02/2020COMPRESO NELL'ORDINANZA N.4 DEL 29/1/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3577"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO AUDITORIUM CAMPODONICO ALL'ASSOCIAZIONE AGORA' PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "PREMIO F.DALLORSO" PREVISTA PER IL GIORNO 18/4/2019 ORARIO 14.30/20.00 - COMPRESO NELL'ORDINANZA N.3 DEL 9/1/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3578"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA F.O.U. (FRAZIONE ORGANICA UMIDA - RIF. COD. 20.01.08) PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER IL COMUNE DI LAVAGNA - FERRANIA ECOLOGIA - IMPEGNO DI SPESA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 - COD. CIG.: 70708970CC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3579"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (CONSORZIO INTERCOMUNALE RIO MARSIGLIA) - IMPEGNO DI SPESA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 - COD. CIG:8197311B06.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3580"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA RELATIVA ALL'APPALTO PEE L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATIVI PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE “L. LIONNI” DEL COMUNE DI LAVAGNA PERIODO GENNAIO – LUGLIO 2020 . COD. CIG. 67997997A – APPROVAZIONE SPESA MESE DI FEBBRAIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3581"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI GRAVI E/O MOTORI RESIDENTI NEL COMUNE DI LAVAGNA ALL'A.T.I. COSTITUITA DA ATP ESERCIZIO SRL DI CARASCO E CONSORZIO TASSANO SERVIZI TERRITORIALI DI CASARZA LIGURE – APPROVAZIONE SPESA MESE DI FEBRBAIO 2020 – CIG. 652701572A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3582"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA. DEL SERVIZIO EDUCATIVO PER N. 2 EDUCATORI/TRICI DA EFFETTUARE PRESSO ASILO NIDO COMUNALE LEO LIONNI DI LAVAGNA - MESE DI FEBBRAIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3583"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI TERRITORIALI DEI COMUNI FACENTI PARTE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 - APPROVAZIONE SPESA FEBBRAIO 2020  - COD. CIG:  6536821356</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3584"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA. DEL SERVIZIO AUSILIARIO PULIZIA DA EFFETTUARE PRESSO ASILO NIDO COMUNALE LEO LIONNI DI LAVAGNA - MESE DI FEBBRAIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3585"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI MASSIMA SERVIZIO ECONOMATO MESE DI FEBBRAIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3586"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA SIG.RA P. C. PER LA RETROCESSIONE DEL LOCULO N. 9, FILA 1°, LOTTO SAN SIMONE - CIMITERO DI LAVAGNA. PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3587"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE I° BIMESTRE  2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3588"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per partecipazione Webinar in materia di videosorveglianza e fototrappole.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3589"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accettazione donazione libri per Biblioteca Civica "Giovanni Serbandini Bini"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3590"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione progetto esecutivo, determina a contrarre e aggiudicazione procedura di gara per appalto dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi della palestra e centrale termica della scuola media Don Gnocchi</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3591"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE DI VIA COLOMBO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3592"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. CORRADO AUGUSTO MAUCERI DI GENOVA PER ASSISTENZA NELLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL T.A.R. DELLA LIGURIA AVVERSO IL RICORSO PRESENTATO DALLA SOCIETA' AQUA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. PER L'ANNULLAMENTO DELLA NOTA PROT. 34708 DEL 15/11/2019 - DINIEGO DELL'ISTANZA DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA AD USO ACQUACOLTURA, NONCHE' DI TUTTI GLI ALTRI ATTI PRESUPPOSTI, CONNESSI E/O CONSEGUENTI - CODICE C.I.G.: Z132BE879A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3593"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER IL SERVIZIO UFFICIO DEMANIO MARITTIMO - COD. CIG: Z6829EA0A8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3594"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONI E CONCESSIONI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ASSUNZIONE ACCERTAMENTI RELATIVI AI CANONI E AI RIMBORSI DELLE SPESE DOVUTI PER L'ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3595"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per la gestione della Biblioteca Civica "Giovanni Serbandini Bini". Febbraio 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3596"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL' AVVOCATO L.C. PER  ASSISTENZA E SUPPORTO AL R.U.P. AL FINE DELLA DEFINIZIONE DI PRATICA SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE N. 2/2019 – INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICIO PRODUTTIVO IN PORTO TURISTICO. CIG : ZED2BE76DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3597"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto carburante Settore Servizi Tecnici Territoriali  relativo al mese di febbraio 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3598"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto ricambi e materiale di consumo per manutenzione attrezzature in dotazione agli operai addetti al Servizio Manutenzione. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3599"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento di strade urbane ed extraurbane, di aree pubbliche e di siti di competenza comunale – anno 2020. Assunzione impegno di spesa primo bimestre.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3600"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per sostituzione batteria all'autocarro Nissan Cabstar targa ED655FG in dotazione al Servizio Manutenzione. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3601"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di apertura e chiusura cancelli di accesso al cimitero capoluogo 2020. Integrazione impegno di spesa relativo a febbraio 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3602"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PRESUNTIVO  DELLE ENTRATE RELATIVE AD INGIUNZIONI EMESSE NEGLI ANNI PRECEDENTI DAL CORPO POLIZIA MUNICIPALE. BILANCIO DI PREVISIONE DEL PERIODO 01/01/2020-31/12/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3603"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO TASSA AUTOMOBILISTICA PER MEZZI COMUNALI SCADUTE IL 31.1.2020. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3604"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO FEBBRAIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3605"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE  IGIENICO SANITARIO PER L'ASILO NIDO COMUNALE “LIONNI” -  AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NUOVA MOGGIA SRL DI CHIAVARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3606"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESE PER FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURA IN USO AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI – MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3607"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALI - FEBBRAIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3608"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME DI DENARO VERSATE ERRONEAMENTE DAGLI UTENTI A TITOLO DI OBLAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE A LORO CONTESTATE -ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3609"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI D'OPERA IN DOTAZIONE AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGI GREGORIO SAS DI MAGGI NICOLA &amp; C.  PROROGA DI 6 MESI (DET.730 DEL 08/11/2016).  PERIODO FEBBRAIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3610"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ATTI NOTIFICATI DA ALTRI COMUNI .ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3611"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA PROPOSTA PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC. AFFIDAMENTO DIRETTO AD INFOCAMERE ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3612"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PRESUNTIVO DELLE ENTRATE RELATIVE AL DIRITTO DI ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI CADAVERI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE - PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3613"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PRESUNTIVO DELLE  SOMME DA INCASSARE  A SEGUITO RILASCIO/RINNOVO DI CONTRASSEGNO UNICO DISABILI EUROPEO - C.U.D.E. - PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3614"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME INCASSATE A SEGUITO CELEBRAZIONE DI  MATRIMONI - UNIONI CIVILI NELLA SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE -  GENNAIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3615"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>accertamento ed impegno diritti CIE periodo dal 01 al 15 gennaio 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3616"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI GENNAIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3617"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI GIOVANE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3618"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3619"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO GIOVANE RAGAZZA PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE DELLA SPESA MESE DI FEBBRAIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3620"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3621"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE SPESA FEBBRAIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3622"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE DALLA SIG.RA B. L. PER LA TUMULAZIONE PROVVISORIA DELLA SALMA DI C.L..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3623"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE – APPROVAZIONE SPESA FEBBRAIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3624"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE – APPROVAZIONE SPESA FEBBRAIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3625"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA AREA EMARGINAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE SPESA FEBBRAIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3626"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA AREA HK ANNO 2020 - APPROVAZIONE SPESA MESE FEBBRAIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3627"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DIADE MADRE/BAMBINA IN STATO DI DISAGIO IN COMUNITÀ  ALLOGGIO – PERIODO DAL 5 AL 24 FEBBRAIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3628"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ALIMENTATORE PER PC STATO CIVILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3629"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATORI COMUNALI - ADESIONE CONVENZIONE SUAR - REGIONE LIGURIA - CARTA COPIE 3 - AFFIDATARIO DITTA VALSECCHI CANCELLERIA SRL CON SEDE IN MILANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3630"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA ANZIANO RICOVERATO PRESSO RESIDENZA GESTITA DALLA SOCIETA’ “KOS CARE srl” SEDE DI FAVALE– APPROVAZIONE SPESA PERIODO FEBBRAIO - APRILE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3631"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE E ASSISTENTE SOCIALE DI AMBITO DEI COMUNI FACENTI PARTE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 - APPROVAZIONE SPESA FEBBRAIO 2020  - COD. CIG:  6534970BD5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3632"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ASSISTENTE SOCIALE PER GESTIONE PIATTAFORMA DIGITALE (Ge.PI) PER GESTIONE PATTI INCLUSIONE SOCIALE REDDITO DI CITTADINANZAPER A.T.S. 57 COMUNI DI LAVAGNA E NE PERIODO FEBBRAIO/DICEMBRE 2020 - COOP. SOC. CO.M.P.A.S.S. MASSA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3633"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONI RETTE ANZIANI RICOVERATI PRESSO OPERE PIE RIUNITE DEVOTO MARINI SIVORI DI LAVAGNA – APPROVAZIONE SPESA PERIODO FEBBRAIO – APRILE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3634"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>determinazione a contrarre e impegno di spesa per affidamento incarico professionale di progettazione e direzione lavori relativamente all'intervento di messa in sicurezza di una porzione del solaio della passeggiata a mare di Cavi Arenelle</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3635"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL RESPONSABILE U.O. EDILIZA PRIVATA A: ARCH. ENRICO MONTALDO  (CIG. Z8C2A4C730) - GEOM. PAOLO PIETRONAVE (CIG. Z362A4C78A)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3636"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per la fornitura di manifesti e locandine per incontro sulla sicurezza ed evento Ambiente Mare</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3637"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA A VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE EDILIZIE, CONDONO EDILIZIO, IDONEITA’ ALLOGGI – ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3638"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per fornitura di n. 2 griglie carrabili da posare in Via Suea nei pressi del civ. 65 in sostituzione di altre danneggiate. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3639"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di ripristino dei box di Piazza Milano danneggiati dalla marreggiata dell'ottobre 2018. Approvazione del quadro economico a consuntivo e determinazione del compenso incentivante.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3640"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE INTERVENTO DI NUOVO ALLACCIO A RETE ACQUE BIANCHE IN VIA RIGONE - VIA MAFFI 4 E 4B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Rottura Suolo Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3641"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI PER L'UTILIZZO DI BENI DEL DEMANIO IDRICO IN CONCESSIONE AL COMUNE DI LAVAGNA - ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3642"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER  ADEMPIMENTI FISCALI ALLA  DOTT.SSA ELENA GIOVANELLI – PIAZZA N.S. DELLA SPERANZA 7 – CASARZA LIGURE ANNO 2020  CODICE C.I.G.: Z742C0DD5C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3643"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ASSISTENZIALE A SEGUITO DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE - SOGGIORNO PRESSO ALBERGO ENTELLA DI N. 2 NUCLEI FAMILIARI - MESE DI GENNAIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3644"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE ATTIVITÀ INVERNALE ANNO 2020 CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU PER TRASFERIMENTO RESIDENZA – MINORE S.M.R.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3645"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO TRAMITE MEPA PER PACCHETTO ORE FINALIZZATO AD INTERVENTI SISTEMISTICI E DI TELEASSISTENZA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA C &amp; C SISTEMI DEL GRUPPO MAGGIOLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3646"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO AUDITORIUM CAMPODONICO ALL'ASSOCIAZIONE FIDAPA' PER LA REALIZZAZIONE DI UN INCONTRO SUL TEMA "DONNE CURDE E DIRITTO ALLA LIBERTA'" PREVISTO PER IL GIORNO 21/2/2020 ORARIO 18.00/20.00 - COMPRESO NELL'ORDINANZA N.5 DEL 12/2/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3647"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA ROCCA AL SIG. GIUDICI ENRICO PER CONTO OFFICINA LAVAGNESE IL GIORNO 13/3/2020 PER SVOLGERVI UN INCONTRO SUL TEMA :"LEGALITA' - CHE CI FA LA MAFIA IN LIGURIA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3648"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PALAZZO COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3649"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI “SERVIZI INTEGRATIVI DI REFEZIONE SCOLASTICA DELLE SCUOLE PUBBLICHE DELL'INFANZIA E PRIMARIA STATALI DEL COMUNE DI LAVAGNA”. ANNI SCOLASTICI: 2020/2021 E 2021/2022 CODICE CIG.8207264083</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3650"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione a effettuare prestazioni di lavoro straordinario in occasione delle consultazioni referendarie del 29 marzo 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3651"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  GENNAIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3652"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione progetto esecutivo determina a contrarre e aggiudicazione procedura di gara per appalto dei lavori di messa in sicurezza di una porzione del solaio della passeggiata a mare di Cavi Arenelle</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3653"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di riparazione meccanica motocarro Piaggio Ape targa AE12903 in dotazione al Servizio Manutenzione. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3654"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO AD USO DEI SERVIZI TECNICI COMUNALI, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2020 E AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA S.I.R.E.A. DI REPETTO A. &amp; C. S.R.L. - CHIAVARI (GE)  CIG : Z032C1AE23</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3655"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI AD USO DEI SERVIZI TECNICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI MESI DI  FEBBRAIO E MARZO 2020 AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA M.E.C.I. S.R.L. - SESTRI LEVANTE (GE)  CIG : Z452C1AA5B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3656"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE PERIODO MARZO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3657"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE TEMPORANEA PER L'ANNO 2000.GENNAIO-FEBBRAIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3658"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO AUDITORIUM CAMPODONICO PER SVOLGERVI UNA SERIE DI LETTURE SCENICHE SUL  TEMA "DRAMMATURGIA AD ALTA VOCE"NELLE GIORNATE DEL 29/3-19/4-10/5 E 14/6 A SEGUITO ORDINANZA SINDACALE N. 8 del 24/2/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3659"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO  ALLE PUBBLICHE ASSISTENZE PER TRASPORTO DISABILI AI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 29 MARZO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3660"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI  SPESA PER CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA S. MARIA DEL PONTE PER LOCALI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE PER REFERENDUM POPOLARE IN DATA 29 MARZO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3661"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI PRESSO IL SERVIZIO SOCIOEDUCATIVO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3662"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSO INTEGRATO DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA PER LA DURATA DI DIECI MESI (09.03.2020 – 31.12.2020) DELL'UTENTE D. GIACOMO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3663"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione aree verdi comunali 2020. Approvazione progetto e determinazione a contrarre.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3664"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO,TRASPORTO,MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI PER REFERENDUM POPOLARE IN DATA 29/3/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3665"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO TRAMITE IL PORTALE DI CONSIP/MEPA,  DI  MASCHERINE PER LA PROTEZIONE INDIVIDUALE NELL'AMBITO DELLE MISURE DI PREVENZIONE SUL LUOGO DI LAVORO PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DA CORONAVIRUS 2019 nCoV PER GLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3666"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COMUNALE NELL'AMBITO DELLE MISURE DI PREVENZIONE SUL LUOGO DI LAVORO PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DA CORONAVIRUS 2019 NCOVID 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3667"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA ROCCA AL SIG. GIUDICI ENRICO PER CONTO OFFICINA LAVAGNESE IL GIORNO 20/3/2020 PER SVOLGERVI UN DIBATTITO SUL REFERENDUM COSTITUZIONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3668"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO AUDITORIUM CAMPODONICO ALL'ASSOCIAZIONE RADIO CLUB LEVANTE  PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "AGGIORNAMENTO ASPETTI SULLA SICUREZZA E PRIVACY ALLA LUCE DELLE MODIFICHE NORMATIVE ED OPERATIVE CIRCA IL CORRETTO IMPIEGO DEI VOLONTARI" PREVISTA PER IL GIORNO 28/2/2020 A SEGUITO ORDINANZA SINDACALE DI PATROCINIO N.10 del 25 febbraio 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3669"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di taglio e messa in sicurezza piante deperite presenti sul territorio comunale - 2019. Approvazione del quadro economico a consuntivo e determinazione del compenso incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3670"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DI PORZIONI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE DETERIORATA SUL TERRITORIO COMUNALE - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA CIGIEMME S.N.C. DI COSTA MAURO E C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3671"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE PEF E TARIFFE TARI 2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA C&amp;C SISTEMI DEL GRUPPO MAGGIOLI  ART. 36 D.LGS. 50/2016 ODA SU MEPA-CONSIP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3672"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA KIT LENZUOLA, COPERTE ISOTERMICHE MONOUSO, CUSCINI E BANDIERE PER SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM DEL GIORNO 29 MARZO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3673"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PALAZZO COMUNALE MESE DI MARZO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3674"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI MESi DI FEBBRAIO/MARZO 2020 - SOCIETÀ AUTOSTRADE SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3675"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ON LINE "LO STATO CIVILE ITALIANO" ODA SU PORTALE MEPA - CONSIP - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART.37 COMMA 1 DLGS 50/2016 E SMI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3676"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA ON LINE "PERSONALE NEWS" EDITA DA PUBLIKA.  AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PUBLIKA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 14; ART, 36, COMMA 2, LETTERA A); ART. 37, COMMA 1) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3677"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULISTICA VARIA PER REFERENDUM POPOLARE IN DATA 29 MARZO 2020 AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE IL PORTALE DI CONSIP ACQUISTI IN RETE PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3678"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DIADE MADRE/BAMBINA IN STATO DI DISAGIO IN COMUNITÀ  ALLOGGIO – PERIODO DAL 25 FEBBRAIO AL 5 MARZO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3679"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE TEMPORANEA PER L'ANNO 2020. AFFIDAMENTO DIRETTO .MARZO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3680"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA RELATIVA ALL'APPALTO PEE L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATIVI PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE “L. LIONNI” DEL COMUNE DI LAVAGNA PERIODO GENNAIO – LUGLIO 2020 . COD. CIG. 67997997A – APPROVAZIONE SPESA MESE DI MARZO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3681"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI MASSIMA SERVIZIO ECONOMATO MESE DI MARZO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3682"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO URGENTE A SEGUITO DISPOSIZIONI PER INFEZIONI DA CA COVID 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3683"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA. DEL SERVIZIO AUSILIARIO PULIZIA DA EFFETTUARE PRESSO ASILO NIDO COMUNALE LEO LIONNI DI LAVAGNA - MESE DI MARZO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3684"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA. DEL SERVIZIO EDUCATIVO PER N. 2 EDUCATORI/TRICI DA EFFETTUARE PRESSO ASILO NIDO COMUNALE LEO LIONNI DI LAVAGNA - MESE DI MARZO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3685"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER IL MESE DI MARZO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3686"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER IL MESE DI MARZO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3687"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA AREA EMARGINAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE SPESA MARZO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3688"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA AREA HK ANNO 2020 - APPROVAZIONE SPESA MESE MARZO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3689"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI GRAVI E/O MOTORI RESIDENTI NEL COMUNE DI LAVAGNA ALL'A.T.I. COSTITUITA DA ATP ESERCIZIO SRL DI CARASCO E CONSORZIO TASSANO SERVIZI TERRITORIALI DI CASARZA LIGURE – APPROVAZIONE SPESA MESE DI MARZO 2020 – CIG. 652701572A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3690"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI TERRITORIALI DEI COMUNI FACENTI PARTE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 - APPROVAZIONE SPESA MARZO 2020  - COD. CIG:  6536821356</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3691"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE E ASSISTENTE SOCIALE DI AMBITO DEI COMUNI FACENTI PARTE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 - APPROVAZIONE SPESA MARZO 2020  - COD. CIG:  6534970BD5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3692"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ONERE INSERIMENTO DIADE MADRE/BAMBINA IN STATO DI DISAGIO IN COMUNITÀ  ALLOGGIO – PERIODO DAL 5 MARZO AL 31 DICEMBRE 2020 – APPROVAZIONE SPESA MESE DI MARZO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3693"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE – APPROVAZIONE SPESA MARZO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3694"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE – APPROVAZIONE SPESA MARZO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3695"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INCARICO AL CAAF C.I.A. SERVIZI SRL DI CHIAVARI PER ASSISTENZA AGLI UTENTI RICHIEDENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE (ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITA’) PER IL PERIODO 2020-2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3696"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE SPESA MARZO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3697"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO GIOVANE RAGAZZA PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE DELLA SPESA MESE DI MARZO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3698"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI GIOVANE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER IL MESE DI MARZO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3699"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE  n.142/14.2.2020 RELATIVO ALL'ACQUISTO DI UN ALIMENTATORE PER PC STATO CIVILE, ED EMISSIONE NUOVO ODA SULLA PIATTAFORMA MEPA/CONSIP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3700"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SAPONE DETERGENTE PER MANI E ASCIUGAMANI CARTA PIEGATI A V PER DISPENSER SERVIZI IGIENICI DEL PALAZZO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3701"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA IGIENICA JUMBO MAXI PER SERVIZI IGIENICI PUBBLICI COMUNALI TRAMITE ODA SUL PORTALE MEPA/CONSIP AFFIDAMENTO DIRETTO DI ACQUISTO AI SENSI ART.37 COMMA 1 DLGS 50/2016 E SMI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3702"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FUNEBRE SALMA V.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3703"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per interventi di potature aggiuntive piante varie territorio comunale 2020. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3704"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI SPECIALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECO ERIDANIA S.P.A. DI ARENZANO (GE) - COD. CIG: ZFA2C52C3A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3705"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  FEBBRAIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3706"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per sostituzione specchietto all'autovettura Fiat Panda targa CW510TY in dotazione al Settore Servizi Tecnici Territoriali. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3707"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati e delle frazioni recuperabili in maniera differenziata agli impianti di recupero/smaltimento, per il territorio del Comune di Lavagna fino al 31/12/2019 – Variante in corso d'opera n. 1. Approvazione del quadro economico a consuntivo e determinazione del compenso incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3708"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO DI DUE INCARICHI A TECNICI PROFESSIONISTI AFFERENTI LO SVOLGIMENTO DELLA PARTE RESIDUA DEI COMPITI ISTITUZIONALI INERENTI LE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO DI CUI ALLA L. 47/85, L. 724/94, L. 326/03 E L. 308/04. DETREMINAZIONE DIRIGENZIALE N°95 DEL 09/02/2017.  C.I.G.: Z7629EBA00 C.D.- C.I.G.: Z4929EBA9E R.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3709"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per affidamento incarico professionale per la redazione di perizia relativa alle piante di magnolia in Piazza della Libertà ed alle piante di pino in Piazza Torino. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3710"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per la gestione della Biblioteca Civica "Giovanni Serbandini Bini". Marzo 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3711"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FUNEBRE SALMA C.M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3712"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO ESPOLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI UNA STAZIONE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI SU SUOLO PUBBLICO AD USO PRIVATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3713"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO CARCASSA DI ANIMALE RINVENUTO SUL TERRITORIO COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONSUNTIVAZIONE ATTIVITA' - COD. CIG. ZAF2C678FB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3714"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per "Progetto lavori di pubblica utilità" - Anno 2020-2021 - Gestione Biblioteca Civica "Giovanni Serbandini Bini"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3715"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME INCASSATE A SEGUITO UTILIZZO DELLA SALA CONSILIARE PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI - FEBBRAIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3716"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL SIG. R. G. PER LA RETROCESSIONE DEL LOCULO N. 12, FILA 4°, LOTTO SAN MASSIMO - CIMITERO DI SANTA GIULIA. PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3717"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3718"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di manutenzione alla motocarriola Dumec R800 in dotazione al Servizio Manutenzione. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3719"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI AMBIENTALI (REGIONALE E M.U.D.) ANNO 2019 E RINNOVO PER L'ANNO 2020 DELL'ISCRIZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ALLA CAT. 2 BIS ALL'ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI - AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG: Z622C6BE6E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3720"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE ALL'AVV. MAURO VALLERGA DI GENOVA NELLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO PROMOSSO DALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOCCIOFILA CAVESE DINNANZI IL T.A.R. DELLA LIGURIA PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NUM. 340 DEL 27/04/2019. ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG: Z8B2881D17.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3721"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE A SEGUITO EMERGENZA CORONAVIRUS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3722"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE - MARZO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3723"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rettifica per mero errore materiale della Determina Dirigenziale n.173 del 27/02/2019 “APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019“</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3724"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI D'OPERA IN DOTAZIONE AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE ALLA DITTA MAGGI GREGORIO SAS DI MAGGI NICOLA &amp; C. DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021 . APPROVAZIONE O.D.A.N.1217464.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3725"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SEPPELLIMENTO SALMA B.I. - RESIDENTE A RAPALLO CON SPESA RIMBORSATA DAL COMUNE DI RESIDENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3726"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO SISTEMA DI REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO IN VIA MOGGIA ALL'INGRESSO DEL CASELLO AUTOSTRADALE – PRESA D'ATTO VALORE DI STIMA AI SOLI FINI FISCALI DI PORZIONE DI TERRENO FGL. 1 MAPP. 1647</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3727"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>Allestimento urgente di una regia audio per videoconferenze per collegamenti a distanza  ad evitare assembramenti di persone come previsto dalla  ordinanza regionale n. 1  in data 23 febbraio 2020 (contrasto al COVID-19).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3728"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE TEMPORANEA PER L'ANNO 2020.PERIODO APRILE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3729"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI D'OPERA IN DOTAZIONE AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGI GREGORIO SAS DI MAGGI NICOLA &amp; C.PERIODO APRILE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3730"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.300 BLOCCHI DI PREAVVISI CON BOLLETTINI CCP PERSONALIZZATI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ,APPROVAZIONE O.D.A. N.5431454 ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3731"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE SICR@WEB - TRATTATIVA DIRETTA  TRAMITE IL PORTALE CONSIP/MEPA SOCIETA' C E C SISTEMI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3732"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>accertamento ed impegno diritti  n. 35 CIE periodo dal 16 al 29 febbraio 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3733"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>diritti n. 16 CIE periodo dal 01 marzo al 15 marzo 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3734"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>accertamento  ed impegno diritti n.69 CIE periodo dal 1 al 15 febbraio 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3735"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO URGENTE DI GUANTI IN NITRILE A SEGUITO DELLE DISPOSIZIONI PER INFEZIONI DA COVID-19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3736"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno dei diritti CIE periodo dal 16 al 31 gennaio 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3737"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per fornitura e messa a dimora di piante presso i giardini di Cavi  Arenelle in sostituzione di altre da abbattere e messa in sicurezza piante di Via XXIV Aprile. Approvazione perizia, aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3738"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di apertura e chiusura cancelli di accesso al cimitero capoluogo 2020. Integrazione impegno di spesa relativo a marzo 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3739"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI N.1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI TECNICI TERRITORIALI - U.O. LL.PP. PER NUM. 2 TRIMESTRI DELL'ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3740"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto carburante Settore Servizi Tecnici Territoriali  relativo al mese di marzo 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3741"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di potatura piante varie territorio comunale 2020. Approvazione del quadro economico a consuntivo e determinazione del compenso incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3742"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione procedura negoziata per l'appalto di servizi relativo alla manutenzione aree verdi comunali 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3743"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DELLE PARTITE DI GIRO E SERVIZI CONTO TERZI PER IL PAGAMENTO DELLE SOMME RELATIVE AI SERVIZI  ESSENZIALI  DELL'ENTE ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3744"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento delle somme dovute a titolo di rimborso spese relative al danneggiamento di guard rail in Via Colombo a seguito di sinistro del 25/11/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3745"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI MASSIMA PER SPESE DA SOSTENERSI A MEZZO CASSA ECONOMALE MESE DI APRILE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3746"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER BORSE DI STUDIO LEGGE REGIONALE N.15/2006, ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3747"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVO ALL'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO PER BORSE DI STUDIO LEGGE REGIONALE N.15/2006 ART.15 - INTERVENTI VOLTI ALL'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3748"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE DIVERSE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEI MESI DI GENNAIO/MARZO 2020 AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER EFFETTUAZIONE DELLE SPESE IN CONTANTI A MEZZO CASSA ECONOMALE- IMPORTO €.617,76</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3749"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE  AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL R.U.P. PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO A TERZI DEI SERVIZI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3750"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento delle somme dovute a titolo di rimborso spese relative al danneggiamento di dissuasori in Piazza Podestà a seguito di sinistro del 02/11/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3751"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (CONSORZIO INTERCOMUNALE RIO MARSIGLIA) - IMPEGNO DI SPESA MESI DI MARZO E APRILE 2020 - COD. CIG:8197311B06.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3752"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONSEGNA KIT MONOUSO RELATIVI ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 A SOGGETTI IN PERMANENZA DOMICILIARE FIDUCIARIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SUPERECO S.R.L. DI CASSINO (FR) - COD. CIG: Z852CA6763.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3753"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento di strade urbane ed extraurbane, di aree pubbliche e di siti di competenza comunale – anno 2020. Assunzione impegno di spesa secondo bimestre.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3754"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA F.O.U. (FRAZIONE ORGANICA UMIDA - RIF. COD. 20.01.08) PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER IL COMUNE DI LAVAGNA - FERRANIA ECOLOGIA S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA MESE DI MARZO 2020 - COD. CIG.: 70708970CC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3755"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALL'AVV. ARDO ARZENI PER DIFESA ED ASSISTENZA IN GIUDIZIO IN NOME E PER CONTO DELL’ENTE AVVERSO IL RICORSO PROMOSSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DALLA SOC. F. S.R.L. PER L'ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO N. PROT.30706 (PRATICA 6182 PROT. ORIG.8166 DEL 14/3/16) ADOTTATO IN DATA 07/10/2019 DAL COMUNE DI LAVAGNA, DELLA DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI LAVAGNA N. 76 DEL 16/05/2019 NONCHE' DI ALTRI ATTI CONNESSI. CIG: ZE52CA476A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3756"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E DELLE FRAZIONI RECUPERABILI IN MANIERA DIFFERENZIATA AGLI IMPIANTI DI RECUPERO/SMALTIMENTO, PER IL TERRITORIO DEL COMUNE DI LAVAGNA FINO AL 31/12/2020 - CONTRATTO REP. 5905/2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA MESI MARZO-APRILE 2020 - COD. CIG DERIVATO: 709341680E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3757"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A MAGGIOLI S.P.A. DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3758"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE MESE DI APRILE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3759"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALI - APRILE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3760"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE TEMPORANEA PER L'ANNO 2020.PERIODO MAGGIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3761"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI D'OPERA IN DOTAZIONE AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGI GREGORIO SAS DI MAGGI NICOLA &amp; C. PROROGA DI 6 MESI (DET,730 DEL 08/11/2016). PERIODO MAGGIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3762"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE WEBINAR IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3763"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO ESTIVO IN ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE E PULIZIA DELLE SPIAGGE LIBERE DURANTE LA STAGIONE BALNEARE 2020. APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3764"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE – APPROVAZIONE SPESA APRILE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3765"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMMA INCASSATA A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNO DEL VEICOLO FIAT PUNTO TARGATO AY220AK IN DOTAZIONE AL COMANDO P.M. DI LAVAGNA A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE DEL 20/08/2019 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA CON AFFIDAMENTO DELLA RIPARAZIONE ALL'OFFICINA MAGGI DI SESTRI LEVANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3766"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE ALL'AVV. SILVIA MORINI A SEGUITO DELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL COMUNE DI LAVAGNA QUALE PARTE OFFESA PER L'IMPUGNAZIONE IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 2349/2019 EMESSA DAL TRIBUNALE COLLEGIALE DI GENOVA IN DATA 07/06/2019. ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3767"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN LOTTO DI LOCULI NEL CIMITERO DI SANTA GIULIA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3768"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALL' ING. DELBUONO ENZA  PER LA REVISIONE DEL REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3769"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto di n. 2 pannelli divisori parafiato antivirali da destinare agli uffici URP. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3770"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>Buoni spesa comunali per emergenza Coronavirus - Misure urgenti di solidarietà: impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4 - Settore Servizi Generali e Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3771"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPASCIMENTO LITORALE MEDIANTE PRELEVAMENTO MATERIALE DALLA BARRA DEL FIUME ENTELLA E MEDIANTE REIMMISSIONE, NELLE CELLE SOTTOSTANTI, DEL MATERIALE LAPIDEO ACCUMULATO DALLE MAREGGIATE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3772"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE A SEGUITO EMERGENZA CORONAVIRUS. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3773"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE – APPROVAZIONE SPESA APRILE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3774"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO GIOVANE RAGAZZA PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE DELLA SPESA MESE DI APRILE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3775"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TUTE IN TYVEK MONOUSO  PER OPERATORI DI P.M. A SEGUITO DELLE DISPOSIZIONI PER INFEZIONI DA COVID-19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3776"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto gel igienizzante per servizi ed uffici comunali da destinare al  personale dipendente a seguito disposizioni per infezioni da COVID 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3777"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA PER AFFIDO FORNITURA AUSILIO SCOLASTICO PER ALUNNO DISABILE A  DITTA OTTO BOCK - COD.CIG.Z972B263CC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3778"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrattare per acquisto, mediante ordine diretto sul MEPA, del modulo Software J-Demos per gestione ServiziDemografici – Ditta C &amp; C SISTEMI DEL GRUPPO MAGGIOLI S.p.a. -Assunzione impegno di spesa - CIG:Z962CB4893</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3779"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI GIOVANE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER IL MESE DI APRILE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3780"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER IL MESE DI APRILE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3781"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER IL MESE DI APRILE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3782"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE  ASSEGNAZIONE ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL R.U.P. PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4 - Settore Servizi Generali e Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3783"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 – L.R. N.15/2006 ART.12 COMMA 1 LETTERA c) LIBRI DI TESTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3784"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA, FINO AL 31/05/2020, DELL'INCARICO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER IL SERVIZIO UFFICIO DEMANIO MARITTIMO AL GEOM. CRISTIANO PUGNO - COD. CIG: Z6829EA0A8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3785"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN LOTTO DI OCULI PRESSO IL CIMITERO DI SANTA GIULIA. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE IN C.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3786"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione procedura di gara e impegno di spesa per appalto dei lavori di ripascimento litorale mediante prelevamento materiale dalla barra del Fiume Entella e mediante riemmissione, nelle celle sottostanti, del materiale lapideo accumulato dalle mareggiate</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3787"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO ALL' ATTIVITA' DI R.U.P. RELATIVAMENTE AL SERVIZIO AMBIENTE ALL. ING. D.E. .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3788"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI UN NUOVO CAPITOLATO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3789"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA  PER L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI UNA STAZIONE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI SUL SUOLO PUBBLICO DI PIAZZA MILANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3790"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DELLE SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3791"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STAGIONALI DI RIPASCIMENTO DEGLI ARENILI ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLE SPESE DI ISTRUTTORIA RELATIVE AL RILASCIO DEL PARERE PREVENTIVO DA PARTE DI ARPAL E CONTESTUALE ACCERTAMENTO PER RIMBORSO DELLE SPESE - COD. CIG: ZA62CC5D75.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3792"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto carburante Settore Servizi Tecnici Territoriali  relativo al mese di aprile 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3793"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per fornitura e posa in opera di binari appendiquadri presso il locale comunale ex colonia Cogne di Cavi Borgo. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3794"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di ripristino pavimento danneggiato per caduta pianta e rimozione fioriera presso i giardini di Cavi Arenelle. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3795"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO ESTIVO IN ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE E PULIZIA DELLE SPIAGGE LIBERE DURANTE LA STAGIONE BALNEARE 2020 - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO A SEGUITO DI R.D.O. SU MEPA NUM. 2551996 ALLA AL.MAR COOPERATIVA SOCIALE A R.L. DI GENOVA - CODICE CIG. 82460106B7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3796"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di messa in sicurezza e difesa del litorale di Lavagna-Cavi nel tratto compreso tra Piazza Milano ed il pennello del Cigno a seguito dei danni causati dalla mareggiata del 29-30 ottobre 2018. Determina a contrarre ed affidamento dell'incarico professionale relativo alla progettazione definitiva.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3797"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DIADE MADRE/BAMBINA IN STATO DI DISAGIO IN COMUNITÀ  ALLOGGIO – PERIODO DAL 5 MARZO AL 31 DICEMBRE 2020 – APPROVAZIONE SPESA MESE DI APRILE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3798"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE SPESA APRILE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3799"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DIRETTO A MAGGIOLI S.P.A.PERIODO 21/05/2020-21/06/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3800"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME A SEGUITO DI COMUNICATA RINUNCIA AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA-  CODICE UTENTE N. 10342</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3801"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI SUPPORTO LEGALE – AMMINISTRATIVO AL DIRIGENTE PER LE  ATTIVITA' E GLI ATTI DI GESTIONE DEL PERSONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3802"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DELLE PARTITE DI GIRO E SERVIZI CONTO TERZI PER IL PAGAMENTO DELLE SOMME RELATIVE AI SERVIZI  ESSENZIALI  DELL'ENTE ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3803"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO  DELLE ENTRATE DERIVANTI  DAL PIANO TARIFFARIO DEI SERVIZI CIMITERIALI RELATIVE AL PERIODO 1° GENNAIO - 31 MARZO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3804"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ONERE INTEGRAZIONE RETTA UTENTE INSERITA PRESSO RESIDENZA PROTETTA VILLA SORRISO DI RAPALLO PERIODO 2° TRIMESTRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3805"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER PER STAMPANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3806"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIRIGENTE PER L'ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3807"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa per acquisto sistema integrato composto da webcam con microfono / casse per pc per svolgere videoconferenze di gruppo e  corsi online durante l'emergenza sanitaria COVID 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3808"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI MASSIMA PER SPESE DA SOSTENERSI A MEZZO CASSA ECONOMALE MESE DI MAGGIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3809"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE PERIODO GIUGNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3810"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E POSA DI SEGNALETICA STRADALE TEMPORANEA PER L'ANNO 2020. PERIODO GIUGNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3811"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI D'OPERA IN DOTAZIONE AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE.AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGI GREGORIO SAS DI MAGGI NICOLA &amp; C. PERIODO GIUGNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3812"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO PER IL SERVIZIO ACQUIRING PAGOBANCOMAT - INSTALLAZIONE DELL'APPARECCHIATURA POS ( POINT OF SALES) PRESSO IL  COMANDO POLIZIA MUNICIPALE PER IL PAGAMENTO DELLE  VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DEL C.D.S. O ALTRE VIOLAZIONI DIVERSE DAL C.D.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3813"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto guanti monouso da destinare al  personale dipendente a seguito disposizioni per infezioni da COVID 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3814"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>accertamento ed impegno diritti n. 1 CIE periodo dal 16 al 31 marzo 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3815"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA A VERSAMENTO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA, SANZIONI AMMINISTRATIVE E PROVENTI CONDONO EDILIZIO. GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3816"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>Completamento dei lavori di ricostruzione e riequilibrio del litorale nel tratto compreso tra Piazza Milano ed il pennello del Cigno. Impegno di spesa contributo ANAC per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3817"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E DELLE FRAZIONI RECUPERABILI IN MANIERA DIFFERENZIATA AGLI IMPIANTI DI RECUPERO/SMALTIMENTO, PER IL TERRITORIO DEL COMUNE DI LAVAGNA FINO AL 31/12/2020 - CONTRATTO REP. 5905/2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA MESE DI MAGGIO 2020 - COD. CIG DERIVATO: 709341680E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3818"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI SPECIALI - DITTA ECO ERIDANIA S.P.A. DI ARENZANO (GE) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG: ZFA2C52C3A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3819"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI AD USO DEI SERVIZI TECNICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI MESI DI MAGGIO- GIUGNO 2020 AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA M.E.C.I. S.R.L. - SESTRI LEVANTE (GE)   CIG : ZB62CDEEDC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3820"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO ESTIVO IN ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE E PULIZIA DELLE SPIAGGE LIBERE DURANTE LA STAGIONE BALNEARE 2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA MESE DI MAGGIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3821"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA AREA EMARGINAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE SPESA APRILE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3822"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA AREA HK ANNO 2020 - APPROVAZIONE SPESA MESE APRILE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3823"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME A SEGUITO DI COMUNICATA RINUNCIA AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - CODICE UTENTE 10424</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3824"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME A SEGUITO DI COMUNICATA RINUNCIA AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - CODICE UTENTE N. 10425</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3825"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME A SEGUITO DI COMUNICATA RINUNCIA AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA- CODICE UTENTE 10283.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3826"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per costruzione di n. 3 sportelli per il locale tecnico della fontana presso i giardini di Cavi Arenelle. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3827"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso spese sostenute dallo staff del Sindaco per trasferta Ministero dei trasporti - Roma - in data 24/10/2019 per Bandiera Blu.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3828"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione proroga comando parziale  e successivo trasferimento al Comune di Chiavari per mobilità volontaria della dipendente Patrizia Cau.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3829"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RICOVERO E MANTENIMENTO DEI  CANI CUSTODITI NEL CANILE DI RAPALLO  DALLA ASSOCIAZIONE “LEGA AMICI DEGLI ANIMALI  RAPALLO ONLUS”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3830"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ENTI ON LINE PER UFFICI RAGIONERIA/TRIBUTI ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3831"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE  A TRE VELI TIPO II CONFORMI A UNI 14683 PER UFFICI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3832"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura di valore inferiore ai 5.000 euro per l'affidamento dei lavori da eseguirsi presso la fontana di Cavi Arenellenel rispetto dell'art.36 c. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016  CIG ZB22CF3B24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3833"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MASCHERINE FFP2 KN95 SENZA VALVOLA CONFORMI A UNI 149  PER COMUNE DI LAVAGNA MEDIANTE ODA AVVIATO SUL PORTALE DI ACQUISTI IN RETE PA CONSIP/MEPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3834"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA EMARGINAZIONE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3835"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI VETERINARIE IN CONVENZIONE SU ANIMALI RANDAGI, FERITI O MALATI, RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 –FOLLE VENIER . CIG. Z952CF1007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3836"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO RELATIVO ALLE SPESE DI STAMPA DI N.26 BLOCCHI DI BUONI SPESA COMUNALI PER L'EMERGENZA CORONAVIRUS - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3837"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di apertura e chiusura cancelli di accesso al cimitero capoluogo 2020. Integrazione impegno di spesa relativo a maggio 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3838"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura di valore inferiore ai 5.000 euro per l'affidamento dei lavori di sistemazione delle rete delle acque bianche in adiacenza alla fontana di Piazza Europa nel rispetto dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - CIG: Z382CEFECE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3839"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI VETERINARIE IN CONVENZIONE SU ANIMALI RANDAGI, FERITI O MALATI, RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 – AMBULATORIO LEVANTE. CIG. Z7B2CF0DEC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3840"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto di n. 6 pannelli divisori parafiato antivirali da destinare agli uffici comunali. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3841"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto carburante Settore Servizi Tecnici Territoriali  relativo al mese di maggio 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3842"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI VETERINARIE IN CONVENZIONE SU ANIMALI RANDAGI, FERITI O MALATI, RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 – STUDIO VETERINARIO PAGELLA - CIG. ZC02CF0FDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3843"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3844"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per fornitura di materiale edile per l’anno 2020 per effettuare lavori di manutenzione ordinaria in amministrazione diretta su beni di proprietà dell’ente. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3845"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  INCARICO ALL' AVVOCATO L.C. PER  ASSISTENZA E SUPPORTO AL R.U.P. AL FINE DELLA DEFINIZIONE DI PRATICA SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE N. 2/2019 – INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICIO PRODUTTIVO IN PORTO TURISTICO. CIG : ZED2BE76DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3846"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALORE INFERIORE AI 5.000,00 EURO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL CAVO PER DORSALE FIBRA OTTICA NEL RISPETTO DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3847"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME A SEGUITO DI COMUNICATA RINUNCIA AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - UTENTE CODICE 10400</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3848"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SEPPELLIMENTO SALMA B.G. - RESIDENTE A PALERMO CON SPESA RIMBORSATA DAL COMUNE DI RESIDENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3849"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE.AFFIDAMENTO DIRETTOA MAGGIOLI S.P.A. PERIODO 21/06/2020-21/07/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3850"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME A SEGUITO DI COMUNICATA RINUNCIA AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA . CODICE UTENTE 10379</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3851"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE - APRILE MAGGIO GIUGNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3852"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO MARZO/MAGGIO 2020 ALLA SI.RA A.GIORGIA - GIUSTA LA DELIBERAZIONE N.52 DEL 24 APILE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3853"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO AL SIGNOR S.LUIGI - GIUSTA LA DELIBERAZIONE N. 52 DEL 24 APRILE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3854"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME A SEGUITO DI COMUNICATA RINUNCIA AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - CODICE UTENTE 10413</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3855"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO MESI DI MARZO,APRILE E MAGGIO 2020 ALLA SIGNORA O.F. - GIUSTA LA DELIBERA DI GIUNTA N. 52 DEL24 APRILE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3856"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO MESI DI MARZO E APRILE 2020 ALLA SIGNORA P.ELEONORA- GIUSTA LA DELIBERAZIONE N.52 DEL 24 APRILE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3857"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO AL SIGNOR B.DANIELE PER I MESI DI MARZO APRILE E MAGGIO 2020, GIUSTA LA DELIBERAZIONE N. 52 DEL 24 APRILE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3858"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2020 ALLA SIGNORA T.E. - GIUSTA LA DELIBERA DI GIUNTA N. 52 DEL 24 APRILE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3859"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL MESE DI MARZO ALLA SIGNORA A.PATRIZIA - GIUSTA LA DELIBERA DI GIUNTA N. 52 DEL 24 APRILE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3860"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO ALLA SIGNORA G.SARA - GIUSTA LA DELIBERA DI GIUNTA N. 52 DEL 24 APRILE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3861"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2020 ALLA SIGNORA R.ELISA - GIUSTA LA DELIBERAZIONE N. 52 DEL 24 APRILE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3862"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2020 AL SIGNOR F.MATTEO - GIUSTA LA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 52 DEL 24 APRILE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3863"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2020 ALLA SIGNORA S.CRISTINA - GIUSTA LA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.52 DEL 24 APRILE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3864"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO RELATIVE AL MESE DI MARZO 2020 ALLA SIG.RA D.FRANCESCA - GIUSTA LA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.52 DEL 24 APRILE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3865"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO MARZO, APRILE E MAGGIO 2020 AL SIGNOR R.SIMONE - GIUSTA LA DELIBERA DI GIUNTA N.52 DEL 24 APRILE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3866"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2020, ALLA SIG.RA B. MICHELA - GIUSTA LA DELIBERA DI GIUNTA N. 52 DEL 24 APRILE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3867"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME A SEGUITO DI COMUNICATA RINUNCIA AL SERVIZIO MENSA - ALUNNO COD. 10442</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3868"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO MESI MARZO, APRILE E MAGGIO 2020 AL SIGNOR G. fRANCESCO - GIUSTA LA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALEN. 52 DEL 24 APRILE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3869"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2020 ALLA SIGNORA B.BENEDETTA - GIUSTA LA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.52 DEL 24 APRILE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3870"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2020 ALLA SIGNORA D.LAURA -GIUSTA LA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 52 DEL 24 APRILE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="3877"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME A SEGUITO DI COMUNICATA RINUNCIA AL SERVIZIO MENSA - ALUNNO CODICE 10438</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3878"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2020 ALLA SIG.RA D.ELISA - GIUSTA LA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 52 DEL 24 APRILE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3879"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2020 ALLA SIG.RA G.SIMONA - GIUSTA LA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 52 DEL 24 APRILE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3880"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2020 ALLA SIGNORA Z.EMANUELA - GIUSTA LA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.52 DEL 24 APRILE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3881"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS.50/2016, PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS 81/2008 E S.M.I. DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE -  PERIODO GENNAIO 2020 – SETTEMBRE 2020 – CIG: Z4A2CFC6C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3882"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS.50/2016, PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS 81/2008 E S.M.I. E DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER IL PERIODO GENNAIO 2020 - SETTEMBRE 2020. CIG: Z242CFC750</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3883"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL PREMIO DI PRODUTTIVITÀ RELATIVO ALL’ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3884"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determinazione a contrarre mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016  per l'affidamento dei lavori aggiuntivi di completamento dell'intervento di messa in sicurezza delle opere di difesa in scogliera danneggiate dalla mareggiata dell'ottobre 2018 - approvazione perizia ed affidamento lavori.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3885"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione capitolato e avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse alla procedura negoziata di appalto del servizio di gestione della Biblioteca Civica "Giovanni Serbandini -Bini-"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3886"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di riemissione materiale lapideo per ripascimento litorale nelle celle sottostanti  – interventi di completamento. Determina a contrarre e affidamento lavori.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3887"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI GARA E IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN LOTTO DI LOCULI NEL CIMITERO DI SANTA GIULIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3888"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO ALLA SIG.RA M.SIMONA - GIUSTA LA DELIBERA DI GIUNTA N.52 DEL 24 APRILE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3889"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2020 AL SIGNOR S. SANDRO - GIUSTA LA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.52 DEL 24 APRILE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3890"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2020 AL SIGNOR A.ROBERTO - GIUSTA LA DELIBERA DI GIUNTA N.52 DEL 24 APRILE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3891"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2020 AL SIGNOR S.VALERIANO - GIUSTA LA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 52 DEL 24 APRILE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3892"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2020 ALLA SIGNORA C.SABRINA - GIUSTA LA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.52 DEL 24 APRILE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3893"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2020 ALLA SIGNORA S.GRAZIA MARIA - GIUSTA LA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.52 DEL 24 APRILE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3894"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO AL SIGNOR C.DOMENICO - GIUSTA LA DELIBERA DI GIUNTA N.52 DEL 24 APRILE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3895"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ACQUA - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3896"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (CONSORZIO INTERCOMUNALE RIO MARSIGLIA) - IMPEGNO DI SPESA MESE DI MAGGIO 2020 - COD. CIG:8197311B06.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3897"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONSEGNA KIT MONOUSO RELATIVI ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 A SOGGETTI IN PERMANENZA DOMICILIARE FIDUCIARIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO - COD. CIG: Z852CA6763.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3898"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determinazione a contrarre per l’affidamento dei “servizi integrati per la gestione del nido comunale d’infanzia “L. Lionni”. CIG 8311125D4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4 - Settore Servizi Generali e Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3899"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2020 AL SIGNOR D.DAVIDE - GIUSTA LA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.52 DEL 24 APRILE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3900"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ANN0 2020 ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CONVENZIONATE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3901"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO A SIGNOR M.MICHELE - GIUSTA LA DELIBERA DI GIUNTA N.52 DEL 24 APRILE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3902"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI  SPESA PER RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2020 ALLA SIGNORA C.TIZIANA - GIUSTA LA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.52 DEL 24 APRILE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3903"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>procedura per l’affidamento dei “servizi integrati per la gestione del nido comunale d’infanzia “L. Lionni”. CIG 8311125D4E: modifica della determinazione a contrarre n° 412 del 22/5/2020 per presa d'atto di nuova normativa e correzione di errori materiali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4 - Settore Servizi Generali e Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3904"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2020 ALLA SIG.RA P.ANNA RITA - GIUSTA LA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.52 DEL 24 APRILE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3905"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per servizio di pulizia/disinfezione giornaliera delle attrezzature ludiche su spazi e aree pubbliche presenti sul territorio comunale in ottemperanza delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. del 17/05/2020. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3906"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo adesione DEA Demografici associati anno 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3907"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE – APPROVAZIONE SPESA MAGGIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3908"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2020 ALLA SIGNORA R.GIOVANNA PER LA FIGLIA G.F. - GIUSTA LA DELIBERA DI GIUNTA N.52 DEL 24 APRILE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3909"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2020 ALLA SIGNORA H.K. PER IL FIGLIO O.O.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3910"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2020 ALLA SIG.RA  M.SARA - GIUSTA LA DELIBERA N. 52 DEL 24 APRILE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3911"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME A SEGUITO DI COMUNICATA RINUNCIA AL SERVIZIO MENSA AL SIG. S.ALEX - CODICE ALUNNO 10398</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3912"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di costruzione di un lotto di loculi nel cimitero di Cavi – interventi di completamento. Determina a contrarre e affidamento lavori.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3913"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto di pitture e affini per interventi manutentivi su beni di proprietà dell'ente, da eseguirsi in amministrazione diretta. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3914"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO DEL PALAZZO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE SERVIZIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3915"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione modifica dei lavori di ripristino delle opere di difesa in scogliera del litorale Lavagna-Cavi danneggiate dalle mareggiate del 29/30 ottobre 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3916"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONI RETTE ANZIANI RICOVERATI PRESSO OPERE PIE RIUNITE DEVOTO MARINI SIVORI DI LAVAGNA – APPROVAZIONE SPESA PERIODO MAGGIO – LUGLIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3917"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA IN GIUDIZIO ALL' AVV. COBIANCHI C. P  PER CONTROVERSIA GIUDIZIALE DINNANZI IL TRIBUNALE DI GENOVA PROMOSSO DA R.G. - CIG : Z31285D8E8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3918"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE SPESA MAGGIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3919"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA ANZIANO RICOVERATO PRESSO RESIDENZA GESTITA DALLA SOCIETA’ “KOS CARE srl” SEDE DI FAVALE– APPROVAZIONE SPESA PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3920"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA AREA HK ANNO 2020 - APPROVAZIONE SPESA MESE MAGGIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3921"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE – APPROVAZIONE SPESA MAGGIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3922"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO GIOVANE RAGAZZA PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE DELLA SPESA MESE DI MAGGIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3923"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER IL MESE DI MAGGIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3924"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO SISTEMA DI REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO IN VIA MOGGIA ALL'INGRESSO DEL CASELLO AUTOSTRADALE A12 - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE ATTI NOTARILI PER ACQUISIZIONE AREE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3925"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMI RC PATRIMONIALE PERIODO 30/11/2018-30/11/2019 SOC. LLOYD'S- REGISTRAZIONE CREDITO ED EMISSIONE ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3926"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI GIOVANE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER IL MESE DI MAGGIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3927"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DIADE MADRE/BAMBINA IN STATO DI DISAGIO IN COMUNITÀ  ALLOGGIO – PERIODO DAL 5 MARZO AL 31 DICEMBRE 2020 – APPROVAZIONE SPESA MESE DI MAGGIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3928"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCA ANNO 2019 - REGISTRAZIONE CREDITO ED EMISSIONE DI ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3929"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2020 AL SIGNOR R. GIANLUIGI PER LA FIGLIA R.D. - GIUSTA LA DELIBERA N.52 DEL 24 APRILE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3930"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER IL MESE DI MAGGIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3931"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA AREA EMARGINAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE SPESA MAGGIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3932"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMI POLIZZA INFORTUNI DIVERSI PERIODO 31/12/2018-31/12/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3933"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per affidamento alla Ditta HALLEY del  servizio per la gestione della rete internet</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3934"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO HOSTING PER SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI LAVAGNA PORTALE SERVIZI TURISTICI ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3935"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE DUE VOLTE DALLE ONORANZE FUNEBRI RAFFO PER LA TUMULAZIONE DELLA SALMA DI M.M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3936"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DEI SERVIZI STRUMENTALI PER LA FRUIZIONE DELLE SPIAGGE LIBERE COMUNALI FINO AL 30/09/2020 (LIDO 1, LIDO 4, LIDO 12, LIDO 17) - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3937"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TRASP.SCOLASTICO MESE DI MARZO 2020 AL SIGNOR T.ALBERTO PER LA FIGLIA T.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3938"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E POSA DI SEGNALETICA STRADALE TEMPORANEA PER L'ANNO 2020. PERIODO LUGLIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3939"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE PERIODO LUGLIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3940"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI D'OPRA IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE .AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGI NICOLA &amp; C. DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021. APPROVAZIONE O.D.A. N. 1217464.PERIODO LUGLIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3941"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2020 ALLA SIG.RA C.V.VERONICA M PER IL FIGLIO J.C.J.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3942"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMMA DI DENARO PAGATA PER  ESTINGURE VERBALE REG. N. 3622-45/2020 RELATIVA A VIOLAZIONI EMERGENZA COVID-19 , ERRONEAMENTE VERSATA SUL C.C.P.  INTESTATO AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3943"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - CODICE ALUNNO 10279</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3944"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DIRETTO A MAGGIOLI SPA.PERIODO 21/07/2020-21/08/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3945"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2020 ALLA SIGNORA U.SILVIA PER I FIGLI B.D. E B.M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3946"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2020 AL SIGNOR R.MARINO PER IL FIGLIO R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3947"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - COD. ALUNNO 10389.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3948"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI ACCESSI ALLE SPIAGGE LIBERE E INSTALLAZIONE CARTELLONISTICA (COVID-19) SUL LITORALE DI LAVAGNA. CIG: Z152D327F7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3949"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per riparazione di n. 2 pannelli per affissioni siti in Piazza Vittorio Veneto lato mare. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3950"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COSTRUZIONE DI  CARTELLONISTICA DA APPORRE PRESSO LE SPIAGGE LIBERE IN PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - COD. CIG: Z102D3306C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3951"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi della palestra e centrale termica della scuola media Don Gnocchi – determina impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3952"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E DELLE FRAZIONI RECUPERABILI IN MANIERA DIFFERENZIATA AGLI IMPIANTI DI RECUPERO/SMALTIMENTO, PER IL TERRITORIO DEL COMUNE DI LAVAGNA FINO AL 31/12/2020 - CONTRATTO REP. 5905/2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA MESE DI GIUGNO  2020 - COD. CIG DERIVATO: 709341680E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3953"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento di strade urbane ed extraurbane, di aree pubbliche e di siti di competenza comunale – anno 2020. Assunzione impegno di spesa terzo bimestre.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3954"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL' UFFICIO SUAP  SINO AL 31/12/2020 - CIG : ZB12D37745</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3955"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di ripristino delle opere di difesa in scogliera del litorale Lavagna - Cavi nel tratto compreso tra Piazza Milano ed il pennello del Cigno a seguito dei danni causati dalla mareggiata del 29-30 ottobre. Ammissibilità del certificato di regolare esecuzione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3956"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per sostituzione attrezzatura ludica danneggiata e ripristino tratti pavimentazione antitrauma deteriorata presso aree ludiche di Corso Buenos Ayres e Piazza Durand De La Penne. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3957"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di pulizia canali di scolo acque bianche sottostanti la Via Aurelia. Approvazione progetto, aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3958"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER COSTRUZIONE TELAIO IN ACCIAIO DI SOSTEGNO DELLA SCRITTA IN ARDESIA DA POSIZIONARSI ALL'INTERNO DELL'AIUOLA DELLA NUOVA ROTATORIA DI VIA MOGGIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3959"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE PAGAMENTO QUOTA CAPITALE PER L' ANNO 2020 IN ADESIONE ACCORDO QUADRO ABI/ANCI/UPI DEL 6.4.2020  MUTUI ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO : RAPPORTI N. 2552600 - 2981600 - 4035100</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3960"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3961"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  MARZO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3962"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  APRILE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3963"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLO STAFF DEL SINDACO PER PARTECIPAZIONE BIT – FIERA DI MILANO 10-11 FEBBRAIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3964"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO ALLA SIGNORA P.MANUELA PER I FIGLI G.L. E G.A. - GIUSTA LA DELIBERA DI GIUNTA N. 52/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3965"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TRASP. SCOLASTICO MESE DI MARZO 2020 ALLA SIGNORA B.MARIA ELENA PER LA FIGLIA P.B.A. - GIUSTA LA DELIBERA N. 52/2020 DEL 24/4/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3966"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2020 AL SIGNOR D.MARCO PER LA FIGLIA D.N. - GIUSTA LA DELIBERA N. 52 DEL 24/04/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3967"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE PAGAMENTO QUOTA CAPITALE PER L'ANNO 2020 IN ADESIONE ACCORDO QUADRO ABI/ANCI/UPI DEL 6 APRILE 2020 MUTUI INTESA SANPAOLO SPA - RAPPORTO N.201998 00 - N.202118 00 00 - N. 300884 00 00 - N. 201995 00 00 - N.300951 00 00 - N. 201491 00 00 - N.300870 00 00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3968"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL DIRITTO DI USO DELLE SALE COMUNALI PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI - MAGGIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3969"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2020 ALLA SIGNORA G.DESIREE T. PER IL FIGLIO M.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3970"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2020 ALLA SIGNORA C.MARILINA PER LA FIGLIA M.M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3971"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO MESI DI MARZO E APRILE 2020 AL SIGNOR T.ANTONIO PER I FIGLI T.C. E T.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3972"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 202O ALLA SIG.RA I.GIORGIA PER I FIGLIO B.P.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3973"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA EMARGINAZIONE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO–  PERIODO GIUGNO – SETTEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3974"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALLA SIGNORA M.MONICA PER IL FIGLIO COD.10429</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3975"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO MENSA SCOLASTICA AL SIGNOR S.BRUNO PER LA FIGLIA COD. 10281</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3976"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESE PER FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURA IN USO AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI – PERIODO GIUGNO - SETTEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3977"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE E ASSISTENTE SOCIALE DI AMBITO DEI COMUNI FACENTI PARTE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 - APPROVAZIONE SPESAPERIODO  APRILE - GIUGNO 2020  - COD. CIG:  6534970BD5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3978"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI TERRITORIALI DEI COMUNI FACENTI PARTE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 - APPROVAZIONE SPESA PERIODO GIUGNO – AGOSTO 2020  - COD. CIG:  6536821356</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3979"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo per ulteriori mesi tre di  utilizzo di regia audio per videoconferenze per collegamenti a distanza  ad evitare assembramenti di persone come previsto dalla  ordinanza regionale n. 1  in data 23 febbraio 2020 (contrasto al COVID-19)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3980"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto carburante Settore Servizi Tecnici Territoriali  relativo al mese di giugno 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3981"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI MASSIMA PER SPESE DA SOSTENERSI A MEZZO CASSA ECONOMALE MESE DI GIUGNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3982"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE SCUOLABUS IN DOTAZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI A DITTA MAGGI GREGORIO SAS DI MAGGI NICOLA &amp; C. - CODICE CIG. Z8E2BCB2C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3983"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2020 ALLA SIGNORA F. NICOLETTA PER IL FIGLIO B.N.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3984"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ONERE INTEGRAZIONE RETTA UTENTE INSERITA PRESSO A.S.P. OPERE PIE RIUNITE DEVOTO MARINI SIVORI DI LAVAGNA MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3985"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO MENSA SCOLASTICA ALLA SIGNORA L. CRISTINA PER IL FIGLIO COD.10440</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3986"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA MINORI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3987"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2020 ALLA SIGNORA V. ELISA PER IL FIGLIO Z.E. - GIUSTA LA DELIBERA DI GIUNTA N.52 DEL 24 APRILE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3988"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO MENSA SCOLASTICA ALLA SIGNORA R.GIOVANNA PER LA FIGLIA COD.10272</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3989"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO RELATIVO AI MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2020 ALLA SIGNORA T.FRANCESCA PER IL FIGLIO M.M. - GIUSTA LA DELIBERA DI GIUNTA N.52 DEL 24 APRILE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3990"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ONERE INSERIMENTO PERSONA IN STATO DI DISAGIO IN ALLOGGIO PROTETTO – APPROVAZIONE SPESA MAGGIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3991"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ONERE INTEGRAZIONE RETTA UTENTE INSERITA PRESSO RESIDENZA PROTETTA VILLA SORRISO DI RAPALLO PERIODO 3° TRIMESTRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3992"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina commissione giudicatrice e indizione RDO relativi alla procedura negoziata di appalto del servizio di gestione della Biblioteca Civica "Giovanni Serbandini -Bini-"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3993"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE PAGAMENTO QUOTA CAPITALE PER L'ANNO 2020 IN ADESIONE ACCORDO QUADRO ABI/ANCI/UPI DEL 6.4.2020 - MUTUI ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO : RAPPORTI N.2552600 - 2981600 - 4035100  INTEGRAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N.473 DEL 9.6.2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3994"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per l'apertura e la gestione dello sportello di informazione ed accoglienza turistica (IAT) - Anno 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3995"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SAPONE DETERGENTE PER MANI ED ASCIUGAMANI CARTA PIEGATI A "v" PER DISPENSER SERVIZI IGIENICI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3996"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMI RC PATRIMONIALE PERIODO 30/6/2018-30/11/2018 - LLOYD'S OF LONDON</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3997"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE PERSONALIZZATE PER SPEDIZIONI POSTALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3998"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA, FINO AL 31/12/2020, DELL'INCARICO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER IL SERVIZIO UFFICIO DEMANIO MARITTIMO E PATRIMONIO AL GEOM. CRISTIANO PUGNO - COD. CIG: Z6829EA0A8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3999"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto di materiale per interventi manutentivi sugli impianti di irrigazione dei giardini comunali, da eseguirsi in amministrazione diretta. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4000"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI N. 6 PANNELLI DIVISORI PARAFIATO ANTIVIRALI DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4001"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE BLU ANNO 2020 DA APPORRE SULLE SPIAGGE DEL LITORALE LAVAGNESE. CIG:Z472D2FF84</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4002"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PALAZZO COMUNALE APRILE/MAGGIO 2020- OLIVETTI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4003"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ANNUALI ALL'ISTITUTO PER BENI ARTISTICI,CULTURALI,NATURALI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PARER, DOVUTE IN SEGUITO ALL'ACCORDO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI INFORMATICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4004"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di risanamento intonaco tratti muro lungomare Labonia adiacente ferrovia. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4005"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA IN OPERA DI DOCCE AD USO DELLA SPIAGGIA LIBERA DI LAVAGNA. CIG: Z572D55AE5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4006"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determinazione in ordine alla richiesta di liquidazione spese legali da parte di dipendenti comunali.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4007"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determinazione a contrattare per l'affidamento diretto del servizio di esecuzione di carotaggi necessari per il piano di caratterizzazione del materiale di sovralluvionamento alla foce del Fiume Entella per il suo riutilizzo nell'ambito dei lavori di completamento per la messa in sicurezza del litorale Lavagna - Cavi - CUP I63H19000900001  CIG - Z712D38856</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4008"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2020 ALLA SIGNORA N.SARA MICOL PER LA FIGLIA G.T. - GIUSTA LA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.52 DEL 24 APRILE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4009"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI GIOVANE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4010"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4011"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA AREA EMARGINAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE SPESA GIUGNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4012"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI STRUMENTALI PER LA FRUIZIONE DELLE SPIAGGE LIBERE COMUNALI FINO AL 30/09/2020 - AGGIUDICAZIONE LIDO 4 E LIDO 17 E CONTESTUALE PRESA D'ATTO MANCATA AGGIUDICAZIONE LIDO 1 E LIDO 12.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4013"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>'AFFIDAMENTO IN SUB CONCESSIONE DI UN AREA POSTA SU PASSEGGIATA A MARE SINO AL 31/12/2020 (ART. 31 COMMA 11 DEL D.LGS. 50/2016).) - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4014"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per pagamento pedaggi autostradali automezzi di proprietà comunale mese di giugno 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4015"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE INTERVENTO DI NUOVO ALLACCIO A RETE ACQUE BIANCHE IN VIA RIBOLI 47-49.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Rottura Suolo Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4016"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMMA INCASSATA A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNO PER RIPRISTINO SEGNALETICA  IN PIAZZA  TORINO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE  DEL 24/11/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4017"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DIADE MADRE/BAMBINA IN STATO DI DISAGIO IN COMUNITÀ  ALLOGGIO – PERIODO DAL 5 MARZO AL 31 DICEMBRE 2020 – APPROVAZIONE SPESA MESE DI GIUGNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4018"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE SPESA GIUGNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4019"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE – APPROVAZIONE SPESA GIUGNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4020"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA AREA HK ANNO 2020 - APPROVAZIONE SPESA MESE GIUGNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4021"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4022"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE – APPROVAZIONE SPESA GIUGNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4023"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per rimborso  € 40.00 versati  dalla Sig.ra C.M.  per contrassegni sosta non rilasciati.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Contrassegni Sosta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4024"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2020 ALLA SIGNORA M. ANNA PER IL FIGLIO S.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4025"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE – APPROVAZIONE NUOVO PROGETTO E SPESA MESE DI GIUGNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4026"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determinazione a contrattare per l'affidamento del servizio di caratterizzazione ambientale dei sedimenti marini alla foce del fiume entella per l'intervento di messa in sicurezza del litorale Lavagna-Cavi danneggiato dalla mareggiata dell'ottobre 2018 - CUP I63H19000900001 CIG Z482D55E3E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4027"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI NUM. 10 OMBRELLONI DA POSIZIONARE SUL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4028"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA SISMICA PER DEPOSITO PROGETTO COSTRUZIONE NUOVO LOTTO DI LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI SANTA GIULIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4029"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2020 ALLA SIGNORA S. AURORA PER IL FIGLIO S.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4030"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE SPESA PER IL PERIODO 15 – 30 GIUGNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4031"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2020 ALLA SIGNORA L.ELISA PER I FIGLI B.P.,B.P.,B.M.,B.F.,B.L. E B.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4032"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2020 AL SIGNOR C.MARIO PER IL FIGLIO C.D. - GIUSTA LA DELIBERA DI GIUNTA N.52 DEL 24 APRILE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4033"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DELLE PARTITE DI GIRO E SERVIZI CONTO TERZI PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE SU FONDI A GESTIONE VINCOLATA ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4034"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA, FINO AL 31/12/2020, DELL'INCARICO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER I SERVIZI AMBIENTE E LL.PP. UFFICIO MANUTENZIONE ALL'ING. ENZA DELBUONO  - COD. CIG: Z472D6022A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4035"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto n. 16 espositori informativi per esterno da posizionare nei pressi delle più importanti architetture presenti sul territorio cittadino.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4036"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA EMARGINAZIONE – EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4037"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO SERVIZIO HOSTING DEL SITO COMUNE DI LAVAGNA 1/7/ 2020-30/6/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4038"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'INCARICO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL RESPONSABILE U.O. EDILIZA PRIVATA A: ARCH. ENRICO MONTALDO  (CIG. Z8C2A4C730) - GEOM. PAOLO PIETRONAVE (CIG. Z362A4C78A)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4039"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NUM. 340 DEL 27/04/2019 AD OGGETTO "AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN LAVAGNA, LOCALITA' CAVI-BELVEDERE - APPROVAZIONE SCHEMA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E CAPITOLATO D'ONERI", A SEGUITO DI SOTTOSCRIZIONE DI SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI LAVAGNA E L'A.S.D. CAVESE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4040"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVO ALL'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO MIUR A.F. 2020 FONDO ZERO SEI ANNI -  LIGURIA 2019/2020 - ISTITUITO CON L.107/2015 "BUONA SCUOLA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4041"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLONISTICA RELATIVA ALLA BANDIERA BLU ANNO 2020 DA APPORRE SULLE SPIAGGE DEL LITORALE LAVAGNESE - COD. CIG: ZD32D64E23.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4042"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (CONSORZIO INTERCOMUNALE RIO MARSIGLIA) - IMPEGNO DI SPESA MESE DI GIUGNO 2020 - COD. CIG:8197311B06.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4043"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CAVIDOTTO DI ALIMENTAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN CORSO GENOVA A LAVAGNA. CIG: Z692D69C70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4044"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per fornitura e montaggio di nuove ringhiere, in sostituzione di quelle esistenti, a protezione del vano scale dei canali acque bianche lungomare Cavi nei pressi dei bagni Nini/Aldebaran e Astoria. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4045"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ACQUA - PRESA D'ATTO MANCATA RICEZIONE ISTANZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4046"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trasporto e montaggio delle scale di accesso alla spiaggia lungomare Labonia. Consuntivazione attività.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4047"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di pulizia postazioni belvedere lungo la Via Aurelia e parcheggio Piazza Papa Giovanni XXIII. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4048"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO MENSA SCOLASTICA ALLA SIGNORA S.CRISTINA PER LA FIGLIA COD.10428</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4049"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO ALL' ATTIVITA' DI R.U.P. RELATIVAMENTE ALL' UFFICIO URBANISTICA – ARREDO URBANO  AL GEOM. P.P.  CIG: ZEC2C5E0C8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica Vincolo Paesaggistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4050"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA DI REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO IN VIA MOGGIA ALL’INNESTO COL CASELLO AUTOSTRADALE A12 - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4051"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONSEGNA KIT MONOUSO RELATIVI ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 A SOGGETTI IN PERMANENZA DOMICILIARE FIDUCIARIA - ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG: Z852CA6763.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4052"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI SPECIALI - DITTA ECO ERIDANIA S.P.A. DI ARENZANO (GE) - ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG: ZFA2C52C3A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4053"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE E TRASPORTO  CADAVERE  V.F. RECUPERATO IN LAVAGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4054"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4055"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA NOMINATIVO R.U.P. PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA MEDIANTE R.D.O. SU M.E.P.A. PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO  DI INFANZIA COMUNALE "L. LIONNI" PER L'ANNO EDUCATIVO 2020/2021 CODICE CIG 8311125D4E;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4056"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL' UFFICIO SUAP  SINO AL 31/12/2020 - CIG : ZB12D37745</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4057"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determinazione a contrarre  per la concessione della gestione dell’impianto sportivo “Edoardo Riboli” (c.d. Stadio), sulla base degli indirizzi formulati dalla Giunta con deliberazione n. 89,  in data 26/06/2020 (art. 15, comma 6, del D.L. 185/2015)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4058"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI BOE DI SEGNALAZIONE DEI 200 METRI DALLA LINEA DI BATTIGIA - SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO COMUNALE - STAGIONE BALNEARE 2020 - COD. CIG: Z842D74192.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4059"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura materiale relativo all'iniziativa “Lavagna loves family”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4060"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto tappeto componibile e stuoie per animazione estiva.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4061"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RICOVERO E MANTENIMENTO DEI  CANI CUSTODITI NEL CANILE DI GENOVA DALLA ASSOCIAZIONE “ AMICI DEL CANE “.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4062"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di pulizia straordinaria terreni comunali adiacenti scuole Vera Vassalle di Cavi. Aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4063"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI SACCHI PER IMMONDIZIA NECESSARI PER IL SERVIZIO N.U. COMUNALE MEDIANTE R.D.O. SU MEPA NUM. 2593191 - COD. CIG: Z002D6ECF8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4064"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per realizzazione evento “FestivArt – Chiamata alle Arti”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4065"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico all' Avv. B.F. per assumere la difesa del  Comune di Lavagna nel ricorso proposto da P.M. Al Tar Liguriaper l' annullamento degli atti Prot. 12447/2019 – Prot. 8402/2019 -  Prot. 5705/2019 – Prot. 39216/2018  ( Pratica SUAP – Riqualificazione con  sostituzione edilizia di struttura di azienda agricola in località San Benedetto ).         CIG : Z872D6E732</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4066"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2020 AL SIGNOR P. PAOLO PER I FIGLI P.M. E P.L. - GIUSTA LA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 52 DEL 24 APRILE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4067"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME A SEGUITO DI COMUNICATA RINUNCIA AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - CODICE UTENTE 10124</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4068"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO DI CUI ALLA L.R. 15/2006 ART.12 COMMA1 LETTERA C) LIBRI DI TESTO - ALUNNA G.E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4069"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO MENSA SCOLASTICA AL SIGNOR M. ALESSANDRO PER IL FIGLIO COD.N.10416</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4070"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2020 ALLA SIGNORA CHIAPPE MARTA PER LA FIGLIA M.V. - GIUSTA LA DELIBERAZIONE N.52/2020;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4071"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA NUM. 5 STRISCIONI MONOFACCIALI IN PVC MICROFORATO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4072"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO SISTEMI DI CHIUSURA A TENDA PRESSO L'AUDITORIUM CAMPODONICO. CIG: Z0B2D7C4B2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4073"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA PER LA CONCESSIONE DELLE AREE COMUNALI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE   - ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4074"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2020 ALLA SIGNORA B.CARLA PER LA FIGLIA C.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4075"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TRASPORTO SCOLATICO MESE DI MARZO 2020 ALLA SIGNORA i. gIORGIA PER IL FIGLIO B.P. - GIUSTA LA DELIBERA N.52/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4076"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO HOSTING PER IL NUOVO SITO "LAVAGNA TURISMO.IT" AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' ARUBA SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4077"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO DOVUTO PER L'ANNO 2020 ALLA ASL 4 CHIAVARESE PER L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE RELATIVA ALL'UTILIZZO ED AL FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE OSPEDALIERE QUALI OBITORIO - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE SALME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4078"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL SIG. R. D. A. PER LA RETROCESSIONE DEL LOCULO N. 30, FILA 1°, LOTTO SANT'EUGENIO - CIMITERO DI CAVI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4079"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE: LUGLIO - AGOSTO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4080"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA SIG.RA P.F. PER LA RETROCESSIONE DEL LOCULO N. 19, FILA 2°, LOTTO SAN GIUSEPPE - CIMITERO DI CAVI. PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4081"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  MAGGIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4082"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA FONDO PER LE POLITICHE SOCIALI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 (COMUNI DI LAVAGNA E NE) ANNO 2020 – 1° TRANCHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4083"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PERCORSO INTEGRATO DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA PER LA DURATA DI SEI MESI (LUGLIO – DICEMBRE ) DELL'UTENTE M. SAMUELE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4084"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO NUCLEO FAMILIARE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4085"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE WEBINAR IN MATERIA DI LAVORO AGILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4086"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDEAZIONE E REALIZZAZIONE SITO  " LAVAGNATURISMO" -AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' FIRMA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4087"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attività di monitoraggio del rispetto delle normative di contrasto all'epidemia di Covid-19 durante gli eventi dell'estate 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4088"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4089"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI PULIZIA DEL CORTILE DELL'ASILO NIDO IN CORSO GENOVA. CIG: Z162D883E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4090"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricorso in primo grado promosso dalla Porto di Lavagna spa avverso l'accertamento Tarsu n. 1998 del 11/12/2017 Prot.Com. 40423 del 11/12/2017 notificato dal Comune di Lavagna alla società ricorrente in data 20/12/2017 per recupero della tassa rifiuti anno 2012 dovuta per il comparto acqueo adibito a posti barca dell'area portuale affidata in concessione alla società ricorrente - affidamento di incarico legale allo Studio Magnani Marongiu Dominici &amp; Associati con sede in Genova, Via Roma 11/5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4091"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricorso in primo grado promosso dalla Porto di Lavagna spa avverso l'accertamento Tarsu n. 1997 del 11/12/2017 Prot.Com. 40422 del 11/12/2017 notificato dal Comune di Lavagna alla società ricorrente in data 20/12/2017 per recupero della tassa rifiuti anno 2012 dovuta per il comparto terra dell'area portuale affidata in concessione alla società ricorrente - affidamento di incarico legale allo Studio Magnani Marongiu Dominici &amp; Associati con sede in Genova, Via Roma 11/5 Cod. CIG:Z6C2D82183</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4092"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>Realizzazione piattaforma informatica (EB APP) per controllo affluenza spiagge.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4093"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per allestimento fioriere di Piazza Libertà e Piazza Falcone. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4094"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ricorso in primo grado promosso dalla Porto di Lavagna spa avverso l'accertamento Tarsu n. 903 del 23/12/2019 Prot.Com. 38658 del 23/12/2019 notificato dal Comune di Lavagna alla società ricorrente in data 23/12/2019 per recupero della tassa rifiuti anno 2014 dovuta per il comparto terra  dell'area portuale affidata in concessione alla società ricorrente - affidamento di incarico legale allo Studio Magnani Marongiu Dominici &amp; Associati con sede in Genova, Via Roma 11/5 Cod. CIG: Z462D84B3C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4095"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER RICORSO PER REVOCAZIONE PRESSO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE PROMOSSO DALLA PORTO DI LAVAGNA SPA IN DATA 17/4/2020 P.COM. 10124/2020 AVVERSO L'ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DI CTR N. 1516/2017 PER AVVISO DI ACCERTAMENTO N.1/2012 TARSU 2007 SPECCHIO ACQUEO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4096"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE DA AGGIUDICARE AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. Lgs. n. 50/2016 SU MEPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4097"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI PROSPETTI DELL'EDIFICIO EX SEDE DELLA SCUOLA DI SANTA GIULIA A LAVAGNA. CIG: ZEF2D89F06</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4098"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione atti di gara, aggiudicazione dell'appalto e impegno di spesa relativi alla procedura negoziata di appalto del servizio di gestione della Biblioteca Civica "Giovanni Serbandini -Bini-"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4099"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2020 ALLA FONDAZIONE DPC LAVAGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4100"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE – APPROVAZIONE SPESA LUGLIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4101"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FUNEBRE SALMA C.A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4102"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI MASSIMA PER SPESE DA SOSTENERSI A MEZZO CASSA ECONOMALE MESE DI LUGLIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4103"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura dispenser con fotocellula, piantane porta dispenser e gel lavamani igienizzante</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4104"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE – APPROVAZIONE SPESA MESE DI LUGLIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4105"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE – APPROVAZIONE SPESA LUGLIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4106"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FUNEBRE SALMA C.P.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4107"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI AD USO DEI SERVIZI TECNICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI MESI DI LUGLIO - AGOSTO 2020 AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA M.E.C.I. S.R.L. - SESTRI LEVANTE (GE) CIG : ZA12D88905</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4108"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico all' Avv. A.A. per assumere la difesa del  Comune di Lavagna nel ricorso proposto da P.M. avanti il Consiglio di Stato   contro il Comune di Lavagna per la riforma integrale della sentenza TAR Liguria n. 131/2019 – dell' ingiunzione di demolizione n. 1735/1992 e del diniego di condono edilizio 19781/1992.CIG Z212D891A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4109"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per servizio di decespugliamento e sfalcio bordi strade comunali 2020. Approvazione progetto, aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4110"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DELLE PARTITE DI GIRO E SERVIZI CONTO TERZI PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE URGENTI  AUTORIZZATE DALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4111"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA AREA EMARGINAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE SPESA LUGLIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4112"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA AREA HK ANNO 2020 - APPROVAZIONE SPESA MESE LUGLIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4113"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4114"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA BILANCIO 2020 PER PAGAMENTO COMPETENZE AGGIO A CONCESSIONARIO I.C.A. PER RISCOSSIONE TOSAP, ICP, DPA E TARIG. CIG PADRE 70499044D2 CIG DERIVATO 71246230E5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4115"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEL LITORALE COMUNALE NEL CORSO DELL'ESTATE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4116"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DIADE MADRE/BAMBINA IN STATO DI DISAGIO IN COMUNITÀ  ALLOGGIO – PERIODO DAL 5 MARZO AL 31 DICEMBRE 2020 – APPROVAZIONE SPESA MESE DI LUGLIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4117"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER IL MESE DI LUGLIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4118"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2020 ALLA SIGNORA L. SIMONA PER LA FIGLIA P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4119"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE E ASSISTENTE SOCIALE DI AMBITO DEI COMUNI FACENTI PARTE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 - APPROVAZIONE SPESA LUGLIO - SETTEMBRE 2020  - COD. CIG:  6534970BD5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4120"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER IL MESE DI LUGLIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4121"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2020 AL SIGNOR D.DAVIDE PER IL FIGLIO D.MATTIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4122"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ANNO 2020 A SEGUITO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP: APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 30 - LOTTO 4' PER IL NOLEGGIO DI DUE MULTIFUNZIONI D-COPIA 5000-MF COLLOCATE AL PT E TERZO PIANO DEL PALAZZO COMUNALE. CIG 73101720C6, CIG DERIVATO Z762B8360A- OLIVETTI SPA PER UN PERIODO DI 60 MESI A PARTIRE DAL GIORNO 26 MAGGIO 202O.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4123"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI IGIENIZZAZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEL PALAZZO COMUNALE. CIG: ZDD2D95D49</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4124"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per fornitura e montaggio di nuova ringhiera in acciaio inox, in sostituzione di quella esistente, a protezione del vano scale del canale acque bianche lungomare Cavi nei pressi dei bagni Milano. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4125"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4126"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINANZIONE ACCERTAMENTI PER  ENTRATE TRIBUTARIE -  BILANCIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4127"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di sostituzione griglia acque bianche in Via Madonna del Camminello. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4128"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA, FINO AL 31/12/2020, DELL'INCARICO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL RESPONSABILE U.O. EDILIZIA PRIVATA A: ARCH. ENRICO MONTALDO  (CIG. Z2B2D948C3) - GEOM. PAOLO PIETRONAVE (CIG. Z572D948DB)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4129"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per costruzione e posa in opera di nuova scala di accesso al canale acque bianche sottostante la Via Aurelia nei pressi dei bagni Nini/Aldebaran. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4130"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI AREA DESTINATA A SPIAGGIA LIBERA ACCESSIBILE AI DISABILI NEL TRATTO COMPRESO TRA I PENNELLI P2 E P3 - COD. CIG: Z862D8FD48.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4131"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA QUOTE ISCRIZIONI CENTRO ESTIVO DIURNO ISOLA BLU ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4132"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA AL CONTRIBUTO 5 PER MILLE ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4133"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti n. 12 CIE periodo dal 01/06/2020 al 15/06/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4134"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE DIVERSE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEI MESI DI APRILE/GIUGNO 2020 AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER EFFETTUAZIONE DELLE SPESE IN CONTANTI A MEZZO CASSA ECONOMALE - IMPORTO €. 640,45</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4135"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4136"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE WEBINAR IN MATERIA EDILIZIA INERENTE “LA LEGGE REGIONALE N. 30 DEL 24 DICEMBRE 2019”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4137"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO” 2014-2020 – ASSE II – INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE – FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) – OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 – AZIONE 10.7.1 - “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, ANCHE PER FACILITARE L'ACCESSIBILITA' DELLE PERSONE CON DISABILITA'”. NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4138"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di apertura e chiusura cancelli di accesso al cimitero capoluogo 2020. Integrazione impegno di spesa relativo a giugno-luglio 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4139"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determinazione a contrarre per l'attuazione dell'iniziativa  "ADOTTA UN AIUOLA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4140"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di spostamento e sistemazione fioriere in Piazza della Libertà e Piazza Vittorio Veneto. Consuntivazione attività.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4141"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCALA DI ACCESSO ALLA SPIAGGIA E DEL FRONTALINO DEL SOLAIO DI COPERTURA DELL'AUTORIMESSA IN PIAZZA MILANO – LUNGOMARE DURAN DE LA PENNE. CIG: ZD02DBAFDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4142"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI SUPPLEMENTARI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA COLOMBO A PERFEZIONAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4143"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E DELLE FRAZIONI RECUPERABILI IN MANIERA DIFFERENZIATA AGLI IMPIANTI DI RECUPERO/SMALTIMENTO, PER IL TERRITORIO DEL COMUNE DI LAVAGNA FINO AL 31/12/2020 - CONTRATTO REP. 5905/2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA MESE DI LUGLIO  2020 - COD. CIG DERIVATO: 709341680E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4144"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per sostituzione pneumatici al motocarro Piaggio Ape targa AE12904 in dotazione agli operai del Servizio Manutenzioni. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4145"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto carburante Settore Servizi Tecnici Territoriali  relativo al mese di luglio 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4146"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO URGENTE  DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO LASTRE IN CEMENTO AMIANTO RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE - COD. CIG: ZB82D9A2BB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4147"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI N.1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI TECNICI TERRITORIALI - U.O. LL.PP. PER ULTERIORI NUM. 2 TRIMESTRI DELL'ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4148"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l’acquisto di minuteria e materiale di consumo per interventi di manutenzione ordinaria in amministrazione diretta su beni di proprietà dell’ente. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4149"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO ESTIVO IN ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE E PULIZIA DELLE SPIAGGE LIBERE DURANTE LA STAGIONE BALNEARE 2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4150"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE SPESA MESE DI LUGLIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4151"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  GIUGNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4152"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DIRETTO A MAGGIOLI SPA.PERIODO 21/07/2020-21/08/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4153"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>accertamento ed impegno diritti n. 6 CIE periodo dal 16 al 31 maggio 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4154"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2020 ALLA SIGNORA I. OKSANA PER I FIGLI I.A. E I.G.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4155"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE PERIODO AGOSTO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4156"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 4  BANDIERE ISTITUZIONALI (BANDIERA ITALIANA, EUROPEA, SPIGHE VERDI, SPIAGGE VERDI) DA ESPORRE  SUL LITORALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4157"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>franchigie da corrispondere alla società assicuratrice a seguito liquidazioni danni RCT/O polizza n.ro F1900008048</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4158"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2020 ALLA SIGNORA R.ELISA PER IL FIGLIO M.G.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4159"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>accertamento ed impegno diritti n. 2 CIE periodo dal 01 al 15 maggio 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4160"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO MENSA SCOLASTICA ALLA SIGNORA C.ROBERTA PER ALUNNO CODICE 10402</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4161"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE TEMPORANEA PER L'ANNO 2000.PERIODO AGOSTO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4162"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI D'OPERA IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE.AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGI NICOLA &amp; C.PERIODO AGOSTO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4163"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2020 AL SIGNOR M. P. GABRIEL PER I FIGLI DANIEL ED ELENA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4164"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>accertamento ed impegno diritti  CIE periodo dal 16 al 30 aprile 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4165"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2020 ALLA SIGNORA M.BARBARA PER IL FIGLIO Z.O.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4166"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALLA SIGNORA C.C.SONIA PER LA FIGLIA - CODICE 10422</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4167"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA RELATIVA ALL'APPALTO PEE L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATIVI PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE “L. LIONNI” DEL COMUNE DI LAVAGNA PERIODO GENNAIO – LUGLIO 2020 . COD. CIG. 67997997A – APPROVAZIONE SPESA PER NIDO ESTIVO MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4168"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>Visite ed escursioni guidate estive 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4169"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE SPESA LUGLIO 2020 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4170"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2020 ALLA SIGNORA D.B. ERICA PER I FIGLI P.S. E P.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4171"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per servizio di movimentazione palchi ed attrezzature varie per le manifestazioni estive 2020. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4172"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO E CANALIZZAZIONE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE IN VIA MAFFI - APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4173"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO PORZIONI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE DETERIORATE SUL TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4174"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di ripristino soletta copertura canale acque bianche sottostante la Bocciofila Cavese. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4175"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina della commissione giudicatrice della procedura mediante R.D.O. su ME.PA. per l'affidamento dei servizi integrati per la gestione dell'Asilo Nido Comunale "L. Lionni" per l'anno educativo 2020/2021 – Cod. CIG: 8311125D4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4 - Settore Servizi Generali e Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4176"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento urgente di rimozione pianta abbattuta presso la pista ciclabile “Gino Bartali”. Consuntivazione attività.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4177"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE MARCHIO “TORTA DEI FIESCHI”: RIMBORSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4178"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA PROROGA DI SEI MESI  (16/12/2020) DELLA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 7 ED INTEGRAZIONE ORDINE DI ACQUISTO PRINCIPALE N. 5019781- Contratto n.888011927965 CIG ORIGINARIO 6930022311 CIG Derivato ZDF27689CF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4179"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PER L'ANNO 2020 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PER I SOFTWARE HALLEY IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4180"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SULLA PIATTAFORMA MePA PER LA FORNITURA DI N. 1 SCANNER DOCUMENTALE PER UFFICIO PROTOCOLLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4181"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA N.1000 CARTONCINI IDENTIFICATIVI DI VIAGGIO PER ALUNNI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4182"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI MARZO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4183"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI FEBBRAIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4184"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE NEXI PAYMENTS S.P.A. RELATIVE AI CANONI PER IL SERVIZIO PAGOBANCOMAT TRAMITE INSTALLAZIONE DEL POS PRESSO IL COMANDO POLIZIA LOCALE PER IL PAGAMENTO DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DEL C.D.S. O ALTRE VIOLAZIONI DIVERSE DAL C.D.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4185"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO GIARDINI TORRE DEL BORGO AL COMITATO ASSISTENZA MALATI TIGULLIO PER SVOLGERVI L'ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI IL GIORNO 28/7/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4186"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per costruzione bacheca porta manifesti per il lungomare Labonia e modifica/spostamento bacheca porta manifesti in Piazza Vittorio Veneto. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4187"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER  ASSISTENZA E SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA DISAMINA DELLA PRATICA URBANISTICA RELATIVA ALL' INTERVENTO EDIFICATORIO IN VIA BACCHINI  - SOGGETTO ATTUATORE D.,  ALL' AVV. M. B. CIG : ZCE2DD6599</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica Vincolo Paesaggistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4188"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO” 2014-2020 – ASSE II – INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE – FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) – OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 – AZIONE 10.7.1 - “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, ANCHE PER FACILITARE L'ACCESSIBILITA' DELLE PERSONE CON DISABILITA'”. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4189"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per affidamento incarico professionale per la redazione di perizia relativa alla verifica piante presso i giardini delle scuole E. Riboli. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4190"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento di strade urbane ed extraurbane, di aree pubbliche e di siti di competenza comunale – anno 2020. Assunzione impegno di spesa quarto bimestre.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4191"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2020 – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA C&amp;C SISTEMI DEL GRUPPO MAGGIOLI – ART. 36 D.LGS. 50/2016  ODA SU MEPA – CONSIP N. 5405174 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 185/ DEL 02/03/2020 CIG: Z472C45D25</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4192"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICOMESE DI MARZO 2020 ALLA SIGNORA L.ELISA PER IL FIGLIO D.CHRISTIAN</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4193"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI APRILE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4194"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI GENNAIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4195"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI MAGGIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4196"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE E MANUTENZIONE FIAT DOBLO' TARGA DN253DL IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI TECNICI TERRITORIALI - IMPIANTI TECNOLOGICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4197"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE SPESA MESE DI AGOSTO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4198"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N.50 CARTELLI MONOFACCIALI "PASSO CARRABILE".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4199"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NELLA CAUSA PROPOSTA DINNANZI AL TRIBUNALE DI GENOVA DA PARTE DEL SIG. B.A. CONTRO IL COMUNE DI LAVAGNA PER OTTENERE LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 342/2019 DEL GIUDICE DI PACE DI CHIAVARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4200"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE – APPROVAZIONE SPESA AGOSTO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4201"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DIADE MADRE/BAMBINA IN STATO DI DISAGIO IN COMUNITÀ  ALLOGGIO – PERIODO DAL 5 MARZO AL 31 DICEMBRE 2020 – APPROVAZIONE SPESA MESE DI AGOSTO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4202"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER IL MESE DI AGOSTO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4203"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONI RETTE ANZIANI RICOVERATI PRESSO OPERE PIE RIUNITE DEVOTO MARINI SIVORI DI LAVAGNA – APPROVAZIONE SPESA PERIODO AGOSTO - OTTOBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4204"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA AREA HK ANNO 2020 - APPROVAZIONE SPESA MESE AGOSTO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4205"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE – APPROVAZIONE SPESA MESE DI AGOSTO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4206"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER IL MESE DI AGOSTO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4207"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI MASSIMA PER SPESE DA SOSTENERSI A MEZZO CASSA ECONOMALE MESE DI AGOSTO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4208"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA ANZIANO RICOVERATO PRESSO RESIDENZA GESTITA DALLA SOCIETA’ “KOS CARE srl” SEDE DI FAVALE– APPROVAZIONE SPESA PERIODO AGOSTO - OTTOBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4209"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA AREA EMARGINAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE SPESA AGOSTO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4210"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE – APPROVAZIONE SPESA AGOSTO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4211"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEGRETERIA TELEFONICA DIGITALE PER IL CENTRALINO DELLA SEDE MUNICIPALE E TONER PER STAMPANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4212"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN COMODATO DI AREA ED EX SCALO MERCI SITI NELLA STAZIONE FFSS DI LAVAGNA - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO E PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO AI FINI DEL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4213"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI D'OPERA IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE.AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGI NICOLA &amp;C. PERIODO SETTEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4214"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di ripristino delle opere di difesa in scogliera del litorale Lavagna - Cavi nel tratto compreso tra Piazza Mialno ed il pennello del Cigno a seguito dei danni causati dalla mareggiata del 29-30 ottobre 2018. Approvazione del quadro economico a consuntivo.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4215"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA PLESSO COMUNALE – COMANDO VIGILI URBANI - AFFIDAMENTO LAVORI A.R. IMPIANTI S.R.L. CIG: ZAE2DF29CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4216"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DELLA SICUREZZA (SAFETY) PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "OMAGGIO ALLA TORTA DEI FIESCHI" PRESSO PIAZZA MARCONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4217"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE DEL NIDO COMUNALE D’INFANZIA “L. LIONNI” - CIG N.8311125D4E -  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4218"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA FIBRA OTTICA  - CIG: Z912DF4255</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4219"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE INTERVENTO DI ESEGUITO IN URGENZA DI RIPARAZIONE TUBAZIONE FOGNATURA IN VIA BORZONE 11.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Rottura Suolo Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4220"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN SUB CONCESSIONE DI UN'AREA POSTA SU PASSEGGIATA A MARE SINO AL 31/12/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4221"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>Pulizia canali di scolo acque bianche sottostanti la Via Aurelia. Approvazione del quadro economico a consuntivo e determinazione del compenso incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4222"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO 21/08/2020-21/09/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4223"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A EFFETTUARE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 e 21 SETTEMBRE 2020.  CORRETTIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4224"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679 – GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR): MODIFICA IMPUTAZIONE IMPEGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4225"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI   DEL 20 E 21/9/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4226"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ONERE INTEGRAZIONE RETTA UTENTE INSERITO PRESSO A.S.P. OPERE PIE RIUNITE DEVOTO MARINI SIVORI DI LAVAGNA MESI DI AGOSTO  SETTEMBRE E OTTOBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4227"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO   ENTRATA    RIMBORSO   RETTE   RICOVERO   ANZIANA    C.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4228"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI GIUGNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4229"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SAPONE DETERGENTE PER MANI ED ASCIUGAMANI CARTA PIEGATI A "V" PER DISPENSER SERVIZI IGIENICI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4230"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTELLINI ED ETICHETTE PER CATALOGAZIONE LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4231"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4232"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4233"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO SETTEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4234"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI GRAVI E/O MOTORI RESIDENTI NEL COMUNE DI LAVAGNA ALL'A.T.I. COSTITUITA DA ATP ESERCIZIO SRL DI CARASCO E CONSORZIO TASSANO SERVIZI TERRITORIALI DI CASARZA LIGURE – APPROVAZIONE SPESA PERIODO AGOSTO – DICEMBRE 2020 – CIG. 652701572A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4235"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E'  POSA IN OPEREA DI SEGNALETICA STRADALE TEMPORANEA . PERIODO SETTEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4236"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SEPPELLIMENTO SALMA D.AM - NON RESIDENTE SENZA FISSA DIMORA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4237"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 e 21 SETTEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4238"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO FINO AL 30 SETTEMBRE 2020 DI  UTILIZZO DI REGIA AUDIO PER VIDEOCONFERENZE PER COLLEGAMENTI A DISTANZA  AD EVITARE ASSEMBRAMENTI DI PERSONE COME PREVISTO DALLA  ORDINANZA REGIONALE N. 1  IN DATA 23 FEBBRAIO 2020 (CONTRASTO AL COVID-19)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4239"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  PER ASSISTENZA TECNICA IN LOCO A CHIAMATA  PER FUNZIONAMENTO REGIA AUDIO/VIDEO, PRESSO LA SALA GIUNTA DEL PALAZZO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4240"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DELLA SICUREZZA (SAFETY) PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "ALBERTO FORTIS IN CONCERTO" PRESSO PIAZZA MARCONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4241"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DEL CENTRO ESTIVO DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI LUGLIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4242"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>Consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 - Impegno di spesa per acquisto manifesti</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4243"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - SPESE POSTALI PER INVIO CARTOLINE AI CITTADINI AIRE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4244"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per realizzazione impianto elettrico di emergenza relativo alla manifestazione “Alberto Fortis in concerto”. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4245"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO TECNICO DA REMOTO ALLA DITTA C&amp;C SISTEMI DEL GRUPPO MAGGIOLI PER ASSEGNAZIONE MASSIVA DI SPECIFICHE RIDUZIONI SULLE CATEGORIE TARI UTENZE NON DOMESTICHE PER APPLICAZIONE DISPOSIZIONI DELLA DELIBERA ARERA N. 158/2020. Affidamento diretto, ai sensi del citato art.36, comma 2, lett. a) e s.m.i. D.Lgs. 50/2016. CODICE CIG: Z7E2E01DBD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4246"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per costruzione e posa di n. 1 rampa finalizzata all'eliminazione delle barriere architettoniche in Piazza della Libertà in prossimità del civ. 29. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4247"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI AGGIUNTIVI VARI AD INTEGRAZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO LOTTO DI LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI SANTA GIULIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4248"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO ALL' ATTIVITA' DI R.U.P. RELATIVAMENTE ALL' UFFICIO AMBIENTE  AL GEOM. P.P.  CIG: Z7F2E04926</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4249"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per abbattimento piante di pino presso i giardini di Piazza Torino e successiva messa a dimora di altre essenze. Approvazione perizia, aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4250"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA SERRAMENTI E PORTE TAGLIAFUOCO EDIFICIO SCOLASTICO E. RIBOLI, DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA CUNEO BRUNO S.N.C. DI SAN COLOMBANO CERTENOLI (GE) CIG: ZDE2DFCFAF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4251"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INSTALLAZIONE DISSUASORI ANTIVOLATILI PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO “TORRE DEL BORGO”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4252"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per realizzazione eventi agosto 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4253"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E DELLE FRAZIONI RECUPERABILI IN MANIERA DIFFERENZIATA AGLI IMPIANTI DI RECUPERO/SMALTIMENTO, PER IL TERRITORIO DEL COMUNE DI LAVAGNA FINO AL 31/12/2020 - CONTRATTO REP. 5905/2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA MESE DI AGOSTO 2020 - COD. CIG DERIVATO: 709341680E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4254"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (CONSORZIO INTERCOMUNALE RIO MARSIGLIA) - IMPEGNO DI SPESA MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2020 - COD. CIG:8197311B06.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4255"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE ASILO NIDO COMUNALE VIA COLOMBO 51 MATRICOLA GE 126/96 CIG: ZD32DFEA22</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4256"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di pulizia idrodinamica e videoispezione di un tratto del canale acque bianche di Via Garibaldi. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4257"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL SECONDO SEMESTRE 2020. CIG:  Z582DFC414</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4258"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico all' Avv. C.L. per assumere la difesa del  Comune di Lavagna nel ricorso proposto da B.S. s.n.c. al Tar Liguria contro il Comune di Lavagna ( ordinanza n. 22/2020 ). CIG : Z1E2E0C6FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4259"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto carburante Settore Servizi Tecnici Territoriali  relativo al mese di agosto 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4260"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONSEGNA KIT MONOUSO RELATIVI ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 A SOGGETTI IN PERMANENZA DOMICILIARE FIDUCIARIA - IMPEGNO DI SPESA AGOSTO 2020 - COD. CIG: Z852CA6763.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4261"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per interventi di manutenzione alle attrezzature in dotazione agli operai addetti al Servizio Manutenzione e Igiene Urbana. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4262"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di pulizia straordinaria aree pubbliche di Via Aurelia in adiacenza al campeggio Ripamare e dietro ex distributore. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4263"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto di materiale elettrico per manutenzione impianto irrigazione aiuole Via Matteotti. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4264"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI PARATIE DIVISORIE NECESSARIE PER LA DELIMITAZIONE DI ALCUNE AREE DEL CENTRO STORICO. ASSONZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE - COD. CIG.: Z482DFD74C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4265"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI UN NUOVO CAPITOLATO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ALLA SOCIETA' SMART ENGINEERING S.R.L. DI MAGLIE (LE)  - COD. CIG: ZB92E05CB4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4266"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE UTILIZZATA DAI SERVIZI DEMOGRAFICI PER STAMPA CARTE DI IDENTITA' CARTACEE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4267"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DI N. 3 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4268"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE OPERAIO DIPENDENTE FACENTE PARTE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI TERRITORIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4269"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOSCALA COMUNALE TARGATA DP830VX CIG: ZD12E12C2B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4270"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI TERMOSCANNER E DI TERMOMETRI AD INFRAROSSI PER LA MISURA DELLA TEMPERATURA CORPOREA  NEI PLESSI COMUNALI. CIG : ZA02E14438</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4271"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN CORSO GENOVA E IN VIA TEDISIO. CIG: Z922E14A40</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4272"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto di n. 1 soffiatore da destinare agli operai del servizio manutenzioni-igiene urbana, in sostituzione di altri da rottamare. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4273"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2020 ODA SU MEPA – CONSIP N. 5666018  CIG: Z252E17181</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4274"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI SCALE A PALCHETTO E MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO PER IL COMPLETAMENTO DEL NUOVO LOTTO DI LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI SANTA GIULIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4275"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA EMARGINAZIONE – EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4276"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa per rimborso di €20,00 VERSATI DALLA SIG.RA F.B. PER CONTRASSEGNO SOSTA NON RILASCIATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Contrassegni Sosta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4277"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DI € 20,00 VERSATI DAL SIG. C.P. PER CONTRASSEGNO SOSTA NON RILASCIATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Contrassegni Sosta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4278"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per rimborso di € 20,00 versati dalla Sig.ra F.C. per contrassegno sosta non rilasciato</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Contrassegni Sosta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4279"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE – APPROVAZIONE SPESA SETTEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4280"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE SPESA MESE DI SETTEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4281"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE – APPROVAZIONE SPESA MESE DI SETTEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4282"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA AREA HK ANNO 2020 - APPROVAZIONE SPESA MESE SETTEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4283"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA AREA EMARGINAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE SPESA SETTEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4284"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DIADE MADRE/BAMBINA IN STATO DI DISAGIO IN COMUNITÀ  ALLOGGIO – PERIODO DAL 5 MARZO AL 31 DICEMBRE 2020 – APPROVAZIONE SPESA MESE DI SETTEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4285"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER IL MESE DI SETTEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4286"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER IL MESE DI SETTEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4287"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL DIRITTO DI USO DELLE SALE COMUNALI PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI - GIUGNO LUGLIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4288"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A TITOLO SPERIMENTALE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE RELATIVE ALL'ANNO 2016 A MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4289"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO” 2014-2020 – ASSE II – INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE – FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) – OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 – AZIONE 10.7.1 - “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, ANCHE PER FACILITARE L'ACCESSIBILITA' DELLE PERSONE CON DISABILITA'”. AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI GARA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA PAPALIA COSTRUZIONI.  CIG: Z252DE3407</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4290"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determinazione a contrarre mediante procedura negoziata perl'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dell'argine del Fiume Entella a valle del ponte della Maddalena - 1^ stralcio funzionale. Approvazione progetto esecutivo ed indizione gara</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4291"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE DEL NIDO COMUNALE D’INFANZIA “L. LIONNI” - CIG N.8311125D4E -  APPROVAZIONE SPESA MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4292"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DEL CENTRO ESTIVO DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI AGOSTO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4293"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI MASSIMA PER SPESE DA SOSTENERSI A MEZZO CASSA ECONOMALE MESE DI SETTEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4294"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO 21/09/2020-21/10/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4295"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>SLITTAMENTO DEI TERMINI DI SCADENZA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 AL 31/12/2020 DELL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATIVI DI ASSISTENZA E SORVEGLIANZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, ASSISTENZA E SORVEGLIANZA PRE-POST SCUOLA, ACCOMPAGNAMENTO AGLI ALUNNI DEL TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI LAVAGNA - COD. CIG. 70097779C9D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4296"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ABBATTIMENTO PIANTE DI NUM. 5 ESSENZE DI PINO PRESSO IL GIARDINO DELLA SCUOLA E. RIBOLI.  AGGIUDICAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4297"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo alla Croce Verde Chiavarese per il progetto di “Guardia medica pediatrica estiva” - Anno 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4298"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN OPERA DI RECINZIONE SPIAGGIA “BAU BEACH”  A LAVAGNA.  CIG: ZCC2E2F4B3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4299"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO LOTTO DI LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI SANTA GIULIA - CONCESSIONE PROROGA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4300"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE PRESSO IL SERVIZIO SOCIOEDUCATIVO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4301"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA CORONAVIRUS PRESSO LE SCUOLE COMUNALI. CIG: Z5F2E3919C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4302"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIFACIMENTO E POTENZIAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE COMPLEMENTARE SUL TERRITORIO COMUNALE.AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ECOTRAFFIC SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4303"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AGLI SCUOLABUS COMUNALI - SETTEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4304"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>"CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER PROGETTI E INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLO SVILUPPO TERRITORIALE E SOSTENIBILE”. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RELAMPING DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE COMUNALI.  AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE  - IMPEGNO DI SPESA - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA  ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI - RdO 2635174 CIG:  8421515606  CUP: I63G19000050001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4305"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IGIENIZZAZIONE, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE INTERNA, SECONDO I PROTOCOLLI MEDICO/SANITARI INDICATI DAL DAL MINISTERO DELLA SANITA', DEGLI SCUOLABUS COMUNALI IN OCCASIONE DELL'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4306"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL COPRPO POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO OTTOBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4307"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SEPSA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI D'OPERA IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE. ADDIFADEMNTO DIRETTO A LLA DITTA MAGGI NICOLA  C. PERIODO OTTOBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4308"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021. DITTA MAGGIOLI DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. CIG ZBF2E2A8A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4309"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE TEMPORANEA. PERIODO OTTOBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4310"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO MENSA SCOLASTICA AL SIGNOR Z.ALBERTO PER LA FIGLIA COD. 10689</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4311"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DI MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER IL PERIODO 3- 30 SETTEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4312"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento servizio di esecuzione interventi di pulizia straordinaria e sanificazione dei locali adibiti a sede di seggio elettorale. Consultazioni regionali del 20 e 21 settembre 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4313"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto etichette liste candidati regionali da apporre sui verbali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4314"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di messa in sicurezza e difesa del litorale di Lavagna-Cavi nel tratto compreso tra Piazza Milano ed il pennello del Cigno a seguito dei danni causati dalla mareggiata del 29-30 ottobre 2018  di cui alla OCDPCM 558/2018 - fase 1 - affidamento incarico professionale per redazione progetto esecutivo corredato dal piano della sicurezza e coordinamento in fase di progettazione nonche' per lo svogimento del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di assistente dell'ufficio DL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4315"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI DIVERSI PER VERSAMENTI ECCEDENTI O NON DOVUTI: TRIBUTI IMU E TARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4316"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE: SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4317"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA RETE INTERNET DA CASA AL FINE DI CONSENTIRE IL “LAVORO AGILE” QUALE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL COMUNE DI LAVAGNA A SEGUITO DELLA PANDEMIA CAUSATA DAL COVID -19 ED IN OTTEMPERANZA AL D.P.C.M. 10/4/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4318"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DELLE PARTITE DI GIRO E SERVIZI CONTO TERZI PER IL PAGAMENTO DELLE SOMME RELATIVE AI SERVIZI  ESSENZIALI  DELL'ENTE ANNO 2019.ENEL DISTRIBUZIONE SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4319"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE INTERVENTO DI CANALIZZAZIONE ACQUE METEORICHE IN VIA DEI DEVOTO 179.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4320"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di pulizia/disinfezione giornaliera delle attrezzature ludiche su spazi e aree pubbliche presenti sul territorio comunale in ottemperanza delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. del 17/05/2020 e s.m.i.. Integrazione impegno di spesa per prosecuzione del servizio sino al 30 giugno.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4321"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE WEBINAR “LA RESPONSABILITA' DEI DIPENDENTI E DIRIGENTI PUBBLICI DOPO LE MODIFICHE AL T.U.P.I. E I CCNL 2018-2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4322"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N.2 TRANSENNE GIREVOLI MOD.GIRONDA E N. 2 TRANSENNE FISSE MOD.GIROFIX.COMPLETE DI ELEMENTI DI ARREDO.O.D.A.N.5684482.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4323"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI TERRITORIALI DEI COMUNI FACENTI PARTE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 - APPROVAZIONE SPESA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE  2020  - COD. CIG:  6536821356</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4324"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE DI VIA COLOMBO - PRESA D'ATTO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CONTRIBUTO MIUR.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4325"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IGIENIZZAZIONE, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE INTERNA, SECONDO I PROTOCOLLI MEDICO/SANITARI INDICATI DAL  MINISTERO DELLA SANITA', DEGLI SCUOLABUS COMUNALI, DA EFFETTUARSI GIORNALMENTE DAL 14 SETTEMBRE SINO A FINE EMERGENZA SANITARIA (15/10/2020)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4326"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL DIRITTO DI USO DELLE SALE COMUNALI PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI - AGOSTO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4327"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di apertura e chiusura cancelli di accesso al cimitero capoluogo 2020. Integrazione impegno di spesa relativo a agosto-settembre 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4328"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per interventi di pulizia degli alvei dei corsi d’acqua compresi nel territorio comunale – 2020. Approvazione progetto, aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4329"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>Realizzazione impianto elettrico di emergenza relativo alla manifestazione “Alberto Fortis in concerto”. Integrazione impegno di spesa per versamento iva.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4330"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico all' Avv. C.L. per assumere la difesa dell' ente nel ricorso proposto da  A.S.A. s.r.l.  al Tar Liguria contro il Comune di Lavagna ( diniego istanza prot. 19129 del 01/07/2020 ).   CIG :  Z2E2E4F60A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4331"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO ESTIVO IN ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE E PULIZIA DELLE SPIAGGE LIBERE DURANTE LA STAGIONE BALNEARE 2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4332"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determinazione a contrarre mediante procedura negoziata per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e difesa del litorale di Lavagna-Cavi nel tratto compreso tra Piazza Milano ed il pennello del Cigno a seguito dei danni causati dalla mareggiata del 29-30 ottobre 2018 di cui OCDPCM 558/2018 - FASE 1 - Approvazione progetto esecutivo ed indizione gara</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4333"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>Appalto del servizio di pulizia di locali ed uffici comunali periodo 1/7/2018-30/6/2023. applicazione penale per mancato rispetto delle condizioni contrattuali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4334"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RELATIVO ALLE ENTRATE DEL SERVIZIO DI REFEZONE SCOLASTICA - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4335"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20E 21 SETTEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4336"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SCUOLABUS IN DOTAZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI PER PREPARAZIONE A REVISIONE OBBLIGATORIA ANNUALE A DITTA MAGGI GREGORIO SAS DI MAGGI NICOLA &amp; C. - codice Cig. ZA42E546DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4337"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RELATIVAMENTE ALL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4338"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto carburante Settore Servizi Tecnici Territoriali  relativo al mese di settembre 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4339"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO NECESSARIO ALLO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4340"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE (ANUSCA) PER L' ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4341"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DELLA FIRMA AUTOGRAFA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI COMUNALI SU ATTI E PROVVEDIMENTI DI SOLLECITO, DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO DI CUI ALLA L. 160/2019, DI RIMBORSO E DI INGIUNZIONE FISCALE DI CUI AL R.D. 639/1910 AI SENSI DELLA L. 549/1995.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4342"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per interventi manutentivi propedeutici al collaudo di revisione dell'autovettura Fiat Doblò targa EL971JP  in dotazione al Settore Servizi Tecnici Territoriali. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4343"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aperture straordinarie Biblioteca Civica "Giovanni Serbandini -Bini-"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4344"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>Progettazione degli interventi di efficentamento degli impianti di climatizzazione a servizio del "Palazzetto dello sport – piscina comunale - affidamento incarico professionale all' ing.Matteo Codda di Lavagna - cod. CIG ZF72E6CCEA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4345"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (CONSORZIO INTERCOMUNALE RIO MARSIGLIA) - IMPEGNO DI SPESA MESE DI SETTEMBRE 2020 - COD. CIG:8197311B06.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4346"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALL'AVV. ARDO ARZENI PER DIFESA ED ASSISTENZA IN GIUDIZIO AL CONSIGLIO DI STATO IN NOME E PER CONTO DELL’ENTE AVVERSO IL RICORSO PER REVOCAZIONE EX ARTT.106 C.P.A. E 395 C.P.C. PROMOSSO DALLA SOCIETÀ I. U. S.R.L., PER LA REVOCAZIONE DELLA SENTENZA CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 23 GENNAIO 2020, N. 783, RESA NEL GIUDIZIO R.G. N.9062/2018. CIG: Z732E6AE3D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4347"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE WEBINAR IN MATERIA DI CONTABILITA’  INERENTE “LA PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI: ASPETTI GIURIDICI ED OPERATIVI”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4348"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E DELLE FRAZIONI RECUPERABILI IN MANIERA DIFFERENZIATA AGLI IMPIANTI DI RECUPERO/SMALTIMENTO, PER IL TERRITORIO DEL COMUNE DI LAVAGNA FINO AL 31/12/2020 - CONTRATTO REP. 5905/2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA MESE DI SETTEMBRE 2020 - COD. CIG DERIVATO: 709341680E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4349"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per somme varie estate 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4350"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO ALL' ATTIVITA' DI SUPPORTO AL R.U.P. RELATIVAMENTE ALL'UFFICIO IMPIANTI TECNOLOGICI E SPORTIVI E LAVORI PUBBLICI ALL'ARCH. SARAH GIRIBALDI - COD. CIG: Z322E62AFC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4351"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di pulizia Salita San Rocco, Salita Cento Scalini e terreni adiacenti. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4352"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ASCIUGAMANI CARTA PIEGATI A "V" PER DISPENSER SERVIZI IGIENICI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4353"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE MINISTERIALE AUTOVETTURA IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI – DITTA IVALDI SRL LAVAGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4354"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI PRESSO IL SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4355"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4356"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI DEFINIZIONE E CONTROLLO RISORSE DECENTRATE DESTINATE ALL'INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE SECONDO QUANTO PREVISTO DAL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE – DETERMINA A CONTRARRE E DI IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4357"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA EMARGINAZIONE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO –  PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4358"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decespugliamento e sfalcio bordi strade comunali 2020. Approvazione del quadro economico a consuntivo e determinazione del compenso incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4359"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONI INFORMATICHE INCOMPLETE AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COMUNALE ANNO SCOLASTICO 2020/2021: PRECISAZIONE DEI CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLA SOLA DICHIARAZIONE DSU PER I SOGGETTI CHE HANNO PRESENTATO ATTESTAZIONE ISEE ALL'ATTO DI ISCRIZIONE E, COMUNQUE, ENTRO IL PREVISTO TERMINE DEL 31/08/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4360"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento di entrata da parte della presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento protezione civile per gli eccezionali eventi metereologici che hanno interessato il territorio della Regione Liguria nei giorni del 29 e 30 ottobre 2018 - annualità 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4361"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza e difesa del litorale Lavagna-Cavi nel tratto compreso tra Piazza Milano ed il pennello del Cigno a seguito dei danni causati dalla mareggiata del 29-30 ottobre 2018 di cui alla OCDPCM 558/2018 - FASE 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4362"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per verifica periodica Arpal annuale obbligatoria - 2020, relativa alla gru su autocarro Nissan Cabstar targa ED655FG – matricola GE117/11, in dotazione al Settore Servizi Tecnici Territoriali – Servizio Manutenzione. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4363"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI: ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4364"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2020. PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4365"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA PER LA PROCEDURA DI CONCESSIONE DELLE AREE COMUNALI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE NELL'AMBITO DEL LUNA PARK 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4366"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS.50/2016, PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS 81/2008 E S.M.I. E DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER IL PERIODO DAL 01 OTTOBRE 2020 AL  30 SETTEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4367"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS.50/2016, PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS 81/2008 E S.M.I. DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE -  PERIODO 1 OTTOBRE 2020 – 30 SETTEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4368"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO 21/10/2020-21/11/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4369"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DIADE MADRE/BAMBINA IN STATO DI DISAGIO IN COMUNITÀ  ALLOGGIO – PERIODO DAL 5 MARZO AL 31 DICEMBRE 2020 – APPROVAZIONE SPESA MESE DI OTTOBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4370"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESE PER FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURA IN USO AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI – PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4371"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE.PERIODO NOVEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4372"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER IL MESE DI   OTTOMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4373"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI SOMMA INCASSA A TITOLO DI RISARCIMENTO PER RIPRISTINO SEGNALETICA DANNEGGIATA IN P.ZZA LAZZARO PODESTA' A SEGUITO DI SINISTRO DEL 17/04/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4374"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER IL MESE DI OTTOBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4375"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE – APPROVAZIONE SPESA OTTOBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4376"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE TEMPORANEA. NOVEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4377"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE – APPROVAZIONE SPESA MESE DI OTTOBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4378"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PERCORSO INTEGRATO DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA PER LA DURATA DI TRE MESI (OTTOBRE – DICEMBRE 2020 ) DELL'UTENTE B. ALESSIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4379"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI D'OPERA IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE.PERIODO NOVEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4380"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 2 BATTERIE MDC PER TELELASER ULTRALYTE IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE. O.D.A.N.5734668.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4381"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER IL MESE DI OTTOBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4382"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE SPESA MESE DI OTTOBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4383"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE E ASSISTENTE SOCIALE DI AMBITO DEI COMUNI FACENTI PARTE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 - APPROVAZIONE SPESA OTTOBRE - DICEMBRE 2020  - COD. CIG:  6534970BD5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4384"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA AREA HK ANNO 2020 - APPROVAZIONE SPESA MESE OTTOBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4385"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA AREA EMARGINAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE SPESA OTTOBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4386"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4387"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE DI AREA DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN LAVAGNA E CONTRADDISTINTA AL N.C.T. FG. 1 PART. 931 - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4388"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DA PARTE DI TERZI DELLA PALESTRA COMUNALE ASSEGNATA ALL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE DI LAVAGNA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 - PROROGA UTILIZZO FINO AL 31/12/2020 E SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4389"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE ALLA SPAZZATRICE TARGATA AFZ307 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO NETTEZZA URBANA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE - COD. CIG: ZC52E8BF3E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4390"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOSCALA COMUNALE TARGATA DP830VX. CIG: ZA62E8FF71</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4391"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI MATRIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - OTTOBRE NOVEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4392"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO ALL' ATTIVITA' DI R.U.P. RELATIVAMENTE ALL' UFFICIO S.U.A.P. - URBANISTICA – ARREDO URBANO  ALL' ARCH. R.D..  CIG: Z8F2E9AEA1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4393"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di manutenzione ordinaria al montaferetri presso il cimitero capoluogo. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4394"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI MASSIMA PER SPESE DA SOSTENERSI A MEZZO CASSA ECONOMALE MESE DI OTTOBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4395"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4396"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AL DOTT. CRISTIAN PIETRINI REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4397"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME A SEGUITO COMUNICATA RINUNCIA AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA AL SIGNOR P.OCTAVIAN PER IL FIGLIO P.N. (CODICE 10821).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4398"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AGLI SCUOLABUS COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4399"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DI UN DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI LATTE ALLA SPINA CRUDO O PASTORIZZATO - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4400"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ACQUA - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4401"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per verifica periodica obbligatoria relativa al montaferetri in uso presso il cimitero capoluogo. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4402"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4403"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL DIRITTO DI USO DELLE SALE COMUNALI PER LA CELEBRAZIONI DI MATRIMONI CIVILI - SETTEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4404"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di messa in sicurezza e difesa del litorale di Lavagna-Cavi nel tratto compreso tra Piazza Milano ed il pennello del Cigno a seguito dei danni causati dalla mareggiata del 29-30 ottobre 2018 - fase 1 - Approvazione quadro economico rimodulato a seguito gara d'appalto e costituzione ufficio di direzione lavori secondo quanto disposto dall'art. 101 del D. Lgs 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4405"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FONDI VINCOLATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4406"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE DIVERSE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEI MESI DI LUGLIO/AGOSTO 2020 AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER EFFETTUAZIONE DELLE SPESE IN CONTANTI A MEZZO CASSA ECONOMALE - IMPORTO €.1.023,48</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4407"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI LOCALI – AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA ALLA SOCIETA' M.T. SPA – ART. 36 D.LGS. 50/2016   CIG: ZDC2E94000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4408"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza dell'argine del fiume Entella - 1^ stralcio funzionale.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4409"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONI RELATIVI A CONCESSIONI FERROVIARIE IN CAPO AL COMUNE DI LAVAGNA - LINEA FERROVIARIA GENOVA-LA SPEZIA - ANNO 2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4410"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI IMU E TASI – ART. 36 D. LGS. 50/2016.  CIG Z7B2E8EFEE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4411"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>accertamento ed impegno diritti n.51 CIE periodo dal 16 al 30/06/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4412"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per affidamento incarico professionale per la redazione di perizia relativa alle piante di pino di Piazza Taviani. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4413"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (CONSORZIO INTERCOMUNALE RIO MARSIGLIA) - IMPEGNO DI SPESA MESE DI OTTOBRE 2020 - COD. CIG:8197311B06.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4414"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per costruzione di n. 8 attacchi in acciaio per fissaggio ringhiere varchi scale lungomare Labonia, danneggiati a seguito forte mareggiata del 1-2-3 ottobre. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4415"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI TERRITORIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4416"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento urgente di smontaggio scale lungomare Labonia e rimozione fioriere in Piazza della Libertà. Consuntivazione attività.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4417"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto carburante Settore Servizi Tecnici Territoriali  relativo al mese di ottobre 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4418"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE ACQUISTO DI   MASCHERINE CHIRURGICHE TRE STRATI TIPO II CONFORMI UNI14683 PER IL  PERSONALE DEGLI UFFICI E SERVIZI  COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4419"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N.3 CASCHI MOTO PER PROTEZIONE INDIVIDUALE DEL PERSONALE DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4420"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE ORDINARIA TARI 2015 ALLA SOCIETA' M.T. SPA  MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 36 D. LGS. 50/2016. CIG: Z962E93FC3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4421"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALL'AVV. LUIGI COCCHI PER RICHIESTA PARERE LEGALE SU LEGATO TESTAMENTARIO CIG: Z8A2E9C4D0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4422"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI PER EMISSIONE RUOLO ANNUALE DELLE LUCI VOTIVE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA TIPOGRAFIA LAVAGNESE GRAFICA DI LONGINOTTI GIUSEPPE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4423"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DAL PIANO TARIFFARIO DEI SERVIZI CIMITERIALI RELATIVE AL PERIODO 1° APRILE - 30 GIUGNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4424"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>accertamenti ed impegno diritti CIE n.58 dal 16 al 31/07/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4425"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa relativo alla quota catalogo ottobre/novembre/dicembre 2020 di cui al protocollo tra la Città Metropolitana di Genova, il Comune di Genova ed i Comuni e le Biblioteche già aderenti al Centro Sistema Bibliotecario.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4426"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>accertamento ed impegno diritti n.53 cie periodo dal 01 al 15/07/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4427"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE ACQUISTO DI MASCHERINE FFP2 KN95 SENZA VALVOLA PER PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO A MAGGIOR CONTATTO CON UTENZA ED AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI LAVAGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4428"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per partecipazione a corso obbligatorio di aggiornamento per l'uso di particolari attrezzature nella fattispecie di Piattaforma di Lavoro Elevabile (PLE) e Montaferetri.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4429"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE  ANNI 2020-2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4430"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 836 DEL 15/09/2020 -  IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE WEBINAR “LA RESPONSABILITA' DEI DIPENDENTI E DIRIGENTI PUBBLICI DOPO LE MODIFICHE AL T.U.P.I. E I CCNL 2018-2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4431"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>accertamento ed impegno diritti n. 59 CIE periodo dal 01/08/2020 al 15/08/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4432"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA ANZIANI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4433"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento  diritti segreteria ,rimborso stampati e carte di identità ufficio URP periodo gennaio /settembre 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4434"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento quote spettanti al Comune per emissione carte di identità elettroniche.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4435"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E MECCANICI DEI PLESSI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA A. LONGINOTTI ASCENSORI CON SEDE IN VIA C. BATTISTI 42/46– 16043 -  CHIAVARI.  CIG: Z422EC4B25</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4436"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di riparazione meccanica al motocarro Piaggio Porter targa BG210KL in dotazione al Servizio Igiene Urbana. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4437"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI RIPARAZIONE DEI GRUPPI TERMICI E DEL BOILER PRESSO LA SCUOLA RIBOLI SITA IN PIAZZA INNOCENZO IV 13, E PER LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA TUBAZIONE ACQUA FREDDA PRESSO L'ISTITUTO ACCADEMIA DEL TURISMO SITO IN PIAZZA BIANCHI 1.  AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA TERMOSANITARI S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4438"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per sistemazione essenze Piazza Torino e rimozione piante abbattute giardini scuole Riboli. Approvazione perizia, aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4439"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di rimozione sabbia sul lungomare Labonia nel tratto compreso tra la stazione ed il pennello 2. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4440"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA MANUTENZIONE DEI GRUPPI TERMICI PRESSO LA SCUOLA DON GNOCCHI. CIG: Z8F2ECFEBC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4441"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI UNA PORZIONE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN P.ZZA TAVIANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4442"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO AD USO DEI SERVIZI TECNICI COMUNALI, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA S.I.R.E.A. DI REPETTO A. &amp; C. S.R.L. - CHIAVARI (GE)  CIG: Z392EC6A0E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4443"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento estivo in alcune zone del territorio comunale e pulizia delle spiagge libere durante la stagione balneare 2020. Approvazione del quadro economico a consuntivo e determinazione del compenso incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4444"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI MATERIALE  PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI CIG:ZC52EC6A88</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4445"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>accertamento ed impegno diritti n. 68 CIE periodo dal 16 al 30/09/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4446"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>accertamento ed impegno diritti n.59 CIE periodo dal 16 al 31/08/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4447"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di risanamento impermeabilizzazione coperture cappelle “Bersaglio” lotto Santa Maria e “Clerici” lotto San Roberto, presso il cimitero capoluogo. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4448"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per rimborso di € 20,00 versati dal Sig. S.D. per contrassegno sosta non rilasciato.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Contrassegni Sosta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4449"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DI LOCALI ED UFFICI COMUNALI A SEGUITO DEL PROTRARSI DELL' EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID AI SENSI ART.36, COMMA 2,LETTERA A) D.LGS 50/2016 - COOP. SOCIALE CREUZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4450"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IGIENIZZAZIONE , DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE INTERNA, SECONDO I PROTOCOLLI MEDICO/SANITARI INDICATI DAL MINISTERO DELLA SANITA', DEGLI SCUOLABUS COMUNALI DA EFFETTUARSI GIORNALMENTE SINO A FINE EMERGENZA (31 GENNAIO 2021).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4451"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO MENSA SCOLASTICA ALLA SIGNORA B.EVELINA A SEGUITO DI RITIRO DAL SERVIZIO DELL'ALUNNA CODICE N. 10616</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4452"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATIVI DI REFEZIONE SCOLASTICA DELLE SCUOLE PUBBLICHE DELL'INFANZIA E PRIMARIA STATALI DEL COMUNE DI LAVAGNA - CODICE CIG. 7075363640: SLITTAMENTO DEL TERMINE DI SCADENZA DELL'APPALTO AL 31 GENNAIO 2021 A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4453"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO MENSA SCOLASTICA AL SIGNOR N.EMILIO PER LA FIGLIA N.F. - CODICE ALUNNO 10667 - CAUSA TRASFERIMENTO ALL'ESTERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4454"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  LUGLIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4455"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per rimborso di € 20,00 versati dalla Sig.ra M.E. per contrassegno sosta non rilasciato,</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Contrassegni Sosta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4456"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per rimborso di € 20,00 versati dal Sig. B.A. per contrassegno sosta non rilasciato.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Contrassegni Sosta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4457"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO, CONSULENZA IN MATERIA E SERVIZI ANNESSI. PERIODO 1/12/2020-30/11/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4458"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per rimborso di € 20 versati dalla Sig.ra C.M.per contrassegno sosta non rilasciato.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Contrassegni Sosta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4459"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per rimborso di € 20,00 versati dalla Sig.ra V.S. per contrassegno sosta non rilasciato</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Contrassegni Sosta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4460"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa per rimborso di € 20,00 versati dalla Sig.ra G.D. per contrassegno sosta non rilasciato</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Contrassegni Sosta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4461"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa per rimborso di € 20,00 versati dal Sig.C. A. per contrassegno auto non rilasciato</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Contrassegni Sosta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4462"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  AGOSTO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4463"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per rimborso di € 20,00 versati dalla Sig.ra P.C. per contrassegno sosta non rilasciato</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Contrassegni Sosta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4464"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>accertamento ed impegno diritti n.53 CIE periodo dal 01 al 15/09/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4465"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO SCARICO FUMI CENTRALE TERMICA SCUOLA RIBOLI E ANNESSA IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA MAGAZZINI CAMPO SPORTIVO. CIG:  ZB72EE1B11</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4466"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE SULL’IMPIANTO IDRICO DELL'ACQUA CALDA SANITARIA DELLA PALESTRA DELLE SCUOLE MEDIE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE AD A.R. IMPIANTI S.R.L. - CORSO SARDEGNA 263R - 16142 GENOVA. CIG: Z182EB596A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4467"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOPIATTAFORMA COMUNALE TARGATA DP830VX    CIG: Z432EC6001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4468"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSISTENZA CASSA VINCOLATA AL 31/12/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4469"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa gestione Biblioteca - Anni 2020 - 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4470"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ONERE INTEGRAZIONE RETTA UTENTE INSERITA PRESSO R.P. VILLA SAN FORTUNATO SRL DI RAPALLO PERIODO  OTTOBRE - DICEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4471"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori urgenti di manutenzione straordinaria dell'impianto idrico r impermeabilizzazione della palestra di piazza la scafa - approvazione progetto esecutivo e determinazione a contrarre</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4472"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMMA RIMBORSATA DA POSTE ITALIANE A SEGUITO CHIUSURA CONTO CONTRATTUALE 30069948-007 SMA ANTICIPATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4473"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDO INTERVENTI MANUTENTIVI A SCUOLABUS COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2020 A OFFICINA MAGGI GREGORIO SAS DI MAGGI NICOLA &amp; C.- CODICE CIG.Z392EE1299</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4474"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA EMARGINAZIONE – EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4475"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA EMARGINAZIONE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM MEDIANTE UTILIZZO FONDI 5 PER MILLE ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4476"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA AL CONTRIBUTO 5 PER MILLE ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4477"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA AL CONTRIBUTO REGIONE LIGURIA PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4478"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE VERDI E CARTOLINE PER ATTI AMMINISTRATIVI/GIUDIZIARI PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ED UFFICIO TRIBUTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4479"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SI SPESA A FAVORE DI ARIA S.p.A. PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT SINTEL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4480"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l’acquisto di legname per interventi manutentivi ordinari su beni di proprietà dell’ente, da eseguirsi in amministrazione diretta. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4481"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI - DITTA ECO ERIDANIA S.P.A. DI ARENZANO (GE) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA MESE DI OTTOBRE 2020 - COD. CIG. ZFA2C52C3A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4482"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento di strade urbane ed extraurbane, di aree pubbliche e di siti di competenza comunale – anno 2020. Assunzione impegno di spesa 5°-6° bimestre.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4483"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RELATIVAMENTE AGLI UFFICI MANUTENZIONI E IGIENE URBANA ALL'ARCH. DANILO REFFI - COD. CIG: Z6B2EEE71C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4484"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per fornitura e posa di vetri presso aula scuole medie e ufficio palazzo comunale, in sostituzione di altri danneggiati. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4485"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI VETERINARIE IN CONVENZIONE SU ANIMALI RANDAGI, FERITI O MALATI, RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE  - ANNO 2020 - COD. CIG.  ZB82EF4952</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4486"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di apertura e chiusura cancelli di accesso al cimitero capoluogo 2020. Integrazione impegno di spesa relativo ai mesi di ottobre-novembre-dicembre 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4487"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di ripristino muretto franato in Via Tedisio in prossimità del magazzino comunale. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4488"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L' ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO – STERILIZZAZIONI COLONIE FELINE – ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4489"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RICOVERO E MANTENIMENTO DEI  CANI CUSTODITI NEL CANILI .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4490"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO DI ANIMALI RANDAGI O ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE - CROCE BIANCA RAPALLESE – ANNO 2020 – CIG ZBE2EF4AF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4491"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRANCHIGIE DA CORRISPONDERE ALLA SOCIETÀ ASSICURATRICE UNIPOLSAI A FRONTE LIQUIDAZIONI DANNI RCT/O POLIZZE NN.  125019879, 762769745 - RICHIESTA INTEGRAZIONE DEL 14/2/2020-  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4492"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE DA ESPORRE IN PIAZZA MILANO ALL'INIZIO DEL LITORALE IN SOSTITUZIONE DI QUELLE USURATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4493"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  SETTEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4494"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO REGIONALE PER APERTURA NIDI DI INFANZIA PUBBLICI – PERIODO LUGLIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4495"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 1 APRILE 2020 - 31 MARZO 2023 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CIG 8476278DDF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4496"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – UFFICIO SPORT – AVVISO PUBBLICO - SPORT E PERIFERIE 2020 PER LA INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL “FONDO SPORT E PERIFERIE”. INTERVENTI PER LA RIGENERAZIONE E L'EFFICIENTAMENTO DELL'EDIFICIO DENOMINATO “PALAZZETTO DELLO SPORT - PISCINA COMUNALE”. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA  PROGETTO ESECUTIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4497"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determinazione a contrattare mediante affidamento diretto dei servizi tecnici di collaudo statico nell'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dell'argine del fiume Entella - 1^ stralcio funzionale. Affidamento ex art. 31 c. 8 del D. Lgs 50/2016 e art. 1 c. 2 del D.L. 76/2020 convertito nella Legge n. 120/2020. CUP I69H17000020006 - CIG Z032EF601C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4498"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO ALL' ATTIVITA' DI R.U.P. RELATIVAMENTE AL SERVIZIO S.U.A.P. - URBANISTICA – ARREDO URBANO   ALL'  ARCH. R.D. -  CIG: Z3A2EF8A63</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica Vincolo Paesaggistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4499"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI ISTRUZIONE E DI EDUCAZIONE PER I BIMBINI DA 0 A 6 ANNI RELATIVO ALL'ANNO 2020 ISTITUITO CON L. 107/2015 "BUONA SCUOLA". IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA ASILO GIARDINO DI CAVI E ASILO INFANTILE SANTA GIULIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4500"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>Realizzazione di  una “ciclovia urbana “ con le risorse assegnate con Decreto MIT 12 agosto 2020 alla Città Metropolitana  di Genova CMGE - determina incarico di nomina responsabile unico del procedimento</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4501"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DI INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA CARPENTERIA METALLICA E SERRAMENTISTICA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DELLA SCUOLA RIBOLI E SCUOLA MEDIA DON GNOCCHI DI LAVAGNA, SCUOLA VASSALLE DI CAVI. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA CUNEO BRUNO S.N.C. DI SAN COLOMBANO CERTENOLI (GE) – P.IVA 01016720995.    CIG: Z0C2EF7625</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4502"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI FIBRA OTTICA MONOMODALE PER L'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA. AGGIUDICAZIONE FORNITURA ALLA DITTA DLS SRL CON SEDE IN CORSO COLOMBO 12/B – 16043 CHIAVARI,  VAT IT01035850997.   CIG: ZA22EF69A1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4503"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI RIPARAZIONE  DELLA LINEA DELL'ACQUA FREDDA PRESSO L'ISTITUTO “ACCADEMIA DEL TURISMO” SITO IN PIAZZA BIANCHI 1.  AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA TERMOSANITARI S.R.L. CIG: ZAE2EFCBF8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4504"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO NECESSARIO ALL'EFFICIENTAMENTO DEL SETTORE SERVIZI TECNICI TERRITORIALI – U.O. LL.PP. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4505"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA SGATE – MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER IL SERVIZIO SGATE – APPROVAZIONE RENDICONTI ECONOMICI BONUS ENERGIA ELETTRICA E GAS ANNI 2008, 2009 E 2016 – ACCERTAMENTO ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4506"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4507"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo all'A.N.P.I. sezione Lavagna.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4508"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per fornitura di n. 2 telai in ferro per nuove sedute da installarsi in Piazza della Libertà. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4509"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SEPPELLIMENTO SALMA P.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4510"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE INTERVENTO DI ALLACCIO SCARICO FOGNARIO IN VIA SCIACCALUGA - VIA BORZONE 8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Rottura Suolo Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4511"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N.1 TRANSENNA GIREVOLE MODELLO GIRONDA E N. 3 FIORIERE MODELLO MULTIPLA FIX 89X89</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4512"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N.3 RASTRELLIERE PORTABICICLETTE A 7 POSTI MODELLO GAMMA CLS AR 012- AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PORTALE CONSIP/MEPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4513"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI SERVIZI INTEGRATIVI DI REFEZIONE SCOLASTICA - ADEGUAMENTO A NORME ANTICONTAGIO A SEGUITO DI EMERGENZA SANITARIA RELATIVAMENTE AL PERIODO 14 OTTOBRE/31 GENNAIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4514"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di pulizia straordinaria aree comunali Via la Loggia, Via del Camminello e Via Romana. Aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4515"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 158 del D. Lgs. 50/2016 del monitoraggio della torbiditàe dei solidi sospesi durante i lavori di completamento di ricostruzione e requilibrio del litorale nel tratto compreso tra i pennello n. 8 e n. 10 e n. 12 e n. 13 e manutenzione litorale tra i pennelli n. 10 e n. 12.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4516"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>Realizzazione di una ciclovia urbana. Affidamento incarico professionale per la redazione dello "studio di fattibilità preliminare" all' Arch. M.E.  -  Geom. C.D. CIG ZC92F0A416</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica Vincolo Paesaggistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4517"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI MASSIMA PER SPESE DA SOSTENERSI A MEZZO CASSA ECONOMALE MESE DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4518"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RELATIVAMENTE ALL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A CARTOLERIA RICHE E QUADRETTI CODICE CIG. Z422F077DB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4519"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>accertamento ed impegno diritti n. 80 CIE periodo dal 01 al 15 ottobre 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4520"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per rimborso per contrassegni sosta non rilasciatii</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Contrassegni Sosta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4521"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determinazione a contrarre mediante affidamento diretto dei servizi tecnici di assistenza geologica all D.L. strutturale e redazione relazione geologica finale nell'ambito dei lavori di messa in sicurezza dell'argine sinistro del Fiume Entella - 1^ stralcio funzionale - Affidamento ex art. 31 c. 8 del D. Lgs 50/2016 e art. 1 c. 2 D.L. 76/2020 convertito nelle legge 120/2020 - CUP I69H17000020006 - CIG ZC12F0C14E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4522"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento urgente di ripristino tratti pavimentazione stradale presso il parcheggio “Bianchi”. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4523"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO COSTRUZIONE NUOVO SISTEMA DI REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO IN VIA MOGGIA ALL'INGRESSO DEL CASELLO AUTOSTRADALE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4524"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di ripristino tratti canale acque bianche in Via Garibaldi nei pressi del civ. 61. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4525"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per l'apertura e la gestione dello sportello di informazione ed accoglienza turistica (IAT) – Proroga Ottobre, Novembre e Dicembre 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4526"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI ALL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA A LAVAGNA IN PIAZZA DELLA LIBERTA' - VIA CAMPODONICO - INTERSEZIONE VIA NUOVA ITALIA. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA EDIL IENO S.R.L. CON SEDE A COGORNO IN VIA PRIVATA GIOVANNI XXIII N. 6, P.IVA 014354420995. CIG: ZBC2F155F8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4527"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione impegno di spesa contributo ex voto Madonna del Carmine - Anno 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4528"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALL'AVV. ARDO ARZENI PER DIFESA ED ASSISTENZA IN GIUDIZIO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LIGURIA NEL RICORSO PROMOSSO DALLA SIG.RA V. P. G. PER L’ANNULLAMENTO DEL SILENZIO FORMATOSI SULL’ATTO DI SIGNIFICAZIONE, INVITO E DIFFIDA NOTIFICATO AL COMUNE DI LAVAGNA IN DATA 12 GIUGNO 2020.   CIG: ZE32EED08C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4529"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d’atto e Autorizzazione al Subentro Compagnia Lloyd’s InsuranceCompany SA “ LIC” nella copertura assicurativa RCT/O in essere - periodo 2018/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4530"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AGLI SCUOLABUS COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4531"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4532"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI  4 ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI ALL'INTERNO DELLE ZONE 30 DEL CENTRO STORICO E DI CAVI BORGO O.D.A. 5827303</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4533"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER BUONI PASTO SPECIALI DA UTILIZZARE PER ESIGENZE DI PROTEZIONE CIVILE - COD.CIG. Z162F15F27</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4534"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA AREA HK ANNO 2020 - APPROVAZIONE SPESA PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4535"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI TERRITORIALI DEI COMUNI FACENTI PARTE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 - APPROVAZIONE SPESA PERIODO NOVEMBRE -DICEMBRE  2020  - COD. CIG:  6536821356</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4536"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA AREA EMARGINAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE SPESA NOVEMRE – DICEMBRE  2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4537"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONI RETTE ANZIANI RICOVERATI PRESSO OPERE PIE RIUNITE DEVOTO MARINI SIVORI DI LAVAGNA – APPROVAZIONE SPESA PERIODO NOVEMBRE – DICEMBRE  2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4538"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER I MESI DI   NOVEMBRE E DICEMBRE  2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4539"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE  2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4540"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE – APPROVAZIONE SPESA MESE DI NOVEMBRE – DICEMBRE  2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4541"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE – APPROVAZIONE SPESA NOVEMBRE - DICEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4542"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE SPESA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4543"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DIADE MADRE/BAMBINA IN STATO DI DISAGIO IN COMUNITÀ  ALLOGGIO – PERIODO DAL 5 MARZO AL 31 DICEMBRE 2020 – APPROVAZIONE SPESA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE  2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4544"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER I MESI DI NOVEMBRE   E DICEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4545"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA SIG.RA C. I. PER LA RETROCESSIONE DEL LOCULO N. 54, FILA 3°, LOTTO SAN FELICE - CIMITERO DI LAVAGNA. PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4546"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL SIG. V. P.  PER LA RETROCESSIONE DEL LOCULO N. 39, FILA 2°, LOTTO SANT'ARTURO - CIMITERO DI LAVAGNA. PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4547"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ULTERIORI 20 WEBCAM ED ALTOPARLANTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4548"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE PRESSO IL SERVIZIO SOCIOEDUCATIVO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4549"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4550"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL DIRITTO DI USO DELLE SALE COMUNALI PER LA CELEBRAZIONI DI MATRIMONI CIVILI - OTTOBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4551"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA A VERSAMENTO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA, SANZIONI AMMINISTRATIVE E PROVENTI CONDONO EDILIZIO. APRILE - SETTEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4552"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di riparazione meccanica al motocarro Piaggio Ape targa AE12904 in dotazione al Servizio Manutenzioni. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4553"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA ANNO 2020 DI VESTIARIO,CALZATURE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E BUFFETTERIA PER GLI OPERATORI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE.O.D.A. 5840420.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4554"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO REGISTRO "TURNI AGENTI" PER IL SERVIZIO DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4555"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA SIG.RA L.L. PER  CONTRASSEGNO SOSTA NON RILASCIATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Contrassegni Sosta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4556"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO "PRONTUARIO VIOLAZIONI AL C.D.S. " FORMULA ABBONAMENTO ANNO 2021 E N.3 "CODICE  DELLA STRADA E REGOLAMENTO DI ESECUZIONE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4557"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI 2015 – ART. 36 D. LGS. 50/2016  ODA SU MEPA – CONSIP N. 5834571 CIG: ZF42F1AF94</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4558"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI IMPLEMENTAZIONE RETE IN FIBRA OTTICA/RAME AD USO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALI – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE. CIG: Z032F21A34.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4559"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4560"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di messa in sicurezza dell'argine del fiume Entella - 1^ stralcio funzionale. Approvazione quadro economico rimodulato a seguito della gara d'appalto e costituzione ufficio di direzione lavori secondo quanto disposto dall'art. 101 del D.Lgs. 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4561"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE . PERIODO DICEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4562"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>accertamento ed impegno diritti CIE N. 65 periodo dal 16 al 31 ottobre 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4563"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE TEMPORANEA.DICEMBRE2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4564"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RELATIVAMENTE ALL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A CARTOLERIA ERRE EFFE SAS - codice cig ZEF2F27930</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4565"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RELATIVAMENTE ALL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 -IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A CARTOLERIA BERRISSO ROSA -CODICE CIG. ZDE2F32030</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4566"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO  D'INTESA TRA COMUNE DI LAVAGNA, NUCLEO REGIONALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE LIGURIA DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI, RADIOCLUB LEVANTE, CORCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI LAVAGNA E PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE CHIAVARESE PER L'ESECUZIONE DI ATTIVITA' DI CONTROLLO DELL'ACCESSO DEL PUBBLICO AL PALAZZO COMUNALE IN FUNZIONE DELLE NORMATIVE ANTICOVID DAL 17 SETTEMBRE 2020 AL 31 MARZO 2021 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 17 SETTEMBRE/31 DICEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4567"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 4 ADESIVI IN LAMINATO CALPESTABILE PER MERCATO SETTIMANALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4568"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N.943 DEL 15/10/2020 RIGUARDANTE CORSI OBBLIGATORI DI AGGIORNAMENTO CANTIERISTICA STRADALE AI DIPENDENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4569"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LE VERIFICHE DI RISPONDENZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEI SEGUENTI MAGAZZINI COMUNALI: FALEGNAMERIA DI VIA RIBOLI, MAGAZZINO DI VIA GARIBALDI, MAGAZZINO SITO ALL'INTERNO DEL CIMITERO URBANO, MAGAZZINO DI VIA TEDISIO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. MATTEO CODDA. CIG: ZDE2F1BC47</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4570"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiornamento verifica inadeguatezza del vigente P.R.G. e formulazione indicazioni per la costruzione del PUC.  Affidamento incarico professionale all' Arch. S.R. CIG :ZA42F21689</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica Vincolo Paesaggistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4571"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTI AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA ED EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE COMUNALI IN VIA FIESCHI E PRESSO IL CAMPO SPORTIVO RIBOLI A SEGUITO DEI DANNEGGIAMENTI ARRECATI DALLA TROMBA D'ARIA DEL GIORNO 3 NOVEMBRE 2019. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4572"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per la gestione della LudoBiblioteca "Libringioco" - Integrazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4573"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di realizzazione impianto di irrigazione aiuole di Piazza Ravenna. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4574"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI RIPRISTINO DI UNA PORZIONE DI MURO IN PIETRA CROLLATO IN SALITA SAN BERNARDO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4575"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPASCIMENTO LITORALE MEDIANTE PRELEVAMENTO MATERIALE DALLA BARRA DEL FIUME ENTELLA E MEDIANTE REIMMISSIONE, NELLE CELLE SOTTOSTANTI, DEL MATERIALE LAPIDEO ACCUMULATO DALLE MAREGGIATE. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4576"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di costruzione di un lotto di loculi nel cimitero frazionale di Cavi. approvazione del quadro economico a consuntivo e determinazione del compenso incentivante art. 113 d.lgs. 50/2016 e s.m.i..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4577"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLEMENTARI DI ADEGUAMENTO VIABILITA' ALL'INTERVENTO DI COSTRUZIONE NUOVO SISTEMA DI REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO IN VIA MOGGIA ALL'INGRESSO DEL CASELLO AUTOSTRADALE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4578"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA F.O.U. (FRAZIONE ORGANICA UMIDA - RIF. COD. 20.01.08) PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER IL COMUNE DI LAVAGNA - IREN AMBIENTE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA MESI DI APRILE-DICEMBRE 2020 - COD. CIG.: 70708970CC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4579"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DIAGNOSTICO TEST SIEROLOGICI. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4580"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI AL PORTER PIAGGIO TARGATO FJ198SN IN DOTAZIONE AGLI OPERATORI N.U.. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE - COD. CIG: ZAA2F16F83.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4581"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI SPECIALI A SEGUITO DI EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECO ERIDANIA S.P.A. DI ARENZANO (GE) A A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA NUM. 1473019 - COD. CIG: Z802F174DC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4582"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DALLA SIG.RA D. V. PER LA TUMULAZIONE PROVVISORIA DELLA SALMA DI D.R..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4583"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE TARIFFE VERSATE DALLA SIG.RA  B. D. A SEGUITO DI RINUNCIA ALL'OPERAZIONE DI ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA  E RELATIVA TUMULAZIONE DELLE OSSA UMANE DELLA SALMA DI C.A..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4584"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA SIG.RA  F.M. L. PER LA RETROCESSIONE DEL LOCULO N. 26, FILA 5°, LOTTO SAN FRANCESCO - CIMITERO DI LAVAGNA. PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4585"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4586"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE  PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 (COMUNI DI LAVAGNA E NE): SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE . CIG: 8505126BFF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4587"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per rimborso alla Sig.ra P.G.  di €20,00 versati erroneamente per contrassegno sosta</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Contrassegni Sosta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4588"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO” 2014-2020 – ASSE II – INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE – FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) – OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 – AZIONE 10.7.1 - “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, ANCHE PER FACILITARE L'ACCESSIBILITA' DELLE PERSONE CON DISABILITA'”. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. 50/20</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4589"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DELLE PARTITE DI GIRO E SERVIZI CONTO TERZI PER IL PAGAMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALL' ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4590"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione tratto copertura galleria San Luca presso cimitero capoluogo. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4591"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEDIE DA SCRIVANIA PER UFFICI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4592"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DISTRUGGI DOCUMENTI E CALCOLATRICI DA TAVOLO LOGOS 902 TRAMITE ODA AVVIATO SUL PORTALE DI CONSIP/MEPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4593"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI D'OPERA IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE .PERIODO DICEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4594"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE ATTIVITÀ INVERNALE ANNO 2020 CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU PER MANCATA FREQUENZA – MINORE B.G.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4595"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 4 TANICHE DA 5 LITRI DI GEL IGIENIZZANTE MANI affidamento diretto alla società MYO SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4596"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti segreteria ,rimborso stampati, carte di identità incassati dall'ufficio URP nel mese di ottobre 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4597"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA MINORI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4598"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MOVIMENTAZIONE E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE TEMPORANEA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4599"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AL PROF. AVV. LORENZO CUOCOLO DI GENOVA PER ASSISTENZA LEGALE IN AMBITO DI DEMANIO MARITTIMO RELATIVAMENTE A PRATICHE DI COMPETENZA DEGLI UFFICI EDILIZIA PRIIVATA, SUAP E DEMANIO MARITTIMO - COD. CIG. Z0F2F38B27.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4600"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AL 31/12/2020 DI CONFERIMENTO DI DUE INCARICHI A TECNICI PROFESSIONISTI AFFERENTI LO SVOLGIMENTO DELLA PARTE RESIDUA DEI COMPITI ISTITUZIONALI INERENTI LE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO DI CUI ALLA L. 47/85, L. 724/94, L. 326/03 E L. 308/04. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°95 DEL 09/02/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4601"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI DELLA PALESTRA E CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA MEDIA DON GNOCCHI. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4602"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori supplementari nell'ambito della manutenzione straordinaria dell'impianto idrico e dell'impermeabilizzazione della palestra La Scafa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4603"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL' UFFICIO SUAP SINO AL 31/12/2020 - CIG : ZB12D37745</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4604"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO INDENNITA' PER UTILIZZO DI BENI DEL DEMANIO IDRICO - ANNO 2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4605"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione procedura di gara e impegno di spesa per appalto dei lavori di completamento dell'intervento di costruzione nuovo sistema di regolamentazione del traffico in via Moggia all'ingresso del casello autostradale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4606"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento delle somme dovute a titolo di rimborso spese relative al danneggiamento di triciclo in dotazione al Servizio Igiene Urbana, a seguito di sinistro del 07/01/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4607"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN LAVAGNA, LOCALITA' CAVI "BELVEDERE" - APPROVAZIONE SCHEMA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E CAPITOLATO D'ONERI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4608"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN LAVAGNA, LOCALITA' CAVI "BELVEDERE" - RIAPPROVAZIONE SCHEMA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E CAPITOLATO D'ONERI -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4609"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI NUM 4 GRIGLIE PER ALBERI IN GHISA DA INSTALLARE A MARGINE DELL'AREA PEDONALE DI PIAZZA VITTORIO VENETO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4610"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di messa in sicurezza e difesa del litorale di Lavagna-Cavi nel tratto compreso tra Piazza Milano ed il pennello del Cigno a seguito dei danni causati dalla mareggiata del 29-30 ottobre 2018 di cui alla OCDPCM 558/2018 – FASE 1. Determinazione del compenso incentivante art. 113 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. relativamente alla fase di aggiudicazione lavori - Art. 6 comma 4 lett. a) regolamento compenso incentivante</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4611"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di sistemazione di alcune aree comunali da adibire a raccolta rifiuti. Aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4612"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determinazione a contrarre mediante affidamento diretto dei servizi tecnici di progettazione di un nuovo attraversamento sul rio Rezza. Affidamento ex art. 31 c. 8 del D.Lgs 50/2016 (e s.m.i) e art. 1, c. 2 del D. L. n. 76/20, convertito nella L. n. 120/20 - CUPI65H20000040006 - CIG Z8F2F56FB0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4613"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI CONCLUSIVI A PERFEZIONAMENTO DEI LAVORI DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA COLOMBO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4614"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per l'acquisto di una passatoia rossa per le festività di Natale 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4615"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4616"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per costruzione di n. 2 griglie raccolta acque bianche e di n. 1 chiusino per i giardini di Cavi Arenelle in sostituzione di altre deteriorate. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4617"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti n.44 CIE periodo dal 01 al 15 novembre 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4618"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME RELATIVE AL PAGAMENTO SCUOLABUS RELATIVAMENTE AL MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 CAUSA RITIRO DAL SERVIZIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4619"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ASCIUGAMANI CARTA PIEGATI A "V" PER DISPENSER SERVIZI IGIENICI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4620"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO A TITOLO SPERIMENTALE A MAGGIOLI TRIBUTI  DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE RELATIVE ALL'ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4621"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE: AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA – SENTENZA CIVILE 2253/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4622"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VIDEOPROIETTORE E N.10 TASTIERE PER PC IN SOSTITUZIONE DI ALCUNE NON PIU' UTILIZZABILI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4623"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CENTRALINO TELEFONICO PER SCUOLE RIBOLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4624"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE PRESSO IL SERVIZIO SOCIOEDUCATIVO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4625"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE DI VIA COLOMBO - APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4626"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI PORZIONE DI AREA PEDONALE IN PIAZZA VITTORIO VENETO. APPROVAZIONE PROGETTO, AGGIUDICAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4627"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN LAVAGNA, LOCALITA' CAVI "BELVEDERE" - ANNULLAMENTO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI NUM. 1122 E 1123 DEL 23/11/2020 E CONTESTUALE APPROVAZIONE SCHEMA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4628"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione tratti copertura galleria San Luca presso cimitero capoluogo. Annullamento Determina n. 1105 del 18/11/2020, modifica impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4629"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DI N. 13 PANCHINE DA INSTALLARE NEL CENTRO CITTADINO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4630"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E MECCANICI DEI PLESSI COMUNALI – PALAZZO COMUNALE E SCUOLE RIBOLI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA DANERI B. DI DANERI PAOLA &amp; BONINO GIAMPIERO SAS CON SEDE IN  CORSO  COLOMBO 127 - 16043 CHIAVARI (GE) – C.F. 01042700995. CIG: ZC32F6A7C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4631"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI ALLA RETE ACQUE BIANCHE IN VIA CAMPODONICO – VIA DEI LAPICINI E PRESSO IL CIMITERO URBANO A LAVAGNA. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA EDIL IENO S.R.L. CON SEDE A COGORNO IN VIA PR. GIOVANNI XXIII N.6, P.IVA 014354420995. CIG: ZB92F6C086</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4632"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per fornitura e messa a dimora di n. 3 piante presso i giardini di Cavi Arenelle in sostituzione di altre deperite. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4633"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI SCAVO PER LA POSA DI CAVI ELETTRICI PRESSO IL CIMITERO DI LAVAGNA. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA I LOVE GARDEN CON SEDE A SESTRI LEVANTE IN VIA VILLA LA ROCCA 25/1, P.IVA 01110530993. CIG: ZA82F64A35</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4634"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DI ALCUNI ELEMENTI ORNAMENTALI INSTABILI PRESSO IL CIMITERO URBANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4635"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di rifacimento staccionata in legno presso i giardinetti di Corso Genova angolo Via Cesare Battisti. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4636"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l’acquisto di legname per interventi manutentivi su alcuni elementi di arredo urbano presenti sul territorio comunale, da eseguirsi in amministrazione diretta. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4637"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021 -IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ALLA CARTOLERIA XEROGRAFICA NAZIONALE - CODICE CIG. Z6E2F5AB6D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4638"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  OTTOBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4639"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RELATIVAMENTE ALL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ALLA DITTA LO SCOIATTOLO DI SAN SALVATORE DI COGORNO - CODICE CIG. Z1C2F712BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4640"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA MINORI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4641"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI LUGLIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4642"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI AGOSTO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4643"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME DI DENARO VERSATE ERRONEAMENTE DAGLI UTENTI A TITOLO DI OBLAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE.ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4644"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SEPPELLIMENTO SALMA P.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4645"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione procedura di gara e impegno di spesa per appalto dei lavori  complementari di adeguamento viabilità all'intervento di costruzione nuovo sistema di regolamentazione del traffico in via Moggia all'ingresso del casello autostradale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4646"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA DEGLI ALVEI DEI CORSI D'ACQUA COMPRESI NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2020 - APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D-LGS. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4647"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ATTI NOTIFICATI DA ALTRI COMUNI ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4648"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN LOTTO DI LOCULI NEL CIMITERO DI SANTA GIULIA. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D-LGS. 50/2016 e s.m.i.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4649"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI TECNOLOGICI PROPEDEUTICI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA DEL TRAFFICO IN VIA MOGGIA ALL'INNESTO COL CASELLO AUTOSTRADALE A12. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4650"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALI AD USO MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI DEI PLESSI COMUNALI. RdO 2704370 CIG: Z2A2F75445</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4651"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA CORONAVIRUS- COVID 19- NUOVA FORNITURA DI MASCHERINE FACCIALI MONOUSO DI DIVERSE TIPOLOGIE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4652"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE "CAR CRASH" PER IL TRIENNIO 2021-2022-2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4653"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'A.T.S. 57 (COMUNI DI LAVAGNA E NE) DI CONTRASTO ALLE ESTREME POVERTA' – DGR 927/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4654"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto libri tramite il fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del Decreto-Legge n. 34/2020 – Accertamento e impegni di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4655"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ANNO 2021 DEL CONTRATTO IN CONVENZIONE CON IL D.T.T. PER L'ACCESSO ALLE BANCHE DATI INFORMATIZZATE DEL SISTEMA DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4656"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE, PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AEROTERMI DELLA PALESTRA DELLE SCUOLE MEDIE DON GNOCCHI. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA PAPALIA COSTRUZIONI SRL  - C.F. 01949700999 - CIG: Z5F2F8F878</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4657"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di consolidamento muro di contenimento marciapiede Corso Buenos Ayres nei pressi del civ. 144. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4658"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO AD USO DEI SERVIZI TECNICI COMUNALI, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA S.I.R.E.A. DI REPETTO A. &amp; C. S.R.L. - CHIAVARI – c.f. 00250550100. CIG: ZDB2F87431</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4659"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO ALL' ATTIVITA' DI R.U.P. RELATIVAMENTE AL SERVIZIO  URBANISTICA – ARREDO URBANO -  S.U.A.P.   ALL'  ARCH. R.D.  DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021-CIG:ZC92F8D454</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica Vincolo Paesaggistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4660"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE "PERSEO-SIRIO" AI SENSI DELL'ART.208 C.D.S. - IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO RELATIVO ALL'ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4661"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PERIODICI AI SENSI DELLA L. 10/1991 E SMI,  DA ESEGUIRSI SUGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA TERMOSANITARI SRL CON SEDE IN CORSO DANTE 115 – 16043 CHIAVARI – C.F. 02718590108, P.IVA 00191330992. CIG: Z792F86A72</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4662"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E DELLE FRAZIONI RECUPERABILI IN MANIERA DIFFERENZIATA AGLI IMPIANTI DI RECUPERO/SMALTIMENTO, PER IL TERRITORIO DEL COMUNE DI LAVAGNA FINO AL 31/12/2020 - CONTRATTO REP. 5905/2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2020 - COD. CIG DERIVATO: 709341680E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4663"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (CONSORZIO INTERCOMUNALE RIO MARSIGLIA) - IMPEGNO DI SPESA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 - COD. CIG: 8197311B06.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4664"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo ai Centri Integrati di Via di Lavagna per la realizzazione delle luminarie di Natale 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4665"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4666"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RELATIVAMENTE ALL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A CARTOLERIA MEZZETTA ANTONELLA - CODICE CIG.Z5C2F94BFB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4667"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AGLI SCUOLABUS COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4668"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo Associazione Albergatori di Lavagna</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4669"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico per ricorso dinanzi la Suprema Corte di Cassazione promosso dal Comune di Lavagna avverso la sentenza n. 82/2019 resa dalla Commissione Tributaria Regionale pronunciata in data 15/1/2019 e depositata in data 21/01/2020 relativa all'avviso di accertamento n. 13A/2013 per Tassa Rifiuti  anno 2008 dovuta dalla Porto di Lavagna spa per lo specchio acqueo adibito a posti barca - affidamento di incarico legale allo Studio Magnani Marongiu Dominici &amp; Associati</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4670"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per interventi di riparazioni meccaniche ai motocarri Piaggio Ape TM 703 targa AE12903 e Piaggio Ape MP 501 targa AC54411 in dotazione al Settore Servizi Tecnici Territoriali - Servizio Manutenzione. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4671"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'INCARICO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER IL SERVIZIO UFFICIO DEMANIO MARITTIMO E PATRIMONIO AL GEOM. CRISTIANO PUGNO PERIODO 01/01/2021 - 30/06/2021- COD. CIG: Z942F9C4F7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4672"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO ALL' ATTIVITA' DI R.U.P. RELATIVAMENTE AL SERVIZIO  AMBIENTE AL GEOM . P.P. DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021 – CIG :ZA22F9F5D7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4673"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN P.ZZA TAVIANI PER PARCHEGGIO E CICLOSTAZIONE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4674"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RELATIVAMENTE AGLI UFFICI MANUTENZIONI E IGIENE URBANA ALL'ARCH. DANILO REFFI - PERIODO DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021- COD. CIG: Z442F9C303.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4675"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONSEGNA KIT MONOUSO RELATIVI ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 A SOGGETTI IN PERMANENZA DOMICILIARE FIDUCIARIA - IMPEGNO DI SPESA NOVEMBRE DICEMBRE 2020 - COD. CIG: Z852CA6763.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4676"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento urgente di potatura e messa in sicurezza piante di palma deperite presenti sul territorio comunale. Consuntivazione attività.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4677"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO VARIO NECESSARIO AL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SETTORE SERVIZI TECNICI TERRITORIALI – U.O. LL.PP. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4678"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI UN PLOTTER HP DESIGNJET T1700 ED ACCESSORI NECESSARI ALL'INCREMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SETTORE SERVIZI TECNICI TERRITORIALI - U.O. LL. PP. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4679"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 DITTA LIGURGRAF SNC LAVAGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4680"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA TRA AMMINISTRAZIONE CIVICA E ISTITUTO COMPRENSIVO DI LAVAGNA  PER  MATERIALE DI CONSUMO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4681"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE SALA ROCCA AFFIDAMENTO DIRETTO  ALLA COOP.SOCIALE CREUZA AVENTE SEDE IN CHIAVARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4682"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDO INTERVENTO MANUTENTIVO A SCUOLABUS COMUNALI MESE DI NOVEMBRE  2020 A OFFICINA MAGGI GREGORIO SAS DI MAGGI NICOLA &amp; C.- CODICE CIG.Z652F9A7A1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4683"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>Definizione impegno di spesa a seguito stipula contratto assicurativo rischio Rc Patrimoniale, annualità 2021, a favore dell'aggiudicatario della gara – Sindacato Neon – Scocietà Assigeco – Coverholder di Lloyd'S- periodo 30/11/2018-30/11/2021 – CIG ZE425F79CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4684"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti n. 41 CIE periodo dal 16 al 30 novembre 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4685"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI REDAZIONE E AGGIORNAMENTO REGISTRO APPARECCHIATURE FGAS SECONDO NUOVE NORMATIVE. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA HABITARIA SRL– CF 01234460994. CIG:ZD32FAB96A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4686"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI RIMOZIONE SABBIA E PULIZIA DEL LUNGOMARE LABONIA NEL TRATTO COMPRESO TRA I PENNELLI 1 E 4 - APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D-LGS. 50/2016 e s.m.i.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4687"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO AL RIMBORSO AL SIG. A.A. PER LA RETROCESSIONE DEL DEPOSITO FUNEBRE DI FAMIGLIA A N. 2 POSTI SALMA, IDENTIFICATO CON IL PROGRESSIVO LOTTO N. 7 ED UBICATO NEL CIMITERO DI SANTA GIULIA. PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4688"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA (ALLACCI E CANONI) DEI CIMITERI COMUNALI PER IL PERIODO 01/01/2020 - 30/11/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4689"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA MEDIANTE R.D.O. SU M.E.P.A. PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI SOCALI DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 (COMUNI DI LAVAGNA E NE): SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE. CIG: 8505126BFF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4690"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS COMUNALI   –  PERIODO  7 GENNAIO/30 GIUGNO 2021 - CODICE CIG. Z2A2FAA365</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4691"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA E  FABBISOGNO C0MPLESSIVO   RELATIVI AI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI LOCATE – LEGGE N.431/98 ART. 11 – ANNO 2020 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4692"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANNUALITA' 2021 RELATIVO ALL'ACQUISTO DEL PACCHETTO TRIENNALE DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE INCASSI IMPOSTA DI SOGGIORNO FORNITO DA PROXIMA srl MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ESEGUITO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 73 /2019 PER GLI ANNI 2019/2020/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4693"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSO OBBLIGATORIO DI AGGIORNAMENTO SEGNALETICA STRADALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4694"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE FINALIZZATO ALL'ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO DEL PALAZZO DELLA CULTURA E DELLA MEMORIA SITO IN PIAZZA RAVENNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4695"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per rimborso al Sig. P.L. per contrassegno sosta non rilasciato.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Contrassegni Sosta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4696"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4697"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DELLE SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4698"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per interventi aggiuntivi di manutenzione del verde pubblico. Consuntivazione attività.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4699"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN LAVAGNA - VIA AURELIA CIV. 272 - VILLA SPINOLA GRIMALDI - ASSUNZIONE ACCERTAMENTO RELATIVO AL RIMBORSO DELLE SPESE PER I CONSUMI ENERGETICI E MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI - ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4700"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DEI LOCALI SITI NEGLI IMMOBILI COMUNALI "PALAZZO ROCCA" IN PIAZZA CORDEVIOLA E "PALAZZO DELLA CULTURA E DELLA MEMORIA" IN PIAZZA RAVENNA - ACCERTAMENTO DEL RIMBORSO SPESE PER L'ANNO 2020 DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI UTILIZZATRICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4701"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA ANZIANI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM MEDIANTE UTILIZZO FONDI 5 PER MILLE ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4702"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE IMPEGNI DI SPESA A SEGUITO STIPULA CONTRATTO ASSICURATIVO RISCHIO RCT/RCO, ANNUALITÀ 2021, A FAVORE DELL'AGGIUDICATARIO DELLA GARA –LOTTO 1 - COVERHOLDER DI LLOYD'S PERIODO 30/11/2018-30/11/2021 - ATTUALMENTE LIC SA  A SEGUITO AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO NELLA POLIZZA F1900008048– CIG 7750537975-  E LOTTO 3 CONTRATTO ASSICURATIVO ALL RISKS PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE POLIZZA N.159851621 UNIPOLSAI CIG ZA82680A9E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4703"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE E SERVIZI DI SUPPORTO ALLE OPERAZIONI PROPEDEUTICHE CENSIMENTO PERMANENTE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4704"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO STIPULA CONTRATTO ASSICURATIVO RISCHIO RC AUTO, ANNUALITÀ 2021, A FAVORE DELL'AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA- PERIODO 31/12/2018-31/12/2021 – CIG ZAB2682EB9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4705"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diriitti segreteria,rimborso stampati ,carte di identità incassati dall'ufficio URP nel mese novembre 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4706"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO STIPULA CONTRATTO ASSICURATIVO RISCHIO INFORTUNI, ANNUALITÀ 2021, A FAVORE DELL'AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO UNIPOLSAI ASSICURAZIONI AGENTI BOTTARO E OPPECINI SPA- PERIODO 31/12/2018-31/12/2021 – CIG ZB42683CEA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4707"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'INCARICO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO RELATIVAMENTE ALL'UFFICIO IMPIANTI TECNOLOGICI E SPORTIVI E LAVORI PUBBLICI ALL'ARCH. SARAH GIRIBALDI, PERIODO 01/01/2021 – 30/06/2021 - CIG: Z3F2FD0CDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4708"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA BARATTINA MEDIANTE LA COSTRUZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA DI SOSTEGNO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4709"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VARIA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE NECESSARI PER IL PERSONALE OPERAIO IN CAPO AL SERVIZIO AMBIENTE N.U. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA N. 1537557 TRAMITE MEPA ALLA DITTA JEFE S.A.S. DI RAMIRO TORRES ESCOBAR &amp; C. DI LAVAGNA - COD. C.I.G.: Z5C2FC8684</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4710"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE DIVERSE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE 4° TRIMESTRE 2020 AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER EFFETTUAZIONE DELLE SPESE IN CONTANTI A MEZZO CASSA ECONOMALE - IMPORTO €.872,05</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4711"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO  DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI LAVAGNA (SERVIZIO SMA CON PAGAMENTO DIFFERITO) PER IL PERIODO 1/1/ 2021-31/12/2021 TRAMITE PROCEDURA MEPA – TRATTATIVA DIRETTA (TD), COME PREVISTO DAL CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI (D.LGS N. 50/2016 E SMI) CONTRAENTE: SOCIETÀ POSTE ITALIANE SPA, CON SEDE LEGALE IN VIALE EUROPA N. 190 A ROMA, P. IVA 97103880585</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4712"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento entrate peri diritti d''uso delle sale comunali per la celebrazione di matrimoni civili. Mese di novembre c.a.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4713"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE DEL NIDO COMUNALE D’INFANZIA “L. LIONNI” - CIG N.8311125D4E -  APPROVAZIONE SPESA PERIODO NOVEMBRE 2020 -LUGLIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4714"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per affidamento incarico professionale per la redazione di perizia relativa alle piante di palma ubicate sulle aiuole di Via Aurelia e Via Matteotti. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4715"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DEMANIALI MARITTIMI RELATIVI A CONCESSIONI DEMANIALI COMUNALI - ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4716"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEI MAGAZZINI COMUNALI SITI IN VIA GARIBALDI, VIA RIBOLI (FALEGNAMERIA), VIA TEDISIO E PRESSO IL CIMITERO URBANO. AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA ELETTRO SYSTEM SAS DI LAVAGETTO GIANMARIA &amp; C. - c.f. 01046300990. CIG: Z0E2FAC40C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4717"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per fornitura di n. 1 autocarro da destinare al Settore Servizi Tecnici Territoriali - Servizio Manutenzione e rottamazione di n. 2 motocarri di proprietà. Aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4718"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per abbattimento piante di pino presso il parcheggio pubblico di Piazza Taviani. Approvazione perizia, aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4719"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per rimborso dellla sommma erroneamente versata dalla Sig,ra P.A.R.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Contrassegni Sosta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4720"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 1381/2019 ASSUNTO SUL CAPITOLO 3184 RELATIVO ALLE SPESE DA SOSTENERSI PER  "TELEFONIA FISSA 5"- AFFIDATARIO DEL SERVIZIO SOCIETA' FASTWEB - ED ASSUNZIONE NUOVI IMPEGNI PER ESERCIZIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4721"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO PROROGA AL 16/3/2021 DELLA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 7 - ALLA SOCIETA' TIM SPA -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO SULL'ESERCIZIO 2021 - CONTRATTO N.888011927965 CIG ORIGINARIO  6930022311 CIG DERIVATO ZDF27689CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4722"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STRUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL PERSONALE OPERAIO IN CAPO AL SERVIZIO MANUTENZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA A SEGUITO DI ORDINE DIRETTO N. 5932682 TRAMITE MEPA ALLA DITTA M.A.I.E.R. SRL DI CITTA' DELLA PIEVE (PG) - COD. C.I.G.:ZA72FD5505</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4723"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VARIA DI STRUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL PERSONALE OPERAIO IN CAPO AL SERVIZIO MANUTENZIONE  - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA N. 1545184 TRAMITE MEPA ALLA DITTA F.P. DI PLANDO DANILO SRL DI ALBENGA - COD. C.I.G.: ZF32FD4926</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4724"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI DELL'A.T.S. 57 (COMUNI DI LAVAGNA E NE): SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE” CIG. N° 8505126BFF – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4725"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILEGATURA DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2019-2020 E VECCHI REGISTRI DA RIFARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4726"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BOX DISSUASORI DELLA VELOCITA' E  RISTRUTTURAZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE O.D.A.N.. 5934824- AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ECOTRAFFIC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Comandante Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4727"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IGIENIZZAZIONE , DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE LOCALI ED UFFICI COMUNALI, SECONDO I PROTOCOLLI MEDICO/SANITARI INDICATI DAL MINISTERO DELLA SANITA'AL FINE DI CONTRASTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4728"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI ED UFFICI COMUNALI PERIODO 01/07/2018-30/6/2023.SOCIETA' FIDENTE SPA- APPLICAZIONE PENALE PER MANCATO RISPETTO DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4729"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4730"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISENZA AGLI ALUNNI DISABILI - PERIODO 7 GENNAIO/30 GIUGNO 2021 - CODICE CIG. ZAF2FCEF3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4731"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto attrezzature audio video per videoconferenze in Sala Giunta e Sala Consiglio</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4732"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>PELLICANO VERDE SOC. COOP. SOCIALE A R.L. ONLUS - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI STRADE URBANE ED EXTRAURBANE, DI AREE PUBBLICHE E DI SITI DI COMPETENZA COMUNALE - ANNO 2020 - PROROGA TECNICA DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021 - COD. CIG.810815010D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4733"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER DEVOLUZIONE DI QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA  ART.5 L.R. 04/85  (ANNO 2020)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4734"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPER ECO S.R.L. - CONTRATTO DI REP. NUM. 5905 DEL 28/09/2017 - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E DELLE FRAZIONI RECUPERABILI IN MANIERA DIFFERENZIATA AGLI IMPIANTI DI RECUPERO/SMALTIMENTO, PER IL TERRITORIO DEL COMUNE DI LAVAGNA FINO AL 31/12/2020 - PROROGA TECNICA DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021 - COD. CIG DERIVATO: 709341680E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4735"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di messa in sicurezza e difesa del litorale Lavagna-Cavi nel tratto compreso tra Piazza Milano ed il pennello del Cigno a seguito dei danni causati dalla mareggiata del 29-30 ottobre 2018 di cui alla OCDPCM 558/2018 - FASE 1 - Conferimento incarico collaudatore tecnico - amministrativo CUP I63H19000900001 - CIG ZDB2FD9700</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4736"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE ALLA REGIONE LIGURIA DELLA QUOTA DEL 20% DELL’INCREMENTO DEGLI ONERI DI COSTRUZIONE PREVISTO DALL’ART. 2, COMMI 3 E 6 L.R. 29/3/2004 N° 5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4737"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL RESPONSABILE U.O. EDILIZA PRIVATA A: ARCH. ENRICO MONTALDO  (CIG. Z7C2FE1E31) - GEOM. PAOLO PIETRONAVE (CIG. ZD22FE1ED2)  - PERIODO DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4738"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamenti di entrata delle risorse ufficio lavori pubblici</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4739"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  DICEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4740"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI SETTEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4741"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI CONTRASTO ALLE ESTREME POVERTA' – DGR 927/2019 – RIPARTIZIONE QUOTE AI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 LAVAGNA E NE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4742"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI DI COMPETENZA DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO21/11/2020-31/12/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4743"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI NOVEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4744"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  NOVEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4745"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO DA PARTE DEL COMUNE DI NE PER LE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4746"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4747"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA AL CONTRIBUTO REGIONE LIGURIA PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE RISORSE INTEGRATIVE  ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4748"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI DICEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4749"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI OTTOBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4750"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SACCHI GRIGI NECESSARI AL SERVIZIO  N.U. COMUNALE- DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA N. 1553303 TRAMITE MEPA ALLA DITTA CADEMARTORI SRL DI COREGLIA LIGURE - COD. C.I.G.: Z182FECC3C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4751"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VARIA DI CONTENITORI DI CARTONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIAATA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA N. 1550276 TRAMITE MEPA ALLA DITTA MATTIUSSI ECOLOGIA DI UDINE - COD. C.I.G.Z172FEC51A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4752"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di ripristino della sezione di deflusso di una porzione dei tratti tombinati del Rio Moggia e del canale di Via Moggia. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4753"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>IREN AMBIENTE S.P.A. - SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA F.O.U. (FRAZIONE ORGANICA UMIDA - RIF. COD. 20.01.08) PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER IL COMUNE DI LAVAGNA - PROROGA TECNICA DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021 - COD. CIG.: 70708970CC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4754"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI STRUTTURALI FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PERCORSO PEDONALE ROCCHE DI S.ANNA - MANUTENZIONE E GESTIONE ITINERARIO "SENTIERO LIGURIA".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4755"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per realizzazione di ponteggiatura a protezione della cappella San Leonardo a Cavi Borgo. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4756"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>determinazione a contrarre e impegno di spesa per affidamento incarico professionale di collaudo statico opere strutturali relativamente all'intervento di consolidamento della sede stradale di un tratto di Via Barattina mediante la costruzione di una nuova struttura di sostegno</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4757"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di pulizia griglia acque bianche Piazza Filippo da Lavagna e ripristino griglie acque bianche Via Dante e Via XXIV Aprile. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4758"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>determinazione a contrarre e impegno di spesa per affidamento incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecutiva relativamente all'intervento di consolidamento della sede stradale di un tratto di Via Barattina mediante la costruzione di una nuova struttura di sostegno</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4759"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per interventi di potatura piante presso i giardinetti di Corso Genova angolo Via Cesare Battisti. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4760"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTRUZIONE INFRASTRUTTURA RELATIVA ALLA POSA IN OPERA DI COLONNINE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA UTILIZZARSI PER EVENTI ALL'APERTO IN PIAZZA V. VENETO E IN PIAZZA MILANO A LAVAGNA  – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE - RdO 2720581 - CIG: Z602FF12A0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4761"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico legale per la predisposizione del ricorso per riassunzione in giudizio dinnanzi la Commissione Tributaria Regionale per la conferma dell’avviso di accertamento n. 1/2012 notificato alla Porto di Lavagna Spa in data 05/12/2012 volto alla tassazione dello specchio acqueo adibito a posti barca per l’anno 2007 e per la conferma di quanto disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 18297/2019 del 8/7/2019 ad integrale favore del Comune di Lavagna. Codice Cig: ZC92FFAB72</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4762"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO DI INSTALLAZIONE BARRIERA DI DELIMITAZIONE AREA PEDONALE IN VIA CAMPODONICO ED ELIMINAZIONE AIUOLE PRESSO L'AREA PEDONALE DI PIAZZA TORINO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4763"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determinazione a contrarre e impegno di spesa per affidamento incarico professionale di direzione lavori strutturali relativamente all'intervento di consolidamento della sede stradale di un tratto di Via Barattina mediante la costruzione di una nuova struttura di sostegno</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4764"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO AD USO DEI SERVIZI TECNICI COMUNALI, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA S.I.R.E.A. DI REPETTO A. &amp; C. S.R.L. - CHIAVARI – c.f. 00250550100. CIG: ZC02FF50C7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4765"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SACCHI "BIG BAG"  PER IL SERVIZIO N.U. COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA N. 1553420 TRAMITE MEPA ALLA DITTA AIRBANK SRL DI PIACENZA - COD. C.I.G.: Z1C2FED13C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4766"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEI PLESSI COMUNALI – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE. CIG: ZE72FF5568 – RdO 2721786.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4767"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SACCHI GIALLI IN LPDE PER IL SERVIZIO DI N.U. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA N.1556857 TRAMITE MEPA ALLA DITTA CADEMARTORI SRL DI COREGLIA LIGURE (GE)- COD. C.I.G.: Z632FF8335</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4768"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER STESURA PERIZIA GEOLOGICA FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PERCORSO PEDONALE ROCCHE DI S.ANNA - MANUTENZIONE E GESTIONE ITINERARIO "SENTIERO LIGURIA".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4769"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di manutenzione ordinaria sulla viabilità e sui beni di proprietà dell'ente. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4770"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per fornitura e montaggio kit sovrasponde per il nuovo autocarro da destinare al Settore Servizi Tecnici Territoriali - Servizio Manutenzione. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4771"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AL PROF. AVV. LORENZO CUOCOLO DI GENOVA PER ASSISTENZA LEGALE IN AMBITO DI DEMANIO MARITTIMO - PARERE LEGALE IN MERITO A RICHIESTA DI PROROGA DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA - COD. CIG. Z7C2FFD767.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4772"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI PULIZIA, DISINTASAMENTO E SOSTITUZIONE COMPONENTI VARI DELLE FONTANE, DELLE TUBAZIONI DI SCARICO E DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DEI CARICHI FOGNARI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA CO.MA.PRO. S.R.L. - CIG: Z7D2FFD2C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4773"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA BILANCIO 2020 PER PAGAMENTO COMPETENZE AGGIO A CONCESSIONARIO I.C.A. SRL PER RISCOSSIONE TOSAP, ICP, DPA E TARIG - CIG PADRE 70499044D2 CIG DERIVATO 71246230E5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4774"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALVEI TORRENTE FRAVEGA E RIO REZZA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA N. 1540653 TRAMITE MEPA ALLA DITTA BIO SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE DI CHIAVARI (GE).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4775"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per servizio di apertura e chiusura cancelli di accesso al cimitero capoluogo 2021. Aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4776"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021 DI CONFERIMENTO DI DUE INCARICHI A TECNICI PROFESSIONISTI AFFERENTI LO SVOLGIMENTO DELLA PARTE RESIDUA DEI COMPITI ISTITUZIONALI INERENTI LE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO DI CUI ALLA L. 47/85, L. 724/94, L. 326/03 E L. 308/04. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°95 DEL 09/02/2017. C.I.G.: Z032FFB8C0 C.D.- C.I.G.: ZE32FFB856 R.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4777"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione procedura di gara e impegno di spesa per appalto dei lavori di messa in sicurezza della pavimentazione stradale in p.zza Taviani per parcheggio e ciclostazione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4778"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI INFORMATICI PER SERVER FIREWALL - SIR SRL - GENOVA - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 32, COMMA 14; ART, 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 SMI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4779"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER APPROVVIGIONAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA INFORMATICA CONSIP/MEPA  DI N. 2 PERSONAL COMPUTER NOTEBOOK.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4780"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AL 30/6/2021 DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA RETE INTERNET DA CASA AL FINE DI CONSENTIRE LO "SMART WORKING"QUALE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL COMUNE DI LAVAGNA A SEGUITO PANDEMIA CAUSATA DA COVID-19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4781"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO SOFTWARE PER SERVER DI BACKUP UTILIZZANDO LA PIATTAFORMA TELEMATICA MESSA A DISPOSIZIONE DA CONSIP/MEPA- AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA ALLA DITTA KORA SISTEMI SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4782"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN NUOVO SERVER HP DI BACKUP MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TECNOLOGIA SERVER 3" LOTTO 1 - AGGIUDICATARIO CONVERGE SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4783"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina di affidamento diretto per l’acquisto di un  QNAP TS-1273U + 18 HD ESTERNI per installazione di doppio sistema di backup ai sensi dell’art. 36, comma 2,lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari ad €. 6.140,87 Iva compresa- DItta Frangi -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4784"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA PREDISPOSTA SUL PORTALE DI CONSIP/MEPA DEL SERVIZIO PER L'ATTIVAZIONE DI UNO SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE PER LA TRASMISSIONE DIGITALE DELLE ISTANZE ALL'ENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4785"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA MESSA A DISPOSIZIONE DA CONSIP/MEPA PEr EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA C &amp; C SISTEMI DEL GRUPPO MAGGIOLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4786"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CERTIFICATO X509 PER ATTIVAZIONE SERVIZIO GESTIONE AUTOMATICA SIOPE PER OSL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4787"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI AVVIAMENTO MODULO AREA EDILIZIA PRIVATA COMPRENSIVO DI CONVERSIONE DATI PERSONALIZZAZIONE MODELLI, J-PPA, SPORTELLO TELEMATICO E FORMAZIONE PERSONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4788"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ad Exis Engineeering Solutions s.r.l. del servizio di redazione di un report tecnico riguardante la modellazione della rete del comune di Lavagna relativa allo stato attuale e a scenari alternativi di progetto</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4 - Settore Servizi Generali e Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4789"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 DITTA LIGURGRAF SNC LAVAGNA – SECONDA FORNITURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4790"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA CONTRIBUTO CINQUE PER MILLE ANNO DI IMPOSTA 2017 – FINANZIARIO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4791"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI GRAVI E/O MOTORI RESIDENTI NEL COMUNE DI LAVAGNA ALL'A.T.I. COSTITUITA DA A.T.P. ESERCIZIO SRL DI CARASCO E C.T.S.T. DI CASARZA LIGURE. COD. CIG. 652701572A – SLITTAMENTO TERMINE DI SCADENZA DELL'APPALTO AL 31 MAGGIO 2021 A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4792"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI PER  ATTIVITA' DI VIGILANZA SUL RISPETTO DELLE MISURE DI DISTANZIAMENTO ANTICOVID DURANTE LE FASI DI DISTRIBUZIONE DI BUONI AI CITTADINI PRESSO  LA SALA ROCCA  DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4793"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL SERVIZIO “TELEMACO” OFFERTO DA INFOCAMERE S.C.P.A. DI COLLEGAMENTO ALLE BANCHE DATI DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.11.2020-31.10.2021  AFFIDAMENTO  AI SENSI DELL’ART. 9, COMMA 1, D.LGS. N. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4794"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MECCANICA A SCUOLABUS TARGATO CY265DN - CODICE CIG ZC52FF1847</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4795"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DEI DIRITTI RISCOSSI PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI DI SEPARAZIONE O DI SCIOGLIMENTO/CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.L. 132/2014 DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4796"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA CONTRIBUTO CINQUE PER MILLE ANNO DI IMPOSTA 2018 – FINANZIARIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4797"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI TERRITORIALI DEI COMUNI FACENTI PARTE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 (lAVAGNA E NE) COD. CIG. 6536821356 – SLITTAMENTO TERMINE DI SCADENZA DELL'APPALTO AL 31 MARZO 2021 A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4798"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUYENZIONE ESTINTORI IN DOTAZIONE AGLI SCUOLABUS COMUNALI - CODICE CIG. ZE72FE538B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4799"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTACCO IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL COMUNE DI LAVAGNA DELLA  DIPENDENTE PATRIZIA CAU PROVENIENTE DAL COMUNE DI CHIAVARI - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4800"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DIPENDENTE PATRIZIA CAU  IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL COMUNE DI CHIAVARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4801"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PER RIMBORSO PER CONVENZIONE DI SPESE SEGRETERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4802"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI PARTECIPAZIONE GIOVANILE SVOLTE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO “E. RIBOLI”, VIA RIBOLI LAVAGNA (GE). IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ U.S.D. LAVAGNESE 1919</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4803"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN LAVAGNA, LOCALITA' CAVI "BELVEDERE" - slittamento termine riconsegna locali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4804"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per fornitura e messa a dimora di piante per Piazza Vittorio Veneto e Piazza della Libertà. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4805"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DELLA RETE ACQUE BIANCHE SUL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA EDIL IENO SRL – C.F. 01435420995. CIG: ZD22FFEBA4 – RdO 2722389.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4806"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEI PIANI CONTENIMENTO DEL RISCHIO (SAFETY) PER LE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE IN PROGRAMMA SUL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4807"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione procedura di gara e impegno di spesa per appalto dei lavori di  consolidamento della sede stradale di un tratto di via Barattina mediante la costruzione di una nuova struttura di sostegno</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4808"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di abbattimento piante di palma deperite e sistemazione con nuove essenze presso le aiuole di Via Aurelia e Via Matteotti. Approvazione progetto, aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4809"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione ordinaria attrezzature e dispositivi antincendio</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4810"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VARIA DI STRUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL PERSONALE OPERAIO IN CAPO AL SERVIZIO MANUTENZIONE  - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA A SEGUITO DI ORDINE DIRETTO N. 5958631 TRAMITE MEPA ALLA DITTA MEMI S.A.S. DI GUALCO LUCA DI GAVI (AL) - COD. C.I.G.: Z82300D6F6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4811"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE INCENDI. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MECI SRL– CF 01086070990. CIG: ZC13008EB8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4812"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA F.O.U. (FRAZIONE ORGANICA UMIDA - RIF. COD. 20.01.08) PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER IL COMUNE DI LAVAGNA - IREN AMBIENTE S.P.A. - MODIFICA IMPEGNO ESISTENTE E ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 - COD. CIG.: 70708970CC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4813"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO E MODIFICA SCARICHI ACQUE BIANCHE LATO MARE DI PIAZZA MILANO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA PAPALIA COSTRUZIONI SRL – C.F. 01949700999. CIG: ZE2300114A – RdO 2722823.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4814"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI ED UFFICI COMUNALI PERIODO 2020/2021- SOC. COOP.SOCIALE CREUZA DI CHIAVARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4815"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN LAVAGNA LOCALITA' CAVI "BELVEDERE" - NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4816"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI PER UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICA LAVAGNESE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4817"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PATRIMONIO COMUNALE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GESTART S.R.L. – C.F. 02000480992 CIG: ZE73005745 – RdO 2723370.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4818"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI RICOGNIZIONE STRAORDINARIA INVENTARIO BENI MOBILI ED IMMOBILI COMUNALI E RELATIVO INSERIMENTO DATI SU APPOSITO APPLICATIVO- DETERMINA A CONTRARRE- ANNI 2020-2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1 - Settore Servizi Finanziari e Culturali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4819"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI NUM. 2 SPAZZOLE CENTRALI DI RICAMBIO PER SPAZZATRICE DULEVO TARGATA AFZ307 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AMBIENTE - COD. CIG. ZDF3000F80</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4820"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONI RETTE ANZIANI RICOVERATI PRESSO OPERE PIE RIUNITE DEVOTO MARINI SIVORI DI LAVAGNA – APPROVAZIONE SPESA 1° TRIMESTRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4821"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RELATIVAMENTE ALL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 -IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A CARTOLERIA BERGAMIN -CODICE CIG.ZB430009CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4822"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO FONDI REGIONALI FINALIZZATI - L.R .8/06/2006 N.15  "NORME ED INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4823"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA AREA EMARGINAZIONE ANNO 2021 - APPROVAZIONE SPESA 1° TRIMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4824"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE E TRASPORTO  CADAVERE  Z.F. RECUPERATO IN LAVAGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4825"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE E TRASPORTO  CADAVERE  M.F. RECUPERATO IN LAVAGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4826"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE – APPROVAZIONE SPESA 1 TRIMESTRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4827"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER IL 1° TRIMESTRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4828"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 E SMI DEL CONTRATTO ASSICURATIVO FINE ART PER IL DIPINTO" MADONNA DEL CARMINE CON BAMBINO" CUSTODITA PRESSO LA SALA GIUNTA PALAZZO FRANZONI ALLA SOCIETA' SYNKRONOS ITALIA SRL PER IL PERIODO 31/12/2020-31/12/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4829"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE – APPROVAZIONE SPESA 1 TRIMESTRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4830"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONI SPESA COMUNALI PER EMERGENZA CORONAVIRUS – MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' – IMPEGNO DI SPESA DISTRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4831"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno  diritti relativi alle carte di identità elettroniche periodo  dal 01 al 15/12/2020 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4832"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZION EN.4  PNEUMATICI  A SCUOLABUS  TARGATO DA259LX - COD. CIG.ZD13003ACA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4833"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI ISTRUZIONE E DI EDUCAZIONE PER I BIMBINI DA 0 A 6 ANNI RELATIVO ALL'ANNO 2020 ISTITUITO CON L. 107/2015 "BUONA SCUOLA": IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE DI SANTA GIULIA E ASILO GIARDINO DI CAVI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4834"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA AREA HK ANNO 2021 - APPROVAZIONE SPESA 1° TRIMESTRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4835"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE SPESA 1° TRIMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4836"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ABBONAMENTO RAI CENTRO ISOLA BLU ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4837"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER IL PRIMO TRIMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4838"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DIADE MADRE/BAMBINA IN STATO DI DISAGIO IN COMUNITÀ  ALLOGGIO – APPROVAZIONE SPESA 1° TRIMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4839"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESE PER FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURA IN USO AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI – 1° TRIMESTRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4840"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per la concessione di contributi e acquisti vari – Anno 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4841"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER PROROGA SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE DI NUMERO DUE FIGURE PROFESSIONALI CAT. C1 PROFILO PROFESSIONALE "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4842"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza dell'argine del fiume Entella - 1^ stralcio funzionale.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4843"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>accertamento ed impegno diritti CIE periodo dal 16 al 30 dicembre 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4844"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>accertamento diritti segreteria ,rimborso stampati e carte di identità incassati dall'ufficio URP dal 01 al 30 dicembre 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4845"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL SOSTENIMENTO DI SPESE OCCORRENTI PER L'ESERCIZIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4846"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALI - GENNAIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4847"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4848"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI REFEZIONE  SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4849"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti cie periodo 31/12/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4850"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO QUOTA REGIONALE  ANCI - ANNO 2021 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4851"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO QUOTA NAZIONALE ANCI - ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4852"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER REVISIONE E MANUTENZIONE  GENERALE PIATTAFORMA NISSAN CABSTAR TARGA DP830VX. AFFIDAMENTO DEI LAVORI A BONO CARROZZERIA S.N.C., C.F. 00170300990 – CIG Z52301BF24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4853"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti incassati dall'ufficio URP in data 31dicembre 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4854"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI MASSIMA SERVIZIO ECONOMATO 1 SEMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4855"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PROCEDURA DI MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE SECONDO LA NORMA ISO 14001:04 ALLA DITTA URS ITALIA SRL. CIG : Z38302EFEC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4856"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ASSISTENZA ANNUALE AL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE E CONDUZIONE DEGLI AUDIT INTERNI A C.F. CIG Z06302E94F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4857"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA TERMOSANITARI SRL CON SEDE IN CORSO DANTE 115 – 16043 CHIAVARI – C.F. 02718590108, P.IVA 00191330992. CIG: Z7A302117F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4858"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA BARRIERA DI CONTENIMENTO IN VIA ROMANA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA EDIL IENO SRL, C.F. 01435420995 – CIG: Z153029AFE – RdO 2728081</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4859"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI PRESSO IL SERVIZIO SOCIOEDUCATIVO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4860"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4861"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PERCORSO INTEGRATO DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA AREA HK ANNO 2021 – UTENTE U.C.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4862"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione aree verdi comunali 2021. Approvazione progetto e determinazione a contrarre.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4863"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONI E CONCESSIONI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ASSUNZIONE ACCERTAMENTI RELATIVI AI CANONI E AI RIMBORSI DELLE SPESE DOVUTI PER L'ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4864"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DELLE SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4865"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA  ASSOCIATIVA  AICCRE - ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4866"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI RELATIVI A CONCESSIONI FERROVIARIE IN CAPO AL COMUNE DI LAVAGNA - LINEA FERROVIARIA GENOVA-LA SPEZIA - ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4867"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA  SCADENZA 31/12/2020 AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4868"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per interventi di potatura piante varie territorio comunale 2021. Approvazione perizia, aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4869"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLE ANNUALITA' 2021/2022 A SEGUITO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP: APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 30 - LOTTO 4' PER IL NOLEGGIO DI DUE MULTIFUNZIONI D-COPIA 5000-MF COLLOCATE AL PT E TERZO PIANO DEL PALAZZO COMUNALE. CIG 73101720C6, CIG DERIVATO Z762B8360A- OLIVETTI SPA PER UN PERIODO DI 60 MESI A PARTIRE DAL GIORNO 26 MAGGIO 202O.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4870"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELL'EDIFICIO SEDE DELL’ACCADEMIA DEL TURISMO SITO A LAVAGNA, PIAZZALE BIANCHI 1. CIG: Z6B3019ABD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4871"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE MESI DI: GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4872"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto carburante Settore Servizi Tecnici Territoriali  relativo al mese di gennaio 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4873"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI IMU E TASI 2015 – ART. 36 D. LGS. 50/2016 ODA SU MEPA – CONSIP N. 5977543  CIG: ZDF302EEDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4874"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A LIBRERIA LA ZAFRA CODICE CIG.ZBF303C4CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4875"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA (AGGIORNAMENTO) PER I LAVORATORI AI SENSI DELL'ART. 37 D.LGS. 81/08 DELL'ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011 E DELL'ACCORDO STATO REGIONI DEL 7 LUGLIO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4876"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre ed aggiudicazione mediante affidamento diretto per acquisto e rinnovo di caselle di posta elettronica certificata occorrenti al Comune di Lavagna per un importo di €. 76,00 oltre Iva. Cig ZDD303BA40</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4877"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E  MANUTENZIONE PROGRAMMA TRIBOX IN USO ALL'UFFICIO TRIBUTI. CIG Z9930372FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4878"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA ON LINE "PERSONALE NEWS" EDITA DA PUBLIKA. CIG  Z263037A38</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4879"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4880"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA E POSA DI DISPLAY GRAFICO DA POSARE PRESSO LA STAZIONE FERRIOVIARIA DI LAVAGNA. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA GESTART SRL, C.F. 02000480992 - CIG: Z843046A47</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4881"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori urgenti di ripristino tratto di marciapiede in Via Ceccardi nei pressi del civ. 6. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4882"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PERCORSO INTEGRATO DI SOCIALIZZAZIONE PER IL PERIODO FEBBRAIO – DICEMBRE 2021 DELL'UTENTE C. BARBARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4883"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN LAVAGNA LOCALITA' CAVI "BELVEDERE" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEL COMPENSO DOVUTO ALL'ING. FULVIO FIGONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4884"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE 1 SEMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4885"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti CIE n. 41  periodo dal 01 al 15 gennaio 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4886"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DI ANALISI DEI RIFIUTI CIMITERIALI AI SENSI DEL D.LGS. 121/2020 PER L'ANNO 2021- AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLO STUDIO ASSOCIATO CHEMILAB DI CHIAVARI - COD. CIG: Z29305D40E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4887"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati e delle frazioni recuperabili in maniera differenziata agli impianti di recupero/smaltimento, per il territorio del Comune di Lavagna fino al 31-12-2020. Approvazione del quadro economico a consuntivo e determinazione del compenso incentivante art. 113 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.., relativamente al periodo 01/01/2020-31/12/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4888"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI DIFESA ED ASSISTENZA IN GIUDIZIO NELLA PROCEDURA DI RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO NEI CONFRONTI DI A.M. PARKING IN LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4 - Settore Servizi Generali e Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4889"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SAPONE DETERGENTE ED ASCIUGAMANI CARTA PIEGATI A "v" PER SERVIZI IGIENICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO TRTAMITE PIATTAFORMA CONSIP/MEPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4890"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ON LINE "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNUALITA' 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4891"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SEPPELLIMENTO SALMA A.C. - RESIDENTE A RAPALLO CON SPESA RIMBORSATA DAL COMUNE DI RESIDENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4892"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4893"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DEI LOCALI SITI NEGLI IMMOBILI COMUNALI "PALAZZO ROCCA" IN PIAZZA CORDEVIOLA E "PALAZZO DELLA CULTURA E DELLA MEMORIA" IN PIAZZA RAVENNA - ACCERTAMENTO DEL RIMBORSO SPESE PER L'ANNO 2021 DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI UTILIZZATRICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4894"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN LAVAGNA LOCALITA' CAVI "BELVEDERE" - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA A.S.D. BOCCIOFILA CAVESE - COD. CIG: Z552F6C6E8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4895"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI “SERVIZI INTEGRATIVI DI REFEZIONE SCOLASTICA DELLE SCUOLE PUBBLICHE DELL'INFANZIA E PRIMARIA STATALI DEL COMUNE DI LAVAGNA” - CODICE CIG.8207264083 -  IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4896"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN  ENTRATA RELATIVO ALL'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO DI CUI ALLA  LEGGE REGIONALE N.15/2006 ART.15 - INTERVENTI VOLTI ALL'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI - ANNO SCOLASTICO 2020/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4897"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER BORSE DI STUDIO LEGGE REGIONALE N.15/2006, ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4898"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA PISCINA COMUNALE CONSISTENTI NELL'INSTALLAZIONE DELLO SCAMBIATORE E DELL'ADDOLCITORE DELLE ACQUE. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA TERMOSANITARI SRL, C.F. 02718590108 - RdO 2733326 - CIG: Z273054C36</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4899"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DEL QUADRO DI COMANDO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOCALITA' ARENELLE. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA GESTART SRL, C.F. 02000480992 - CIG: ZD93047F3A - Rdo 2735116</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4900"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRANCHIGIE DA CORRISPONDERE ALLA SOCIETA' ASSICURATRICE SIRCUS SRL  A FRONTE LIQUIDAZIONI DANNI RCT/O POLIZZA N.RO 1900008048 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4901"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI COMUNALI ANNUALITA' 2021 E 2022 AGGIUDICATARIO GARA FIDENTE SPA CIG DERIVATO 7516252F5A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4902"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4903"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE NELLA GESTIONE DELLE PRATICHE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO DEMANIO MARITTIMO - ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4904"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI LOCALI  - AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA ALLA SOCIETA ' M.T. SPA ART. 36 D.LGS. 50/2016 COME DA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 922 DEL 9/10/2020 – IMPEGNO DI SPESA PER ANNUALITA' 2021. CODICE CIG ZDC2E94000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4905"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L’ESERCIZIO 2019 - PARIFICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4906"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE DEL COMUNE DI LAVAGNA, IN QUALITA` DI MEMBRO FONDATORE, ALLA FONDAZIONE DENOMINATA “ISTITUTO TECNICO SUPERIORE ITS TURISMO LIGURIA – ACCADEMY OF TOURISM, CULTURE AND HOSPITALITY: IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4907"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI AGGIUNTIVI A COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE PORZIONE AREA PEDONALE IN PIAZZA VITTORIO VENETO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4908"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DI UN NUOVO CAPITOLATO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - INTEGRAZIONE INCARICO ALLA SOCIETA' SMART ENGINEERING S.R.L. DI MAGLIE (LE) - COD. CIG: Z343069345.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4909"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP NELLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - NOMODIDATTICA S.R.L. DI VERONA - COD. CIG: Z3C308303E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4910"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER APPLICAZIONE CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2016/2018 SOTTOSCRITTO IL 17/12/2020 - LIQUIDAZIONE ARRETRATI AI DIRIGENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4911"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 1 LICENZA ZOOM PRO PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DEL COMUNE DI LAVAGNA UTILIZZANDO LA PIATTAFORMA MESSA A DISPOSIZIONE DA CONSIP/MEPA. CIG Z18306F1B1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4912"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE DEL COMUNE DI LAVAGNA, IN QUALITA` DI MEMBRO FONDATORE, ALLA FONDAZIONE DENOMINATA “ISTITUTO TECNICO SUPERIORE ITS TURISMO LIGURIA – ACCADEMY OF TOURISM, CULTURE AND HOSPITALITY“.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4913"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per l'acquisto di servizi e forniture relativi all'organizzazione dell'evento "Sono tutti cavoli nostri" - Lavagna, 6-7 febbraio 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4914"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di ripristino porzioni muro strada pedonale Via Valle dei Berissi. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4915"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO WEBINAR “LA STRUTTURA DELLA BUSTA PAGA”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4916"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DI RINUNCIA DELLA CONCESSIONE DEL LOCULO N. 45. FILA 4°, LOTTO SAN PAOLO - CIMITERO URBANO DI LAVAGNA DA PARTE DEI SIGG. B.R., B.M. E B. S..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4917"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DI RINUNCIA DELLA CONCESSIONE DEL LOCULO N. 1, FILA 1°, LOTTO SANTA RITA - CIMITERO URBANO DI LAVAGNA, DA PARTE DEL SIG. L.C..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4918"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE  DUE VOLTE DALLE ONORANZE FUNEBRI RAFFO IN NOME E PER CONTO DI B. M. PER LA TUMULAZIONE DELLE CENERI DELLE SALME DI B.G. E C.C..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4919"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DI RINUNCIA DELLA CONCESSIONE DEL LOCULO N. 122, FILA 2°, LOTTO SAN FRANCESCO - CIMITERO URBANO DI LAVAGNA DA PARTE DEI SIGG. B.R., B. M. E B. S..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4920"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TRATTO A MONTE DEL CANALE DI VIA LOMBARDIA E DEL RIO CACCINI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4921"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>Registrazione impegni di spesa per servizio di connettività e videosorveglianza palazzo comunale ed altre strutture esterne. annualità 2021 e 2022. Aggiudicatario Fastweb SPA CIG derivati : 7475604792 relativo alla connettività  Z4D236FC02 relativo alla videosorveglianza</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4922"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL DIPENDENTE ...OMISSIS... PER INIDONEITA’ ASSOLUTA E PERMANENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI PREAVVISO E COMPENSO SOSTITUTIVO DELLE FERIE NON FRUITE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4923"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IGIENIZZAZIONE , DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE INTERNA, SECONDO I PROTOCOLLI MEDICO/SANITARI INDICATI DAL MINISTERO DELLA SANITA', DEGLI SCUOLABUS COMUNALI DA EFFETTUARSI GIORNALMENTE DAL 1 FEBBRAIO 2021 AL 30 APRILE 2021 -COD.CIG. ZD33068A29 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4924"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEL CANONE DI COLLEGAMENTO RADIOELETTRICO PER L'ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4925"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA QUOTE ISCRIZIONI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 COMUNI DI LAVAGNA E NE ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4926"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRANCHIGIE DA CORRISPONDERE ALLA SOCIETA' ASSICURATRICE UNIPOLSAI A FRONTE LIQUIDAZIONI DANNI RCT/O POLIZZA N.RO 125019879 - IMPEGNO DI SPESA CIG: Z9F3066693</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4927"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE ACI ANNO 2021 E RELATIVA  FORNITURA, TRAMITE COLLEGAMENTO TELEMATICO, DEI DATI CONTENUTI NEL SISTEMA INFORMATIVO DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PROCEDURA "TP VISURE".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4928"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDO INTERVENTI MANUTENTIVI A SCUOLABUS COMUNALI MESE DI GENNAIO 2021 A OFFICINA MAGGI GREGORIO SAS DI MAGGI NICOLA &amp; C.- CODICE CIG. Z0B3068E1A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4929"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI AD USO DEI SERVIZI TECNICI COMUNALI,  IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL BIMESTRE FEBBRAIO/MARZO 2021. AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA MECI SRL - CIG:  Z6F3099C04</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4930"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per demolizione motocarri Piaggio Ape targa AC54412 e Piaggio Porter targa AH879FW in dotazione al Settore Servizi Tecnici Territoriali - Manutenzioni. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4931"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE ED ELABORAZIONE DEL PIANO ECONOMINCO FIANANZIATO TARI 2021/2022 NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA ARERA E DELLA ELABORAZIONE DELLA TARIFFE TARI 2021/2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA C&amp;C SISTEMI DEL GRUPPO MAGGIOLI ART. 36 D.LGS. 50/2016 ODA SU MEPA-CONSIP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4932"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4933"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento diritti incassati dall'Ufficio URP mese di gennaio  2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4934"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE PRESSO IL SERVIZIO SOCIOEDUCATIVO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4935"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI N. 10 PANNELLI DIVISORI PARAFIATO ANTIVIRALI DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4936"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione procedura negoziata per l'appalto di servizi relativo alla manutenzione aree verdi comunali 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4937"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>accertamento ed impegno diritti n. 54 CIE periodo dal 16 al 31 gennaio 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4938"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI DALL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 (COMUNI DI LAVAGNA E NE): SERVIZI SOCIOEDUCATIVI TERRITORIALI. CIG: 862903481E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4939"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI GENNAIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4940"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE. BILANCIO DI PREVISIONE DEL PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4941"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DI SEI MESI ALLA DITTA AUTOSOCCORSO PINASCO S.R.L. DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA DEI VEICOLI SULLE STRADE ED AREE PUBBLICHE NEL TERRITORIO COMUNALE DI LAVAGNA AI SENSI DELL'ART.159 DEL C.D.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4942"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALI - FEBBRAIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4943"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo adesione all'associazione DEA demografici associati anno 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4944"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A DITTA KEOPE CODICE CIG.ZB9307BCE7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4945"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4946"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI DI COMPETENZA DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4947"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 100 CARTELLI MONOFACCIALI "PASSO CARRABILE".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4948"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE (ANUSCA) PER L'ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4949"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI D'OPERA IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE.PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO  2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4950"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A IL LIBRACCIO CODICE CIG. Z773077EFE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4951"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per affidamento incarico professionale per la redazione di perizia relativa alle piante di pino ubicate presso il Parco del Cotonificio. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4952"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO TASSA AUTOMOBILISTICA PER VEICOLI COMUNALI SCADENZA 31.1.2021 IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4953"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per interventi di manutenzione del verde di Piazza Taviani finalizzati alla sistemazione definitiva. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4954"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto carburante Settore Servizi Tecnici Territoriali  relativo al mese di febbraio 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4955"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO, SENZA CUSTODIA, NEL COMUNE DI LAVAGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4956"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4957"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AL PROF. AVV. LORENZO CUOCOLO DI GENOVA PER ASSISTENZA LEGALE NELL'AMBITO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI INDETTA DALLA PREFETTURA DI GENOVA RELATIVAMENTE ALL'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE IN MERITO AD IMPIANTO DI ACQUACOLTURA - COD. CIG: ZE330A9BCF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4958"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER CONSULENZA SU PROBLEMATICHE RELATIVE A CERTIFICAZIONI URBANISTICHE E VINCOLISTICA PUBBLICA  ALL' AVVOCATO M.B. -   CIG :  ZAB30A3A5B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica Vincolo Paesaggistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4959"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULO INTERSCAMBIO GESTIONALI AREA DEMOGRAFICA, PAGAMENTI ON LINE CON  APP IO -AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA  PREDISPOSTO SULLA PIATTAFORMA MESSA A DISPOSIZIONE DA CONSIP/MEPA AI SENSI  ART. 36 D. LGS. 50/2016, MODIFICATO DAL DL 76/2020 - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA -  CIG Z17309F317</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4960"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO DOVUTO PER L'ANNO 2021 ALLA ASL 4 CHIAVARESE PER L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE RELATIVA ALL'UTILIZZO ED AL FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE OSPEDALIERE QUALI OBITORIO - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE SALME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4961"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE DEI LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GRU PER AUTOCARRO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4962"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE PRESSO IL SERVIZIO SOCIOEDUCATIVO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4963"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per fornitura di materiale edile per l’anno 2021 per effettuare lavori di manutenzione ordinaria in amministrazione diretta su beni di proprietà dell’ente. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4964"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento incassi per rilascio contrassegni sosta e contrassegni disabili periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4965"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4966"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4967"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (CONSORZIO INTERCOMUNALE RIO MARSIGLIA) - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2021 - COD. CIG: 86342096AA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4968"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per costruzione di n. 6 attacchi in acciaio per fissaggio ringhiere varchi scale lungomare Labonia, danneggiati a seguito forti mareggiate del mese di gennaio 2021. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4969"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori urgenti di ripristino griglia stradale Via Dante e buche su marciapiede Via Parma. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4970"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER PROROGA SOMMINISTRAZIONE LAVORO  INTERINALE DI NUMERO DUE FIGURE PROFESSIONALI CAT. C1 PROFILO PROFESSIONALE "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4971"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA SIG,RA L.G. PER LA RETROCESSIONE DEL LOCULO N. 2, FILA 2°, LOTTO SANTA RITA - CIMITERO DI LAVAGNA.PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4972"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIRIGENTE PER L'ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4973"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 96 DEL 12.02.2021 AD OGGETTO "DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI DALL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 (COMUNI DI LAVAGNA E NE): SERVIZI SOCIOEDUCATIVI TERRITORIALI. CIG: 862903481E"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4974"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI DALL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 (COMUNI DI LAVAGNA E NE): SERVIZI SOCIOEDUCATIVI TERRITORIALI. CIG: 8639469B59.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4975"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER  ADEMPIMENTI FISCALI ALLA  DOTT.SSA ELENA GIOVANELLI – PIAZZA N.S. DELLA SPERANZA 7 – CASARZA LIGURE ANNO 2021  CODICE C.I.G.: ZC530B433A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4976"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti n. 53 CIE periodo dal 01 al 15 febbraio 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4977"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di pulizia straordinaria pavimentazione Piazza Ravenna. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4978"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ASCIUGAMANI CARTA PIEGATI A "V" PER SERVIZI IGIENICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA CONSIP/MEPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4979"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL PREMIO DI PRODUTTIVITÀ RELATIVO ALL’ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4980"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ANNUALITA' 2021 TELECOM ITALIA SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4981"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di sistemazione di area comunale in Via Nuova Italia da adibire a raccolta rifiuti. Aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4982"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per potatura piante varie territorio comunale 2021 - interventi aggiuntivi finalizzati alla messa in sicurezza. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4983"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA VERIFICA PERIODICA ETILOMETRO SERES MOD.679/E MATRICOLA 3089 IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE.REVISIONE ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4984"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL' AVV. LUIGI COCCHI DI GENOVA (STUDIO LEGALE CARASSALE-COCCHI-QUAGLIA) PER ASSISTENZA IN GIUDIZIO NEL RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DALLA SOC. P.D.L. S.P.A. PER L'ANNULLAMENTO DELLA COMUNICAZIONE DEI COMUNE DI LAVAGNA PROT. 36671 DEL 03/12/2020 - DINIEGO ALLA RICHIESTA DI PROROGA QUINDICENNALE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA - COD. CIG: Z0C30C9B83.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4985"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI SERVIZI INTEGRATIVI DI REFEZIONE SCOLASTICA - ADEGUAMENTO A NORME ANTICONTAGIO A SEGUITO DI EMERGENZA SANITARIA RELATIVAMENTE AL PERIODO 1 FEBBRAIO 2021 A FINE EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4986"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AL PROF. AVV. LORENZO CUOCOLO DI GENOVA PER ASSISTENZA IN GIUDIZIO NEL RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DALLA SOCIETA' C. S.A.S. DI S.M. PER L'ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DEL COMUNE DI LAVAGNA PROT. 35556 DEL 23/11/2020 - DINIEGO ALLA RICHIESTA DI PROROGA/RINNOVO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA IN SCADENZA AL 31/12/2020 - COD. CIG: Z1130C835E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4987"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A IL LIBRACCIO CODICE CIG. Z773077EFE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4988"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA LOCANDINE AL FINE DI PROMUOVERE LA CAMPAGNA VACCINALE ANTICOVID. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LIGURGRAF DI LAVAGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4989"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA, ERRONEAMENTE PAGATI IN ECCEDENZA DA GARIBALDI A. PER LA REGOLARIZZAZIONE DI DUE PASSI CARRABILI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4990"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER APPLICAZIONE CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2016/2018 SOTTOSCRITTO IL 17/12/2020 - LIQUIDAZIONE ARRETRATI AI SEGRETARI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4991"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BANDIERE ISTITUZIONALI DA ESPORRE PRESSO LA SEDE DEL PALAZZO COMUNALE IN SOSTITUZIONE DI QUELLE ATTUALMENTE IN USO DETERIORATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4992"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDO INTERVENTI MANUTENTIVI A SCUOLABUS COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2021 A OFFICINA MAGGI GREGORIO SAS DI MAGGI NICOLA &amp; C.- CODICE CIG.ZB930CD6E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4993"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI PER UFFICI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4994"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL' AVV. LUIGI COCCHI DI GENOVA (STUDIO LEGALE CARASSALE-COCCHI-QUAGLIA) PER ASSISTENZA IN GIUDIZIO NEL RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DIVERSI TITOLARI DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER L'ANNULLAMENTO DELLA NOTA DEL COMUNE DI LAVAGNA PROT. 38045 DEL 17/12/2020 "ISTANZE CONCESSIONARI DEMANIALI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 148/2018" - COD. CIG: ZB930C991E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4995"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.136 DEL 25/2/2021 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI ASCIUGAMANI CARTA PIEGATI A "v" PER SERVIZI IGIENICI COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4996"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di rimozione sabbia dal Lungomare Labonia nel tratto compreso tra la stazione ed il pennello 2. Approvazione progetto, aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4997"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI GENNAIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4998"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REVISIONE DEL PROGETTO COMUNALE DI UTILIZZO DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME E ZONE DI MARE TERRITORIALE - COD. CIG: Z7730DE947.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4999"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA NUOVO PORTER IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TECNICO TARGATO FR225XB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5000"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI  FEBBRAIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5001"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI E EMZZI D'OPERA IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE.PERIODO MARZO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5002"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO MARZO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5003"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI DI COMPETENZA DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO MARZO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5004"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento diritti vari incassati ufficio URP mese di febbraio 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5005"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE PRESSO IL SERVIZIO SOCIOEDUCATIVO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5006"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO WEBCAM PER SERVIZI ED UFFICI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5007"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARZIALE RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINA N. 130 DEL 24/02/2021 MEDIANTE INDICAZIONE CORRETTA DELL'IMPORTO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIRIGENTE PER L'ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5008"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL WEBINAR "LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5009"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per affidamento servizio pubblico di gestione dei parcheggi a pagamento, senza custodia, nel Comune di Lavagna. Periodo transitorio.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5010"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI CONCESSIONE DI MANUFATTI CIMITERIALI POSTI NEI CIMITERI DI SANTA GIULIA E CAVI DI LAVAGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5011"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE – APPROVAZIONE SPESA 2 TRIMESTRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5012"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI   INTEGRATI    DI INCLUSIONE    SOCIO   LAVORATIVA AREA   EMARGINAZIONE    ANNO 2021 - APPROVAZIONE SPESA 2° TRIMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5013"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679 - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR) DETERMINA A CONTRARRE E RINNOVO INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DATA PROTECTION OFFICIER - D.P.O.) PER LA DURATA TRIENNALE CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5014"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA AREA HK ANNO 2021 - APPROVAZIONE SPESA 2° TRIMESTRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5015"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTOMODULO J-CITY.GOV PER PAGAMENTI ON LINE CON PAGOPA AREA COMANDO POLIZIA LOCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5016"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI URGENTI AL CAVIDOTTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOCALITA' ARENELLE. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA EDIL IENO SRL, C.F. 01435420995 - CIG: ZDF30E8C9D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5017"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori urgenti di sostituzione griglie stradali sottopasso di Via Colombo. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5018"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per interventi di riparazioni meccaniche e collaudo di revisione al motocarro Piaggio Porter targa BG210KL in dotazione al Servizio Igiene Urbana. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5019"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adesione al programma “Dante, la Liguria ed altro” - impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5020"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE DI AREA DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN LAVAGNA E CONTRADDISTINTA AL N.C.T. FOGLIO 1 PART. 931 - AGGIUDICAZIONE A FAVORE DI BELTANE S.R.L. , MARINCO S.R.L., ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA S.P.A., CONDOMINIO DI VIA MOGGIA 75 E APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5021"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA MEDIANTE R.D.O. SU M.E.P.A. PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE 57 (COMUNI DI LAVAGNA E NE): SERVIZI SOCIOEDUCATIVI TERRITORIALI. CIG: 8639469B59</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5022"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP SITO IN LAVAGNA VIA DEL MERCATO 20/6, SULLA BASE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO 10/04/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5023"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>Alienazione materiale informatico obsoleto ed inservibile.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5024"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di riparazione al minitrasportatore Dumec R800 in dotazione al Servizio Manutenzione. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5025"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL' AVV. LUIGI COCCHI DI GENOVA (STUDIO LEGALE CARASSALE-COCCHI-QUAGLIA) PER ASSISTENZA IN GIUDIZIO NEL RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DIVERSI CONCESSIONARI PER L'ANNULLAMENTO DELLE DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE NUM. 182/2020 E 5/2021 NONCHE' DI TUTTI I PROVVEDIMENTI CONNESSI E PRESUPPOSTI - COD. CIG: Z4C30F8059.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5026"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto carburante Settore Servizi Tecnici Territoriali  relativo al mese di marzo 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5027"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di esecuzione di intonaco e tinteggiatura presso le sedute e muretti esterni delimitanti le aiuole di Piazza Ravenna. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5028"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO PROROGA al 31/8/2021 DELLA CONVENZIONE "CANCELLERIA" STIPULATA DA SUAR REGIONE LIGURIA  - RELATIVA ALLA FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA E SERVIZI ACCESSORI. AGGIUDICATARIA SOCIETA' LYRECO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5029"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDO NOLEGGIO DI MEZZO CON AUTISTA DA ADIBIRE AL REGOLARE  SERVIZIOSCUOLABUS PER I GIORNI 4 E 5 MARZO 2021 ALLA DITTA TIGULLIO MARCONI - CODICE CIG.ZE430E5031</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5030"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti n 41 CIE periodo dal 16 al 28 febbraio 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5031"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AGLI SCUOLABUS COMUNALI - MESE DI MARZO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5032"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORO NEL PALAZZO COMUNALE TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI – RIDETERMINAZIONE DEL CANONE ANNO 2021  A CAUSA DELLA SITUAZIONE DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5033"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE – APPROVAZIONE SPESA 2 TRIMESTRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5034"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER IL 2° TRIMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5035"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL' AVV. LUIGI COCCHI DI GENOVA (STUDIO LEGALE CARASSALE-COCCHI-QUAGLIA) PER ASSISTENZA IN GIUDIZIO NEL RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DALLA SOCIETA' B.R. C-V S.A.S.PER L'ANNULLAMENTO DELLE DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE NUM. 182/2020 E 5/2021 NONCHE' DI TUTTI I PROVVEDIMENTI CONNESSI E PRESUPPOSTI - COD. CIG: ZAC30FB7A3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5036"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL' AVV. LUIGI COCCHI DI GENOVA (STUDIO LEGALE CARASSALE-COCCHI-QUAGLIA) PER ASSISTENZA IN GIUDIZIO NEL RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DALLA SOCIETA' A. S.N.C. DI L.F. E M.S. PER L'ANNULLAMENTO DELLE DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE NUM. 182/2020 E 5/2021 NONCHE' DI TUTTI I PROVVEDIMENTI CONNESSI E PRESUPPOSTI - COD. CIG: Z8430FBA95.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5037"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI OSSARI DOPPI DA INSTALLARE PRESSO IL CIMITERO URBANO – ZONA AMPLIAMENTO LOTTO SAN GIORGIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5038"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determinazione a contrattare mediante affidamento diretto dei servizi tecnici di valutazione del rischio idro-geomorfologico della porzione di territorio comunale a monte del tratto litoraneo compreso tra le Stazioni FFSS di Lavagna e di Cavi - Affidamento ex art. 31 c. 8 del D. Lgs. n. 50/2016 (e smi) e art 1 c. 2 D.L. n. 76/2020, convertito nella L. n. 120/2020 - CIG Z1530FC5D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5039"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto di minuteria e materiale di consumo per la manutenzione/installazione delle docce presenti sul litorale nei tratti di spiaggia libera. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5040"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PRIMO SEMESTRE 2021. CIG: Z5730FF8F8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5041"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI N.1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI TECNICI TERRITORIALI - U.O. LL.PP. PER L'ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5042"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN P.ZZA TAVIANI PER PARCHEGGIO E CICLOSTAZIONE - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5043"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione acquisto libri tramite il fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del Decreto-Legge n. 34/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5044"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER  ASSISTENZA E SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA DISAMINA DELLA PRATICA URBANISTICA RELATIVA AL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO COMPLESSO COMMERCIALE E TURISTICO IN CAVI – LOC. LO SCOGLIO   - SOGGETTO ATTUATORE P.D. -   ALL' AVV. M. B.         CIG : Z3C31085BE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica Vincolo Paesaggistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5045"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER GLI ADEMPIMENTI BANDIERA BLU – SPIGHE VERDI – CERTIFICAZIONE AMBIENTALE PER L' ANNO 2021 ALL' ING. C.D.  -  CIG  Z49310835D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5046"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di messa in sicurezza e difesa del litorale di Lavagna - Cavi nel tratto compreso tra Piazza Milano ed il pennello del Cigno a seguito dei danni causati dalla mareggiata  del 29-30 ottobre 2018 di cui alla OCDPCM 558/2018 - Affidamento dell'attività di monitoraggio della spiaggia e delle strutture al Dipartimento di Scienze della Terra, Ambiente e Vita - DISTAV - Università degli Studi di Genova.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5047"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AL PROF. AVV. LORENZO CUOCOLO DI GENOVA PER ASSISTENZA IN GIUDIZIO NEL RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DALLA SOCIETA' B. S.N.C. PER L'ANNULLAMENTO DELLE DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE NUM. 182/2020 E 5/2021 NONCHE' DI TUTTI I PROVVEDIMENTI CONNESSI E PRESUPPOSTI - COD. CIG: Z863113981.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5048"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE SPESA 2° TRIMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5049"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamenti ed impegno diritti n. 50 CIE periodo dal 01 al 15 marzo 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5050"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESE PER FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURA IN USO AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI – 2° TRIMESTRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5051"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONI RETTE ANZIANI RICOVERATI PRESSO OPERE PIE RIUNITE DEVOTO MARINI SIVORI DI LAVAGNA – APPROVAZIONE SPESA 2° TRIMESTRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5052"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DIADE MADRE/BAMBINA IN STATO DI DISAGIO IN COMUNITÀ  ALLOGGIO – APPROVAZIONE SPESA 2° TRIMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5053"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER IL 2° TRIMESTRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5054"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2020 ALLA SIGNORA G.SARA PER IL FIGLIO P.MATTIA PER TRASFERIMENTO AD ALTRA SCUOLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5055"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA ALL'ACQUISTO DI GEL IGIENIZZANTE PER DISPENSER IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5056"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE WEBINAR IN MATERIA DI GESTIONE DEI PERIODI DI MALATTIA DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5057"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga, a decorrere dal 17 marzo 2021 fino al 30 settembre 2021, della durata del Contratto n. 888011927965,  in adesione alla convenzione CONSIP denominata "telefonia mobile 7", avente ad oggetto la fornitura dei servizi di telefonia mobile ed apparecchiature radiomobili con relative sim,.- CIG ORIGINARIO  6930022311 CIG DERIVATO ZDF27689CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5058"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA ALL'ACQUISTO  PC PER UFFICI COMUNALI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "PC DESKTOP E WORKSTATION"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5059"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO CARCASSA DI ANIMALE RINVENUTO SUL TERRITORIO COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONSUNTIVAZIONE ATTIVITA' - COD. CIG: Z813113C14.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5060"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l’acquisto di legname per interventi manutentivi ordinari su beni di proprietà dell’ente, da eseguirsi in amministrazione diretta. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5061"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di rimozione lastre autobloccanti attorno alle piante di Corso Buenos Ayres. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5062"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI DI COMPETENZA DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE.  PERIODO APRILE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5063"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ENTI ON LINE PER UFFICI RAGIONERIA/TRIBUTI ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5064"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA MINORI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5065"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE. PERIODO APRILE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5066"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI D'OPERA IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE. PERIODO APRILE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5067"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 14 BOMBOLETTE DI RICARICA PER RSG 2 SPRAY ANTIAGGRESSIONE DA ASSEGNARE AL COMANDO POLIZIA LOCALE .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5068"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER SOSTITUZIONE DISCHI E PASTIGLIE ANTERIORI ALL'AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGA CW510TY IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI TECNICI TERRITORIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5069"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>PELLICANO VERDE SOC. COOP. SOCIALE A R.L. ONLUS - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI STRADE URBANE ED EXTRAURBANE, DI AREE PUBBLICHE E DI SITI DI COMPETENZA COMUNALE - ANNO 2020 - PROROGA TECNICA DAL 01/04/2021 AL 30/06/2021 - COD. CIG: 810815010D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5070"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento di strade urbane ed extraurbane, di aree pubbliche e di siti di competenza comunale – anno 2020 . Approvazione del quadro economico a consuntivo e determinazione del compenso incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5071"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN LAVAGNA LOCALITA' CAVI "BELVEDERE" - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA A.S.D. BOCCIOFILA CAVESE - COD. CIG: Z552F6C6E8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5072"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI DELL'A.T.S. 57 (COMUNI DI LAVAGNA E NE): SERVIZI SOCIO EDUCATIVI TERRITORIALI” CIG. N° 8639469B59 – AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5073"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  GENNAIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5074"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO ATTIVITA' FORMATIVA SUL FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE E SULL'APPLICAZIONE DEL CCNL 17/12/2020 DEL PERSONALE DIRIGENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5075"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE MESI DI: APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5076"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE DI INTERVENTO URGENTE DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALE VARIO CONTENENTE AMIANTO RINVENUTO SUL TERRITORIO COMUNALE IN DATA 22/03/2021 - COD. CIG: ZBC31252BF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5077"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI AMBIENTALI (REGIONALE E M.U.D.) ANNO 2020 E RINNOVO PER L'ANNO 2021 DELL'ISCRIZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ALLA CAT. 2 BIS ALL'ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI - AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG: Z9F31253C1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5078"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ASCIUGAMANI CARTA PIEGATI A "V" PER SERVIZI IGIENICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA CONSIP/MEPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5079"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE PER DIRITTO D'USO DELLE SALE COMUNALI PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI DURANTE IL CORRENTE ANNNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5080"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 150 BLOCCHI VERBALI CDS E N. 150 BLOCCHI VERBALI REGOLAMENTI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5081"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER LA NOTIFICA DI AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI IMU 2016 – ART. 36 D. LGS. 50/2016 ODA SU MEPA – CONSIP N. 6108150 CIG: ZE0313361D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5082"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDO INTERVENTI MANUTENTIVI A SCUOLABUS COMUNALI MESE DI MARZO 2021 A OFFICINA MAGGI GREGORIO SAS DI MAGGI NICOLA &amp; C.- CODICE CIG. ZB331330D9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5083"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA PER INSERIMENTO MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE 2° SEMESTRE 2021 PER MODIFICA RETTA GIORNALIERA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5084"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5085"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO REGIONALE PER APERTURA NIDI DI INFANZIA PUBBLICI PERIODO LUGLIO 2020. - INTEGRAZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5086"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE E TRASPORTO  CADAVERE   B.I. RECUPERATO IN LAVAGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5087"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  FEBBRAIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5088"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione modifica dei lavori di messa in sicurezza e difesa del litorale di Lavagna - Cavi nel tratto compreso tra Piazza Milano ed il pennelo del Cigno a seguito dei danni causati dalla mareggiata del 29-30 ottobre 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5089"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA PARTE DELLE SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE RELATIVE ALLA PRATICA "SUPERBONUS 110%" IMMOBILE SITO IN LAVAGNA - VIA CAMPODONICO 60.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5090"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di manutenzione all'autocarro Nissan Cabstar targa ED655FG in dotazione al Servizio Manutenzione. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5091"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto di ciottoli bianchi per aiuole di Piazza Vittorio Veneto. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5092"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI / RIVERSAMENTI IMPORTI IMU-TASI-TARI-ADDIZ.COM. (N.12 POSIZIONI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5093"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI  MARZO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5094"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AGLI SCUOLABUS COMUNALI - MESE DI APRILE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5095"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. PERIODO MAGGIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5096"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI DI COMPETENZA DEL COMANDO POLIZIA LOCALE. PERIODO MAGGIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5097"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI FEBBRAIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5098"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI D'OPERA IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE. PERIODO MAGGIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5099"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DIRITTI RISCOSSI URP MESE MARZO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5100"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO BUSTINE PLASTICA AUTOADESIVE FORMATO 105X100 PER PRESTITO LIBRI BIBLIOTECA. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA MESSA A DISPOSIZIONE DA CONSIP/MEPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5101"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DIRITTI N. 60 CIE PERIODO DAL 16 AL 31 MARZO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5102"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMPORTO BOLLETTA ACQUEDOTTO VERSATA ERRONEAMENTE SUL C.C.P. INTESTATO AL COMUNE DI LAVAGNA - TOSAP PASSI CARRABILI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5103"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI ADIACENTI ALLA VILLA SPINOLA GRIMALDI PRESSO IL PARCO TIGULLIO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5104"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di sostituzione dissuasore stradale in Piazza Podestà danneggiato a seguito di incidente. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5105"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di rimozione sabbia dal lungomare Labonia nel tratto compreso tra i pennelli 3-4. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5106"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L’ESERCIZIO 2020 - PARIFICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5107"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER ACQUISTO FASCIA TRICOLORE PER SINDACO TRAMITE ODA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA MESSA A DISPOSIZIONE DI CONSIP/MEPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5108"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di protezione civile nell'ambito dei lavori di messa in sicurezza e difesa del litorale di Lavagna-Cavi nel tratto compreso tra piazza Milano ed il pennello del Cigno - presa d'atto dell'affidamento delle acquisizioni necessarie per tutelare l'incolumità pubblica.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5109"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL' AVV. LUIGI COCCHI DI GENOVA (STUDIO LEGALE CARASSALE-COCCHI-QUAGLIA) PER ASSISTENZA IN GIUDIZIO NEL RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DALLA SOCIETA' B. A. S.A.S. PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA, DEI PROVVEDIMENTI PROT. 3928/2021 E PROT. 3123/2021 NONCHE' DELLE DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE NUM. 182/2020 E 5/2021 E DELL'ESTENSIONE DELL'EFFICACIA DELLA DURATA DELLA CONCESSIONE DEMANIALE NUM. 1/2004 FINO AL 31/12/2033 - COD. CIG: Z933155CF9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5110"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA ANNO 2021 CAAF ACLI DI CHIAVARI PER  ASSISTENZA AGLI UTENTI RICHIEDENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE (ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITA’).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5111"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE DIVERSE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE 1° TRIMESTRE 2021 AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER EFFETTUAZIONE DELLE SPESE IN CONTANTI A MEZZO CASSA ECONOMALE - IMPORTO €.852,15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5112"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA RICICLATA PER FOTOCOPIE PER STAMPANTI E FOTCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5113"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5114"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE RELATIVA ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA - CODICE CIG: 8703279D06 - CODICE CUP: I69J2100040004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5115"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE SICR@WEB - TRATTATIVA DIRETTA  TRAMITE IL PORTALE CONSIP/MEPA SOCIETA' C&amp;C SISTEMI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5116"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA IGIENICA JUMBO MAXI PER SERVIZI IGIENICI DEL PALAZZO COMUNALE, DIPENDENZE ESTERNE E SERVIZI IGIENICI PUBBLICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5117"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto carburante Settore Servizi Tecnici Territoriali  relativo al mese di aprile 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5118"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEGLI OLI ESAUSTI DI ORIGINE VEGETALE - PROROGA CONVENZIONE FINO AL 30/06/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5119"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per l'ospitalità degli organizzatori ai fini di effettuare sopralluoghi per l'organizzazione dell'evento “FestivArt: Chiamata alle Arti” - 2ª edizione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5120"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DELLE SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CONDOMINIO NUOVO BORGO VIA BRIGATE PARGIANE 5 - LAVAGNA - ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5121"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI URGENTI  DI RIPRISTINO PORZIONE CONTROSOFFITTO PRESSO LA SCUOLA RIBOLI A LAVAGNA. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA PAPALIA COSTRUZIONI SRL, C.F. 01949700999 - CIG: Z143163AA5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5122"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA BARATTINA MEDIANTE LA COSTRUZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA DI SOSTEGNO – OPERE DI COMPLETAMENTO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5123"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per fornitura e posa di vetri presso aule scuole medie in sostituzione di altri danneggiati. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5124"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determinazione a contrarre mediante affidamento diretto dei servizi tecnici di revisione progettuale degli interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico del Rio Rezza ai fini dell'aggiornamento del programma triennale degli interventi di difesa del suolo ex L.R. 20/2006 della Regione Liguria. Affidamento ex art. 31 c. 8 del D.Lgs 50/2016 (e smi) e art. 1 c. 2 D.L. N. 76/2020 convertito nella L. 120/20 - CIG ZD2315CA1E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5125"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DA SVOLGERE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LAVAGNA, CON DECORRENZA PRESUNTA DAL 01/07/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER COSTO DI INSERZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA SU G.U.R.I. - COD. CIG: Z43316E044.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5126"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per riparazione del cancello scorrevole di accesso al Parco del Cotonificio lato levante. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5127"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto di materiale idraulico per manutenzione impianti irrigazione. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5128"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISENZA AGLI ALUNNI DISABILI-  INTEGRAZIONE ASSISTEZA AD ALUNNO DAL 22 MARZO AL 9 GIUGNO 2020 - CODICE CIG. ZAF2FCEF3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5129"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO PER IL SERVIZIO ACQUIRING PAGOBANCOMAT TRAMITE INSTALLAZIONE DEL POS PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER IL PAGAMENTO DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DEL CDS O ALTRE VIOLAZIONI DIVERSE DAL CDS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5130"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOGGIORNO PRESSO HOTEL CAVI DI LAVAGNA DI N. 2 CLANDESTINI IN QUARANTENA PER CONTATTO CON POSITIVI AL COVID 19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5131"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO DEL DECRETO INGIUNTIVO NEI CONFRONTI DI A.M. PARKING IN LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5132"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO MENSA SCOLASTICA ALLA SIGNORA G.STEFANIA  PER LA FIGLIA C.A. COD. 10408</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5133"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP SITO IN LAVAGNA VIA DEL CAMMINELLO, 8/2, SULLA BASE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO 10/04/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5134"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI PRESSO IL SERVIZIO SOCIOEDUCATIVO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5135"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determinazione a contrarre mediante affidamento diretto dei servizi tecnici di coordinamento della sicurezza e collaudo statico delle opere in cemento armato per il completamento dei lavori di messa in sicurezza dell'argine del fiume Entella. Affidamento ex art. 31, c. 8 del D. Lgs n. 50/2016 (e smi) e art. 1, c. 2, D.L. n. 76/2020, convertito nella  L. n. 120/2020 - CUP I69H17000020006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5136"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DI RINUNCIA ALLA CONCESSIONE CIMITERIALE E CONSEGUENTE RETROCESSIONE DELL'OSSARIO N. 61, FILA 4°, LOTTO SAN CLAUDIO - CIMITERO DI LAVAGNA DA PARTE DEL SIG. C.V..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5137"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DI RINUNCIA ALLA CONCESSIONE CIMITERIALE E CONSEGUENTE RETROCESSIONE DEL LOCULO N. 21, FILA 1°, LOTTO SAN FRANCESCO - CIMITERO DI LAVAGNA, DA PARTE DEL SIG. Z. F..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5138"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER ULTERIORE ATTIVITA' DI SUPPORTO AL R.U.P. PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE – NUOVO APPALTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5139"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORE DI TELEASSISTENZA SU SOFTWARE SICRA@WEB PER ATTIVAZIONE PROCEDURE RELATIVE ALLA REDAZIONE CONTO ECONOMICO E DEL PATRIMONIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5140"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO BASE E AGGIORNAMENTO DI FORMAZIONE SICUREZZA PER LAVORATORI AI SENSI DELL'ART. 37 D.LGS. 81/08 DELL'ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011 E DELL'ACCORDO STATO-REGIONI DEL 7 LUGLIO 2016 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5141"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE,TRASPORTO E CUSTODIA DEI VEICOLI SULLE STRADE ED AREE PUBBLICHE NEL TERRITORIO COMUNALE DI LAVAGNA, AI SENSI DELL'ART.159 DEL C.D.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5142"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI D'OPERA IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5143"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO DI ANIMALI RANDAGI O ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE - CROCE BIANCA RAPALLESE – ANNO 2021 – CIG Z573178E4C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5144"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO ESTIVO IN ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE E PULIZIA DELLE SPIAGGE LIBERE DURANTE LA STAGIONE BALNEARE RELATIVAMENTE AI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2021. APPROVAZIONE PROGETTO, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DEL SERVIZIO A SEGUITO DI R.D.O. SU MEPA NUM. 2783563 ALLA PELLICANO VERDE SOCIETA' COOPERATIVA (ONLUS) - CODICE CIG. Z9D3156A74.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5145"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di pulizia straordinaria terreno comunale sito in adiacenza a Salita Cento Scalini. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5146"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione dell'appalto concernente la fornitura dei materiali necessari all'esecuzione dell'impianto di pubblica illuminazione nell'ambito dei lavori di messa in sicurezza dell'argine del fiume Entella - 1^ stralcio funzionale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5147"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE PORZIONE DI PAVIMENTAZIONE AREA PEDONALE IN PIAZZA VITTORIO VENETO. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D-LGS. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5148"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione procedura di gara e impegno di spesa per appalto dei lavori di  consolidamento della sede stradale di un tratto di via Barattina mediante la costruzione di una nuova struttura di sostegno – opere di completamento</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5149"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina dei Responsabili Unici del Procedimento dei lavori, servizi e forniture dell'Ufficio Lavori Pubblici per le fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei lavori previsti nell'annualità 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5150"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI LITE A FAVORE DELLA CONTROPARTE A SEGUITO DI SOCCOMBENZA DEL COMUNE EX SENTENZA N.31 DEL 26.01.2021 DEL GIUDICE DI PACE DI CHIAVARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5151"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO MANUTENTIVO A SCUOLABUS COMUNALE CY265DN - MESE DI APRILE 2021- COD. CIG. Z673181212</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5152"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE ALL'AVV. MAUCERI PER CONSULENZA ED ASSISTENZA NELLA PRATICA DI VIA MODENA: ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5153"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCESSO “CONTI DI LAVAGNA” - PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO IN CASSAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5154"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP: " APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32 - LOTTO 2" PER IL NOLEGGIO DI NUMERO 1 MULTIFUNZIONE EPSON MODELLO WORKFORCE PRO WF-C579RDTWF BAM, PRODUTTIVITA "B", PER 60 MESI - DA COLLOCARE ALL'UFFICIO IAT  CIG CONVENZIONE 80990993ED , CIG DERIVATO:ZB0317B112</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5155"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA COLONIA COGNE ALLA SIG.A.B. IN RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE LIDA TIGULLIO ONLUS  IL GIORNO 22 MAGGIO 2021 PER SVOLGERVI L'ASSEMBLEA DEI SOCI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5156"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per fornitura e posa in opera di attrezzature ludiche presso i giardinetti di Corso Genova angolo Via Cesare Battisti in sostituzione di altre da rottamare. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5157"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti n. 42 CIE periodo dal 01 al 15/04/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5158"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AGLI SCUOLABUS COMUNALI -  MAGGIO/DICEMBRE  2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5159"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA CORONAVIRUS- COVID 19- INTEGRAZIONE FORNITURA DI MASCHERINE FACCIALI MONOUSO FFP2 PER PERSONALE DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5160"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno degli importi dovuti dalla Ditta Blue Wave S.r.l. di Lavagna (Ge) a titolo  di spese contrattuali (diritti di segreteria, imposte di registrazione e di bollo) per la stipula del relativo contratto inerente la concessione decennale della gestione di una spiaggia libera attrezzata con annesso chiosco e strutture di servizio da realizzarsi in corrispondenza del pennello P3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5161"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP SITO IN LAVAGNA VIA DEL CAMMINELLO, 6/5, SULLA BASE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO 10/04/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5162"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento diritti riscossi dall'URP mese aprile 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5163"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONSEGNA KIT MONOUSO RELATIVI ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 A SOGGETTI IN PERMANENZA DOMICILIARE FIDUCIARIA - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2021 - CODICE CIG: ZD8305F389.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5164"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto ricambi e manutenzione attrezzature in dotazione agli operai addetti al Servizio Manutenzione e Igiene Urbana. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5165"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI AD USO DEI SERVIZI TECNICI COMUNALI, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE FORNITURA ALLA DITTA MECI SRL, CF. 0108670990 - CIG:  Z37318897F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5166"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI SPECIALI A SEGUITO DI EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - IMPEGNO DI SPESA PRIMO TRIMESTRE 2021 - COD. CIG: Z6D3191F5B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5167"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per contributo economico finalizzato al sostegno del progetto sperimentale all'integrazione socio-lavorativa delle persone sottoposte a misure restrittive della liberta' personale tra il Comune di Lavagna e la Direzione della Casa di Reclusione di Chiavari.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5168"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO CORSO FORMAZIONE SICUREZZA PER  SOGGETTI IN FASE DI ESPIAZIONE PENA, AI SENSI DELL'ART. 37 D.LGS. 81/08 DELL'ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011 E DELL'ACCORDO STATO-REGIONI DEL 7 LUGLIO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5169"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contratto di appalto per l’affidamento dei servizi integrativi di refezione scolastica delle scuole pubbliche dell'infanzia e primarie statali del Comune di Lavagna dal 01/02/2021 al 31/01/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5170"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME ALLA SIGNORA B.EMNUELA  PER SOMME RELATIVE AL TRASPORTO SCOLASTICO, VERSATE IN  ECCEDENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5171"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DI  DEPOSITO CAUZIONALE  VERSATO PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO:IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5172"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE DAL SIG. O. G. E PER LA TUMULAZIONE PROVVISORIA DELLA SALMA DI T. F..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5173"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA ANZIANI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5174"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRIENNALE IN APPALTO DELLA GESTIONE DELLA LUDOBIBLIOTECA "LIBRINGIOCO" : PROROGA DI MESI SEI CIG Z15316179E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca, Archivio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5175"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO  D'INTESA TRA COMUNE DI LAVAGNA, NUCLEO REGIONALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE LIGURIA DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI, RADIO CLUB LEVANTE, CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI LAVAGNA E PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE CHIAVARESE PER L'ESECUZIONE DI ATTIVITA' DI CONTROLLO DELL'ACCESSO DEL PUBBLICO AL PALAZZO COMUNALE IN FUNZIONE DELLE NORMATIVE ANTICOVID DAL 1 APRILE 2021 AL 30 GIUGNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5176"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti n. 55 CIE periodo dal 16 al 30/04/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5177"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO  D'INTESA TRA COMUNE DI LAVAGNA, NUCLEO REGIONALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE LIGURIA DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI, RADIO CLUB LEVANTE, CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI LAVAGNA E PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE CHIAVARESE PER L'ESECUZIONE DI ATTIVITA' DI CONTROLLO DELL'ACCESSO DEL PUBBLICO AL PALAZZO COMUNALE IN FUNZIONE DELLE NORMATIVE ANTICOVID DAL 17 SETTEMBRE 2020 AL 31 MARZO 2021 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO/31 MARZO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5178"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER L'ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE DI SEGNALETICA USATE DI PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5179"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DA SVOLGERE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LAVAGNA, CON DECORRENZA PRESUNTA DAL 01/07/2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER COSTO DI INSERZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA SU G.U.R.I. - COD. CIG: Z43316E044.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5180"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI UN SET DI CARTUCCE PER PLOTTER HP DESIGNJET T1700 IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI TECNICI TERRITORIALI - U.O. LL. PP. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5181"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per opere murarie inerenti la riparazione del cancello scorrevole di accesso al Parco del Cotonificio lato levante. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5182"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5183"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo concesso al Comune di Lavagna con Decreto del Ministero dell'Interno in data 14 gennaio 2020 recante l'assegnazione ai Comuni, ai sensi dell'art. 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile, sulla base della popolazione residente al 1^ gennaio 2018. ANNUALITA' 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5184"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto di minitransporter cingolato da destinare agli operai addetti al cimitero. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5185"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER AZIONE LEGALE CIVILISTICA AVVERSO HDI ASSICURAZIONI S.P.A. PER L'ESCUSSIONE DELLA POLIZZA FIDEUSSORIA N. 0083406192 RILASCIATA IN DATA 16.06.2016 PER L'IMPORTO DI € 97.440,00 A RICHIESTA DELLA SOCIETA' A.M. PARKING S.R.L. A FAVORE DEL COMUNE DI LAVAGNA. CIG.Z0B31A40A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5186"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA  DAL SIG. F.FEDERICO  PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5187"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IGIENIZZAZIONE , DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE INTERNA, SECONDO I PROTOCOLLI MEDICO/SANITARI INDICATI DAL MINISTERO DELLA SANITA', DEGLI SCUOLABUS COMUNALI DA EFFETTUARSI GIORNALMENTE DAL 3 MAGGIO 2021 AL 30 GIUGNO 2021 -COD.CIG. ZD33068A29</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5188"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO DA GIUGNO A DICEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5189"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per abbattimento piante di pino, palme deperite e potatura palme presso il Parco del Cotonificio e abbattimento pianta di pino in Via Lombardia sovrastante la Bocciofila Cavese. Approvazione perizia, aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5190"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto di fioriera per Piazza Podestà. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5191"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di impermeabilizzazione pavimentazione lotto San Vincenzo soprastante la cappella “Gandolfo”, presso il cimitero capoluogo. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5192"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE OPERAIO DIPENDENTE FACENTE PARTE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI TERRITORIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5193"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI BOE DI SEGNALAZIONE DEL LIMITE DELLE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE PER LA STAGIONE BALNEARE 2021 - CODICE CIG: ZD531A412C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5194"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA PER LA CONCESSIONE DELLE AREE COMUNALI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE   - ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5195"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEL MODELLO D1 DA INSERIRE NEL PORTALE S.I.D. PER LA REGOLARIZZAZIONE DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME IN CAPO AL COMUNE DI LAVAGNA - CODICE CIG: ZDE31A40A8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5196"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER REDAZIONE PERIZIE DI STIMA DI N. 3 DEPOSITI FUNEBRI SITUATI NEI CIMITERI DI SANTA GIULIA E CAVI BORGO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. F. BERISSO - CIG:  ZF931A5E7C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5197"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determinazione a contrarre mediante affidamento diretto dei servizi tecnici di collaudo finale e collaudo in corso d'opera delle opere pubbliche di interesse generale contestuali allo strumento urbanistico attuativo di iniziativa privata in variante allo strumento urbanistico generale - nuova zona residenziale di espansione privata con la localizzazione di social housing in Via Bacchini - CIG Z1C31A133B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5198"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STAGIONALI DI RIPASCIMENTO DEGLI ARENILI ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI ISTRUTTORIA RELATIVE AL RILASCIO DEL PARERE PREVENTIVO DA PARTE DI ARPAL E CONTESTUALE ACCERTAMENTO PER IL RELATIVO RIMBORSO - CODICE CIG: Z6831A3F3F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5199"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZI INTEGRATIVI DI REFEZIONE SCOLASTICA - ADEGUAMENTO A NORME ANTICONTAGIO A SEGUITO DI EMERGENZA SANITARIA RELATIVAMENTE AL PERIODO DAL 3 MAGGIO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 (30 GIUGNO 2021).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5200"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSO INTEGRATO DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA PER LA DURATA DI SETTE MESI (01.06.2021 – 31.12.2021) DELL'UTENTE D. GIACOMO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5201"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER  ASSISTENZA E SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA DISAMINA DI PROBLEMATICHE INERENTI L'INTERPRETAZIONE DEL VIGENTE P.R.G. IN CORRELAZIONE CON LA NORMATIVA URBANISTICA DI RIFERIMENTO - CIG : Z7831B66C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5202"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ A.M.T. SPA DI GENOVA - SOCIETÀ PARTECIPATA DALL'ENTE – DEL SERVIZIO PUBBLICO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO, SENZA CUSTODIA, NEL COMUNE DI LAVAGNA DAL 17/5/2021 E FINO AL 31/5/2021 CIG: ZBC31B7B0C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4 - Settore Servizi Generali e Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5203"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO PER SERVIZI DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI PARTECIPAZIONE GIOVANILE SVOLTE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO “E. RIBOLI”, VIA RIBOLI LAVAGNA (GE). IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ U.S.D. LAVAGNESE 1919</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5204"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO SPETTANTE AL SEGRETARIO GENERALE ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5205"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per partecipazione Webinar in materia di videosorveglianza.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5206"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ANN0 2021 ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CONVENZIONATE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE,</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5207"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA FONDO PER LE POLITICHE SOCIALI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 (COMUNI DI LAVAGNA E NE) ANNO 2021 – 1° TRANCHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5208"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI  APRILE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5209"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI D'OPERA IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE .GIUGNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5210"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE AL CIV SALA COMUNALE DENOMINATA "SALA ALBINO" IL GIORNO 20/05/2021 PER EFFETTUAZIONE ASSEMBLEA ANNUALE  - ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA PER L'UTILIZZO DELLA SALA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5211"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE SPAZATRICE DULEVO TARGATA AFZ307 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AMBIENTE - COD. CIG. ZE031C48D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5212"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA RAMPA DI ACCESSO ALLA SPIAGGIA PER DISABILI IN PROSSIMITA' DEI PENNELLI 2 E 3. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA EDIL IENO S.R.L., P.IVA 014354420995 - CIG: ZF331C9E5D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5213"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AGLI AVV. GIUSEPPE PANASSIDI DI VERONA E AVV. CORRADO AUGUSTO MAUCERI DI GENOVA PER ASSISTENZA IN GIUDIZIO NEL RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DALLA SOCIETA' C. S.P.A. PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA CONCESSIONE DELLE MISURE CAUTELARI, DEL BANDO RELATIVO ALL'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE, DEL DISCIPLINARE DI GARA, DELLA DETERMINA A CONTRARRE NUM. 272/2021 E DI OGNI ALTRO ATTO PRESUPPOSTO, CONNESSO E CONSEGUENZIALE - COD. CIG: Z3431C2545.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5214"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI GARA ED IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI ADIACENTI ALLA VILLA SPINOLA GRIMALDI PRESSO IL PARCO TIGULLIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5215"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE: AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI REGISTRO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5216"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA  DALLA SIG.RA P.MANUELA  PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5217"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI D'OPERA IN DOTAZIONE AL COMANDO  POLIZIA LOCALE.APPROVAZIONE ATTI E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGI GREGORIO SAS DI MAGGI NICOLA &amp; C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5218"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AL DOTT. CRISTIAN PIETRINI REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 23/07/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5219"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DA SVOLGERE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LAVAGNA, CON DECORRENZA PRESUNTA DAL 01/07/2021 - CODICE CUP I69J21000420004 - CODICE CIG 8703279D06 - NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5220"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LIBRI TESTO ART.12 LETTERA C) LEGGE REGIONALE N.15/2006 - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - APPROVAZIONE GRADUATORIA ALUNNI AMMESSI AL CONTRIBUTO E GRADUATORIA ESCLUSI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5221"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5222"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA CROCE VERDE CHIAVARESE PER IL PROGETTO DI GUARDIA MEDICA PEDIATRICA ESTIVA ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5223"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA MINORI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5224"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA  PER PROPOSIZIONE RICORSO DINNANZI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 685/2020 DEPOSITATA IN DATA 24/11/2020 DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA E PER LA CONFERMA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO TARSU 2011 N. 106 DEL 28/11/2016 NOTIFICATO ALLA PORTO DI LAVAGNA SPA PER TASSAZIONE POSTI BARCA. Cod. CIG: ZF331BFF87</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5225"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER PREDISPOSIZIONE CONTRODEDUZIONI DINNANZI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GENOVA AVVERSO IL RICORSO DELLA PORTO DI LAVAGNA DEL 26/02/2021 P.COM. 6788 E PER LA CONFERMA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 980 DEL 24/12/2020 P.COM.  38748 PER TARI 2015 – COMPARTO METRATURE A TERRA. Cod. CIG: ZDB31BFB05</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5226"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER PROPOSIZIONE RICORSO DINNANZI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 146/2020 DEPOSITATA IN DATA 21/02/2021 DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA E PER LA CONFERMA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO TARSU 2009 N.  97/A/2014 P.COM. 37889/2014 NOTIFICATO ALLA PORTO DI LAVAGNA SPA PER TASSAZIONE SPECCHIO ACQUEO. Cod. CIG: Z1331C00EC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5227"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER PER PREDISPOSIZIONE CONTRODEDUZIONI DINNANZI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GENOVA AVVERSO IL RICORSO DELLA PORTO DI LAVAGNA DEL 26/02/2021 P.COM. 6745 E 6746 E PER LA CONFERMA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 981 DEL 24/12/2020 PER TARI 2015 P.COM. 38750 – POSTI BARCA. Cod. CIG: Z1A31BFCED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5228"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per rimborso per contrassegni sosta non rilasciati.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Contrassegni Sosta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5229"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>accertamento ed impegno diritti . 53 CIE periodo dal 01 al 15 maggio 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5230"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DA SVOLGERE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LAVAGNA, CON DECORRENZA PRESUNTA DAL 01/07/2021 - CODICE CUP I69J21000420004 - CODICE CIG 8703279D06 - NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE - INTEGRAZIONE NOMINA SEGRETARIO VERBALIZZANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5231"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di rimozione sabbia dal lungomare Labonia nel tratto compreso tra la stazione ed il pennello 2. Approvazione del quadro economico a consuntivo e determinazione del compenso incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5232"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DEI SERVIZI STRUMENTALI PER LA FRUIZIONE DLLE SPIAGGE LIBERE COMUNALI FINO AL 30/09/2021 (LIDO 1, LIDO 4, LIDO 12, LIDO 17) - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5233"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO CARCASSA DI ANIMALE RINVENUTO SUL TERRITORIO COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONSUNTIVAZIONE ATTIVITA' - CODICE CIG: Z6531DE9BA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5234"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori inerenti il montaggio_smontaggio delle scale di accesso alla spiaggia presenti sul lungomare Labonia, nel tratto compreso tra la stazione ed il pennello 2. Aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5235"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ASCIUGAMANI CARTA PIEGATI A "v" PER DISPENSER UBICATI NEI SERVIZI IGIENICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA MESSA A DISPOSIZIONE DA CONSIP/MEPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5236"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5237"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE UTENTI DIVERSI ANNI 2019 - 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5238"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto carburante Settore Servizi Tecnici Territoriali  relativo al bimestre maggio-giugno 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5239"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER PAGAMENTO PARCHEGGIO PER  AUTOVETTURA IN USO AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5240"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di sostituzione griglia stradale in Via Costa. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5241"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per la promozione turistica della città mediante l'utilizzo di riviste e canali televisivi.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5242"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per affidamento incarico professionale per la redazione di perizia di stima inerente lo stato di conservazione dell'alloggio di proprietà comunale sito in Piazza Cordeviola. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5243"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STUOIA DI ACCESSO ARROTOLABILE NECESSARIA PER LA SPIAGGIA LIBERA ACCESSIBILE AI DISABILI - DITTA NEW MARINAS.IT DI RANCO (VA) - CODICE CIG: Z9231E4837.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5244"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A INFOCAMERE PER IL SERVIZIO DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC.CANONE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5245"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO MANUTENTIVO A SCUOLABUS COMUNALE DA259LX E A SCUOLABUS AZ037KC - MESE DI MAGGIO 2021- COD. CIG.Z0C31E5BFC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5246"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE,TRASPORTO E CUSTODIA DEI VEICOLI SULLE STRADE ED AREE PUBBLICHE NEL TERRITORIO COMUNALE  DI LAVAGNA .APPROVAZIONE RISULTANZE VERIFICA CONGRUITA' DELL'OFFERTA.NON AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5247"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO PORTICATO BRIGNARDELLO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "AGORA'"  PER SVOLGERVI UNO SPETTACOLO CON LE RELATIVE PROVE NEL PERIODO COMPRESO DAL 3 MAGGIO 2021 AL 5 GIUGNO 2021. EVENTO PATROCINATO DAL COMUNE COME DA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 69 DEL 30.4.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5248"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>"CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER PROGETTI E INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLO SVILUPPO TERRITORIALE E SOSTENIBILE”. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RELAMPING DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE COMUNALI.  AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE  - IMPEGNO DI SPESA - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI ALL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL PALAZZO COMUNALE. RdO 2807870 - CUP  I69J21001380001 - CIG 8763444EC0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5249"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE IMPIANTISTICO NECESSARIO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI ADIACENTI ALLA VILLA SPINOLA GRIMALDI PRESSO IL PARCO TIGULLIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5250"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>"CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER PROGETTI E INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLO SVILUPPO TERRITORIALE E SOSTENIBILE”. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RELAMPING DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE COMUNALI.  AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE  - IMPEGNO DI SPESA - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RELAMPING DEGLI IMPIANTI COMUNALI. RdO 2809305 - CUP  I69J21001390001 - CIG 8763488313</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5251"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di pulizia canali di scolo acque sottostanti la Via Aurelia. Approvazione progetto, aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5252"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI RIPRISTINO DEI CAVIDOTTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA EDIL IENO S.R.L., P.IVA 014354420995 - CIG:  Z4331E487E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5253"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI SOMMA INCASSATA A TITOLO DI RISARCIMENTO PER RIPRISTINO  SEGNALETICA DANNEGGIATA IN VIA FIESCHI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5254"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI PERIODO 31/12/2019-31/12/2020 REGISTRAZIONE CREDITO ED EMISSIONE DI ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5255"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER  AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE PER SERVICE AUDIO/VIDEO PER CONSIGLIO COMUNALE E PER EVENTI TURISTICI E CULTURALI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA EFFETTUATA SUL PORTALE DI CONSIP/MEPA. AGGIUDICATARIO MICRO SNC DI MIGLIORE ANTONIO CIG: Z7A31DD1F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5256"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per servizio di movimentazione palchi ed attrezzature per le manifestazioni 2021. Approvazione perizia, aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5257"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO GIARDINI TORRE DEL BORGO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO EXPRESS PER SVOLGERVI UN ESIBIZIONE TEATRALE PER BAMBINI E RAGAZZI  IL GIORNO 4/6/2021 DALLE ORE 16 (CON EVENTUALE SPOSTAMENTO DELL'EVENTO IN SALA ALBINO IN CASO DI PIOGGIA) EVENTO PATROCINATO DAL COMUNE COME DA ORDINANZA N.22 DEL 31/5/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5258"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per rimborso per contrassegno sosta non rilasciato al Sig. F.E..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Contrassegni Sosta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5259"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA ALBINO ALL'ASSOCIAZIONE PUCCIARELLI  NELLA GIORNATA DEL 5/6/2021 PER SVOLGERVI UN SAGGIO MUSICALE PATROCINATO DAL COMUNE DI LAVAGNA COME DA ORDINANZA N.21 DEL 31/5/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5260"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ALL'AUSER TIGULLIO GOLFO PARADISO  SALA COMUNALE DENOMINATA "SALA ALBINO" NELLE GIORNATE DEL 11-18-25 GIUGNO E 2 LUGLIO PER SVOLGERVI UN CORSO SUL TEMA "PSICOLOGIA PER VOLONTARI" - ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA PER L'UTILIZZO DELLA SALA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5261"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI MARZO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5262"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI APRILE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5263"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per fornitura di lastre in marmo per loculi cimitero Cavi e pulizia deposito cimitero Santa Giulia. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5264"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PORZIONI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5265"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di taglio ceppi tigli abbattuti in Corso Buenos Ayres e fornitura e messa a dimora di nuove piante presso le aiuole del lungomare Labonia. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5266"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA  MEDIANTE REALIZZAZIONE DI NUOVI CAVIDOTTI INTERRATI ED INCASSATI NEI LOTTI SAN UGO E SAN FILIPPO PRESSO IL CIMITERO DI LAVAGNA. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA I LOVE GARDEN DI MALATTO SILVANA - CIG:  ZC93201818</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5267"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEl BACINO DEL FIUME ENTELLA . AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP  ALL' AVV. C.L.  -  CIG : ZBA32024B8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica Vincolo Paesaggistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5268"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO CARCASSA DI ANIMALE RINVENUTO IN PROSSIMITA' DEL RIO RAMELLA - VIA MOGGIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONSUNTIVAZIONE ATTIVITA' - CODICE CIG: Z5731F5C7E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5269"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE BLU ANNO 2021 DA APPORRE SULLE SPIAGGE DEL LITORALE LAVAGNESE. CIG: ZC53201AF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5270"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO SCALA DI ACCESSO ALLA SPIAGGIA IN LOCALITA' CAVI. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA  LA VITE MICHELANGELO &amp; c. S.A.S. - CIG:  Z1931F7FBF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5271"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento di strade urbane ed extraurbane, di aree pubbliche e di siti di competenza comunale – anno 2020 – proroga tecnica dal 01/01/2021 al 31/03/2021. Approvazione del quadro economico a consuntivo e determinazione del compenso incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5272"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVE AREE FITNESS SUL LUNGOMARE LABONIA E SUL LUNGOENTELLA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5273"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto certificato triennale X509 per sistema informatico SIOPE+ - Affidamento alla società C&amp;C Sistemi Gruppo Maggioli di Imperia - Impegno di spesa - Codice CIG: Z8631ED908</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5274"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SOMMINISTRAZIONE LAVORO  INTERINALE DI NUMERO DUE FIGURE PROFESSIONALI CAT. C1 PROFILO PROFESSIONALE "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE" – NUOVO IMPEGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5275"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5276"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI STRUMENTALI PER LA FRUIZIONE DELLE SPIAGGE LIBERE COMUNALI FINO AL 30/09/2021 - AGGIUDICAZIONE LIDO 17 E CONTESTUALE PRESA D'ATTO MANCATA AGGIUDICAZIONE LIDO 1, LIDO 4 E LIDO 12.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5277"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione straordinaria e relamping di illuminazione pubblica - annualità 2020. Ammissibilità del certificato di regolare esecuzione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5278"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE BALAUSTRA DA INSTALLARE SU SCALA DI ACCESSO ALLA SPIAGGIA IN LOCALITA' CAVI. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA EMME G SERVICE S.R.L. - CIG:  Z1231F82C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5279"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI VETERINARIE IN CONVENZIONE SU ANIMALI RANDAGI, FERITI O MALATI, RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE  - ANNO 2021 - COD. CIG. Z4D32028AD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5280"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA POSTALE DEGLI ATTI GIUDIZIARI (C.D. RIVALSA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5281"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per rimborso per contrassegno sosta non rilasciato al Sig.L.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Contrassegni Sosta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5282"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI INTEGRATIVI PER LA GESTIONE DEL NIDO COMUNALE D’INFANZIA “L. LIONNI” PER GLI ANNI EDUCATIVI 2021-2022, 2022- 2023, 2023 – 2024 CON OPZIONE DI RINNOVO PER GLI ANNI EDUCATIVI 2024-2025 E 2025 – 2026.  CIG: 877911855B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenti sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5283"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 4 BANDIERE DA ESPORRE IN PIAZZA MILANO IN SOSTITUZIONE DI QUELLE USURATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5284"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DI MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER IL PERIODO 14 GIUGNO 2021 – 31 DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5285"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI  MAGGIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5286"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  MARZO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5287"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  APRILE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5288"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DEL CENTRO ESTIVO DIURNO ISOLA BLU – PERIODO DAL 21.06.2021 AL 13.08.2021 – IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI ALLA DITTA CIRFOOD S.C. DI REGGIO EMILIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5289"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per sostituzione lastra di marmo e opere murarie connesse presso il deposito “Azzaro” - cimitero di Santa Giulia. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5290"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori aggiuntivi inerenti l'intonacatura e la tinteggiatura  delle sedute interne in cls e del pozzo site in Piazza Ravenna. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5291"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER L'AFFIDAMNENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE  PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE DELLE ACQUE BIANCHE ALLA DITTA FERRAMENTA MORDINI S.A.S. - CIG:  Z4D32123AD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5292"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento diritti riscossi dall' URP nel mese di maggio 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5293"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>Addendum alla Convenzione Urbanistica  Rep. n. 10204/2012 relativa ad intervento a canone moderato ricompreso nel programma locale di Social Housing  per la realizzazione di n. 10 alloggi a canone moderato ed alla Convenzione Urbanistica Rep. 1025/2012 relativa al P.P.E. di iniziativa privata in contestuale variante di P.R.G. afferente la realizzazione di intervento residenziale “prima casa” e contestuali opere pubbliche in interesse generale. Via Rezza - Via Bacchini -  Soggetto Attuatore : DOMUS srl  ACCERTAMENTO SOMME VERSATE ED IMPEGNO .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica Vincolo Paesaggistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5294"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI  DOMENICALE RELATIVAMENTE ALLE ULTIME TRE DOMENICHE DEL MESE DI GIUGNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE – COD. CIG. ZC33214F3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5295"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione straordinaria e relamping di impianti di illuminazione pubblica - annualità 2020. Approvazione del quadro economico a consuntivo e determinazione del compenso incentivante art 113 del D. Lgs. 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5296"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>integrazione impegno di spesa per appalto per la gestione della ludobiblioteca “Libringioco” condotto dall'Associazione “Arciragazzi Tigullio”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca, Archivio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5297"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti N. 65 CIE periodo dal 16 al 31 maggio 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5298"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO SPECIFICI PER LAVORATORI ADDETTI ALL'UTILIZZO DI PONTE SVILUPPABILE SU CARRO (MONTAFERETRI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5299"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PER TRASFERTA A ROMA, PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO IN DATA 16/06/2021 PER PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5300"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN P.ZZA TAVIANI PER PARCHEGGIO E CICLOSTAZIONE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5301"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento delle somme dovute a titolo parziale di rimborso spese relative al danneggiamento di una pianta Piazza Milano a seguito di sinistro del 08/08/2019 e contestuale impegno di spesa e aggiudicazione per la fornitura e messa a dimora di nuova pianta.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5302"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE INTERVENTO DI ALLACCIO SCARICO FOGNARIO IN VIA DEVOTO 75.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Rottura Suolo Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5303"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE INTERVENTO DI ALLACCIO SCARICO FOGNARIO IN VIA NUOVA ITALIA 112.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Rottura Suolo Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5304"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE INTERVENTO DI ALLACCIO SCARICO FOGNARIO IN VIA NUOVA ITALIA 110.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Rottura Suolo Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5305"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per rimborso contrassegni sosta non rilasciati.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Contrassegni Sosta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5306"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO HOSTING SITO "LAVAGNA TURISMO.IT" AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' ARUBA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5307"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO HOSTING DEL SITO COMUNE DI LAVAGNA PERIODO 1/7/2021-30/6/2022. AFFIDAMENTO DIRETTO UTILIZZANDO LA PIATTAFORMA TELEMATICA CONSIP/MEPA ALLA SOCIETA' STS DI VADO LIGURE (SV)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5308"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE  AL R.T.I. APRICA S.P.A./DOCKS LANTERNA S.P.A. DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DA SVOLGERE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LAVAGNA, CON DECORRENZA PRESUNTA DAL 01/07/2021 - CUP I69J21000420004 - CIG 8703279D06.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5309"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESE PER FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURA IN USO AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI – 2° SEMESTRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5310"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per appalto di servizi inerenti il decespugliamento e sfalcio bordi strade comunali 2021. Approvazione progetto, aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5311"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CORPI SPAZZANTI NECESSARI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO N.U. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA NUM. 1730843 TRAMITE MEPA ALLA DITTA NUOVA FRATELLO DONDI SRL - COD. CIG.: ZC7321D89C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5312"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA CICLOVIA URBANA. AFFIDAMENTO INCARICO PER  ATTIVITA' DI SUPPORTO  AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  ALL' ARCH. R.D. CIG  Z00321B695</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica Vincolo Paesaggistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5313"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE – APPROVAZIONE SPESA 2 SEMESTRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5314"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI STRAORDINARI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE  IN VIA AURELIA A SEGUITO DI LAVORI DI ASFALTATURA:AFFIDAMENTO DIRETTO O.D.A.6227791.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5315"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SACCHI NERI NECESSARI AL SERVIZIO  N.U. COMUNALE- DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA N. 1733442 TRAMITE MEPA ALLA DITTA CADEMARTORI SRL DI COREGLIA LIGURE - COD. C.I.G.: Z8B321DE02</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5316"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento endoterapico per la lotta ai parassiti delle piante di oleandro di Piazza della Libertà. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5317"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per rimborso spese per notifica .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5318"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUYENZIONE ESTINTORI IN DOTAZIONE AGLI SCUOLABUS COMUNALI - CODICE CIG. Z0632232C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5319"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI INTEGRATIVI PER LA GESTIONE DEL NIDO COMUNALE D'INFANZIA “L.LIONNI” PER GLI ANNI EDUCATIVI 2021/2022-2022/2023-2023/2024 CON OPZIONE DI RINNOVO PER GLI ANNI EDUCATIVI 2024/2025 – 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA PER COSTO DI INSERZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA SU G.U.RI.        CIG: Z9932212CE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenti sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5320"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZI INTEGRATIVI PER LA PRIMA INFANZIA” – ATTUAZIONE PROGETTO “NIDO ESTIVO” PER ASILO NIDO COMUNALE “LIONNI” DI LAVAGNA – PERIODO 19-30 LUGLIO 2021  – APPROVAZIONE DELLA SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5321"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA SGATE – MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER IL SERVIZIO SGATE – APPROVAZIONE RENDICONTI ECONOMICI BONUS ENERGETICO ED IDRICO ANNI 2017 -2018 – ACCERTAMENTO ENTRATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5322"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori urgenti di manutenzione ordinaria su viabilità e beni di proprietà dell'ente. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5323"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE – APPROVAZIONE SPESA 2 SEMESTRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5324"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per realizzazione evento “Festivart” - 2ª edizione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5325"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per servizio di movimentazione ombrelloni su alcune zone del territorio comunale. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5326"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI GARA ED IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO DEI LAVORI DI PREDISPOSIZIONE ED APPRONTAMENTO AREA FITNESS PRESSO IL PARCO LUNGOENTELLA E RISANAMENTO ATTREZZI ESISTENTI SUL LUNGOMARE LABONIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5327"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto di n. 10 ombrelloni. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5328"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA QUOTE ISCRIZIONI CENTRO ESTIVO DIURNO ISOLA BLU ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5329"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: MODIFICHE ALLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N° 440 DEL 20 GIUGNO 2021 PER L’AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI INTEGRATIVI PER LA GESTIONE DEL NIDO COMUNALE D’INFANZIA “L. LIONNI” PER GLI ANNI EDUCATIVI 2021-2022, 2022- 2023, 2023 – 2024 CON OPZIONE DI RINNOVO PER GLI ANNI EDUCATIVI 2024-2025 E 2025 – 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenti sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5330"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEGLI IMPORTI DOVUTI DAL SIG. P.G.E. A TITOLO DI SPESE CONTRATTUALI (IMPOSTA DI REGISTRAZIONE) PER LA STIPULA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE D'USO PER ANNI 99 (NOVANTANOVE) DI N. 2 (DUE) LOCULI AD USO DEPOSITO FUNEBRE DI FAMIGLIA A N. 1 (UN) POSTO SALMA CIASCUNO DI NUOVA EDIFICAZIONE PRESSO IL CIMITERO URBANO DI LAVAGNA, ZONA AMPLIAMENTO A LEVANTE DELLA PARTE MONUMENTALE, CONTRADDISTINTI CON I PROGRESSIVI  NN. 85 E 92, FILA 4^, BLOCCO F, LOTTO PORTICATO SAN FILIPPO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5331"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE DA LUGLIO A DICEMBRE 2021 (MESI SEI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5332"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti n. 45 CIE periodo dal 01 al 15 giugno 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5333"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE TECNICA INERENTE LA SITUAZIONE FITOSANITARIA RELATIVA A LECCIO STORICO SITO NELLA FRAZIONE SANTA GIULIA DI LAVAGNA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5334"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per realizzazione eventi estate 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5335"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di messa in sicurezza porzioni di pavimentazione stradale sul territorio comunale. Revoca in autotutela della gara d'appalto.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5336"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI GARA ED IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE PER LA REALIZZAZIONE DI NUM. 2 AREE FITNESS SUL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5337"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO COMUNE GENOVA IMU 2016-2017 (CONTRIBUENTE DSTMTT58A19F158B)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5338"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di pulizia, sgombero e recinzione di area di competenza comunale sita all’interno del Porto di Lavagna (Zona Alaggi). Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5339"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE  A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  DIGITALE DELLA GESTIONE DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER IL PERIODO 1/7/2021- 30/6/2022 A MAGGIOLI SPA A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA N.1742433 AVVIATA SUL PORTALE DI CONSIP/MEPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4 - Settore Servizi Generali e Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5340"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICA SUAP N. 0512682/1/51/0  - €. 50,00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5341"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AL 30/9/2021 DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA RETE INTERNET DA CASA AL FINE DI CONSENTIRE LO "SMART WORKING" QUALE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL COMUNE DI LAVAGNA A SEGUITO PANDEMIA CAUSATA DA COVID-19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5342"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE DELLA GARANZIA SERVER POWER EDGE VRTX DELL. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' CONVERGE DI ROMA CODICE CIG: ZB63230DC7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5343"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO STRUTTURALE ATTREZZI SPORTIVI ESISTENTI SUL LUNGOMARE LABONIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5344"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "BESANZA", SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI FORMULATI DALLA GIUNTA CON DELIBERAZIONE N. 88 IN DATA 11/06/2021 (ART. 15, COMMA 6 DEL D.L. 185/2015).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5345"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IMPIANTISTICO NECESSARIO PER LA PREDISPOSIZIONE DELL'AREA FITNESS SUL LUNGOENTELLA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5346"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento di entrata delle risorse da parte del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero delle Economie e delle Finanze, con Decreto in data 23 febbraio 2021 di determinazione ai comuni a cui spetta il contributo previsto dall'art. 1, commi 139 e seguenti della  legge di bilancio 2019 (l.145/2018) da destinare ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio - CONSOLIDAMENTO SEDE STRADALE E COSTRUZIONE STRUTTURA DI SOSTEGNO IN VIA BARATTINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5347"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di risanamento e tinteggiatura ufficio dirigente 3° piano palazzo comunale. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5348"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPER ECO S.R.L. - CONTRATTO DI REP. NUM. 5905 DEL 28/09/2017 - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E DELLE FRAZIONI RECUPERABILI IN MANIERA DIFFERENZIATA AGLI IMPIANTI DI RECUPERO/SMALTIMENTO, PER IL TERRITORIO DEL COMUNE DI LAVAGNA FINO AL 31/12/2020 - PROROGA TECNICA DAL 01/07/2021 AL 31/07/2021 - COD. CIG DERIVATO: 709341680E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5349"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>IREN AMBIENTE S.P.A. - SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA F.O.U. (FRAZIONE ORGANICA UMIDA - RIF. COD. 20.01.08) PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER IL COMUNE DI LAVAGNA - PROROGA TECNICA DAL 01/07/2021 AL 31/07/2021 - COD. CIG.: 70708970CC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5350"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>PELLICANO VERDE SOC. COOP. SOCIALE A R.L. ONLUS - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI STRADE URBANE ED EXTRAURBANE, DI AREE PUBBLICHE E DI SITI DI COMPETENZA COMUNALE - ANNO 2020 - PROROGA TECNICA DAL 01/07/2021 AL 31/07/2021 - COD. CIG: 810815010D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5351"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO ESTIVO IN ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE E PULIZIA DELLE SPIAGGE LIBERE DURANTE LA STAGIONE BALNEARE RELATIVAMENTE AI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2021 - PROROGA TECNICA MESE DI LUGLIO 2021 ALLA PELLICANO VERDE SOCIETA' COOPERATIVA (ONLUS) - CODICE CIG. Z9D3156A74.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5352"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI  DOMENICALE RELATIVAMENTE AL MESE DI LUGLIO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – COD. CIG. ZC33214F3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5353"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEGLI OLI ESAUSTI DI ORIGINE VEGETALE - PROROGA CONVENZIONE FINO AL 31/07/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5354"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione modifica dei lavori di messa in sicurezza dell'argine del fiume Entella a valle del ponte della Maddalena - 1^ stralcio funzionale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5355"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DA SVOLGERE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LAVAGNA, CON DECORRENZA PRESUNTA DAL 01/07/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER COSTO DI INSERZIONE ESTRATTO ESITO DI GARA SU G.U.R.I. - COD. CIG: Z72322A52B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5356"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DEL COMUNE DI LAVAGNA - SUPER ECO S.R.L. - MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE DI PROROGA NUM. 506 IN DATA 24/06/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5357"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI STRADE URBANE ED EXTRAURBANE, DI AREE PUBBLICHE E DI SITI DI COMPETENZA COMUNALE - PELLICANO VERDE SOC. COOP. A R.L. ONLUS - MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE DI PROROGA NUM. 508 IN DATA 24/06/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5358"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO ESTIVO IN ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE E PULIZIA DELLE SPIAGGE LIBERE DURANTE LA STAGIONE BALNEARE - PELLICANO VERDE SOC. COOP. A R.L. ONLUS - MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE DI PROROGA NUM. 509 IN DATA 24/06/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5359"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI DOMENICALE RELATIVAMENTE AL MESE DI LUGLIO 2021- SUPER ECO S.R.L. - MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE NUM. 510 IN DATA 24/06/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5360"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DA MAGGIOLI S.P.A. DI  N. 200 BLOCCHI DI PREAVVISI CON BOLLETTINI CCP PERSONALIZZATI: AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PROCEDURA DI ORDINE DIRETTO SU MEPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5361"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>Realizzazione di una ciclovia urbana. Affidamento del servizio attinente l' attività di progettazione definitiva – esecutiva – coordinamento della sicurezza in fase di progettazione -  coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione   all' Arch. M.E.  -  Geom. C.D. CIG : Z49324845A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica Vincolo Paesaggistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5362"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di sostituzione grondaia e pluviali pericolanti presso il fabbricato “Cappella dei Francesi” in Piazza Nazario Sauro a Cavi Borgo. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5363"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5364"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO  A SEGUITO INDAGINE DI MERCATO  DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DI LOCALI ED UFFICI COMUNALI PER IL PROTRARSI DELL' EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID  19 AI SENSI ART.36, COMMA 2,LETTERA A) D.LGS 50/2016 E SMI  PERIODO 1/7/2021 -31/7/2021 SOC. COOPERATIVA GOLFO DEL TIGULLIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5365"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 3 SEDIE OPERATIVE PER UFFICI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5366"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MISURATORE DI VELOCITA' : AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' ELTRAFF TRAMITE  O.D.A. 6235744 PREDISPOSTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI MEPA CIG: Z9A3228DA2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Comandante Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5367"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI COMPLEMENTARI DI ADEGUAMENTO VIABILITA' ALL'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA BARATTINA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5368"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFFIDAMENTO LAVORI PER IL RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI DI ADDUZIONE DOCCE/CANALIZZAZIONE ACQUE BIANCHE PRESSO LA SPIAGGIA DI CAVI. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA EDIL IENO S.R.L. - CIG: ZF932581B0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5369"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DELL’ATTIVITÀ ESTIMATIVA ISTITUZIONALE, RIGUARDANTE LA VALUTAZIONE DI OPERE ABUSIVE, REALIZZATE SUL TERRITORIO DEL COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5370"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA BARATTINA MEDIANTE LA COSTRUZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA DI SOSTEGNO - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5371"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori urgenti di ripristino chiusini stradali di Via dei Devoto, Via Aurelia e lastre pavimentazione di Via Roma. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5372"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DI RINUNCIA DELLA CONCESSIONE DEL LOCULO N. 66, FILA 2°, LOTTO SANT'ELENA - CIMITERO DI LAVAGNA DA PARTE DEL SIG. D.A..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5373"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DI RINUNCIA ALLA CONCESSIONE CIMITERIAlLE E CONSEGUENTE RETROCESSIONE DEL LOCULO N. 152, FILA 2°, LOTTO PIAZZALE SANT'UGO - CIMITERO DI LAVAGNA DA PARTE DEL SIG. D.A..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5374"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE ALL'AVV. SILVIA MORINI A SEGUITO DELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE PROCEDIMENTO PENALE DEL COMUNE DI LAVAGNA. ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5375"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE DIVERSE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE 2° TRIMESTRE 2021 AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER EFFETTUAZIONE DELLE SPESE IN CONTANTI A MEZZO CASSA ECONOMALE - IMPORTO €.273,43</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5376"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI MASSIMA SERVIZIO ECONOMATO - 2° SEMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5377"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI DELL'A.T.S. 57 (COMUNI DI LAVAGNA E NE): SERVIZI SOCIO EDUCATIVI TERRITORIALI” CIG. N° 8639469B59 – APPROVAZIONE SPESA SETTEMBRE 2021 – GIUGNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5378"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONI RETTE ANZIANI RICOVERATI PRESSO OPERE PIE RIUNITE DEVOTO MARINI SIVORI DI LAVAGNA – APPROVAZIONE SPESA 2° SEMESTRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5379"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ORE BIBLIOTECA MESE DI LUGLIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca, Archivio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5380"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE SPESA 2° SEMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5381"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DIADE MADRE/BAMBINA IN STATO DI DISAGIO IN COMUNITÀ  ALLOGGIO – APPROVAZIONE SPESA 2° SEMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5382"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA AL SIGNOR C.J.PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA DELLA FIGLIA  C.V. COD. 10657</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5383"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE SCUOLABUS IN DOTAZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI A DITTA MAGGI GREGORIO SAS DI MAGGI NICOLA &amp; C. MESE DI GIUGNO 2021 - CODICE CIG.ZD43249249</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5384"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME RELATIVE AL SERVIZIO MENSA ALLA SIGNORA  DE B.ENRICA PER I FIGLI P.A. (CODICE 101909) P.S.(CODICE 10185) E P.S. (CODICE 10646)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5385"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER IL 2° SEMESTRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5386"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI ED UFFICI COMUNALI PERIODO 01/07/2018-30/6/2023.SOCIETA' FIDENTE SPA- APPLICAZIONE PENALE PER MANCATO RISPETTO DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5387"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER IL 2° SEMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5388"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA AREA EMARGINAZIONE ANNO 2021 - APPROVAZIONE SPESA 2° TRIMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5389"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO  D'INTESA TRA COMUNE DI LAVAGNA, NUCLEO REGIONALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE LIGURIA DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI, RADIO CLUB LEVANTE, CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI LAVAGNA E PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE CHIAVARESE PER L'ESECUZIONE DI ATTIVITA' DI CONTROLLO DELL'ACCESSO DEL PUBBLICO AL PALAZZO COMUNALE IN FUNZIONE DELLE NORMATIVE ANTICOVID DAL 1 LUGLIO 2021 AL 31 LUGLIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5390"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME RELATIVE AL SERVIZIO MENSA AL SIGNOR D.GRAZIANO PER LA FIGLIA D.A. (COD.UTENTE 10320)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5391"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA AREA HK ANNO 2021 - APPROVAZIONE SPESA 2° SEMESTRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5392"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI  GIUGNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5393"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE PRESSO IL SERVIZIO SOCIOEDUCATIVO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5394"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per interventi di pulizia parcheggio besanza e aree verdi adiacenti, scarpate Via Madonna del Camminello e sentieri Valle dei Berissi e Basso Marino. Aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5395"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati e delle frazioni recuperabili in maniera differenziata agli impianti di recupero/smaltimento, per il territorio del Comune di Lavagna fino al 31-12-2020. Approvazione del quadro economico a consuntivo e determinazione del compenso incentivante art. 113 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.., relativamente alla proroga tecnica periodo 01/01/2021-30/06/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5396"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALI NECESSARI AL RISANAMENTO DELLE ATTREZZATURE FITNESS SUL LUNGOMARE LABONIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5397"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SEPPELLIMENTO SALMA K.R. - CITTADINO STRANIERO NON RESIDENTE SENZA FISSA DIMORA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5398"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO DISABILI DEL COMUNE DI LAVAGNA DITTA A.T.P. ESERCIZIO CARASCO – IMPEGNO DI SPESA MESE DI GIUGNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5399"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>IREN AMBIENTE S.P.A. - SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA F.O.U. (FRAZIONE ORGANICA UMIDA - RIF. COD. 20.01.08) PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER IL COMUNE DI LAVAGNA - MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE DI PROROGA NUM. 507 IN DATA 24/06/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5400"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'INCARICO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER IL SERVIZIO UFFICIO DEMANIO MARITTIMO E PATRIMONIO AL GEOM. CRISTIANO PUGNO PERIODO 01/07/2021 - 31/12/2021- COD. CIG: Z942F9C4F7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5401"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento delle somme dovute a titolo di rimborso spese relative al danneggiamento di arredi e piante in Piazza Torino a seguito di sinistro del 27/12/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5402"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RELATIVAMENTE AGLI UFFICI MANUTENZIONI E IGIENE URBANA ALL'ARCH. DANILO REFFI - PERIODO DAL 01/07/2021 AL 31/12/2021- COD. CIG: Z442F9C303.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5403"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO INIZIALE DI CASSA AL 31/05/2021 DI COMPETENZA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE E TRASFERIMENTO FONDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5404"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto carburante Settore Servizi Tecnici Territoriali  relativo al secondo semestre 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5405"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI REFEZIONE  SCOLASTICA - A.S. 2020/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5406"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  MAGGIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5407"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI INTEGRATIVI PER LA GESTIONE DEL NIDO COMUNALE D’INFANZIA “L. LIONNI” PER GLI ANNI EDUCATIVI 2021-2022, 2022- 2023, 2023 – 2024 CON OPZIONE DI RINNOVO PER GLI ANNI EDUCATIVI 2024-2025 E 2025 – 2026. - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenti sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5408"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI AREA DESTINATA A SPIAGGIA LIBERA ACCESSIBILE AI DISABILI NEL TRATTO COMPRESO TRA I PENNELLI P2 E P3 - ANNO 2021- COD. CIG: ZB1326C08B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5409"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DEL COMUNE DI LAVAGNA - SUPER ECO S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO FINO AL 21/07/2021 IN ESECUZIONE DI QUANTO STABILITO DAL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL TAR LIGURIA NUM. 67/2021 - CODICE CIG DERIVATO: 709341680E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5410"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI STRADE URBANE ED EXTRAURBANE, DI AREE PUBBLICHE E DI SITI DI COMPETENZA COMUNALE - PELLICANO VERDE SOC. COOP. A R.L. ONLUS - PROROGA DEL SERVIZIO FINO AL 21/07/2021 - CODICE CIG: 810815010D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5411"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO ESTIVO IN ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE E PULIZIA DELLE SPIAGGE LIBERE DURANTE LA STAGIONE BALNEARE - PELLICANO VERDE SOC. COOP. A R.L. ONLUS - PROROGA DEL SERVIZIO FINO AL 21/07/2021 - CODICE CIG: Z9D3156A74.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5412"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO ALL' ATTIVITA' DI R.U.P. RELATIVAMENTE AL SERVIZIO  URBANISTICA – ARREDO URBANO -  S.U.A.P.   ALL'  ARCH. R.D.  SINO AL 31/12/2021                 CIG:ZE0326DFD7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2 - Settore Servizi Tecnici Territoriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5413"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO ALL' ATTIVITA' DI R.U.P. RELATIVAMENTE AL SERVIZIO  AMBIENTE AL GEOM . P.P.    SINO AL 31/12/2021 .  CIG : ZA1326DF87</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5414"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL R.U.P. RELATIVAMENTE ALL'UFFICIO IMPIANTI TECNOLOGICI E SPORTIVI E LAVORI PUBBLICI ALL'ARCH. S. GIRIBALDI, PERIODO 01/07/2021-31/12/2021 – CIG Z2A326E99D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5415"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AGLI AVV. GIUSEPPE PANASSIDI DI VERONA E AVV. CORRADO AUGUSTO MAUCERI DI GENOVA PER ASSISTENZA IN GIUDIZIO NEL RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DALLA SOCIETA' S. E. S.R.L. PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA CONCESSIONE DELLE MISURE CAUTELARI, DELLA DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE NUM. 466/2021, DEI VERBALI E DEGLI ATTI DI GARA, DEL PROVVEDIMENTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE, DEL DINIEGO DI ESIBIZIONE INTEGRALE DELL'OFFERTA TECNICA DELL'AGGIUDICATARIO E DI TUTTI GLI ATTI PRESUPPOSTI, CONNESSI E CONSEGUENZIALI RELTIVI ALLA GARA PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE - COD. CIG: ZA0326F1E3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5416"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA MOGGIA A MONTE DELLO SVINCOLO AUTOSTRADALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5417"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO CALAMITOSO IN DATA 28/29 E 30 OTTOBRE 2018 CON DANNI AL PATRIMONIO DELL'ENTE. ACCERTAMENTO SOMMA LIQUIDATA DALLA COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOLSAI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5418"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA EMARGINAZIONE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5419"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA PER UTENTE ANZIANA INSERITA PRESSO RESIDENZA SOCIO SANITARIA LE DUE PALME DI SESTRI LEVANTE – APPROVAZIONE SPESA  AGOSTO – DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5420"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RICOVERO E MANTENIMENTO DEI  CANI CUSTODITI NEL CANILI  - ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5421"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PER I SOFTWARE HALLEY IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5422"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' SEGNALETICA NOVARESE SRL  DELL'ASTA PUBBLICA RELATIVA ALL'ALIENAZIONE DI MACCHINARI IN DISUSO DI PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5423"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT. A, DLGS 50/2016 E SS.MM.II. PER ACQUISTO DI N. 1000 MARCHE TEMPORALI INFOCERT SPA E N. 1000 DALLA SOCIETA' ARUBA PEC  SPA CIG:ZF6326DAFC - ARUBA PEC CIG:Z68326DAF3 - INFOCERT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5424"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ARIA SPA  PER UTILIZZO PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT SINTEL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5425"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5426"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto tramite piattaforma elettronica messa a disposizion da CONSIP del servizio di consulenza videosorveglianza e redazione valutazione di impatto sui dati (DPIA) - STUDIO SIGAUDO CIG:ZD93273341</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Comandante Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5427"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSO INTEGRATO DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA PER LA DURATA DI CINQUE MESI (01.08.2021 – 31.12.2021) DELL'UTENTE G. LUIS ENRIQUE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5428"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SEGNALETICA TEMPORANEA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA A SEGUITO DI ORDINE DIRETTO N. 6273687  TRAMITE MEPA ALLA DITTA ECOTRAFFIC SRL DI GUIDIZZOLO (MN) - COD. C.I.G.: Z01327B353</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5429"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento di entrata relativo all'assegnazione  delle risorse per interventi di manutenzione ordinaria per la difesa del suolo da parte della Regione Liguria con DGR 578/2021 ai sensi della lL.R.  20/2006 art. 43</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5430"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA IN GIUDIZIO ALL' AVV. C. C.  PER CONTROVERSIA GIUDIZIALE DINNANZI LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA PROMOSSO DA R.G.         CIG : Z50327B01</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica Vincolo Paesaggistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5431"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO INGRANDITORE PER MIRINO TELELASER TRUMCAM HA :AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' ELTRAFF SRL TRAMITE O.D.A. 6280594  PREDISPOSTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI MEPA CIG:ZEA32893E7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5432"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI  DOMENICALE RELATIVAMENTE ALLA PENULTIMA DOMENICA DI LUGLIO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – COD. CIG. ZC33214F3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5433"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2020/2021- ENTRATE DI GIUGNO E LUGLIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5434"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE TEMPORANEA E PICCOLI LAVORI DI MANO D' OPERA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5435"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI SPECIALI A SEGUITO DI EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - IMPEGNO DI SPESA SECONDO TRIMESTRE 2021 - COD. CIG: Z6D3191F5B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5436"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (CONSORZIO INTERCOMUNALE RIO MARSIGLIA) - IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2021 - COD. CIG: 86342096AA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5437"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONSEGNA KIT MONOUSO RELATIVI ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 A SOGGETTI IN PERMANENZA DOMICILIARE FIDUCIARIA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2021 - CODICE CIG: ZD8305F389.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5438"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL RESPONSABILE U.O. EDILIZA PRIVATA A: ARCH. ENRICO MONTALDO  (CIG. Z9C327CB74) - GEOM. PAOLO PIETRONAVE (CIG. ZA5327CBEB)  - PERIODO DAL 01/07/2021 AL 31/12/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5439"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>Variazione degli impegni di spesa sul capitolo dei "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ARGINE DEL FIUME ENTELLA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5440"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DEL COLLETTORE ACQUE BIANCHE LUNGO LA PASSEGGIATA A MARE DI LAVAGNA. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA LA VITE MICHELANGELO &amp; C. S.A.S. - CIG: ZC0328EF88</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5441"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determinazione a contrattare mediante affidamento diretto del servizio di ingegneria inertente la "progettazione, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori, nonchè per l'affidamento dell'incarico di assistente  con funzione di direttore operativo e ispettore di cantiere (art. 101 c. 2, D.L. n. 76/2020, convertito nella L. n. 120/2020 e successivamente modifcato con D.L. 31 maggio 2021 num. 77 - CUP I65H21000060001 - CIG 8834771BA8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5442"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura sotto soglia di valore inferiore a 5.000 euro per l'affidamento della fornitura di opera di illuminazione pubblica per la messa in sicurezza del cantiere dei "LAVORI DI MESA IN SICUREZZA DELL'ARGINE DEL FIUME ENTELLA - 1^ STRALCIO FUNZIONALE" - CUP I69H170000020006 - CIG ZB43278186</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5443"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER L'AFFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PULIZIA, DISINTASAMENTO E RIPRISTINO DELLA RETE ACQUE BIANCHE PRESENTE SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA CO.MA.PRO. S.R.L. - CIG: ZF0328E104</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5444"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per appalto di lavori di manutenzione ordinaria sulla viabilità e su beni di proprietà dell'ente 2021. Approvazione progetto, aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5445"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI NUOVA DORSALE ELETTRICA A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE AL PIANO TERZO DEL PALAZZO COMUNALE. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA ELETTRO SYSTEM SAS DI LAVAGETTO GIAN MARIA - CIG: Z2C328EEDC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5446"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA IN GIUDIZIO NEL RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DALLA SOCIETA' C. S.P.A. PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA CONCESSIONE DELLE MISURE CAUTELARI, DEL BANDO RELATIVO ALL'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE, DEL DISCIPLINARE DI GARA, DELLA DETERMINA A CONTRARRE NUM. 272/2021 E DI OGNI ALTRO ATTO PRESUPPOSTO, CONNESSO E CONSEGUENZIALE - AVV. GIUSEPPE PANASSIDI E CORRADO AUGUSTO MAUCERI - ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG: Z3431C2545.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5447"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI  DOMENICALE RELATIVAMENTE ALL'ULTIMA DOMENICA DI LUGLIO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – COD. CIG. ZC33214F3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5448"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DEL COMUNE DI LAVAGNA - SUPER ECO S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DAL 22/07/2021 AL 31/07/2021 - CODICE CIG DERIVATO: 709341680E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5449"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento diritti riscossi dall'URP nel mese di giugno 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5450"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI STRADE URBANE ED EXTRAURBANE, DI AREE PUBBLICHE E DI SITI DI COMPETENZA COMUNALE - PELLICANO VERDE SOC. COOP. A R.L. ONLUS - IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DAL 22/07/2021 AL 31/07/2021 - CODICE CIG: 810815010D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5451"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO ESTIVO IN ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE E PULIZIA DELLE SPIAGGE LIBERE DURANTE LA STAGIONE BALNEARE - PELLICANO VERDE SOC. COOP. A R.L. ONLUS -IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DAL 22/07/2021 AL 31/07/2021 - CODICE CIG: Z9D3156A74.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5452"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE  - 2 SEMESTRE 2021 CIG:Z2330553F5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5453"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI ED UFFICI COMUNALI PERIODO 1/8/2021-31/12/2021 SOC.COOPERATIVA GOLFO DEL TIGULLIO CIG: Z623223210</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5454"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti n. 56 CIE periodo dal 16 al 30/06/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5455"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO,CALZATURE, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E BUFFETTERIA PER GLI OPERATORI DEL COMANDO POLIZIA LOCALE PER L' ANNO 2021 .O.D.A.6285893.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5456"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE FINALIZZATO ALL'AGGIORNAMENTO DI INDAGINI TECNICHE SULLA SOLETTA DI COPERTURA DEL TORRENTE BARASSI A CAVI DI LAVAGNA - CIG: Z773296EED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5457"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A.: CESSIONE DEL CREDITO PRO SOLUTO PER SPESE LEGALI -TRIBUNALE DI GENOVA- SENTENZA 24 FEBBRAIO 2016, n. 669 - R.G. n. 11983/2014 (polizza RCT/O n. 738003887)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5458"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN P.ZZA TAVIANI PER PARCHEGGIO E CICLOSTAZIONE. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5459"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D'USO PER ANNI 99 (NOVANTANOVE) DI N. 1 TOMBA DI FAMIGLIA A NUMERO DUE POSTI SALMA DI NUOVA EDIFICAZIONE PRESSO IL CIMITERO DI SANTA GIULIA - ZONA AMPLIAMENTO ED IDENTIFICATA CON IL PROGRESSIVO LOTTO N. 10. INDIZIONE DI ASTA PUBBLICA. APPROVAZIONE DEL BANDO PUBBLICO DI GARA E NOMINA DELLA COMMISSIONE INCARICATA DELLA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5460"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per contributo economico finalizzato al sostegno del Progetto Sperimentale all'Integrazione socio-lavorativa delle persone sottoposte a misure restrittive della liberta' personale tra il Comune di Lavagna e la Direzione della Casa di Reclusione di Chiavari per un periodo sucessivo fino al 31 dicembre 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5461"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di pulizia canali di scolo acque sottostanti la Via Aurelia. Approvazione del quadro economico a consuntivo e determinazione del compenso incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5462"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>IREN AMBIENTE S.P.A. - SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA F.O.U. (FRAZIONE ORGANICA UMIDA - RIF. COD. 20.01.08) PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER IL COMUNE DI LAVAGNA - PROROGA TECNICA DAL 01/08/2021 AL 31/08/2021 - COD. CIG.: 70708970CC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5463"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL PERFEZIONAMENTO DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO METROPOLITANO SOSTENIBILE NEL POLO DI SERVIZI DEL PARCO TIGULLIO A LAVAGNA - CIG: ZDE329D62F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5464"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l’acquisto di minuteria e materiale di consumo per interventi di manutenzione ordinaria in amministrazione diretta su beni di proprietà dell’ente. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5465"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO ESTIVO IN ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE E PULIZIA DELLE SPIAGGE LIBERE DURANTE LA STAGIONE BALNEARE - PELLICANO VERDE SOC. COOP. A R.L. ONLUS -IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DAL 01/08/2021 AL 26/08/2021 - CODICE CIG: Z9D3156A74.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5466"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DEL COMUNE DI LAVAGNA - SUPER ECO S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DAL 01/08/2021 AL 26/08/2021 IN ESECUZIONE DI QUANTO STABILITO DAL DECRETO DEL CONSIGLIO DI STATO N. 6918/2021 DEL 27/07/2021 - CODICE CIG DERIVATO: 709341680E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5467"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DA SVOLGERE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LAVAGNA, CON DECORRENZA PRESUNTA DAL 01/07/2021 - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI COMPENSI DOVUTI AI MEMBRI ESTERNI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5468"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI STRADE URBANE ED EXTRAURBANE, DI AREE PUBBLICHE E DI SITI DI COMPETENZA COMUNALE - PELLICANO VERDE SOC. COOP. A R.L. ONLUS - IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DAL 01/08/2021 AL 26/08/2021 - CODICE CIG: 810815010D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5469"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI  DOMENICALE DAL 1/08/2021 AL 22/08/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – COD. CIG. ZC33214F3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5470"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCALA DI ACCESSO ALLA SPIAGGIA LIBERA IN PROSSIMITA' DELLA CELLA N. 3. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA LA VITE MICHELANGELO &amp; C. S.A.S. - CIG: Z0232A7F56</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5471"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per rimborso cotrassegni sosta non  rilasciati.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Contrassegni Sosta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5472"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RATA DI SALDO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA BARATTINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5473"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER  SUPPORTO VETERINARIO NELLO SVOLGIMENTO DELL' EVENTO “ UNA SERATA DA CANI “ DEL  04/09/2021 AL DOTT. M. J. -    CIG : Z8D32AD7C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5474"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI AGGIUNTIVI A COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI ADIACENTI ALLA VILLA SPINOLA GRIMALDI PRESSO IL PARCO TIGULLIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5475"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AGLI AVV. GIUSEPPE PANASSIDI DI VERONA E AVV. CORRADO AUGUSTO MAUCERI DI GENOVA PER ASSISTENZA NEL PROCEDIMENTO D'APPELLO CAUTELARE AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DALLA SOCIETA' S. E. S.R.L. PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE DELL'ORDINANZA DEL TAR LIGURIA NUM. 183/2021 E DELLA SOSPENSIONE DELLA DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE NUM. 466/2021, DEI VERBALI E DEGLI ATTI DI GARA, DEL PROVVEDIMENTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE, DEL DINIEGO DI ESIBIZIONE INTEGRALE DELL'OFFERTA TECNICA DELL'AGGIUDICATARIO E DI TUTTI GLI ATTI PRESUPPOSTI, CONNESSI E CONSEGUENZIALI RELTIVI ALLA GARA PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE - COD. CIG: ZB132AB84F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5476"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE IMU VERSATE IN ECCEDENZA O NON DOVUTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5477"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DEL CAVIDOTTO A SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DELLA VIDEOSORVEGLIANZA IN LOCALITA' SANTA GIULIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL IENO S.R.L. - CIG: ZC032B39DA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5478"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CORPI ILLUMINANTI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE  DEL TERRITORIO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA S.M.E. S.R.L. - CIG: Z9132B3507</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5479"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di regimazione idraulica del rio Rezza - 1^ stralcio finanziati con DGR n. 334/2010. Impegno di spesa quota di cofinanziamento Comunale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5480"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO PER ACQUISIZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE AREA N.C.T. FG. 1 MAPP. 931 VIA MOGGIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5481"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA QUOTA CATALOGO 9 + 12 MESI (GEN/SET 2021 – OTT 2021/SET 2022) DI CUI AL PROTOCOLLO TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA, IL COMUNE DI GENOVA ED I COMUNI E LE BIBLIOTECHE GIÀ ADERENTI AL CENTRO SISTEMA BIBLIOTECARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca, Archivio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5482"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA RELATIVE ALL' ANNO SCOLASTICO 2020/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5483"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2021/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5484"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  MANUTENZIONE FIAT DOBLO' TARGA DN253DL IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI TECNICI TERRITORIALI - IMPIANTI TECNOLOGICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5485"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO  D'INTESA TRA COMUNE DI LAVAGNA, NUCLEO REGIONALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE LIGURIA DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI, RADIO CLUB LEVANTE, CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI LAVAGNA E PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE CHIAVARESE PER L'ESECUZIONE DI ATTIVITA' DI CONTROLLO DELL'ACCESSO DEL PUBBLICO AL PALAZZO COMUNALE IN FUNZIONE DELLE NORMATIVE ANTICOVID DAL 1 AGOSTO 2021 AL 31 DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5486"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DELLA SICUREZZA (SAFETY) AL GEOM. M.M.  PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA " UNA SERATA DA CANI “ PRESSO LA SOVRAPIASTRA PORTUALE DEL 04/09/2021.  CIG :  Z2E32B8632</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5487"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI  E DI VIDEOSORVEGLIANZA AD USO DEI SERVIZI TECNICI COMUNALI, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE FORNITURA ALLA DITTA MECI SRL, CF. 0108670990 - CIG:  Z5E32BA6BE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5488"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DEL COMUNE DI LAVAGNA - SUPER ECO S.R.L. - PRESA D'ATTO DECRETO DEL CONSIGLIO DI STATO NUM. 4359 DEL 03/08/2021 - CODICE CIG DERIVATO: 709341680E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5489"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di sostituzione dissuasori stradali in Piazza Podestà danneggiati a seguito di incidente del 29/06/2021. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5490"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' MICRO SNC DI MIGLIORE ANTONIO DELLA FORNITURA DI N. 35 LICENZE SOFTWARE AL PROGRAMMA PCMOVER ENTERPRISE PLUS VLA (LAPLINK)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5491"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determinazione a contrattare mediante affidamento diretto del servizio di ingegneria inerente l'aggiornamento del progetto definitivo dei lavori di regimazione idraulica del rio Rezza e la redazione del progetto esecutivo del 2^ lotto dei lavori. Affidamento ex art. 31, c. 8 del D.lgs. n. 50/2016 e art. 1, della legge n. 120 del 2020 come sostituito dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021 - CUP I65H0000040006 - CIG 88618451D7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5492"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE NOI RANDAGI ODV PER LA COLLABORAZIONE ALL' EVENTO “UNA SERATA DA CANI DEL 04/09/2021 “</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5493"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per contributo al Gruppo Storico “Sestieri di Lavagna” per la realizzazione del progetto denominato “Agosto Fliscano 2021”;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5494"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA ( EMERGENZA ) PER L' EVENTO NOTTURNO “UNA SERATA DA CANI” DEL 04/09/2021: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE FORNITURA ALLA DITTA MECI SRL, CF. 0108670990 - CIG:   ZB332BE1EE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5495"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL SUPPORTO ISTRUTTORIO DIRETTO AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AI MOVIMENTI DI TERRENO NONCHÉ AL MUTAMENTO DI DESTINAZIONE E TRASFORMAZIONE DELL’USO DI BOSCHI E DEI TERRENI NUDI E SALDI IN ZONA SOTTOPOSTA A VINCOLO IDROGEOLOGICO. CODICE CIG ZB632BA207</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5496"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico all' Avv. C.L. per assistenza legale in merito al riordino degli impianti pubblicitari sul suolo comunale.         CIG :  Z5232BE91F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Arredo Urbano, Immobili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5497"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN LAVAGNA - VIA LA LOGGIA, VIA DEGLI ULIVI E LOCALITA' CROCETTA "LASCITO ARZENO" - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5498"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE ALL'AVV. SILVIA MORINI A SEGUITO DANNEGGIAMENTO PORTICATO BRIGNARDELLO. ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5499"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>Applicazione avanzo vincolato</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5500"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE  AL CONSORZIO TASSANO SERVIZI TERRITORIALI – CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. (ONLUS) DELL'APPALTO DI  SERVIZI INTEGRATIVI PER LA GESTIONE DEL NIDO COMUNALE D’INFANZIA “L. LIONNI” PER GLI ANNI EDUCATIVI 2021-2022, 2022- 2023, 2023 – 2024 CON OPZIONE DI RINNOVO PER GLI ANNI EDUCATIVI 2024-2025 E 2025 – 2026, CON DECORRENZA PRESUNTA DAL 1° SETTEMBRE 2021 -  CIG: 877911855B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Assistenti sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5501"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN LAVAGNA - EX SCUOLA ELEMENTARE DI VIA SORLANA 7, APPARTAMENTO EX SCUOLA ELEMENTARE SANTA GIULIA VIA SENAXI 3/B E MANUFATTO/BOX IN VIA COSTA - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5502"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI AD USO DEI SERVIZI TECNICI COMUNALI, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA MECI SRL, CF. 0108670990 - CIG:  Z8532BFACA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5503"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determinazione a contrattare mediante affidamento diretto dei servizi tecnici per la verifica preventiva dell'interesse archeologico  ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016 nell'ambito dei lavori di regimazione idraulica del rio Rezza – Affidamento ex art. 31, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) CIG ZC232BFE7C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5504"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA PREDISPOSTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI CONSIP DEI SERVIZI DI CONSULENZA IN AMBITO SISTEMISTICO ALLA SOCIETA' SIR - DI GENOVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5505"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA BARATTINA MEDIANTE LA COSTRUZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA DI SOSTEGNO . APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5506"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento entrata -Danneggiamento proprietà pubblica del 29/04/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5507"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO A P.A. CROCE VERDE CHIAVARESE PER ASSISTENZA SANITARIA NELLO SVOLGIMENTO DELL' EVENTO “UNA SERATA DA CANI” DEL 04/09/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5508"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN LAVAGNA - POSTI AUTO COPERTI IN AUTORIMESSA INTERRATA "ARENELLE" - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5509"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN LAVAGNA - VIA ROMANA 5 (EX SCUOLA ELEMENTARE DI CAVI) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5510"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN GENOVA - VIA CAFFARO CIV. 10 INT. 28 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5511"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di ripristino porzione muro strada pedonale Via Senaxi. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5512"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO ED INFORMATICO NECESSARIO ALL'EFFICIENTAMENTO DEL SETTORE SERVIZI TECNICI TERRITORIALI - U.O. LL.PP. - DETERMINA A CONTRARRE, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5513"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DIRITTI RISCOSSI DALL' URP MESE LUGLIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5514"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE PRESSO IL SERVIZIO SOCIOEDUCATIVO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5515"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5516"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FORNO COMBINATO A GAS - 20 TEGLIE _  PER CUCINA SCUOLA RIBOLI. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA MESSA A DISPOSIZIONE DA CONSIP/MEPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5517"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA  SU SCUOLABUS COMUNALI PERIODO 15/9/2021-30/6/2022: AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA N. 1799097 SUL MEPA DI CONSIP, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. -  CODICE CIG ZB032BB6F6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5518"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI INTEGRATIVI PER LA GESTIONE DEL NIDO COMUNALE D'INFANZIA “L.LIONNI” PER GLI ANNI EDUCATIVI 2021/2022-2022/2023-2023/2024 CON OPZIONE DI RINNOVO PER GLI ANNI EDUCATIVI 2024/2025 – 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA PER COSTO DI INSERZIONE ESTRATTO ESITO DI GARA SU G.U.R. I.        CIG: ZD432CAFE6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5519"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE E TRASPORTO  CADAVERE    K.R. RECUPERATO IN LAVAGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5520"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N.200 BLOCCHI VERBALI CDS ART. 142 .AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5521"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO DENOMINATA "SERVIZI ASSICURATIVI”  SUDDIVISA IN LOTTI, STIPULATA DALLA REGIONE LIGURIA - SUAR - PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AVENTI SEDE SUL TERRITORIO LIGURE PER I SEGUENTI LOTTI:  Lotto 15 “Polizza infortuni Regione ed Enti vari”, aggiudicatario Poste Assicura,  CIG originario 68176663F6  Lotto unico RCT/O “Copertura assicurativa RCT/O” aggiudicatario Lloyd's Insurance  Company SA, CIG originario 7213141840</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5522"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SECURITY ALLA W.S.I.I. S.R.L. DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA " UNA SERATA DA CANI “ PRESSO LA SOVRAPIASTRA PORTUALE DEL 04/09/2021.         CIG : Z8D32C729A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5523"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento urgente di rimozione e smaltimento carcassa di animale rinvenuto sul territorio comunale. Assunzione impegno di spesa e consuntivazione attività.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5524"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di messa in sicurezza dei serramenti ammalorati di Villa Spinola. Assunzione impegno di spesa a e aggiudicazione lavori -  Codice CIG Z7832BD9DF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5525"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI PUBBLICAZIONE DOMANDA DI NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA - MQ. 200.000 DI SPECCHIO ACQUEO PER IMPIANTO DI MARICOLTURA - IMPEGNI DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO SU QUOTIDIANI - COD. CIG: Z3532C850B E SUL B.U.R.L. DELLA REGIONE LIGURIA - COD. CIG: Z0632C851F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5526"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA CICLOVIA URBANA - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI PER LA COMPOSIZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER COMPENSI INCENTIVANTI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E SM.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5527"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AL PROF. AVV. LORENZO CUOCOLO DI GENOVA PER ASISTENZA IN GIUDIZIO NEL RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO EX ART. 114, COMMA 6, C.P.A. PROPOSTO DALLA SOC. A. S.A. S.R.L. PER L'ESATTA OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO SETT. III^ NUM. 7645 DEL 02/12/2020 RESA ALL'ESITO DEL GIUDIZIO R.G.R. 882/2020 E PAR L'ANNULLAMENTO DELLA NOTA DELLA PREFETTURA DI GENOVA PROT. 30497 DEL 29/04/2021, DELLA NOTA PROT. 30493 DEL 29/04/2021 RECANTE LA DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE NEGATIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI E DI OGNI ALTRO ATTO PRESUPPOSTO, CONNESSO E/O CONSEGUENTE - COD. CIG: ZAA32CA0A8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5528"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE FACENTE PARTE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI TERRITORIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5529"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO DI SPAZI E AULE DI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI PER L'A.S. 2021/2022. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE  - IMPEGNO DI SPESA - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI. RdO  2853672- CIG  ZDC32C85EF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5530"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti n. 60 CIE periodo dal 16 al 31/07/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5531"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA EMARGINAZIONE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5532"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>accertamento ed impegno diritti n. 68 CIE periodo dal 01 al 15 luglio 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5533"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA FAMIGLIA E MINORI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5534"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI GIUGNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5535"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI MAGGIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5536"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI  LUGLIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5537"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>accertamento entrate relative al servizio di refezione scolastica - arretrati anno scolastico 2020/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5538"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI LUGLIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5539"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA EMARGINAZIONE – EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5540"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  GIUGNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5541"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI DISABILI ANNO SCOLASTICO 2021/2022: AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA N. 1802871 SUL MEPA DI CONSIP, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. -  CODICE CIG 8873253803</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5542"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI SOMMA INCASSATA A TITOLO DI RISARCIMENTO PER RIPRISTINO SEGNALETICA DANNEGGIATA IN VIA FIESCHI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5543"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto di smerigliatrice a batteria da destinare agli operai addetti al cimitero. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5544"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN LAVAGNA - VIA ROMANA CIV. 5 - IMPEGNI DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO SU QUOTIDIANI - COD. CIG: Z9132C96FA E SUL B.U.R.L. DELLA REGIONE LIGURIA - COD. CIG: Z1032C9781.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5545"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per interventi di pulizia degli alvei dei corsi d’acqua compresi nel territorio comunale – 2021. Approvazione progetto, aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5546"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di pulizia straordinaria terreno comunale in Via la Loggia. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5547"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2022 E 2023 PER RIMBORSO SPESE ANNUALI ALL'ISTITUTO PER BENI ARTISTICI, CULTURALI, NATURALI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PARER, DOVUTE A SEGUITO ACCORDO GESTIONE SERVIZIO CONSERVAZIONE DIGITALE DOCUMENTI INFORMATICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5548"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE IL PORTALE DI CONSIP/MEPA DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2021 ODA SU MEPA – CONSIP N. 6316979 CIG:  Z2D32D82CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5549"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IGIENIZZAZIONE, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE INTERNA SECONDO I PROTOCOLLI MEDICO/SANITARI INDICATI DAL MINISTERO DELLA SANITA', DEGLI SCUOLABUS COMUNALI, DA EFFETTUARSI GIORNALMENTE  DAL 15 SETTEMBRE SINO A FINE EMERGENZA SANITARIA (31/12/2021) - codice cig  ZAE32CF60E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5550"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA PER UTENTE ANZIANO INSERITO PRESSO RESIDENZA PROTETTA O.P.R. DEVOTO MARINI SIVORI DI LAVAGNA – APPROVAZIONE SPESA  SETTEMBRE – DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5551"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - SETTEMBRE/DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5552"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per affidamento incarico professionale per la redazione di perizia relativa alle piante di pino ubicate presso il cimitero di Cavi. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5553"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DEL COMUNE DI LAVAGNA - SUPER ECO S.R.L. - PRESA D'ATTO ORDINANZA DEL CONSIGLIO DI STATO NUM. 4604 DEL 30/08/2021 - CODICE CIG DERIVATO: 709341680E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5554"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI STRADE URBANE ED EXTRAURBANE, DI AREE PUBBLICHE E DI SITI DI COMPETENZA COMUNALE - PELLICANO VERDE SOC. COOP. A R.L. ONLUS - IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DAL 27/08/2021 AL 08/09/2021 - CODICE CIG: 810815010D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5555"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>IREN AMBIENTE S.P.A. - SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA F.O.U. (FRAZIONE ORGANICA UMIDA - RIF. COD. 20.01.08) PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER IL COMUNE DI LAVAGNA - PROROGA TECNICA DAL 01/09/2021 AL 30/09/2021 - COD. CIG.: 70708970CC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5556"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO ESTIVO IN ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE E PULIZIA DELLE SPIAGGE LIBERE DURANTE LA STAGIONE BALNEARE - PELLICANO VERDE SOC. COOP. A R.L. ONLUS -IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DAL 27/08/2021 AL 08/09/2021 - CODICE CIG: Z9D3156A74.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5557"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI SPAZI E AULE DI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER L'A.S. 2021-2022. DETERMINA DI NOMINA DEL RUP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5558"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA DI TRASBORDO E STOCCAGGIO RSU PRESSO LOCALITA' "MADONNA DELLA NEVE" - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI ISTRUTTORIA RELATIVE AL RILASCIO DEL PARERE PREVENTIVO DA PARTE DI ARPAL - CODICE CIG: Z0432D5085.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5559"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TRANSENNE METALLICHE MOBILI AL SERVIZIO DEL PERSONALE MANUTENTIVO- DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA N.1807886 TRAMITE MEPA ALLA DITTA LAZZARI SRL DI MAGLIE (LE) - COD. C.I.G.: Z3432DBF81</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5560"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti n. 74 CIE periodo dal 01 al 15/08/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5561"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori urgenti di messa in sicurezza della pavimentazione stradale in Via Moggia a monte dello svincolo autostradale. Revoca in autotutela dell'aggiudicazione e annullamento impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5562"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per sostituzione lastra di marmo danneggiata deposito funebre lotto n. 10 cimitero Santa Giulia. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5563"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'A.T.S. 57 (COMUNI DI LAVAGNA E NE) DI CONTRASTO ALLE ESTREME POVERTA' – DGR 754/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5564"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER ACQUISTO LAMPADE LED PER IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA VENTURE LIGHTING ITALIA S.R.L., CF. 06879180963  - CIG: ZAC32E2B58</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5565"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di movimentazione palchi ed attrezzature per le manifestazioni 2021. Impegno di spesa per servizi aggiuntivi.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5566"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO A SUPPORTO DELLA TRASMISSIONE DATI DI BILANCIO 2021 E RENDICONTO 2020 NEL FORMATO XBRL ALLA BDAP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5567"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO ECONOMICO DELLO STATO A FAVORE DEL COMUNE PER L'ATTUAZIONE DI CENTRI ESTIVI ANNO 2021 – D.L. 25.05.2021 N. 73 – COME APPROVATO NELLA LEGGE 23.07.2021 N. 106 – ART. 63</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5568"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO REGISTRI TUMULAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5569"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO AUDITORIUM CAMPODONICO IL GIORNO 13 SETTEMBRE 2021 ALL'ASSOCIAZIONE LEGA LIGURIA PER SALVINI PREMIER</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5570"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determinazione a contrattare mediante procedura negoziata per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e difesa del litorale Lavagna-Cavi nel tratto compreso tra Piazza Milano ed il pennello del Cigno a seguito dei danni causati dalla mareggiata del 29-30 ottobre 2018 – di cui alla OCDPCM 558/2018 FASE 2– Approvazione progetto esecutivo ed indizione gara – CUP I65H21000060001 – CIG 8888213167</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5571"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE PRESSO IL SERVIZIO SOCIOEDUCATIVO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5572"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO BUSTE VERDI E CARTOLINE PER ATTI AMMINISTRATIVI/GIUDIZIARI PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ED UFFICIO TRIBUTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5573"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO PORTICATO BRIGNARDELLO ALL'ASSOCIAZIONE AYUSYA DI PROTEZIONE DELLA VITA  PER SVOLGERVI UN EVENTO ARTISTICO-CULTURALE  CON PERFORMANCE ARTISTICHE (MUSICA,MOSTRE PITTURA E FOTOGRAFIA) IL GIORNO 4/9/2021 DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 22.00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5574"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE PRESSO IL SERVIZIO SOCIOEDUCATIVO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5575"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per l'apertura e la gestione dello sportello di Informazione ed Accoglienza Turistica (IAT) – Anno 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5576"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo all'A.N.P.I. sezione Lavagna.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5577"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determinazione a contrattare mediante procedura negoziata per l'esecuzione dei lavori urgenti di messa in sicurezza ed adeguamento degli spazi e delle aule di edifici adibiti ad uso scolastico per l'A.S. 2021/20222 per favorire la ripresa delle attività didattiche in presenza -  Approvazione progetto esecutivo ed indizione gara – CUP I69J21004870005 – CIG 8891465D06</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5578"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento di entata relativo al fondo del Ministero dell'Istruzione relativo all'edilizia scolasticada utilizzare per l'investimento  con la finalità di realizzare i lavori di messa in sicurezza e adeguamento degli spazi e delle aule degli edifici scolastici per l'anno 2021-2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5579"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proposta di aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza e adeguamento di spazi e aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per l'a.s. 2021-2022 – CUP I69J21004870005 CIG 8891455D06</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5580"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO N. 2 GRUPPI DI CONTINUITA' UPS PER UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE UTILIZZO PIATTAFORMA ELETTRONICA DI CONSIP/MEPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5581"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO HOSTING/CLOUDING PER PIATTAFORMA GESTIONALE SICR@WEB E SW CONCILIA AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 DLGS 50/2016 E SMI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5582"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DEL COMUNE DI LAVAGNA - SUPER ECO S.R.L. - PRESA D'ATTO ORDINANZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE NUM. 249 DEL 09/09/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5583"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE CAVIDOTTO AD USO PUBBLICA ILLUMINAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA IN PIAZZA V. VENETO, VIA PESSAGNO E PARCO TIGULLIO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA LA VITE MICHELANGELO &amp; C. S.A.S. - CIG: Z8732F6101</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5584"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA GESTIONALE PER L'UFFICIO TRIBUTI  - GESTIONE TARI - ALLA SOCIETA' Maggioli Tributi SPA  MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA PREDISPOSTA SUL PORTALE DI CONSIP/MEPA AI SENSI DELL'ART. 36 D. LGS. 50/2016 E SMI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5585"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DUE PRODOTTI EDITORIALI  PER CONCORSI E PROGRESSIONI VERTICALI A SUPPORTO UFFICIO PERSONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5586"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DEL COMUNE DI LAVAGNA . NOMINA  IN VIA TEMPORANEA DEL RUP SUPPLENTE IN SOSTITUZIONE  DEL RUP INCARICATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5587"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO TASSA CIRCOLAZIONE AUTOVETTURA TARGATA CW510TY E MOTO TARGATA CM60929</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5588"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE PRESSO IL SERVIZIO SOCIOEDUCATIVO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5589"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento diritti incassati dall'URP mese AGOSTO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5590"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MODIFICHE CONTRATTUALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5591"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE PIATTAFORMA VMWARE E BACKUP- SOCIETA' SIR DI GENOVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5592"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA CONTRATTO DI SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO PERSONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5593"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI DEL DIPENDENTE MENINI SIMONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5594"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA  AVENTE AD OGGETTO L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D'USO PER ANNI 99, MEDIANTE ASTA PUBBLICA, DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA A NUMERO 2 POSTI SALMA, DI NUOVA COSTERUZIONE, IDENTIFICATA CON IL PROGRESSIVO LOTTO N. 10 ED UBICATA NEL CIMITERO DI SANTA GIULIA. AGGIUDICAZIONE DELL'ASTA E SVINCOLO DEL DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DAL SOGGETTO PARTECIPANTE NON AGGIUDICATARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5595"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determinazione a contrattare mediante affidamento diretto di redazione del progetto esecutivo e direzione lavori nell'ambito dei lavori di messa in sicurezza e adeguamento degli spazi adibiti ad uso scolastico – Affidamento ex art. 31, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) e L. n. 120/2020 come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito nella L. n. 108/2021-  CIG  Z77330BF9F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5596"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER LA NOTIFICA DI AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI IMU 2016 – ART. 36 D. LGS. 50/2016 ODA SU MEPA – CONSIP N. 6350388 CIG: Z4B3319B27</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5597"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ASSICURATIVO ALL RISKS PERIODO 31/12/2021-30/6/2023: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – AGGIUDICAZIONE FORNITURA DEL SERVIZIO ALLA COMPAGNIA SACE BT - AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT.A) DLGS 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5598"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ASCIUGAMANI CARTA PIEGATI A "V" E TANICHE DI SAPONE  PER DISPENSER UBICATI NEI SERVIZI IGIENICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA MESSA A DISPOSIZIONE DA CONSIP/MEPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5599"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  LUGLIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5600"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO BUSTE INTESTATE PER UFFICI COMUNALI E CARTONCINI PRESTITO LIBRI PER BIBLIOTECA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5601"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI ED UFFICI COMUNALI PERIODO 01/07/2018-30/6/2023.SOCIETA' FIDENTE SPA- APPLICAZIONE PENALE PER MANCATO RISPETTO DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5602"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti n. 104 cie periodo dal 16/08 al 31/08/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5603"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti n.93 CIE periodo dal 01 al 15 settembre 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5604"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DEL CANCELLO DI ACCESSO AI MAGAZZINI DELLA N.U. SITI IN VIA GARIBALDI. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA EMME G SERVICE SRL - CIG:  Z6C330C385</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5605"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTATA RELATIVO ALLE SOMME DA UTILIZZARE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA URBANA  CON LE RISORSE ASSEGNATE CON DECRETO MIT 12 AGOSTO 2020 ALLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica Vincolo Paesaggistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5606"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per fornitura e installazione di attrezzature ludiche presso l'area di Piazza Innocenzo IV in sostituzione di altre da rottamare. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5607"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI A CARICO DEL COMUNE DI LAVAGNA. TRIENNIO 2021-2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5608"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE PER POSA SOTTOSERVIZI ANCORATI IN FACCIATA - PIAZZA MARINI 13 - SIG.RA LEONE VANDA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Rottura Suolo Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5609"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione impegno di spesa contributo ex voto Madonna del Carmine - Anno 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5610"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proposta di aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza e difesa del litorale di Lavagna - Cavi nel tratto compreso tra Piazza Milano ed il pennello del Cigno a seguito dei danni causati dalla mareggiata del 29-30 ottobre 2018 di cui alla OCDPCM 558/2018 - FASE 2 - CUP I65H21000060001 - CIG 8888213167</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5611"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per interventi di pulizia griglie stradali sul territorio comunale. Aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5612"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto di materiale idraulico per manutenzione impianti irrigazione. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5613"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2021. PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5614"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO WEBINAR “NUOVA PASSWEB – ENTI LOCALI ”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5615"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI RIMBORSO DEL DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DAL SIG. T. A. B. PER LA  PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO DI GARA RELATIVO ALL'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D'USO DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA A NUMENRO 2 POSTI SALMA DI NUOVA COSTRIZIONE, IDENTIFICATA CON IL PROGRESSIVO LOTTO N. 10 ED UBICATA NEL CIMITERO DI SANTA GIULIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5616"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' GLOBAL POWER SPA. DECORRENZA 01/10/2021 SCADENZA LIMITE 31/01/2022. CIG: 8911204E29</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5617"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA LAVANDERIA ALICE AVENTE SEDE SUL TERRITORIO DI LAVAGNA  DEL SERVIZIO LAVAGGIO TENDE DELLA SALA GIUNTA E DELL'UFFICIO DEL SINDACO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5618"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO BANDIERE DA ESPORRE ESTERNAMENTE NEI DIVERSI PLESSI SCOLASTICI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5619"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE PRESSO IL SERVIZIO SOCIOEDUCATIVO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5620"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2016 – ART. 36 D. LGS. 50/2016  ODA SU MEPA - CONSIP N. 6359086 CIG: Z0E3329B48</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5621"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI AGGIUNTIVI A COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI PULIZIA DEI CORSI D'ACQUA COMPRESI NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5622"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento manutentivo all'attrezzatura ludica “altalena” sita in Piazza Milano. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5623"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di smontaggio postazione NU di Via Nuova Italia e riparazione dissuasori stradali. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5624"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA PER LA PROCEDURA DI CONCESSIONE DELLE AREE COMUNALI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE NELL'AMBITO DEL LUNA PARK 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5625"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>Variazioni compensative del piano esecutivo di gestione ai sensi dell’art. 175 comma 5-quater lett. a) del D.Lgs. 267/2000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5626"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AGLI AVV. GIUSEPPE PANASSIDI DI VERONA E AVV. CORRADO AUGUSTO MAUCERI DI GENOVA PER ASSISTENZA NEL SECONDO APPELLO CAUTELARE AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DALLA SOCIETA' S. E. S.R.L. PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI  DELL'ORDINANZA DEL TAR LIGURIA SEZ. I NUM. 249/2021 E DELLA SOSPENSIONE DELLA DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE NUM. 466/2021, DEI VERBALI E DEGLI ATTI DI GARA, DEL PROVVEDIMENTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE, DEL DINIEGO DI ESIBIZIONE INTEGRALE DELL'OFFERTA TECNICA DELL'AGGIUDICATARIO E DI TUTTI GLI ATTI PRESUPPOSTI, CONNESSI E CONSEGUENZIALI RELTIVI ALLA GARA PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE - COD. CIG: Z463333A81.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5627"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CONTENENTI OLIO PRESENTI IN ALCUNE POSTAZIONI DISLOCATE SUL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI RICUPOIL S.R.L. DI GENOVA - COD. CIG: Z603333C9C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5628"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE DI INTERVENTO URGENTE DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALE VARIO CONTENENTE AMIANTO RINVENUTO SUL TERRITORIO COMUNALE IN DATA 17/08/2021 - COD. CIG: ZA533334BC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5629"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE SUL LUNGOMARE LABONIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5630"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contratto di appalto per l’affidamento del servizio integrato di igiene urbana e ambientale - c.i.g. 8703279d06 - cup i69j21000420004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5631"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA. DEL SERVIZIO DI ASSISTENTE SOCIALE PER IL COMUNE DI LAVAGNA – PERIODO OTTOBRE – DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5632"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS.50/2016, PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS 81/2008 E S.M.I. DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE -  PERIODO 1 OTTOBRE 2021 – 30 SETTEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5633"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AL 31/12/2021 DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA RETE INTERNET DA CASA AL FINE DI CONSENTIRE LO "SMART WORKING" QUALE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL COMUNE DI LAVAGNA A SEGUITO PANDEMIA CAUSATA DA COVID-19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5634"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FIRME DIGITALI PER AGENTI DI P.M. E DIPENDENTI COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5635"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA PER UTENTE ANZIANO INSERITO PRESSO RESIDENZA PROTETTA O.P.R. DEVOTO MARINI SIVORI DI LAVAGNA – APPROVAZIONE SPESA  OTTOBRE – DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5636"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO DISABILI DEL COMUNE DI LAVAGNA DITTA A.M.T. SPA GENOVA – IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5637"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS.50/2016, PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS 81/2008 E S.M.I. E DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER IL PERIODO DAL 01 OTTOBRE 2020 AL 30 SETTEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5638"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D'USO PER ANNI 99 (NOVANTANOVE) DI N. 1 TOMBA DI FAMIGLIA A NUMERO 2 (DUE) POSTI SALMA DI NUOVA COSTRUZIONE, IDENTIFICATA COME "DEPOSITO FUNEBRE A" ED UBICATA NEL CIMITERO DI CAVI. INDIZIONE DI ASTA PUBBLICA. APPROVAZIONE DEL BANDO PUBBLICO DI GARA E NOMINA DELLA COMMISSIONE INCARICATA DELLA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5639"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8 DI CONSIP - AGGIUDICATARIO TELECOM ITALIA - PERIODO 01/10/2021 - 16/11/2022.  CIG ORIGINARIO: 782331756B CIG DERIVATO: Z1C3323A11</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5640"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI ADIACENTI ALLA VILLA SPINOLA GRIMALDI PRESSO IL PARCO TIGULLIO. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D-LGS. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5641"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI ADIACENTI ALLA VILLA SPINOLA GRIMALDI PRESSO IL PARCO TIGULLIO. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5642"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di messa in sicurezza e adeguamento di spazi e aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico  per l'a.s. 2021-2022 - CUP I69J21004870005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5643"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI MANUTENTIVI E GESTIONALI DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E MECCANICI PRESENTI NELLA SCUOLA MATERNA, SCUOLA DON GNOCCHI, SCUOLA VERA VASSALLE E BIBLIOTECA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA A. LONGINOTTI ASCENSORI - CIG: Z06334A3B7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5644"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per trasporto e smaltimento attrezzature ludiche dismesse in Piazza Innocenzo IV. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5645"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA AFFIDAMENTO VERIFICHE PERIODICHE DI LEGGE AGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NELLA SCUOLA MATERNA, SCUOLA DON GNOCCHI, SCUOLA VERA VASSALLE E BIBLIOTECA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA' RINA SERVICE S.P.A. - CIG: ZAF334A525</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5646"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA S.I.R.E.A. DI REPETTO A. &amp; C. S.R.L. - CIG: ZEC334ADBE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5647"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE SPAZI PUBBLICI ADIACENTI ALLA VILLA SPINOLA GRIMALDI PRESSO IL PARCO TIGULLIO - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5648"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI STRAORDINARI PER RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE NELLE SEGUENTI STRADE: BATTISTI, BUENOS AIRES, CORDEVIOLA, RIBOLI, FIESCHI, PODESTA' E MOGGIA . AFFIDAMENTO DIRETTO O.D.A.6372339</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5649"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 9 MINI STAMPANTI TERMICHE E N. 40 CONFEZIONI DA 50 ROTOLI DI CARTA TERMICA PER L'EMISSIONE DEI VERBALI AL C.D.S. IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE .O.D.A.6313048.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5650"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO REGIONALE PER APERTURA NIDI DI INFANZIA PUBBLICI – PERIODO LUGLIO AGOSTO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5651"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO FORMAZIONE SICUREZZA PER  SOGGETTI IN FASE DI ESPIAZIONE PENA, AI SENSI DELL'ART. 37 D.LGS. 81/08 DELL'ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011 E DELL'ACCORDO STATO-REGIONI DEL 7 LUGLIO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5652"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE DIVERSE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE 3° TRIMESTRE 2021 AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER EFFETTUAZIONE DELLE SPESE IN CONTANTI A MEZZO CASSA ECONOMALE - IMPORTO €.375,80</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5653"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA IN GIUDIZIO NEL RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DALLA SOCIETA' S. E. S.R.L. PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA CONCESSIONE DELLE MISURE CAUTELARI, DELLA DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE NUM. 466/2021, DEI VERBALI E DEGLI ATTI DI GARA, DEL PROVVEDIMENTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE, DEL DINIEGO DI ESIBIZIONE INTEGRALE DELL'OFFERTA TECNICA DELL'AGGIUDICATARIO E DI TUTTI GLI ATTI PRESUPPOSTI, CONNESSI E CONSEGUENZIALI RELTIVI ALLA GARA PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI AVV.TI GIUSEPPE PANASSIDI DI VERONA E AVV. CORRADO AUGUSTO MAUCERI DI GENOVA PER DIFESA SU MOTIVI AGGIUNTI - COD. CIG: ZD13338B1C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5654"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DELLE TRAVATURE DELL'IMPALCATO DELLA VIA AURELIA IN LOCALITA' CAVI BORGO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA S.IM.E.S. TIGULLIO SRL – CIG: Z5B3353725</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5655"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROPOSTA DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LEVANTE PADEL PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "BESANZA".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5656"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE DEI SERVIZI PREVISTI NEL CONTRATTO ESECUTIVO OPA SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' RELATIVO AL LINK DI PIAZZA LIBERTA' 47-STIPULATO CON FASTWEB SPA CIG ORIGINARIO 5133642F61 CIG DERIVATO 7475604792</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5657"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEGLI IMPORTI DOVUTI DAL SIG. N.D. A TITOLO DI SPESE CONTRATTUALI (IMPOSTA DI REGISTRAZIONE) PER LA STIPULA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE D'USO PER ANNI 99 (NOVANTANOVE) DI  UN DEPOSITO FUNEBRE DI FAMIGLIA A N. 02 (DUE) POSTI SALMA, DI NUOVA EDIFICAZIONE PRESSO IL CIMITERO DI SANTA GIULIA, ED IDENTIFICATO CON IL PROGRESSIVO LOTTO N. 10.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5658"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO FOTOCOPIATORE USATO  GIA' IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE A SEGUITO DELLA SCADENZA DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5659"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI CONTRASTO ALLE ESTREME POVERTA' – DGR 754/2020 – RIPARTIZIONE QUOTE AI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 LAVAGNA E NE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5660"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento diritti incassati dall'Urp mese  di settembre 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5661"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ALBERGATORI DI LAVAGNA PER SUPPORTO ALIMENTARE DURANTE LE ESCURSIONI SULLA COLLINA DI CAVI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5662"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per interventi di riparazioni meccaniche propedeutiche al collaudo di revisione al motocarro Piaggio Ape targa AE12903 in dotazione al Servizio Manutenzione. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5663"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO DI CUI ALLA L.R. 15/2006 ART.12 COMMA 1 LETTERA C) LIBRI DI TESTO - ALUNNI S.MATTIA. E G.SOFIA - anno scolastico 2020/21</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5664"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SCOLLAUDO MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST SM26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5665"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>accertamento ed impegno diritti n. 73 CIE periodo dal 16 al 30/09/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5666"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ONERE PROSECUZIONE INSERIMENTO PERSONA IN ALLOGGIO PROTETTO – APPROVAZIONE DELLA SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5667"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AL 31/12/2021 DI CONFERIMENTO DI DUE INCARICHI A TECNICI PROFESSIONISTI AFFERENTI LO SVOLGIMENTO DELLA PARTE RESIDUA DEI COMPITI ISTITUZIONALI INERENTI LE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO DI CUI ALLA L. 47/85, L. 724/94, L. 326/03 E L. 308/04. C.I.G.: Z032FFB8C0 C.D.- C.I.G.: ZE32FFB856 R.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5668"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN LAVAGNA LOCALITA' MURCIA - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5669"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE - PRESA D'ATTO ORDINANZA DEL CONSIGLIO DI STATO NUM. 5451/2021 DEL 01/10/2021 E ORDINANZA CONTINGIBILE URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000, NUM. 59 DEL 01/10/2021 - PROSECUZIONE ESECUZIONE DEL SERVIZIO FINO AL 20/10/2021 E CONTESTUALE CONFERMA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5670"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per fornitura e posa in opera di guide per paratie antiallagamento presso i locali comunali di Piazza Nazario Sauro a Cavi Borgo. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5671"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVAZIONE AGGIUDICAZIONE  AL R.T.I. APRICA S.P.A./DOCKS LANTERNA S.P.A. DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DA SVOLGERE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LAVAGNA - CUP I69J21000420004 - CIG 8703279D06.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5672"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA A TEMPO DETERMINATO  E PARZIALE (30 ORE SETTIMANALI, 83,33%) DEL POSTO DI DIRIGENTE DEL SETTORE DEI SERVIZI FINANZIARI E CULTURALI, MEDIANTE CONFERIMENTO DI INCARICO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 11 DEL D.L. 24/6/2014 N. 90 CONVERTITO NELLA LEGGE 11/8/2014 N. 144 - AVVIO DELLA SELEZIONE PUBBLICA ED APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5673"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO PORTICATO BRIGNARDELLO ALL'ASSOCIAZIONE AGORA'  PER SVOLGERVI UN EVENTO IL GIORNO 16/10/2021 RELATIVO AL PREMIO DALLORSO CON ESPOSIZIONE PROGETTI . EVENTO PATROCINATO DAL COMUNE COME DA ORDINANZA N.61 DEL 9/10/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5674"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA FONDO PER LE POLITICHE SOCIALI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 (COMUNI DI LAVAGNA E NE) ANNO 2019 – QUOTA FONDO NAZIONALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5675"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI PRESSO IL SERVIZIO SOCIOEDUCATIVO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5676"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO SALA COGNE ALLA SIG.RA F.G. PER REALIZZZAZIONE INIZIATIVA "BORSETTA TOUR" IL GIORNO 1/11/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5677"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  AGOSTO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5678"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RELATIVAMENTE ALL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A CARTOLERIA ERRE EFFE SAS-  CIG Z90335C7D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5679"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI  SETTEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5680"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5681"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di pulizia aree comunali Via Savoretti, Via del Camminello e taglio palme deperite a Cavi Arenelle. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5682"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEI SERRAMENTI DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA DON GNOCCHI. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA CUNEO BRUNO S.N.C. – CIG: Z7B337408E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5683"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA BILANCIO 2021 PER PAGAMENTO COMPETENZE AGGIO A CONCESSIONARIO I.C.A. SRL PER RISCOSSIONE CANONE UNICO PER OCCUPAZIONE SUOLO, DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI E CANONE MERCATALE. CIG PADRE 70499044D2 - CIG DERIVATO 71246230E5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5684"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione impegno di spesa per trasporto e smaltimento attrezzature ludiche dismesse in Piazza Innocenzo IV.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5685"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto lavori ex art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021 per l'esecuzione dei lavori di sistemazione tratti di raccolta e deflusso acque meteoriche presso la scuola “Vera Vassalle” – CIG Z1F336E12A – Determina a contrattare e di aggiudicazione ex art. 32, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5686"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA PRESENTI NEI CIMITERI COMUNALI. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA I LOVE GARDEN DI MALATTO SILVANA – CIG: Z8B337DECD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5687"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di messa in sicurezza e difesa del litorale di Lavagna-Cavi nel tratto compreso tra Piazza Milano ed il pennello del Cigno a seguito dei danni causati dalla mareggiata del 29-30 ottobre 2018 di cui alla OCDPCM 558/2018 - FASE 2 . Nomina ufficio di direzione lavori ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016 e costituzione gruppo di lavoro di supporto al Responsabile Unico del Procedimento.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5688"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per fornitura e posa in opera di nuova altalena presso l'area ludica del Parco del Cotonificio in sostituzione di altra da rottamare. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5689"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 158 del D.lgs. 50/2016 del minitoraggio della torbidita' e dei solidi sospesi durante i lavori di completamento di ricostruzione e riequilibrio del litorale Lavagna - Cavi - FASE 2 - Manutenzione tra i pennelli 1 e 8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5690"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PORZIONI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5691"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO INDENNITA' PER UTILIZZO DI BENI DEL DEMANIO IDRICO - ANNO 2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5692"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI E DELLE AULE DI EDIFICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER L'A.S. 2021/20222 -  APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE – CUP I69J21004870005 – CIG 8891465D06</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5693"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AL CONSORZIO TASSANO SERVIZI TERRITORIALI DELL'APPALTO DI SERVIZI INTEGRATIVI PER LA GESTIONE DEL NIDO COMUNALE DI INFANZIA “LEO LIONNI” PER GLI ANNI EDUCATIVI 2021-22, 2022-23, 2023-24 CIG. 877911855B – APPROVAZIONE SPESA NOVEMBRE 2021 – DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5694"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Gestione in house dei parcheggi a pagamento e mobilita' integrata nel Comune di Lavagna secondo il modello in house providing” assegnato ad AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. per un periodo di anni 3+2:  impegno di spesa per il canone da riconoscersi al gestore per gli anni 2021, 2022 e 2023 e prenotazione della spesa per gli anni 2024, 2025 e 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4 - Settore Servizi Generali e Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5695"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SCUOLABUS IN DOTAZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI PER PREPARAZIONE A REVISIONE OBBLIGATORIA ANNUALE A DITTA MAGGI GREGORIO SAS DI MAGGI NICOLA &amp; C. - CODICE  CIG Z97338722A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5696"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE AL FINE DI CONSENTIRE IL COLLEGAMENTO CON L'HUB SITO IN COMUNE DI CHIAVARI, IN CONFORMITA' ALLE DIRETTIVE IMPOSTE DALLA PREFETTURA DI GENOVA. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA DLS S.R.L. – CIG: ZF9338D813</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5697"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. CORRADO AUGUSTO MAUCERI DI GENOVA PER ASSISTENZA NEL RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DEL T.A.R. LIGURIA NUM. 724/2021 DEL 28/07/2021 - COMUNE DI LAVAGNA/AQUA S.R.L. - COD. CIG: Z0A3395CBB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5698"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI LUGLIO BIS 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5699"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL DIPENDENTE ...OMISSIS... PER INIDONEITA’ ASSOLUTA E PERMANENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI PREAVVISO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5700"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA SOFTWARE PER SERVIZIO WEB GESTIONE FONDO PRODUTTIVITA' “DA-TEX FONDO - 15000” – NUOVO IMPEGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5701"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI SETTEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5702"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI AGOSTO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5703"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA POSTALIZZAIZONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI 2016 ALLA SOCIETA' M.T. SPA  MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 36 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.    CIG: Z273383A7C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5704"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "AMMIRAGLIO FAGGIONI" DI VIA EKENGREN - PROROGA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5705"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO ESTIVO IN ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE E PULIZIA DELLE SPIAGGE LIBERE DURANTE LA STAGIONE BALNEARE - PELLICANO VERDE SOC. COOP. A R.L. ONLUS - IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DEL 09/09/2021 - CODICE CIG: Z9D3156A74.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5706"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI STRADE URBANE ED EXTRAURBANE, DI AREE PUBBLICHE E DI SITI DI COMPETENZA COMUNALE - PELLICANO VERDE SOC. COOP. A R.L. ONLUS - IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DEL 09/09/2021 - CODICE CIG: 810815010D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5707"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di abbattimento delle piante di pino presso il cimitero di Cavi. Approvazione perizia, aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5708"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DEL COMUNE DI LAVAGNA - SUPER ECO S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DEL 09/09/2021 - CODICE CIG DERIVATO: 709341680E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5709"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CONTENENTI OLIO PRESENTI IN ALCUNE POSTAZIONI DISLOCATE SUL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DI SMALTIMENTO A SEGUITO DI CONSUNTIVAZIONE INTERVENTO A FAVORE DI RICUPOIL S.R.L. DI GENOVA - COD. CIG: Z603333C9C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5710"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo al Circolo Legambiente Cantiere Verde.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5711"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PER A.T.S. 57 COMUNI DI LAVAGNA E NE PER GESTIONE PIATTAFORMA DIGITALE (GePI) PER GESTIONE PATTI DI INCLUSIONE SOCIALE REDDITO DI CITTADINANZA PERIODO 01.11.2021 – 27.11.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5712"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO SALA ROCCA ALL'ANPI DI LAVAGNA PER SVOLGERVI IL CONGRESSO DI SEZIONE NELLA GIORNATA DEL 31 OTTOBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5713"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per pagamento spese per funzionamento Sottocommissione Elettorale Circondariale di Sestri Levante.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5714"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL SIG. N. D. PER LA RETROCESSIONE DEL LOCULO N. 4, FILA 4°, LOTTO SANT'ALESSIO - CIMITERO DI SANTA GIULIA. PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5715"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL SIG. M. A. PER LA RETROCESSIONE DEL LOCULO N. 3, FILA 3°, LOTTO SAN SILVIO - CIMITERO DI CAVI. PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5716"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DA SVOLGERE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LAVAGNA - MODIFICA IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI APRICA S.P.A. E DOCKS LANTERNA S.P.A. - CUP I69J21000420004 - CIG 8703279D06</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5717"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DEL CAVIDOTTO A SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESENTE IN VIA FIESCHI A LAVAGNA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL IENO S.R.L. - CIG: Z5C33AB372</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5718"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DA SVOLGERE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LAVAGNA - IMPEGNO DI SPESA PER COSTO DI INSERZIONE ESTRATTO ESITO DI GARA SU G.U.R.I. A SEGUITO DI  RINNOVAZIONE AGGIUDICAZIONE - COD. CIG: ZE833A8DAF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5719"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVAMENTE AI LAVORI PROPEDEUTICI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5720"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DA SVOLGERE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LAVAGNA - IMPEGNO DI SPESA PER COSTO DI PUBBLICAZIONE ESTRATTO ESITO DI GARA SU QUOTIDIANI A SEGUITO DI  RINNOVAZIONE AGGIUDICAZIONE - COD. CIG: Z8933A8C97.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5721"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA  A TITOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE DAL SIG. L. F. PER LA TUMULAZIONE PROVVISORIA DELLA SALMA DI  L. A..E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO PARZIALE DEL DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5722"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ONERE PROSECUZIONE INSERIMENTO PERSONA IN ALLOGGIO PROTETTO - APPROVAZIONE DELLA SPESA PERIODO 03/11/2021 - 14/11/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5723"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITTETONICHE ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5724"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>accertamento ed impegno diritti n.76 cie periodo dal 01/10/2021 al 15/10/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5725"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE PER CANALIZZAZIONE ACQUE METEORICHE IN VIA FABIO FILZI CIV. 3 - SIG.CONTI MARCO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Rottura Suolo Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5726"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA RICICLATA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5727"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO PROPOSTO DA C.M.S. CONTRO COMUNE DI LAVAGNA PER SINISTRO AVVENUTO IN VIA AURELIA - SOTTOPASSO FERROVIARIO - ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI ALLA DELIBERA N. 145 DEL 22/10/2021 - NOMINA LEGALE AVV. JENNY CASTELLI DI GENOVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5728"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA PROVENIENTE DA INDENNIZZI ASSICURATIVI. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER L'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA MECI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5729"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE PER SOSTITUZIONE TUBAZIONE RACCOLTA ACUE METEORICHE IN VIA DEI DEVOTO CIVV. 38/40 - SIG.RA BOLETTO ANNA BIANCA - GEOM. GIANCARLO LEVERONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Rottura Suolo Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5730"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di messa in sicurezza e difesa del litorale Lavagna-Cavi nel tratto compreso tra Piazza Milano ed il pennello del Cigno a seguito dei danni causati dalla mareggiata del 29-30 ottobre 2018 di cui alla OCDPCM 558/2018 - FASE 2 - Autorizzazione al subappalto</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5731"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DELLA RETE ACQUE BIANCHE SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CO.MA.PRO. S.R.L. - CIG: Z9933BFF99</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5732"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO HOSTING/CLOUDING PER PIATTAFORMA GESTIONALE HALLEY AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 DLGS 50/2016 E SMI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5733"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESE CONTRATTO AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE DEL NIDO COMUNALE D’INFANZIA DEL COMUNE DI LAVAGNA (GE) - ANNI EDUCATIVI “2021-2022/2022-2023/2023-2024 CON OPZIONE DI RINNOVO PER GLI ANNI EDUCATIVI 2024-2025/2025-2026”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5734"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5735"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5736"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI SPAZI PER L'INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FREDDE ED ALIMENTI PRECONFEZIONATI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE STIPULATA DA SUAR PER IL PERIODO 1/1/2022-31/12/2025. RECEPIMENTO ESITI DI GARA LOTTO 3  - AFFIDATARIO SOCIETA' DDS DI BERGAMO  INTROITO PRESUNTO PARI AD €. 11.117,96 IVA COMPRESA CIG ORIGINARIO: 76883692CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5737"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE MARCHIO “TORTA DEI FIESCHI”: RIMBORSO E PAGAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5738"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5739"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ESECUZIONE DI CAMPIONAMENTI E ANALISI DI LABORATORIO DI SUOLI E ACQUE DI FALDA PER LA CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DEL SITO SULLA QUALE SORGE L'EX AREA DI TRASBORDO E STOCCAGGIO RSU - ECOCENTRO, PRESSO LA LOCALITA' MADONNA DELLA NEVE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA LIFEANALYTICS S.R.L. DI ODERZO (TV) - COD. CIG. Z643389F3F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5740"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER N.11 RIMBORSI IMU-TASI-TARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5741"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE TERRENI E IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - APPROVAZIONE VERBALE E PRESA D'ATTO ASTE DICHIARATE DESERTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5742"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE  LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI CONSIP/MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE  ED ASSISTENZA DELL'APPLICATIVO UTILIZZATO PER LA GESTIONE  DEL PORTALE CONDIVISO IMPOSTA DI SOGGIORNO. AFFIDATARIO SOCIETA' PROXIMA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5743"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO "PRONTUARIO VIOLAZIONI AL CDS" FORMULA ABBONAMENTO ANNO 2022 PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5744"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5745"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DEMANIALI MARITTIMI RELATIVI A CONCESSIONI DEMANIALI COMUNALI - ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5746"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Partecipazione a “Discover Italy 2021”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5747"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'ESECUZIONE DI SCAVI PROPEDEUTICI ALLE INDAGINI GEOFISICHE DEL SITO EX AREA DI TRASBORDO E STOCCAGGIO RSU - ECOCENTRO PRESSO LA LOCALITA' MADONNA DELLA NEVE - AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA TRAVERSONE S.A.S. DI REZZOAGLIO (GE) - COD. CIG ZED33D6E62.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5748"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AL PROF. AVV. LORENZO CUOCOLO DI GENOVA PER ASSISTENZA IN GIUDIZIO NEL RICORSO AL T.A.R. LIGURIA PROPOSTO DALLA SOC. A. S.A. S.R.L. PER L'ANNULLAMENTO DEL DINIEGO ISTANZA DI RINNOVO AUTOMATICO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA DI SPECCHIO ACQUEO PER USO MARICOLTURA, NONCHE' DI TUTTI GLI ALTRI ATTI PRESUPPOSTI, CONNESSI E/O CONSEGUENTI, TRA CUI LE DELIBERE DI G.C. NUM. 182/2020 E NUM. 21/2021 - COD. CIG: Z8733D161A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5749"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti n. 67 CIE periodo dal 16 al 31/10/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5750"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ANNO 2022 DEL CONTRATTO IN CONVENZIONE CON IL D.T.T. PER L'ACCESSO ALLE BANCHE DATI INFORMATIZZATE DEL SISTEMA DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5751"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI  OTTOBRE  2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5752"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE E SUPPORTO AL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA CON PREDISPOSIZIONE DI FATTURAZIONE TRAMITE PAGOPA E BONIFICA DATI PER EMISSIONE RUOLO ANNUALE LUCI VOTIVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5753"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO RELATIVA ALLA STIPULA DI NUMERO 6 (SEI) CONVENZIONI TRA LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL TERRITORIO E L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI LAVAGNA PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA POSTA ALL' INTERNO DEI LOCALI DELLA SCUOLA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5754"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di ripristino tratto muro strada pedonale "Madonna della Neve". Aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5755"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di messa in sicurezza e adeguamento di spazi e aule di plessi scolastici per l'a.s 2021/2022. Approvazione quadro economico a connsuntivo  e determinazione del compenso incentivante  ai sensi dell'art. 113  D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5756"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>Realizzazione di una ciclovia urbana -  Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 12/08/2020. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica Vincolo Paesaggistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5757"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TEGLIE DA FORNO IN ACCIAIO INOX PER FORNO CUCINA RIBOLI - CODICE CIG.Z9433DE781</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5758"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE DI CANCELLERIA STIPULATA DA SUAR REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI TRE ANNI - RECEPIMENTO ESITI DI GARA LOTTO 3- AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' LYRECO DI MILANO CIG ORIGINARIO 861551758A CIG DERIVATO Z1D33B30A2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5759"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO  AL TRIBUNALE DI GENOVA  PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA N. 229/21- R.G.848/20  DEL GIIDICE DI PACE DI CHIAVARI.CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5760"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME DI DENARO VERSATE ERRONEAMENTE DAGLI UTENTI A TITOLO DI OBLAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5761"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ATTI NOTIFICATI DA ALTRI COMUNI ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5762"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RELATIVAMENTE ALL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A CATOLIBRERIA LOLA CARTOLA SNC DI BONACINA ADRIANO - COD.CIG ZB033DB04D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5763"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE ALLA SIGNORA B.MARIA ELENA - ALUNNO COD.10329</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5764"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI RICOVERO IN RESIDENZA PROTETTA – AREA EMARGINAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5765"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO AUDITORIUM CAMPODONICO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE AGORA' DI LAVAGNA  NELLA GIORNATA DEL 25/11/2021 PER SVOLGERVI L'INIZIATIVA : "OMBRE DI FELICITA' ASPETTI NASCOSTI DELLA VIOLENZA" PATROCINATA DAL COMUNE DI LAVAGNA COME DA ORDINANZA N.67 DEL 11/11/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5766"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ALLA C.G.I.L. TIGULLIO  LA  SALA COMUNALE DENOMINATA "SALA ALBINO"IL GIORNO 26/11/2021 PER SVOLGERVI UN INCONTRO SINDACALE   - ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA PER L'UTILIZZO DELLA SALA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5767"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento diritti incassati dall'Urp mese di ottobre 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5768"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER MANUTENZIONE  AUTOVETTURA FIAT DOBLO' TARGA DN253DL IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI TECNICI TERRITORIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALL'AUTOFFICINA FRANCO – CIG: ZE633DBCE5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5769"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per affidamento incarico professionale di carattere geologico connesse all'intervento di consolidamento della sede stradale di un tratto di Via Tedisio. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5770"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti n. 63 CIE periodo dal 01/11 al 15/11/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5771"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA ETILOMETRO SERES MOD.679/E MATRICOLA 3089 IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO O.D.A.:6380391.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5772"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MECCANICA ALLO SCUOLABUS CY265DN E ALLO SCUOLABUS AZ037KC PRESSO L'OFFICINA MECCANICA DI PREVIATI STEFANO - COD CIG.Z7A33E814B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5773"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  OTTOBRE  2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5774"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021 -IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ALLA CARTOLERIA XEROGRAFICA NAZIONALE - CODICE CIG.ZCD33F1FF3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5775"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE PRESSO IL SERVIZIO SOCIOEDUCATIVO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5776"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI N. 1 SCANNER DOCUMENTALE PER UFFICIO PROTOCOLLO IN SOSTITUZIONE DI UNO NON PIU FUNZIONANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5777"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento delle somme dovute a titolo di rimborso spese relative al danneggiamento di una pianta in Piazza Vittorio Veneto a seguito di sinistro del 05/05/2021 e contestuale impegno di spesa e aggiudicazione per la fornitura e messa a dimora di nuova pianta.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5778"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DI NUM 2 GRIGLIE PER ALBERI IN GHISA DANNEGGIATE DA INSTALLARE A MARGINE DELL'AREA PEDONALE DI PIAZZA VITTORIO VENETO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5779"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per sistemazione essenze e opere di finitura dell'aiuola di Piazza Ravenna. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5780"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LAVAGNA E LA P.A. CROCE BIANCA RAPALLESE, PER IL TRASPORTO DI ANIMALI RANDAGI O ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE DAL 01/01/2022 AL 31/12/2023.  CIG:Z8233BFB5C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5781"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA MECI SRL, CF. 0108670990 - CIG: ZB733F4D01</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5782"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELLA SALA ROCCA ALL'ASSOCIAZIONE AUSER TIGULLIO PER L'EFFETTUAZIONE DI ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE NELLE GIORNATE DI MARTEDI, MERCOLEDI, GIOVEDI E VENERDI DEL PERIODO 1/12/2021 - 31/12/2022 DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 18.30 A SEGUITO DELL'ORDINANZA SINDACALE DI PATROCINIO N. 68    DEL 17/11/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5783"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO BARRIERE     ARCHITETTONICHE  ANNO 2020 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5784"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CAUSA RITIRO DAL SERVIZIO ALLA SIGNORA P. MELISSA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5785"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RELATIVAMENTE ALL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE ALLA CARTOLERIA BERISSO ROSA - COD.CIG.Z1F33F3E82</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5786"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di sostituzione griglia stradale presso il parcheggio pubblico di Via Moggia. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5787"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA UMIDA - RIF. COD. 20.01.08  PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER IL COMUNE DI LAVAGNA, FINO AL 31/12/2021 - COD. CIG.: ZE833E70DC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5788"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCALA DI ACCESSO ALLA SPIAGGIA TRA GLI STABILIMENTI ZIKI-PAKI E TIFFANY. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA EMME G SERVICE SRL - CIG:  ZF333E595A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5789"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ATTI ALLA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE PROPEDEUTICHE ALLA SALA SERVER E ALLA SALA PER VISIONE E CONTROLLO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA AL PIANO TERRA DEL PALAZZO COMUNALE. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA PAPALIA COSTRUZIONI S.R.L.- CIG: ZE533E8B81</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5790"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI GARA ED IMMPEGNO DI SPESA PER APPALTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5791"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA DEGLI ALVEI DEI CORSI D’ACQUA COMPRESI NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021 - APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D-LGS. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5792"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. ARDO ARZENI PER DIFESA ED ASSISTENZA IN GIUDIZIO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LIGURIA NEL RICORSO PROMOSSO DALLA DALLA SOCIETÀ M. S.A.S. DI S. A. &amp; C. PER L’ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DEL COMUNE DI LAVAGNA PROT. N.11923 DELL'01/04/2021. CIG: ZDF33EC99E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5793"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico all' Avv. M.C. per assumere la difesa dell' ente nel ricorso proposto da  G.O. - V. O.  al Tar Liguria contro il Comune di Lavagna nel procedimento di retrocessione del terreno Fg. 10 Mp. 974.CIG :  Z4733F135D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica Vincolo Paesaggistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5794"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI INSTALLAZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE PER LA REALIZZAZIONE DI NUM. 2 AREE FITNESS SUL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D-LGS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5795"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DA SVOLGERE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LAVAGNA - ACCERTAMENTO DELLE SOMME CORRISPOSTE DAL COMUNE PER LE SPESE DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA E DEL RELATIVO ESITO A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO R.T.I. APRICA S.P.A./DOCKS LANTERNA S.P.A..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5796"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione straordinaria e relamping di impianti di illuminazione pubblica e lavori di efficentamento energetico relaizzato con il contributo del MIN con decreto 30/01/2020 – annualità 2021. Approvazione contabilità finale, quadro economico a consuntivo e determinazione del compenso incentivante art. 113 D.lgs. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5797"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per l'acquisto di servizi e forniture relativi all'organizzazione dell'evento "Sono tutti cavoli nostri" – 3ª edizione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5798"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori urgenti di ripristino cedimento tratto strada pedonale “Madonna della Neve” a seguito rottura tubazione. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5799"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di impermeabilizzazione canaletta e pavimento sottostante lavandino - lotto San Vincenzo presso cimitero capoluogo. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5800"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per fornitura e posa di nuove persiane in legno presso la sala giunta del palazzo comunale. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5801"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto delle indagini geofisiche propedeutiche alla progettazione definitiva dei lavori di regimazione idraulica del rio Rezza - CIG Z8A33E2C62</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5802"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA TRA AMMINISTRAZIONE CIVICA E ISTITUTO COMPRENSIVO DI LAVAGNA  PER  MATERIALE DI CONSUMO - ANNO SCOLASTICO 2021/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5803"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  SETTEMBRE 2021ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  SETTEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5804"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI E CULTURALI A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (30 ore settimanali, 83,33%) – NOMINA DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5805"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO WEBINAR “PROGRESSIONI ORIZZONTALI  E  VERTICALI  DOPO IL D.L. 80/2021”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5806"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO PC DESKTOP E MONITOR 23" PER UFFICI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP- AFFIDATARIO SOCIETA' ITALWARE  E MONITOR 27 " MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SU ME.PA. ALLA SOCIETA' PROGETTO D'UFFICIO. CODICE CIG DERIVATO Z5633F1B54 ASSOCIATO ALLA ITALWARE DI ROMA CIG ZC633F24ED ASSOCIATO ALLA PROGETTO D' UFFICIO DI SASSARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5807"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ACQUISTO DI FIRME DIGITALI PER DIRIGENTE AREA TECNICA IN SOSTITUZIONE DI QUELLA ATTUALMENTE IN USO NON PIU' FUNZIONANTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5808"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 -IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ALLA CARTOLERIA RIGHE E QUADRETTI - CODICE CIG.Z8A340BA5B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5809"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ASSICURATIVO RISCHIO RC PATRIMONIALE PER IL PERIODO 30/11/2021-30/6/2023: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – AGGIUDICAZIONE FORNITURA DEL SERVIZIO ALLA COMPAGNIA LIBERTY INSURANCE EUROPE SE -  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI  DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. A SEGUITO INDAGINE DI MERCATO.  CIG:ZD63401F56</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5810"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - NOV/DIC. 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5811"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE RELATIVE ALL' ANNO 2017 A MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A.R.D.A.1860378</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5812"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5813"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI RICOVERO IN RESIDENZA PROTETTA IN REGIME DI SOLLIEVO– AREA EMARGINAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5814"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI RICOVERO PRESSO RESIDENZA PROTETTA PROSECUZIONE INSERIMENTO  - AREA EMARGINAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5815"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DELLE SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - VIA CAMPODONICO 60 - LAVAGNA - ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5816"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DELLE SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - POSTI AUTO COPERTI IN AUTORIMESSA INTERRATA "ARENELLE" - LAVAGNA - ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5817"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DELLE SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CONDOMINIO VIA CAVOUR 24 - LAVAGNA - ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5818"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI STRUTTURALI RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'ACCESSO ALLE GALLERIE SAN MAURO NEL CIMITERO URBANO – ZONA AMPLIAMENTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5819"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA IN GIUDIZIO NEL RICORSO AL TAR LIGURIA PER MOTIVI AGGIUNTI PROPOSTO DALLA SOCIETA' S. E. S.R.L. PER L'ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NUM. 830/2021, DEL VERBALE DEL 13/10/2021 DI VERIFICA DI CONGRUITA' DEI COSTI DELLA MANODOPERA E RELATIVI ALLEGATI E DI TUTTI GLI ATTI PRESUPPOSTI, CONNESSI E CONSEGUENZIALI RELTIVI ALLA GARA PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI AVV.TI GIUSEPPE PANASSIDI DI VERONA E AVV. CORRADO AUGUSTO MAUCERI DI GENOVA - COD. CIG: Z843416A34.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5820"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DI SCAVI PROPEDEUTICI ALLE INDAGINI GEOFISICHE DEL SITO EX AREA DI TRASBORDO E STOCCAGGIO RSU - ECOCENTRO, PRESSO LA LOCALITA' MADONNA DELLA NEVE - IMPRESA TRAVERSONE S.A.S. DI REZZOAGLIO (GE) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG. ZED33D6E62.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5821"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DI CAMPIONAMENTI E ANALISI DI LABORATORIO DI SUOLI E ACQUE DI FALDA PER LA CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DEL SITO SULLA QUALE SORGE L'EX AREA DI TRASBORDO E STOCCAGGIO RSU - ECOCENTRO, PRESSO LA LOCALITA' MADONNA DELLA NEVE - DITTA LIFEANALYTICS S.R.L. DI ODERZO (TV) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG. Z643389F3F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5822"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI OTTOBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5823"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di messa in sicurezza e difesa del litorale di Lavagna-Cavi nel tratto compreso tra Piazza Milano ed il pennello del Cigno a seguito dei danni causati dalla mareggiata del 29-30 ottobre 2018 di cui alla OCDPCM 558/2018 – FASE 1. Determinazione del compenso incentivante art. 113 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. relativamente all'ultimazione dei lavori</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5824"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN LAVAGNA - LOC. MURCIA - VIA MONTE - APPROVAZIONE VERBALE E PRESA D'ATTO ASTA DICHIARATA DESERTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5825"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVO ALL'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO MIUR  FONDO ZERO SEI ANNI - ANNUALITA' 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5826"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura di selezione per la copertura, a tempo parziale e determinato, per il conferimento di un incarico di dirigente del Setore dei Servizi Finanziari e Culturali ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. Acquisizione atti selettivi</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5827"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE FORNITURA ALLA FERRAMENTA MORDINI S.A.S. – CIG: ZBD34136E5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5828"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DELLE SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - VIA BACCHINI 5 - LAVAGNA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5829"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento manutentivo alle opere in ferro costituenti la copertura del portone di ingresso del palazzo comunale. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5830"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI DEL PATRIMONIO COMUNALE.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA TERMOSANITARI SRL – CIG: Z6533BA616</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5831"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA S.I.R.E.A. DI REPETTO A. &amp; C. S.R.L. - CIG: ZEC34162F0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5832"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI PER LA  REALIZZAZIONE DEL CAVIDOTTO AD USO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA GARIBALDI E TRAVERSE.  APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO,  AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA - CIG Z5E33F7E8D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5833"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DELLE SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CONDOMINIO NUOVO BORGO VIA BRIGATE PARTIGIANE 5 - LAVAGNA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5834"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEI SERRAMENTI NEI PLESSI SCOLASTICI E FORNITURA NUOVA PORTA BLINDATA PER LOCALE VIDEOSORVEGLIANZA AL PIANO TERRA DEL PALAZZO COMUNALE. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA CUNEO BRUNO S.N.C. – CIG: Z18341339A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5835"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA NUOVA RAMPA PER DISABILI DI ACCESSO AL LITORALE A PONENTE DEL PENNELLO NUM.4. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5836"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento delle somme dovute a titolo di rimborso spese relative al danneggiamento di dissuasori in Piazza Podestà a seguito di sinistro del 20/07/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5837"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONI SPESA COMUNALI PER EMERGENZA  EPIDEMIOLOGICA COVID-19 – ANNO 2021 - MODALITA' DI EROGAZIONE DI BUONI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5838"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI  SERVIZI INTEGRATIVI DI REFEZIONE SCOLASTICA DELLE SCUOLE PUBBLICHE DELL'INFANZIA E PRIMARIA STATALI DEL COMUNE DI LAVAGNA - IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO NORME ANTI COVID 19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5839"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO AUDITORIUM CAMPODONICO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI LAVAGNA  NELLE GIORNATE DEL 2 - 9 DICEMBRE 2021 E 13-20-27 GENNAIO 2022 PER SVOLGERVI L'INIZIATIVA : "IMPARIAMO:PERCORSO CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE" PATROCINATA DAL COMUNE DI LAVAGNA COME DA ORDINANZA N.70 DEL 26/11/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5840"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA PRESENTI NEI CIMITERI DI LAVAGNA E SANTA GIULIA. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA I LOVE GARDEN DI MALATTO SILVANA – CIG: Z2B3421F22</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5841"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5842"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PENSIONE INTEGRATIVA COMPLEMENTARE "PERSEO-SIRIO" AI SENSI DELL'ART.208 DEL CDS - IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO RELATIVO ALL'ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5843"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA PROVVISTA E POSA IN OPERA DI NUOVI LUCERNARI PER L'EVACUAZIONE DEI FUMI IN COPERTURA ALL'IMMOBILE SEDE DELL'ACCADEMIA DEL TURISMO SITO A LAVAGNA, PIAZZALE BIANCHI 1. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA - CIG: ZEA33693C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5844"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA ROCCA ALLA CROCE ROSSA COMITATO DI LAVAGNA  NELLE GIORNATE 27 E 28 NOVEMBRE 2021  PER SVOLGERVI UN CORSO TRUCCATORI E SIMULATORI COME DA ORDINANZA N.69 DEL 26/11/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5845"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ONERE PROSECUZIONE INSERIMENTO PERSONA  IN ALLOGGIO PROTETTO - APPROVAZIONE DELLA SPESA PERIODO  15/11/2021 al 31/12/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5846"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per rimborso contrassegni sosta  non rilasciati.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Contrassegni Sosta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5847"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 -IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ALLA CARTOLERIA CARTA E PENNA DI MEZZETTA ANTONELLA - CODICE CIG. Z9E34224A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5848"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020, CONVERTITO IN LEGGE 11/09/2020, N. 120 E ALL’ART. 51 DEL D.L. N. 77/2021, CONVERTITO IN LEGGE 29/07/2021, N. 108 DELL'ATTIVITA' DI STUDIO E MODELLAZIONE NUMERICA A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIPASCIMENTO STRUTTURALE DEL LITORALE LAVAGNA - CAVI CIG. ZAF3423401</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5849"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di messa in sicurezza e difesa del litorale di Lavagna – Cavi nel tratto compreso tra Piazza Milano ed il pennello del Cigno a seguito dei danni causati dalla mareggiata del 29-30 ottobre 2018 di cui all OCDPCM 558/2018 – CUP I63H19000900001 – CIG 844103F20 – Ammissibilità del certificato di collaudo.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5850"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>Decreto Ministero dell'Interno , di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, per il finanziamento delle iniziative di prevenzione e contrasto della vendita e dello spaccio di sostanze stupefacenti nel triennio 2020/2022 - art. 1 c. 540 legge n. 160/2019. Attivazione polizza fideiussoria richiesta dalla Prefettura di Genova.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5851"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO AUTOVEICOLO IBRIDO AL SERVIZIO DEL SETTORE SEVIZI TECNICI TERRITORIALI  MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO SU ME.PA. ALLA SOCIETA' FCA FLEET &amp; TENDERS S.R.L. DI TORINO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5852"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Festivart” - 2ª edizione. Accertamento somma in entrata a seguito sponsorizzazione da parte di Regione Liguria ed integrazione contributo all'Associazione Culturale Artkademy Officina.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5853"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN  ENTRATA RELATIVO ALL'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO DI CUI ALLA  LEGGE REGIONALE N.15/2006 ART.15 - INTERVENTI VOLTI ALL'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI - ANNO SCOLASTICO 2021/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5854"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno contributo ISTAT Censimento Permanente Popolazione e abitazione 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5855"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI ISTRUZIONE E DI EDUCAZIONE PER I BIMBINI DA 0 A 6 ANNI RELATIVO ALL'ANNO 2021 ISTITUITO CON L. 107/2015 "BUONA SCUOLA". IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA ASILO GIARDINO DI CAVI E ASILO INFANTILE SANTA GIULIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5856"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSAGGIO DEL TRIBUTO IMU ALLA PIATTAFORMA SOFTWARE DENOMINATA SICRAWEB DEL GRUPPO  MAGGIOLI  SPA - CONVERSIONE DATI NECESSARI PER AVVIAMENTO MODULO  J-TRIB IMU CIG:Z4933C4924</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5857"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5858"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 -IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ALLA CARTOLERIA LA ZAFRA - CODICE CIG. ZAF3430CB0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5859"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento diritti incassati dall'URP mese di novembre 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5860"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO AUTOVEICOLO IBRIDO AL SERVIZIO DEL SETTORE SEVIZI TECNICI TERRITORIALI  MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO SU ME.PA. ALLA SOCIETA' FCA FLEET &amp; TENDERS S.R.L. DI TORINO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5861"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ALLA RETE DELLE ACQUE BIANCHE PRESENTE SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA CO.MA.PRO. S.R.L. - CIG: Z563434614</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5862"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per spese varie 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5863"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento manutentivo alla scala di emergenza del plesso comunale “Scuola Alberghiera”. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5864"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.4 FIRME DIGITALI PER COMPONENTI OSL – OPT MOBILE CON KIT DI FIRMA REMOTA.  DETERMINA A CONTRARRE CIG:  Z29337DCE6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5865"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA COMPARATIVA PER PROGRESSIONE VERTICALE – POSIZIONE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA C - APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5866"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALE E STRUTTURE COMUNALI  COMUNALI AL CIV CENTRO STORICO LAVAGNA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "IL NATALE SI ILLUMINA" EVENTO PATROCINATO DAL COMUNE DI LAVAGNA CON ORDINANZA N.73    DEL 2/12/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5867"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti n. 54 CIE periodo dal 16 al 30 novembre 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5868"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>Alienazione moto d'acqua SEA DOO GTI 720 di proprietà del Comune di Lavagna</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5869"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUSTE VERDI PER ATTI AMMINISTRATIVI/GIUDIZIARI  SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5870"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di pulizia aree adiacenti cimitero di Cavi e fornitura e messa a dimora di nuove piante a seguito abbattimento piante di pino. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5871"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TASSA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER I SOGGETTI ESENTI PER L'ANNO 2020 AI SENSI DELL'ART. 181 C. 1 E 2 DEL D.L. 34/2020 (DECRETO RILANCIO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5872"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento di strade urbane ed extraurbane, di aree pubbliche e di siti di competenza comunale – anno 2020 – proroga tecnica mese di luglio 2021. Approvazione del quadro economico a consuntivo e determinazione del compenso incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5873"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di messa in sicurezza e difesa del litorale Lavagna-Cavi nel tratto compreso tra Piazza Milano ed il pennello del Cigno a seguito dei danni causati dalla mareggaiata del 29-30 ottobre 2018 - fase 2 - CUP I65H21000060001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5874"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARAPETTO IN ACCIAIO INOX AISI 316L DA INSTALLARE A PROTEZIONE DELLA NUOVA RAMPA PER DISABILI DI ACCESSO AL LITORALE A PONENTE DEL PENNELLO NUM.4 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5875"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AL DOTT. ROBERTO BENEDETTI REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 24/07/2021 AL 31/12/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5876"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento e contestuale impegno di spesa dei contributi regionali per gli interventi di difea della costa e gli inteventi di manutenzione ordinaria per la difesa del suolo - annualità 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5877"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di manutenzione del centro sociale “Isola Blu” di Via Ekengren. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5878"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>Completamento dei lavori di regimazione idraulica del rio Rezza con la realizzazione di un nuovo attraversamento</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5879"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attivazione pagamento con carte presso la cassa automatica situata nel parcheggio pubblico di via Don Bobbio - ospedale di Lavagna CIG: ZAB342A2B3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5880"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DELLE SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE RELATIVE AD IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI NEL CONDOMINIO VIA CAVOUR 24 - LAVAGNA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5881"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2021 PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI EFFETTUATE DA PRIVATI E DI COMPETENZA DELLO STUDIO LEGALE AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA E PER LE SPESE LEGALI DERIVANTI DALLA RIATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI RISCOSSIONE COATTIVA PER I CREDITI TRIBUTARI GIA' AFFIDATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5882"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO AUTOVEICOLO IBRIDO AL SERVIZIO DEL SETTORE SEVIZI TECNICI TERRITORIALI  MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO SU ME.PA. ALLA SOCIETA' FCA FLEET &amp; TENDERS S.R.L. DI TORINO - RIMODULAZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI NUOVO ORDINE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5883"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre dei lavori di efficentamento energetico  del Palazzetto dello Sport. CUP I69J21016740006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5884"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO BACK OFFICE E FRONT OFFICE E DI ASSISTENZA GESTIONALE ALL'UFFICIO IMU PER L'ANNO 2022 A SEGUITO DELLA TRATTATIVA DIRETTA N. 1953654 AVVIATA SUL PORTALE DI CONSIP/MEPA  CIG: 90096083B9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5885"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI GARA ED IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA NUOVA RAMPA PER DISABILI DI ACCESSO AL LITORALE A PONENTE DEL PENNELLO NUM. 4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5886"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE NELLE VIA MOGGIA. AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGNALETICA NOVARESE S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5887"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO  DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI LAVAGNA SERVIZIO SMA CON PAGAMENTO POSTICIPATO PER IL PERIODO 1/1/ 2022-31/12/2022 TRAMITE PROCEDURA MEPA – TRATTATIVA DIRETTA (TD), COME PREVISTO DAL CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI (D.LGS N. 50/2016 E SMI) CONTRAENTE: SOCIETÀ POSTE ITALIANE SPA, CON SEDE LEGALE IN VIALE EUROPA N. 190 A ROMA, P. IVA 97103880585</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5888"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO  FONDI REGIONALI FINALIZZATI - L.R .8/06/2006 N.15  "NORME ED INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5889"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI LOCALI  - AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA ALLA SOCIETA ' M.T. SPA ART. 36 D.LGS. 50/2016 COME DA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 922 DEL 9/10/2020 –  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANNUALITA' 2021.  CODICE CIG ZDC2E94000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5890"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA DEL PATRIMONIO COMUNALE.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA GESTART SRL – CIG: Z3333BAA42</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5891"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento di strade urbane ed extraurbane, di aree pubbliche e di siti di competenza comunale – anno 2020 – proroga tecnica dal 01/04/2021 al 30/06/2021. Approvazione del quadro economico a consuntivo e determinazione del compenso incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5892"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DISMISSIONE MATERIALE INFORMATICO ED ACCESSORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5893"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI INFORMATICI PER SERVER FIREWALL - SIR SRL - GENOVA - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 32, COMMA 14; ART, 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 SMI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5894"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento estivo in alcune zone del territorio comunale e pulizia delle spiagge libere durante la stagione balneare relativamente ai mesi di maggio e giugno 2021 – proroga tecnica dal 01/08/2021 al 09/09/2021. Approvazione del quadro economico a consuntivo e determinazione del compenso incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5895"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L' ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO – STERILIZZAZIONI COLONIE FELINE – ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5896"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento estivo in alcune zone del territorio comunale e pulizia delle spiagge libere durante la stagione balneare relativamente ai mesi di maggio e giugno 2021. Approvazione del quadro economico a consuntivo e determinazione del compenso incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5897"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proposta di aggiudicazione procedura di gara e impegno di spesa per appalto dei lavori di  realizzazione di una ciclovia urbana</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5898"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico all' Avv. C.L. per assistenza legale in merito ai locali di pubblico spettacolo.  CIG :  Z2D345B273</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5899"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONI RELATIVI A CONCESSIONI FERROVIARIE IN CAPO AL COMUNE DI LAVAGNA - LINEA FERROVIARIA GENOVA0-LA SPEZIA - ANNO 2021 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5900"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (CONSORZIO INTERCOMUNALE RIO MARSIGLIA) - ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2021 - COD. CIG: 86342096AA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5901"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento di strade urbane ed extraurbane, di aree pubbliche e di siti di competenza comunale – anno 2020 – proroga tecnica dal 01/08/2021 al 09/09/2021. Approvazione del quadro economico a consuntivo e determinazione del compenso incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5902"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determinazione a contrarre ed affidamento della fornitura sigillo elettronico con adeguamento del Software J-IRIDE  alle nuove linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti amministrativi informatici - alla Società C&amp;C Sistemi del Gruppo Maggioli , ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., tramite ODA predisposto sul portale di Consip/Mepa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5903"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI  NOVEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5904"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A INFOCAMERE PER IL SERVIZIO DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC. CANONE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5905"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDO SERVIZIO SOSTITUTIVO SCUOLABUS DAL 14 AL 23 DICEMBRE 2021- CODICE CIG.ZCD34539D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5906"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L' ACQUISTO DI N. 1  REGISTRO "TURNI AGENTI" PER IL SERVIZIO DEL COMANDO POLIZIA LOCALE  ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5907"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA AL CONTRIBUTO REGIONE LIGURIA PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5908"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021 E VECCHI REGISTRI DA RIFARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5909"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESA PASTI CONSUMATI DA DOCENTI - ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5910"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO BANDIERE DA ESPORRE IN PIAZZA MILANO E PRESSO LA SEDE DEL PALAZZO COMUNALE IN SOSTITUZIONE DI QUELLE  USURATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5911"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI NOVEMBRE  2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5912"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI RICOVERO IN RESIDENZA PROTETTA IN REGIME DI SOLLIEVO– AREA EMARGINAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5913"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA MINORI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5914"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di spazzamento estivo in alcune zone del territorio comunale e pulizia delle spiagge libere durante la stagione balneare relativamente ai mesi di maggio e giugno 2021 – proroga mese di luglio 2021. Approvazione del quadro economico a consuntivo e determinazione del compenso incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5915"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di messa in sicurezza dell’argine del fiume Entella a valle del ponte della Maddalena - 1^ stralcio funzionale – CUP I69H17000020006 – CIG 8444087906 – Ammissibilità del certificato di collaudo.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5916"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN LAVAGNA - VIA AURELIA CIV. 272 - VILLA SPINOLA GRIMALDI - ASSUNZIONE ACCERTAMENTO RELATIVO AL RIMBORSO DELLE SPESE PER I CONSUMI ENERGETICI E MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI - ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5917"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE DI AREA DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN LAVAGNA - VIA MOGGIA - ASSUNZIONE ACCERTAMENTO RELATIVO AL CANONE DI LOCAZIONE DOVUTO PER L'ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5918"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL R.U.P. NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI GARA RELATIVA AL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE. DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG Z7C3465FB7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5919"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proposta di aggiudicazione dei lavori di efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport - CUP I69J21016740006 – CIG 9019498535</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5920"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE LEGNOSO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE FORNITURA ALLA DITTA LEGNOPRO SNC DI LORENZO E GIACOMO SANGUINETI – CIG: Z7B3469173</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5921"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI BONIFICA DI SITI CONTAMINATI - PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA DI TRASBORDO E STOCCAGGIO RSU - ECOCENTRO PRESSO LOCALITA' "MADONNA DELLA NEVE" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5922"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RELATIVAMENTE AGLI UFFICI MANUTENZIONI E IGIENE URBANA ALL'ARCH. DANILO REFFI - PERIODO DAL 01/01/2022 AL 30/06/2022- COD. CIG: ZF8346C2D4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5923"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'INCARICO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER IL SERVIZIO UFFICIO DEMANIO MARITTIMO E PATRIMONIO AL GEOM. CRISTIANO PUGNO PERIODO 01/01/2022 - 30/06/2022- COD. CIG: Z3F346BE11.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5924"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER APPALTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - TRIENNIO 2022-2024. APPROVAZIONE PROGETTO, AGGIUDICAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG: Z4B34418DB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5925"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RISCHIO RCA ED ACCESSORI FURTO ED INCENDIO PERIODO 31/12/2021-30/6/2023: DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DLGS 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5926"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO PROPOSTO DA C.B. CONTRO COMUNE DI LAVAGNA PER SINISTRO AVVENUTO IN DATA 3/11/2019 - ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI ALLA DELIBERA N. 169 DEL 10/12/2021 - NOMINA LEGALE AVV. JENNY CASTELLI DI GENOVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5927"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE DIVERSE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE 4° TRIMESTRE 2021 AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER EFFETTUAZIONE DELLE SPESE IN CONTANTI A MEZZO CASSA ECONOMALE - IMPORTO €.1.565,44</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5928"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA AVENTE AD OGGETTO L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D'USO PER ANNI 99, MEDIANTE ASTA PUBBLICA, DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA A NUMERO 2 POSTI SALMA, DI NUOVA COSTRUZIONE, IDENTIFICATA COME "DEPOSITO FUNEBRE A" ED UBICATA NEL CIMITERO DI CAVI. AGGIUDICAZIONE DELL'ASTA E SVINCOLO DEL DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DAL SOGGETTO PARTECIPANTE NON AGGIUDICATARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5929"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AL 31/3/2022 DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA RETE INTERNET DA CASA AL FINE DI CONSENTIRE LO "SMART WORKING" QUALE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL COMUNE DI LAVAGNA A SEGUITO PANDEMIA CAUSATA DA COVID-19 SOCIETA' HALLEY INFORMATICA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5930"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO REGIONALE PER APERTURA NIDI DI INFANZIA PUBBLICI – PERIODO LUGLIO  2021 – SALDO CONTRIBUTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5931"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA FONDO PER LE POLITICHE SOCIALI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 (COMUNI DI LAVAGNA E NE) ANNO 2020 – QUOTA SERVIZI FONDO NAZIONALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5932"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'A.T.S. 57 (COMUNI DI LAVAGNA E NE) PER INTERVENTI ESTREME POVERTA' E PERSONE SENZA FISSA DIMORA – DGR 364/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5933"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5934"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento delle somme dovute a titolo di parziale rimborso spese relative al danneggiamento di un tratto della pavimentazione di Via Cavour a seguito di sinistro del 20/04/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5935"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI NOVEMBRE  2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5936"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5937"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO PER L'ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO AL R.U.P. RELATIVAMENTE ALL'UFFICIO IMPIANTI TECNOLOGICI E SPORTIVI - LAVORI PUBBLICI ALL'ARCH. S. GIRIBALDI, PERIODO 01/01/2022-30/06/2022 – CIG Z7334713A8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5938"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL SECONDO SEMESTRE 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, AGGIUDICAZIONE SERVIZIO ALLA DITTA DLS SRL – CIG: ZD934709E4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5939"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DI CORSO BUENOS AIRES E VIA PREVIATI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ILES SRL – CIG: ZCA3471589</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5940"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO ESTIVO IN ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE E PULIZIA DELLE SPIAGGE LIBERE DURANTE LA STAGIONE BALNEARE 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5941"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di abbattimento di alcune piante deperite sul territorio comunale. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5942"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per servizio di apertura e chiusura cancelli di accesso al cimitero capoluogo 2022. Aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5943"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5944"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONE LIGURIA PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE    ANNO 2021 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5945"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO  D'INTESA TRA COMUNE DI LAVAGNA, NUCLEO REGIONALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE LIGURIA DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI, RADIO CLUB LEVANTE, CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI LAVAGNA E PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE CHIAVARESE PER L'ESECUZIONE DI ATTIVITA' DI CONTROLLO DELL'ACCESSO DEL PUBBLICO AL PALAZZO COMUNALE IN FUNZIONE DELLE NORMATIVE ANTICOVID DAL  2 GENNAIO 2022 AL 31 MARZO  2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5946"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA (ALLACCI E CANONI) DEI CIMITERI COMUNALI PER L'ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5947"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E MECCANICI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE E LE SCUOLE RIBOLI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA DANERI B. SAS - CIG: Z5334717C7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5948"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per verifica periodica obbligatoria relativa alla gru su autocarro Nissan Cabstar targa ED655FG – matricola GE117/11 in dotazione al  Servizio Manutenzione e al montaferetri in uso presso il cimitero capoluogo. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5949"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE RELATIVA ALL'ACQUISTO DI U.T.A. A SERVIZIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZETTO.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA PAINOX SRL – CUP: I69J21016740006 - CIG: Z953455000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5950"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI SOMMA INCASSATA A SEGUITO DELLA VENDITA DI  MOTO D'ACQUA SEA DOO 720  DI PROPRIETA' DEL   COMUNE DI LAVAGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5951"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti n. 55 CIE periodo dal 01 al 15 dicembre 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5952"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COSTI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA TECNICA A.T.O.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5953"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MANUTENZIONE PRESSO IL CIMITERO URBANO. APPROVAZIONE PROGETTO, AGGIUDICAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5954"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MECCANICA ALLO SCUOLABUS CY265DN  PRESSO L'OFFICINA MECCANICA DI PREVIATI STEFANO - COD CIG.Z40347E670</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5955"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO FONDI REGIONALI FINALIZZATI - LEGGE REGIONALE 8/06/2006 N.15 - INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5956"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO DENOMINATO " AQ FUEL CARD 2" DI CONSIP SPA RELATIVO ALLA FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI NEL PERIODO 24/1/2022 – 30/11/2024  AGGIUDICATARIO - ITALIANA PETROLI SPA-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5957"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL SIG. S. M. PER LA RETROCESSIONE DEL LOCULO N. 18, FILA 3°, LOTTO SAN SILVIO - CIMITERO DI CAVI. PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5958"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico all' Avv. B.F. per assistenza legale stragiudiziale in merito alla controversia relativa alle opere di urbanizzazione connesse allo SUA “ex colonia Cogne “ intervento U8 –  sistemazione Piazza Nazario Sauro.       CIG :  Z303462017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica Vincolo Paesaggistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5959"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di riparazione e manutenzione periodica al miniescavatore Kubota KX36-2 in dotazione al cimitero capoluogo. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5960"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE – APPROVAZIONE SPESA 1 TRIMESTRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5961"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di riparazione servizio igienico sala consiglio palazzo comunale. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5962"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO ALL' ATTIVITA' DI R.U.P. RELATIVAMENTE AL SERVIZIO  URBANISTICA – ARREDO URBANO -  S.U.A.P.   ALL'  ARCH. R.D.  SINO AL 30/06/2022 .  CIG:Z4C348032A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5963"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER IL PRIMO TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5964"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA AREA EMARGINAZIONE ANNO  2022 - APPROVAZIONE SPESA 1° TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5965"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE SPESA 1° TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5966"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE – APPROVAZIONE SPESA 1 TRIMESTRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5967"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI LOCALI  - AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA ALLA SOCIETA ' M.T. SPA ART. 36 D.LGS. 50/2016 COME DA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 922 DEL 9/10/2020 –  IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO ANNUALITA' 2021.  CODICE CIG ZDC2E94000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5968"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AL DOTT. CRISTIAN PIETRINI REVISORE DEI CONTI PER ESTENSIONE INCARICO PER CERTIFICAZIONE PEF TARI 2021. CIG Z55348078D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5969"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI RIPRISTINO MANUFATTI DANNEGGIATI DALLE PIANTUMAZIONI RIMOSSE PRESSO IL CIMITERO FRAZIONALE DI CAVI. APPROVAZIONE PROGETTO, AGGIUDICAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5970"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI ED UFFICI COMUNALI PERIODO 1/1/2022-31/3/2022 SOC.COOPERATIVA GOLFO DEL TIGULLIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5971"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico al Geom. C.B. per attività di  supporto al RUP  in meriTo ai procedimenti urbanistici / espropriativi relativi al  Comparto 5 del  PEEP 81  - Via Tedisio.   CIG :  ZF9347EE24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica Vincolo Paesaggistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5972"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO ALL' ATTIVITA' DI R.U.P. RELATIVAMENTE AL SERVIZIO  AMBIENTE AL GEOM . P.P.  SINO AL 30/06/2022 . CIG : Z78348072E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5973"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento di entrata per la realizzazione dei sistemi di videosorveglianza urbana e contestuale impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5974"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO RETE ACQUA CALDA SCUOLA RIBOLI E CAVIDOTTO A SERVIZIO DI VIA GARIBALDI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE  ALLA DITTA EDIL IENO SRL – CIG:  Z213480F1B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5975"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA (PROGRESSIONE VERTICALE) – NOMINA DELLA COMMISSIONE DELLA SELEZIONE DI CARRIERA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5976"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI RIMBORSO DEL DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DAL SIG. R. M. PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO DI GARA RELATIVO ALL'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D'USO DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA A NUMERO 2 POSTI SALMA DI NUOVA COSTRUZIONE, IDENTIFICATA COME "DEPOSITO FUNEBRE A" ED UBICATA NEL CIMITERO DI CAVI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5977"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DI UN POSTO DI QUALIFICA DIRIGENZIALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 110,  COMMA 1 DEL D. LGS. N. 267/2000 MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE -  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5978"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO SILVIA MORINI PER LA TUTELA DELL'IMMAGINE DELL'ENTE A SEGUITO DI PROBLEMA IGIENICO-SANITARIO VERIFICATOSI PRESSO LA MENSA DELLE SCUOLE RIBOLI IL GIORNO 2 NOVEMBRE 2021 - CODICE CIG ZB0348DD4F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5979"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESE PER FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURA IN USO AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI – GENNAIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5980"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IGIENIZZAZIONE, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE INTERNA SECONDO I PROTOCOLLI MEDICO/SANITARI INDICATI DAL MINISTERO DELLA SANITA', DEGLI SCUOLABUS COMUNALI, DA EFFETTUARSI GIORNALMENTE DAL 10 GENNAIO 2022  SINO A FINE EMERGENZA SANITARIA (31/03/2022) - CODICE CIG Z8E348C184</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5981"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA FONDO PER LE POLITICHE SOCIALI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 (COMUNI DI LAVAGNA E NE) ANNO 2021 – IMPORTO PRESUNTO 2^ TRANCHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5982"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA AREA HK ANNO 2022 - APPROVAZIONE SPESA 1° TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5983"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO RAGAZZO  PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER IL 1° TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5984"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE SPESA 1° TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5985"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER IL 1° TRIMESTRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5986"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO DA PARTE DEL COMUNE DI NE PER LE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5987"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL RESPONSABILE U.O. EDILIZA PRIVATA A: ARCH. ENRICO MONTALDO  (CIG. Z54349B4BA) - GEOM. PAOLO PIETRONAVE (CIG. Z82349B461)  - PERIODO DAL 01/01/2022 AL 30/06/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5988"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER DEVOLUZIONE DI QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA  ART.5 L.R. 04/85  (ANNO 2021)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5989"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN LAVAGNA - POSTI AUTO COPERTI IN AUTORIMESSA INTERRATA "ARENELLE" - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5990"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L' AFFIDAMENTO AL TIRO A SEGNO NAZIONALE-SEZIONE RAPALLO-PER L'ANNO 2021 DEL SERVIZIO COMPRENDENTE ISCRIZIONE,LEZIONI DI TIRO A SEGNO E RINNOVO PATENTINO DI IDONEITA' MANEGGIO DELLE ARMI PER IL PERSONALE DEL COMANDO POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5991"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA VOUCHER FILSE CENTRO ESTIVO DIURNO ISOLA BLU ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5992"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN LAVAGNA - VIA LA LOGGIA E LOCALITA' CROCETTA "LASCITO ARZENO" - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5993"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUYENZIONE ESTINTORI IN DOTAZIONE AGLI SCUOLABUS COMUNALI - CODICE CIG. ZC33492710</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5994"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA - CODICE CIG Z7A3465F2D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca, Archivio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5995"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento somme in entrata a seguito contributi per manifestazioni.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5996"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE PER ROTTURA SUOLO PUBBLICO PER ALLACCIO A FOGNATURA COMUNALE IN VIA ROMANA - SIG.RA D'URSO MARISA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Rottura Suolo Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5997"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per affidamento incarico professionale per la redazione di documentazione tecnica per la presentazione di proposte di finanziamento nell'ambito del “PNRR - TRANSIZIONE ECOLOGICA - AVVISO M2C.1.1 I 1.1 - LINEA DI INTERVENTO A”. Impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5998"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l’acquisto di pitture e affini per interventi manutentivi su beni di proprietà dell'ente, da eseguirsi in amministrazione diretta. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5999"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI DELL'A.T.S. 57 (COMUNI DI LAVAGNA E NE): SERVIZI SOCIO EDUCATIVI TERRITORIALI” CIG. N° 8639469B59 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6000"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RELATIVE ANALISI DI COMBUSTIONE PERIODICA CON COMPILAZIONE MODULISTICA E LIBRETTI D'IMPIANTO DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA TERMOSANITARI SRL – CIG: Z10341093F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6001"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DELLO STATO A FAVORE DEL COMUNE PER L'ATTUAZIONE DI CENTRI ESTIVI ANNO 2021 E SULLA POVERTA' EDUCATIVA  - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6002"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE PER INDAGINI STATO DI MANUTENZIONE GUAINA BITUMINOSA IMPERMEABILIZZANTE IN PIAZZA LA SCAFA - SIG. GIACOMO PARODI - FIDRA SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Rottura Suolo Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6003"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE ALLA REGIONE LIGURIA DELLA QUOTA DEL 20% DELL’INCREMENTO DEGLI ONERI DI COSTRUZIONE PREVISTO DALL’ART. 2, COMMI 3 E 6 L.R. 29/3/2004 N° 5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6004"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA BILANCIO 2021 PER PAGAMENTO COMPETENZE AGGIO A CONCESSIONARIO I.C.A. SRL PER RISCOSSIONE CANONE UNICO PER OCCUPAZIONE SUOLO, DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI E CANONE MERCATALE. CIG PADRE 70499044D2 - CIG DERIVATO 71246230E5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6005"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborsi canone unico 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6006"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA FONDO SOCIALE PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE, PER AIUTO LOCAZIONE E PAGAMENTO UTENZE  -  ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6007"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA CONTRIBUTO CINQUE PER MILLE ANNO DI IMPOSTA 2019 – FINANZIARIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6008"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN LAVAGNA - EX SCUOLA ELEMENTARE DI VIA SORLANA 7, APPARTAMENTO EX SCUOLA ELEMENTARE SANTA GIULIA VIA SENAXI 3/B E MANUFATTO/BOX IN VIA COSTA - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6009"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA RETE ACQUE BIANCHE SCUOLA RIBOLI.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ALLA DITTA PAPALIA COSTRUZIONI SRL – RdO: 2935492 - CIG: ZD334911E2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6010"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per riparazione cancello magazzino comunale Via Garibaldi e pilastro monumento di Piazza Vittorio Veneto. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6011"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6012"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO AD USO MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E PRESIDI ANTINCENDIO, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA MECI SRL, CF. 0108670990 - CIG: ZB2348B897</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6013"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA FUNZIONALE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DEI LOCALI COMUNALI AL PIANO SALA CONSILIARE.  APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO,  AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA - CIG Z8D34806F5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6014"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di ripristino tratto sottocornicione di Via Previati nei pressi del civ. 220. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6015"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l’acquisto di legname per interventi manutentivi ordinari su beni di proprietà dell’ente, da eseguirsi in amministrazione diretta. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6016"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E DIFESA DEL LITORALE DI LAVAGNA - CAVI NEL TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA MILANO ED IL PENNELLO DEL CIGNO A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DALLA MAREGGIATA  DEL 29-30 OTTOBRE 2018 DI CUI ALLA OCDPCM 558/2018 – FASE 2 - Affidamento del servizio di ricerca e sviluppo in ottemperanza alle norme di attuazione del PTCAM con particolare riferimento alla normativa ASR di cui all'art. 12</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6017"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto del servizio di supporto al RUP nelle procedure espropriative finalizzato alla dichiarazione di pubblica utilità diposta con l'approvazione del progetto definitivo dei lavori di mitigazione del rischio idraulico del rio Rezza.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6018"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI VETERINARIE IN CONVENZIONE SU ANIMALI RANDAGI, FERITI O MALATI, RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE  - ANNO 2021 - COD. CIG. Z5B948C375</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6019"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER MANUTENZIONE PERIODICA AUTOVETTURA FIAT DOBLO' TARGA DN253DL IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI TECNICI TERRITORIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALL'AUTOFFICINA FRANCO – CIG: ZA8348C2A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6020"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITIURA DI CESTINI STRADALI PER LA RACCOLTA DELLE DEIEZIONI CANINE - DETERMINA A CONTRARRE, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALLA DOG-NET AMBIENTE &amp; ANIMALI DI BACHINI MARCO DI GENOVA - COD.CIG Z853488348.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6021"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto di minuteria e materiale di consumo per interventi di manutenzione ordinaria in amministrazione diretta su beni di proprietà dell’ente. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6022"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE LEGNOSO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE FORNITURA ALLA DITTA LEGNOPRO SNC DI LORENZO E GIACOMO SANGUINETI – CIG: ZF6348BF27</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6023"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di risanamento e tinteggiatura locali wc vigili e parete sala giunta. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6024"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>Appalto dei lavori di  realizzazione di una ciclovia urbana. Impegno di spesa Diritti Segreteria per Nulla Osta da parte di Gruppo Ferrovie dello Stato – Rete Ferroviaria Italiana spa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6025"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CUNETTA STRADALE DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE IN VIA MAFFI. APPROVAZIONE PROGETTO, AGGIUDICAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6026"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DELL’ATTIVITÀ ESTIMATIVA ISTITUZIONALE, RIGUARDANTE LA VALUTAZIONE DI OPERE ABUSIVE, REALIZZATE SUL TERRITORIO DEL COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6027"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI AGGIUNTIVI DI MANUTENZIONE DELLA GALLERIA SAN LUCA NEL CIMITERO URBANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6028"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di ripristino porzione muro strada pedonale Via Senaxi sottostante la S.P. 45 di Santa Giulia. Aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6029"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SOCIALE PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE, PER AIUTO  LOCAZIONE  E PAGAMENTO UTENZE – FONDI COVID  ANNO 2021 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6030"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione ordinaria sulla viabilità e su beni di proprietà dell'ente 2021. Assunzione impegno di spesa per lavori aggiuntivi e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6031"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN GENOVA - VIA CAFFARO CIV. 10 INT. 28 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6032"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN LAVAGNA LOCALITA' MURCIA - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6033"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE AD USO IMPIANTI PUBBBLICA ILLUMINAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE FORNITURA MEDIANTE O.D.A. N. 6564798 ALLA DITTA S.M.E. SRL – CIG: Z72349978E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6034"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI ALL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA CROCETTA E VIA FRAVEGA.  APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO,  AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA - CIG ZE734933B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6035"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO MARCIAPIEDI CITTADINI PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6036"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE AD USO DEMANIO MARITTIMO. AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA EMME G SERVICE SRL - CIG:  Z05349F2C6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6037"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER LA LOTTA ALLE POVERTA' ANNO 2019-SOMMA LIQUIDATA DAL COMUNE DI CHIAVARI  NEL 2021 -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6038"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE PER ROTTURA SUOLO PUBBLICO PER NUOVA CANALIZZAZIONE ADDUZIONE ACQUA IN VIA SAN MICHELE - SIG.NASTOS NICOLAOS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Rottura Suolo Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6039"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER FILSE  CENTRO ESTIVO DIURNO ISOLA BLU ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE SOMMA AD UTENTE BENEFICIARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6040"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di pulizia beudo tombinato in Via Valle Berissi nei pressi del civ. 8. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6041"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PORZIONI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6042"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI  DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6043"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto di attrezzature da destinare agli operai addetti al Servizio Manutenzione. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6044"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN LAVAGNA - VIA ROMANA 5 (EX SCUOLA ELEMENTARE DI CAVI) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000 E IMPEGNI DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO SU QUOTIDIANI E SU BURL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6045"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI AGGIUNTIVI DI MESSA IN SICUREZZA DI PORZIONI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE PROGETTO, AGGIUDICAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6046"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE RISORSE DA PARTE DEL MINISTERO DELL'INTERNO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA, DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELLE ECONOMIE E DELLE FINANZE, CON DECRETO IN DATA 23 FEBBRAIO 2021 DI DETERMINAZIONE AI COMUNI A CUI SPETTA IL CONTRIBUTO PREVISTO DALL'ART. 1, COMMI 139 E SEGUENTI DELLA  LEGGE DI BILANCIO 2019 (L.145/2018) DA DESTINARE AD OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6047"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI GEOLOGICHE PER REDAZIONE DI VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE DI INIZIATIVA PUBBLICA AL SISTEMA PRODUTTIVO DELLA PIANA DEL FIUME ENTELLA. ASSUNZIONE  IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6048"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per verifiche stato impermeabilizzazione e successivo risanamento pavimentazione lotto San Andrea e Santo Stefano presso cimitero capoluogo. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6049"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per interventi di riparazioni meccaniche e manutenzione generale all'autocarro Piaggio Porter targa BG116KK in dotazione al Servizio Manutenzione. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6050"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO  DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ANNUALITA' 2021 TELECOM ITALIA SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6051"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE E UTILIZZO FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI: ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6052"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del Dlgs 50/2016 e smi dell'incarico di studio, progettazione e fornitura di quanto necessario  per adeguamento e corretto funzionamento delle attrezzature  della Sala Polifunzionale “Auditorium G.B. Campodonico” di Via Cavour a Lavagna. CIG Z34349929C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6053"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE DALLA SIG.RA C. A. PER LA TUMULAZIONE PROVVISORIA DELLA SALMA DI C. G. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO PARZIALE DEL DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6054"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO  E INDETERMINATO, DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C, MEDIANTE PROGRESSIONE VERTICALE.  ACQUISIZIONE ATTI SELETTIVI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6055"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA' LAVORATIVA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, CON PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO”, CATEGORIA GIURIDICA C, MEDIANTE PROGRESSIONE VERTICALE RISERVATA AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO EX ART. 52 COMMA 1 BIS DEL D.LGS. 165/2001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6056"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL SIG. B. G. PER LA RETOCESSIONE DEL LOCULO N. 30, FILA 1°, LOTTO PIAZZALE SANT'UGO - CIMITERO DI LAVAGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6057"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTACCO IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL COMUNE DI LAVAGNA DELLA  DIPENDENTE PATRIZIA CAU PROVENIENTE DAL COMUNE DI CHIAVARI - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6058"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO PER ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO REINTEGRO PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO - CIG. Z3E34A5E4D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6059"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre e contestuale affidamento ai sensi dell'art. 1 c. 1 e 2 del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e smi per accesso alla  alla banca dati " Formula EDK- 36 mesi", tramite oda predisposto sul portale di CONSIP/mepa.  cig: Z1A34A6F12</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6060"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL' ACQUISTO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA SICR@WEB DITTA C&amp;C SISTEMI DEL GRUPPO MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6061"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E  MANUTENZIONE PROGRAMMA TRIBOX IN USO ALL'UFFICIO TRIBUTI. PRIMO SEMESTRE 2022 CIG  Z143496E88</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6062"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI SUPPORTO LEGALE – PARERE SU DISCIPLINA PROGRESSIONI VERTICALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6063"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA  A CONTRARRE  PER ADESIONE AL SERVIZIO “TELEMACO” OFFERTO DA INFOCAMERE S.C.P.A. RELATIVO AL COLLEGAMENTO ALLE BANCHE DATI DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.11.2021-31.10.2022  AFFIDAMENTO  AI SENSI DELL’ART. 9, COMMA 1, D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6064"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE NELL’AMBITO DELLA CATEGORIA DI APPARTENENZA CON DECORRENZA 01/01/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6065"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti n. 43 CIE periodo dal 16 al 29/12/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6066"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALI - GENNAIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6067"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI DEL COMUNE DI LAVAGNA AD AMT SPA DI GENOVA – IMPEGNO DI SPESA 1° TRIMESTRE 2022 CIG: Z5C3497822</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4 - Settore Servizi Generali e Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6068"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONI RETTE ANZIANI RICOVERATI PRESSO OPERE PIE RIUNITE DEVOTO MARINI SIVORI DI LAVAGNA – APPROVAZIONE SPESA 1° TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6069"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento diritti incassati dall'Ufficio URP dal 01 al 29 dicembre 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6070"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI RICOVERO PRESSO RESIDENZA  PROTETTA PROSECUZIONE INSERIMENTO -MESE DI GENNAIO 2022 - AREA EMARGINAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6071"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO AUDITORIUM CAMPODONICO ALL'ASSOCIAZIONE "ZONTA CLUB PORTOFINO TIGULLIO"  NELLA GIORNATA DEL 28 GENNAIO 2022  PER SVOLGERVI L'INIZIATIVA : "PREMIO AMELIA EARHART" PATROCINATA DAL COMUNE DI LAVAGNA COME DA ORDINANZA N.76 DEL 29/12/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6072"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A TERZO DANNEGGIATO DERIVANTE DA RESPONSABILITA' DELL'ENTE A SEGUITO SOTTRAZIONE DEL BENE DURANTE PERIODO DI CUSTODIA NELL'AREA COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Comandante Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6073"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 1 E 2 DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020 E SMI  DEL CONTRATTO ASSICURATIVO FINE ART PER IL DIPINTO" MADONNA DEL CARMINE CON BAMBINO" CUSTODITA PRESSO LA SALA GIUNTA PALAZZO FRANZONI ALLA SOCIETA' SYNKRONOS ITALIA SRL PER IL PERIODO 31/12/2021-30/6/2023. CIG: Z3234AC5F0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6074"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE A LIVELLO DEFINITIVO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA TEDISIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6075"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di potatura piante varie territorio comunale 2022. Approvazione progetto e determinazione a contrarre.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6076"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELLA L. 549/1995 ALLA SOSTITUZIONE DELLA FIRMA AUTOGRAFA CON LA STAMPA MECCANOGRAFICA DEL NOMINATIVO DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI COMUNALI SU ATTI E PROVVEDIMENTI DI SOLLECITO, DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO DI CUI ALLA L. 160/2019 DI ANNULLAMENTO, DI RETTIFICA, DI RIMBORSO E DI INGIUNZIONE FISCALE DI CUI AL R.D. 639/1910 EMESSI DA SISTEMI INFORMATIZZATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6077"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AGLI AVVOCATI ARDO ARZENI E FRANCESCA BRANCATI PER DIFESA ED ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA NEL RICORSO PER ATP PROMOSSO DAL SIG. M.D. RELATIVAMENTE AL CONTENZIOSO INERENTE INFILTRAZIONI BOX DI VIA ALESSANDRIA ADIACENTI AI GIARDINI DI CAVI ARENELLE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6078"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. M.C. DI ASSISTENZA DEL'ENTE NEL CORSO DELLE ESPLETANDE OPERAZIONI PERITALI A SEGUITO DEL RICORSO PER ATP PROMOSSO DAL SIG. M.D. DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA RELATIVAMENTE AL CONTENZIOSO INERENTE INFILTRAZIONI BOX DI VIA ALESSANDRIA ADIACENTI AI GIARDINI DI CAVI ARENELLE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6079"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto carburante Settore Servizi Tecnici Territoriali  periodo 1 gennaio-23 gennaio 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6080"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA  SCADENZA 31/12/2021 AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6081"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di messa in sicurezza argine fiume Entella - 1^ stralcio funzionale. Approvazione quadro economico a consuntivo e determinazione del compenso incentivante</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6082"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLA LUDOBIBLIOTECA “LIBRINGIOCO” PRESSO LA CIVICA BIBLIOTECA “GIOVANNI SERBANDINI BINI”: AFFIDAMENTO DIRETTO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022. C. I. G. ZD53497573</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4 - Settore Servizi Generali e Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6083"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO ASCIUGAMANI CARTA PIEGATI A "V" E TANICHE DI SAPONE  PER DISPENSER UBICATI NEI SERVIZI IGIENICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE  PIATTAFORMA TELEMATICA MESSA A DISPOSIZIONE DA CONSIP/MEPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6084"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA ON LINE "PERSONALE NEWS" EDITA DA PUBLIKA. CIG Z9A34BBE93</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6085"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA RIVISTA ON LINE "LO STATO CIVILE ITALIANO"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6086"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER NUM. 2 INTERVENTI URGENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI CARCASSE ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONSUNTIVAZIONE ATTIVITA' - CODICE CIG Z7734C0A71.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6087"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL SOSTENIMENTO DI SPESE OCCORRENTI PER L'ESERCIZIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6088"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE 1TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6089"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER IL RINNOVO DEL COLLEGAMENTO RADIOELETTRICO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2031. CANONE ANNUO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6090"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE ANNUO DEL SERVIZIO ACQUIRING PAGOBANCOMAT, TRAMITE INSTALLAZIONE DEL POS PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER IL PAGAMENTO DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DEL CDS E ALTRE VIOLAZIONI DIVERSE DAL CDS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6091"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDO SERVIZIO SOSTITUTIVO SCUOLABUS DAL 10 GENNAIO AL 14 GENNAIO 2022 - CODICE CIG.Z9234C5A46</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6092"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI MASSIMA SERVIZIO ECONOMATO 1 SEMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6093"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 -IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ALLA LIBRERIA IL LIBRACCIO - CODICE CIG. ZD134C8D92</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6094"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ONERE PROSECUZIONE INSERIMENTO PERSONA  IN ALLOGGIO PROTETTO - APPROVAZIONE DELLA SPESA PERIODO  01/01/2022 al 06/01/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6095"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1232 ASSUNTA IN DATA 31/12/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6096"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6097"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 -IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ALLA CARTOLERIA CARTA E PENNA DI MEZZETTA ANTONELLA - CODICE CIG. Z9134C39A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6098"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI RICOVERO IN RESIDENZA PROTETTA IN REGIME DI SOLLIEVO dal 04/01/2022 al 10/01/2022 – AREA EMARGINAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6099"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI DEGENZA PRESSO CENTRO “COSTA ZENOGLIO”  -AREA EMEARGINAZIONE – PERIODO DAL 3 GENNAIO 2022 AL 3 MARZO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6100"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per l'organizzazione di un concerto alla Basilica di Santo Stefano durante il periodo invernale.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6101"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per contributo economico, relativo al periodo gennaio-febbraio 2022, finalizzato al sostegno del progetto sperimentale all'integrazione socio-lavorativa delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, tra il Comune di Lavagna e la Direzione della Casa di Reclusione di Chiavari.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6102"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 1 LICENZA ZOOM PRO PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DEL COMUNE DI LAVAGNA UTILIZZANDO LA PIATTAFORMA MESSA A DISPOSIZIONE DA CONSIP/MEPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6103"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "BESANZA" - PRESA D'ATTO RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LEVANTE PADEL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6104"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI REFEZIONE  SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6105"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA QUOTE ISCRIZIONI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 COMUNI DI LAVAGNA E NE ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6106"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA  ASSOCIATIVA  AICCRE - ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6107"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di sostituzione, installazione e configurazione di n.10 nuove postazioni informatiche presso gli uffici comunali.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6108"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER TELEFONIA FISSA ANNUALITA' 2022- AFFIDATARIO SOCIETA' FASTWEB A SEGUITO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6109"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE MESI DI: GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6110"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. PERIODO 01.01.2022-23.01.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6111"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. PERIODO 24.01.2022-31.03.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6112"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AL TIRO A SEGNO NAZIONALE-SEZIONE DI RAPALLO DEL SERVIZIO COMPRENDENTE ISCRIZIONE, LEZIONI DI TIRO A SEGNO E RINNOVO PATENTINO DI IDONEITA' MANEGGIO DELLE ARMI PER IL PERSONALE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6113"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI DEGENZA PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO “IL BUCANEVE”  -AREA EMEARGINAZIONE – PERIODO DAL 10 GENNAIO 2022 ALL'8 FEBBRAIO  2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6114"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA NEL RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DEL T.A.R. LIGURIA NUM. 724/2021 DEL 28/07/2021 - COMUNE DI LAVAGNA/AQUA S.R.L. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. CORRADO AUGUSTO MAUCERI DI GENOVA - COD. CIG. Z0A3395CBB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6115"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI RELATIVI A CONCESSIONI FERROVIARIE IN CAPO AL COMUNE DI LAVAGNA - LINEA FERROVIARIA GENOVA-LA SPEZIA - ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6116"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO INDENNITA' PER UTILIZZO DI BENI DEL DEMANIO IDRICO - ANNO 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6117"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione procedura negoziata per l'appalto relativo agli interventi di potatura piante varie territorio comunale 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6118"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DA SVOLGERE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LAVAGNA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL R.T.I. APRICA S.P.A. E DOCKS LANTERNA S.P.A. - PERIODO 01/01/2022 - 10/03/2022 - CUP I69J21000420004 - CIG 8703279D06.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6119"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA UMIDA - RIF. COD. CER 20.01.08 PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER IL COMUNE DI LAVAGNA - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/01/2022 - 10/03/2022 - COD. CIG: ZDF34E06E7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6120"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DEMANIALI MARITTIMI RELATIVI A CONCESSIONI DEMANIALI COMUNALI - ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6121"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DELLE SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6122"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio integrato di igiene urbana e ambientale da svolgere nel territorio del Comune di Lavagna. Approvazione del quadro economico a consuntivo e determinazione del compenso incentivante art. 113 d.lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente al periodo 10/09/2021 – 31/12/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6123"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE NELLA GESTIONE DELLE PRATICHE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO DEMANIO MARITTIMO - ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6124"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AL 28/02/2022 DI ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE UTILIZZO DI FUEL CARD, STIPULATO TRA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA E CONSIP SPA IN SCADENZA IL 24/1/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6125"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6126"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE UTENTI DIVERSI ANN0 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6127"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di efficentamento energetico del Palazzetto dello Sport - Autorizzazione del subappalto</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6128"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA TEDISIO MEDIANTE LA COSTRUZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA DI SOSTEGNO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IN LINEA TECNICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6129"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA ALL'ACQUISTO DI GEL IGIENIZZANTE PER DISPENSER IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1, COMMA 2 LETT. A)  LEGGE  11/09/2020, N. 120 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6130"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA ROCCA ALL'ANPI   NELLE GIORNATE DAL 27 AL 29 GENNAIO 2022   PER SVOLGERVI LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "RICORDIAMO" COME DA ORDINANZA N.2 DEL 25/1/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6131"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALE DI STATO CIVILE E ANAGRAFE ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6132"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALI - FEBBRAIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6133"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO MECCANICO A SCUOLABUS TARGATO DA259LX PRESSO OFFICINA MECCANICA MAGGI GREGORIO - CODICE CIG.ZD034F2223</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6134"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DIRITTI N. 44 CIE PERIODO DAL 01 AL 15 GENNAIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6135"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L'ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ORIZZONTALI NELL’AMBITO DELLA CATEGORIA DI APPARTENENZA CON DECORRENZA 01/01/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6136"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO WEBINAR “LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022 PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LE NUOVE DISPOSIZIONI PER IL BILANCIO 2022-2024 ”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6137"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO N. 3 ORE DI FORMAZIONE SULL'UTILIZZO APPLICATIVO HALLEY-PRESENZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6138"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE PRESSO IL SERVIZIO SOCIOEDUCATIVO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6139"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO IMPIANTI TECNOLOGICI  - CIG:  Z2634F3216</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6140"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di messa in sicurezza e difesa del litorale di Lavagna-Cavi nel tratto compreso tra Piazza Milano ed il pennello del Cigno a seguito dei danni causati dalla mareggiata del 29-30 ottobre 2018 di cui alla OCDPCM 558/2018 – FASE 2. Determinazione del compenso incentivante art. 113 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente alla fase di aggiudicazione lavori - Art. 6 comma 4 lett. a) regolamento compenso incentivante</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6141"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati e delle frazioni recuperabili in maniera differenziata agli impianti di recupero/smaltimento, per il territorio del Comune di Lavagna fino al 31-12-2020. Approvazione del quadro economico a consuntivo e determinazione del compenso incentivante art. 113 d.lgs. 50/2016 e s.m.i., periodo dal 01/08/2021 al 09/09/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6142"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizi di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati e delle frazioni recuperabili in maniera differenziata agli impianti di recupero/smaltimento, per il territorio del Comune di Lavagna fino al 31-12-2020. Approvazione del quadro economico a consuntivo e determinazione del compenso incentivante art. 113 d.lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente alla proroga tecnica dal 01/07/2021 al 31/07/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6143"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO LEGALE PICIOCCHI DI GENOVA PER ASSISTENZA, CONSULENZA E RAPPRESENTANZA NELL'APPELLO PROMOSSO DA IDEALSERVICE SOC. COOP. AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI GENOVA - SEZIONE VI - NUM. 888/2021 NEL GIUDIZIO R.G. 8502/2018 NON NOTIFICATA, CON LA QUALE E' STATA RESPINTA LA DOMANDA DI DICHIARAZIONE E ACCERTAMENTO DEL CALCOLO DEL CONTRIBUTO PREMIANTE . COD. CIG: Z3B34E600B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6144"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO ED INFORMATICO NECESSARIO ALL'EFFICIENTAMENTO TECNOLOGICO DEL SETTORE SERVIZI TECNICI TERRITORIALI - U.O. LL.PP. - DETERMINA A CONTRARRE, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6145"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adozione variante allo strumento urbanistico generale di iniziativa pubblica al sistema produttivo della Piana del Fiume Entella. IMPEGNI DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO SU QUOTIDIANO REGIONALE E SUL B.U.R.L. DELLA REGIONE LIGURIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica Vincolo Paesaggistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6146"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>accertamento diritti incassati dall'URP nel mese di gennaio 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6147"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "AMMIRAGLIO FAGGIONI" DI VIA EKENGREN - LAVAGNA (GE). APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI E SCHEMA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6148"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "AMMIRAGLIO FAGGIONI" DI VIA EKENGREN - ULTERIORE PROROGA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6149"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ABBONAMENTO RAI CENTRO ISOLA BLU ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6150"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO WEBINAR  SULLA REDAZIONE, GESTIONE E ARCHIVIAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6151"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO WEBINAR “LA GESTIONE DEGLI ACCESSI TRA MISURE DI PREVENZIONE E ACCESSIBILITA' DELLE INFORMAZIONI”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6152"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO TASSA CIRCOLAZIONE  PER VEICOLI COMUNALI SCADENZA 31.1.2022 IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6153"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI GENNAIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6154"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti n. 45 CIE periodo dal 16 al 31 gennaio 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6155"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ASSISTENZA ANNUALE AL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE E CONDUZIONE DEGLI AUDIT INTERNI A C.F.  - ANNO 2022 -  CIG ZA2350AD9D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6156"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI N.1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI TECNICI TERRITORIALI - U.O. LL.PP. PER IL PRIMO TRIMESTRE DELL'ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6157"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DELLA CONTINUITA' ELETTRICA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DELLA PISTA CICLABILE SUL LUNGO ENTELLA.  APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO,  AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO – CIG: ZB13503719</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6158"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per fornitura di materiale edile per l’anno 2022 per effettuare lavori di manutenzione ordinaria in amministrazione diretta su beni di proprietà dell’ente. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6159"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto carburante Settore Servizi Tecnici Territoriali  relativo al mese di febbraio 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6160"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N.1 DEL 13/01/2022 - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N.689, E DELLA LEGGE REGIONALE DELLA LIGURIA 2 DICEMBRE 1982, N.45 - ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DA CORRISPONDERE AL COMUNE DA PARTE DEL SOGGETTO TRASGRESSORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6161"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione aree verdi comunali 2022. Approvazione progetto e determinazione a contrarre.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6162"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA SISTEMAZIONE PROVVISORIA A FAVORE DI omissis NELL'ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO IN LAVAGNA, VIA omissis, n° CIVICO omissis, INTERNO omissis PER SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6163"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA SISTEMAZIONE PROVVISORIA A FAVORE DI omissis NELL'ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO IN LAVAGNA, VIA omissis, n° CIVICO omissis, INTERNO omissis PER SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6164"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA SISTEMAZIONE PROVVISORIA A FAVORE DI omissis NELL'ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO IN LAVAGNA, VIA omissis, n° CIVICO omissis, INTERNO omissis PER SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6165"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rideterminazione delle indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori e del Presidente del Consiglio Comunale in base all'art. 1, commi da 583 a 587 della Legge n. 234/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6166"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio integrativo di apertura e presidio delle sale della Biblioteca “Giovanni Serbandini - Bini”: codice CIG Z4B351B280</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4 - Settore Servizi Generali e Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6167"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESE PER FORNITURA CARBURANTE     AUTOVETTURA IN USO AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI – FEBBRAIO E MARZO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6168"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.N.R.R. MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1: POTENZIONAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE – INVESTIMENTO 1.3: PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE. DETERMINA A CONTRARRE PER LA REDAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI NECESSARIE ALLA CLASSIFICAZIONE DI VULNERABILITÀ SISMICA EX ART. 2, COMMA 3, O.P.C.M. 20/03/2003 N. 3274 DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA RIBOLI – CIG: ZF035150CE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6169"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.N.R.R. MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1: POTENZIONAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE – INVESTIMENTO 1.3: PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE. DETERMINA A CONTRARRE PER LA REDAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI NECESSARIE ALLA CLASSIFICAZIONE DI VULNERABILITÀ SISMICA EX ART. 2, COMMA 3, O.P.C.M. 20/03/2003 N. 3274 DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA DON GNOCCHI – CIG: Z4F3515188</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6170"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO PER SERVIZI DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI PARTECIPAZIONE GIOVANILE SVOLTE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO “E. RIBOLI” SITO A LAVAGNA IN VIA RIBOLI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ U.S.D. LAVAGNESE 1919</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6171"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento incassi per rilascio contrassegni sosta e contrassegni disabili (CUDE) anno 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Contrassegni Sosta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6172"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO SALA ROCCA AL PD  TIGULLIO PER SVOLGERVI L'ASSEMBLEA CONGRESSUALE PD TIGULLIO IL GIORNO 25 FEBBRAIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6173"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE - SENTENZA TAR LIGURIA, SEZIONE I, 29/12/2021 - PRESA D'ATTO INDIRIZZI DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. NUM. 10 DEL 04/02/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6174"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo quota associativa anno 2022 DEA Demografici Associati .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6175"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI STRAORDINARI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NELLE VIE CITTADINE OGGETTO DI LAVORI DI RIASFALTATURE E DI TUTTO IL QUARTIERE DI ARENELLE. O.D.A. 6640322</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6176"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CASSETTE PORTA CHIAVI NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI PER ALCUNI PLESSI DI COMPETENZA COMUNALE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA A. LONGINOTTI ASCENSORI DI RENZO LONGINOTTI DI CHIAVARI E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: Z203525C4C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6177"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per attività di supporto ai servizi cimiteriali. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6178"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI DEGENZA PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO “IL BUCANEVE”  -AREA EMEARGINAZIONE – PERIODO DAL 9 FEBBRAIO  2022 AL 10 MARZO  2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6179"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per ospitalità ai fini dell'organizzazione evento “Festivart 2022”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6180"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione ordinaria sulla viabilità e su beni di proprietà dell'ente 2022. Approvazione progetto e determinazione a contrarre.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6181"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6182"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE PRESSO IL SERVIZIO SOCIOEDUCATIVO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6183"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO/MANUTENZIONE PORTALE WEB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6184"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DA VIA RIBOLI AL CONFINE DEL COMUNE DI COGORNO.AFFIDAMENTO DIRETTO A ECOTRAFFIC .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6185"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>affidamento del servizio di supporto all'ufficio URP per il rilascio contrassegni per la sosta in deroga nelle aree disciplinate a zona disco ore 2: mese di marzo 2022: CIG. Z443534396</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4 - Settore Servizi Generali e Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6186"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>affidamento del servizio di front/back office e supporto operativo all'ufficio  protocollo: mese di marzo 2022: CIG Z47353494C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4 - Settore Servizi Generali e Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6187"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  GENNAIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6188"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO N. 1 STAMPANTE AD AGHI PER SERVIZIO ELETTORALE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 SS.MM.II., TRAMITE ODA PREDISPOSTO SUL PORTALE DI CONSIP/MEPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6189"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti 57 CIE periodo dal 01/02/2022 al 15/02/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6190"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI GENNAIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6191"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - ALUNNO G.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6192"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO SALA ROCCA AL CIA LIGURIA DI LEVANTE  PER SVOLGERVI L'ASSEMBLEA ELETTIVA IL GIORNO 22 MARZO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6193"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6194"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di pulizia cornicione e scarichi di Piazza la Scafa. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6195"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PORZIONI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6196"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER GLI ADEMPIMENTI BANDIERA BLU – SPIGHE VERDI – CERTIFICAZIONE AMBIENTALE PER L' ANNO 2022 ALL' ING. C.D.  -  CIG   ZD1352E14E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6197"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione procedura negoziata per l'appalto di servizi relativo alla manutenzione aree verdi comunali 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6198"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI RICOVERO MESE DI FEBBRAIO 2022 PRESSO RESIDENZA PROTETTA PROSECUZIONE INSERIMENTO  - AREA EMARGINAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6199"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI  DALL' ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEL COMANDO POLIZIA LOCALE. BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6200"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE WEBINAR “IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6201"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRANCHIGIE DA CORRISPONDERE ALLA SOCIETA' ASSICURATRICE SIRCUS SRL  A FRONTE LIQUIDAZIONI DANNI RCT/O POLIZZA LLOYD'S N.RO 1900008048 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6202"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONI E CONCESSIONI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ASSUNZIONE ACCERTAMENTI RELATIVI AI CANONI E AI RIMBORSI DELLE SPESE DOVUTI PER L'ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6203"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA E SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA DISAMINA DI PROBLEMATICHE INERENTI IL GIUDICATO FORMATOSI CON SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO 3857/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6204"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (CONSORZIO INTERCOMUNALE RIO MARSIGLIA) - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2022 - COD. CIG: 9102742C52.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6205"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di messa in sicurezza e difesa del litorale di Lavagna-Cavi nel tratto compreso tra Piazza Milano ed il pennello del Cigno a seguito dei danni causati dalla mareggiata del 29-30 ottobre 2018 – FASE 2 - Conferimento incarico collaudatore tecnico amministrativo-  CIG ZF334FEFAA – CUP I65H21000060001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6206"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI SUPPORTO AL RUP NELLA PROCEDURA DI RINNOVAZIONE PARZIALE DEGLI ATTI PER LA PROCEDURA DI GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE - NOMODIDATTICA S.R.L. DI VERONA COD. CIG: Z603559479.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6207"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER FILSE  CENTRO ESTIVO DIURNO ISOLA BLU ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE SOMMA AD UTENTE BENEFICIARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6208"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE N.2 PNEUMATICI ALLO SCUOLABUS CY265DN</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6209"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA RICICLATA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6210"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO ALL'UFFICIO RISORSE UMANE - MESE DI MARZO 2022. CIG Z8F355D711</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6211"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre ed affidamento del servizio di trascrizione dei file audio delle sedute di Consiglio Comunale per l'anno 2022. CIG Z0D35530A5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6212"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN LAVAGNA LOCALITA' MURCIA - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SIG. RA LAISSU' ISABELLA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6213"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN LAVAGNA - EX SCUOLA ELEMENTARE DI VIA SORLANA 7, APPARTAMENTO EX SCUOLA ELEMENTARE SANTA GIULIA VIA SENAXI 3/B E MANUFATTO/BOX IN VIA COSTA - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTO 1 ALLA SIG. RA DELPINO ELISA E PRESA D'ATTO ASTA ANDATA DESERTA PER I LOTTI 2 E 3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6214"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DI PERSONA IN CARICO AI SERVIZI TERRITORIALI DELLA ASL - IMPEGNO DI SPESA MESE DI MARZO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6215"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 SS.MM.II., TRAMITE ODA PREDISPOSTO SUL PORTALE DI CONSIP/MEPA  DELL'ATTIVITA' PRELIMINARE  DI ANALISI E CONSULENZA IN AMBITO DI SICUREZZA INFORMATICA E SISTEMISTICO ALLA SOCIETA' SIR - DI GENOVA . CODICE CIG ZB83550C60</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6216"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 30 CORNICI "CLIC-CLAC" PER IL SERVIZIO DI SEGNALETICA STRADALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6217"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento diritti incassati dall'ufficio URP nel mese di febbraio 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6218"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DI PERSONA IN CARICO AI SERVIZI TERRITORIALI DELLA ASL - IMPEGNO DI SPESA MESE DI MARZO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6219"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione procedura negoziata per l'appalto di lavori di manutenzione ordinaria sulla viabilità e su beni di proprietà dell'ente 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6220"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti n. 47 CIE periodo dal 16 al 28 febbraio 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6221"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI FEBBRAIO  2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6222"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI NUOVI CESTINI GETTACARTE DA POSIZIONARE SUL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA NUM. 2042609 TRAMITE MEPA ALLA DITTA APRICA S.P.A. DI BRESCIA - COD. CIG: 91270908EE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6223"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO MECCANICO A SCUOLABUS TARGATO CY265DN PRESSO OFFICINA MECCANICA PREVIATI STEFANO - CODICE CIG. Z35356403B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6224"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione imegno di spesa n.304/2022 assunto sul cap. 3170 e relativo ad acquisto carta riciclata per fotocopiatori e stampanti in dotazione agli uffici comunali ed emissione nuovo ODA predisposto sulla piattaforma telematica di MEPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6225"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>R.T.I. APRICA S.P.A./DOCKS LANTERNA S.P.A. - CONTRATTO D'APPALTO DI REP. NUM. 48 DEL 25/11/2021 PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE - PROROGA TECNICA FINO AL 10/07/2022 - CUP I69J21000420004 - CIG 8703279D06.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6226"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI PORZIONI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA NATALE PAGGI, VIA GARIBALDI E VIA COMO. APPROVAZIONE PROGETTO, AGGIUDICAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6227"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI MATERIALI TECNOLOGICI AD USO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGO LA CICLOVIA URBANA. AGGIUDICAZIONE FORNITURA MEDIANTE ODA N. 6680704 ALLA DITTA MECI SRL - CIG: Z82356D472</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6228"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER BORSE DI STUDIO LEGGE REGIONALE N.15/2006, ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2021/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6229"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>R.T.I. APRICA S.P.A./DOCKS LANTERNA S.P.A. - CONTRATTO D'APPALTO DI REP. NUM. 48 DEL 25/11/2021 PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE - PROROGA TECNICA FINO AL 10/07/2022 - CUP I69J21000420004 - CIG 8703279D06.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6230"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6231"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  FEBBRAIO  2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6232"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALI - FEBBRAIO/MARZO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6233"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6234"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di abbattimento delle piante di pino presso il cimitero di Cavi. Impegno di spesa per contributo ANAC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6235"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE PERIODICHE DEGLI ASCENSORI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE E LE SCUOLE RIBOLI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALL'ARPAL - CIG: Z5B3583C8D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6236"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto carburante Settore Servizi Tecnici Territoriali  relativo al mese di marzo 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6237"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI RICOVERO MESE DI MARZO 2022 PRESSO RESIDENZA PROTETTA PROSECUZIONE INSERIMENTO  - AREA EMARGINAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6238"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E IDRO-SANITARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE R.D.O. ALLA DITTA TERMOSANITARI SRL – CIG: Z7835340EF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6239"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6240"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IDRUALICO AD USO IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA MEDIANTE R.D.O. ALLA DITTA SIREA DI REPETTO A. &amp; C. SRL – CIG: Z8D357AE22</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6241"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI NUOVI CESTINI GETTACARTE DA POSIZIONARE SUL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6242"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rettifica alla determinazione dirigenziale num. 66 de 1 febbraio 2022 per errore di trascrizione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6243"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico professionale per la redazione di un progetto di fattibilità tecnica  ed economia per la "Rigenerazione urbana dell' ambito P.za Milano-Via Dei Devoto-Sovrapiastra del Porto Turistico – Piana del Fiume Entella " all' Arch. E. P. Contributo Ministero dell' Interno per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonchè al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale ( art. 1 commi 534 e ss. L. 234/2021 ). CIG :  Z59357062F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica Vincolo Paesaggistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6244"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONI TRA IL COMUNE DI LAVAGNA E L'ASSOCIAZIONE “AMICI DEL CANE ONLUS” PER IL RICOVERO DI ANIMALI RANDAGI O ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELLA L. R. 23/2000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6245"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 150 DEL 7.3.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6246"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL WEBINAR "REGOLE, VECCHIE E NUOVE, SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: ORGANIZZAZIONE DELLE FASI E DECISIONE AMMINISTRATIVA "</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6247"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE WEBINAR “CORSO AVANZATO SULLA STRUTTURA DELLA BUSTA PAGA-AGGIORNAMENTI IRPEF E ASSEGNO UNICO”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6248"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE WEBINAR “CONTRIBUTI E PENSIONI. LE NOVITA' 2022”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6249"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SICRA@WEB, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 SS.MM.II., TRAMITE ODA PREDISPOSTO SUL PORTALE DI CONSIP/MEPA CODICE CIG  ZF63578CAA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6250"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO LAVORI DI  ADEGUAMENTO  ATTREZZATURE INFORMATICHE PRESSO AUDITORIUM CAMPODONICO ED INSTALLAZIONE MIXER VIDEO PRESSO SALONE CONSILIARE  PER TRASMISSIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE IN DIRETTA STREAMING DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA N.2038118  TRAMITE MEPA ALLA SOCIETA' MICRO DI MIGLIORE E&amp;C. - COD. C.I.G.: Z80355022F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6251"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER  ADEMPIMENTI  FISCALI  ALLA  DOTT.SSA ELENA GIOVANELLI – PIAZZA N.S. DELLA SPERANZA 7 – CASARZA LIGURE ANNO 2022  CODICE C.I.G.: ZC835415B0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6252"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori urgenti di riparazione colonna scarico acque nere palazzo comunale. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6253"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI MECCANICI AGLI SCUOLABUS COMUNALI - CODICE CIG. ZAB3596B82</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6254"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti n.62 CIE periodo dal 01 al 15 marzo 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6255"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCA PERIODO 31/12/2020-31/12/2021 - SOCIETA' ASSICURATRICE NOBIS TRAMITE MASRH SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6256"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STAGIONALI DI RIPASCIMENTO DEGLI ARENILI ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI ISTRUTTORIA RELATIVE AL RILASCIO DEL PARERE PREVENTIVO DA PARTE DI ARPAL E CONTESTUALE ACCERTAMENTO PER IL RELATIVO RIMBORSO - CODICE CIG: Z4A359E85B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6257"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE PRIMA EDIZIONE “TOURISM RECRUITING DAY”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6258"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. MATTEO MANGINI PER RILASCIO ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA RELATIVA ALL'UNITA' IMMOBILIARE DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN GENOVA - VIA CAFFARO 10/28 - CODICE CIG: Z4B359E5AF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6259"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN GENOVA - VIA CAFFARO CIV. 10 INT. 28 -  APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SIG. RA VERARDO LAURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6260"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO QUOTA REGIONALE  ANCI - ANNO 2022 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6261"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO QUOTA NAZIONALE ANCI - ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6262"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURA DA DESTINARE AGLI OPERAI ADDETTI AL SERVIZIO IMPIANTI TECNOLOGICI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6263"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI FEBBRAIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6264"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N.306/2022 ASSUNTO SUL CAP. 3479 ,RELATIVO AD ACQUISTO DI 30 CORNICI “ CLIC-CLAC” PER IL SERVIZIO DI SEGNALETICA STRADALE ED EMISSIONE TRATTATIVA DIRETTA PREDISPOSTA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI MEPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6265"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE: AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI REGISTRO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6266"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO SALA ALBINO  AL CIV - CENTRO STORICO LAVAGNA -  PER SVOLGERVI L'ASSEMBLEA ELETTIVA IL GIORNO 31 MARZO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6267"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI DEGENZA PRESSO CENTRO “COSTA ZENOGLIO”  -AREA EMARGINAZIONE – PERIODO DAL  4 MARZO 2022 AL 14 MARZO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6268"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER DANNEGGIAMENTO PROPRIETA' PUBBLICA – SINISTRO DEL 15/03/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6269"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA RETE INTERNET DA CASA AL FINE DI CONSENTIRE IL “LAVORO AGILE” QUALE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL COMUNE DI LAVAGNA PERIDOO 1/4/2022-30/6/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6270"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AL PROF. AVV. LORENZO CUOCOLO DI GENOVA PER ASSISTENZA LEGALE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DELLA PRATICA RELATIVA AL RILASCIO DI UNA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA - COD. CIG: Z6035BDE67.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6271"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AL PROF. AVV. LORENZO CUOCOLO DI GENOVA PER ASSISTENZA LEGALE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DELLA PRATICA RELATIVA AL RILASCIO DI UNA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA - COD. CIG: Z6035BDE67.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6272"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE TERRENI E IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (TERRENI IN VIA LA LOGGIA E LOC. CROCETTA "LASCITO ARZENO" E POSTI AUTO COPERTI IN AUTORIMESSA INTERRATA "ARENELLE" PIAZZA COSTA) - APPROVAZIONE VERBALE E PRESA D'ATTO ASTE DICHIARATE DESERTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6273"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN LAVAGNA - VIA ROMANA CIV. 5 (EX SCUOLA ELEMENTARE DI CAVI) - APPROVAZIONE VERBALE E PRESA D'ATTO ASTA DICHIARATA DESERTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6274"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di potatura piante varie territorio comunale 2022. Concessione proroga al termine di ultimazione dei lavori.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6275"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di supporto all'ufficio URP per il rilascio contrassegni per la sosta in deroga nelle aree disciplinate a zona disco ore 2 dal mese di aprile al mese di agosto 2022 tramite procedura MEPA – trattativa diretta: contraente I.C.A. Srl; codice CIG: Z8C35C117B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4 - Settore Servizi Generali e Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6276"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di sistemazione aiuole a protezione delle piante di Piazza Podestà. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6277"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALI TECNOLOGICI AD USO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGO LA CICLOVIA URBANA. AGGIUDICAZIONE FORNITURA ALLA DITTA MECI SRL - CIG: Z82356D472</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6278"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 SS.MM.II., FORNITURA NUOVE ARMI E MUNIZIONI DA ASSEGNARE ALLA POLIZIA LOCALE E DISMISSIONE ARMI OBSOLETE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6279"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO ALL'UFFICIO RISORSE UMANE – CIG:Z0A35CACA7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6280"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI ED UFFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2022 - SOC.COOPERATIVA GOLFO DEL TIGULLIO - CIG  Z5534855FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6281"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE DIVERSE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE 1° TRIMESTRE 2022 AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ECONOMATO E DI CASSA ECONOMALE - IMPORTO €. 583,89</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6282"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa  per modifiche contrattuali a favore di ICA Srl CIG Z7435D6B00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4 - Settore Servizi Generali e Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6283"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALI - APRILE/GIUGNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6284"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE – APPROVAZIONE SPESA APRILE  - DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6285"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RELATIVAMENTE ALL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE ALLA CARTOLERIA BERISSO ROSA - COD.CIG. Z3735D4111</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6286"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI DEGENZA PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO “IL BUCANEVE”  -AREA EMEARGINAZIONE – PERIODO 11 MARZO   2022 AL 15 MARZO  2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6287"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE – APPROVAZIONE SPESA APRILE – DICEMBRE  2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6288"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>affidamento del servizio di front/back office e supporto operativo all'ufficio  protocollo dal mese di aprile fino al mese di luglio 2022 tramite procedura MEPA – trattativa diretta: contraente I.C.A. Srl; codice CIG Z7035C16AE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4 - Settore Servizi Generali e Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6289"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INTEGRATIVO DI APERTURA E PRESIDIO DELLE SALE DELLA BIBLIOTECA “GIOVANNI SERBANDINI - BINI”: CODICE CIG Z4B351B280</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4 - Settore Servizi Generali e Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6290"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di centralino ed accoglienza per mesi 6 dell'anno 2022 tramite procedura MEPA – trattativa diretta: contraente Consorzio Tassano Servizi Territoriali. Codice  CIG  ZE235D14F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4 - Settore Servizi Generali e Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6291"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO BUSTE VERDI E CARTOLINE PER ATTI AMMINISTRATIVI/GIUDIZIARI PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6292"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso per contrassegni sosta non rilasciati</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Contrassegni Sosta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6293"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI PER UFFICI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6294"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA AREA HK ANNO 2022 - APPROVAZIONE SPESA APRILE  - DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6295"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA AREA EMARGINAZIONE ANNO 2022 - APPROVAZIONE SPESA  APRILE  - DICEMBRE  2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6296"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO RAGAZZO  PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER IL PERIODO APRILE  - DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6297"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONI RETTE ANZIANI RICOVERATI PRESSO OPERE PIE RIUNITE DEVOTO MARINI SIVORI DI LAVAGNA – APPROVAZIONE SPESA 2° TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6298"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6299"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI  EX ART. 1   COMMI 583 E SEGUENTI LEGGE DI BILANCIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6300"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE  DI N. 9 LICENZE SOFTWARE CONCILIA MOBILE PER SMARTPHONE IN DOTAZIONE AGLI OPERATORI DEL COMANDO P.L. PER LA REDAZIONE DEI VERBALI AL C.D.S. COMPRENSIVO DI INTERVENTO ON SITE E FORMAZIONE DEL PERSONALE.AFFIDAMENTO DIRETTO A C&amp;C SISTEMI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6301"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONI SPESA COMUNALI PER EMERGENZA  EPIDEMIOLOGICA COVID-19 – ANNO 2022 - MODALITA' DI EROGAZIONE DI BUONI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6302"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE E TRASPORTO  CADAVERE   RECUPERATO IN LAVAGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6303"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI  NARZO  2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6304"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MODIFICHE CONTRATTUALI – INTEGRAZIONE DETEREMINA N. 748 DEL 15/09/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6305"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE WEBINAR “IL TFS – IL TFR – LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE – IL WELFARE INTEGRATIVO”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6306"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO  D'INTESA TRA COMUNE DI LAVAGNA, NUCLEO REGIONALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE LIGURIA DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI, RADIO CLUB LEVANTE, CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI LAVAGNA E PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE CHIAVARESE PER L'ESECUZIONE DI ATTIVITA' DI CONTROLLO DELL'ACCESSO DEL PUBBLICO AL PALAZZO COMUNALE IN FUNZIONE DELLE NORMATIVE ANTICOVID DAL  1 APRILE 2022 AL 31 MAGGIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6307"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti n. 70 CIE periodo dal 16 al 31/03/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6308"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLA LUDOBIBLIOTECA “LIBRINGIOCO” PRESSO LA CIVICA BIBLIOTECA “GIOVANNI SERBANDINI BINI”: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022. C. I. G. ZD53497573</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4 - Settore Servizi Generali e Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6309"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento entrate ai sensi dell'art. 179 del D. Lgs 267/200 e del punto 3 dell'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 di contributi ministeriali e regionali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6310"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di rimozione sabbia dal Lungomare Labonia nel tratto compreso tra la stazione ferroviaria di Lavagna ed il canale acque bianche “Soppressa” . Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6311"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento straordinario di pulizia e potatura piante sovrapiastra portuale. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6312"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA DON GNOCCHI DA REALIZZARSI CON CONTRIBUTO MINISTERIALE DI CUI AL DECRETO 8/11/2021. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER LE ATTIVITA' PROFESSIONALI RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E LA DIREZIONE LAVORI ALL'ARCH. S. GIRIBALDI  – CIG: 9169768BED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6313"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ADESIVI DA APPORRE SUI CONTENITORI STRADALI PER LA RACCOLTA DELLE DEIEZIONI CANINE - DETERMINA A CONTRARRE, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA LIGURGRAF S.N.C. DI LAVAGNA - COD. CIG. Z8B35CBCCB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6314"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI AMBIENTALI (REGIONALE E M.U.D.) ANNO 2021 E RINNOVO PER L'ANNO 2022 DELL'ISCRIZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ALLA CAT. 2BIS ALL'ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI - AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG: Z4F35CCDF5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6315"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio integrato di igiene urbana e ambientale da svolgere nel territorio del Comune di Lavagna. Approvazione del quadro economico a consuntivo e determinazione del compenso incentivante art. 113 d.lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente al periodo 01/01/2022 – 10/03/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6316"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PROLUNGAMENTO DI ULTERIORI 24 MESI DEL NOLEGGIO DI N.1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI TECNICI TERRITORIALI - U.O. LL.PP. - SCADENZA APRILE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6317"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PORZIONI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6318"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 326/2022 GIUSTA LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.158 DELL'11/03/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6319"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO WEBINAR “I VERTICI DEL CERIMONIALE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6320"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E NOMINA INCARICO DI CONSULENTE TECNICO PER IL COMUNE DI LAVAGNA AL GEOM. LEONARDO GIROTTI CON STUDIO IN LAVAGNA, NEL PROCEDIMENTO R.G. 15924/2018 PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA - SEZIONE 1 CIVILE (CONTENZIOSO PROMOSSO DAL SIG.V.M.) - CODICE CIG: Z9B35FCE8A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6321"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per affidamento incarico professionale per la redazione di perizia fitosanitaria relativa alle piante presenti nelle aree esterne delle scuole Vera Vassalle di Cavi. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6322"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE PER ROTTURA SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIO ENERGIA ELETTRICA IN VIA COSTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Rottura Suolo Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6323"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto carburante Settore Servizi Tecnici Territoriali  relativo al periodo aprile-giugno 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6324"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE PER ROTTURA SUOLO PUBBLICO PER NUOVA CANALIZZAZIONE DI ALLACCIO FOGNATURA IN VIA MADONNA DELLA NEVE - SIG.MARCO TRIPODI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Rottura Suolo Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6325"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AL PROF. AVV. LORENZO CUOCOLO PER DIFESA ED ASSISTENZA IN GIUDIZIO AL T.A.R. DELLA LIGURIA NEL RICORSO PROMOSSO DAL SIG. G. A. PER L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA DEL PROVVEDIMENTO PROT. N. 37296 DEL 26/11/2021 DI CUI ALLA SCIA 28/10/2021 PROT. N.34292 E PER L’ANNULLAMENTO DI OGNI ALTRO ATTO, PRESUPPOSTO, CONNESSO E/O CONSEQUENZIALE. CIG: Z6835E5314</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6326"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI FERRAMENTA AD USO MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA FERRAMENTA MORDINI SAS - CIG: Z8E35F0BD8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6327"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA NUOVA RAMPA PER DISABILI DI ACCESSO AL LITORALE A PONENTE DEL PENNELLO NUM. 4. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D-LGS. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6328"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di messa in sicurezza dell’edificio scolastico “Don Gnocchi”. Affidamento diretto dell’incarico di redazione della valutazione del rischio dovuto ai fulmini.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6329"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE DELLA SPESA DAL 1° APRILE 2022 AL 31 DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6330"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI DEGENZA PRESSO RESIDENZA PROTETTA “IL GABBIANO” DI MONEGLIA  -AREA EMARGINAZIONE – PERIODO 14 MARZO   2022 AL 14 APRILE  2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6331"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PORZIONI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D-LGS. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6332"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI AGGIUNTIVI DI MESSA IN SICUREZZA PORZIONI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D-LGS. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6333"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E ADEGUAMENTO ACCESSIBILITA' SITO WEB ISTITUZIONALE- DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6334"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6335"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI MATERIALE AD USO IMPIANTI TECNOLOGICI, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA MECI SRL - CIG: Z3D35F813D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6336"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI EDILIZI ED IMPIANTISTICI RELATIVI ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DEL CANTIERE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CICLOVIA SULLA VIA AURELIA.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE R.D.O. ALL'IMPRESA TRAVERSONE S.A.S. DI TRAVERSONE GIAN ROMEO &amp; C. – CIG: ZB235DE49F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6337"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D'USO PER ANNI 99 (NOVANTANOVE) DI N. 1 AREA CIMITERIALE SITA ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI BARASSI, IDENTIFICATA COME "AREA CIMITERIALE A" E DESTINATA ALL'EDIFICAZIONE DI UN DEPOSITO FUNEBRE DI FAMIGLIA A NUMERO 2 (DUE) OPPURE 4 (QUATTRO) POSTI SALMA. INDIZIONE DI ASTA PUBBLICA. APPROVAZIONE DEL BANDO PUBBLICO DI GARA E NOMINA DELLA COMMISSIONE INCARICATA DELLA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6338"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2022  PER SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI FISCALI ANNO 2019/2022 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' HALLEY INFORMATICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6339"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 , comma 2 , lett. a), del D.L. 76/2020 , come convertito in Legge 120/2020  e smi, per l’acquisto del servizio di assistenza e manutenzione per il centralino telefonico ALCATEL di proprietà dell'Ente.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6340"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento diritti incassati dall'URP mese di marzo 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6341"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. PERIODO 01.04.2022-30.06.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6342"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE DELLA SPESA DAL 1° APRILE 2022 AL 31 DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6343"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE SPESA 1° APRILE  2022 AL 31 DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6344"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PROCEDURA DI MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE SECONDO LA NORMA ISO 14001:04 ALLA DITTA URS ITALIA SRL.ANNI 2022 – 2023 – 2024 .  CIG : Z21360D1D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6345"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO AD USO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA – O.D.A. ALLA DITTA MECI SRL - CIG: Z533609F95</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6346"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO MANUFATTI DANNEGGIATI DA PIANTUMAZIONI RIMOSSE PRESSO IL CIMITERO FRAZIONALE DI CAVI. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D-LGS. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6347"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI GEOLOGICHE PER REDAZIONE DI VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE DI INIZIATIVA PUBBLICA AL ISTEMA PRODUTTIVO DELLA PIANA DEL FIUME ENTELLA . CIG Z0834A54A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica Vincolo Paesaggistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6348"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CUNETTA STRADALE DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE IN VIA MAFFI. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D-LGS. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6349"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA PROFESSIONALE DELL' AVVOCATO M.C.  NELLA DIFESA DELL' ENTE NEL RICORSO PROPOSTO DA G.O -V.O. AL TAR LIGURIA CONTRO IL COMUNE DI LAVAGNA NEL PROCEDIMENTO DI RETROCESSIONE DEL TERRENO FG. 10 MP. 974 – CIG Z4733F135D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica Vincolo Paesaggistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6350"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTI ALLA RIVISTA ENTI ON LINE PER UFFICI RAGIONERIA/TRIBUTI ANNUALITA' 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6351"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.8 SEDUTE OPERATIVE DA SCRIVANIA PER LA SEDE DEL PALAZZO COMUNALE- DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6352"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA CROCE VERDE CHIAVARESE PER IL PROGETTO DI GUARDIA MEDICA PEDIATRICA ESTIVA ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6353"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RESE PRECARIE A SEGUITO DI INCIDENTE, DEL RIPRISTINO E RIPARAZIONE DEI LUOGHI DANNEGGIATI DA INCIDENTI STRADALI E DELLA CONSEGUENTE ATTIVITÀ DI RECUPERO DEL CREDITO DALL’UTENTE DELLA STRADA CHE HA CAUSATO IL DANNO, NEL  COMUNE DI  LAVAGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6354"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di messa in sicurezza dell'edificio scolastico "Don Gnocchi". Affidamento diretto dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori –  CIG: 9180072311  - CUP I66E18000060001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6355"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA RETE DELLE ACQUE BIANCHE DI VIA SCIACCALUGA, PARCO LUGANO, VIA GARIBALDI.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE R.D.O. ALL'IMPRESA EDILIENO SRL – CIG: ZBE3609FFD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6356"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISIMPEGNO DELLA SOMMA DI € 1330,09  - IMPEGNO DI SPESA      241/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6357"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - 2 TRIM 2022 SOCTA' AUTOSTRADE PER L'ITALIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6358"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IGIENIZZAZIONE, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE INTERNA SECONDO I PROTOCOLLI MEDICO/SANITARI INDICATI DAL MINISTERO DELLA SANITA', DEGLI SCUOLABUS COMUNALI, DA EFFETTUARSI GIORNALMENTE DAL 1 APRILE AL 30 APRILE 2022 - CODICE CIG Z7D361A4EC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6359"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI N. 6 PANNELLI DIVISORI PARAFIATO ANTIVIRALI DA DESTINARE ALL'UFFICIO TRIBUTI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6360"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione impegno di spesa per l'  incarico professionale per la redazione di un progetto di fattibilità tecnica  ed economia per la "Rigenerazione urbana dell' ambito P.za Milano-Via Dei Devoto-Sovrapiastra del Porto Turistico – Piana del Fiume Entella " all' Arch. E. P. - Contributo Ministero dell' Interno per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonchè al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale ( art. 1 commi 534 e ss. L. 234/2021 ).  CIG :  Z79361F539</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica Vincolo Paesaggistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6361"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE PER LA REALIZZAZIONE DI FONTANA LUNGO LA PISTA CICLABILE URBANA  - DETERMINA A CONTRARRE, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA S.I.R.E.A. di Repetto A. &amp; C. SRL  DI CHIAVARI - COD. CIG. Z32361B6F2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6362"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI MARZO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6363"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESE PER FORNITURA CARBURANTE     AUTOVETTURA IN USO AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI.   PERIODO APRILE  - DICEMBRE  2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6364"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DI UN DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI LATTE ALLA SPINA CRUDO O PASTORIZZATO - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6365"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI "PARCO DEL COTONIFICIO" - VIA AURELIA - PROROGA AL 31/12/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6366"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO BACK OFFICE E FRONT OFFICE E DI ASSISTENZA GESTIONALE ALL'UFFICIO IMU PER L'ANNO 2022 DI CUI ALLA DETERMINA N. 1043 DEL 10/12/2021 A SEGUITO DELLA TRATTATIVA DIRETTA N. 1953654 AVVIATA SUL PORTALE DI CONSIP/MEPA - CIG: 90096083B9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6367"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA BILANCIO 2022 PER PAGAMENTO COMPETENZE AGGIO A CONCESSIONARIO I.C.A. SRL PER RISCOSSIONE CANONE UNICO PER OCCUPAZIONE SUOLO, DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI E CANONE MERCATALE. CIG PADRE 70499044D2 - CIG DERIVATO 71246230E5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6368"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE TEMPORANEA E PICCOLI LAVORI DI MANO D'OPERA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6369"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI E RIVERSAMENTI IMPORTI RELATIVI AD IMU, CANONE UNICO PATRIMONIALE E IMPOSTA I.C.P.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6370"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO PER LE ATTIVITÀ EFFETTUATE NEL CORSO DELL'ANNO 2021 E COME SOSTEGNO PER LE FUTURE DA EFFETTUARSI IN FAVORE DEL “CORPO BANDISTICO CITTA' DI LAVAGNA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6371"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO ALL' ATTIVITA' DI SUPPORTO AL R.U.P. RELATIVAMENTE ALL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI ALL'ARCH. MAURA ARMANINO - COD. CIG: Z4036276F8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6372"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI RIMOZIONE ISOLE ECOLOGICHE INUTILIZZATE IN PIAZZA VITTORIO VENETO -  AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6373"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA E VERIFICA TARATURA DEL TELELASER TRUM CAM HD IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6374"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ANN0 2022 ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CONVENZIONATE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6375"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDO SOSTITUTIVO SCUOLABUS PER IL 22 APRILE 2022 - CODICE CIG Z08362759A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6376"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI RICOVERO MESE DI APRILE 2022 PRESSO RESIDENZA PROTETTA PROSECUZIONE INSERIMENTO  - AREA EMARGINAZIONE - CIG: Z353626451</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6377"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI  SERVIZI INTEGRATIVI DI REFEZIONE SCOLASTICA DELLE SCUOLE PUBBLICHE DELL'INFANZIA E PRIMARIA STATALI DEL COMUNE DI LAVAGNA - IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO NORME ANTI COVID 19 PERIODO GENNAIO/APRILE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6378"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PORZIONE DI AREA PEDONALE IN PIAZZA DELLA LIBERTA' - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AGGIUDICAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6379"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO MECCANICO ESEGUITO A SCUOLABUS CY265DN - CODICE CIG ZEF36346EF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6380"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE PRESSO IL SERVIZIO SOCIOEDUCATIVO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6381"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEGLI IMPORTI DOVUTI DAL SIG. L. A.M. A TITOLO DI SPESE CONTRATTUALI (SERVIZIO CONTO TERZI) PER LA STIPULA DEL CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D'USO PER ANNI 99 (NOVANTANOVE) DI UN DEPOSITO FUNEBRE DI FAMIGLIA A NUMERO 2 (DUE) POSTI SALMA, DI NUOVA EDIFICAZIONE ED IDENTIFICATO COME "DEPOSITO FUNEBRE A" ED UBICATO NEL CIMITERO DI CAVI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6382"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DI RILIEVO TOPOGRAFICO DI TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA MONTE - LAVAGNA  - AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. LEONARDO GIROTTI - CODICE CIG: ZF3363F58E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6383"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PORZIONE DI AREA PEDONALE IN PIAZZA DELLA LIBERTA' - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6384"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI PERFEZIONAMENTO CONNESSI ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLA PORZIONE DI AREA PEDONALE DI PIAZZA DELLA LIBERTA' FINALIZZATI AL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6385"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ARIA SPA  PER UTILIZZO PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT SINTEL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6386"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO DOVUTO PER L'ANNO 2022 ALL'ASL 4 CHIAVARESE PER L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE RELATIVA ALL'UTILIZZO ED AL FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE OSPEDALIERE QUALI OBITORIO - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE SALME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6387"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 , COMMA 2 , LETT. A), DEL D.L. 76/2020 COME CONVERTITO IN LEGGE 120/2020  E SMI  PER ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE ED APPARATI ELETTRICI DELLA RETE LOCALE E RELATIVA CONFIGURAZIONE PRESSO LA SEDE DEL PALAZZO COMUNALE .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6388"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA UMIDA - RIF. COD. CER 20.01.08 PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER IL COMUNE DI LAVAGNA - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 11/03/2022 - 10/07/2022 - COD. CIG: Z223644778.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6389"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determinazione a contrarre e approvazione del progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza dell'edificio scolastico "Don Gnocchi" CUP I66E18000060001 - CIG 922528305E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6390"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD EFFETTUARE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO REFERENDUM ABROGATIVI IN MATERIA DI GIUSTIZIA DEL 12 GIUGNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6391"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6392"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER PULIZIA CANALI DI SCOLO ACQUE SOTTOSTANTI LA VIA AURELIA - AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6393"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE WEBINAR “IL DECRETO PNRR2 E LA GESTIONE DEL PERSONALE NEGLI ENTI LOCALI”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6394"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. PAOLO UCCELLI PER OPPOSIZIONE AVVERSO IL RICORSO PER INGIUNZIONE NOTIFICATO DALL'IMPRESA SOLARI GIUSEPPE &amp; C. S.A.S. DI SOLARI GIUSEPPE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI LAVAGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6395"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IGIENIZZAZIONE, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE INTERNA SECONDO I PROTOCOLLI MEDICO/SANITARI INDICATI DAL MINISTERO DELLA SANITA', DEGLI SCUOLABUS COMUNALI, DA EFFETTUARSI GIORNALMENTE DAL 2 MAGGIO  AL 31 MAGGIO 2022 - CODICE CIG. Z2C36524CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6396"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO WEBINAR "GLI AGENTI CONTABILI NEGLI ENTI LOCALI"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6397"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI DEL COMUNE DI LAVAGNA AD AMT SPA DI GENOVA – IMPEGNO DI SPESA SECONDO TRIMESTRE 2022: CIG ZF8364F5D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4 - Settore Servizi Generali e Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6398"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MODULISTICA VARIA PER REFERENDUM POPOLARE IN DATA 12 GIUGNO 2022 AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE IL PORTALE DI CONSIP ACQUISTI IN RETE PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6399"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12 GIUGNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6400"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI  APRILE  2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6401"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO SACCHETTI IGIENICI E ASCIUGAMANI CARTA PER SERVIZI IGIENICI COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6402"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI ED UFFICI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2022 - SOC.COOPERATIVA GOLFO DEL TIGULLIO - CIG  Z5534855FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6403"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PRIMO SEMESTRE 2022. CIG: Z6F365D5B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6404"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO A GARANZIA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO UTENTE G.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6405"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175, C. 5 QUATER, LETT. C) DEL D.LGS. 267/2000 E S.M. I – VARIAZIONE N. 4 AL  BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 PER APPLICAZIONE QUOTA VINCOLATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6406"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER L'IMPEGNO DELLE SOMME DOVUTE QUALE ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONENAZIONALE CITTA' DELL'OLIO PER L'ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6407"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per l'apertura e la gestione dello sportello di Informazione ed Accoglienza Turistica (IAT) – Anno 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6408"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RICOVERO E MANTENIMENTO DEI  CANI CUSTODITI NEL CANILI  - ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6409"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI VETERINARIE IN CONVENZIONE SU ANIMALI RANDAGI, FERITI O MALATI, RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE  - ANNO 2021 - COD. CIG. Z103660F70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6410"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA SGATE – MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER IL SERVIZIO SGATE – APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO BONUS ENERGETICO ED IDRICO ANNO 2019– ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6411"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA DELL'AVVOCATO A.A. NEL SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA DISAMINA DI PROBLEMATICHE INERENTI L'INTERPRETAZIONE DEL VIGENTE P.R.G. IN CORRELAZIONE CON LA NORMATIVA URBANISTICA DI RIFERIMENTO - CIG: Z7831B66C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6412"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico professionale per   redazione relazione di stima sul valore economico relativo alla concessione del "Servizio di gestione-installazione-manutenzione degli impianti pubblicitari sul territorio comunale"   al Dottore Commercialista D.P.F. CIG :  ZAB35A8ZC9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Arredo Urbano, Immobili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6413"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA ASSOCIATIVA DOVUTA PER L'ANNO 2022 ALL'ASSOCIAZiONE ASCE (ASSOCIATION OF SIGNIFICANT CEMETERIES IN EUROPE) PER LA VALORIZZAZIONE DEL CIMITERO MONUMENTALE DI LAVAGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6414"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO TERMICO E IDRO-SANITARIO DELL'ASILO NIDO.   ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA TERMOSANITARI SRL – CIG: Z3A36358D2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6415"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico all' Avv. C.L. per assistenza legale in merito all' affidamento della concessione del servizio di gestione, installazione e manutenzione degli impianti pubblicitari sul territorio comunale. CIG : Z23366864B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Arredo Urbano, Immobili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6416"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI NUM. 9 PALETTI DISSUASORI MODELLO SHELIAK DA INSTALLARE SUL TERRITORIO COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6417"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per rimborso deposito cauzionale - svincolo fideiussione- occupazione suolo pubblico.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6418"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per affidamento attività sistemistica per importazione DB Documentale - schede AP5 (Cartellini individuali) e AP6 (Schede di Famiglia) in Sicr@Web J-Demos.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6419"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per  acquisto materiale elettrico  per adeguamento infrastruttura informatica dell'Ente. Affidamento alla Societa' Meci srl tramite ODA predisposto sulla piattaforma di CONSIP/MEPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6420"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E RELATIVI ADEMPIMENTI FISCALI  DAL 01/06/2022 AL 31/12/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6421"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE  DA APRILE A DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6422"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di materiale di consumo per attrezzatura adoperata per la manutenzione del verde pubblico. Procedura con Affidamento diretto.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6423"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE RELATIVE AL DANNEGGIAMENTO DI ELEMENTI DI ARREDO IN PIAZZA TORINO A SEGUITO DI SINISTRO DEL 26/01/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6424"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione modifica dei lavori di messa in sicurezza e difesa del litorale Lavagna-Cavi nel tratto compreso tra Piazza Milano e di pennello del Cigno a seguito dei danni causati dalla mareggiata del 29-30 ottobre 2018 di cui ala OC.D.P.CM. 55/2018 - FASE 2. CUP I65H21000060001 - CIG 8888213167</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6425"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI NUM. 4 LICENZE SOFTWARE "IDMCAD STUDIO LT 2022" NECESSARIO ALL'EFFICIENTAMENTO TECNOLOGICO DEL SETTORE SERVIZI TECNICI TERRITORIALI - U.O. LL.PP. - DETERMINA A CONTRARRE, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6426"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "AMMIRAGLIO FAGGIONI" VIA EKENGREN - ACCERTAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DALL'U.S.D. LAVAGNESE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6427"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO AD USO IMPIANTI TECNOLOGICI – O.D.A. ALLA DITTA MECI SRL - CIG: Z85366CFC5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6428"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA ALBINO ALL'ASSOCIAZIONE PUCCIARELLI  NELLA GIORNATA DEL 11/6/2022 PER SVOLGERVI UN SAGGIO MUSICALE PATROCINATO DAL COMUNE DI LAVAGNA COME DA ORDINANZA N.26 DEL 12/5/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6429"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTENERE I COSTI DI RIMOZIONE,TRASPORTO E CUSTODIA DI UN VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6430"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TIMBRATURE SICURE E MODEM GSM</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6431"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO AUDITORIUM CAMPODONICO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE AGORA' DI LAVAGNA  NELLA GIORNATA DEL 17/3/2022 PER SVOLGERVI L'INIZIATIVA : "LE COSE BELLE DI NOI"  PATROCINATA DAL COMUNE DI LAVAGNA COME DA ORDINANZA N.25 DEL 12/5/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6432"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI RICOVERO MESE DI MAGGIO  2022 PRESSO RESIDENZA PROTETTA PROSECUZIONE INSERIMENTO  - AREA EMARGINAZIONE - CIG: ZD1368086F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6433"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE SUL TERRITORIO REGIONALE DELLE LINEE DI INDIRIZZO SULL'INTERVENTO CON BAMBINI E FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI VULNERABILITA'. PROMOZIONE DELLA GENITORIALITA' POSITIVA PROGRAMMA P.I.P.P.I – FASE 10' – ACCERTAMENTO ENTRATA FONDI DGR 793/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6434"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GESTART SRL – CIG: ZED3683929</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6435"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE FACENTE PARTE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI TERRITORIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6436"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI INERENTI IL MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE SCALE DI ACCESSO ALLA SPIAGGIA PRESENTI SUL LUNGOMARE LABONIA, NEL TRATTO COMPRESO TRA LA STAZIONE ED IL PENNELLO 2 - ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6437"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di trattorino tosaerba per la manutenzione del verde pubblico.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6438"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6439"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO SALA ALBINO ALLA UIL  PER IL GIORNO 27 MAGGIO 2022 AL FINE DI  SVOLGERVI IL CONGRESSO AZIENDALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6440"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI NUM. 2 DECESPUGLIATORI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO NETTEZZA URBANA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA A.M.A.F. DI EMANUELE FERRARI E C. S.N.C. DI CHIAVARI - CODICE CIG: Z123686BF2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6441"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DA SVOLGERE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LAVAGNA - CODICE CUP I69J21000420004 - CODICE CIG 8703279D06 - NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE A SEGUITO DI RINNOVAZIONE PARZIALE DEGLI ATTI DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6442"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI DEGENZA PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA  "IL GABBIANO" DI MONEGLIA - PERIODO 15 APRILE 2022 - 15 GIUGNO 2022 - PROSECUZIONE INSERIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6443"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA KIT LENZUOLA PER SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6444"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI  SPESA PER CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA S. MARIA DEL PONTE PER LOCALI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE PER REFERENDUM POPOLARE IN DATA 12/6/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6445"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO  ALLE PUBBLICHE ASSISTENZE PER TRASPORTO DISABILI AI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 12 GIUGNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6446"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO GIARDINI TORRE DEL BORGO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO EXPRESS PER SVOLGERVI UN ESIBIZIONE TEATRALE PER BAMBINI E RAGAZZI  IL GIORNO 1/6/2022 DALLE ORE 17 (CON EVENTUALE SPOSTAMENTO DELL'EVENTO IN SALA ALBINO IN CASO DI PIOGGIA) EVENTO PATROCINATO DAL COMUNE COME DA ORDINANZA N.28 DEL 24/5/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6447"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CESTINI STRADALI PER LA RACCOLTA DELLE DEIEZIONI CANINE - DETERMINA A CONTRARRE, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALLA DOG-NET AMBIENTE &amp; ANIMALI DI BACHINI MARCO DI GENOVA - COD. CIG: Z3B3699C28.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6448"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA E FABBISOGNO COMPLESSIVO RELATIVI AI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI  - LEGGE N° 431/98 – ART 11 – ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6449"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE PRESSO IL SERVIZIO SOCIOEDUCATIVO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6450"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DI MINORE PRESSO PRONTA ACCOGLIENZA– APPROVAZIONE DELLA SPESA PER IL PERIODO 15 MAGGIO 2022 – 3 GIUGNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6451"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6452"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12/06/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6453"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento diritti incassati dall'URP mese aprile 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6454"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO ALL' ATTIVITA' DI R.U.P. RELATIVAMENTE AL SERVIZIO  AMBIENTE AL GEOM . P.P.  SINO AL 31/12/2022 . CIG :Z9736980FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6455"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER DARE MANDATO AL PAGAMENTO DELLE FATTURE ANNI 2020/21 RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CONCESSIONATI ALLA SOCIETA' SPORTIVA LAVAGNA SPORT.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6456"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE BLU ANNO 2022 DA APPORRE SULLE SPIAGGE DEL LITORALE LAVAGNESE. CIG: ZD33696DDD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6457"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMU 2019 E 2022 IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI LAVAGNA SITO IN GENOVA, VIA CAFFARO 10.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6458"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AL DOTT. ROBERTO BENEDETTI REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 01/01/2022 AL 23/07/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6459"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI  MAGGIO  2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6460"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI SOMMA INCASSATA A TITOLO DI RISARCIMENTO PER BONIFICA DELLA SEDE VIARIA A SEGUITO DI PERDITA DI LIQUIDI OLEOSI IN VIA MOGGIA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6461"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA  ATTO DISMISSIONE ATTREZZATURE PRESSO ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6462"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  APRILE  2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6463"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. MATTEO BORELLO DI GENOVA PER ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DA IL BELUGA S.A.S. DI MATTIA BRUNO &amp; C. PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA DELLA SENTENZA DEL T.A.R. LIGURIA - SEZIONE I - NUM. 678 DEL 16/07/2021 NEL GIUDIZIO R.G.T. 364/2018 PER ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL 06/03/2018 NUM. 4 "ADOZIONE DEL PROGETTO DI UTILIZZO DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME E ZONE DEL MARE TERRITORIALE - PRONUNCIA SULLE OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 11BIS, COMMA 1. L.R. 13/1999 - COD. CIG: ZC136A71BD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6464"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA FONDO PER LE POLITICHE SOCIALI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 (COMUNI DI LAVAGNA E NE) ANNO 2022 – IMPORTO PRESUNTO 1^ TRANCHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6465"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DA MAGGIOLI S.P.A. DI N. 100 BLOCCHI DI PREAVVISI CON BOLLETTINI CCP PERSONALIZZATI. AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6466"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PER COMUNE DI LAVAGNA  PER GESTIONE PIATTAFORMA DIGITALE (GePI) PER GESTIONE PATTI DI INCLUSIONE SOCIALE REDDITO DI CITTADINANZA PERIODO 6 giugno 2022  al  30 giugno 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6467"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA  PER ACQUISTO BUSTE PER UFFICI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6468"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI CONTRASTO ALLE ESTREME POVERTA' – DGR 364/2021 – RIPARTIZIONE QUOTE AI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 LAVAGNA E NE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6469"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE DOCCE A SERVIZIO DELLE SPIAGGE PUBBLICHE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.I.R.E.A. DI REPETTO A. &amp; C. S.R.L. - CIG: Z1936A00CE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6470"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INSTALLAZIONE DOCCE PUBBLICHE SUL LITORALE DENOMINATO "LUNGOMARE LABONIA" FINO ALLO STABILIMENTO BALNEARE ZIKI-PAKI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6471"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per interventi aggiuntivi di potatura piante sul territorio comunale. Assunzione impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6472"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO AD USO IMPIANTI TECNOLOGICI – AFFIDAMENTO ALLA DITTA MECI SRL - CIG: ZD636A9F99</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6473"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE FONTANE PUBBLICHE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANIPOOL S.R.L. - CIG: ZEA36A82AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6474"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AL PROF. AVV. LORENZO CUOCOLO DI GENOVA PER ASSISTENZA NEL RICORSO IN APPELLO (R.G.R. NUM. 3750/2022) PROPOSTO DALLA SOCIETA' AQUA SOC. AGRICOLA S.R.L. DINNANZI IL CONSIGLIO DI STATO, CON ISTANZA DELLE MISURE CAUTELARI URGENTI, PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA RESA DAL TAR LIGURIA NUM. 270/2022 - COD. CIG: Z8A36A6EAE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6475"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6476"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE IDRO-SANITARIO PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.I.R.E.A. DI REPETTO A. &amp; C. S.R.L. - CIG: ZA2369DB37</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6477"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO ALL' ATTIVITA' DI R.U.P. RELATIVAMENTE AL SERVIZIO  URBANISTICA – ARREDO URBANO -  S.U.A.P.   ALL'  ARCH. R.D.  SINO AL 31/12/2022 .                     CIG: ZD0369B0B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6478"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO VOLTO ALLA REVOCA DELLE SCIA COMMERCIALI IN CAPO A V.G. A SEGUITO DI NOTIFICAZIONE ALL'ENTE DI INFORMAZIONE INTERDITTIVA ANTIMAFIA DA PARTE DELLA PREFETTURA DI GENOVA - AFFIDAMENTO INCARICO AL PROF. AVV. LORENZO CUOCOLO DI GENOVA - CIG: ZF4369B291</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6479"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO “DON GNOCCHI” - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE – CUP I66E18000060001, CIG 922528305E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6480"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO VOLTO ALLA REVOCA DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA IN CAPO A V.G. S.R.L. A SEGUITO DI NOTIFICAZIONE ALL'ENTE DI INFORMAZIONE INTERDITTIVA ANTIMAFIA DA PARTE DELLA PREFETTURA DI GENOVA - AFFIDAMENTO INCARICO AL PROF. AVV. LORENZO CUOCOLO DI GENOVA - CIG: Z1D3699AEF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6481"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO BACK OFFICE E FRONT OFFICE E DI ASSISTENZA GESTIONALE ALL'UFFICIO IMU PER L'ANNO 2022 A SEGUITO DELLA TRATTATIVA DIRETTA N. 1953654 AVVIATA SUL PORTALE DI CONSIP/MEPA - CIG: 90096083B9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6482"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "AMMIRAGLIO FAGGIONI" DI VIA EKENGREN - NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6483"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO GIARDINI TORRE DEL BORGO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI LAVAGNA  PER SVOLGERVI UN ESIBIZIONE TEATRALE IL GIORNO 8-9/6/2022. EVENTO PATROCINATO DAL COMUNE COME DA ORDINANZA N.57 DEL 1/6/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6484"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI GARA RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DA SVOLGERE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LAVAGNA - RINNOVO PARZIALE PROCEDIMENTO DI GARA - NOMINA DEL RUP SUPPLENTE IN SOSTITUZIONE DEL RUP TITOLARE TEMPORANEAMENTE IMPEDITO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6485"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DEL CENTRO ESTIVO DIURNO ISOLA BLU – PERIODO DAL 20.06.2022 AL 12.08.2022 – IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI ALLA DITTA VOLPI PIETRO s.r.l. DI SANT'ANGELO LODIGIANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6486"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO MECCANICO A SCUOLABUS TARGATO DA259LX PRESSO OFFICINA MECCANICA PREVIATI STEFANO - CODICE CIG Z5D36B7BF2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6487"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per partecipazione a “DISCOVERY ITALY 2022”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6488"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL SOTTOPASSO PEDONALE DI PIAZZA LUGANO. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA INDIVIDUALE GARDELLA GIAMPIERO – CIG: Z3636AE926</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6489"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI DECESPUGLIAMENTO E SFALCIO BORDI STRADA SUL TERRITORIO COMUNBALE - ANNO 2022 - AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6490"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I SOTTOPASSI DI ACCESSO ALLE SPIAGGE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL IENO S.R.L. - CIG: Z9836AB90C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6491"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DEMANIALE MARITTIMO RELATIVO A CONCESSIONE DEMANIALE COMUNALE SU LUNGOMARE DURAND DE LA PENNE - ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6492"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA COOP. GOLFO DEL TIGULLIO DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI DEL 12 GIUGNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6493"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per onorari ai componenti dei seggi elettorali in occasione dei referendum del 12 giugno 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6494"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - ALUNNI B.M. E B.M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6495"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO PORTICATO BRIGNARDELLO AL CORPO BANDISTICO CITTA' DI LAVAGNA NELLE GIORNATE DEL 11 E 12 GIUGNO 2022 PER SVOLGERVI UN SAGGIO MUSICALE. EVENTO PATROCINATO DAL COMUNE COME DA ORDINANZA N.63 DEL 8/6/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6496"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI STRUTTURALI RELATIVAMENTE AI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN LOTTO DI LOCULI NEL CIMITERO URBANO – ZONA AMPLIAMENTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6497"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER IL SERVIZIO UFFICIO DEMANIO MARITTIMO E PATRIMONIO AL GEOM. CRISTIANO PUGNO PERIODO 01/07/2022 - 31/12/2022 - COD. CIG: Z7F36AF9E2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6498"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO RELATIVAMENTE AGLI UFFICI MANUTENZIONI ED IGIENE URBANA ALL'ARCH. DANILO REFFI - PERIODO DAL 01/07/2022 AL 31/12/2022 - COD. CIG: Z9836AFABD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6499"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE RADICI DEI PENNELLI. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA TRAVERSONE S.A.S. – CIG: Z8136C12D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6500"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO PER L'ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO AL R.U.P. RELATIVAMENTE ALL'UFFICIO IMPIANTI TECNOLOGICI E SPORTIVI - LAVORI PUBBLICI ALL'ARCH. S.G., PERIODO 01/07/2022-31/12/2022 – CIG: Z1536C1229</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6501"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO A GARANZIA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO  A. B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Nucleo Accertatori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6502"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA AVENTE AD OGGETTO L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D'USO PER ANNI 99, MEDIANTE ASTA PUBBLICA, DI UN'AREA CIMITERIALE DESTINATA ALL'EDIFICAZIONE DI UN DEPOSITO FUNEBRE DI FAMIGLIA A NUMERO 2 (DUE) OPPURE 4 (QUATTRO) POSTI SALMA, IDENTIFICATA COME "AREA CIMITERIALE A" ED UBICATA ALL'INTERNO DEL cIMITERO DI BARASSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6503"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO GIARDINI TORRE DEL BORGO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE UNITREI  DI LAVAGNA  PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "........E PER FINIRE ...RE-INIZIAMO.  EVENTO PATROCINATO DAL COMUNE COME DA ORDINANZA N.13 DEL 15/4/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6504"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ALLA C.G.I.L. TIGULLIO  LA  SALA COMUNALE DENOMINATA "AUDITORIUM CAMPODONICO" IL GIORNO 9/6/2022 PER SVOLGERVI UN INCONTRO SINDACALE   - ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA PER L'UTILIZZO DELLA SALA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6505"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI RICOVERO MESE DI GIUGNO 2022 PRESSO RESIDENZA PROTETTA PROSECUZIONE INSERIMENTO  - AREA EMARGINAZIONE - CIG: Z5B36C33BC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6506"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVO ALL'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO MIUR  FONDO ZERO SEI ANNI - ANNUALITA' 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6507"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI DEGENZA PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO “LA MADONNINA” MEZZANEGO  -AREA ANZIANI – MESE DI GIUGNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6508"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE.  PERIODO 01.07.2022 - 30.09.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6509"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>Monitoraggio esecuzione di condanna della Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Liguria n. 285/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2 - Settore Servizi Tecnici Territoriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6510"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE WEBINAR “ LE NUOVE PROCEDURE CONCORSUALI”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6511"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 905/2022 ASSUNTO SUL CAPI. 3190 RELATIVO ALL'UTILIZZO PIATTAFORMA SINTEL ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6512"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679 - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 RELATIVO AL RINNOVO TRIENNALE DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DATA PROTECTION OFFICIER - D.P.O.).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6513"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL RESPONSABILE U.O. EDILIZIA PRIVATA A: ARCH. ENRICO MONTALDO  (CIG. ZD836CADAB) - GEOM. PAOLO PIETRONAVE (CIG. Z9836CAE11)  - PERIODO DAL 01/07/2022 AL 31/12/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6514"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE PER SOSTITUZIONE PALINE FERMATA AUTOBUS SUL TERRITORIO COMUNALE  - SOC. BIEFFE CONSULTING SRL DI CHIAVARI (GE).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Rottura Suolo Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6515"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE AL SOFFIATORE IN DOTAZIONE AI SERVIZI CIMITERIALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA A.M.A.F. DI EMANUELE FERRARI E C. S.N.C. DI CHIAVARI - CODICE CIG: Z8536CBC8E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6516"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO MANUTENTIVO A SCUOLABUS COMUNALI DA259LX E CY265DN - CODICE CIG. Z2E36CCA5D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6517"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINA NUM. 242 DEL 11/04/2022 PROLUNGAMENTO DI ULTERIORI 24 MESI DEL NOLEGGIO DI N.1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI TECNICI TERRITORIALI - U.O. LL.PP. - SCADENZA APRILE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6518"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI SEDIE OPERATIVE UBICATE A PIANO TERRA DEL PALAZZO COMUNALE - UFFICI URP -.  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 SS.MM.II.,ALLA SOCIETA' OCCRA CHIAVARESE DI CHIAVARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6519"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DEL REGOLARE DEFLUSSO, MEDIANTE LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI ABBANDONATI NELL’ALVEO, TAGLIO VEGETAZIONALE E TAGLIO DELLE ALBERATURE DI OSTACOLO. TORRENTE BARASSI, RIO FRAVEGA E RIO REZZA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6520"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA INERENTE  ALLA RESISTENZA IN GIUDIZIO DINNANZI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA AVVERSO IL RICORSO IN APPELLO INSTAURATO DA “OMISSIS” PER LA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GENOVA N. 602/2021 RELATIVA ALL'ACCERTAMENTO TARI 2014 PER PARZIALE VERSAMENTO TARI DELLA METRATURA RELATIVA AL COMPARTO TERRA DELL'AREA PORTUALE. Cod. CIG: ZBA36D6D99</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6521"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA INERENTE ALLA RESISTENZA IN GIUDIZIO DINNANZI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA AVVERSO IL RICORSO IN APPELLO INSTAURATO DA “OMISSIS” PER LA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GENOVA N. 605 DEL 2021 RELATIVA ALL'ACCERTAMENTO TARI 2015 PER PARZIALE VERSAMENTO RELATIVO AL COMPARTO TERRA DELL'AREA PORTUALE. Cod. CIG: Z6B36D6DE0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6522"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA INERENTE ALLA RESISTENZA IN GIUDIZIO DINNANZI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GENOVA AVVERSO IL RICORSO INSTAURATO DA “OMISSIS” AVVERSO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 830 DEL 22/12/2021 PROT.COM. 39918/2021 PER PARZIALE VERSAMENTO TARI 2016. Cod. CIG: Z8936D6E1E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6523"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IGIENIZZAZIONE, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE INTERNA SECONDO I PROTOCOLLI MEDICO/SANITARI INDICATI DAL MINISTERO DELLA SANITA', DEGLI SCUOLABUS COMUNALI, DA EFFETTUARSI GIORNALMENTE DAL 1 GIUGNO  AL 29 GIUGNO 2022 - CODICE CIG. ZDE36C5FDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6524"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA IN P.ZZA VITTORIO VENETO PROPEDEUTICA ALL'INSTALLAZIONE DI UN'ISOLA ECOLOGICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6525"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DISABILI PRESSO LA SPIAGGIA LIBERA ACCESSIBILE NEL TRATTO COMPRESO TRA I PENNELLI P2 EP3 - CODICE CIG Z6136D014A - E MOVIMENTAZIONE OMBRELLONI PER LA STAGIONE ESTIVA - ANNO 2022 - CODICE CIG ZA736D0187.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6526"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CARTELLONISTICA RELATIVA ALLA BANDIERA BLU ANNO 2022 DA APPORRE SULLE SPIAGGE DEL LITORALE LAVAGNESE - CODICE CIG: Z0836D0D94.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6527"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER TRASFERTA A LIONE PER PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI LAVAGNA AL SALON DU RANDONNEUR (25-27 MARZO 2022).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6528"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2022  CIG:  Z2536D33CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6529"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE AL SIGNOR S.TIZIANO - ALUNNO COD.10374</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6530"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento diritti incassati dall'URP mese di maggio 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6531"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DI ANALISI AGGIUNTIVE DEL SUOLO RELATIVE ALLA CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DEL SITO SUL QUALE SORGE L'EX AREA DI TRASBORDO E STOCCAGGIO RSU-ECOCENTRO, PRESSO LA LOCALITA' MADONNA DELLA NEVE - DITTA LIFEANALYTICS S.R.L. DI ODERZO (TV) - DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: Z4E36D9329.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6532"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN LAVAGNA LOCALITA' CAVI "BELVEDERE" - ASSUNZIONE ACCERTAMENTO RELATIVO AL CANONE DOVUTO PER L'ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6533"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO BALAUSTRA IN FERRO PRESSO  SOTTOPASSO CAVI DI LAVAGNA. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA EMME G SERVICE SRL – CIG: ZB836C5796</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6534"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VOLTI ALLA REGIMAZIONE DELLA CONFLUENZA DELLE ACQUE METEORICHE DELLA SOVRAPIASTRA PORTUALE IN VIA DEI DEVOTO. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA SIMES TIGULLIO SRL – CIG: Z7336DBB87</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6535"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO AMIANTO 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'INCARICO DI "RESPONSABILE PER LA GESTIONE AMIANTO" - CODICE CIG: ZDA36DDF22.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6536"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI RIFACIMENTO DI UNA PORZIONE DI MURO IN PIETRA CROLLATO DELLA STRADA PEDONALE COMUNALE SAN BENEDETTO – SANTA GIULIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6537"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "AMMIRAGLIO FAGGIONI" DI VIA EKENGREN - DETERMINAZIONE A NON PROCEDERE A SEGUITO DELLE RISULTANZE DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6538"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI FERRAMENTA AD USO MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA FERRAMENTA MORDINI SAS - CIG: ZEC36E5B9A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6539"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL' ING. C.M.  PER REDAZIONE DI STIMA VALORE RELIQUIATI TERRENO E PORZIONI DI OPERA -  INTERVENTO EDIFICATORIO ED OPERE DI URBANIZZAZIONE  IN  VIA  BACCHINI.  CIG Z343697503</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica Vincolo Paesaggistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6540"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI DA REALIZZARSI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI “RIBOLI” E “VASSALLE”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA TRAVERSONE SAS – CIG: Z4F36D8B96</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6541"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI RELATIVI AI PLESSI E AREE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO DEMANIO MARITTIMO-PATRIMONIO - CORREZIONE ERRORE MATERIALE IN MERITO ALLA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6542"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per realizzazione eventi estate 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6543"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO HOSTING SITO "LAVAGNA TURISMO.IT" AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' ARUBA 1/7/2022-30/6/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6544"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti CIE mesi aprile e maggio 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6545"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MODIFICA E RIPRISTINO DELLE CANALIZZAZIONI DI ESTRAZIONE PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTROSYSTEM SAS – CIG: Z3D36EDBF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6546"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI PULIZIA, RETTIFICA E MESSA A NORMA DELLA RETE ACQUE BIANCHE PRESENTE SUL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA EDIL IENO SRL – CIG: Z2636E68E8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6547"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ALL'IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO DELLA SALA SERVER DEL PALAZZO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA HABITARIA SRL – CIG: ZA836EDD53</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6548"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA BAGNANTI PER LE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI LAVAGNA - ANNO 2022 - CODICE CIG ZA936EEA57.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6549"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>CITAZIONE IN APPELLO PER ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI GENOVA - QUINTA SEZIONE CIVILE, NUM. 1256 DEL 18/05/2022, PRONUNCIATA ALL'ESITO DELLA CAUSA R.G. NUM.3346/2020 - IDEALSERVICE SOC. COOP./COMUNE DI LAVAGNA - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6550"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI BOE DI SEGNALAZIONE DEL LIMITE DELLE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE PER LA STAGIONE BALNEARE 2022 - CODICE CIG: Z9536E90A1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6551"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA RETE INTERNET DA CASA AL FINE DI CONSENTIRE “SMART WORKING” QUALE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL COMUNE DI LAVAGNA PERIDOO 1/7/2022-31/12/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6552"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER FORNITURA LIBRI DI TESTOAL COMUNE DI MILANO - ANNO SCOLASTICO 2021/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6553"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DI MINORE PRESSO PRONTA ACCOGLIENZA– APPROVAZIONE DELLA SPESA PER IL PERIODO 4 GIUGNO 2022 – 14 GIUGNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6554"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA QUOTE ISCRIZIONI CENTRO ESTIVO DIURNO ISOLA BLU ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6555"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE SPESA APRILE e MAGGIO  2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6556"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6557"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' MAGGIOLI TRIBUTI DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TARI CON  PROCEDURA SEMPLIFICA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 D.LGS. 50/2016 LETT. A). CIG: Z1836F35F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6558"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO ALL'UFFICIO RISORSE UMANE – CIG:Z0A35CACA7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6559"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO SPETTANTE AL SEGRETARIO GENERALE ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6560"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RUOLI PREVIDENZIALI E PAGAMENTO CONTRIBUTI INPS GESTIONE EX INPDAP DERIVANTI DAI MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI DAL 01/01/2016 AL 30/04/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6561"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIRIGENTE PER L'ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6562"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI RELATIVI AD IMU, TARI E TOSAP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6563"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO SOFTWARE J-DEMOS PER ADEGUAMENTO A PROCEDURE MINISTERIALI ANPR RELATIVAMENTE AI CAMBI DI RESIDENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6564"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO GIARDINI TORRE DEL BORGO ALL'ASSOCIAZIONE  "I KALEIDOFUOCHI"  PER SVOLGERVI UN ESIBIZIONE TEATRALE AMATORIALE IL GIORNO 8/7/2022. EVENTO PATROCINATO DAL COMUNE COME DA ORDINANZA N.75 DEL 24/6/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6565"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE ALLA SIGNORA A.KATIA - ALUNNA COD.10004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6566"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DAL SIG. C.C. PER LA FIGLIA COD. 10012</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6567"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE - PRESA D'ATTO DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE - SEZIONE QUARTA, NUM. 5201/2022 PUBBLICATA IL 24/06/2022 E REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NUM. 99 DELL'11/02/2022 E ATTI DISCENDENTI E CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6568"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO RISORSE UMANE NELLA GESTIONE DI UNA PROCEDURA CONCORSUALE PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE AMINISTRATIVO, CAT. C. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6569"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “FESTIVART” - 3ª EDIZIONE: IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE “ARTKADEMY OFFICINA” CON SEDE IN VIA BUSSOLA, 4 – 20143 MILANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6570"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DI N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C - APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6571"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI MASSIMA SERVIZIO ECONOMATO 2 SEMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6572"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLA LUDOBIBLIOTECA “LIBRINGIOCO” PRESSO LA CIVICA BIBLIOTECA “GIOVANNI SERBANDINI BINI”: AFFIDAMENTO DIRETTO PERIODO DAL 01/07/2022 AL 30/06/2026.  CODICE C. I. G.: ZE836FC647</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4 - Settore Servizi Generali e Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6573"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA PER UTENTE  INSERITO PRESSO RESIDENZA SOCIO SANITARIA LE DUE PALME DI SESTRI LEVANTE – APPROVAZIONE SPESA  20 GIUGNO 2022 – 30 SETTEMBRE 2022 – AREA EMARGINAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6574"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE FUNZIONALE E RIPRISTINO DI IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI, SITI A CAVI ARENELLE E VILLA SPINOLA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA P.&amp;P. COSTRUZIONI SRLS – CIG: Z1936E712B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6575"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE NEGLI UFFICI DEL PIANO TERRA DEL PALAZZO COMUNALE.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA TERMOSANITARI SRL – CIG: ZBE36F23F7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6576"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ADESIVI DA APPORRE SU NUOVO AUTOMEZZO PANDA HYBRID A SERVIZIO DEL SETTORE SERVIZI TECNICI - DETERMINA A CONTRARRE, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA LIGURGRAF S.N.C. DI LAVAGNA - COD. CIG. Z4B36F11B7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6577"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DI UN DISTRIBUTORE DI LATTE CRUDO O PASTORIZZATO ALLA SPINA O CONFEZIONATO - NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6578"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE DIGITALE DELLA GESTIONE DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E RIMBORSO SPESE PER RIVALSE POSTALI PER IL PERIODO DAL 01/07/2022 AL 30/06/2023 A MAGGIOLI S.P.A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4 - Settore Servizi Generali e Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6579"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI SUPPORTO AI SERVIZI CIMITERIALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO - PERIODO 15/02/2022 - 15/06/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6580"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA, FINO AL 31/08/2022, DELL'ATTIVITA' DI SUPPORTO AI SERVIZI CIMITERIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6581"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO SALE PER ADDOLCITORE SCUOLE MEDIE.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOSANITARI SRL – CIG: ZB836FC12F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6582"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALE VARIO CONTENENTE AMIANTO RINVENUTO SUL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: Z573701EA8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6583"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rettifica della determinazione dirigenziale num. 791 del 25 ottobre 2019 di approvazione del quadro economico a consuntivo dei lavori di manutenzione straordinaria della sovrapiastra portuale.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6584"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI. APPROVAZIONE PROGETTO, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA EDIL IENO SRL, MEDIANTE RDO N. 3092179 – CIG: Z753704232</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6585"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE - RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO A R.T.I. APRICA S.P.A./DOCKS LANTERNA S.P.A. - CUP: I69J21000420004 - CIG: 8703279D06.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6586"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO N.1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE CANON image-RUNNER ADVANCE DX C3826i. AFFIDAMENTO DIRETTO IN CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE NOLEGGIO 1 - 20 TRIMESTRI - PRODUTTIVITA' D - SUL PORTALE WWW.ACQUISTINRETEPA.IT. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AGGIUDICAZIONE FORNITURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6587"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALE VARIO CONTENENTE AMIANTO RINVENUTO SUL TERRITORIO COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6588"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI PULIZIA DI ALCUNI SENTIERI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: ZB937105FD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6589"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determinazione a contrarre mediante affidamento diretto per la fornitura di piante nell'ambito dei lavori di messa in sicurezza e difesa del litorale Lavagna Cavi per il recupero delle aree vegetazionali previste dall'art. 12 del PTAMC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6590"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INSTALLAZIONE PALETTI DISSUASORI IN PIAZZA VITTORIO VENETO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL GIARDINO DELLA TORRE DEL BORGO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6591"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DELLE SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6592"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALI AD USO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BETTINI SRL, MEDIANTE RDO N. 3086972 – CIG: ZA636FA2D7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6593"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO HOSTING DEL SITO COMUNE DI LAVAGNA PERIODO 1/7/2022-30/6/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO UTILIZZANDO LA PIATTAFORMA TELEMATICA CONSIP/MEPA ALLA SOCIETA' STS DI VADO LIGURE (SV)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6594"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI  GIUGNO  2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6595"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN LOTTO DI LOCULI NEL CIMITERO URBANO – ZONA AMPLIAMENTO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6596"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI GARA ED IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO LAVORI DI RIPRISTINO DEL REGOLARE DEFLUSSO, MEDIANTE LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI ABBANDONATI NELL’ALVEO, TAGLIO VEGETAZIONALE E TAGLIO DELLE ALBERATURE DI OSTACOLO - TORRENTE BARASSI, RIO FRAVEGA E RIO REZZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6597"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E DIFESA DEL LITORALE LAVAGNA CAVI NEL TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA MILANO ED IL PENNELLO DEL CIGNO A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DALLA MAREGGIATA DEL 29/30 OTTOBRE 2018 - INTEGRAZIONE IMPORTO DI SUBAPPALTO ALL'IMPRESA S.IM.E.S TIGULLIO S.R.L. AUTORIZZATO CON DETERMINA NUM. 889/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6598"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PORZIONI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6599"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>Iniziativa denominata "Adotta un aiuola".  Determina a contrarre per l'affidamento dell'aiuola sita fronte a Via dei Pescatori, 18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6600"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDO STATICO RELATIVAMENTE AI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN LOTTO DI LOCULI NEL CIMITERO FRAZIONALE DI CAVI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6601"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AI COMUNI COSTIERI PER INTERVENTI AFFERENTI LA COSTA PER L'ANNO 2022. ACCERTAMENTO ENTRATA, APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6602"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE DIVERSE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE 2° TRIMESTRE 2022 AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ECONOMATO E DI CASSA ECONOMALE - IMPORTO €. 860,98</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6603"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  MAGGIO  2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6604"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE A CANONE MODERATO (CD. SOCIAL HOUSING)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6605"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE PRESSO IL SERVIZIO SOCIOEDUCATIVO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6606"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI E SERVIZIO TELEPASS AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE -  2 ° SEMESTRE 2022 SOCTA' AUTOSTRADE PER L'ITALIA E SOCIETA' TELEPASS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6607"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI DEL COMUNE DI LAVAGNA AD AMT S.P.A. DI GENOVA – IMPEGNO DI SPESA TERZO TRIMESTRE 2022: CIG ZF8364F5D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4 - Settore Servizi Generali e Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6608"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti CIE periodo dal 01 al 15 giugno 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6609"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA INERENTE  ALLA RESISTENZA IN GIUDIZIO DINNANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE PER IL RICORSO INSTAURATO DA “OMISSIS” AVVERSO LA SENTENZA N. 984/2021 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA EMESSA IN DATA 11/12/2020 E DEPOSITATA IN DATA 16/12/2021 RELATIVA ALL'ACCERTAMENTO TARI 2010 COMPARTO POSTI BARCA DELL'AREA PORTUALE. Cod. CIG: Z64372114C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6610"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI RICOVERO 2° SEMESTRE 2022 PRESSO RESIDENZA PROTETTA “LA MARGHERITA” PROSECUZIONE INSERIMENTO  - AREA EMARGINAZIONE - CIG: Z90372098C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6611"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO AUDITORIUM CAMPODONICO AL CORPO BANDISTICO CITTA' DI LAVAGNA  NELLE GIORNATE DEL 29-30-31/7/2022 PER SVOLGERVI L'INIZIATIVA : "MASTERCLASS DI CORNO, CORNO NATURALE ED ENSEMBLE OTTONI"  PATROCINATA DAL COMUNE DI LAVAGNA COME DA ORDINANZA N.38 DEL 7/7/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6612"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONI RETTE ANZIANI RICOVERATI PRESSO OPERE PIE RIUNITE DEVOTO MARINI SIVORI DI LAVAGNA – APPROVAZIONE SPESA  3° TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6613"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto dell’incarico di supporto al RUP per la revisione progettuale degli Interventi di mitigazione del rischio idraulico del T. Barassi e di messa in sicurezza del centro abitato di Cavi Borgo ai fini delle richieste di finanziamento e di inserimento nella programmazione triennale degli interventi di difesa suolo della Regione Liguria</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6614"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI AFFERENTI LA COSTA PER L'ANNO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA EDIL IENO SRL, MEDIANTE RDO N. 3105760 – CIG: Z35371B245</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6615"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO PITTURE ED AFFINI PER INTERVENTI MANUTENTIVI SU BENI DI PROPRIETA' DELL'ENTE, DA ESEGUIRSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6616"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI TAGLIO PIANTE DI PITOSFORO E POTATURE VARIE PISTA CICLOPEDONALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6617"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D. LGS. 50/2016, AI FINI DELLA PROPOSTA DI PPP INERENTE LA “CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15 DEL D.LGS.50/2016”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6618"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO, RELATIVO AL PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2022, FINALIZZATO AL SOSTEGNO DEL PROGETTO SPERIMENTALE ALL'INTEGRAZIONE SOCIO-LAVORATIVA DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE, TRA IL COMUNE DI LAVAGNA E LA DIREZIONE DELLA CASA DI RECLUSIONE DI CHIAVARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6619"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI GARA ED IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PORZIONI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6620"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (CONSORZIO INTERCOMUNALE RIO MARSIGLIA) - IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2022 - COD. CIG: 9102742C52.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6621"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per realizzazione ulteriori eventi estate 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6622"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina dei Responsabili del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 per le fasi di programmazione, di progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione degli interventi di difesa suolo.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6623"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FIRME DIGITALI PER AGENTI DI P.M. E DIPENDENTI COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6624"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6625"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6626"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento diritti incassati ufficio URP mese giugno 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6627"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per incarico legale per la riforma della Sentenza n. 1129/6/18 pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Genova ed avverso il ricorso incidentale presentato dalla società “omissis” avverso l'avviso di accertamento tarsu 2012 n. 1997/2017 – comparto terra. Cod. CIG:  Z123736BDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6628"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per incarico legale per la resistenza in giudizio dinnanzi la Suprema Corte di Cassazione avverso il ricorso presentato in data 14/09/2020 dalla società “omissis” per la riforma della Sentenza n. 187/3/2020 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria e relativa all'avviso di Accertamento Tassa Rifiuti n. 1997 del 11/12/2017  Prot.Com. 40422 del 11/12/2017 volto al recupero della tassa rifiuti (Tarsu) per anno 2012 a seguito del parziale versamento della tassa dovuta per comparto terra Cod. CIG:  Z883736C48</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6629"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per contributo alla Compagnia Remiera Lavagnese per l'organizzazione e lo svolgimento del Palio Marinaro del Tigullio – Anno 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6630"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DI N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C - MODIFICHE BANDO DI CONCORSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6631"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU ANNI DAL 2014 AL 2018 A FAVORE DEL CONTRIBUENTE L.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6632"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER LA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO AI SENSI DELL'ART. 20, c. 1, D.Lgs. n. 75/2017 PER LA COPERTURA, RISERVATA AL PERSONALE CHE HA PRESTATO SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO IN POSSESSO DEI REQUISITI DI LEGGE, DI N. 1 POSTO VACANTE DI CATEGORIA B3 GIURIDICA E PROFILO PROFESSIONALE “OPERATORE PROFESSIONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI” PRESSO I SERVIZI AMMINISTRATIVI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6633"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti n. 60 CIE periodo dal 01 al 15 luglio 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6634"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti n. 51 CIE periodo dal 16 al 30 giugno 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6635"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER MANUTENZIONE  AUTOVETTURA FIAT DOBLO' TARGA DN253DL IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI TECNICI TERRITORIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALL'AUTOFFICINA FRANCO – CIG: ZBE3738D77</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6636"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SEPPELLIMENTO SALMA  -   CIG: ZF3373A689</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6637"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA RICICLATA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6638"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO ACQUA PER VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL FUOCO IMPEGNATI NELLE RICERCHE DI PERSONA SCOMPARSA SUL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6639"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDO STATICO RELATIVAMENTE AI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN LOTTO DI LOCULI NEL CIMITERO URBANO – ZONA AMPLIAMENTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6640"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6641"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI STRUTTURALI RELATIVAMENTE AI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN LOTTO DI LOCULI NEL CIMITERO FRAZIONALE DI CAVI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6642"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento straordinario di pulizia e spollonatura piante di alcune aree verdi comunali. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6643"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINA NUM. 513 DEL 07/07/2022 NOLEGGIO N.1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE CANON IMAGE-RUNNER ADVANCE DX C3826I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6644"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto carburante Settore Servizi Tecnici Territoriali  relativo al 2° semestre 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6645"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento delle somme dovute a titolo di rimborso spese relative al danneggiamento del muro di Via del Cigno a seguito di sinistro del 03/02/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6646"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE DI INTERVENTO URGENTE DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO TUBO IN CEMENTO AMIANTO RINVENUTO SUL TERRITORIO COMUNALE - CODICE CIG: Z493747D85.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6647"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO A P.A. CROCE VERDE CHIAVARESE PER ASSISTENZA SANITARIA NELLO SVOLGIMENTO DELL' EVENTO “UNA SERATA DA CANI” DEL 03/09/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6648"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL’ANPI SEZIONE DI LAVAGNA PER COLLABORAZIONE IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL 77° “ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE” E 104° “ANNIVERSARIO DELLA VITTORIA” ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6649"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO EX VOTO MADONNA DEL CARMINE - ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6650"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE NOI RANDAGI ODV PER LA COLLABORAZIONE ALL' EVENTO “UNA SERATA DA CANI DEL 03/09/2022 “</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6651"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER  SUPPORTO VETERINARIO NELLO SVOLGIMENTO DELL' EVENTO “ UNA SERATA DA CANI “ DEL  03/09/2022 AL DOTT. M. J. -  CIG : Z0E3741756</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6652"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO EDUCATIVO PROFESSIONALE PER COMUNE DI LAVAGNA IN RIFERIMENTO ALLE LINEE DI INDIRIZZO SULL'INTERVENTO CON BAMBINI E FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI VULNERABILITA' (PROGRAMMA P.I.P.P.I. - FASE 10) COME DA PROTOCOLLO D'INTESA TRA I DISTRETTI SOCIOSANITARI DELLA ASL4 “CHIAVARESE” - SCADENZA 31.12.2022 -  (CIG): Z53371EE52</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6653"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONE D' INTERESSE ALL' “AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI SUL TERRITORIO COMUNALE “.  APPROVAZIONE AVVISO E ISTANZA DI PARTECIPAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Arredo Urbano, Immobili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6654"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L' ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO – STERILIZZAZIONI COLONIE FELINE – ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6655"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI UNA PORTA TAGLIAFUOCO PRESSO LA SCUOLA RIBOLI.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA CUNEO BRUNO SNC – CIG: Z123749FB8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6656"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO AD USO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E  IMPIANTI TECNOLOGICI - O.D.A. ALLA DITTA MECI SRL - CIG: ZBB373F1A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6657"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per interventi manutentivi ringhiere lungomare Labonia. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6658"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per affidamento incarico professionale inerente il collaudo tecnico impianto elettrico ai sensi delle vigenti norme CEI per l'installazione impiantistica in occasione della manifestazione denominata "Torta dei Fieschi" anno 2022. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6659"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di ripristino dell'aiuola di Piazza Torino danneggiata a seguito di sinistro del 26/01/2022. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6660"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l’acquisto di minuteria e materiale di consumo per interventi di manutenzione ordinaria in amministrazione diretta su beni di proprietà dell’ente. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6661"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DI UN DISTRIBUTORE DI LATTE CRUDO O PASTORIZZATO ALLA SPINA O CONFEZIONATO - APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA INDIVIDUALE ALESSANDRI DONATELLA DI VARESE LIGURE (SP).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6662"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio integrato di igiene urbana e ambientale da svolgere nel territorio del Comune di Lavagna. Approvazione del quadro economico a consuntivo e determinazione del compenso incentivante art. 113 d.lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente al periodo 11/03/2022 – 10/07/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6663"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO PORTICATO BRIGNARDELLO ALl'ASSOCIAZIONE CULTURALE "PAKYTANGO" NELLA GIORNATA DEL 7 AGOSTO 2022 PER SVOLGERVI L'11° FESTIVAL INTERNAZIONALE ITINERANTE DEL TANGO.  EVENTO PATROCINATO DAL COMUNE COME DA ORDINANZA N.45 DEL 21/7/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6664"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO MANUTENTIVO A SCUOLABUS COMUNALE AZ037KC - CODICE CIG Z9D3743609</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6665"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>"CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO PER PROGETTI E INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE" - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PISTA PEDONALE E CICLABILE “GINO BARTALI” SUL LUNGOENTELLA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED INDIZIONE GARA – CUP I69J22000000006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6666"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per servizio di movimentazione palchi ed attrezzature per le manifestazioni estive 2022. Approvazione progetto, aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6667"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PORZIONE DI AREA PEDONALE IN PIAZZA DELLA LIBERTA' - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6668"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ASSICURATIVO RCT/O ED INFORTUNI  - RETTIFICA PUNTO 4 DELLA  DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.679 ASSUNTA IN DATA 23/8/2021 RELATIVA ALL'ADESIONE ACCORDO QUADRO STIPULATO DAL SUAR REGIONE LIGURIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6669"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ASSICURATIVO RC PATRIMONIALE PERIODO 30/11/2021-30/6/2023 RETTIFICA PUNTO 3 DELLA  DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.968 ASSUNTA IN DATA 24/11/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6670"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI  LUGLIO  2022 (PERIODO DAL 1° AL 15 LUGLIO 2022)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6671"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA AL CONTRIBUTO 5 PER MILLE ANNO FINANZIARIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6672"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI  LUGLIO  2022 (PERIODO DAL 1° AL 31 LUGLIO 2022)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6673"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ASSICURATIVO ALL RISKS 31/12/2021-30/6/2023 - RETTIFICA PUNTO 3 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21/9/2021 N.755</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6674"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA IGIENICA JUMBO MAXI PER SERVIZI IGIENICI DEL PALAZZO COMUNALE, DIPENDENZE ESTERNE E SERVIZI IGIENICI PUBBLICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6675"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUYENZIONE ESTINTORI IN DOTAZIONE AGLI SCUOLABUS COMUNALI - CODICE CIG. Z9A375BA79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6676"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO N.1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE CANON image-RUNNER ADVANCE C3320ii. AFFIDAMENTO DIRETTO NOLEGGIO DI APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE - DURATA 20 TRIMESTRI - PRODUTTIVITA' 500 COLORE/500BN - DITTA SAT BUSINNES SOLUTION SRL DI GENOVA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AGGIUDICAZIONE FORNITURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6677"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO AL RUP PER INSERIMENTO NELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DI DIFESA SUOLO DELLA REGIONE LIGURIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6678"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori urgenti propedeutici all'installazione nuova isola ecologica Piazza Vittorio Veneto, pulizia scarichi fontanella adiacente e transennatura varco Rio Fravega. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6679"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2023. DITTA MAGGIOLI DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6680"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO TONER PER STAMPANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6681"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE CATEGORIA D - APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6682"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento quota spettante al Comune per emissione carte d'identità elettroniche -saldo 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6683"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto di soffiatore da destinare agli operai addetti al cimitero. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6684"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO GIARDINI TORRE DEL BORGO ALL'ASSOCIAZIONE  MALATI DEL TIGULLIO  PER SVOLGERVI L'ASSEMBLEA ANNUALE IL GIORNO 5/8/2022. EVENTO PATROCINATO DAL COMUNE COME DA PROPOSTA DI ORDINANZA N.96 DEL 3/8/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6685"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno contributo ISTAT Censimento permanente popolazione e abitazioni 2021-SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6686"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DALLA SIG.RA  Z. SIMONA PER IL FIGLIO G.T. COD. 10918</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6687"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER IL SERVIZIO MENSA DAL SIGNOR A.SERGIO PER LA FIGLIA A.V. - COD.UTENTE 10074</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6688"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA CATEGORIA C - APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6689"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VARI DI RIPRISTINO DEI PALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA EMME G SERVICE SRL – CIG: Z4B3769565</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6690"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER OPERE EDILI PROPEDEUTICHE ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA IN VIA CESARE BATTISTI E VIA DEI DEVOTO. APPROVAZIONE PROGETTO, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA TRAVERSONE S.A.S., MEDIANTE RDO N. 3144221 – CIG: Z813760131</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6691"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per servizio di movimentazione new jersey, ai fini della sicurezza, in occasione della manifestazione Torta dei Fieschi edizione 2022. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6692"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per organizzazione evento “Torta dei Fieschi” - Anno 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6693"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALL' AGENZIA DELLE ENTRATE – AREA SERVIZI ESTIMALI - DI REDAZIONE DI PERIZIA FINALIZZATA ALLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI MERCATO DELL' AREA FG 10 MP. 1374 SUB. 6  - APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica Vincolo Paesaggistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6694"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO PER  ASSISTENZA E SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA DISAMINA DELLA PRATICA URBANISTICA RELATIVA AL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO COMPLESSO COMMERCIALE IN CAVI – LOC. LO SCOGLIO . SOGGETTO ATTUATORE P.D. - ALL' AVV. M.B. - CIG : Z373772ED7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6695"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO PER  ASSISTENZA E SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA DISAMINA DELLA PRATICA URBANISTICA RELATIVA ALL' INTERVENTO EDIFICATORIO IN VIA BACCHINI  - SOGGETTO ATTUATORE D. -   ALL' AVV. M. B..CIG : Z603772F1B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica Vincolo Paesaggistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6696"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA N. 1 POSTO DI OPERATORE PROFESSIONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI CAT. B3 GIURIDICA MEDIANTE PROCEDURA RISERVATA AL PERSONALE CHE HA PRESTATO SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO IN POSSESSO DEI REQUISITI DI LEGGE, AI SENSI DELL'ART. 20. c. 1, D. LGS. N. 75/2017 – NOMINA DELLA COMMISSIONE DELLA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6697"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6698"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA SU SCUOLABUS COMUNALI PERIODO 14 SETTEMBRE 2022 - 31 OTTOBRE 2022 - CODICE CIG. Z7D3770CC3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6699"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA ACCREDITATA DAL COMMISSARIO DELEGATO ALL'EMERGENZA AL COMUNE DI LAVAGNA PER COMPLESSIVI EURO 55.507,53  QUALE CONTRIBUTO MIS. 1 E MIS. 2 A FAVORE DI M.S. PER ECCEZIONALI EVENTI METEO DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4 - Settore Servizi Generali e Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6700"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE INTERENTE IL PROGETTO DEGLI SCARICHI IDRICI IN PUBBLICA FOGNARURA E DISCIPLINA DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DELL'AREA RELATIVA AL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE SITO IN LAVAGNA - VIA GARIBALDI  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE AL GEOM. MATTEO MANGINI - COD, CIG: ZC5377CBC0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6701"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MODULISTICA VARIA PER CONSULTAZIONI ELETTORALI  POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE IL PORTALE DI CONSIP ACQUISTI IN RETE PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6702"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FIRME DIGITALI PER DIPENDENTI COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6703"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BIGLIETTI PER TRASFERTA A LAVAGNA IN DATA 15 - 17 SETTEMBRE 2022 DEI MEMBRI DEL COMITATO DI VALUTAZIONE DI ACES EUROPE, PER LA CANDIDATURA DEL TIGULLIO E GOLFO PARADISO A COMUNITA' EUROPEA DELLO SPORT 2022 - EUROPEAN COMMUNITY OF SPORT".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6704"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA KIT LENZUOLA PER SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25/9/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6705"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO  ALLE PUBBLICHE ASSISTENZE PER TRASPORTO DISABILI AI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE DEL 25/9/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6706"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI  SPESA PER CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA S. MARIA DEL PONTE PER LOCALI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE PER CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25/9/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6707"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD EFFETTUARE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6708"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER IL SERVIZIO MENSA DALLA SIGNORA S.PATRIZIA PER IL FIGLIO G.L.  - COD.UTENTE 10111</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6709"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER IL SERVIZIO MENSA DALLA SIGNORA T.L. PER IL FIGLIO  - COD.UTENTE 10193</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6710"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA COMPARATIVA PER PROGRESSIONE VERTICALE – POSIZIONE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA C - APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6711"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI N.1 UNITA' DI PERSONALE - AUTISTA SCUOLABUS - PERIODO 14 SETTEMBRE/31 OTTOBRE 2022. CODICE CIG. Z0A378B7A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6712"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per fornitura/montaggio n. 2 pneumatici al motocarro Piaggio Ape targa DY49496 in dotazione agli operai addetti al cimitero. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6713"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di ripristino del muro di Via del Cigno danneggiato a seguito di sinistro del 03/02/2022. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6714"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per interventi di pulizia griglie stradali sul territorio comunale 2022. Aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6715"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per affidamento incarico professionale per la redazione di perizia finalizzata alla verifica della pianta di leccio secolare di Santa Giulia e delle piante di pino presenti sul territorio comunale. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6716"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento delle somme dovute a titolo di rimborso spese relative al danneggiamento dell'autocarro Piaggio Porter targa BG116KK a seguito di sinistro del 22/12/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6717"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA PERITO DI PARTE PER SINISTRI IN DANNO DEL COMUNE PER EVENTO ATMOSFERICO DEL 18/8/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6718"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 OPERATORE AMMINISTRATIVO, CAT. GIURIDICA B3,  A TEMPO PIENO  E INDETERMINATO, MEDIANTE STABILIZZAZIONE DI PERSONALE PRECARIO AI SENSI DELL' ART. 20, COMMA 1, D. LGS. 75/2017.  ACQUISIZIONE ATTI SELETTIVI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6719"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA' LAVORATIVA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, CON PROFILO PROFESSIONALE DI “OPERATORE PROFESSIONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI”, CATEGORIA GIURIDICA B3, MEDIANTE PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE RISERVATA AL PERSONALE CHE HA PRESTATO SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO IN POSSESSO DEI REQUISITI DI LEGGE EX ART. 20 COMMA 1 DEL D.LGS. 75/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6720"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>"CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO PER PROGETTI E INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE" - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PISTA PEDONALE E CICLABILE “GINO BARTALI” SUL LUNGOENTELLA. AGGIUDICAZIONE – CUP I69J22000000006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6721"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOSCALA COMUNALE TARGATA DP830VX. AFFIDAMENTO ALL'OFFICINA CANEPA, C.F. 01018750990 – CIG: Z813782D1E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6722"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE  ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE - LUGLIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6723"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA PER UTENTE ANZIANA INSERITA PRESSO RESIDENZA SOCIO SANITARIA LE DUE PALME DI SESTRI LEVANTE – APPROVAZIONE SPESA  SETTEMBRE – DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6724"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 644 DEL 30/8/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6725"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE E TRASPORTO  CADAVERE   U.G.  RECUPERATO IN LAVAGNA. CIG Z6B3792812</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6726"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  GIUGNO  2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6727"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO ECONOMICO DELLO STATO A FAVORE DEL COMUNE PER L'ATTUAZIONE DI CENTRI ESTIVI ANNO 2022 – D.L. 21.06.2022 N. 73, ART 39, COMMA 1 E COMMA 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6728"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI  LUGLIO  2022 (PERIODO DAL 1° AL 15 LUGLIO 2022) - INTEGRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6729"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BANDIERE DA ESPORRE PRESSO I PLESSI SCOLASTICI IN SOSTITUZIONE DI QUELLE USURATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6730"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI PRIMA EMERGENZA A SEGUITO DI TROMBA D'ARIA DEL 18/08/2022. APPROVAZIONE DEGLI INTERVENTI IN LINEA TECNICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6731"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>affidamento del servizio di front/back office e supporto operativo all'ufficio  protocollo dal mese di settembre fino al mese di novembre 2022 tramite procedura MEPA – trattativa diretta: contraente I.C.A. Srl; codice CIG Z6237880ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4 - Settore Servizi Generali e Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6732"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6733"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO STAMPE ECCEDENTI E NON PREVISTE NEL CONTRATTO DI NOLEGGIO DI N.1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI TECNICI TERRITORIALI - U.O. LL.PP. - SCADENZA APRILE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6734"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO ATTREZZATURA FITNESS IN CORRISPONDENZA DELLO CHEZ-VOUS E REALIZZAZIONE SCIVOLO IN PIAZZA MILANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6735"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proposta di aggiudicazione procedura di gara e impegno di spesa per appalto dei lavori di costruzione di un lotto di loculi nel cimitero urbano – zona ampliamento</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6736"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI PRIMA EMERGENZA A SEGUITO DI TROMBA D'ARIA DEL 18/08/2022. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6737"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE PER REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIO PLUVIALE ALLA RETE DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE COMUNALI – CONDOMINIO VIA PARMA CIV. 24, LOCALITA' CAVI DI LAVAGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6738"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEGLI IMPORTI DOVUTI DAL SIG. L.F. A TITOLO DI SPESE CONTRATTUALI (SERVIZIO CONTO TERZI) PER LA STIPULA DEL INDIRIZZI PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D'USO PER ANNI 99 (NOVANTANOVE) DI N. 1 “AREA CIMITERIALE A”, SITA NEL CIMITERO DI BARASSI PER L'EDIFICAZIONE DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA A NUMERO 2 (DUE) POSTI OPPURE 4 (QUATTRO) POSTI SALMA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6739"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE PRESSO IL SERVIZIO SOCIOEDUCATIVO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6740"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE SETTEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6741"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER MANUTENZIONE  AUTOVETTURA FIAT DOBLO' TARGA DN253DL IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI TECNICI TERRITORIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALL'AUTOFFICINA FRANCO – CIG: Z7037A9A13</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6742"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER OPERE IMPIANTISTICHE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA IN VIA CESARE BATTISTI. APPROVAZIONE PROGETTO, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA GESTART S.R.L., MEDIANTE RDO N. 3161066 – CIG: ZC437858AB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6743"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI STRADE URBANE ED EXTRAURBANE, DI AREE PUBBLICHE E DI SITI DI COMPETENZA COMUNALE A SEGUITO DI EVENTO CALAMITOSO DEL 18/08/2022 - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DA PARTE DI APRICA SPA - CODICE CIG: 93845095D0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6744"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE PER REALIZZAZIONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE MURO PERIMETRALE IN VIA ALLA CHIESA CIV. 5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6745"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ulteriore impegno di spesa per altri eventi estivi 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6746"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE E TRASPORTO  CADAVERE   T.A. RECUPERATO IN LAVAGNA.          CIG: ZE437A865B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6747"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>determinazione a contrarre e impegno di spesa per affidamento incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente all'intervento di costruzione di un lotto di loculi presso il cimitero urbano – zona ampliamento</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6748"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE. PERIODO DAL 01.10.2022 AL 31.12.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6749"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6750"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per onorari ai componenti dei seggi elettorali in occasione delle Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 25/09/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6751"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA COOP. GOLFO DEL TIGULLIO DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE  2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6752"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. PIETRO PICIOCCHI DI GENOVA PER ASSISTENZA, CONSULENZA E RAPPRESENTANZA NEL GIUDIZIO D'APPELLO DA PROMUOVERE CONTRO IDEALSERVICE SOC. COOP. PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA INTEGRALE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI GENOVA NUM. 1256 DEL 18 MAGGIO 2022 (PROCEDIMENTO R.G. 3346/2020) - CIG: Z5437BB2C9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6753"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA UMIDA - RIF. COD. CER 20.01.08 PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER IL COMUNE DI LAVAGNA - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 11/07/2022 - 31/12/2022 - COD. CIG: 9400612E6B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6754"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di ripristino servizi igienici del magazzino comunale di Via Garibaldi. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6755"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "AMMIRAGLIO FAGGIONI" DI VIA EKENGREN - INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO U.S. LAVAGNESE 1919.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6756"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL PREMIO DI PRODUTTIVITÀ RELATIVO ALL’ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6757"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PER L'ANNO 2022 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HARDWARE, SOFTWARE IN CLOUD E SISTEMISTICA HALLEY IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO RISORSE UMANE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6758"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 3 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI (CAT. C) – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6759"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO MANUTENTIVO FIAT PUNTO TARGATA EM071DP – CODICE CIG: ZB137B00E5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6760"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DEL CENTRO ESTIVO DIURNO ISOLA BLU – PERIODO DAL 20.06.2022 AL 12.08.2022 – IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI ALLA DITTA VOLPI PIETRO s.r.l. DI SANT'ANGELO LODIGIANO  - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6761"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6762"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 4 BATTERIE MODELLO F-PMNN4066  PER RADIO TRASMITTENTE MOTOROLA SERIE 3000 IN DOTAZIONE AGLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE E SPESE DI TRASPORTO E CONSEGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6763"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO MANUTENTIVO A SCUOLABUS COMUNALI AZ037KC, DA259LX E CY265DN IN OCCASIONE DELL'OBBLIGATORIA REVISIONE ANNUALE - COD. CIG. Z5537BD464</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6764"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALI - SETTEMBRE/OTTOBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6765"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE N.4 PNEUMATICI A SCUOLABUS CY265DN - COD.CIG. Z6137BE269</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6766"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE ELETTORALE PRESSO LA PREFETTURA ED IL TRIBUNALE DI GENOVA AL TERMINE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6767"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI ED UFFICI COMUNALI PERIODO 01/07/2018-30/6/2023.SOCIETA' FIDENTE SPA- APPLICAZIONE PENALE PER MANCATO RISPETTO DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6768"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6769"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO PORTICATO BRIGNARDELLO ALLA SIG.RA GIULIA MAGGI PER SVOLGERVI UN BATTESIMO IL GIORNO 1.10.2022 DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 22.30. ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA PER  L'UTILIZZO DELLA STRUTTURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6770"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMMA INCASSATA A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNO DEL VEICOLO PIAGGIO BEVERLY TARGATO YA01554 IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE DI LAVAGNA A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE DEL 02.08.2022 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA CON AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA RIPARAZIONE ALLA DITTA COSTA GUSTAVO S.N.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6771"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  MARZO  2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6772"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6773"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6774"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO AUDITORIUM CAMPODONICO E PORTICATO BRIGNARDELLO ALL'ASSOCIAZIONE RIATTIVA NELLA GIORNATA DEL 7/10/2022 PER SVOLGERVI UN CONVEGNO MEDICO. EVENTO PATROCINATO DAL COMUNE DI LAVAGNA COME DA ORDINANZA N.60 DEL 20/9/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6775"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA ALBINO ALL'ASSOCIAZIONE CUTURALE  UNITRE - UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' -  PER PER SVOLGERVI ATTIVITA' FORMATIVO-DIDATTICHE COME DA CALENDARIO COMPRESO NEL DECRETO DI  PATROCINIO N.59 DEL 20/9/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6776"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per fornitura e montaggio di n. 4 pneumatici al motocarro Piaggio Porter targa BG116KK in dotazione agli operai addetti al servizio manutenzione. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6777"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per fornitura e messa a dimora di tigli in Corso Buenos Aires in sostituzione di altri abbattuti. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6778"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto di n. 1 pianta per aiuola marciapiede Via Como in sostituzione di altra deperita. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6779"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per installazione nuova attrezzatura ludica in Piazza Milano. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6780"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per fornitura di nuova attrezzatura ludica da installare presso l'area di Piazza Milano in sostituzione di altra da rottamare. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6781"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO LOTTO DI LOCULI NEL CIMITERO DI CAVI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6782"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOSCALA COMUNALE TARGATA DP830VX. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIADA AUTO SPA, P.IVA 001666180992 – CIG: ZDE37D5853</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6783"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA BALAUSTRA DEL CORTILE EX SCUOLA ELEMENTARE DI CAVI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6784"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI RISAGOMATURA DI UN TRATTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE CEDUTA IN VIA TEDISIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6785"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di abbattimento e/o messa in sicurezza di alcune piante presenti sul territorio comunale. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6786"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6787"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PER   AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 (COMUNE di LAVAGNA e COMUNE di NE)  PER GESTIONE PIATTAFORMA DIGITALE (GePI) PER GESTIONE PATTI DI INCLUSIONE SOCIALE REDDITO DI CITTADINANZA PERIODO 03.10.2022 – 30.06.2023 – IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z8937AE863</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6788"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI REFEZIONE  SCOLASTICA - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6789"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE A  CORSI DI AGGIORNAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6790"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DI RINUNCIA DELLA CONCESSIONE DEL LOCULO N. 7, FILA 4°, LOTTO SANT'ANDREA - CIMITERO URBANO DI LAVAGNA DA PARTE DEL SIG. S.D..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6791"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA SIG.RA G. R. PER LA RETROCESSIONE DEL LOCULO N. 49, FILA 2°, LOTTO PIAZZALE SANT'UGO - CIMITERO DI LAVAGNA. PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6792"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 , COMMA 2 , LETT. A), DEL D.L. 76/2020 COME CONVERTITO IN LEGGE 120/2020  E SMI  PER ACQUISTO  DISPOSITIVI NECESSARI AL CORRETTO FUNZIONAMENTO  DELL'APPARATO DI RETE LOCALE DELLA SEDE DEL PALAZZO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6793"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto di lastre in pietra per i giardini Arenelle. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6794"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO GENERALE DI SPESA PER IL PROGETTO DI CANDIDATURA DEL TIGULLIO E GOLFO PARADISO A COMUNITA' EUROPEA DELLO SPORT 2022 - “EUROPEAN COMMUNITY OF SPORT”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6795"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE PRESSO IL SERVIZIO SOCIOEDUCATIVO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6796"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI STUDIO DI INCIDENZA INERENTE LE OPERE DI MANUTENZIONE DI UN TRATTO DEL FIUME ENTELLA IN PROSSIMITÀ DEL PONTE DELLA MADDALENA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6797"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN MARMO PRESSO LA GALLERIA SAN LUCA NEL CIMITERO URBANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6798"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.I.R.E.A. DI REPETTO A. &amp; C. S.R.L. – CIG: ZBE37ED2FC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6799"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per realizzazione evento “A tutto Sport” 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6800"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE AD USO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MECI S.R.L., MEDIANTE PROCEDURA N. 78914 – CIG: Z2737EE713</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6801"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DA PARTE DI TERZI DELLA PALESTRA COMUNALE ASSEGNATA ALL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE DI LAVAGNA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022/2023, 2023/2024 E 2024/2025 - APPROVAZIONE CONVENZIONE E BANDO DI CONCESSIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6802"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO  PER INTEGRAZIONE RETTA PER UTENTE ANZIANA INSERITA PRESSO RESIDENZA SOCIO SANITARIA LE DUE PALME DI SESTRI LEVANTE – APPROVAZIONE SPESA  LUGLIO  – AGOSTO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6803"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UN LAMPEGGIATORE PER FOTOGRAFIE NOTTURNE COMPATIBILE CON IL TELELASER TRUCAM HD IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6804"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO ASCIUGAMANI CARTA PER SERVIZI IGIENICI COMUNALI AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA MESSA A DISPOSIZIONE DA CONSIP/MEPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6805"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO BANDIERE DA ESPORRE IN PIAZZA MILANO IN SOSTITUZIONE DI QUELLE  USURATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6806"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA QUOTA CATALOGO INTEGRATO DAL 15 OTTOBRE 2022 AL 14 OTTOBRE 2023DI CUI AL PROTOCOLLO TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, IL COMUNE DI GENOVA ED I COMUNI E LE BIBLIOTECHE GIA' ADERENTI AL CENTRO SISTEMA BIBLIOTECARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6807"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI DISABILI ANNO SCOLASTICO 2022/2023  -  CODICE CIG Z4F37E8FCF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6808"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA PER UTENTE  INSERITO PRESSO RESIDENZA SOCIO SANITARIA LE DUE PALME DI SESTRI LEVANTE – APPROVAZIONE SPESA  OTTOBRE  - DICEMBRE  2022 – AREA EMARGINAZIONE - CIG: ZEF37EA367</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6809"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA RICICLATA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6810"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE MASTER DI 12 ORE SULLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6811"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO AUDITORIUM CAMPODONICO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE AGORA' DI LAVAGNA  NELLE GIORNATE DEL 6,13,27 e 28 /10/2022 PER SVOLGERVI L'INIZIATIVA : "OTTOBRE LETTERARIO"  PATROCINATA DAL COMUNE DI LAVAGNA COME DA ORDINANZA SINDACALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6812"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRANCHIGIE DA CORRISPONDERE ALLA SOCIETA' ASSICURATRICE UNIPOLSAI A FRONTE LIQUIDAZIONI DANNI RCT/O POLIZZA N.RO 125019879 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6813"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE WEBINAR “NUOVE REGOLE SU MATERNITA', PATERNITA' E LEGGE 104/92 – PUBLIKA – SERVIZI E FORMAZIONE DEGLI ENTI LOCALI”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6814"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CATEGORIA D - APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2-BIS, D. LGS. 16/2001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6815"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA  DI VESTIARIO, CALZATURE, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E BUFFETTERIA PER GLI OPERATORI DEL COMANDO POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2022 . CODICE CIG ZCC37F35DD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6816"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO EDUCATIVO PROFESSIONALE PER COMUNE DI LAVAGNA IN RIFERIMENTO AI FONDI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE E DI POTENZIAMENTO DI ATTIVITA', INCLUSE QUELLE RIVOLTE AL CONTRASTO ED AL RECUPERO DELLE CRITICITA' EMERSE PER L'IMPATTO DELLO STRESS PANDEMICO SUL BENESSERE PSICO-FISICO, NONCHE' QUELLE FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE DELLO STUDIO DELLE MATERIE STEM, DA SVOLGERE PRESSO CENTRI ESTIVI, SERVIZI SOCIOEDUCATIVI TERRITORIALI E I CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIUVA DESTINATE ALLE ATTIVITA' DEI MINORI (Decreto del Ministro per le Pari Opportunità e Famiglia, di concerto con il MEF, del 27 Luglio 2022) - SCADENZA 31.12.2022 -  IMPEGNO DI SPESA – CIG: ZC637A29F3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6817"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO AUDITORIUM CAMPODONICO E PORTICATO BRIGNARDELLO PER LE GIORNATE DEL 29 OTTOBRE E 5 NOVEMBRE 2022 ALL'ASSOCIAZIONEASD BEWATER PER SVOLGERVI L'INIZIATIVA : "ACROMASTERMIND TEACHER TRAINING  PATROCINATA DAL COMUNE DI LAVAGNA COME DA ORDINANZA SINDACALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6818"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI DEGENZA PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO C.P.R.s.r.l di BORGHETTO VARA (SP)  -AREA EMARGINAZIONE – PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE e DICEMBRE  2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6819"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI  SETTEMBRE  2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6820"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONI RETTE ANZIANI RICOVERATI PRESSO OPERE PIE RIUNITE DEVOTO MARINI SIVORI DI LAVAGNA – APPROVAZIONE SPESA  4° TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6821"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI GIUGNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6822"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI MAGGIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6823"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS 81/2008 E S.M.I. E DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER IL PERIODO DAL 01 OTTOBRE 2022 AL 30 SETTEMBRE 2023 TRAMITE TRATTIVA DIRETTA PREDISPOSTA SU MEPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6824"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. CORRADO AUGUSTO MAUCERI DI GENOVA PER ASSISTENZA NEL GIUDIZIO DI 1° GRADO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE INNANZI IL TRIBUNALE DI GENOVA DA PARTE DEL SIG. G.S. - CIG: Z0337FDB50.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6825"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA  PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA EMME G SERVICE SRL – CIG: Z4F37F6C6A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6826"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MANUTENZIONE PRESSO IL CIMITERO URBANO. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6827"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per servizio di movimentazione palchi ed attrezzature per le manifestazioni 2022 - servizi aggiuntivi. Approvazione perizia, aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6828"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIMOZIONE DOCCE PRESSO LE SPIAGGE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA DENTONE MARINO, P.IVA 00834720112  – CIG: ZAE37F7B3C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6829"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SOSTA PARCHEGGIO.  IMPEGNO A FAVORE DELLA SOCIETA' APCOA PARKING ITALIA S.P.A. – CIG: Z6937F8417</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6830"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA SENTENZA N. 553/3/2022 PRONUNCIATA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER LA LIGURIA IN DATA 11/01/2022 E DEPOSITATA IN DATA 15/06/2022 A FAVORE DEGLI AVVOCATI G.L. E C.M.R.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6831"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMU 2020 E 2021 IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI LAVAGNA SITO IN GENOVA, VIA CAFFARO 10.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6832"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO IMPORTI IMU SPETTANTI AD ALTRI COMUNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6833"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU E TARI A N. 5 CONTRIBUENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6834"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI VARI DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA NOMODIDATTICA S.R.L. DI VERONA - CODICE CIG: Z45372226F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6835"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di messa in sicurezza della copertura del Palazzo Rocca, danneggiata a seguito dell'evento meteo del 18/08/2022. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6836"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI GARA ED IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO LOTTO DI LOCULI PRESSO IL CIMITERO FRAZIONALE DI CAVI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6837"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI NUOVI CESTINI GETTACARTE DA POSIZIONARE SUL TERRITORIO COMUNALE - COD. CIG: 91270908EE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6838"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA POSTALIZZAIZONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO TARI 2017 PER UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE E TARI 2018/2019 PER UTENZE NON DOMESTICHE  ALLA SOCIETA' M.T. SPA  MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 36 D. LGS. 50/2016  CIG: Z9337C6A72</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6839"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE TECNOLOGICO SPECIALISTICO PER SETTORE SERVIZI TECNICI TERRITORIALI - U.O. LL.PP. - O.D.A. NUM. 87822 ALLA DITTA MECI SRL - CIG: Z143810CE6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6840"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DEL REGOLARE DEFLUSSO, MEDIANTE LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI ABBANDONATI NELL’ALVEO, TAGLIO VEGETAZIONALE E TAGLIO DELLE ALBERATURE DI OSTACOLO - TORRENTE BARASSI, RIO FRAVEGA E RIO REZZA. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6841"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO SALA ALBINO ALLA CGIL  PER IL GIORNO 27 OTTOBRE 2022 AL FINE DI  SVOLGERVI UN ASSEMBLEA CONGRESSUALE PER GLI ISCRITTI RESIDENTI NEL COMUNE DI LAVAGNA. ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA PER L'UTILIZZO DELLA SALA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6842"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ATTI NOTIFICATI DA ALTRI COMUNI NELL'ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6843"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N.100 BLOCCHI VERBALI PER REGISTRAZIONE DEGLI  OGGETTI RINVENUTI E N.7 CARTELLINI DI RICONOSCIMENTO DEGLI AGENTI DI P.L. AFFIDAMENTO DIRETTO A LAVAGNESE GRAFICA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6844"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>affidamento del servizio di centralino ed accoglienza dal 11/10/2022 al 31/12/2022  tramite procedura MEPA – trattativa diretta: contraente Consorzio Tassano Servizi Territoriali. Codice CIG Z573804B2D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4 - Settore Servizi Generali e Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6845"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TRANSENNE METALLICHE MOBILI AL SERVIZIO DEL PERSONALE MANUTENTIVO- DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA N.88577  TRAMITE MEPA ALLA DITTA LAZZARI SRL DI MAGLIE (LE) - COD. C.I.G.: Z213813E7C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6846"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER OPERE IMPIANTISTICHE ED EDILIZIE FINALIZZATE ALLA MESSA A NORMA E IMPLEMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA I LOVE GARDEN DI MALATTO SILVANA, P.IVA 01110530993 – CIG: ZC33807021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6847"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di ripristino della rotatoria di Piazza Cordeviola danneggiata a seguito di sinistro del 27/09/2022. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6848"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI RELATIVI ALLE ANALISI DI COMBUSTIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESENTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI, CON COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA E DEI LIBRETTI DI IMPIANTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA TERMOSANITARI SRL – CIG: ZA7380F2D4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6849"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PORZIONI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6850"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO DEL REGOLARE DEFLUSSO, MEDIANTE LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI ABBANDONATI NELL’ALVEO, TAGLIO VEGETAZIONALE E TAGLIO DELLE ALBERATURE DI OSTACOLO. TORRENTE BARASSI, RIO FRAVEGA E RIO REZZA. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D-LGS. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6851"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto corona in occasione della commemorazione del Maresciallo Maggiore Antonio Enrico Canzio.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6852"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO  DI NUM. 2 PANCHINE MODELLO VENEZIA DA INSTALLARE IN PIAZZA VITTORIO VENETO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6853"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME INCASSATE A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNO PER RIPRISTINO SEGNALETICA VERTICALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6854"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE AGORA' DI LAVAGNA DELLA  SALA COMUNALE DENOMINATA "AUDITORIUM CAMPODONICO" IL GIORNO 13/10/2022 PER SVOLGERVI UN INCONTRO SUL TEMA "UN AVVOCATO PER AMICO"   - ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA PER L'UTILIZZO DELLA SALA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6855"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO CARTOLINE  MOD. 23I AVVISI DI RICEVIMENTO   PER UFFICI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6856"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.738 ASSUNTA IN DATA 5/10/2022 AD OGGETTO "CONCESSIONE UTILIZZO AUDITORIUM CAMPODONICO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE AGORA' :ADEGUAMENTO ALLA VARIAZIONE DI DATE ED AL DISPOSTO DELL'ORDINANZA SINDACALE DI PATROCINIO  62 DEL 12/10/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6857"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PER COMUNE DI LAVAGNA  E NE  PER GESTIONE PIATTAFORMA DIGITALE (GePI) PER GESTIONE PATTI DI INCLUSIONE SOCIALE REDDITO DI CITTADINANZA PERIODO 21.11.2022 – 30.06.2023 (CIG): Z9237D9247</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6858"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI A  FAVORE DELLE PUBBLICHE ASSISTENZE LOCALI  PER TRASPORTO PERSONE IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA  AI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 25/9/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6859"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM  - AREA ANZIANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6860"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - AREA MINORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6861"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA (PROGRESSIONE VERTICALE) – NOMINA DELLA COMMISSIONE DELLA SELEZIONE DI CARRIERA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6862"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS.50/2016, PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS 81/2008 E S.M.I. DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE -  PERIODO 1 OTTOBRE 2022 – 30 SETTEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6863"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per attività di supporto ai servizi cimiteriali - servizi aggiuntivi. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6864"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico all' Avv. C.L. per assistenza legale in merito al procedimento inerente il Progetto Esecutivo Unitario del Porto.          CIG : Z1237B342A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica Vincolo Paesaggistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6865"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI SITI IN PIAZZA DELLA LIBERTA' E A CAVI. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA EMME G SERVICE SRL – CIG: Z89381DAF5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6866"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PORZIONI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022 - APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D-LGS. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6867"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per assistenza sanitaria evento “A tutto Sport” 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6868"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori urgenti di ripristino della rotatoria di Piazza Cordeviola danneggiata a seguito di sinistro del 08/10/2022. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6869"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE BUCA FORMATASI IN VIA TIGULA IN PROSSIMITA’ DEL CIVICO 63</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6870"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ADESIONE MANIFESTAZIONE “PULIAMO IL MONDO 2022”. COD. CIG Z86381F49F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6871"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AL PROF. AVV. LORENZO CUOCOLO PER DIFESA ED ASSISTENZA IN GIUDIZIO AL T.A.R. DELLA LIGURIA NEL RICORSO PROMOSSO DAL SIG. M. R. PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL’ESECUTIVITÀ DELL’ORDINANZA N.11 DEL 19/05/2022, EMESSA DAL COMUNE DI LAVAGNA, AVENTE AD OGGETTO L’ORDINANZA DI DEMOLIZIONE DI UNA CASETTA IN LEGNO SU TRONCO DI ALBERO/PALMA, IN VIA G. GARIBALDI CIV.60. CIG: ZF1381EC34.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6872"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE DIVERSE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE 3° TRIMESTRE 2022 AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ECONOMATO E DI CASSA ECONOMALE - IMPORTO €. 431,41</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6873"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER IL PROGETTO DI CANDIDATURA DEL TIGULLIO E GOLFO PARADISO A COMUNITA' EUROPEA DELLO SPORT 2022 - “EUROPEAN COMMUNITY OF SPORT”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6874"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSO INTEGRATO DI INCLUSIONE SOCIO – LAVORATIVA  IN FAVORE DI PERSONA IN CARICO AI SERVIZI TERRITORIALI DELLA ASL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6875"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE SEGRETARIO SUPPLENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 3 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI (CAT. C)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6876"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE CONDOMINIO VIA NUOVA ITALIA 144</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Operatori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6877"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE CONDOTTA FOGNARIA COLLETTIVA IN VIA CACCINI CIV. 9 E ALTRI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6878"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO FABBRICATO PIAZZA INNOCENZO IV CIV. 5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6879"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DI COSTRUZIONE DI UN LOTTO DI LOCULI PRESSO IL CIMITERO FRAZIONALE DI CAVI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6880"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE TECNOLOGICO ED INFORMATICO NECESSARIO PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SETTORE SERVIZI TECNICI TERRITORIALI - UFFICIO IGIENE URBANA - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI O.D.A. SU MEPA NUM. 6980189 DITTA ULTRAPROMEDIA S.R.L. - COD. CIG: Z79382AF54.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6881"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO MANUTENZIONE BENI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA COLORIFICIO DEL TIGULLIO SNC – CIG: Z8C382C90A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6882"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PORZIONE DI AREA PEDONALE IN PIAZZA DELLA LIBERTA'. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6883"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamernto diritti incassati dall'URP mese di agosto 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6884"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA ROCCA ALL'ASSOCIAZIONE GENESI PER SVOLGERVI LA REALIZZAZIONE DI UNA MOSTRA COLLETTIVA "NIHIL  ASSENZA/PRESENZA" NELLE GIORNATE COMPRESE DAL 21 AL 23 OTTOBRE  2022. PATROCINATA DAL COMUNE DI LAVAGNA COME DA ORDINANZA DEL SINDACO IN DATA 19/10/2022 N. 65</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6885"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI  AGOSTO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6886"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti n. 37 CIE periodo dal 16 al 31 luglio 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6887"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI  SERVIZI INTEGRATIVI DI REFEZIONE SCOLASTICA DELLE SCUOLE PUBBLICHE DELL'INFANZIA E PRIMARIA STATALI DEL COMUNE DI LAVAGNA - IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO NORME ANTI COVID 19 PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6888"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento diritti incassati dall'URP mese di luglio 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6889"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI LUGLIO  2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6890"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE AD USO PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MECI S.R.L., MEDIANTE PROCEDURA DI ACQUISTO N. 96753 – CIG: Z293837E37</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6891"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA A. LONGINOTTI ASCENSORI – CIG: Z7838385C8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6892"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti n. 56 CIE periodo dal 01 al 15 agosto 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6893"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti n.59 CIE periodo dal 16 al 31 agosto 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6894"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER MANUTENZIONE  AUTOVETTURA FIAT DOBLO' TARGA DN253DL IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI TECNICI TERRITORIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALL'AUTOFFICINA FRANCO – CIG: Z2C384140E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6895"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI A SCUOLABUS DA259LX - COD.CIG Z1B3840C88</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6896"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti n. 53 CIE dal 01 al 15 ottobre 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6897"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento diritti incassati dall'URP mese di settembre 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6898"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CON LA SUAR REGIONE LIGURIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL 1/01/2023 AL 31/12/2026 - COD.CIG. 9454452C98</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6899"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti n. 58 CIE periodo dal 16 al 30 settembre 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6900"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti n. 79 CIE periodo dal 01 al 15 settembre 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6901"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO CONTRIBUTI OBBLIGATORI PENSIONISTICI MESE DI FEBBRAIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6902"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE, CAT. GIURIDICA D1,  A TEMPO PIENO  E INDETERMINATO, MEDIANTE SCORRIMENTO DI GRADUATORIE.  ACQUISIZIONE ATTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6903"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per fornitura e posa di vetri presso gli uffici a piano primo del palazzo comunale, in sostituzione di altri danneggiati a seguito dell'evento meteo del 18/08/2022. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6904"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione ordinaria sulla viabilità e su beni di proprietà dell'ente 2021. Approvazione del quadro economico a consuntivo e determinazione del compenso incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6905"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO  E INDETERMINATO, DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C, MEDIANTE PROGRESSIONE VERTICALE.  ACQUISIZIONE ATTI SELETTIVI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6906"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA CICLOVIA URBANA – IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE CASSA PREVIDENZIALE IN FAVORE DEI PROFESSIONISTI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6907"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETTERA a), D.LGS N. 267/200</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6908"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESENTE NELLA SALA CONSILIARE DEL PALAZZO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA HABITARIA S.R.L. – CIG: Z59385C6C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6909"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per rimozione ramaglie e abbattimento palme deperite presso il parco del Cotonificio e in Piazza Milano. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6910"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO MANUTENTIVO FIAT PUNTO TARGATA EM071DP – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA –  CIG: Z12385EF70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6911"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM  - AREA EMARGINAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6912"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA' LAVORATIVA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, CON PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO”, CATEGORIA GIURIDICA C, MEDIANTE PROGRESSIONE VERTICALE RISERVATA AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO EX ART. 52 COMMA 1 BIS DEL D.LGS. 165/2001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6913"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO LICENZE MICROSOFT ED  AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI DISMISSIONE  SERVER WINDOWS VERSIONE 2003 E 2008 CON  RELATIVA  INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE  NUOVI  SERVER  CON S.O. AGGIORNATI PER LA GESTIONE DEL DOMINIO INTERNO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6914"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA' LAVORATIVA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, CON PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE”, CATEGORIA GIURIDICA D1, MEDIANTE SCORRIMENTO DI GRADUATORIA DI ALTRO ENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6915"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IGIENIZZAZIONE, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE INTERNA SECONDO I PROTOCOLLI MEDICO/SANITARI INDICATI DAL MINISTERO DELLA SANITA', DEGLI SCUOLABUS COMUNALI, DA EFFETTUARSI GIORNALMENTE DAL 14 SETTEMBRE  AL 31 OTTOBRE 2022 - CODICE CIG. ZAB38612CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6916"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6917"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL VICESINDACO PER TRASFERTA MINISTERO DEI TRASPORTI - ROMA - IN DATA 26/10/2022 PER  BANDIERA BLU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6918"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso spese partecipazione dell'Amministrazione a Fiere del settore.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6919"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO SCUOLABUS DALLA B&amp;B SERVICE SOC COOP GIORNI 26,27 E 28 OTTOBRE 2022 - COD. CIG. Z6A38615DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6920"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI N.1 UNITA' DI PERSONALE - AUTISTA SCUOLABUS -SINO AL 23 DICEMBRE 2022. CODICE CIG. Z0A378B7A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6921"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI  OTTOBRE  2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6922"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DI  RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA RELATIVE AGLI ANNI 2018 E 2019 : RDO 3238623.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6923"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per interventi di abbattimento e messa in sicurezza delle piante di alto fusto presenti nei giardini delle scuole Vera Vassalle di Cavi e piantumazione di nuove essenze. Aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6924"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA DEGLI ALVEI DEI CORSI D'ACQUA COMPRESI NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6925"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALI - NOVEMBRE/DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6926"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023 -IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ALLA CARTOLIBRERIA CRISTINA E MARCO DI ADAMO CRISTINA - CODICE CIG. Z26386F9A2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6927"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6928"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ulteriore impegno di spesa per altri eventi estivi 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6929"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN DEPOSITO DI FAMIGLIA A DUE POSTI SALMA PRESSO IL CIMITERO URBANO DI LAVAGNA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI GARA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6930"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO LOTTO DI LOCULI E L'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ESISTENTE PRESSO IL CIMITERO FRAZIONALE DI CAVI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6931"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022. PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6932"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  REALIZZAZIONE DI UNA CICLOVIA URBANA – APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE IN DIMINUIZIONE DELL'OPERA, DELLA PERIZIA DI AGGIORNAMENTO PREZZI E VERBALE NUOVI PREZZI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6933"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  REALIZZAZIONE DI UNA CICLOVIA URBANA – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ESECUTRICE PER EFFETTO DELL'AGGIORNAMENTO PREZZI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6934"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIRIGENTE PER L'ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6935"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO SPETTANTE AL SEGRETARIO GENERALE ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6936"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE IN SEGUITO A SCORRIMENTO DI GRADUATORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6937"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico legale fase precontenzioso BFF/Comune Lavagna. CIG Z76388C18B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6938"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI E MEZZI D'OPERA IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6939"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER REDAZIONE INFORMATIZZATA VERBALI AL CDS PER POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6940"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA GARDELLA GIAMPIERO, MEDIANTE RDO N. 3277854 – CIG: ZE73875AC1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6941"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE PER ROTTURA SUOLO IN VIA BARASSI 5 E 6 - RICHIEDENTE SIG. CAMPODONICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6942"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONE D' INTERESSE ALL' “AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI SUL TERRITORIO COMUNALE “.APPROVAZIONE AVVISO E ISTANZA DI PARTECIPAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Arredo Urbano, Immobili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6943"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>Potature territorio comunale annualità 2022 - Approvazione del quadro economico a consuntivo e determinazione del compenso incentivante</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6944"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento delle somme dovute a titolo di rimborso spese relative al danneggiamento di dissuasori in Piazza Podestà a seguito di sinistro del 29/06/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6945"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO TENNIS "PARCO TIGULLIO" PER LA DURATA DI ANNI SETTE  - PUBBLICAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6946"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI LAVAGNA. APPPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6947"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO CALAMITOSO IN DATA 2/3 novembre 2019 CON DANNI AL PATRIMONIO DELL'ENTE. ACCERTAMENTO SOMMA LIQUIDATA DALLA COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOLSAI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6948"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI POST SCUOLA IL LUNEDì E IL MERCOLEDì PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CAVI - CODICE CIG.Z54388B37A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6949"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023 -IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ALLA CARTOLIBRERIA ERRE EFFE SAS - CODICE CIG.ZB9388DE63</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6950"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso Spese partecipazione Staff del Sindaco e contributo Ass. Albergatori Lavagnese.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6951"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di ripristino impermeabilizzazione di una porzione della copertura del magazzino comunale di Via Tedisio. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6952"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rilegatura registri stato civile</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6953"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1442/2022 RELATIVO ALL'FFIDAMENTO TRASPORTO MATERIALE ELETTORALE PRESSO LA PREFETTURA ED IL TRIBUNALE DI GENOVA AL TERMINE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI DEL 25/9/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6954"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO SALA ROCCA ALL'ANPI DI LAVAGNA PER SVOLGERVI L'ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI SEZIONE ANPI DI LAVAGNA NELLA GIORNATA DEL 3 DICEMBRE 2022 DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 20.00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6955"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE RELATIVE AL DANNEGGIAMENTO DEL PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA ALESSANDRIA INCROCIO VIA PARMA (SINISTRO DEL 12/7/2021) E AL DANNEGGIAMENTO DELLA LINEA ELETTRICA NEL SOTTOPASSO DI VIA PREVIATI E VIA DEI DEVOTO (SINISTRO DEL 21/12/2021)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6956"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELL'IMMOBILE SEDE DELL'ASILO NIDO COMUNALE AI SENSI DEL D.M. 16/07/2014 – ATTIVITA' N. 67.3.B DEL D.P.R. 151/2011. APPROVAZIONE PROGETTO, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA EDIL IENO SRL, MEDIANTE RDO N. 3288695 – CIG: 9484799FBA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6957"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di pulizia idrodinamica e videoispezione di un tratto del canale acque bianche tra Piazza Filippo da Lavagna e Via Dante. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6958"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per fornitura/montaggio n. 4 pneumatici all'autocarro Piaggio Porter targa BG210KL in dotazione al servizio N.U.. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6959"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di modifica di un tratto del marciapiede di Via XXIV Aprile. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6960"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANA BAGNANTI PER LE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI LAVAGNA - ANNO 2022 - PRESA D'ATTO MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6961"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento diritti incassati dall'URP mese di ottobre 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6962"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>Restituzione spese d’asta C.G.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6963"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A WEBINAR PUBLIKA SUL NUOVO CCNL FUNZIONI LOCALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6964"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL WEBINAR "NOTE DI DEBITO: ANALISI E CONTESTAZIONE ON LINE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6965"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA SIG.RA M. L. PER LA TROCESSIONE DEL LOCULO N. 195, FILA 4°, LOTTO 8° DEL CIMITERO URBANO DI LAVAGNA. PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6966"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione bando di gara per l'affidamento in concessione, mediante procedura aperta, del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e pattrimoniali del Comune di Lavagna</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6967"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA TRA AMMINISTRAZIONE CIVICA E ISTITUTO COMPRENSIVO DI LAVAGNA  PER  MATERIALE DI CONSUMO - ANNO SCOLASTICO 2022/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6968"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI  SETTEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6969"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 14 "PRONTUARI VIOLAZIONI AL CDS" E RELATIVA APP INFORMATICA  FORMULA ABBONAMENTO ANNO 2023  PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6970"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023 -IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ALLA LA ZAFRA - CODICE CIG.ZD438A7C8F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6971"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA  FONDO NAZIONALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 (COMUNI DI LAVAGNA E NE) ANNO 2021 – QUOTA SERVIZI FONDO NAZIONALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6972"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'A.T.S. 57 (COMUNI DI LAVAGNA E NE) PER INTERVENTI ESTREME POVERTA' E PERSONE SENZA FISSA DIMORA – DGR 474/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6973"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE PALAZZO COMUNALE NELLA GIORNATA DEL 21/11/2022 - SOC.COOPERATIVA GOLFO DEL TIGULLIO - CIG  Z6538AB7DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6974"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO LOTTO DI LOCULI E L'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ESISTENTE PRESSO IL CIMITERO FRAZIONALE DI CAVI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6975"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO FUNZIONALITA' BRACCIO IDRAULICO DELL'AUTOSCALA COMUNALE TARGATA DP830VX. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OFFICINA CANEPA DI CANEPA ANDREINO &amp; C. S.N.C., P.IVA 01018750990 – CIG: ZB8389C96E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6976"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>Supporto a pubblicazione bando di gara per l'affidamento in concessione, mediante procedura aperta, del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Lavagna CIG Z9438B3258</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6977"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D'USO PER ANNI 99 (NOVANTANOVE) DI N. 1 TOMBA DI FAMIGLIA A NUMERO 2 (DUE) POSTI SALMA, GIA' PRECEDENTEMENTE ASSEGNATA IN CONCESSIONE, MA MAI UTILIZZATA, IDENTIFICATA CON IL LOTTO N. 7 ED UBICATA NELLA ZONA AMPLIAMENTO, LOTTO 1, 2° STRALCIO DEL CIMITERO DI SANTA GIULIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6978"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di ripristino della rotatoria di Piazza Cordeviola danneggiata a seguito di sinistro del 15/11/2022. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6979"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di pulizia porzione terreno comunale sottostante Via della Pineta, Foglio 12 - Mappale 1692. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6980"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di ripristino impermeabilizzazione di una porzione della copertura dell'edificio di proprietà comunale sito in Piazza della Libertà (edicola e I.A.T.). Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6981"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA DEL TRAFFICO IN VIA MOGGIA ALL'INNESTO COL CASELLO AUTOSTRADALE A12. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6982"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI COSTRUZIONE NUOVO SISTEMA DI REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO IN VIA MOGGIA ALL'INGRESSO DEL CASELLO AUTOSTRADALE. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6983"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI COMPLEMENTARI DI ADEGUAMENTO VIABILITA' ALL'INTERVENTO DI COSTRUZIONE NUOVO SISTEMA DI REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO IN VIA MOGGIA ALL'INGRESSO DEL CASELLO AUTOSTRADALE. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6984"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per la ristampa del libro di Francesco Dallorso “Arte e storia nel cimitero monumentale di Lavagna”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6985"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1248/2022 RELATIVO AL PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6986"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti n. 52 CIE periodo dal 01/11/2022 al 15/11/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6987"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO SALA ALBINO ALLA SIG.RA A.C. IN RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' ITALEXIT PER L'ITALIA  PER IL GIORNO 10 DICEMBRE 2022 AL FINE DI  SVOLGERVI UNA CONFERENZA SUL TEMA ECONOMICO "FINE DELL'AUSTERITA' O DELL'ITALIA?"  ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA PER L'UTILIZZO DELLA SALA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6988"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA ON LINE "PERSONALE NEWS" EDITA DA PUBLIKA. CIG ZAF38AB833</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6989"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti n. 76 CIE dal 16 al 31 ottobre 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6990"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di assistenza durante il passaggio alla stampa dei moduli di stato civile per l'anno 2023 in formato A4 - c&amp;c sistemi - CIG ZC738B8C91</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6991"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA DEL DIPENDENTE M. M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6992"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA C1.  ACQUISIZIONE ATTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6993"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO AL PIANO TERZO DEL PALAZZO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA TERMOSANITARI SRL – CIG: ZC138B794D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6994"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA E ALLESTIMENTO DELLE NUOVE ISOLE ECOLOGICHE INFORMATIZZATE RELATIVE AL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI LAVAGNA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA APRICA S.P.A. - CODICE CIG: ZE438BF37D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6995"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DEL REGOLARE DEFLUSSO DEL TORRENTE BARASSI, RIO FRAVEGA E RIO REZZA - AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6996"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023 -IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ALLA CARTOLERIA CARTA E PENNA - CODICE CIG.ZCD38C543D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6997"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE DEL PORTALE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE ONLINE DELLO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6998"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI  UTILI ALLA COLLETTIVITA' A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA -  APPROVAZIONE PROGETTI - CUP ASSEGNATO AL PROGETTO J61B21005860001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6999"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA CICLOVIA URBANA - APPROVAZIONE DEGLI ATTI CONTABILI E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7000"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALI NECESSARI PER MANUTENZIONE E RISANAMENTO MANUFATTI PRESSO IL CIMITERO FRAZIONALE DI CAVI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7001"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto di elettroutensili a batteria da destinare agli operai addetti al servizio nu. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7002"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI URGENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA E RISANAMENTO DELLA MURATURA DELLA CANNA FUMARIA DELL'ASILO NIDO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA P.&amp;P. COSTRUZIONI SRLS, MEDIANTE RDO N. 3313965 – CIG: ZD438BD7A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7003"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 881 DEL 18/11/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7004"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023 -IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ALLA CARTOLERIA TOMAGNO FANNY  - CODICE CIG.Z2138C84FC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7005"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N. 918/2022: NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA DEL DIPENDENTE M. M. - CORREZIONE ERRORE MATERIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7006"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL' AVV. C.G. PER ASSISTENZA LEGALE IN MERITO ALL'ATTO DI CITAZIONE DI BANCA FARMAFACTORING S.P.A. IN MERITO AL PAGAMENTO DI ALCUNI CREDITI CEDUTI PRO SOLUTO. CIG : Z9638E3974</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7007"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO SALA COGNE ALL' ASSOCIAZIONE FLORATIGULA  PER REALIZZAZIONE DELL' INIZIATIVA "BOTTEGA DI NATALE" IL GIORNO 16/12/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7008"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023 -IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ALLA CARTOLERIA RIGHE E QUADRETTI - CODICE CIG. Z0538E1455</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7009"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO AUDITORIUM CAMPODONICO ALL'ANPI DI LAVAGNA NELLA GIORNATA DEL 17/12/2022 PER SVOLGERVI LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO A. CERVI "I MIEI SETTE PADRI". EVENTO PATROCINATO DAL COMUNE DI LAVAGNA COME DA ORDINANZA N.79 DEL 1/12/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7010"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO PORTICATO BRIGNARDELLO ALL'ASSOCIAZIONE "ARKE" - UN DENTISTA PER AMICO - PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "MUSICA PER UN SORRISO"- MANIFESTAZIONE BENEFICA CON MUSICA E MERENDA IL GIORNO 17/12/2022 PATROCINATA DAL COMUNE DI LAVAGNA COME DA ORDINANZA N.77 IN DATA 1/12/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7011"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA ROCCA ALL'ASSOCIAZIONE AGORA' DI LAVAGNA PER SVOLGERVI LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "SCATTI E PENSIERI" DAL 9 AL 12 DICEMBRE 2022.PATROCINATA DAL COMUNE DI LAVAGNA COME DA ORDINANZA N. 72 DEL 1/12/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7012"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SEPPELLIMENTO SALMA M.E. - RESIDENTE A RAPALLO CON SPESA RIMBORSATA DAL COMUNE DI RESIDENZA – CIG:  ZC238DD48F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7013"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023 -IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ALLA CARTOTECNICA LO SCHIZZO  - CODICE CIG.Z3338DE005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7014"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA UTILE PER AVVIO DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVA A FAVORE DEI PERCETTORI DI  REDDITO DI CITTADINANZA  - VRS S.R.L. STRUTTURA DI SERVIZI AVANZATI -  CUP J61B21005860001     CIG: ZEB38DF52E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7015"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI  NOVEMBRE  2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7016"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO INDENNITA' PER UTILIZZO DI BENI DEL DEMANIO IDRICO - ANNO 2022 - ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7017"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MEDIANTE APPROVIGIONAMENTO IN OPERA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GESTART SRL. CIG: Z2838D722F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7018"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di regimazione delle acque su porzione terreno comunale sottostante Via della Pineta, Foglio 12 - Mappale 1692. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7019"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE FIAT DOBLO' TARGA EL971JP IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI TECNICI TERRITORIALI - MANUTENZIONI - PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7020"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 36 D. LGS. 50/2016 E S.M.I., DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA POSTALIZZAZIONE CON ATTO GIUDIZIARIO DELLE INGIUNZIONI FISCALI EX R.D. 639/1910 PER AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI EMESSI SINO AL 31/12/2019, REGOLARMENTE NOTIFICATI E NON PAGATI. CIG: Z3438C486A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7021"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 657 DEL 2/09/2022 E N. 663 DEL 07/09/2022, RELATIVE AD INTERVENTI DI PRIMA EMERGENZA A SEGUITO DI TROMBA D'ARIA DEL 18/08/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7022"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO MANUTENTIVO STRAORDINARIO A SCUOLABUS COMUNALI AZ037KC E CY265DN - CODICE CIG. Z2938E0A6D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7023"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI  OTTOBRE  2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7024"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMMA INCASSATA A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNO PER RIPRISTINO SEGNALETICA VERTICALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7025"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE SERVIZIO DI  ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS COMUNALI SINO AL 31 DICEMBRE 2022 - CODICE CIG.Z7D3770CC3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7026"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023 -IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ALLA CARTOLERIA BERISSO ROSA  - CODICE CIG. Z8B38F1318</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7027"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per l'acquisto di servizi e forniture relativi all'organizzazione dell'evento "Sono tutti cavoli nostri" – 4ª edizione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7028"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per addobbo albero di Natale in Piazza Cordeviola. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7029"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per fornitura e posa di albero di Natale in Piazza Cordeviola. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7030"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento "in house" ad AM.T. Azienda Mobilità e Trasporti s.p.a. del servizio di trasporto ed accompagnamento invalidi per un periodo di anni 2: impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4 - Settore Servizi Generali e Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7031"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA CONTRIBUTO CINQUE PER MILLE ANNO DI IMPOSTA 2020 – FINANZIARIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7032"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>LANZA DEL VASTO -  SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – SERVIZIO DI  GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI DELL'A.T.S. 57 (COMUNI DI LAVAGNA E NE): SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE -  PROROGA TECNICA DAL 01/01/2023 AL 30/06/2023 – CODICE  CIG: 8505726BFF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7033"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE DEL COMUNE DI LAVAGNA ALL'ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ATTIVITA' COMPLEMENTARI A FAVORE DELLE AMMINISTARAZIONI COMUNALI DELLA REGIONE LIGURIA (CIG: 9116796A0D - CIG DERIVATO  9454452C98). IMPEGNO DI SPESA ANNI 2023/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7034"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7035"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE SERVIZIO TRASPORTO ESTIVO SERALE LINEA 999</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7036"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di messa in sicurezza conifere centro sportivo Via Ekengren e pulizia aree esterne scuole Vera Vassalle di Cavi. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7037"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per appalto di servizi inerenti l'abbattimento delle piante di pino presenti nei giardini adiacenti stazione Cavi e aiuole Via Fieschi / Via Bobbio e ripiantumazione di nuove essenze. Approvazione progetto, aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7038"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA CICLOVIA URBANA. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7039"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISIMPEGNO SOMMA DI EURO 1500,00  DA CAPITOLO 3046 IMP.658/2021 ASSUNTO SUL BILANCIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7040"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 2 AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7041"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATIVI DI REFEZIONE SCOLASTICA DELLE SCUOLE PUBBLICHE DELL'INFANZIA E PRIMARIE STATALI DEL COMUNE DI LAVAGNA - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7042"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI  n. 30 TARGHE PER  "AREA VIDEOSORVEGLIATA" E  N. 8 TARGHE PER "TERRITORIO VIDEOSORVEGLIATO".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7043"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'IMPIANTO E DEL CAVIDOTTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA ROCCATAGLIATA CECCARDI INCROCIO CORSO BUENOS AIRES. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA TRAVERSONE S.A.S. – CIG: Z15390109B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7044"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER IL PROGETTO DI CANDIDATURA DEL TIGULLIO E GOLFO PARADISO A COMUNITA' EUROPEA DELLO SPORT 2022 - “EUROPEAN COMMUNITY OF SPORT”. CIG Z8837DC291</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7045"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI P.I. SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA GARDELLA GIAMPIERO – CIG: Z8A39012BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7046"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura materiale illuminazione votiva per cimiteri comunali</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7047"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di pulizia della vegetazione riparia localizzata lungo il fiume Entella in prossimità del Ponte della Maddalena. Aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7048"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE PERIODICA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL SECONDO SEMESTRE 2022. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DLS S.R.L. – CIG: ZB43901539</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7049"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 36 D. LGS. 50/2016 E S.M.I., DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA FORMAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE CON ATTO GIUDIZIARIO E RENDICONTAZIONE DELLE NOTIFICHE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI IMU ANNO DI IMPOSTA 2017     CIG: ZF2390078A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7050"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga al 2/10/2023 contratto di adesione alla Convenzione Consip “Servizi di Telefonia Fissa 5” - CIG 605462636F – CIG derivato Z0C297DFCE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7051"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proroga adesione alla Convenzione Consip “Telefonia Mobile 8” per l’affidamento della fornitura dei servizi di telefonia mobile alla Telecom Italia SPA per ulteriori 6 mesi (dal 17/11/2022 al 16/05/2023). Importo della spesa € 6.430,00 Iva Compresa CIG Convenzione 782331756B; CIG Derivato Z1C3323A11</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7052"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI PUBBLICA CONNETTIVITÀ E VIDEOSORVEGLIANZA  DEL COMUNE DI LAVAGNA ATTRAVERSO L'ACCORDO QUADRO SPC2 - PERIODO 1/1/2023 -31/5/2023 CIG :7475604792 RELATIVO AL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' CIG Z4D236FCC2 RELATIVO ALLA VIDEOSORVEGLIANZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7053"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE E REALIZZAZIONE DEL PIANO TRIENNALE ICT.  CODICE CIG  Z5538C4C68</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7054"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DI RINUNCIA DELLA CONCESSIONE DEL LOCULO N. 2, FILA 2°, LOTTO SAN ROBERTO - CIMITERO URBANO DI LAVAGNA, DA PARTE DELLA SIG.RA F. R..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7055"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI GARA ED IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO DEGLI INTERVENTI DI PULIZIA DEGLI ALVEI DEI CORSI D'ACQUA COMPRESI NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7056"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per verifica periodica obbligatoria 2022 relativa alla gru su autocarro Nissan Cabstar targa ED655FG – matricola GE117/11 in dotazione al  Servizio Manutenzione e al montaferetri in uso presso il cimitero capoluogo. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7057"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di ripristino della rotatoria di Piazza Cordeviola danneggiata a seguito di sinistro del 06/12/2022. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7058"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di pulizia idrodinamica e video-ispezione della rete acque bianche presso i giardini di Cavi Arenelle. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7059"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NUM. 131 DEL 24 FEBBRAIO 2022 AVENTE AD OGGETTO IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E DIFESA DEL LITORALE DI LAVAGNA - CAVI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7060"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UNA BATTERIA PER TELELASER TRUCAM HD IN DOTAZIIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7061"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN LAVAGNA - VIA AURELIA CIV. 272 - VILLA SPINOLA GRIMALDI - ASSUNZIONE ACCERTAMENTO RELATIVO AL RIMBORSO DELLE SPESE PER I CONSUMI ENERGETICI E MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI - ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7062"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO DI RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESENTE NELLA STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA "ISOLA BLU". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA TERMOSANITARI SRL – CIG: ZA63915ECF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7063"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA C1.  ASSUNZIONE VINCITORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7064"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA LICENZE ANTIVIRUS TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA CON LA SOCIETA' SIR INFORMATICA  PREDISPOSTA SUL PORTALE DI CONSIP/MEPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7065"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI II LIVELLO SUL RUOLO DEL CERIMONIERE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7066"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN LAVAGNA - VIA DANTE 15 - ASSUNZIONE ULTERIORE ACCERTAMENTO  RELATIVO AL CANONE DOVUTO PER L'ANNO 2022 DAL CORPO BANDISTICO "CITTA' DI LAVAGNA".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7067"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento manutentivo al trattorino taglia-erba ed acquisto di materiale di consumo per gli operai addetti al servizio manutenzioni. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7068"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA IN OPERA DI CARPENTERIA METALLICA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA RETE ACQUE BIANCHE. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA EMME G SERVICE SRL – CIG: Z70391767E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7069"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONCESSIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ALLA BANCA CARIGE SPA PER IL PERIODO 31/03/2023-31/12/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7070"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SPESE D’ASTA C.G. (RETTIFICA).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7071"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESA PASTI CONSUMATI DA DOCENTI - ANNO F. 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7072"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN  ENTRATA RELATIVO ALL'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO DI CUI ALLA  LEGGE REGIONALE N.15/2006 ART.15 - INTERVENTI VOLTI ALL'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI - ANNO SCOLASTICO 2022/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7073"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO UNA TANTUM A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7074"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DEGLI UFFICI LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE A SEGUITO DI AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE DEL 18/08/2022. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7075"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE FOTOVOLTAICO AD USO ASILO NIDO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MECI SRL, MEDIANTE PROCEDURA DI ACQUISTO N. 159703 – CIG: ZF33920898</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7076"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE VARIA AD USO IMPIANTI TECNOLOGICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MECI SRL, MEDIANTE PROCEDURA DI ACQUISTO N. 160979 – CIG: ZF63924F04</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7077"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di ripristino tratto marciapiede e elementi di arredo in Piazza Torino danneggiati a seguito di sinistro del 17/01/2022. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7078"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI URGENTI DI PULIZIA INTERCAPEDINE E SOTITUZIONE TRATTO TUBAZIONE ACQUE BIANCHE PRESSO LE SCUOLE RIBOLI. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA TRAVERSONE S.A.S. – CIG: Z7A3921901</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7079"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ELARGIZIONE CONTRIBUTI E INTEGRAZIONE SPESE VARIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7080"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI FERRAMENTA AD USO MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA FERRAMENTA MORDINI SAS - CIG: Z4C3918A34</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7081"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per fornitura di materiale edile per effettuare lavori di manutenzione ordinaria in amministrazione diretta su beni di proprietà dell’ente. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7082"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER L'ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MECI S.R.L – CIG: Z6A39216A7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7083"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI DEL PALAZZO COMUNALE E DELLA SCUOLA RIBOLI. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA DANERI B. SAS – CIG: ZB13918DE5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7084"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERVIZIO IGIENICO E LOCALE DEPOSITO A SERVIZIO ESCLUSIVO DELLA SPIAGGIA ATTREZZATA PER DISABILI SUL LITORALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA TRAVERSONE S.A.S. DI TRAVERSONE GIAN ROMEO MEDIANTE RDO N. 3349435 – CIG Z4F390F30A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7085"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di messa in sicurezza e difesa del litorale Lavagna – Cavi nel tratto compreso tra piazza Milano ed il pennello del Cigno a seguito dei danni causati dalla mareggiata del 29-30 ottobre 2018 di cui all'OCDPCM 558/2018 – FASE 2 – CUP I65H21000060001 – CIG 8888213167 - Approvazione degli atti contabili e del certificato di collaudo.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7086"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ASSISTENZA ANNUALE AL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE E CONDUZIONE DEGLI AUDIT INTERNI A C.F.  - ANNO 2023 -  CIG Z0D390C8BD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7087"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER GLI ADEMPIMENTI BANDIERA BLU – SPIGHE VERDI – CERTIFICAZIONE AMBIENTALE PER L' ANNO 2023 ALL' ING. C.D.  -  CIG   ZE1390C808</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7088"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PARZIALE DELLA SOMMA VERSATA DALLA SIG.RA G.M. PER UTILIZZO PORTICATO BRIGNARDELLO IN DATA 1/10/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7089"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N.657/2021 ASSUNTO SUL CAP. 3047 ESERCIZIO 2022 RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI  E REGISTRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PERIODO 1/1/2023-30/6/2023 RELATIVI AL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI COMUNALI - AGGIUDICATARIA SOCIETA' FIDENTE SPA DI GENOVA. CIG: DERIVATO 7516252FA5 CIG ORIGINARIO 730341263D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7090"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ALLA C.G.I.L. TIGULLIO  DElLA  SALA COMUNALE DENOMINATA "AUDITORIUM CAMPODONICO" IL GIORNO 20/12/2022 PER SVOLGERVI IL CONGRESSO NAZIONALE SPI C.G.I.L.  - ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA PER L'UTILIZZO DELLA SALA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7091"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE DIVERSE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE 4° TRIMESTRE 2022 AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ECONOMATO E DI CASSA ECONOMALE - IMPORTO €. 857,94</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7092"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PENSIONE INTEGRATIVA COMPLEMENTARE "PERSEO-SIRIO" AI SENSI DELL'ART.208 DEL CDS - IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO RELATIVO ALL'ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7093"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento diritti incassati dall'URP mese di novembre 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7094"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di manutenzione soletta copertura sbocco Rio Fravega. Aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7095"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico all' Avv. M.C. per assumere la difesa dell' ente nel ricorso proposto da  B.A.  al Tar Liguria contro il Comune di Lavagna ( ordinanza decadenza/revoca SCIA per pubblico esercizio  ) .   CIG :   Z29390C96C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7096"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7097"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di realizzazione di rampa disabili presso la scuola Vera Vassale di Cavi di Lavagna. Affidamento diretto dell’incarico di progettazione e direzione lavori</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7098"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto di attrezzature, minuteria e materiale di consumo da destinarsi agli operai addetti al servizio manutenzione e igiene urbana per interventi di manutenzione ordinaria in amministrazione diretta su beni di proprietà dell’ente. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7099"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COSTI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA TECNICA A.T.O.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7100"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER PRIMO INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE VERA VASSALLE DI CAVI. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA SIMES TIGULLIO SRL – CIG:Z8F392ADD0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7101"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ACCATASTAMENTO DI EDIFICI ED AREE DEMANIALI SITE NEL COMUNE DI LAVAGNA NELL'AMBITO DELLA LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA DEL TERRITORIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE AL GEOM. MATTEO MANGINI - COD. CIG. ZF938A596E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7102"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE IDRO-SANITARIO AD USO IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA S.I.R.E.A. DI REPETTO A. &amp; C. S.R.L. - CHIAVARI (GE) MEDIANTE RDO N. 3352634 – CIG ZB53918044</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7103"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti n. 41 CIE periodo dal 01 al 15 dicembre 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7104"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO RAGAZZO  PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER IL 1° TRIMESTRE 2023 - (CIG): Z9C39297D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7105"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7106"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CONTRASSEGNI FORMATO EUROPEO PER PARCHEGGIO DISABILI A MEZZO AFFIDAMENTO DIRETTO SUL PORTALE WWW.ACQUISTINRETEPA.IT STRUMENTO ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MEPA N.  7077465- AGGIUDICAZIONE FORNITURA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7107"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti n.64 CIE periodo dal 16 al 30/11/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7108"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DIADE MADRE/BAMBINA IN STATO DI DISAGIO IN COMUNITÀ  ALLOGGIO – APPROVAZIONE SPESA GENNAIO  2023 – CIG:  Z963929730</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7109"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA AREA HK ANNO 2023 - APPROVAZIONE SPESA 1° TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7110"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO DI MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER IL PRIMO TRIMESTRE 2023 – CIG: Z2F39295E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7111"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA AREA EMARGINAZIONE ANNO 2023 - APPROVAZIONE SPESA 1° TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7112"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE SPESA 1° TRIMESTRE 2023 -  CIG: Z1A3929429</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7113"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DRUM PER STAMPANTI LEXMARK IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI CODICE CIG: Z5F3917ABC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7114"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA AL CONTRIBUTO REGIONE LIGURIA PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7115"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>Censimento Permanente della popolazione anno 2021.Liquidazione compensi .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7116"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA INERENTE  ALLA RESISTENZA IN GIUDIZIO DINNANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LIGURIA AVVERSO IL  RICORSO  IN APPELLO  INSTAURATO  DA “OMISSIS”  AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSITIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI GENOVA N. 199/2022 DEPOSITATA IL 07/03/2022 RELATIVA ALL' ACCERTAMENTO  TARI 2015 POSTI BARCA N. 981 DEL 24/12/2020  P.COM. 38750/2020 Cod. CIG: ZA2392B4E5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7117"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di decespugliamento, sfalcio e pulizia di terreno di proprietà comunale a Cavi Borgo posto tra le scuole Vera Vassalle e Via della Pineta. Aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7118"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI RIFACIMENTO RAPPEZZI STRADALI - ANNO 2022. APPROVAZIONE PROGETTO, AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7119"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO VARIO NECESSARIO PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO N.U. COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CADEMARTORI S.R.L. DI COREGLIA LIGURE - COD. CIG: ZE1392D495.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7120"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER IL SERVIZIO UFFICIO DEMANIO MARITTIMO E PATRIMONIO AL GEOM. CRISTIANO PUGNO PERIODO 01/01/2023 - 31/03/2023 - COD. CIG:  ZCA3911B0E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7121"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO SCUOLABUS DALLA B&amp;B SERVICE SOC COOP DAL 22 NOVEMBRE AL 2 DICEMBRE 2022 - COD. CIG. ZD139342FC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7122"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa per l'acquisizione al servizio di protezione civile comunale di una piattaforma informatica di allertamento Nowtice di Regola s.r.l. con ordine diretto su MEPA n.7079665: codice CIG Z0E392EA26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7123"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MODIFICA DI UNA PORZIONE DI MARCIAPIEDE IN PIAZZA CORDEVIOLA, A SEGUITO DEL POSIZIONAMENTO DELLA NUOVA ISOLA ECOLOGICA INFORMATIZZATA RELATIVA AL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA PODESTA' AMEDEO S.R.L. DI CARASCO - COD. CIG: ZD83934CB7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7124"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO – CONDOMINIO VIA DEGLI ORTI CIV. 17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7125"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (CONSORZIO INTERCOMUNALE RIO MARSIGLIA) - ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2022 - COD. CIG: 9102742C52.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7126"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CESTINI STRADALI PER LA RACCOLTA DELLE DEIEZIONI CANINE - DETERMINA A CONTRARRE, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALLA DOG-NET AMBIENTE &amp; ANIMALI DI BACHINI MARCO DI GENOVA - COD. CIG: ZE83934E16.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7127"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI RICOVERO PERIODO GENNAIO – MARZO 2023 PRESSO RESIDENZA PROTETTA “LA MARGHERITA” PROSECUZIONE INSERIMENTO  - AREA EMARGINAZIONE - CIG: Z56393432B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7128"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE – APPROVAZIONE SPESA 1 TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7129"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E DIFESA DEL LITORALE DI LAVAGNA-CAVI NEL TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA MILANO ED IL PENNELLO DEL CIGNO A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DALLA MAREGGIATA DEL 29-30 OTTOBRE 2018 DI CUI ALLA OCDPCM 558/2018 – FASE 2. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. RELATIVAMENTE ALLA FASE DI ULTIMAZIONE LAVORI - ART. 6 COMMA 4 LETT. A) REGOLAMENTO COMPENSO INCENTIVANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7130"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI UN TRATTO DEL LUNGOMARE LABONIA. APPROVAZIONE PROGETTO, AGGIUDICAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7131"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO PER L'ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO AL R.U.P. RELATIVAMENTE ALL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALL'EDILIZIA SCOLASTICA, ALL'ARCH. M. ARMANINO, PERIODO 01/01/2023-31/03/2023  – CIG ZBC393318F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7132"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE  DI SUPPORTO TECNICO AL  R.U.P. (  AMBIENTE )  AL GEOM . P.P.  SINO AL 31/03/2023 -  CIG Z81390C6AB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7133"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI S UPPORTO TECNICO AL RUP ( URBANISTICA - ARREDO URBANO - SUAP - LAVORI PUBBLICI  )   ALL'  ARCH. R.D.  SINO AL 31/03/2023 – CIG :  Z66390C73C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7134"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AL RESPONSABILE U.O. EDILIZIA PRIVATA A: ARCH. ENRICO MONTALDO  (CIG. Z173932862) - GEOM. PAOLO PIETRONAVE (CIG. ZC83932907) - PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7135"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE AD USO RETE ACQUE BIANCHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA S.I.R.E.A. DI REPETTO A. &amp; C. S.R.L. – CIG: ZD5393A135</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7136"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  SETTEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7137"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PRESUNTO  ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7138"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  OTTOBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7139"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI  NOVEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7140"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>CCERTAMENTO PRESUNTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI  DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7141"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA PER UTENTE  INSERITO PRESSO RESIDENZA SOCIO SANITARIA LE DUE PALME DI SESTRI LEVANTE – APPROVAZIONE SPESA  GENNAIO – MARZO 2023 – AREA EMARGINAZIONE - CIG: Z2D393352D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7142"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  NOVEMBRE2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7143"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE E UTILIZZO FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI: ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7144"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO PC DESKTOP/ MONITOR 24" MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP- AFFIDATARIO SOCIETA' ITALWARE  ED AFFIDAMNENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' MANTERO SISTEMI PER FORNITURA  STAMPANTI KYOCERA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7145"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI INFORMATICI PER SERVER FIREWALL E GESTIONE PIATTAFORMA VMWARE E BACKUP ANNUALITA' 2023. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ SIR DI GENOVA ,AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 32, COMMA 14; ART, 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 SMI . CIG: Z08393526C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7146"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE - VARIAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A SEGUITO DELL'APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL CAPITOLATO AMMINISTRATIVO E TECNICO IN MERITO AGLI ONERI DI SMALTIMENTO DEL RIFIUTO INDIFFERENZIATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7147"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO AD USO IMPIANTI TECNOLOGICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MECI S.R.L – CIG: Z3D393A943</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7148"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER DEVOLUZIONE DI QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ART.5 L.R. 04/85 (ANNO 2022)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7149"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "SCUOLA V. VASSALLE" CONSISTENTI NELLA TOTALE SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA IN LAMIERA GRECATA E DELLE SCOSSALINE. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA S.I.M.E.S. TIGULLIO SRL, MEDIANTE RDO 3363918 – CIG ZB23931E32</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7150"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E PULIZIA CUNETTE, BORDI STRADALI E GRIGLIONI IN VIA TEDISIO, VIA TIGULA E VIA DELLA PINETA. APPROVAZIONE PROGETTO, AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7151"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE ALLA REGIONE LIGURIA DELLA QUOTA DEL 20% DELL’INCREMENTO DEGLI ONERI DI COSTRUZIONE PREVISTO DALL’ART. 2, COMMI 3 E 6 L.R. 29/3/2004 N° 5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7152"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE A LIVELLO DI STUDIO DI FATTIBILITA' RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO COPERTURA GALLERIE DEL CIMITERO URBANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7153"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI AGGIUNTIVI DI PULIZIA BORDI E CUNETTE STRADE COMUNALI - AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7154"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI VETERINARIE - DEGENZA – TRASPORTO AL CANILE CONVENZIONATO DI CANE MORDACE – RINUNCIA DI PROPRIETA' G.T. -  COD. CIG. Z883946232</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7155"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER PROROGA TECNICA PER IL PERIODO 1/1/2023-28/2/2023 DEL CONTRATTO INVII POSTALI SENZA MATERIALE AFFRANCATURA IN SCADENZA IL 31/12/2022. SOCIETA' POSTE ITALIANE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7156"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  AGOSTO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7157"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI  DICEMBRE   2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7158"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE ALL-IN-ONE PORTATILE HP PER IL SERVIZIO DEL COMANDO POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7159"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO MANUTENTIVO STRAORDINARIO A SCUOLABUS COMUNALI  - CODICE CIG.Z8D3945EA4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7160"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL SIG. Z. A. PER LA RETROCESSIONE DEL LOCULO N. 53, FILA 4°, LOTTO SAN FELICE - CIMITERO DI LAVAGNA. PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7161"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno contributo ISTAT indagini propedeutiche Censimento Permanente popolazione e abitazioni anno 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7162"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONI RETTE ANZIANI RICOVERATI PRESSO OPERE PIE RIUNITE DEVOTO MARINI SIVORI DI LAVAGNA – APPROVAZIONE SPESA 1° TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7163"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA RICICLATA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7164"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE – APPROVAZIONE SPESA  GENNAIO – MARZO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7165"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PER IL GIOCO DEL TENNIS NEL COMPLESSO POLIFUNZIONALE "PARCO TIGULLIO" VIA AURELIA - CODICE CIG Z5438A3DA0 - NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7166"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione ordinaria sulla viabilità e su beni di proprietà dell'ente 2022. Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7167"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di potatura piante varie territorio comunale 2023. Approvazione progetto e determinazione a contrarre.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7168"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di manutenzione e collaudo di revisione all'autocarro Nissan Cabstar targa ED655FG in dotazione al Servizio Manutenzione. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7169"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELL'EDIFICIO SCOLASTICO "SCUOLA V. VASSALLE" CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DI PIATTAFORMA ELEVATRICE ESTERNA – LOTTO 1. APPROVAZIONE PROGETTO, AFFIDAMENTO DEI LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA TRAVERSONE S.A.S., MEDIANTE RDO 3371644 – CIG ZFA3941DE5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7170"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI COMPLETAMENTO COSTRUZIONE DI UN LOTTO DI LOCULI PRESSO IL CIMITERO URBANO – ZONA AMPLIAMENTO. ESECUZIONE CAVIDOTTI E DORSALI ELETTRICHE A SERVUZIO DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7171"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO – CONDOMINIO VIA DEI DEVOTO CIV. 9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7172"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA AL 30/6/2023 COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O. AFFIDATARIO LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. CIG:7213141840 DERIVATO 8872932F1B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7173"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE – ANNO 2020  - AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N° 57  - IMPEGNO DI SPESA –  CUP J61B21005860001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7174"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE     AUTOVETTURA IN USO AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI  - 1° TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7175"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ASCIUGAMANI CARTA PIEGATI A "V" , TANICHE DI SAPONE  E CARTA IGIENICA PER DISPENSER UBICATI NEI SERVIZI IGIENICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA MESSA A DISPOSIZIONE DA CONSIP/MEPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7176"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONE LIGURIA PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE    ANNO 2022 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7177"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI BENI PER L'ATTUAZIONE  DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVA A FAVORE DEI PERCETTORI DI  REDDITO DI CITTADINANZA - IMPEGNO DI SPESA -  CUP J61B21005860001     CIG: Z323946969</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7178"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA RETE INTERNET DA CASA AL FINE DI CONSENTIRE “SMART WORKING” QUALE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL COMUNE DI LAVAGNA PERIODO 1/1/2023-30/6/2023 PER N. 2 POSTAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7179"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSI OBBLIGATORI DI FORMAZIONE SICUREZZA 2022/2023 PER I LAVORATORI AI SENSI DELL'ART. 37 D.LGS. 81/08 DELL'ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011 E DELL'ACCORDO STATO REGIONI DEL 7 LUGLIO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7180"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DEL PROGETTO DEI FABBISOGNI PER IL POTENZIAMENTO DELLA CONNETTIVITÀ RELATIVAMENTE AL LINK DI PIAZZA LIBERTA'47, IN ESECUZIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO OPA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ STIPULATO CON LA SOCIETA' FASTWEB SPA, IN ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC2) STIPULATO TRA CONSIP SPA E FASTWEB SPA. CIG ORIGINARIO 5133642F61 CIG DERIVATO 7475604792</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7181"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>Utilizzo gettone di presenza dei Consiglieri comunali per realizzazione evento sportivo destinato ai giovani.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7182"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA C1. DATA DI ASSUNZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7183"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN LOTTO DI LOCULI PRESSO IL CIMITERO URBANO - ZONA AMPLIAMENTO. APPROVAZIONE DEGLI ATTI CONTABILI E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7184"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di centralino ed accoglienza dal 1/1/2023 al 31/3/2023  tramite procedura MEPA – trattativa diretta: contraente Consorzio Tassano Servizi Territoriali. Codice CIG Z2539536BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4 - Settore Servizi Generali e Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7185"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO DA PARTE DEL COMUNE DI NE PER LE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7186"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.15 SEDUTE OPERATIVE DA SCRIVANIA PER LA SEDE DEL PALAZZO COMUNALE- DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7187"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI  PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7188"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico supporto ufficio ragioneria per alcune attività di carattere straordinario. CIG Z0F395BFF7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7189"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA AVENTE AD OGGETTO L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D'USO PER ANNI 99, MEDIANTE ASTA PUBBLICA, DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA A NUMERO 2 POSTI SALMA, GIA' PRECEDENTEMENTE ASSEGNATA IN CONCESSIONE, MA MAI UTILIZZATA, IDENTIFICATA CON IL LOTTO N. 7 ED UBICATA NELLA ZONA AMPLIAMENTO, LOTTO 1°, 2° STRALCIO DEL CIMITERO DI SANTA GIULIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7190"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico supporto sportello IMU per rilevazione massa attiva dissesto. CIG Z14395C53C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7191"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO SALA ROCCA AL PD  TIGULLIO PER SVOLGERVI L'ASSEMBLEA PRECONGRESSUALE PD TIGULLIO IL GIORNO 14 GENNAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7192"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ATTI NOTIFICATI DA ALTRI COMUNI ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7193"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELLA SALA ROCCA ALL'ASSOCIAZIONE AUSER TIGULLIO PER L'EFFETTUAZIONE DI ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE NELLE GIORNATE DI MARTEDI, MERCOLEDI, GIOVEDI E VENERDI DEL PERIODO 1/1/2023 - 30/6/2023 DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 19.00 A SEGUITO DELL'ORDINANZA SINDACALE DI PATROCINIO N. 82    DEL 31/12/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7194"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA EMARGINAZIONE – EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7195"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO  FONDI REGIONALI FINALIZZATI - L.R .8/06/2006 N.15  "NORME ED INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7196"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA EMARGINAZIONE – EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7197"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 1 REGISTRO TURNI AGENTI ANNO 2023,N. 1 REGISTRO PER VIDEO SORVEGLIANZA,  N.1 REGISTRO DETERMINE E N.1 REGISTRO INCIDENTI STRADALI IN DOTAZIONE AL COMANDO P.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7198"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.GENNAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7199"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023 -IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ALLA CARTOLERIA XEROGRAFICA  - CODICE CIG.ZA33973341</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7200"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RELATIVAMENTE ALL'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7201"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL SOSTENIMENTO DI SPESE OCCORRENTI PER L'ESERCIZIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7202"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti  CIE rilasciate dal 16 al 30 dicembre 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7203"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI RELATIVI A CONCESSIONI FERROVIARIE IN CAPO AL COMUNE DI LAVAGNA - LINEA FERROVIARIA GENOVA-LA SPEZIA - ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7204"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE NELLA GESTIONE DELLE PRATICHE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO DEMANIO MARITTIMO - ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7205"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione aree verdi 2023. Approvazione progetto e determinazione a contrarre.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7206"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO DOVUTO, PER L'ANNO 2023, ALL'ASL 4 CHIAVRESE PER L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE RELATIVA ALL'UTILIZZO ED AL FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE OSPEDALIERE QUALI OBITORIO - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE SALME.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7207"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023 -IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ALLA LIBRERIA IL LIBRACCIO  - CODICE CIG. Z19396326F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7208"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI P.I. IN VIA SAN GABRIELE. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA GARDELLA GIAMPIERO – CIG: Z013978AF9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7209"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE  PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7210"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di massima servizio economato  1 semestre 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7211"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA E VERIFICA TARATURA DEL TELELASER TRUM CAM HD IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE.REVISIONE ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7212"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GESTIONE BIBLIOTECA DA GENNAIO A GIUGNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca, Archivio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7213"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA CONVENZIONE DI TESORERIA PER ERRORE FORMALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7214"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7215"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN LOTTO DI LOCULI PRESSO IL CIMITERO URBANO – ZONA AMPLIAMENTO. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7216"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per servizio di apertura e chiusura cancelli di accesso al cimitero capoluogo 2023. Aggiudicazione e assunzione impegno di spesa per il periodo gennaio-febbraio.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7217"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto carburante Settore Servizi Tecnici Territoriali  relativo al mese di gennaio 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7218"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - CUP I69J21016740006 – CIG 9019498535. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7219"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione aree verdi comunali 2022. Approvazione certificato di verifica di conformità.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7220"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AI CORSI WEBINAR “LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2023 E IL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 PER GLI ENTI LOCALI” E " LA GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI DEL PNRR E IL SISTEMA REGIS: LE CIRCOLARI SUL MONITORAGGIO, LA RENDICONTAZIONE E LE PROCEDURE FINANZIARIE". CIG Z3E3986D3C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7221"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI (DUE) AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7222"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE  PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7223"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione procedura negoziata per l'appalto relativo agli interventi di potatura piante varie territorio comunale 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7224"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo quota associativa Anutel - Anno 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7225"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI  DICEMBRE   2022  - INTEGRAZIONE QUOTA RETTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7226"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO SALA ROCCA ALL'ANPI PER SVOLGERVI LA PRESENTAZIONE DI UN LIBRO "NON SIETE FASCISTI MA" IL GIORNO 28 GENNAIO 2023 DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 19.00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7227"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA-  PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7228"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N°  832/2022   - PROSECUZIONE INSERIMENTO IN STRUTTURA GENITORE E BAMBINO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7229"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO INDENNITA' PER UTILIZZO DI BENI DEL DEMANIO IDRICO - ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7230"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DELLE SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7231"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico all' Avv. M.L.B.  per assistenza e consulenza legale  in relazione agli aspetti civili e penali della vicenda della costruzione della c.d. “Diga Perfigli”.   CIG :  ZDC397233E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica Vincolo Paesaggistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7232"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti CIE periodo dal 01 al 15/01/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7233"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per affidamento servizio di stampa di adesivo plastificato da installare su pannello di supporto indicante "spiaggia fossile" in Salita Lo Scoglio. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7234"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEGLI IMPORTI DOVUTI DAL SIG. M.R. A TITOLO DI SPESE CONTRATTUALI (SERVIZIO CONTO TERZI) PER LA STIPULA DI UN DEPOSITO FUNEBRE DI FAMIGLIA A N. 02 (DUE) POSTI SALMA, IDENTIFICATO CON IL LOTTO N. 7 ED UBICATO NELLA ZONA AMPLIAMENTO, LOTTO 01, 2° STRALCIO DEL CIMITERO DI SANTA GIULIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7235"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento incassi per rilascio contrassegni sosta e contrassegni disabili (CUDE) anno 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7236"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE  PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7237"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE NELL’AMBITO DELLA CATEGORIA DI APPARTENENZA CON DECORRENZA 01/01/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7238"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA  SCADENZA 31/12/2022 AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7239"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEL PIANO ECONOMINCO FIANANZIARIO TARI 2023-2025 NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA ARERA E DI ELABORAZIONE DELLA TARIFFE TARI 2023- AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA C&amp;C SISTEMI DEL GRUPPO MAGGIOLI ART. 36 D.LGS. 50/2016 ODA SU MEPA- CONSIP. CODICE CIG  ZB539A2820</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7240"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborsi IMU e TARI a n. 6 contribuenti</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7241"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CHIAVE CON TELECOMANDO E CODE CARD DEL MEZZO FIAT PANDA TARGA GJ286MR  IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI TECNICI TERRITORIALI - MANUTENZIONI - PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7242"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER OTTENIMENTO NULLA OSTA DA PARTE DELLA SOPRINTENDENZA PER LAVORI DI RESTAURO AL PORTICATO BRIGNARDELLO A SEGUITO DI ATTI VANDALICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7243"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. LUIGI COCCHI DI GENOVA PER ASSISTENZA IN GIUDIZIO NEL RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DAL COMUNE DI LAVAGNA E CONTRO LA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA A SEGUITO DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI PER IL BACINO DEL TIGULLIO E PER IL BACINO DEL GOLFO PARADISO E VALLI DEL LEVANTE - COD. CIG: Z0D399D78C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7244"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE ANUSCA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALE STATO CIVILE E  D'ANAGRAFE) ANNO 2023  .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7245"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 1 LICENZA ZOOM PRO PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DEL COMUNE DI LAVAGNA UTILIZZANDO LA PIATTAFORMA MESSA A DISPOSIZIONE DA CONSIP/MEPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7246"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PC PORTATILE DA METTERE A DISPOSIZIONE  PRESSO LA SALA COMUNALE DENOMINATA AUDITORIUM CAMPODONICO DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DI EVENTI E CONFERENZE ORGANIZZATI DALL'ENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7247"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE 1TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7248"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AL TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI RAPALLO - DEL SERVIZIO COMPRENDENTE ISCRIZIONE, LEZIONI DI TIRO A SEGNO E RINNOVO PATENTINO DI IDONEITA' MANEGGIO ARMI PER IL PERSONALE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7249"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per stampa e trasporto targa in ricordo di Ernani “Nanni” Paggi - CIG:Z0D39A4752</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7250"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di ripristino fornello stradale in Via Aurelia e cedimento chiusino sul lungomare Labonia. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7251"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione ordinaria sulla viabilità e su beni di proprietà dell'ente 2023. Approvazione progetto e determinazione a contrarre.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7252"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI TERMICI DI EDIFICI COMUNALI (SCUOLA DON GNOCCHI, FALEGNAMERIA E PALAZZO COMUNALE). AFFIDAMENTO DEI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TERMOSANITARI SRL – CIG: ZCA39BB6F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7253"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AL PROF. AVV. LORENZO CUOCOLO DI GENOVA PER ASSISTENZA NEL RICORSO AL T.A.R. LIGURIA PROPOSTO DALLA SOCIETA' L.F. S.R.L. PER LA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' E/O ANNULLAMENTO DELLA NOTA DEL 03/01/2023 DEL COMUNE DI LAVAGNA NONCHE' DI TUTTI GLI ATTI PRODROMICI E PRESUPPOSTI, CONNESSI E CONSEGUENTI RELATIVI ALL'AVVIO DI PROCEDIMENTO TESO ALLA VERIFICA DEI REQUISITI IN CAPO ALLA CONCESSIONARIA P.D.L. S.P.A. EX ART. 7 L. 241/1990 - CODICE CIG: Z2739BF9D0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7254"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SECONDA EDIZIONE “TOURISM RECRUITING DAY”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7255"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto dell'incarico professionale per la verifica, la valutazione ed il monitoraggio della sicurezza  della copertura del Rio  Barassi nel centro abitato di Cavi Borgo – CIG Z6939B445F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7256"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO  DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI LAVAGNA (SERVIZIO SMA CON PAGAMENTO DIFFERITO) PER IL PERIODO 21/2/ 2023-31/12/2023 TRAMITE PROCEDURA MEPA – TRATTATIVA DIRETTA (TD), COME PREVISTO DAL CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI (D.LGS N. 50/2016 E SMI) CONTRAENTE: SOCIETÀ POSTE ITALIANE SPA, CON SEDE LEGALE IN VIALE EUROPA N. 190 A ROMA, P. IVA 97103880585</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7257"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI (DUE) AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7258"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER  SOFTWARE CONCILIA  "CAR CRASH" ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7259"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ANNO 2023 DEL CONTRATTO IN CONVENZIONE CON IL D.T.T. PER L'ACCESSO ALLE BANCHE DATI INFORMATIZZATE DEL SISTEMA DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7260"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA  PER  EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO UNA TANTUM A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7261"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE ANNUO 2023  DEL SERVIZIO ACQUIRING PAGOBANCOMAT , TRAMITE INSTALLAZIONE DEL POS PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER IL PAGAMENTO DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DEL CDS E ALTRE VIOLAZIONI DIVERSE DAL CDS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7262"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PROLUNGAMENTO CICLOVIA URBANA, MESSA IN SICUREZZA STRADALE E RIQUALIFICAZIONE AREA PUBBLICA IN ADIACENZA ALLA STAZIONE FERROVIARIA DI CAVI DI LAVAGNA - PRIMO STRALCIO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7263"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE  PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7264"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PENNE PERSONALIZZATE CON LA SCRITTA “COMUNE DI LAVAGNA” .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7265"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATIVI DI REFEZIONE SCOLASTICA DELLE SCUOLE PUBBLICHE DELL'INFANZIA E PRIMARIE STATALI DEL COMUNE DI LAVAGNA  ALLA DITTA VOLPI PIETRO SRL    - COD. CIG:   8207264083 – REPERTORIO CONTRATTO N.5919 DEL 10/6/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7266"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI GENNAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7267"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ANN0 2023 ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CONVENZIONATE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7268"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO SALA ROCCA AL PD  TIGULLIO PER SVOLGERVI LE ELEZIONI PRIMARIE DEL  PD TIGULLIO IL GIORNO 26 FEBBRAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7269"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso deposito cauzionale – GALA snc</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Operatori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7270"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di disinfestazione da processionaria presso i giardini delle scuole Riboli. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7271"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione procedura negoziata per l'appalto relativo alla manutenzione aree verdi comunali 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7272"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto di n. 1 pianta da mettere a dimora in Piazza Torino in sostituzione di altra deperita. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7273"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di messa in sicurezza e difesa del litorale Lavagna Cavi. Impegno di spesa dell'acconto 2022 per la compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione ai sensi dell'art.26 D.L. 50/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7274"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di potatura piante varie territorio comunale 2023. Annullamento impegni di spesa precedentemente assunti.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7275"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA CONDOTTA DI SCARICO ACQUE BIANCHE DELL'ASILO NIDO COMUNALE . AFFIDAMENTO DEI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA IENO SRL – CIG: Z9939D6CC3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7276"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA PARMA CIV. 19  - CASARETTO MARIA ROSA DI LEIVI (GE).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7277"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO COMPONENTI ELETTRONICI SPECIALISTICI PER SETTORE SERVIZI TECNICI TERRITORIALI - U.O. LL.PP. - O.D.A. NUM.  203550 ALLA DITTA MECI SRL - CIG: Z2D39CB2C7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7278"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto carburante Settore Servizi Tecnici Territoriali  relativo al mese di febbraio 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7279"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CANTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA FORMATO A4 PER STAMPANTE A SERVIZIO DELL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7280"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per contributo economico, relativo al periodo gennaio-marzo 2023, finalizzato al sostegno del progetto sperimentale all'integrazione socio-lavorativa delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, tra il Comune di Lavagna e la Direzione della Casa di Reclusione di Chiavari.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7281"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per noleggio di tribuna presso la piscina comunale in occasione di evento sportivo in data 22/03/2023. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7282"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto di D.P.I. da destinare al soggetto in esecuzione di pena di cui al “Progetto di lavori di pubblica utilità” presso il servizio manutenzioni.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7283"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELL'IMMOBILE SEDE DELL'ASILO NIDO COMUNALE AI SENSI DEL D.M. 16/07/2014. ATTIVITA' N. 67.3.B DEL DPR 151/2011 APPROVAZIONE DEGLI ATTI CONTABILI E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7284"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DI RINUNCIA DELLA CONCESSIONE DEL LOCULO N. 141, FILA 1°, LOTTO SAN FRANCESCO DEL CIMITERO URBANO DI LAVAGNA, DA PARTE DELLA SIG.RA G. D..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7285"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEL COMANDO POLIZIA LOCALE . BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7286"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  REALIZZAZIONE DI UNA CICLOVIA URBANA – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ESECUTRICE A SEGUITO DEL VERSAMENTO DA PARTE DEL MIMS DELLE RISORSE NECESSARIE A FRONTEGGIARE GLI ECCEZIONALI AUMENTI DEI PREZZI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7287"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE  PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7288"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento diritti rilascio copia liste elettorali.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7289"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PER IL GIOCO DEL TENNIS NEL COMPLESSO POLIFUNZIONALE "PARCO TIGULLIO" VIA AURELIA - COD. CIG Z5438A3DA0 - APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALLA A.S.D. CIRCOLO TENNIS LAVAGNA "FABIO BONICI".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7290"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PROLUNGAMENTO CICLOVIA URBANA, MESSA IN SICUREZZA STRADALE E RIQUALIFICAZIONE AREA PUBBLICA IN ADIACENZA ALLA STAZIONE FERROVIARIA DI CAVI DI LAVAGNA - PRIMO STRALCIO. COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7291"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI  GENNAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7292"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRANCHIGIE DA CORRISPONDERE ALLA SOCIETA' ASSICURATRICE LLOYD'S INSURANCE COMPANY  CHE HA INCARICATO SERVICE LERCARI SRL CATLIN RECUPERO FRANCHIGIE SRL  A FRONTE LIQUIDAZIONI DANNI RCT/O POLIZZA LLOYD'S N.RO 1900008048 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7293"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>determina a contrarre per incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente all'intervento di prima emergenza necessario alla messa in sicurezza della facciata sud del Palazzo Comunale. Affidamento incarico e impegno di spesa a favore dell'Arch. Maura Armanino – CIG: Z2239E2464</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7294"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI UN TRATTO DEL LUNGOMARE LABONIA. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7295"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN LOTTO DI LOCULI PRESSO IL CIMITERO FRAZIONALE DI CAVI. APPROVAZIONE DEGLI ATTI CONTABILI E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7296"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>Redazione conto economico e stato patrimoniale esercizio 2022. CIG ZAA39E5AB2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7297"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ABBONAMENTO RAI CENTRO ISOLA BLU ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7298"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA QUOTE ISCRIZIONI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 COMUNI DI LAVAGNA E NE ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7299"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. SILVIA MORINI DI GENOVA PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO, DINNANZI AL TRIBUNALE DI GENOVA, NELLA CAUSA DI RISARCIMENTO DANNI CONTRO I GENITORI E/O LEGALI RAPPRESENTANTI DEI MINORENNI IDENTIFICATI COME AUTORI DEL DANNEGGIAMENTO DEL PORTICATO BRIGNARDELLO, OCCORSO NELL’APRILE 2021. - CIG: ZB439E9D1F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7300"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto di piccole attrezzature e materiale di consumo per operai addetti al servizio manutenzione. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7301"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A INFOCAMERE PER IL SERVIZIO DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC.CANONE ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7302"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.FEBBRAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7303"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER ROTTAMAZIONE VEICOLO UTILIZZATO DAL COMANDO POLIZIA LOCALE PIAGGIO LIBERTY TARGATO CM60929 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7304"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER  AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE  SERVICE AUDIO/VIDEO PER CONSIGLIO COMUNALE ED EVENTI TURISTICI/CULTURALI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA EFFETTUATA SUL PORTALE DI CONSIP/MEPA. AGGIUDICATARIO MICRO SNC DI MIGLIORE ANTONIO CIG: Z3739AE1CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7305"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina e impegno per l'affidamento del servizio di trascrizione dei file audio delle sedute di Consiglio Comunale per l'anno 2023.CIG: ZA939CE2E8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7306"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO TASSA AUTOMOBILISTICA PER VEICOLI COMUNALI SCADENZA 31.1.2023 IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7307"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARTICOLI DI CANCELLERIA NON COMPRESI IN CONVENZIONE SUAR NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEGLI  UFFICI E SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO TRAMITE ODA PREDISPOSTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA MESSA A DISPOSIZIONE DI CONSIP/MEPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7308"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI BENI PER L'ATTUAZIONE  DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVA A FAVORE DEI PERCETTORI DI  REDDITO DI CITTADINANZA - IMPEGNO DI SPESA -  CUP J61B21005860001     CIG: Z1439ECA3D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7309"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ISPEZIONE DELLA STRUTTURA DI COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT A FAVORE DELLA DITTA RUBNER HOLZBAU GMBH/SRL – CIG Z2639F255F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7310"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT E AREE LIMITROFE. AFFIDAMENTO DEI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TRAVERSONE S.A.S – CIG: Z6239E24F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7311"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA A NORMA E RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA TORRENTE BARASSI, PASSEGGIATA  MARE DI CAVI, VIA TEDISIO, CORSO RISORGIMENTO E  LOCALITA' FRAZIONALI A SEGUITO DI EVENTO CALAMITOSO DEL 18 AGOSTO 2022. APPROVAZIONE DEGLI ATTI CONTABILI E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7312"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI N.3 SCUOLABUS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7313"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM 2 UTENTI - AREA EMARGINAZIONE – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7314"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA  A CONTRARRE PER L' INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PREVIA INDAGINE DI MERCATO PER L' AFFIDAMENTO DELLA  CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE  DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG ZF639F8E75</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Arredo Urbano, Immobili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7315"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO R.G. 15924/2018 PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA - SEZIONE 1 CIVILE - CONTENZIOSO PROMOSSO DAL SIG. V.M.) - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI EFFETTUATE DAL C.T.U. GEOM. CLAUDIO MESSINA - COD. CIG: ZF239F4F9C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7316"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE DI LAVAGNA - CODICE GARA CIG 953848707C - NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7317"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  GENNAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7318"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI (DUE)  PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7319"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7320"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE DI LAVAGNA - CODICE CIG Z4D3A097B7 – SUPPORTO COMMISSIONE GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7321"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE NELL’AMBITO DELLA CATEGORIA DI APPARTENENZA CON DECORRENZA 01/01/2022 – RETTIFICA GRADUATORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7322"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DIRITTI INCASSATI DALL'URP MESE GENNAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7323"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione procedura negoziata per l'appalto relativo ai lavori di manutenzione ordinaria sulla viabilità e su beni di proprietà dell'ente 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7324"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA CESSIONE DEL RAMO D'AZIENDA PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA' SDA-DDS SPA IN  IVS ITALIA SPA A FAR DATA DA 1 GENNAIO 2023- NELLA CONVENZIONE DENOMINATA "AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI SPAZI NECESSARI AL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI BEVANDE CALDE E FREDDE " LOTTO N. 3 - STIPULATA DA SUAR REGIONE LIGURIA A CUI IL COMUNE DI LAVAGNA HA ADERITO CON DECORRENZA 24/2/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7325"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA ALBINO AL SIG. A.T. IN RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE PATECIPATTIVA -  PER PER SVOLGERVI LA REALIZZAZIONE DI UNA CONFERENZA SUL TEMA "LA PARTECIPAZIONE NEI PROGETTI DECISIONALI E NELLE OPERE PUBBLICHE" IL GIORNO 18/2/2023 PRESSO LA SALA ALBINO COME PREVISTO NEL DECRETO DI PATROCINIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7326"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per  rimborso contrassegni sosta non rilasciati.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Contrassegni Sosta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7327"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL  CORSO DI AGGIORNAMENTO "CONTROLLI DELLA CORTE DEI CONTI SUL PNRR: ANALISI DELLE SEMPLIFICAZIONINORMATIVE RICONOSCIUTE DALLA LEGGE. FORMAZIONE A DISTANZA - LIVE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7328"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE  ASSEGNAZIONE ATTIVITA' DI SUPPORTO GIURIDICO, AMMINISTRATIVO E LEGALE AL R.U.P. PER LO  SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE  DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N° 57 – CIG: ZDC3A1497C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7329"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN LOTTO DI LOCULI PRESSO IL CIMITERO FRAZIONALE DI CAVI. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7330"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA MILANO CIV. 10  - GEOM. GIUSTO SERGIO DI CHIAVARI (GE).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7331"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INCARICO PROFESSIONALE  RELATIVAMENTE ALLA FATTIBILITA', PROGETTAZIONE DEFINITIVA E SUPPORTO AL RUP PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA DA REALIZZARSI PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO “VERA VASSALLE” COME DA PROGRAMMA REGIONALE LIGURIA FESR 2021-2027. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ING. CODDA MATTEO – CIG: Z503A0BEC3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7332"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per servizio di movimentazione palchi e attrezzature per la manifestazione “Tutti in maschera”. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7333"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI AMBIENTALI (REGIONALE E M.U.D.) ANNO 2022 E RINNOVO PER L'ANNO 2023 DELL'ISCRIZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ALLA CAT. 2BIS ALL'ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI - AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG: ZD63A08D94.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7334"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio integrato di igiene urbana e ambientale da svolgere nel territorio del Comune di Lavagna. Approvazione del quadro economico a consuntivo e determinazione del compenso incentivante art. 113 d.lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente al periodo 11/07/2022 – 31/12/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7335"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rettifica provvedimento dirigenziale n. 143/2022 inerente “aggiudicazione procedura negoziata per l'appalto relativo ai lavori di manutenzione ordinaria sulla viabilità e su beni di proprietà dell'ente 2023”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7336"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DIRITTI CIE PERIODO DAL 1 AL 15 FEBBRAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7337"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti CIE periodo dal 16 al 31 gennaio 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7338"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N°  1838/2022   - PROSECUZIONE INSERIMENTO IN STRUTTURA GENITORE E BAMBINO – CIG: Z653A16342</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7339"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di pulizia idrodinamica e videoispezione della rete di smaltimento delle acque bianche della fontana presso i giardini Arenelle. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7340"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per interventi urgenti di manutenzione straordinaria dei servizi igienici, reti adduzzione acque bianche e scarichi dei plessi scolastici comunali. Affidamento dei lavori- CIG Z033410A18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7341"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di messa in sicurezza del Palazzetto dello Sport- Approvazione del quadro economico a consuntivo</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7342"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico all' Avv.  C.L.  per assistenza e consulenza legale  in relazione a procedimenti di natura complessa urbanistico/edilizia/demaniale.CIG :  Z20397238E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica Vincolo Paesaggistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7343"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento delle somme dovute a titolo di rimborso spese relative al danneggiamento di tratto di marciapiede e elementi di arredo in Piazza Torino a seguito di sinistro del 17/01/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7344"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>STABILIMENTI BALNEARI – riavvio dell'attività all'inizio della stagione per gli operatori balneari titolari di “concessione demaniale marittima annuale”.  Approvazione Modulistica</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7345"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER ROTTAMAZIONE VEICOLO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE SAMSUNG SV110 TARGATO BT314HM.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7346"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - AREA MINORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7347"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE  SALA ROCCA ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE AGORA' DI LAVAGNA PER SVOLGERVI UN INCONTRO SUL TEMA: "MARTISOR, LE DONNE IN MOLDAVIA" IL GIORNO 11 MARZO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7348"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA DEL TRAFFICO IN VIA MOGGIA ALL'INNESTO COL CASELLO AUTOSTRADALE A12. RETTIFICA DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI NUM. 908 - 909 E 910 DI APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE AI SENSI ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7349"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7350"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto manifesti in occasione della Festa del Papà 2023. Codice CIG: ZE83A42B17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7351"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico legale all'Avv. Corrado Augusto Mauceri per supporto al RUP nella procedura di affidamento del servizio di gestione dell'impianto sportivo per il gioco del Tennis nel Parco Tigullio</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7352"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE TERMOIDRAULICO AD USO IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.I.R.E.A DI REPETTO A. &amp; C. S.R.L. - CHIAVARI (GE) MEDIANTE RDO N. 3462451 – CIG ZA63A32334</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7353"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento urgente di rimozione lastre copertura cimitero monumentale danneggiate a seguito di evento meteo. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7354"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE METEORICHE DELLA PIAZZETTA DI CAVI ARENELLE IN ESITO AD ACCORDO TRANSATTIVO. APPROVAZIONE PROGETTO, AGGIUDICAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7355"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA LAMPADE E GRUPPI DI ALIMENTAZIONE PER IMPLEMENTAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PARCO TIGULLIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMOLI FERRARI &amp; C. SPA – SEDE DI CHIAVARI (GE)  – CIG Z8C3A36D93</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7356"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto carburante Settore Servizi Tecnici Territoriali  relativo al mese di marzo 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7357"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INCARICO PROFESSIONALE  RELATIVAMENTE ALLA REDAZIONE DI RELAZIONE DI STIMA SINTETICA, PER INDIVIDUAZIONE DEL PROBABILE VALORE DI MERCATO DI UN DEPOSITO FUNEBRE NEL CIMITERO CITTADINO DI LAVAGNA. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GEOM. FLAVIO BERISSO – CIG: Z663A3239A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7358"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di ripristino griglie stradali di Via Don Bobbio. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7359"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE WEBINAR SULL'APPLICAZIONE DELLE PRINCIPALI NOVITA' DEL NUOVO CCNL 2019-2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7360"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE TERMOIDRAULICO AD USO IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMBIELLI SPA - CHIAVARI (GE) MEDIANTE RDO N. 3457871 – CIG ZCE3A25D25</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7361"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE DAL SIG. D.N.M. PER LA TUMULAIZONE PROVVISORIA DELLA SALMA DI O. D..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7362"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CANTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. SMARTCIG. Z273A3139A. DITTA MECI SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7363"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO AD USO IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMOLI FERRARI &amp; C. SPA – SEDE DI CHIAVARI (GE) MEDIANTE RDO N. 3461624 – CIG Z073A25C74</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7364"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AL COMUNE DI TORINO - ANNO SCOLASTICO 2022/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7365"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7366"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023 -IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CEDOLA LIBRARIA ALLA LIBRERIA IL LIBRACCIO  - CODICE CIG. Z19396326F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7367"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER UFFICIO RISORSE UMANE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7368"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER NOLEGGIOFOTOCOPIATORE IAT- SOC. CONVERGE SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7369"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PIANO TERRA E TERZO PIANO PALAZZO COMUNALE - OLIVETTI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7370"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  FEBBRAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7371"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N.114/2023 RELATIVO AL PAGAMENTO CANONE TELEPASS AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE CIG ZD939A136F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7372"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI  IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE . PERIODO MARZO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7373"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INCARICO AL CAAF CGIL DI CHIAVARI PER  ASSISTENZA AGLI UTENTI RICHIEDENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE (ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITA’) PER IL PERIODO 2023-2025 – CIG: ZC23A17867</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7374"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO REGIONALE PER APERTURA NIDI DI INFANZIA PUBBLICI – PERIODO LUGLIO AGOSTO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7375"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO PORTICATO BRIGNARDELLO ALL'ASSOCIAZIONE MOUNDS VIEW HIGH SCHOOL ORCHESTRA (USA) AL TERMINE DI UN CONCERTO CHE SI TERRA' PRESSO LA BASILICA DI SANTO STEFANO IN DATA 11/3/2023. EVENTO PATROCINATO DAL COMUNE DI LAVAGNA COME DA ORDINANZA N.6 IN DATA 1/3/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7376"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA COGNE  ALLA SIG.RA E.M. IN RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE FLORATIGULA  DI LAVAGNA  -  PER  SVOLGERVI LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO CREATIVO NELLA GIORNATA DEL 24/3/2023 DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 20.00 EVENTO PATROCINATO DAL COMUNE DI LAVAGNA COME DA ORDINANZA N. 8 IN DATA 1/3/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7377"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO AUDITORIUM CAMPODONICO  ALLA SIG.RA L.B. IN RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE CULTURA AGORA' DI LAVAGNA  -  PER  SVOLGERVI LA REALIZZAZIONE DELLA CERIMONIA DI CONSEGNA DEL PREMIO DALLORSO IL GIORNO 18/3/2023. EVENTO PATROCINATO DAL COMUNE DI LAVAGNA COME DA ORDINANZA N. 5 IN DATA 1/3/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7378"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA ALBINO ALLA SIG.RA C.C. IN RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE PUCCIARELLI  -  PER  SVOLGERVI LA REALIZZAZIONESAGGI INDIVIDUALI DI STRUMENTO NELLE GIORNATE DEL 1 E 2 APRILE 2023. EVENTO PATROCINATO DAL COMUNE DI LAVAGNA COME DA ORDINANZA N.7 IN DATA 1/3/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7379"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA ROCCA AL SIG. L.L. IN RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE FILATELICA  -  PER  LA REALIZZAZIONE DEL GEMELLAGGIO CIRCOLO FILATELICO LAVAGNESE ED ASSOCIAZIONE ITALIANA COLLEZIONISTI AFFRANCATURE MECCANICHE NELLE GIORNATE DAL 19  AL 21 MAGGIO 2023. EVENTO PATROCINATO DAL COMUNE DI LAVAGNA COME DA ORDINANZA N.10 IN DATA 1/3/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7380"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO PORTICATO BRIGNARDELLO ALL'ASSOCIAZIONE UNITRE DI LAVAGNA PER SVOLGERVI LA REALIZZAZIONE DI UN EVENTO SUL TEMA "I MIGLIORI ANNI DELLA NOSTRA VITA". EVENTO PATROCINATO DAL COMUNE DI LAVAGNA COME DA ORDINANZA N.9 IN DATA 1/3/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7381"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE – APPROVAZIONE SPESA APRILE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7382"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti  CIE periodo dal 16 al 28 febbraio 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7383"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento diritti incassati dall'URP nel mese di febbraio 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7384"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO CARTOLINE  MOD. 23I AVVISI DI RICEVIMENTO  E RULLI PER RACCOMANDATE  PER INVIO CORRISPONDENZA IN PARTENZA DALL'ENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7385"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA VOUCHER FILSE CENTRO ESTIVO DIURNO ISOLA BLU ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7386"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori urgenti di rimozione intonaco pericolante porzione cornicione Piazza la Scafa lato ovest. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7387"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESTYLING E PRESA IN CARICO DEL SITO WWW.LAVAGNATURISMO.IT TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA EFFETTUATA SUL PORTALE DI CONSIP/MEPA CON LA SOCIETA' ITALIAONLINE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7388"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DI N.02 DIPENDENTI AL CORSO ONLINE SUL TRATTAMENTO IVA DELLE PRINCIPALI ATTIVITA' DEGLI ENTI LOCALI-  CODICE CIG: ZD33A4586A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7389"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI  FEBBRAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7390"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE – APPROVAZIONE SPESA APRILE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7391"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER RITIRO E SMALTIMENTO DI  VEICOLI ABBANDONATI CON IMPOSSIBILITA' DI IDENTIFICAZIONE DEL PROPRIETARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7392"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - AREA MINORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7393"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI RICOGNIZIONE INVENTARIO BENI MOBILI ED IMMOBILI COMUNALI  ANNO 2022. CIG: Z283A65A2C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7394"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER STAMPA DI BUONI SPESA CARTACEI  ANNO 2023  - IMPEGNO DI SPESA -     CIG: ZE23A48C80</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7395"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER FILSE  CENTRO ESTIVO DIURNO ISOLA BLU ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE SOMMA AD UTENTE BENEFICIARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7396"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO CARTA IGIENICA ECONATURALE DA UTILIZZARE PRESSO  I  SERVIZI IGIENICI UBICATI AL PIANO TERRA DEL PALAZZO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7397"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE RELAZIONE PAESAGGISTICA PROPEDEUTICA AI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN LOTTO DI LOCULI NEL CIMITERO URBANO - INGRESSO DA VIA DEI COGORNO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7398"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INCARICO AL CAAF ACLI SERVICE s.r.l. DI CHIAVARI PER  ASSISTENZA AGLI UTENTI RICHIEDENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE (ASSEGNI  DI MATERNITA’) PER IL PERIODO 2023-2025 – CIG: Z593A685C6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7399"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE – APPROVAZIONE SPESA APRILE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7400"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di rimozione sabbia dal lungomare Labonia nel tratto compreso tra la stazione ferroviaria di Lavagna ed il canale acque bianche “Soppressa”. Approvazione progetto, aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7401"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER BORSE DI STUDIO LEGGE REGIONALE N.15/2006, ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2022/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7402"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti n. 78 CIE periodo dal 01 al 15 marzo 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7403"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE DEL COMUNE DI LAVAGNA ALL'ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ATTIVITA' COMPLEMENTARI A FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DELLA REGIONE LIGURIA - PARZIALE MODIFICA DETERMINA N.960 DEL 12/12/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7404"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>PADIGITALE 2026 — AVVISO MISURA 1.4.3. — PNRR “ADOZIONE APP IO”. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO.CUP: I61F22002160006 CIG: 9685915DE7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7405"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>PADIGITALE 2026 — AVVISO MISURA 1.4.5. — PNRR “PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI” COMUNI (SETTEMBRE 2022). DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO. CUP: I61F22002990006 CIG: 968622ZF5F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7406"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D'USO PER ANNI 99 (NOVANTANOVE) DI N. 1 DEPOSITO FUNEBRE DI FAMIGLIA A NUMERO 2 POSTI SALMA, DI NUOVA COSTRUZIONE, IDENTIFICATO CON IL LOTTO N. 22 ED UBICATO NELLA ZONA AMPLIAMENTO A LEVANTE DELLA PARTE MONUMENTALE DEL CIMITERO URBANO DI LAVAGNA. INDIZIONE DI ASTA PUBBLICA. APPROVAZIONE DEL BANDO PUBBLICO DI GARA E NOMINA DELLA COMMISSIONE INCARICATA DELLA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7407"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE WEBINAR “ COSTITUZIONE SOCIETÀ E ACQUISTO PARTECIPAZIONI:  LE SCELTE DEGLI ENTI LOCALI E I CONTROLLI DELLA CORTE DEI CONTI“</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7408"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO Ai RUP ( URBANISTICA - ARREDO URBANO - SUAP - LAVORI PUBBLICI ) ALL' ARCH. R.D. SINO AL 30/04/2023 – CIG  ZC33A5FE9B:</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica Vincolo Paesaggistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7409"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER IL SERVIZIO UFFICIO DEMANIO MARITTIMO E PATRIMONIO AL GEOM. CRISTIANO PUGNO PERIODO 01/04/2023 - 30/04/2023 - COD. CIG: Z103A60E17.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7410"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AL R.U.P. ( AMBIENTE ) AL GEOM . P.P. SINO AL 30/04/2023 - CIG ZC83A5F721</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7411"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA PAVIA CIVV.  5-7-9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7412"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONI E CONCESSIONI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ASSUNZIONE ACCERTAMENTI RELATIVI AI CANONI E AI RIMBORSI DELLE SPESE DOVUTI PER L'ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7413"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITUA MATERIALE IDRAULICO - SANITARIO PER EDIFICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIDRA – SEDE DI LAVAGNA (GE)  – CIG Z693A56BCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7414"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE  SALA ROCCA ALL'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI NAUTICI PER SVOLGERVI L'ASSEMBLEA ANNUALE DEGLI ASSOCIATI IL GIORNO 29/3/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7415"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE SERATE PROGETTO CINEMA TEATRO SPORT INCLUSIONE TERRITORIOCIG:  Z6F3A55DB8, ZD63A55E07</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7416"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONI SPESA COMUNALI – ANNO 2023 - MODALITA' DI EROGAZIONE DI BUONI SPESA  - IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE ELENCO SUPERMERCATI  ADERENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7417"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per interventi di manutenzione aree verdi Scuole Medie e Giardini della Torre del Borgo. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7418"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE E CONTRIBUTO ASS. ALBERGATORI LAVAGNESE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7419"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE RAPPEZZI STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7420"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AL RESPONSABILE U.O. EDILIZIA PRIVATA A: ARCH. ENRICO MONTALDO (CIG. Z9F3A5FBC4) - GEOM. PAOLO PIETRONAVE (CIG. Z023A5FAA1) - PERIODO DAL 01/04/2023 AL 30/04/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7421"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE MECCANICA AL MOTOCARRO PIAGGIO PORTER TARGA BG210KL IN DOTAZIONE AL SERVIZIO IGIENE URBANA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA COSTA GUSTAVO &amp; C. S.N.C. DI LAVAGNA - CODICE CIG: ZED3A68090.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7422"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per fornitura e posa di pali  e pulizia di alcuni sentieri finalizzati al progetto “nuova cartellonistica per la promozione del territorio”. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7423"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - D.D. 588/2021 - ALL' AVV. C.C. PER ASSISTENZA IN GIUDIZIO NELLA CONTROVERSIA  INNAZIA LLA CORTE DI APPELLO FI GENOVA - VICENDA R.G. - CIG. ZA23A6A14B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7424"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI VETERINARIE IN CONVENZIONE SU ANIMALI RANDAGI, FERITI O MALATI, RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE  - ANNO 2023 - COD. CIG.  Z143A6A91A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7425"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RICOVERO E MANTENIMENTO DEI  CANI CUSTODITI NEL CANILI  - ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7426"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L' ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO – STERILIZZAZIONI COLONIE FELINE – ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7427"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di disinfestazione da processionaria presso le aree esterne del centro sportivo di Via Ekengren. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7428"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER L'ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO AL R.U.P. RELATIVAMENTE ALL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALL'EDILIZIA SCOLASTICA, ALL'ARCH. M. ARMANINO, PERIODO 01/04/2023-30/04/2023  – CIG Z8B3A746AD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7429"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO AD USO IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMOLI FERRARI &amp; C. SPA – SEDE DI CHIAVARI (GE)  – CIG ZDF3A8235F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7430"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.O. RIFIUTI - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA METROPOLITANA A CARICO DEL COMUNE DI LAVAGNA - QUOTA ANNUALITA' 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7431"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO FIRME DIGITALI PER DIPENDENTI COMUNALI. AFFIDAMENTO MEDIANTE ODA PREDISPOSTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI MEPA DA TRASMETTERE ALLA SOCIETA' SINEXIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7432"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER REVISIONE INFRASTRUTTURA INFORMATICA E  FORNITURA NUOVO SERVER PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI COMPRESA PREDISPOSIZIONE, CONFIGURAZIONE E MIGRAZIONE  DATI.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' SIR SOLUZIONE IN RETE SRL MEDIANTE ODA STIPULATO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA MESSA A DISPOSIZIONE DA CONSIP/MEPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7433"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gara per l’aggiudicazione della concessione del servizio di gestione dell’impianto sportivo comunale per il gioco del tennis nel complesso polifunzionale “Parco Tigullio”, in Via Aurelia, - CIG Z5438A3DA0. Procedimento amministrativo finalizzato all’annullamento in autotutela, ai sensi degli artt. 21 octies e 21 nonies della legge n. 241/1990. Provvedimento di archiviazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7434"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO CONTRATTUALE E ORGANIZZATIVO ANNO 2023  ALL'UFFICIO PERSONALE - TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA CON LA SOCIETA' DASEIN PREDISPOSTA SUL PORTALE DI MEPA/CONSIP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7435"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE CCNL 2019-2021 SOTTOSCRITTO IL 16/11/2022 - PRESA D’ATTO INQUADRAMENTO AUTOMATICO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE E ALTRE DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7436"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE A CORSI DI AGGIORNAMENTO su il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) negli enti locali.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7437"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA A NORMA E RIPRISTINO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA TORRENTE BARASSI, PASSEGIATA A MARE, VIA TEDISIO, C.SO RISORGIMENTO, LOCALITA' FRAZIONALI A SEGUITO DI EVENTO CALAMITOSO E LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA SUD DEL PALAZZO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7438"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determinazione a contrattare mediante procedura negoziata per l'esecuzione dei lavori di abbattimento barriere architettoniche nei servizi igienici presso la spiaggia accessibile tra il molo sottoflutto del porto turistico e il pennello num. 1 -  Approvazione progetto esecutivo ed indizione gara – CUP E88D22000050003 – CIG 974916640A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7439"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (CONSORZIO INTERCOMUNALE RIO MARSIGLIA) IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2023-30/04/2023 - COD. CIG:975048311E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7440"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA UMIDA - RIF. COD. CER 20.01.08 PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER IL COMUNE DI LAVAGNA - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/01/2023 - 30/04/2023 - COD. CIG: 9750589895.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7441"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL’AVV. MARIA GRAZIA GANDOLFO PER DIFESA ED ASSISTENZA IN GIUDIZIO AL T.A.R. DELLA LIGURIA NEL RICORSO PROMOSSO DALLA SIG.RA E. R. M. PER L’ANNULLAMENTO DEL SILENZIO FORMATOSI SULL’ATTO DI SIGNIFICAZIONE E DIFFIDA (DENOMINATO COSÌ DALLA PARTE) PROT. N. 33571 IN DATA 6/10/2022, E PER L’ACCERTAMENTO DELL’OBBLIGO DELL’AMMINISTRAZIONE DI ADOTTARE UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO SULLA PREDETTA ISTANZA.    CIG: ZF73A9A44D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7442"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SPIAGGE E DI ALCUNE AREE COMUNALI A SEGUITO DELLA MAREGGIATA DEI GIORNI 17-18 GENNAIO 2023. DETERMINA A CONTRARRE, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA APRICA S.P.A. DI BRESCIA - COD. CIG: Z8C3A9D004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7443"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEGLI UFFICI LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE A SEGUITO DI AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE DEL 18/08/2022. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7444"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER OPERE DI RIPRISTINO DANNI DA PARTE DI E-DISTRIBUZIONE SPA A SEGUITO DI ROTTURA SUOLO  IN VIA CASTAGNOLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7445"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NUM. 234 DEL 27/03/2023 AD OGGETTO FORNITUA MATERIALE IDRAULICO - SANITARIO PER EDIFICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIDRA – SEDE DI LAVAGNA (GE)  – CIG Z693A56BCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7446"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di pulizia idrodinamica della rete di smaltimento acque bianche lato ponente presso i giardini Arenelle. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7447"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di supporto, informazione ed assistenza al pubblico per mesi 3 da aprile a giugno 2023 tramite procedura MEPA – trattativa diretta: contraente Consorzio Tassano Servizi Territoriali. Codice CIG Z043A98810</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4 - Settore Servizi Generali e Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7448"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI MARZO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7449"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti CIE periodo dal 16 al 31 marzo 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7450"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI ISTRUZIONE E DI EDUCAZIONE PER I BIMBINI DA 0 A 6 ANNI RELATIVO ALL'ANNO 2022 ISTITUITO CON L. 107/2015 "BUONA SCUOLA". IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA ASILO GIARDINO DI CAVI E ASILO INFANTILE SANTA GIULIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7451"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO DI NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA COMUNALE UBICATA IN PIAZZA MILANO (LOCALI VARI, SERVIZI IGIENICI, SPOGLIATOIO) - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DEMANIALE MARITTIMO, DELL'IMPOSTA REGIONALE E DELL'IMPOSTA DI REGISTRO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7452"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER L'ANNO 2023 PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE - AUTORIMESSA INTERRATA ARENELLE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7453"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORE DI TELEASSISTENZA SU SOFTWARE SICRA@WEB PER ATTIVAZIONE PROCEDURE RELATIVE A MODIFICHE ITER ORDINANZA , DECRETI, E MODULISTICA PER REDAZIONE ATTI PNRR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7454"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 420/2023 RELATIVO ALL'ACQUISTO DI AVVISI DI RICEVIMENTO E RULLI PER RACCOMANDATE PER INVIO DELLA CORRISPONDENZA IN PARTENZA DALL'ENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7455"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA ACCREDITATA DAL COMMISSARIO DELEGATO ALL'EMERGENZA AL COMUNE DI LAVAGNA PER COMPLESSIVI EURO  7.255,60 QUALE CONTRIBUTO MIS. 1  A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI PER DANNI OCCORSI AD ABITAZIONI E PARTI COMUNI DI CONDOMINII NEL CORSO DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEO DELL'OTTOBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7456"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti incassati URP mese marzo 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7457"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione accordo di transazione tra BFF Bank Spa e Comune di Lavagna</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7458"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELLA DETERMINA N. 255 DEL 03/04/2023, RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO CONTRATTUALE E ORGANIZZATIVO ANNO 2023  ALL'UFFICIO PERSONALE, MODIFICA ARCO TEMPORALE SERVIZIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7459"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE, SOFTWARE IN CLOUD IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO RISORSE UMANE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7460"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  MARZO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7461"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7462"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di manutenzione alle attrezzature a motore in dotazione agli operai del servizio manutenzione. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7463"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STAGIONALI DI RIPASCIMENTO DEGLI ARENILI ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI ISTRUTTORIA RELATIVE AL RILASCIO DEL PARERE PREVENTIVO DA PARTE DI ARPAL E CONTESTUALE ACCERTAMENTO PER IL RELATIVO RIMBORSO - CODICE CIG: Z923AB649B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7464"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto ricambi per pedane palco “Nivoflex”. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7465"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE DI CARPENTERIA ELETTRICA AD USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO IN COPERTURA ALLA SCUOLA MEDIA “DON C. GNOCCHI”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMOLI FERRARI &amp; C. SPA – SEDE DI CHIAVARI (GE)  – CIG Z993AB413C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7466"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione dell’appalto dei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche dei servizi igienici presso la spiaggia accessibile tra il molo sottoflutto del porto turistico ed il pennello num. 1 – CIG 97491640A5 CUP E88D22000050003</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7467"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO CON CASSA ECONOMALE 1° TRIMESTRE 2023 AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO  E RELATIVI ADEMPIMENTI CORRELATI. IMPORTO €. 558,08.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7468"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE  PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7469"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione fornitura materiale per pavimentazione e rivestimenti servizi igienici P.zza Milano relativamente a  lavori di abbattimento delle barriere architettoniche dei servizi igienici presso la spiaggia accessibile tra il molo sottoflutto del porto turistico ed il pennello num. 1 – CIG Z713ABA63A CUP E88D22000050003</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7470"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE (ex ISTRUTTORE DIRETTIVO CATEGORIA D) AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE CCNL 2019-2021 - APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2-BIS, D. LGS. 165/2001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7471"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI RICOVERO PERIODO APRILE 2023 PRESSO RESIDENZA PROTETTA “LA MARGHERITA” PROSECUZIONE INSERIMENTO  - AREA EMARGINAZIONE - CIG: ZED3AB91B9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7472"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA AREA HK ANNO 2023 - APPROVAZIONE SPESA APRILE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7473"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO RAGAZZO  PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE DELLA SPESA APRILE 2023 - (CIG): Z5B3AB9292</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7474"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE E TRASPORTO  CADAVERE   P.P.M. RECUPERATO IN LAVAGNA.          CIG: Z853AC9302</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7475"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA AREA EMARGINAZIONE ANNO 2023 - APPROVAZIONE SPESA  APRILE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7476"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE  SALA ALBINO  ALLA CGIL  PER SVOLGERVI IL DIRETTIVO SPI CGIL - GOLFO PARADISO   IL GIORNO 5 MAGGIO 2023 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 13.00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7477"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO AUDITORIUM CAMPODONICO  AL SIG. M.B. IN RAPPRESENTANZA DELL'ANPI DI LAVAGNA  -  PER  SVOLGERVI LAPRESENTAZIONE DEL LIBRO SUL PARTIGIANO MARIO GINOCCHIO IL GIORNO 23/4/2023. EVENTO PATROCINATO DAL COMUNE DI LAVAGNA COME DA ORDINANZA N.22 IN DATA 7/4/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7478"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE SPESA APRILE  2023 -  CIG: Z9C3AB9271</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7479"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE  SALA ROCCA ALLA CGIL  PER SVOLGERVI LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI "LARA GHIGLIONE"  IL GIORNO 28 APRILE 2023 DALLE ORE 15.00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7480"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE – APPROVAZIONE SPESA MAGGIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7481"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE – APPROVAZIONE SPESA MAGGIO  2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7482"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONI RETTE ANZIANI RICOVERATI PRESSO OPERE PIE RIUNITE DEVOTO MARINI SIVORI DI LAVAGNA – APPROVAZIONE SPESA APRILE  2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7483"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 57 (COMUNI DI LAVAGNA E NE): SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE” - CIG: 9765972F07</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7484"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA PER UTENTE  INSERITO PRESSO RESIDENZA SOCIO SANITARIA LE DUE PALME DI SESTRI LEVANTE – APPROVAZIONE SPESA  APRILE  2023 – AREA EMARGINAZIONE - CIG: Z843AB91DB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7485"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI  MARZO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7486"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ARIA SPA  PER UTILIZZO PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT SINTEL  ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7487"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE DI LAVAGNA - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7488"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI N.3 SCUOLABUS - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7489"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA UTILE PER AVVIO DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVA A FAVORE DEI PERCETTORI DI REDDITO DI CITTADINANZA  - VRS S.R.L. STRUTTURA DI SERVIZI AVANZATI – IMPEGNO DI SPESA  - CUP J61B21005860001     CIG: Z6B3AD1A2B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7490"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti cie periodo dal 01 al 15 aprile 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7491"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>BORSE DI STUDIO LEGGE REGIONALE 15/2006, ARTICOLO 12, COMMA 1, LETTERA C) - LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7492"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRANCHIGIE DA CORRISPONDERE ALLA SOCIETA' ASSICURATRICE UNIPOLSAI A FRONTE LIQUIDAZIONI DANNI RCT/O POLIZZE N.RI 762769745 E 125019879 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7493"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATIVI DI REFEZIONE SCOLASTICA DELLE SCUOLE PUBBLICHE DELL'INFANZIA E PRIMARIE STATALI DEL COMUNE DI LAVAGNA  ALLA DITTA VOLPI PIETRO SRL    - COD. CIG:   8207264083 – IMPEGNO DI SPESA MESE DI MARZO E APRILE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7494"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - D.D. 1022/2022 - ALL' AVV. M.C. PER ASSISTENZA LEGALE - RICORSO B.A. CIG : Z2F3AC7FC0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7495"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per interventi di riparazioni meccaniche ai mezzi targa AE12903 e FJ198SN in dotazione al Servizio Manutenzioni e Igiene Urbana. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7496"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ACQUE BIANCHE TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DEI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA IENO SRL – CIG: Z6A3AC23CD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7497"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 180 E 183 COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016 MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E IMPIANTI SEMAFORICI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE, DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA ED ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, NONCHE' LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, CON LA CORRESPONSIONE DEGLI ONERI D’ENERGIA ALLA SOCIETA’ ELETTRICA DISTRIBUTRICE, O AD ALTRO SOGGETTO, SIA ESSO PRODUTTORE O DISTRIBUTORE, CON DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DEL PROMOTORE.   Importo complessivo: € 9.987.500,00  CUP:I62E22000680005 SIMOG: 975533551C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7498"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto di piante per siepe camminamento Corso Buenos Aires-Piazza Innocenzo IV in sostituzione di altre deperite. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7499"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL' AVV. D.S. PER LA  DIFESA LEGALE  IN GIUDIZIO NANTI IL TRIBUNALE DI GENOVA PROMOSSO DA R.G..       CIG : Z313ABB650</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7500"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE DI INSERVIBILITA' DELLA PARTICELLA CATASTALE EX MAPP.  974 DEL FG. 10 (ORA MAPP. 1374 Sub. 6 FG. 10 DEL CATASTO FABBRICATI) E RETROCESSIONE AREE ESPROPRIATE.  ACCERTAMENTO ENTRATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica Vincolo Paesaggistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7501"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE NECESSARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO AL SERVIZIO NETTEZZA URBANA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA JEFE ANTINFORTUNISTICA S.N.C. - COD. CIG: Z753AB7C2A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7502"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN LAVAGNA LOCALITA' CAVI "BELVEDERE" - ASSUNZIONE ACCERTAMENTO RELATIVO AL CANONE DOVUTO PER L'ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7503"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto carburante Settore Servizi Tecnici Territoriali  relativo al mese di aprile 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7504"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI PER UFFICI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7505"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GARDELLA GIAMPIERO – MOCONESI (GE)  – MEDIANTE RDO N. 3526667 - CIG Z543AC57B8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7506"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI SUPPORTO AL RUP NELLA PROCEDURA DI FFIDAMENTO IN CONCESSIONE AI SENSI DEGLI ART. 180 E 183 DEL D.L. 50/2016 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E IMPIANTI SEMAFORICI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE CIG. ZF53ACC0E2 CUP I62E22000680005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7507"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di ripristino tratti pavimentazione lungomare Labonia danneggiati dalla mareggiata. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7508"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CONSUMABILI PER STAMPANTI E PLOTTER IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI TECNICI TERRITORIALI UFFICIO LAVORI PUBBLICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7509"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per interventi aggiuntivi di potatura piante varie territorio comunale 2023. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7510"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per sistemazione essenze presenti sulle aiuole del lungomare Labonia. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7511"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MINI ISOLE ECOLOGICHE DA POSIZIONARE SULLE SPIAGGE LIBERE DEL LITORALE LAVAGNESE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA A SEGUITO DI R.D.O. NUM. 3492633 TRAMITE MEPA ALLA DITTA ID&amp;A S.R.L. DI BRESCIA - COD. CIG ZB83A78E9D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7512"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO V. VASSALLE. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7513"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI  PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7514"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO AUDITORIUM CAMPODONICO ALL'AZIONE CATTOLICA NELLA GIORNATA DEL 19/5/2023 PER SVOLGERVI UN INCONTRO PUBBLICO CON GIANNI BORSA. EVENTO PATROCINATO DAL COMUNE DI LAVAGNA COME DA ORDINANZA N.26 DEL 21/4/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7515"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA  A TITOLO DI OBLAZIONE DELLA SANZIONE AL C.D.S.  VERB. N.28990/23  .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7516"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA ROCCA ALL'ASSOCIAZIONE KONTROCULTURA  PER SVOLGERVI LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "NIHIL" DAL 28 AL 30 APRILE 2023.PATROCINATA DAL COMUNE DI LAVAGNA COME DA ORDINANZA N. 25 DEL 21/4/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7517"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE RELATIVE AL DANNEGGIAMENTO DI UNA PORZIONE DI MURO IN PIETRA DELLA STRADA PEDONALE COMUNALE SAN BENEDETTO – SANTA GIULIA A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE DEL 03/06/2022 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7518"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per sostituzione ringhiera sottopasso Via Savoretti. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7519"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE.PERIODO APRILE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7520"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO BANDIERE DA ESPORRE IN PIAZZA MILANO IN SOSTITUZIONE DI QUELLE  USURATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7521"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE SECONDO TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7522"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE METEORICHE DELLA PIAZZETTA DI CAVI ARENELLE IN ESITO AD ACCORDO TRANSATTIVO. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7523"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SACCHI "BIG BAG" PER IL SERVIZIO N.U. COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA AIRBANK S.R.L. DI PIACENZA - COD. CIG: Z2A3AECBAA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7524"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori inerenti il montaggio_smontaggio delle scale di accesso alla spiaggia presenti sul lungomare Labonia, nel tratto compreso tra la stazione ed il pennello 2. Aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7525"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE  SALA ALBINO ALLA CGIL TIGULLIO/GOLFO PARADISO PER SVOLGERVI L'ASSEMBLEA TERRITORIALE  IL GIORNO 3 MAGGIO 2023 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 13.00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7526"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 318 DEL 20/04/2023 AD OGGETTO “AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 180 E 183 COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016 MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E IMPIANTI SEMAFORICI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE, DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA ED ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, NONCHE' LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, CON LA CORRESPONSIONE DEGLI ONERI D’ENERGIA ALLA SOCIETA’ ELETTRICA DISTRIBUTRICE, O AD ALTRO SOGGETTO, SIA ESSO PRODUTTORE O DISTRIBUTORE, CON DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DEL PROMOTORE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7527"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI GARA ED IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO DEI LAVORI DI PROLUNGAMENTO CICLOVIA URBANA, MESSA IN SICUREZZA STRADALE E RIQUALIFICAZIONE AREA PUBBLICA IN ADIACENZA ALLA STAZIONE FERROVIARIA DI CAVI DI LAVAGNA - PRIMO STRALCIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7528"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DEI CANALI DI SCOLO ACQUE SOTTOSTANTI LA VIA AURELIA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7529"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI (DUE) AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7530"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di risanamento e tinteggiatura ufficio economato 2° piano palazzo comunale. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7531"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per sostituzione n. 5 piante presenti nella seconda e terza aiuola del lungomare Labonia. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7532"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO AD USO IMPIANTI TECNOLOGICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MECI S.R.L – CIG: Z5E3AFA98A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7533"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. PAOLO UCCELLI DI CHIAVARI PER ASSISTENZA NELLA CAUSA DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO NUM. 1885/2023 DEL TRIBUNALE DI GENOVA TRA IL COMUNE DI LAVAGNA E LA SOCIETA' S.E. S.R.L. - COD. CIG: Z5A3AF0C91.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7534"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per contributo all'ANPI per collaborazione in occasione delle celebrazioni relative al 78° “Anniversario della Liberazione” e al 105° “Anniversario della Vittoria e delle Forze Armate”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7535"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO AD USO IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MECI SRL DI CHIAVARI (GE)  – CIG Z413AF36DA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7536"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI FERRAMENTA AD USO MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA FERRAMENTA MORDINI SAS - CIG: ZFA3AF90EA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7537"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CENTRALI DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE SUL TERRITORIO COMUNALE . AFFIDAMENTO DEI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA IENO SRL – CIG: Z873ADECAC – RdO 3545765</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7538"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI PROLUNGAMENTO CICLOVIA URBANA, MESSA IN SICUREZZA STRADALE E RIQUALIFICAZIONE AREA PUBBLICA IN ADIACENZA ALLA STAZIONE FERROVIARIA DI CAVI DI LAVAGNA - PRIMO STRALCIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7539"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI APRILE  2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7540"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI BUONI SPESA DISTRIBUITI MESE DI APRILE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7541"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO RAGAZZO  PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE DELLA SPESA MAGGIO – DICEMBRE  2023 - (CIG): Z623AFA3C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7542"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  APRILE  2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7543"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE – APPROVAZIONE SPESA GIUGNO – DICEMBRE  2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7544"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE – APPROVAZIONE SPESA GIUGNO – DICEMBRE  2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7545"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA AREA HK ANNO 2023 - APPROVAZIONE SPESA MAGGIO – DICEMBRE  2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7546"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA AREA EMARGINAZIONE ANNO 2023 - APPROVAZIONE SPESA  MAGGIO – DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7547"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE SPESA MAGGIO  2023 -  CIG: ZB53AFB248</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7548"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INCARICO AL CAF CISL LIGURIA DI CHIAVARI PER  ASSISTENZA AGLI UTENTI RICHIEDENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE (ASSEGNI  DI MATERNITA’) PER IL PERIODO 2023-2025 – CIG:  ZAA3AFBA1A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7549"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INCARICO AL CAAF CIA SERVIZI SRL  DI CHIAVARI PER  ASSISTENZA AGLI UTENTI RICHIEDENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE (ASSEGNI  DI MATERNITA’) PER IL PERIODO 2023-2025 – CIG: ZC43AFBC35</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7550"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti CIE periodo dal 16 al 30 aprile 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7551"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONI RETTE ANZIANI RICOVERATI PRESSO OPERE PIE RIUNITE DEVOTO MARINI SIVORI DI LAVAGNA – APPROVAZIONE SPESA MAGGIO – GIUGNO  2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7552"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIGURIA LEVANTE TOURISM4ALL - ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7553"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI PROVVISTA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEI SERVIZI IGIENICI DI PIAZZA MILANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CUNEO BRUNO SNC – MOCONESI (GE)  – MEDIANTE RDO N. 3546096 - CIG Z243AF4B78 – CUP E88D22000050003</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7554"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI DEL DIPENDENTE BACIGALUPO ANDREA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7555"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO LA SPIAGGIA ACCESSIBILE TRA IL MOLO SOTTOFLUTTO DEL PORTO TURISTICO ED IL PENNELLO NUM. 1. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 97491640A5 - CUP E88D22000050003</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7556"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER  ADEMPIMENTI  FISCALI  ALLA  DOTT.SSA ELENA GIOVANELLI – PIAZZA N.S. DELLA SPERANZA 7 – CASARZA LIGURE ANNO 2023  CODICE C.I.G.: Z5F39C0110</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7557"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCORRIMENTO DI GRADUATORIA A SEGUITO DI DIMISSIONI DI VINCITORE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7558"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE CONCORRENTI ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, DELLA  GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 57 (COMUNI DI LAVAGNA E NE): SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE. CIG: 9765972F07</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7559"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento diritti incassati dall'URP mese di aprile 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7560"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO INCENTIVANTE AI SENSI DEL D.LGS 18 APRILE 2016 N.50, ART.113 E S.M.I. A SEGUITO AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI GARA CENTRALIZZATA EX D.P.C.M. 11/7/2018 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A SEGUITO ADESIONE ACCORDO QUADRO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7561"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA PER UTENTE  INSERITO PRESSO RESIDENZA SOCIO SANITARIA LE DUE PALME DI SESTRI LEVANTE – APPROVAZIONE SPESA  MAGGIO - AGOSTO  2023 – AREA EMARGINAZIONE - CIG: Z503B0478B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7562"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI RICOVERO PERIODO MAGGIO – AGOSTO 2023 PRESSO RESIDENZA PROTETTA “LA MARGHERITA” PROSECUZIONE INSERIMENTO  - AREA EMARGINAZIONE - CIG: ZE43B04932</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7563"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione impegno di spesa per affidamento del servizio di centralino ed accoglienza dal 1/1/2023 al 31/3/2023: contraente Consorzio Tassano Servizi Territoriali. Codice CIG Z2539536BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4 - Settore Servizi Generali e Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7564"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PROPEDEUTICO ALL'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RESTAURO CON RIAPERTURA SCALEA NEL PORTICATO BRIGNARDELLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7565"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L' INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UN PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER LA "RIGENERAZIONE URBANA DELL' AMBITO PIAZZA MILANO-VIA DEI DEVOTO -SOVRAPIASTRA DEL PORTO TURISTICO -  PIANA DEL FIUME ENTELLA ALL' ARCH. E.P. - CIG ZA73B066D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica Vincolo Paesaggistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7566"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI CARTELLONISTICA RELATIVA ALLA BANDIERA BLU ANNO 2023 DA APPORRE IN P.ZZA MILANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE FORNITURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7567"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER IL SERVIZIO UFFICIO DEMANIO MARITTIMO E PATRIMONIO AL GEOM. CRISTIANO PUGNO PERIODO 01/05/2023 - 30/06/2023 - COD. CIG: ZA73AEAF96.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7568"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AL R.U.P. ( AMBIENTE ) AL GEOM . P.P. SINO AL 30/06/2023 - CIG ZEA3AEEFBA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7569"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AI RUP ( URBANISTICA - ARREDO URBANO - SUAP - LAVORI PUBBLICI ) ALL' ARCH. R.D. SINO AL 30/06/2023 – CIG  Z7F3AEF04D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7570"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AL RESPONSABILE U.O. EDILIZIA PRIVATA ALL’ARCH. ENRICO MONTALDO (CIG. Z9F3A5FBC4) ED AL GEOM. PAOLO PIETRONAVE (CIG. Z023A5FAA1) SINO AL 30/06/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7571"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO DEI PREZZI UNITARI DEL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E REDAZIONE DI CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DI RESTAURO DELLE PARTI ESTERNE DELLA CAPPELLA DI SAN LEONARDO DEI FRANCESI IN LOC. CAVI BORGO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7572"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI  APRILE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7573"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 60 TABELLE SEGNALETICHE IN FOREX CON STAMPA DIGITALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7574"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7575"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO MEDIANTE ODA PREDISPOSTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI CONSIP/MEPA  PER RINNOVO LICENZE PROGRAMMA PRIMUS C AMICUS VERSIONE usBIM PER UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7576"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO HOSTING SITO "LAVAGNA TURISMO.IT" AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' ARUBA 1/7/2023-30/6/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7577"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI BENI PER L'ATTUAZIONE  DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVA A FAVORE DEI PERCETTORI DI  REDDITO DI CITTADINANZA - IMPEGNO DI SPESA -  CUP J61B21005860001 - CIG: Z783B1552B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7578"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione impegno di spesa per affidamento del servizio di supporto, informazione ed assistenza al pubblico per mesi 3 da aprile a giugno 2023: contraente Consorzio Tassano Servizi Territoriali. Codice CIG Z043A98810</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4 - Settore Servizi Generali e Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7579"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto carburante Settore Servizi Tecnici Territoriali  relativo ai mesi di maggio-giugno 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7580"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE PER PAVIMENTAZIONI/RIVESTIMENTI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEI SERVIZI IGIENICI DI PIAZZA MILANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMBIELLI SPA – SEDE DI CHIAVARI (GE)  – MEDIANTE RDO N. 3522164 - CIG Z713ABA63A – CUP E88D22000050003</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7581"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI GARA ED IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DEI CANALI DI SCOLO ACQUE SOTTOSTANTI LA VIA AURELIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7582"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO DELLE PARTI ESTERNE DELLA CAPPELLA DI SAN LEONARDO DE' FRANCESI IN LOC. CAVI BORGO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7583"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N.12 SPECCHI STRADALI  E RELATIVI STAFFONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7584"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PASTI ALLA CROCE ROSSA ITALIANA PER I VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE IMPEGNATI PER IL  PASSAGGIO  DEL “106° GIRO D’ITALIA 2023” IL 17/05/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7585"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AL PROF. AVV. LORENZO CUOCOLO PER DIFESA ED ASSISTENZA IN GIUDIZIO AL CONSIGLIO DI STATO NEL RICORSO PROMOSSO DAL SIG. G. A. PER L’ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA DELLA SENTENZA RESA NEL GIUDIZIO R.G. N. 61/2022 DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA, SEZ. II, N. 535/2022, DEPOSITATA IN DATA 27 GIUGNO 2022. CIG: ZAD3B12C8C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7586"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>Finanza di progetto del servizio di manutenzione e gestione degli impianti di illuminazione pubblic ae impianti di videosorveglianza e impianti semaforici presenti nel territorio comunale. Pubblicazione bando ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs. 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7587"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO CAMMINAMENTI E SEDIA GALLEGGIANTE PER AGEVOLARE L'INGRESSO IN ACQUA DELLE PERSONE CON DIFFICOLTA' MOTORIE, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEI SERVIZI IGIENICI DI PIAZZA MILANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA NEW MARINAS.IT SRL – RANCO (VA)  – MEDIANTE RDO N. 3547049 - CIG Z2A3AF6F67 – CUP E88D22000050003</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7588"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per partecipazione a “DISCOVERY ITALY 2023”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7589"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PRIMO SEMESTRE 2023. CIG Z873B1ED43</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7590"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI N.3 SCUOLABUS: RINUNCIA DI ACQUISTO SCUOLABUS TARGATO DA259LX DA PARTE DELLA DITTA TRAVELBUS DI PANELLA ALESSIA E CONSEGUENTE SCORRIMENTO GRADUATORIA CON AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA B&amp;B SERVICE DI PIETRASANTA (LU).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7591"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA RINGHIERA LATO MARE IN PROSSIMITA' DELLO STABILIMENTO BALNEARE “LIDO DELLE SIRENE” DI CAVI. AFFIDAMENTO DEI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA IENO SRL – CIG: Z5F3B2533C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7592"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE RELAZIONE SUGLI INTONACI DEI PROSPETTI RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DI RESTAURO DELLE PARTI ESTERNE DELLA CAPPELLA DI SAN LEONARDO DEI FRANCESI IN LOC. CAVI BORGO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7593"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE DEI LAVORI RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DI RESTAURO DELLE PARTI ESTERNE DELLA CAPPELLA DI SAN LEONARDO DEI FRANCESI IN LOC. CAVI BORGO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7594"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA AVENTE AD OGGETTO L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D'USO PER ANNI 99, MEDIANTE ASTA PUBBLICA, DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA A NUMERO 2 POSTI SALMA, DI NUOVA COSTRUZIONE, IDENTIFICATA CON IL LOTTO N. 22 ED UBICATA NELLA ZONA AMPLIAMENTO A LEVANTE DELLA PARTE MONUMENTALE DEL CIMITERO URBANO DI LAVAGNA. AGGIUDICAZIONE DELL'ASTA E SVINCOLO DEL DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DAL SOGGETTO PARTECIPANTE NON AGGIUDICATARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7595"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEL PIANO  ECONOMINCO FIANANZIARIO TARI 2023-2025 NEL RISPETTO  DELLA VIGENTE NORMATIVA ARERA E DI ELABORAZIONE DELLA TARIFFE TARI 2023-2025 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA C&amp;C SISTEMI DEL GRUPPO MAGGIOLI ART. 36 D.LGS. 50/2016 ODA N. 7125370 SU MEPA-CONSIP. IMPEGNO ANNO 2025 CODICE CIG  Z6D3B2D86E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7596"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO PER L'ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO AL R.U.P. RELATIVAMENTE ALL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALL'EDILIZIA SCOLASTICA, ALL'ARCH. M. ARMANINO, PERIODO 01/05/2023-30/06/2023  – CIG Z293AF3644</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7597"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO CARROZZINA DA SPIAGGIA, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEI SERVIZI IGIENICI DI PIAZZA MILANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIRY MED SRL – VILLA LITERNO (CE) – MEDIANTE O.D.A. N.  7265855 - CIG ZD43B2C426 – CUP E88D22000050003</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7598"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per corresponsione quota di partecipazione al Sig. D.M. a titolo conciliativo a seguito accordo transattivo.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7599"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di ausili necessari per la gestione delle spiagge libere ed inclusive nell'ambito del progetto Liguria Levante Tourism4all – Procedura con affidamento diretto (art. 1, c 2 lett. a) della L. n. 120/2020 modificato dall’art. 51 c 1 lett. a sub. 2.1. del D.L. 77/2021)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7600"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di materiale igienico sanitario necessario nei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche presso i servizi igienici della spiaggia libera accessibile tra il molo sottoflutto del porto turistico e il pennello num. 1 – Procedura con affidamento diretto (art1 c2 lett.a) della L. n.120/20 modificato dall’art.51 c1 lett.a sub2.1 del DL77/21)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7601"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INDAGINE PER RICERCA INFILTRAZIONI DI ACQUA METEORICA PRESSO LA GALLERIA SAN LUCA DEL CIMITERO URBANO MEDIANTE LA TECNOLOGIA “TERP”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7602"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AL PROF. AVV. LORENZO CUOCOLO DI GENOVA IN RELAZIONE ALLA RICHIESTA PERVENUTA AL COMUNE DI LAVAGNA IN MERITO ALLA REGOLARIZZAZIONE DELL'ACCESSO AD ABITAZIONE IN AREA DEMANIALE - CODICE CIG: ZA13B30EA5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7603"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I LOCALI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE ED  ADESIONE ACCORDO QUADRO STIPULATO DA SUA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO  DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AVENTI SEDE LEGALE SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LIGURIA – APPALTO VERDE (DM 29 GENNAIO 2021), LOTTO N. 1 – AFFIDATARIO DEL SERVIZIO PAPALINI SPA.  CIG ORIGINARIO:   8809744EB8  CIG DERIVATO:   9828547590.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7604"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO AUDITORIUM CAMPODONICO ALL'ISTITUO COMPRENSIVO DI LAVAGNA  NELLA GIORNATA DEL 18/5/2023 PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CONFERENZA - SCUOLA FAMIGLIA PROGETTO PROMETEO. EVENTO PATROCINATO DAL COMUNE DI LAVAGNA COME DA ORDINANZA N.32 DEL 12/5/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7605"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di messa in sicurezza e difesa del litorale Lavagna Cavi. Impegno di spesa dell'importo dovuto all'Impresa appaltatrice per le lavorazioni eseguite dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre 2022 approvare con decreto del MIMS del 2 marzo 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7606"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  REALIZZAZIONE DI UNA CICLOVIA URBANA – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ESECUTRICE A SEGUITO DEL VERSAMENTO DA PARTE DEL MIMS DELLE RISORSE NECESSARIE A FRONTEGGIARE GLI ECCEZIONALI AUMENTI DEI PREZZI RELATIVAMENTE ALLE LAVORAZIONI ESEGUITE E CONTABILIZZATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI OVVERO ANNOTATE, SOTTO LA RESPONSABILITÀ DELLO STESSO, NEL LIBRETTO DELLE MISURE DAL PRIMO AGOSTO 2022 E FINO AL 31 DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7607"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE (ex CAT. D) MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA’ ESTERNA – NOMINA DELLA COMMISSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7608"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO MEDIANTE ODA PREDISPOSTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI CONSIP/MEPA  PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2023 N. CIG.  ZE13B2CF7F  N. ODA 287778</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7609"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA INERENTE  ALLA RESISTENZA IN GIUDIZIO DINNANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO IL RICORSO INSTAURATO DALLA SOC. PORTO DI LAVAGNA SPA PER LA SENTENZA N. 696/2022 DEPOSITATA IN DATA 23/08/2022 DALLA CORTE DI GIUSTIZIA DI SECONDO GRADO DELLA LIGURIA RELATIVA ALL'ACCERTAMENTO TARES 2013 N. 727 DEL 20/12/2018  PER IL COMPARTO TERRA DELL'AREA PORTUALE. CODICE CIG Z1D3B3D275</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7610"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO OPERE IN C.A. RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVO LOTTO DI LOCULI NEL CIMITERO URBANO INGRESSO VIA DEI COGORNO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE – ING. SARA PELLEGRINO. CIG Z4A3B3149C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7611"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE SINO AL LIVELLO ESECUTIVO AI SENSI DEL DL 50/2016 E S.M.I. DI UN LOTTO DI LOCULI NEL CIMITERO URBANO - INGRESSO DA VIA DEI COGORNO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7612"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI STRUTTURALI RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVO LOTTO DI LOCULI NEL CIMITERO URBANO DEL CAPOLUOGO INGRESSO VIA DEI COGORNO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE – ING. CORRADO BIASOTTI. CIG Z773B313FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7613"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER INDAGINI GEOLOGICHE E REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA-ESECUTIVA PER  LA REALIZZAZIONE DI NUOVO LOTTO DI LOCULI NEL CIMITERO URBANO DEL CAPOLUOGO INGRESSO VIA DEI COGORNO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE – GEOL. DENJS TASSITO. CIG: ZA33B3131B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7614"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO GRADI DEGLI OPERATORI DI  POLIZIA LOCALE SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL NUOVO ORDINAMENTO DELLA REGIONE LIGURIA APPROVATO CON DGR N. 339 DEL 14 APRILE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Comandante Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7615"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO,CALZATURE,DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E BUFFETTERIA PER GLI OPERATORI DEL COMANDO POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7616"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATIVI DI REFEZIONE SCOLASTICA DELLE SCUOLE PUBBLICHE DELL'INFANZIA E PRIMARIE STATALI DEL COMUNE DI LAVAGNA  ALLA DITTA VOLPI PIETRO SRL    - COD. CIG:   8207264083 – IMPEGNO DI SPESA MESE DI MAGGIO/GIUGNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7617"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA RIVISTA  ENTI ONLINE PER UFFICI RAGIONERIA E TRIBUTI. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PREDISPOSIZIONE DI ODA SULLA PIATTAFORMA DI CONSIP  ALLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7618"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO PORTICATO BRIGNARDELLO IL GIORNO 21 MAGGIO 2023 DLLE ORE 20.30 ALL'ASSOCIAZIONE AGORA'  DI LAVAGNA PER SVOLGERVI LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO TEATRALE "OLTRE I MURI". EVENTO PATROCINATO DAL COMUNE DI LAVAGNA COME DA ORDINANZA N.37 IN DATA 19/5/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7619"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MOVIMENTAZIONE SABBIA E SPARGIMENTO SUL LITORALE TRA I PENNELLI 12 E 13. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAVE DI FRISOLINO SRL – NE (GE)  –  CIG ZDB3B37976</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7620"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI RIPARAZIONE GRUPPO TERMICO PRESSO IL  LOCALE MAGAZZINO SITO IN VIA GARIBALDI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA  TERMOSANITARI SRL  –  CIG Z673B37C83</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7621"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di manutenzione sottopasso Via Aurelia civ. 2000 e muro lato mare sottopasso Piazza Costa. Aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7622"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTEGRAZIONE ALLA FORNITURA DI MATERIALE PER PAVIMENTAZIONI/RIVESTIMENTI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEI SERVIZI IGIENICI DI PIAZZA MILANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMBIELLI SPA – SEDE DI CHIAVARI (GE)  –  CIG Z9A3B35F1E – CUP E88D22000050003</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7623"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER MANUTENZIONE  AUTOVETTURA FIAT DOBLO' TARGA DN253DL IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI TECNICI TERRITORIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALL'AUTOFFICINA FRANCO – CIG: ZD53B3643C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7624"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento quota CIE spettante al Comune -Saldo 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7625"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO SUPPORTO SPORTELLO IMU PER RILEVAZIONE MASSA ATTIVA DISSESTO. CIG Z14395C53C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7626"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per servizio di movimentazione palchi ed attrezzature per le manifestazioni 2023. Approvazione perizia, aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7627"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA RINGHIERA LATO MARE - LUNGO MARE LABONIA 1. AFFIDAMENTO DEI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA EMME G SERVICE SRL – CIG: Z1A3B2B455</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7628"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento quota CIE spettante al Comune emettitore.SALDO  2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7629"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA  A CONTRARRE  PER ADESIONE AL SERVIZIO “TELEMACO” OFFERTO DA INFOCAMERE S.C.P.A. RELATIVO AL COLLEGAMENTO ALLE BANCHE DATI DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE. IMPEGNO DI SPESA PER ANNUALITA' 2023.  AFFIDAMENTO  AI SENSI DELL’ART. 9, COMMA 1, D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7630"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI INSTALLAZIONE PANNELLI BANDIERA BLU DA MONTARE SU SUPPORTO ESISTENTE IN P.ZZA MILANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7631"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per fornitura di materiale edile per effettuare lavori di manutenzione ordinaria in amministrazione diretta su beni di proprietà dell’ente. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7632"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI AFFERENTI LA COSTA AI SENSI DELL'ART. 16 BIS DELLA L.R. 13/1999 PER L'ANNO 2023 DI CUI ALLA DGR N. 430 DEL 11/05/2023. MANUTENZIONE STRORDINARIA AI PENNELLI 5-6-7-8 E ALLA DIGA SOFFOLTA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO , AGGIUDICAZIONE APPALTO ALL'IMPRESA SIMES TIGULLIO SRL – CIG ZCF3B4771C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7633"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE TERMOIDRAULICO AD USO IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMBIELLI SPA - CHIAVARI (GE) – CIG Z933B44F68</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7634"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE BLU ANNO 2023 DA APPORRE SULLE SPIAGGE DEL LITORALE LAVAGNESE. CIG: Z363B452C6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7635"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di riparazione sbarra sita in Via Garibaldi. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7636"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L' ACQUISTO DIN.2  MOTOCICLI BENELLI TRK 502X PER IL  COMANDO POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7637"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti CIE periodo dal 01 al 15 maggio 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Contrassegni Sosta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7638"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA UMIDA - RIF. COD. CER 20.01.08 PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER IL COMUNE DI LAVAGNA - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/05/2023 - 31/12/2023 - COD. CIG: 9750589895.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7639"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>CCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE PER ROTTURA SUOLO PUBBLICO PER CONDOTTA SCARICO ACQUE BIANCHE IN VIA BASSO MARINO IN CORRISPONDENZA DEL CIV. 4/B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7640"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>Finanza di progetto del servizio di manutenzione e gestione degli impianti di illuminazione pubblica e impianti di videosorveglianza e impianti semaforici presenti nel territorio comunale. Proroga termini di presentazione offerte</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7641"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE PER ROTTURA SUOLO PER REALIZZAZIONE NUOVA CONDOTTA FOGNARIA IN VIA BORZONE IN CORRISPONDENZA DEL CIV. 22</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7642"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE PER ROTTURA SUOLO PER REALIZZAZIONE NUOVA CONDOTTA FOGNARIA IN VIA DEVOTO IN CORRISPONDENZA DEL CIV. 182</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7643"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI PROVVISTA E POSA IN OPERA DI BOTOLE E GRIGLIATI IN ACCIAIO PER CENTRALI DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMME G SERVICE SRL – CIG: ZB53B513D7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7644"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (CONSORZIO INTERCOMUNALE RIO MARSIGLIA) - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/05/2023 - 31/12/2023 - COD. CIG: 975048311E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7645"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO AD USO IMPIANTI TECNOLOGICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMOLI FERRARI &amp; C. SPA – SEDE DI CHIAVARI (GE)  – CIG Z483B4EE9E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7646"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per fornitura materiale idraulico necessario per la realizzazione dell'impianto di adduzione acqua a completamento dei lavori di prolungamento della ciclovia urbana in corrispondenza della Stazione FS di Cavi di Lavagna. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7647"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA UMIDA - RIF. COD. CER 20.01.01 PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER IL COMUNE DI LAVAGNA - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7648"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI PROVVISTA E POSA IN OPERA DI CARTELLONISTICA INFORMATIVA SUI PENNELLI DEL LITORALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRAVERSONE S.A.S – CIG: Z353B4EE66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7649"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7650"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per fornitura materiale idraulico necessario per installazione docce lungo le spiagge libere comunali. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7651"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI RIMBORSO DEL DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DALLA SIG. RA P. M. PER PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO DI GARA RELATIVO ALL’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D’USO DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA A NUMERO 2 POSTI SALMA DI NUOVA COSTRUZIONE, IDENTIFICATA CON IL PROGRESSIVO LOTTO N. 22 ED UBICATA NEL CIMITERO URBANO DI LAVAGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7652"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO SUPPORTO MANIFESTAZIONE BANDA 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7653"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO AD USO IMPIANTI TECNOLOGICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MECI S.R.L – CIG: ZA93B5D7A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7654"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento endoterapico per la lotta ai parassiti delle piante di oleandro di Piazza della Libertà. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7655"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PIEZOMETRO (POZZO) DI ADDUZIONE ACQUA PER ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DI PIAZZA EUROPA. APPROVAZIONE PROGETTO, AGGIUDICAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7656"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE . PERIODO DA MAGGIO A DICEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7657"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>Errata corrige determinazione dirigenziale num. 420 del 17/05/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7658"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI ANALISI DETTAGLIATA DELLA SITUAZIONE ATTUALE E QUADRO RIEPILOGATIVO PER REGOLARIZZAZIONE PRATICHE RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL PER. IND. JACOPO CONTI -CIG :  Z073B5D819</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7659"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura arredi per la gestione delle spiagge accessibili e inclusive nell'ambito del progetto Liguria Levante Tourism4all - CIG Z563B46920 - CUP E88D22000050003</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7660"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI CARTELLONISTICA RELATIVA ALLA BANDIERA BLU ANNO 2023 DA APPORRE SULLE SPIAGGE DEL LITORALE LAVAGNESE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE FORNITURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7661"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo accordo di collaborazione per lo svolgimento della funzione di conservazione dei documenti informatici. Impegno di spesa                    CIG: Z183B667E8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7662"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI RESTAURO DELLE PARTI ESTERNE DELLA CAPPELLA DI SAN LEONARDO DE' FRANCESI IN LOC. CAVI BORGO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7663"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI LITE A FAVORE DELLA CONTROPARTE A SEGUITO DI SOCCOMBENZA DEL COMUNE EX SENTENZA N. 133 DEL 21.04.2023 DEL GIUDICE DI PACE DI CHIAVARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7664"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 57 (COMUNI DI LAVAGNA E NE): SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7665"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO,CALZATURE,DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E BUFFETTERIA PER GLI OPERATORI DEL COMANDO POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2023. O.D.A.N. 7290193</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7666"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DON CARLO GNOCCHI – CUP I66E18000060001 – CIG 922528305E - APPROVAZIONE DEGLI ATTI CONTABILI E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7667"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI BOE DI SEGNALAZIONE DEL LIMITE DELLE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE PER LA STAGIONE BALNEARE 2023 - CODICE CIG: Z6D3B64011.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7668"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO DI TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA MONTE - LAVAGNA - AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. LEONARDO GIROTTI - CODICE CIG: Z773B644B9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7669"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI VETERINARIE A CANE BRONTOLO  DA TRASFERIRE IN CANILE DI PROPRIETA' SIG. R.G. -  COD. CIG. Z993B61505</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7670"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI BENI PER L'ATTUAZIONE  DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVA A FAVORE DEI PERCETTORI DI  REDDITO DI CITTADINANZA – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA -  CUP J61B21005860001     CIG: Z783B1552B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7671"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA CROCE VERDE CHIAVARESE PER IL PROGETTO DI GUARDIA MEDICA PEDIATRICA ESTIVA ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7672"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679 – GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR).  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 RELATIVO AL RINNOVO TRIENNALE DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DATA PROTECTION OFFICIER – D.P.O.).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7673"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITA' PROCEDIMENTALE ISTRUTTORIA VOLTA ALL'EMISSIONE DI ORDINANZE-INGIUNZIONI DI PAGAMENTO/ARCHIVIAZIONE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DIVERSE DA QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA. ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7674"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE-ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7675"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE, COMPRENSIVA DELLA FORNITURA DEI MATERIALI NECESSARI, SUL TERRITORIO COMUNALE NEL PERIODO GIUGNO 2023 – GIUGNO 2026  AFFIDAMENTO DEI LAVORI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA PREDISPOSTA SUL PORTALE DI MEPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7676"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE DI LAVAGNA - CIG 953848707C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7677"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PREVIA INDAGINE DI MERCATO PER L' AFFIDAMENTO DELLA  CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE  DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI SUL TERRITORIO COMUNALE.  AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA C.P. S.R.L.  CIG ZF639F8E75</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Arredo Urbano, Immobili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7678"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di realizzazione nuovi cavodotti e dorsali di alimentazione dell'impianto di videosorveglianza dei servizi igienici accessibili della spiaggia tra il molo sottoflutto del porto turistico e il pennello num. 1 - CUP E88D22000050003 - CIG Z5D3B6C600</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7679"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE STATO DI CONSISTENZA BENI DEMANIALI CON FINALITA' TURISTICO-RICREATIVE INSISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE CON CONCESSIONE IN SCADENZA  AL 31/12/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. ZUPPINGER ENRICO - CODICE CIG: Z323B6D4E2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7680"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN LOTTO DI LOCULI NEL CIMITERO URBANO – ZONA AMPLIAMENTO DA VIA DEI COGORNO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7681"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE FACENTE PARTE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI TERRITORIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7682"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per appalto di servizi inerenti il decespugliamento e sfalcio bordi strade comunali 2023. Aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7683"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE DIGITALE DELLA GESTIONE DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E RIMBORSO SPESE PER RIVALSE POSTALI PER IL PERIODO DAL 01.07.2023 AL 30.06.2024 A MAGGIOLI S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7684"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche presso i servizi igeinici della spiaggia tra il moloo sottoflutto del porto turistico e il pennello num. 1- Fornitura materiale elettrico CUP E88D22000050003 - CIG Z123B7090C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7685"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE TERMOIDRAULICO AD USO IMPIANTI TECNOLOGICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMBIELLI SPA - CHIAVARI (GE) – CIG Z0D3B703C7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7686"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER  LA ALIENAZIONE DEI CONTAINER IN DISUSO PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “BESANZA”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7687"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico all' Avv.  C.L.  per assistenza e consulenza legale   in considerazione degli atti e dei fatti sopraggiunti in merito alla vicenda dealla c.d. “Diga Perfigli”. CIG :Z8D3B7188D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica Vincolo Paesaggistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7688"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi afferenti la costa - Manutenzione straordinaria ai pennelli 5-6-7-8. Integrazione impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7689"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO INCARICO SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA PER ESPLETAMENTO DI ALCUNE ATTIVITA' DI CARATTERE STRAORDINARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7690"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento diritti incassati dall'URP mese di MAGGIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7691"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI (TRE) AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7692"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PERIODO 1/7/2023-31/12/2023 A SEGUITO ADESIONE ACCORDO QUADRO STIPULATO DA SUA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO  DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AVENTI SEDE LEGALE SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LIGURIA – APPALTO VERDE (DM 29 GENNAIO 2021), LOTTO N. 1 –PERIODO 1/7/2023-30/6/2026 - AFFIDATARIO DEL SERVIZIO PAPALINI SPA.  CIG ORIGINARIO:   8809744EB8  CIG DERIVATO:   9828547590.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7693"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti cie dal 16 al 31 maggio 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7694"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI  MAGGIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7695"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA QUOTE  CENTRO ESTIVO DIURNO ISOLA BLU ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7696"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DEL CENTRO ESTIVO DIURNO ISOLA BLU – PERIODO DAL 19.06.2023 AL 11.08.2023 – IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI ALLA DITTA VOLPI PIETRO s.r.l. DI SANT'ANGELO LODIGIANO  -  IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z533B6A4E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7697"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI MAGGIO   2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7698"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  MAGGIO   2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7699"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adesione trasporto serale estivo 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7700"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'AVV. D.S. PER ASSISTENZA NELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 2023/1528 PROPOSTA DA CONDOMINIO AUTORIMESSA PIAZZA DON MICHELE COSTA - COD. CIG: Z823B7DF90.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7701"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AL 16/11/2023 DEL CONTRATTO ATTUATIVO STIPULATO CON TELECOM ITALIA SPA IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE 8". CIG ORIGINARIO 782331756B  DERIVATO Z1C3323A11</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7702"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI  SPESA PER PARTECIPAZIONE WEBINAR "GESTIRE LE PRESENZE SCOMODE IN ANAGRAFE: I SENZA FISSA DIMORA E LA POPOLAZIONE TEMPORANEA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7703"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>affidamento incarico invio file aggiornamento patrimonio beni mobili e immobili Comune di Lavagna, per gli anni 2020-2021-2022, al MEF - Dipartimento del Tesoro - tramite portale dedicato. CIG Z2A3B87563</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7704"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER L’ALIENAZIONE DI  VEICOLI USATI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI LAVAGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7705"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DI N. 1 UNITA' A WEBINAR “I LAVORI PUBBLICI NEL NUOVO CODICE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7706"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adesione proroga al 31/12/2023 del contratto quadro stipulato da CONSIP SPA per i servizi del Sistema Pubblico di Connettività SPC2. –  Impresa Fastweb Italia S.p.A. - Valore stimato di Eur12.279,26 IVA 22% inclusa. CIG derivato 7475604792 relativo al servizio di connettività e Z4D236FCC2 relativo al servizio di videosorveglianza.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7707"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA’ AI SENSI DELL’ART.30, COMMA 2-BIS, D.LGS. 165/2001 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PER L ASSUNZIONE DI N. 1 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE (ex CAT. D), AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE CCNL 2019-2021 – ACQUISIZIONE ATTI SELETTIVI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7708"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO QUESITI ON LINE ANUSCA. ACQUISTO PACCHETTO DODICI QUESITI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7709"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA ROCCA(SOLO IN CASO DI PIOGGIA) ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "TEASTRO EXPRESS" PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA  SAGGI LABORATORI TEATRALI BAMBINI E RAGAZZI  DAL 10 ALL'11 GIUGNO 2023. PATROCINATA DAL COMUNE DI LAVAGNA COME DA ORDINANZA N. 38 DEL 10/6/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7710"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PER AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 (COMUNE di LAVAGNA e COMUNE di NE)  PER GESTIONE PIATTAFORMA DIGITALE (GePI) PER GESTIONE PATTI DI INCLUSIONE SOCIALE REDDITO DI CITTADINANZA PERIODO DAL 12.06.2023 AL 13.06.2024 – IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z273B6A7C2 – CUP 2020: J61B21005860001 – CUP 2021: J61H22000150001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7711"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE N. 1 UNITA' LAVORATIVA NELL'AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT C), MEDIANTE SCORRIMENTO DI GRADUATORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7712"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO HOSTING DEL SITO COMUNE DI LAVAGNA PERIODO 1/7/2023-30/6/2024. AFFIDAMENTO DIRETTO UTILIZZANDO LA PIATTAFORMA TELEMATICA CONSIP/MEPA ALLA SOCIETA' STS DI VADO LIGURE (SV)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7713"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 1 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE (ex ISTRUTTORE DIRETTIVO CATEGORIA D) AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE CCNL 2019-2021 – MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA' AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2-BIS, D. LGS. 165/2001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7714"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO ECONOMICO DELLO STATO A FAVORE DEL COMUNE PER L'ATTUAZIONE DI ATTIVITA' SOCIO EDUCATIVE A FAVORE DI MINORI ANNO 2023 – D.L. 04.05.2023 N. 48, art 42</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7715"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO CARTA RICICLATA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7716"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>Indizione Avviso pubblico per l’assegnazione in concessione d’uso per anni 99 di un Lotto di loculi ad uso depositi funebri di famiglia a tumulazione frontale, distribuiti su 4 file sovrapposte e quantificati nel numero di 16 (sedici), di prossima edificazione presso il Cimitero Urbano di Lavagna – zona ampliamento a Levante della parte monumentale.  Approvazione Avviso pubblico e relativa modulistica.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7717"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di riparazione ringhiera sottopasso Piazza Libertà e sostituzione griglia strada pedonale Via Antica Romana. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7718"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per servizio di movimentazione ombrelloni su alcune zone del territorio comunale - 2023. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7719"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per pulizia e taglio piante deperite presso aree Parco Cotonificio e Via Savoretti. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7720"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di ripristino pluviali, porzione copertura e cornicione presso l'edificio di proprietà comunale sito in Via Antica Romana 5. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7721"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NUM. 474 DEL 30/05/2023 AD OGGETTO “FORNITURA MATERIALE ELETTRICO AD USO IMPIANTI TECNOLOGICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MECI S.R.L – CIG: ZA93B5D7A4”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7722"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO AD USO IMPIANTI TECNOLOGICI ESISTENTI NEI SOTTOPASSI DI ACCESSO AL MARE – LOTTO 1. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MECI S.R.L – CIG: Z203B9195F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7723"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento delle somme dovute a titolo di rimborso spese relative al danneggiamento autocarro di proprietà comunale Piaggio Porter targa FR225XB a seguito di sinistro del 24/04/2023 e contestuale impegno di spesa e aggiudicazione per intervento di riparazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7724"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per costruzione e posa di nuova ringhiera a protezione della rampa di accesso alla spiaggia in prossimità del pennello 1 in sostituzione di altra danneggiata. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7725"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di gestione delle spiaggie inclusive e accessibili alle persone con difficoltà motorie. CUPE88D22000050003 CIGZF43B85B6F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7726"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per installazione docce sul litorale e ripristino chiusino tratto finale lungomare Labonia. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7727"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE PRESSO LE GALLERIE DEL CIMITERO URBANO – ZONA AMPLIAMENTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7728"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori vari di manutenzione straordinaria sulla viabilità. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7729"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AL PROF. AVV. LORENZO CUOCOLO DI GENOVA PER ASSISTENZA LEGALE NEL GIIDIZIO PROMOSSO DA A. S.R.L. DINNANZI IL T.A.R. LIGURIA AVVERSO L'ATTO DI INTIMAZIONE DEL 03/04/2023 DEL COMUNE DI LAVAGNA AD OGGETTO "CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA 4454 DEL 18/05/2004 - ESECUZIONE DELLA SENTENZA RESA DAL CONSIGLIO DI STATO 02/03/2023 NUM. 2213 NEL RICORSO R.G. N. 3750/2023" - CODICE CIG: ZD43B83E38.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7730"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO URGENTE DI REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE METEORICHE IN VIA BACCHINI - REALIZZAZIONE DI NUOVA CONDOTTA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AFFIDAMENTO DEI LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA TRAVERSONE S.A.S., MEDIANTE RDO 3602233 – CIG ZE63B7490D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7731"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALE VARIO CONTENENTE AMIANTO E GUAINE E MEMBRANE BITUMINOSE RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: Z633B9644C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7732"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto di ombrelloni. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7733"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l'affidamento dell'incarico professionale per la redazione del P.E.B.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7734"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA FONDO PER LE POLITICHE SOCIALI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 (COMUNI DI LAVAGNA E NE) ANNO 2023 – IMPORTO  1^ TRANCHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7735"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRATICHE DI IMMATRICOLAZIONE DI DUE MOTOVEICOLI BENELLI IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7736"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI DELL'A.T.S. 57 (COMUNI DI LAVAGNA E NE): SERVIZI SOCIO EDUCATIVI TERRITORIALI” - PROROGA TECNICA DAL 01/07/2023 AL 31/12/2023 - CIG. N° 8639469B59</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7737"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA ETILOMETRO SERES MOD.679/E MATRICOLA 3089 IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE. ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7738"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI LITE A FAVORE DELLA CONTROPARTE A SEGUITO DI SOCCOMBENZA DEL COMUNE EX SENTENZA N. 121 DEL 12.06.2023 DEL GIUDICE DI PACE DI CHIAVARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7739"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE “LAVAGNA BUSKING CONTEST” ESTATE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7740"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER IMPLEMENTAZIONE MODULO "VIRTUAL DATA ROOM" PER LA DISTRIBUZIONE DI DOCUMENTI E RAGGIUNGIBILE DAGLI UTENTI ABILITATI TRAMITE IL  PORTALE ISTITUZIONALE DELL'ENTE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' STS DI VADO LIGURE UTILIZZANDO LA PIATTAFORMA TELEMATICA CONSIP/MEPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7741"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso spese sostenute dal VICESINDACO per trasferte a  ROMA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7742"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso spese sostenute dall'Assessore C.O. per trasferta a  ROMA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7743"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CIVICA BIBLIOTECA  “GIOVANNI SERBANDINI BINI”: AFFIDAMENTO DIRETTO PERIODO DAL 01/07/2023 AL 30/06/2026. CODICE C.I.G.: Z703BAC2E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4 - Settore Servizi Generali e Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7744"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti n. 61 CIE periodo dal 01 al 15 giugno 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7745"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento delle somme dovute a titolo di rimborso spese relative al danneggiamento di dissuasore in Piazza Podestà a seguito di sinistro del 13/12/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7746"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di mitigazione del rischio idraulico del Rio Rezza</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7747"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PER AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 (COMUNE di LAVAGNA e COMUNE di NE)  PER GESTIONE PIATTAFORMA DIGITALE (GePI) PER GESTIONE PATTI DI INCLUSIONE SOCIALE REDDITO DI CITTADINANZA PERIODO DAL 01.07.2023 al 03.05.2024 – IMPEGNO DI SPESA – CIG: ZBE3B983B0  – CUP 2021: J61H22000150001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7748"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE  DEL SERVIZIO DI “GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 57 (COMUNI DI LAVAGNA E NE): SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE” - CIG: 9765972F07</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7749"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER REALIZZAZIONE INTERVENTO DI PREDISPOSIZIONE SPIAGGIA DENOMINATA “BAU BEACH”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA I LOVE GARDEN DI MALATTO SILVANA, P.IVA 01110530993 – CIG: Z3C3BA6B56</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7750"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO COMPONENTI AD USO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BETTINI SRL – CIG: Z1D3B9FA12</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7751"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELL'IMMOBILE SEDE DELL'ASILO NIDO COMUNALE AI SENSI DEL D.M. 16 LUGLIO 2014- ATTIVITA' NUM. 67.3.B DEL DPR 151/2011. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7752"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRANSAZIONE PER LA DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO TRIBUNALE DI GENOVA, R.G.R. NUM. 7430/2022 - ACCERTAMENTO DELLE SOMME DOVUTE AL COMUNE DI LAVAGNA DAL SIG. G.S. A TITOLO DI RIMBORSO SPESE LEGALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7753"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>Proposta di aggiudicazione procedura di gara e impegno di spesa per appalto dei lavori di costruzione di un lotto di loculi nel cimitero urbano – zona ampliamento da Via Dei Cogorno</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7754"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per fornitura di materiale idraulico per manutenzione impianto irrigazione di Piazza Europa. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7755"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI DEGENZA PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO “IL BUCANEVE”  -AREA EMEARGINAZIONE – PERIODO 3 GIUGNO  2023 AL 30 GIUGNO 2023 – CIG: Z233BB27B6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7756"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico di assistenza legale stragiudiziale per attivazione procedura risarcitoria avverso l'Associazione avverso il raggruppamento temporaneo di professionisti costituito dall'Associazione tra avvocati denominata Gandino Paire – Studio di Avvocati (capogruppo mandatario) di Torino con l'Associazione tra avvocati denominata Studio Legale Tributario Veronese &amp; Associati (mandante) di Biella  per inadempienze contrattuali relative al servizio di supporto per la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Lavagna. CIG Z1E3BBA3DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7757"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PER AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 (COMUNE di LAVAGNA e COMUNE di NE)  PER GESTIONE PIATTAFORMA DIGITALE (GePI) PER GESTIONE PATTI DI INCLUSIONE SOCIALE REDDITO DI CITTADINANZA PERIODO DAL 01.07.2023 al 01.09.2023 – IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z233BA998B  – CUP 2021: J61H22000150001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7758"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL' AVV. M.C.  PER LA VALUTAZIONE SULLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI  AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA DI EVENTI MUSICALI / DANZANTI SVOLTI NEI PUBBLICI ESERCIZI / STABILIMENTI BALNEARI.  CIG  : Z1E3BB7F96</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7759"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO CORPI ILLUMINANTI STRADALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.M.E. S.R.L. – SEDE DI FRATTE DI SASSOFELTRIO (RN)  – CIG Z643BAE4E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7760"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DISPOSITIVI ELETTRICI SPECIALISTICI PER SETTORE SERVIZI TECNICI TERRITORIALI - U.O. IMPIANTI TECNOLOGICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7761"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE TERMOIDRAULICO AD USO IMPIANTI TECNOLOGICI PER MANUTENZIONI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIDRA – SEDE DI LAVAGNA (GE)  – CIG ZB73BAE4BB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7762"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RILEVAZIONI PLANO-ALTIMETRICHE DI VIA L. COZZO E DEGLI SPAZI ADIACENTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7763"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALL’INSTALLAZIONE E RIMOZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7764"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEI CONTRATTI ASSICURATIVI IN CORSO PER IL PERIODO 30/6/2023 - 30/9/2023. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – AI SENSI DLGS. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7765"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE.  APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED INDIZIONE DI GARA – CUP I61D23000010006 - SIMOG 9919933BAB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7766"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A TRASFERIRE LA LICENZA COMUNALE N. 6 PER IL SERVIZIO PUBBLICO DA PIAZZA (TAXI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7767"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di supporto, informazione ed assistenza al pubblico per mesi 3 da luglio 2023 a settembre 2023 tramite procedura MEPA – trattativa diretta: contraente Consorzio Tassano Servizi Territoriali. Codice CIG Z043A98810</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4 - Settore Servizi Generali e Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7768"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA RETE INTERNET DA CASA AL FINE DI CONSENTIRE “SMART WORKING” QUALE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL COMUNE DI LAVAGNA PERIODO 1/7/2023-31/12/2023 PER N. 2 POSTAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7769"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI AGGIUNTIVI ALL' INTERVENTO DI PREDISPOSIZIONE SPIAGGIA DENOMINATA “BAU BEACH”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA I LOVE GARDEN DI MALATTO SILVANA, P.IVA 01110530993 – CIG: Z4A3BBD10F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7770"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA/RIPRISTINO TAPPARELLE E COMPONENTISTICA VARIA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MASSIMO MEDDA - LAVAGNA (GE)  – CIG Z493BBCCDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7771"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI INSTALLAZIONE DI POMPA DI CALORE A USO CLIMATIZZAZIONE LOCALI URP DEL PALAZZO COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA TERMOSANITARI SRL – CIG: Z753BB8759</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7772"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE DEI CONTAINER IN DISUSO PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “BESANZA” - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7773"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO A SERVIZIO DELLE SPIAGGE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMBIELLI SPA - SEDE DI CHIAVARI (GE)  – CIG ZD43BAE4B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7774"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA/RIPRISTINO SERRAMENTI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CUNEO BRUNO SNC - MOCONESI (GE)  – CIG ZA13BBCD0E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7775"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE SPESA GIUGNO   2023 -  IMPEGNO DI SPESA   CIG: Z893BBD83C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7776"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per formazione da rempoto utilizzo programma patrimonio e inventario. CIG ZD53BC15E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7777"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI PANNELLI DA APPORRE PRESSO LO IAT E IN VIA ROMA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE FORNITURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7778"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina Commissione Giudicatrice per l’affidamento in concessione ai sensi dell’art. 180 e 183 comma 15 del D. Lgs 50/2016 mediante finanza di progetto del servizio di manutenzione e gestione degli impianti di illuminazione pubblica, impianti di videosorveglianza e impianti semaforici presenti nel territorio comunale, di progettazione definitiva ed esecutiva, di esecuzione dei lavori di adeguamento normativo, messa in sicurezza e riqualificazione tecnologica ed energetica degli impianti di illuminazione pubblica, nonché la fornitura di energia elettrica, con la corresponsione degli oneri di energia alla società distributrice, o ad altro soggetto, sia esso produttore o distributore, con diritto di prelazione  da parte del promotore</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7779"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di ripristino impermeabilizzazione della copertura del magazzino comunale - servizio segnaletica di Via Tedisio. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7780"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per contributo economico per il periodo aprile-dicembre 2023 finalizzato al sostegno del progetto sperimentale all'integrazione socio-lavorativa delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, tra il Comune di Lavagna e la Direzione della Casa di Reclusione di Chiavari.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7781"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di ripristino fornello stradale in Via Antica Romana. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7782"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI MASSIMA SERVIZIO ECONOMATO  2 SEMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7783"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO DANNI CAUSATI DA TERZI AL PATRIMONIO DELL'ENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7784"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso deposito cauzionale – BLU HOTEL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Operatori</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7785"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO PORTICATO BRIGNARDELLO IL GIORNO 29 GIUGNO 2023 DLLE ORE 20.30 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO  DI LAVAGNA PER SVOLGERVI LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO TEATRALE "L'IMPREVEDIBILE ACCIDENTE DI UNO STRANIERO E DI UNA PICCOLA NAZIONE". EVENTO PATROCINATO DAL COMUNE DI LAVAGNA COME DA ORDINANZA N.65 IN DATA 29/6/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7786"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA E FABBISOGNO COMPLESSIVO RELATIVI AI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI  - LEGGE N° 431/98 – ART 11 – ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7787"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di manutenzione di alcuni manufatti comunali propedeutici alla realizzazione dell'evento Festivart 2023. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7788"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI  GIUGNO  2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7789"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA  MESE DI  GIUGNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7790"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONI RETTE ANZIANI RICOVERATI PRESSO OPERE PIE RIUNITE DEVOTO MARINI SIVORI DI LAVAGNA – APPROVAZIONE SPESA 3° TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7791"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER IL SERVIZIO UFFICIO DEMANIO MARITTIMO E PATRIMONIO AL GEOM. CRISTIANO PUGNO PERIODO 01/07/2023 - 31/10/2023 - COD. CIG: ZB43BCCE28.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7792"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AL RESPONSABILE U.O. EDILIZIA PRIVATA ALL’ARCH. ENRICO MONTALDO (CIG. Z143BD3EED) ED AL GEOM. PAOLO PIETRONAVE (CIG. Z553BD3ECC) SINO AL 31/10/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7793"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione modifica dei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche presso la spiaggia libera tra il molo sottoflutto del porto turistico ed il pennello num. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7794"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO DI NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA COMUNALE UBICATA IN PIAZZA MILANO - LUNGOMARE DURAND DE LA PENNE - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DEMANIALE MARITTIMO, DELL'IMPOSTA REGIONALE E DELL'IMPOSTA DI REGISTRO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7795"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEI CONTRATTI ASSICURATIVI IN CORSO PER IL PERIODO 30/6/2023 - 30/9/2023: RETTIFICA DELLA  DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N.585 DEL 29/6/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7796"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SINISTRO DEL 15/11/2023 N.1/716/23/01241 - SCUOLABUS DA259LX</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7797"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME RELATIVE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA AL SIGNOR S.R. PER IL FIGLIO S.V.- COD. 10830</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7798"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME RELATIVE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALLA SIGNORA G.D. PER I FIGLI C.A E C.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7799"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO CON CASSA ECONOMALE 2° TRIMESTRE 2023 AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO  E RELATIVI ADEMPIMENTI CORRELATI. IMPORTO €. 962,29.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7800"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA COMUNALE UBICATA IN PIAZZA MILANO (LOCALI VARI, SERVIZI IGIENICI, SPOGLIATOIO) IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7801"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO Ai RUP ( URBANISTICA - ARREDO URBANO - SUAP - LAVORI PUBBLICI ) ALL' ARCH. R.D. SINO AL 31/10/2023 – CIG  Z653BD0A3E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7802"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER REALIZZAZIONE RAMO DI NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOCALITA' BARASSI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GARDELLA GIAMPIERO – MOCONESI (GE) – CIG ZA13BBF541</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7803"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa relativo al periodo marzo-dicembre per il servizio di apertura e chiusura cancelli di accesso al cimitero capoluogo 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7804"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AL R.U.P. ( AMBIENTE ) AL GEOM . P.P. SINO AL 31/10/2023 - CIG  Z753BD0AA2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7805"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI UNA PORZIONE DEL SOLAIO DEL PORTICATO BRIGNARDELLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7806"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. P.P. PER REDAZIONE RELAZIONE DI STIMA CIRCA IL VALORE A MQ. DEL CANONE DEGLI ALLOGGI  DA CONCEDERSI IN LOCAZIONE A “CANONE MODERATO “ REALIZZATI NELL' INTERVENTO EDIFICATORIO “SOCIAL HOUSING” IN VIA BACCHINI – SOGGETTO ATTUATORE D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica Vincolo Paesaggistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7807"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER OPERE MURARIE ANNESSE ALL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE RAMO DI NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA ROMANA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TRAVERSONE S.A.S. – CIG Z433BBF569</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7808"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto di piante e ricambi per impianti irrigazione giardini comunali. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7809"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>determinazione a contrarre e impegno di spesa per affidamento incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente all'intervento di costruzione di un lotto di loculi presso il cimitero urbano – zona ampliamento da via Dei Cogorno</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7810"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto carburante Settore Servizi Tecnici Territoriali  relativo al 2° semestre 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7811"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER L’ALIENAZIONE DI  VEICOLI USATI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI LAVAGNA - ESITO ASTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7812"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7813"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' RETE SMALTIMENTO ACQUE IN VIA CAMPODONICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA IENO SRL – CIG Z973BE04FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7814"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER REALIZZAZIONE RAMO DI NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA ROMANA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GARDELLA GIAMPIERO – MOCONESI (GE) – CIG Z333BE0483</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7815"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL R.U.P. RELATIVAMENTE ALL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALL'EDILIZIA SCOLASTICA, ALL'ARCH. M. ARMANINO, PERIODO 01/07/2023-31/10/2023 - CIG Z083BE05AB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7816"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per affidamento incarico per la redazione di studio di incidenza inerente le opere di manutenzione di un tratto del fiume Entella in prossimità del Ponte della Maddalena - 2023. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7817"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di messa in sicurezza dell'edificio scolastico Don Gnocchi – CUP I66E18000060001 – CIG 922528305E – Approvazione quadro economico a consuntivo</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7818"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI DEGENZA PRESSO CENTRO “COSTA ZENOGLIO”  -AREA EMARGINAZIONE  - CIG: Z1E3BD35DB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7819"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE  – APPROVAZIONE SPESA MESI DI GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE  2023 -  IMPEGNO DI SPESA  - CIG: Z413BD357C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7820"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>PADIGITALE 2026 – AVVISO MISURA 1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI“ - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MIGLIORAMENTO E IMPLEMENTAZIONE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI LAVAGNA –  ACQUISTO DIRETTO  SU PIATTAFORMA MEPA TRAMITE ODA N. 7193820 CIG 973147398F CUP  I61F22003630006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7821"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DI RINUNCIA DELLA CONCESSIONE DEL LOCULO  N. 29, FILA 4°, LOTTO SANTA CECILIA - CIMITERO DI SANTA GIULIA DA PARTE DELLA SIG.RA B. P..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7822"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA AL CONTRIBUTO 5 PER MILLE ANNO FINANZIARIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7823"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA DI SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI PERIODO 1/7/2023-31/12/2023 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA EFFETTUATA SUL PORTALE DI CONSIP/MEPA AGGIUDICATARIO MICRO SNC DI MIGLIORE CIG: Z3F3BD9FD1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7824"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO MINORE PRESSO CASA FAMIGLIA – APPROVAZIONE SPESA PER IL PERIODO DAL 13 LUGLIO 2023 AL 31 DICEMBRE 2023 - (CIG): Z233BE73E5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7825"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  GIUGNO   2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7826"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto di attrezzature, minuteria e materiale di consumo da destinarsi agli operai addetti al servizio manutenzione e igiene urbana per interventi di manutenzione ordinaria in amministrazione diretta su beni di proprietà dell’ente. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7827"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER RIQUALIFICAZIONE AREA LUDICA IN C.SO BUENOS AIRES MEDIANTE LA FORNITURA DI ATTREZZI RICREATIVI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7828"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento gestione ufficio IAT anno 2023. CIG Z963BE7675</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7829"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di riparazione impianto irrigazione aiuole Via Aurelia davanti parco Cotonificio. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7830"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA DEL PORTO TURISTICO DI LAVAGNA - AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA NELLE FASI DI ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE  AL PROF. AVV. LORENZO CUOCOLO DI GENOVA - AFFIDAMENTO FASE 1 ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALL'AVVIO DELLA FASE DI ASSEGNAZIONE - CODICE CIG: ZA63BE71F2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7831"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per rimozione basolo in Piazza Marconi e ripristino tratto pavimentazione stradale in Corso Buenos Aires. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7832"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA INERENTE  ALLA RESISTENZA IN GIUDIZIO DINNANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO IL RICORSO INSTAURATO DA COLLATUZZO MARILINA PER LA SENTENZA N. 949/2022 DEPOSITATA IN DATA 23/12/2022 DALLA CORTE DI GIUSTIZIA DI SECONDO GRADO DELLA LIGURIA RELATIVA AD INGIUNZIONI ICI ANNO 2011 E IMU ANNO 2012.  CIG  Z553BF91F1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7833"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DA IL BELUGA S.A.S. DI MATTIA BRUNO &amp; C. PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA DELLA SENTENZA DEL T.A.R. LIGURIA - SEZIONE I - NUM. 678 DEL 16/07/2021 NEL GIUDIZIO R.G.T. 364/2018 PER ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL 06/03/2018 NUM. 4 "ADOZIONE DEL PROGETTO DI UTILIZZO DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME E ZONE DEL MARE TERRITORIALE - PRONUNCIA SULLE OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 11BIS, COMMA 1. L.R. 13/1999 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. MATTEO BORELLO DI GENOVA - COD. CIG: ZC136A71BD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7834"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DA PARTE DI TERZI DELLA PALESTRA COMUNALE "E. RIBOLI" ASSEGNATA ALL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE DI LAVAGNA - ASSUNZIONE ACCERTAMENTI RELATIVI ALL'UTILIZZO DELLA PALESTRA IN ORARIO EXTRASCOLASTICO DA PARTE DI ALCUNE ASSOCIAZIONI SPORTIVE RELATIVAMENTE ALL'ANNO SCOLASTICO 2022/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7835"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMMA INCASSATA A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNO SPECCHIETTO DEL VEICOLO JEEP RENEGADE TARGATO YA141AF IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE DI LAVAGNA A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE DEL 04.04.2023 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7836"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ALVEI DEI CORSI D'ACQUA COMPRESI NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2023. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7837"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU A N. 5 CONTRIBUENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7838"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU A CONTRIBUENTE R.R.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7839"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU A CONTRIBUENTE P.M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7840"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO PORTICATO BRIGNARDELLO IL GIORNO 25 LUGLIO 2023 DALLE ORE 8.00 ALLA COOPERATIVA AGRICOLA LAVAGNINA  PER SVOLGERVI LA REALIZZAZIONE "CENA PER L'AGRICOLTURA PER LA VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITA'". EVENTO PATROCINATO DAL COMUNE DI LAVAGNA COME DA ORDINANZA N.48 IN DATA 13/7/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7841"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, C.1 LETT. A, DEL DLGS. N. 36/2023 E SMI  DEL CONTRATTO ASSICURATIVO FINE ART PER IL DIPINTO" MADONNA DEL CARMINE CON BAMBINO" CUSTODITA PRESSO LA SALA GIUNTA PALAZZO FRANZONI ALLA SOCIETA' ARCH INSURANCE PER IL PERIODO 30/6/2023-30/6/2024. CIG:Z183BE6B0C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7842"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU A CONTRIBUENTE R.V.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7843"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU A EREDI DEL CONTRIBUENTE P.G.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7844"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSI DI FORMAZIONE PER I LAVORATORI AI SENSI DELL' ART 37 DEL D.LGS 81/08 DELL' ACCORDO STATO – REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011 E DELL' ACCORDO STATO- REGIONI DEL 7 LUGLIO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7845"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU A CONTRIBUENTE M.T.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7846"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU A CONTRIBUENTE C.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7847"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO IMPORTI IMU SPETTANTI AD ALTRI COMUNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7848"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO AUDITORIUM CAMPODONICO AL SECOLO XIX  NELLA GIORNATA DEL 24/7/2023 PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CONFERENZA - PRESENTAZIONE PROGETTO LAVORO "L'ALTRA CHANCE" EVENTO PATROCINATO DAL COMUNE DI LAVAGNA COME DA ORDINANZA N.53 DEL 26/7/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7849"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA A TITOLO DI OBLAZIONE AL C.D.S. VERB. 2000346.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7850"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA A TITOLO DI OBLAZIONE AL C.D.S.VERB. 225108 DEL 21.06.2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7851"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA A TITOLO DI OBLAZIONE AL C.D.S. VERB. 2000340 DEL 28.05.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7852"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA COPERTURA RELATIVA ALLA TRIBUNA LATO NORD DELLO STADIO E. RIBOLI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AFFIDAMENTO DEI LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA EMMEG SERVICE SRL, MEDIANTE RDO 3667165 – CIG Z3E3BEF0D4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7853"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di deblattizzazione dei pozzetti della rete fognaria di Via Parma, Via Pavia e Via Alessandria a Cavi Arenelle. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7854"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE FONTANE PUBBLICHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA  SANIPOOL  SRL  –  CIG Z8F3BF871A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7855"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento diritti incassati dall'URP mese di giugno 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7856"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7857"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONALE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE IN MATERIA DI RILEVAZIONE DELLA MASSA ATTIVA TRIBUTARIA PER MESI SEI ALLA DITTA ICA S.R.L. - CIG: Z2B3C0F747</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7858"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ATTI TRIBUTARI NOTIFICATI DA ALTRI COMUNI - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7859"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico supporto ufficio ragioneria nei rapporti con la Commissione Straordinaria di Liquidazione per il periodo 3/08/2023 - 2/01/2024. CIG Z233C17786</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7860"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEGLI IMPORTI DOVUTI DAL SIG. R.M. A TITOLO DI SPESE CONTRATTUALI (SERVIZIO CONTO TERZI) PER LA STIPULA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE D’USO PER ANNI 99 (NOVANTANOVE) DI UN DEPOSITO FUNEBRE DI FAMIGLIA A N. 2 (DUE) POSTI SALMA, DI NUOVA COSTRUZIONE, IDENTIFICATO CON IL LOTTO N. 22 ED UBICATO NELLA ZONA AMPLIAMENTO A LEVANTE DELLA PARTE MONUMENTALE DEL CIMITERO URBANO DI LAVAGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7861"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI LUGLIO   2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7862"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INSERIMENTO WIDGET PROTEZIONE CIVILE CON NOWTICE. AFFIDAMENTO DIRETTO UTILIZZANDO LA PIATTAFORMA TELEMATICA CONSIP/MEPA ALLA SOCIETA' STS DI VADO LIGURE (SV)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7863"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE SECONDO SEMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7864"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO PORTICATO BRIGNARDELLO NELLE GIORNATE 30 LUGLIO 15 AGOSTO 3 SETTEMBRE E 10 SETTEMBRE 2023 PER SVOLGERVI UN EVENTO "SERATA DEDICATA AL TANGO ARGENTINO". EVENTO PATROCINATO DAL COMUNE DI LAVAGNA COME DA ORDINANZA N.51 IN DATA 26/7/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7865"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE TEMPORANEA E PICCOLI LAVORI DI MANO D'OPERA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7866"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti CIE periodo dal 16 al 30 giugno 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7867"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDE PEDONALE E PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA LAZZARO COZZO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7868"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di efficentamento energetico della pista ciclabile lungoentella CUP I69J2200000006 – Approvazione quadro economico a consuntivo.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7869"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per sostituzione pneumatico al motocarro Piaggio Ape targa DY49496 in dotazione ai necrofori. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7870"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di ripristino aiuole Piazza della Meridiana. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7871"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE SOMME DOVUTE PER L'ANNO 2023 DAL SIG. M.V. A TITOLO DI INDENNITA' PER OCCUPAZIONE PORZIONE DI IMMOBILE COMUNALE SITO IN LAVAGNA - PIAZZA CORDEVIOLA 18, A SEGUITO DI SOTTOSCRIZIONE DI VERBALE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE NELLA CAUSA R.G. NUM. 15294/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7872"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA IN OPERA DI SUPPORTO IN METALLO PER TARGA COMMEMORATIVA IN ARDESIA DA POSIZIONARSI PRESSO LA FONTANA DI P.ZZA TORINO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7873"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE NOI RANDAGI ODV PER LA COLLABORAZIONE ALL' EVENTO “UNA SERATA DA CANI DEL 02/09/2023 “</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7874"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di manutenzione manufatto in ardesia di proprietà comunale sito a Santa Giulia. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7875"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO PER LA PROGETTAZIONE  DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA COPERTURA RELATIVA ALLA TRIBUNA LATO NORD DEL CAMPO SPORTIVO E. RIBOLI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALL'ING. MATTEO CODDA – CIG Z193BEF1A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7876"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori urgenti presso l'asilo nido comunale di ripristino delle condizioni igeiniche sanitarie. Affidamento diretto CIG Z1E3C0E707</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7877"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per rimozione wc chimico dismesso a Cavi Borgo. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7878"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento manutentivo al pontino in ferro sito in prossimità della foce del Torrente Barassi. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7879"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO AD USO IMPIANTI TECNOLOGICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA  S.I.R.E.A. DI REPETTO A. &amp; C. S.R.L.  –  CIG Z8E3C09280</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7880"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI COSTI RELATIVI A CONTROLLI FONOMETRICI SU SORGENTI FISSE DA PARTE DI ARPAL, A SEGUITO SEGNALAZIONE DI DISTURBO ACUSTICO CAUSATO DALLA DISCOTECA SOL LEVANTE - CODICE CIG: ZBB3BFDD7A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7881"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per sostituzione pneumatici al motocarro Piaggio Ape targa AC54411 e all'autocarro Piaggio Porter targa FJ198SN in dotazione agli operai del servizio manutenzione. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7882"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA LUDICA IN C.SO BUENOS AIRES. APPROVAZIONE PROGETTO, AGGIUDICAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7883"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO ABITATIVO DI PROPRIETA' COMUNALE - PIAZZA CORDEVIOLA 18/1 - ASSUNZIONE ACCERTAMENTO INTEGRATIVO A SEGUITO DI STIPULA NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7884"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti CIE periodo dal 01 al 15 luglio 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7885"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI (DUE)  PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7886"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per servizio di movimentazione new jersey, ai fini della sicurezza, in occasione della manifestazione Torta dei Fieschi edizione 2023. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7887"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico all' Avv. C.L. per attività di consulenza ed assistenza legale in merito ai procedimenti amministrativi ufficio SUAP ed ufficio demanio marittimo relativi all' esercizio dell' attività nei locali in Porto Turistico 60.         CIG :  ZE83BFDDD7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7888"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO DI ANCORAGGIO ED ISOLAMENTO PANNELLI DIVISORI UFFICIO LL.PP. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7889"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI  LUGLIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7890"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per verifica periodica obbligatoria 2023 relativa alla gru su autocarro – matricola GE117/11 in dotazione al  Servizio Manutenzione e al montaferetri in uso presso il cimitero capoluogo. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7891"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AL PROF. AVV. LORENZO CUOCOLO DI GENOVA NEL RICORSO IN APPELLO, CON ISTANZA CAUTELARE, AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DALLA SOCIETA' B. S.R.L. PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA T.A.R. LIGURIA SEZIONE PRIMA NUM. 17/2023 PUBBLICATA IL 03/01/2023 - CODICE CIG: ZA73C17DB0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7892"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER  SUPPORTO VETERINARIO NELLO SVOLGIMENTO DELL' EVENTO “ UNA SERATA DA CANI “ DEL  02/09/2023 ALLA DOTT.SSA M. E.         CIG : Z7B3C18F3E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7893"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA CONTRIBUTO CINQUE PER MILLE ANNO DI IMPOSTA 2021 – FINANZIARIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7894"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per affidamento incarico professionale inerente il collaudo tecnico impianto elettrico ai sensi delle vigenti norme CEI per l'installazione di impiantistica in occasione della manifestazione Torta dei Fieschi edizione 2023. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7895"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>Utilizzo a tempo parziale di personale di altro Ente ai sensi dell’art. 23 del CCNL del 16/11/2022 "Comparto Regioni e Autonomie Locali" e dell'art. 1 c. 557 della L. 311/2004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7896"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>Modifiche alla determinazione dirigenziale n. 633 del 14/07/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7897"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO STAMPE ECCEDENTI E NON PREVISTE NEL CONTRATTO DI NOLEGGIO DI N.1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE CANON IMAGE RUNNER C3320i IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI TECNICI TERRITORIALI - U.O. LL.PP. - AGOSTO 2023;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7898"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo annuale al Corpo bandistico "Città di Lavagna" anno 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7899"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per servizio di montaggio delle cabine e attrezzature varie in occasione della manifestazione Torta dei Fieschi edizione 2023. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7900"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PIAZZA DELLA LIBERTA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7901"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO A P.A. CROCE VERDE CHIAVARESE PER ASSISTENZA SANITARIA NELLO SVOLGIMENTO DELL' EVENTO “UNA SERATA DA CANI” DEL 02/09/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7902"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA MARINI CIV. 13</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7903"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO VICO NINO BIXIO CIV. 6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7904"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO VIA DANTE CIV. 24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7905"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO PER SERVIZI DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI PARTECIPAZIONE GIOVANILE SVOLTE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO “E. RIBOLI” SITO A LAVAGNA IN VIA RIBOLI – ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ U.S.D. LAVAGNESE 1919</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7906"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO AD USO IMPIANTI TECNOLOGICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMOLI FERRARI &amp; C. SPA – SEDE DI CHIAVARI (GE) - CIG Z7B3C272B6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7907"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE COLLAUDO STATICO RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA COPERTURA DELLA TRIBUNA LATO NORD DEL CAMPO SPORTIVO E. RIBOLI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALL'ING. EMILIANO RUBINO – CIG Z1D3C275CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7908"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di pulizia giardini Villa Spinola e pedonale Barattina. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7909"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa Libri in borgo 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7910"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTO “TORTA DEI FIESCHI” - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7911"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA AL GEOM. R.F. PER LA REDAZIONE DI UNA PERIZIA ESTIMATIVA ASSEVERATA AI FINI IMU DI TERRENO EDIFICABILE SITO NEL COMUNE DI LAVAGNA  PER CONTENZIOSO INSTAURATOSI PRESSO LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI GENOVA CIG Z003C2F356</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7912"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA CORPI ILLUMINANTI STRADALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.M.E. S.R.L. – SEDE DI FRATTE DI SASSOFELTRIO (RN) – CIG ZC73C3089E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7913"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI IMPIANTISTICI DI RIPARAZIONE TUBAZIONE ACQUA FREDDA SERVIZI IGIENICI CAMPO SPORTIVO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA  TERMOSANITARI SRL  –  CIG ZD33C308E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7914"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA COPERTURA RELATIVA ALLA TRIBUNA LATO NORD DELLO STADIO E.RIBOLI; NUOVA LINEA ADDUZIONE RETE IDRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA IENO SRL  –  CIG ZD93C31069</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7915"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI AFFERENTI LA COSTA PER L'ANNO 2022 - APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7916"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE DA ESEGUIRSI SU IMMMOBILI DIELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AVENTI SEDE LEGALE SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LIGURIA ID.4491: QUANTIFICAZIONE IMPORTO INCENTIVANTE A SEGUITO ADESIONE ACCORDO QUADRO STIPULATO DA SUA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA -PERIODO 1/7/2023-30/6/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7917"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO INCENTIVANTE A'SENSI DEL D.LGS 50/2016 ART,113 E SMI A SEGUITO AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI GARA CENTRALIZZATA EX DPCM 11/7/2018 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOALSTICO E ADESIONE ACCORDO QUADRO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7918"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti CIE periodo dal 16 al 31/07/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7919"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “FESTIVART” - 2023: IMPEGNI DI SPESA PER CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7920"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO SOFTWARE J-DEMOS AL FINE DELL'INTEGRAZIONE IN ANPR LISTE ELETTORALI E DATI NECESSARI ALL'ISCRIZIONE ALLE LISTE DI SEZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7921"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI  PULIZIA LOCALI ED UFFICI COMUNALI PERIODO 1/7/2018-30/6/2023. AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7922"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO MINORE PRESSO  COMUNITA' EDUCATIVA  “LA CASETTA” DI CHIAVARI  APPROVAZIONE SPESA PER IL PERIODO DAL 1° AGOSTO 2023 AL 31 OTTOBRE  2023 -  (CIG): ZE43C28630</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7923"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA CONTRIBUTO CINQUE PER MILLE ANNO DI IMPOSTA 2020 – FINANZIARIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7924"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI CONTRASTO ALLE ESTREME POVERTA' – DGR 474/2022 – RIPARTIZIONE QUOTE AI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 LAVAGNA E NE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7925"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento diritti incassati dall'URP mese di luglio 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7926"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO MISURA 1.4.3. PagoPA COMUNI — PNRR -  DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO TRAMITE ODA N.7381535. CUP: I61F22004610006        CIG: 9685915DE7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7927"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL PREMIO DI PRODUTTIVITÀ RELATIVO ALL’ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7928"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti CIE periodo dal 01 al 15/08/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7929"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>Iniziativa "Puliamo il mondo" 2023 - impegno di spesa per adesione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7930"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DISPESE PER CORRESPONSIONE CONTRIBUTO "A.S.D. TRIAL TEAM AVETO"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7931"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE  PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7932"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7933"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DI RINUNCIA DELLA CONCESSIONE DEL LOCULO N. 8, FILA 3°, LOTTO SAN BRUNO-CIMITERO DI CAVI DA PARTE DEL SIG. S. F..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7934"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE E TRASPORTO  CADAVERE   C.A. RECUPERATO IN LAVAGNA - CIG: Z433C4702B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7935"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  LUGLIO   2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7936"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PER AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 (COMUNE di LAVAGNA e COMUNE di NE)  PER GESTIONE PIATTAFORMA DIGITALE (GePI) PER GESTIONE PATTI DI INCLUSIONE SOCIALE REDDITO DI CITTADINANZA PERIODO DAL 02.09.2023 al 01.09.2024 – IMPEGNO DI SPESA – CIG: ZB23C2517E  – CUP 2021: J61H22000150001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7937"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU A CONTRIBUENTE D. M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7938"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU A CONTRIBUENTE L.E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7939"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU A CONTRIBUENTE N.M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7940"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU A CONTRIBUENTE F.G.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7941"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA ALBINO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE PUCCIARELLI  PER SVOLGERVI LEZIONI DI MUSICA NELLE GIORNATE DI LUNEDI E VENERDI DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 19.30 PER IL PERIODO 18/9/23-21/6/2024. INIZIATIVA  PATROCINATA DAL COMUNE DI LAVAGNA  COME DA DECRETO DEL SINDACO N.14 DEL 29/8/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7942"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per corresponsione contributo Piero Fissore - manifestazione estive 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7943"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA per svolgimento visite guidate ed escursioni estive 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7944"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di sistemazione terreno circostante manufatto in ardesia di proprietà comunale sito a Santa Giulia. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7945"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PROLUNGAMENTO CICLOVIA URBANA, MESSA IN SICUREZZA STRADALE E RIQUALIFICAZIONE AREA PUBBLICA IN ADIACENZA ALLA STAZIONE FERROVIARIA DI CAVI DI LAVAGNA. APPROVAZIONE DEGLI ATTI CONTABILI E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7946"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA ALBINO ALL'ASSOCIAZIONE CUTURALE  UNITRE - UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' -  PER PER SVOLGERVI ATTIVITA' FORMATIVO-DIDATTICHE COME DA CALENDARIO COMPRESO NEL DECRETO DI  PATROCINIO N.12 DEL 29/8/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7947"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di potatura piante varie territorio comunale 2023. Approvazione certificato di verifica di conformità.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7948"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PER IL GIOCO DEL TENNIS NEL COMPLESSO POLIFUNZIONALE "PARCO TIGULLIO" VIA AURELIA - ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DEL CANONE DOVUTO PER L'ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7949"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione del servizio di manutenzione e gestione degli impianti di illuminazione pubblica, impianti di videosorveglianza e impianti semaforici presenti nel territorio comunale e di progettazione definitiva, esecutiva e di esecuzione dei lavori di adeguamento normativo e messa in sicurezza e riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica - CIG 975533551C – CUP I62E22000680005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7950"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSO INTEGRATO DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA IN FAVORE DI PERSONA IN CARICO AI SERVIZI TERRITORIALI DELLA ASL - IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7951"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE  PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7952"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO E ROTTAMAZIONE ESTINTORI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DLS S.R.L. DI CHIAVARI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG Z9F3C51DFF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7953"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7954"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO USO IMPIANTI TECNOLOGICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MECI SRL DI CHIAVARI (GE) – CIG Z723C4D70A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7955"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa- Rassegna teatrale "A teatro con Nanni"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7956"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegni di spesa per realizzazione evento "Concerto tributo ai Pooh"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7957"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di pulizia scarpata di Corso Buenos Aires in prossimità del civ. 157. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7958"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di ripristino intonaco locale piano terra edificio comunale di Piazza Ravenna. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7959"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura integrativa di arredi per la gestione delle spiagge accessibili e inclusive del litorale di Lavagna nell'ambito del progetto Liguria Levante Tourism4all -  CIG Z1A3C4B77A - CUP E88D22000050003</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7960"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa manifestazioni estive 2023- Concerto tributo ai Pooh</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7961"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA CORPI ILLUMINANTI STRADALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.M.E. S.R.L. – SEDE DI FRATTE DI SASSOFELTRIO (RN) – CIG Z6A3C4D6D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7962"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per interventi di pulizia griglie/caditoie stradali su alcune zone del territorio comunale. Aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7963"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PROLUNGAMENTO CICLOVIA URBANA, MESSA IN SICUREZZA STRADALE E RIQUALIFICAZIONE AREA PUBBLICA IN ADIACENZA ALLA STAZIONE FERROVIARIA DI CAVI DI LAVAGNA - APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7964"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento entrata del finanziamento attribuito al Comune di Lavagna da Regione Liguria per la redazione del Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7965"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per sostituzione vetri locale piano terra edificio comunale di Piazza Ravenna. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7966"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE DEL COMUNE DI LAVAGNA ALL'ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE  DELLE AMMINISTARAZIONI COMUNALI AVENTI SEDE SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LIGURIA. (CIG: 9510246744 - CIG DERIVATO  A009D318BD). IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7967"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI SUL LITORALE E AI PLESSI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA  IENO SRL  –  CIG ZA43C5FAF8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7968"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ALVEI DEI CORSI D'ACQUA COMPRESI NEL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7969"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto fogli stato civile anno 2024 e supplettivi 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7970"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO COMPONENTI ELETTRONICI DI INNOVAZIONE PER SETTORE SERVIZI TECNICI TERRITORIALI - U.O. LL.PP. ED IMPIANTI TECNOLOGICI ALLA DITTA MECI SRL - CIG: Z623C5CCBF;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7971"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE, PIANI PRIMO E SECONDO – CUP I61D23000010006 - CIG 9919933BAB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7972"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO VIA NUOVA ITALIA CIV. 22</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7973"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina impegno di spesa pubblicazione esito gara sulla GURI e su due quotidiani locali e due quotidiani nazionale a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto dei servizio di manutenzione e gestione degli impianti di pubblica illuminazione, impianti di videosorveglianza e impianti semaforici presenti nel territorio comunale e di progettazione definitiva ed esecutiva e di esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7974"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>Utilizzo a tempo parziale di personale di altro Ente ai sensi dell'art. 1 c. 557 della L. 311/2004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7975"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI DEGENZA PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO “IL BUCANEVE”  -AREA EMEARGINAZIONE – PERIODO 1° LUGLIO 2023 AL 4 SETTEMBRE  2023 – CIG: Z933C5964D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7976"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  AGOSTO   2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7977"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA PER UTENTE  INSERITO PRESSO RESIDENZA SOCIO SANITARIA LE DUE PALME DI SESTRI LEVANTE – APPROVAZIONE SPESA  SETTEMBRE - DICEMBRE  2023 – AREA EMARGINAZIONE - CIG: Z873C62237</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7978"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI RICOVERO PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2023 PRESSO RESIDENZA PROTETTA “LA MARGHERITA” PROSECUZIONE INSERIMENTO  - AREA EMARGINAZIONE - CIG: ZDA3C625F5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7979"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI  AGOSTO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7980"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DEL CENTRO ESTIVO DIURNO ISOLA BLU – PERIODO DAL 19.06.2023 AL 11.08.2023 – IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI ALLA DITTA VOLPI PIETRO s.r.l. DI SANT'ANGELO LODIGIANO  - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG: ZD33C6890F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7981"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche presso i servizi igienici tra il molo sottoflutto del porto turistico e il pennello num. 1. Ammissibiltà del Certificato di regolare esecuzione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7982"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2023 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7983"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TRASMISSIONE DATI E IMMAGINI DALLA COPERTURA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN DISUSO IN LOCALITA' SANTA GIULIA.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA DLS SRL  –  CIG ZBA3C731D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7984"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche presso i servizi igienici della spiaggia accessibile tra il molo di sottoflutto del porto turistico e il pennello num. 1 - Approvazione quadro economico a consuntivo e determinazione compenso incentivante.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7985"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA COLOMBO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AFFIDAMENTO DEI LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA TRAVERSONE S.A.S., MEDIANTE RDO 3733225 – CIG ZA83C6FEE4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7986"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RELATIVAMENTE ALL'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7987"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA NECESSARIA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "SPIAGGE SICURE 2023"  FINANZIATO DAL MINISTERO DEEL'INTERNO CON IL FONDO DI CUI ALL'ART 35 QUARTER DEL D.L. N. 113/4.10.18 E RETRIBUZIONE STRAORDINARIO DEGLI OPERATORI DEL COMANDO POLIZIA LOCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7988"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA  A CONTRARRE PER L' INDIZIONE DI UNA PROCEDURA PER  L' ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE DI ANNI 10  DI N. 1 POSTEGGIO ISOLATO  / FUORI MERCATO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SCOPERTE UBICATE IN  VIA MOGGIA . APPROVAZIONE BANDO DI GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7989"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attivazione modulo di pagamento “J-PPA Soggetti terzi” (per GIS&amp;WEB) e riconciliazione contabile degli incassi su J-Serfin (incassi Gis&amp;Web) - CIG Z3B2FF8140</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7990"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento diritti incassati dall' URP nel mese di agosto 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7991"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI DEGENZA PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO S. GJERGJI  -  AREA EMEARGINAZIONE  PERIODO 14 AGOSTO  2023 AL 31 AGOSTO 2023 – CIG: ZBA3C6C9E5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7992"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI (TRE)  PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7993"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI (DUE)  PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7994"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIRIGENTE PER L'ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7995"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO SPETTANTE AL SEGRETARIO GENERALE ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7996"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI DEGENZA PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO S. GJERGJI DI LORSICA (GE)   -  AREA EMEARGINAZIONE  PERIODO DAL  4 AL 30 SETTEMBRE  2023  – CIG: Z863C77726</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7997"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di pulizia sentieri San Anna e Via del Boschetto. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7998"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI FERRAMENTA AD USO MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MORDINI SAS DI LAVAGNA (GE) – CIG Z7B3C80064</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7999"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per fornitura e posa di nuove persiane in legno presso la Sala delle Ardesie dell'edificio comunale di Piazza Ravenna. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8000"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DA PARTE DI TERZI DELLA PALESTRA COMUNALE "E.RIBOLI" ASSEGNATA ALL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE DI LAVAGNA - PAGAMENTO ACCONTO DELLA QUOTA SPETTANTE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO RELATIVA ALL'UTILIZZO DELLA PALESTRA IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO DA PARTE DI ALCUNE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO SCOLASTICO 2022/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8001"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA per corresponsione contributo per l'adesione all'evento "Camminata tra gli olivi"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8002"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico di progettazione, ufficio della direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori di aumento del livello di resilienza del litorale Lavagna - Cavi di importo inferiore ai 140.000 euro - Procedura con affidamento diretto (Art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8003"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assegnazione della concessione di anni 10 di n. 1 posteggio isolato/fuori mercato per l'esercizio del commercio suaree pubbliche scoperte ubicate in Via Moggia. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO  SUL B.U.R.L. DELLA REGIONE LIGURIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8004"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegni di spesa per corresponsione contributi- manifestazioni estive 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8005"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL SIG. B. I. PER LA RETROCESSIONE DEL LOCULO N. 84, FILA 4°, LOTTO SAN FELICE DEL CIMITERO DI  LAVAGNA. PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8006"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI (TRE) AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8007"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU E TARI A N. 9 CONTRIBUENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8008"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLA QUOTA CAPITALE DELLA RATA MUTUO CON ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO - POSIZIONE N. 2552600 - SCADENTE NEL PERIODO 27 LUGLIO/31 DICEMBRE 2023 COME DA ACCORDO ABI-ANCI-UPI DEL 27 LUGLIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8009"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLA QUOTA CAPITALE DELLA RATA MUTUO CON ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO - POSIZIONE N. 2981600 - SCADENTE NEL PERIODO 27 LUGLIO/31 DICEMBRE 2023 COME DA ACCORDO ABI-ANCI-UPI DEL 27 LUGLIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8010"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLA QUOTA CAPITALE DELLA RATA MUTUO CON ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO - POSIZIONE N. 4035100 - SCADENTE NEL PERIODO 27 LUGLIO/31 DICEMBRE 2023 COME DA ACCORDO ABI-ANCI-UPI DEL 27 LUGLIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8011"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA RELATIVAMENTE ALL'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8012"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 5 MINI STAMPANTI TERMICHE PORTATILI PER L'EMISSIONE DEI VERBALI AL C.D.S. IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8013"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA AUDITORIUM CAMPODONICO  ALLA CGIL TIGULLIO -GOLFO PARADISO  PER SVOLGERVI UN'ASSEMBLEA NELLA GIORNATA DEL 2/10/2023 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 13.00. ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA PER UTILIZZO SALA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8014"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti n. 94 CIE periodo dal 16 al 31 agosto 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8015"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impengo diritti n. 67 CIE periodo dal 01 al 15 settembre 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8016"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE  PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8017"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLE QUOTE CAPITALI DELLE RATE DEI MUTUI STIPULATI CON INTESA SANPAOLO - SCADENTI NEL PERIODO 27 LUGLIO/31 DICEMBRE 2023 COME DA ACCORDO ABI-ANCI-UPI DEL 27 LUGLIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8018"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI BOLLO IN FATTURA PER L'AFFIDAMENTO AL GEOM. R.F. DELLA REDAZIONE DI UNA PERIZIA ESTIMATIVA ASSEVERATA AI FINI IMU DI TERRENO EDIFICABILE SITO NEL COMUNE DI LAVAGNA PER CONTENZIOSO INSTAURATOSI PRESSO LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI GENOVA CIG Z003C2F356</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8019"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegni di spesa per realizzazione rassegna cinematografica presso Auditorium Campodonico</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8020"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di pulizia tratto a monte sentiero Salita San Rocco. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8021"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA ROCCA ALLA SIG.RA A.A. IL GIORNO 21/10/2023 DALLE ORE 15.00 PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO  EP LIBERA E POESIE. INIZIATIVA PATROCINATA DAL COMUNE COME DA DECRETO DEL SINDACO N.16 IN DATA 9/9/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8022"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO VIA PREVIATI CIV. 130</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8023"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO IMPORTI IMU SPETTANTI AD ALTRI COMUNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8024"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8025"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESE CONTRATTO DEGLI IMPORTI DOVUTI DALLA DITTA ABACO SPA A TITOLO DI SPESE CONTRATTUALI (SERVIZIO CONTO TERZI - AGENZIA DELLE ENTRATE) PER LA STIPULA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE DI LAVAGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8026"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA FONDO PER LE POLITICHE SOCIALI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 (COMUNI DI LAVAGNA E NE) – RIPARTIZIONE QUOTA OBIETTIVO DIMISSIONI PROTETTE ANNUALITA' 2021/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8027"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO N.1 GRUPPO DI CONTINUITA' UPS PER SOSTITUZIONE DI QUELLO ATTUALMENTE IN USO DETERIORATO - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE UTILIZZO PIATTAFORMA ELETTRONICA DI CONSIP/MEPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8028"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento endoterapico preventivo per la lotta alla processionaria sulle piante di conifera presenti nel territorio comunale. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8029"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO AD USO IMPIANTI TECNOLOGICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.I.R.E.A. DI REPETTO A. &amp; C. S.R.L. – CIG Z153CA0123</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8030"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO DA PARTE DEL COMUNE DI NE PER LE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8031"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA FONDO PER LE POLITICHE SOCIALI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 (COMUNI DI LAVAGNA E NE) ANNO 2023 – IMPORTO PRESUNTO 2^ TRANCHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8032"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO VIA ROMANA CIV. 7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8033"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE  PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8034"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI STATO CIVILE SUPPLETTIVI 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8035"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI  MEDIANTE: 1.  ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONVENZIONE SUAR REGIONALE COPERTURE ASSICURATIVE INFORTUNI ED ALL RISKS PERIODO 30/9/2023-30/9/2025 E PER COPERTURE ASSICURATIVE RCT/O E RC PATRIMONIALE PERIODO 30/9/2023-30/9/2024 2. PROROGA ALL'ATTUALE COMPAGNIA ASSICURATRICE FINO AL 31/12/2023 PER RCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8036"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM  - AREA EMARGINAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8037"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS.  36/2023, PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS 81/2008 E S.M.I. E DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER IL PERIODO DAL 01 OTTOBRE 2023 AL 30 SETTEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8038"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS.  36/2023, PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS 81/2008 E S.M.I. DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE PER IL PERIODO DAL 01 OTTOBRE 2023 AL 30 SETTEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8039"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di supporto, informazione ed assistenza al pubblico per mesi 3 da ottobre 2023 a dicembre 2023 tramite procedura MEPA – trattativa diretta: contraente Consorzio Tassano Servizi Territoriali. Codice CIG Z043A98810</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4 - Settore Servizi Generali e Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8040"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI ANNO SCOLASTICO 2023/2024 : AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA N.3763903 SUL MEPA DI CONSIP -  CODICE CIG A015B8E07E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8041"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELLA SALA ROCCA ALL'ASSOCIAZIONE AUSER TIGULLIO PER L'INIZIATIVA "INSIEME CONTRO LA SOLITUDINE" EFFETTUAZIONE DI ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE NELLE GIORNATE DI MARTEDI, MERCOLEDI, GIOVEDI E VENERDI DEL PERIODO 1/10/2023 - 30/6/2024 DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 19.00 A SEGUITO DELL'ORDINANZA SINDACALE DI PATROCINIO N.20   DEL 2/10/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8042"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti n. 64 CIE periodo dal 16 al 30 settembre 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8043"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO CON CASSA ECONOMALE 3° TRIMESTRE 2023 AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO  E RELATIVI ADEMPIMENTI CORRELATI. IMPORTO €.537,84.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8044"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO VIA ROMANA CIV. 7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8045"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per fornitura e messa a dimora di nuove essenze presso le aiuole adiacenti la palestra Scafa di Corso Genova. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8046"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1745/2022 RELATIVO AL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO SPC 2 DI CONSIP SPA – SOCIETÀ FASTWEB SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8047"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AL 31/12/2024 CONTRATTO DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “SERVIZI DI TELEFONIA FISSA 5” - CIG 605462636F – CIG DERIVATO Z0C297DFCE -  AGGIUDICATARIO FASTWEB SPA-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8048"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE QUADRO STIPULATA DA SUAR REGIONALE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA ASSICURATIVA (BROKERAGGIO) PERIODO 1/12/2023-28/2/2024- AGGIUDICATARIO MARSH SPA- CIG ORIGINARIO 8094554D43 CIG DERIVATO Z013C91942</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8049"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO AD USO IMPIANTI TECNOLOGICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIDRA – SEDE DI LAVAGNA – CIG ZE03CAE565</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8050"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO AD USO IMPIANTI TECNOLOGICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TEMAR S.A.S DI CROVO FABIO &amp; C. – CIG Z1C3CAE583</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8051"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per sostituzione vetro presso ufficio posto al 2 piano del palazzo comunale. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8052"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO INDENNITA' PER UTILIZZO DI BENI DEL DEMANIO IDRICO - ANNO 2023 - ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8053"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA ROCCA ALL'ANPI  PER SVOLGERVI L'ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI NELLA GIORNATA DEL 28/10/2023 DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 19.00. ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA PER UTILIZZO SALA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8054"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO AUDITORIUM CAMPODONICO ALL'ASSOCIAZIONE "I KALEIDOFUOCHI"  NELLA GIORNATA DEL 24/11/2023 PER LA REALIZZAZIONE DI UNo SPETTACOLO DI LETTURA TEATRALE SUL TEMA "VIOLENZA SULLE DONNE". EVENTO PATROCINATO DAL COMUNE DI LAVAGNA COME DA DECRETO N.21 DEL 2/10/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8055"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di aumento del livello di resilienza del litorale Lavagna Cavi  ed indizione della procedura di gara - CUP I67H22000420005 - CIG A019F2DDF7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8056"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA PER IL  RILASCIO DELLA COPIA DEL RAPPORTO DI SINISTRO STRADALE N.109/23.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8057"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER L'ANNO 2023 PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - VIA CAVOUR 24.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8058"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>Errata corrige determinazione dirigenziale num. 770  del 4 settembre 2023 di aggiudicazione del servizio di manutenzione e gestione degli impianti di pubblica illuminazione, videosorveglianza e impianti semaforici nel territorio comunale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8059"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO CANONE UNICO PATRIMONIALE 2023 A FAVORE DEL CONCESSIONARIO I.C.A. SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8060"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto di n. 1 decespugliatore a zainetto e n. 1 decespugliatore ad asta da destinare agli operai addetti al cimitero. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8061"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento diritti incassati dall'URP mese settembre 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8062"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE   2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8063"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONI RETTE ANZIANI RICOVERATI PRESSO OPERE PIE RIUNITE DEVOTO MARINI SIVORI DI LAVAGNA – APPROVAZIONE SPESA 4° TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8064"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - AREA MINORI E FAMIGLIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8065"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI URGENTI AGLI IMPIANTI E STRUTTURE DI EDIFICI COMUNALI, CIMITERO URBANO, SCUOLA E. RIBOLI E PALAZZO COMUNALE.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA IENO SRL  –  CIG Z143CC6C86</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8066"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA AUDITORIUM CAMPODONICO  AL PD TIGULLIO PER SVOLGERVI UN'INIZIATIVA PUBBLICA SUL TEMA "SANITA' IN LIGURIA" NELLA GIORNATA DEL 28/10/2023 DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 13.00. ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA PER UTILIZZO SALA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8067"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE DEL COMUNE DI LAVAGNA ALL'ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE  DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI AVENTI SEDE SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LIGURIA (CIG: 9510246744 - CIG DERIVATO  A009D318BD)  -  IMPEGNO DI SPESA ANNI 2023/2027 A FAVORE DELL'AGGIUDICATARIO CIRFOOD S.C.: CORREZIONE ERRORI MATERIALI CONTENUTI NELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 787 DEL 8/9/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8068"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE A CORSI DI AGGIORNAMENTO SU LE FORME DI ACCESSO AGLI ATTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: GESTIONE DEL PROCEDIMENTO E RESPONSABILITÀ DEI DIPENDENTI PUBBLICI. FORMAZIONE A DISTANZA "LIVE".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8069"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI  SETTEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8070"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manifestazione di interesse per attivita' espositive artistiche ed artigianali di carattere temporaneo da effettuarsi presso la sala comunale “Cogne” ubicata in Cavi di Lavagna: approvazione di avviso pubblico aperto e relativa modulistica.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8071"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE  ASSEGNAZIONE ATTIVITA' DI SUPPORTO GIURIDICO, AMMINISTRATIVO  AL R.U.P. PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI SOCIO EDUCATIVA TERRITORIALE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N° 57 – CIG:  ZA13CCE9CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8072"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DEI LOCALI SITI NEGLI IMMOBILI COMUNALI "PALAZZO ROCCA" IN PIAZZA CORDEVIOLA E "PALAZZO DELLA CULTURA E DELLA MEMORIA" IN PIAZZA RAVENNA - ACCERTAMENTO DEL RIMBORSO DELLE SPESE PER L'ANNO 2023 DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI UTILIZZATRICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8073"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO IMPIANTO SEMAFORICO E RIMOZIONE PALO ILLUMINAZIONE.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GESTART SRL  –  CIG ZDC3CD0B57</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8074"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, VIDEOSORVEGLIANZA E IMPIANTI SEMAFORICI NEL TERRITORIO COMUNALE - CUP I62E22000680005 - CIG 975533551</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8075"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN LOTTO DI LOCULI PRESSO IL CIMITERO URBANO ZONA AMPLIAMENTO DA VIA DEI COGORNO - DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO ALL'ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI LOCULI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8076"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE WEBINAR “RAPPORTI FRA IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI E IL CODICE DEL TERZO SETTORE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8077"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di pulizia della vegetazione riparia localizzata lungo il fiume Entella in prossimità del Ponte della Maddalena 2023. Aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8078"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI GARA ED IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8079"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA E SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA DISAMINA DI PROBLEMATICHE INERENTI IL GIUDICATO FORMATOSI CON SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO 3857/2019 – INTEGRAZIONE CONSULENZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8080"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di ripristino cedimento terreno, ringhiera e porzione muro presso il parco del Cotonificio. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8081"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO LEGNO LAMELLARE DI ROVERE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEGNOPRO SNC DI LORENZO E GIACOMO SANGUINETI – CIG Z293CDF578</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8082"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC PER L'AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE E RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE, COMPRENSIVA DELLA FORNITURA DEI MATERIALI NECESSARI, SUL TERRITORIO COMUNALE NEL PERIODO GIUGNO 2023 – GIUGNO 2026  AFFIDAMENTO DEI LAVORI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA N. 3588634 PREDISPOSTA SUL PORTALE DI MEPA. CIG: 9851974A21.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8083"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE A CORSI DI AGGIORNAMENTO SU L'ATTO PUBBLICO IN FORMA AMMINISTRATIVA PRIVATA CON FIRMA ELETTRONICA NEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI – D.Lgs. 36/2023. FORMAZIONE A DISTANZA "LIVE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8084"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO AUDITORIUM CAMPODONICO ALL'ASSOCIAZIONE "OFFICINE DEL LEVANTE"  NELLA GIORNATA DEL 26/10/2023 PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA SUL TEMA "SAPORI E STORIE VERTICALI - DAL CONTRATTO DI FIUME A PARCO FLUVIALE". EVENTO PATROCINATO DAL COMUNE DI LAVAGNA COME DA DECRETO N.22 DEL 17/10/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8085"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RITIRO,DEMOLIZIONE, SMALTIMENTO E CANCELLAZIONI AL PRA DEL VEICOLO FIAT PUNTO YA220AK IN DOTAZIONE AL COMANDO P.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8086"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti CIE periodo dal 01 al 15 ottobre 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8087"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per fornitura e posa in opera di nuova ringhiera in Via Savoretti dietro ex postazione cabina bus. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8088"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MECI SRL DI CHIAVARI – CIG Z883CE4CD8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8089"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA ALBINO  ALLA CGIL TIGULLIO -GOLFO PARADISO  PER SVOLGERVI LA PRESENTAZION DEL LIBRO CGIL -LIBERA NELL'AMBITO DI GENOVA CAPITALE DEL LIBRO 2023/2024.NELLA GIORNATA DEL 10/11/2023 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 13.00. ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA PER UTILIZZO SALA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8090"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL'AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO  DELLA “GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 57 (COMUNI DI LAVAGNA E NE): SERVIZI SOCIO EDUCATIVI TERRITORIALI”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8091"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2023. PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8092"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI (QUATTRO) AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8093"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO INCENTIVANTE A'SENSI DEL D.LGS 50/2016 ART,113 E SMI A SEGUITO AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI GARA CENTRALIZZATA EX DPCM 11/7/2018 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOALSTICO E ADESIONE ACCORDO QUADRO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 - PARZIALE MODIFICA ATTO N. 738 DEL 14/08/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8094"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA SGATE – MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER IL SERVIZIO SGATE – APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO BONUS ELETTRICO ED IDRICO ANNO 2020 – ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8095"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE  PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8096"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON  DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n.737 del 14/8/2023 RELATIVA ALLA QUANTIFICAZIONE IMPORTO INCENTIVANTE A SEGUITO ADESIONE ACCORDO QUADRO STIPULATO DA SUA CITTA METROPOLITANA DI GENOVA PER SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AVENTI SEDE LEGALE SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LIGURIA PERIODO 1/7/2023-30/6/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8097"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRE SCUOLA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RIBOLI CHE UTILIZZANO LO SCUOLABUS COMUNALE - CODICE CIG.Z713CE807E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8098"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO INTEGRAZIONE  DEPOSITO CAUZIONALE PER RINNOVO CONTRATTO NOVENNALE PER L'UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DEL S.I. D.T.T.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8099"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN LAVAGNA - APPARTAMENTO EX SCUOLA ELEMENTARE SANTA GIULIA VIA SENAXI 3/B - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8100"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN LAVAGNA - POSTI AUTO COPERTI IN AUTORIMESSA INTERRATA "ARENELLE". DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8101"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per affidamento incarico professionale per la redazione di perizia finalizzata alla verifica delle piante presenti nei giardini delle scuole Riboli. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8102"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8103"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLE FINESTRE E DELE PERSIANE DI VILLA SPINOLA GRIMALDI.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA U BANCA' DI VACCARO ALDO  –  CIG ZE23CE0504</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8104"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI CARPENTERIA METALLICA ATTI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL LITORALE.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMMEG SERVICE SRL MEDIANTE RDO 3809444  –  CIG Z503CF95E5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8105"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per fornitura e messa a dimora di n. 2 piante di ulivo in Piazza della Libertà in sostituzione di altre deperite. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8106"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ED IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PECUNIARIO EX LEGE N. 689/1981 – PROFILI SANZIONATORI E PROCESSUALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8107"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO EDUCATIVO PROFESSIONALE PER COMUNE DI LAVAGNA IN RIFERIMENTO AI FONDI ANNO 2023 PER ATTUAZIONE DI ATTIVITA' FINALIZZATE AL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI, DEI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI TERRITORIALI E DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA CHE SVOLGONO ATTIVITA' A FAVORE DEI MINORI  CON SCADENZA 31/12/2023–  D.L. 04.05.2023 N. 48, art 42 CONVERTITO IN LEGGE 85 DEL 3 LUGLIO 2023 -  CIG: Z163CDB199</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8108"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DI €.88,49 IMPEGNO N. 844/2022 RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO ALCATEL DI PROPRIETA' DELL'ENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8109"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A WEBINAR "LO STATO CIVILE DIGITALE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8110"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO RELATIVAMENTE ALL'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N.4408 DA PARTE DEL COMUNE DI CHIAVARI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA DEL MEZZO COMUNALE TARGATO FR225XB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8111"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 2 AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8112"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN LAVAGNA - VIA LA LOGGIA E LOCALITA' CROCETTA "LASCITO ARZENO" - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8113"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AL RESPONSABILE U.O. EDILIZIA PRIVATA ALL’ARCH. ENRICO MONTALDO (CIG. Z3F3CF1AAD) ED AL GEOM. PAOLO PIETRONAVE (CIG. Z473CF1ADF) SINO AL 31/12/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8114"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER GLI ADEMPIMENTI PER L' OTTENIMENTO DELLA BANDIERA LILLA ALL' ING. C.D.  -  CIG   Z263C97983</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8115"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI DEGENZA PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO S. GJERGJI DI LORSICA (GE) PROSECUZIONE INSERIMENTO   -  AREA EMARGINAZIONE  PERIODO OTTOBRE   2023  – CIG: Z3C3D1D5E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8116"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegni di spesa per approvazione evento "A tutto sport" ed. 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8117"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL' AVV. C.L. PER L' ATTIVITA' DIFENSIVA  NEL RICORSO AL TAR CONTRO REGIONE LIGURIA E CMG IN IMPUGNATIVA DELLA D.G.R. N. 475 DEL 26/05/2023.         CIG : ZAA3C2FAEB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica Vincolo Paesaggistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8118"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER IL SERVIZIO UFFICIO DEMANIO MARITTIMO E PATRIMONIO AL GEOM. CRISTIANO PUGNO PERIODO 01/11/2023 - 31/12/2023 - COD. CIG: Z293CED9EB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8119"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE  APPROVAZIONE SPESA DAL 16 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE  2023 -  IMPEGNO DI SPESA  - CIG: Z103D1B674</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8120"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegni di spesa per corresponsione contributi per manifestazioni estive 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8121"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GARDELLA GIAMPIERO – MOCONESI (GE) – CIG Z353D1A303</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8122"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA VARIANTE AL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE - CODICE CIG: Z8C3CF79F2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8123"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AI RUP ( URBANISTICA - ARREDO URBANO - SUAP - LAVORI PUBBLICI ) ALL' ARCH. R.D. SINO AL 31/12/2023  CIG   ZE83D1E5E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8124"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AL R.U.P. ( AMBIENTE ) AL GEOM . P.P. SINO AL 31/12/2023  CIG ZDB3D1D894</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8125"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 13 PRONTUARI VIOLAZIONI AL C.D.S. E REALTIVA APP INFORMATICA FORMULA ABBONAMENTOANNO 2024 PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8126"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO AUDITORIUM CAMPODONICO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE AGORA'   NELLE GIORNATE DEL 28/10/2023,  3 E 11 NOVEMBRE 2023  PER LA REALIZZAZIONE DI TRE EVENTI DEDICATI ALLA  "MUSICA ARTE NELL'ARTE"  EVENTO PATROCINATO DAL COMUNE DI LAVAGNA COME DA ORDINANZA N.24 DEL 28/10/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8127"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa  per redazione piano della sicurezza Fiera di San Simone 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8128"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 57 (COMUNI DI LAVAGNA E NE): SERVIZI SOCIO EDUCATIVI TERRITORIALI” - CIG: A025159630</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8129"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione dell'appalto dei lavori di aumento del livello di resilienza del litorale Lavagna - Cavi CUP I67H22000420005 - CIG A019F2DDF7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8130"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA BIBLIOTECA PER L'ACQUISTO DI LIBRI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8131"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI  PULIZIA LOCALI ED UFFICI COMUNALI PERIODO 1/7/2018-30/6/2023. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8132"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico professionale per la redazione del primo stralcio di piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) di importo inferiore a 140.000 euro.  Procedura con affidamento diretto (art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8133"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AL PROF. AVV. LORENZO CUOCOLO DI GENOVA NEL RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DALLA SOCIETA' L.F.. S.R.L. PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA T.A.R. LIGURIA SEZIONE PRIMA NUM. 458/2023 PUBBLICATA IL 26/04/2023 - CODICE CIG: ZE23D234AB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8134"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE RELATIVA ALL'AREA VERDE DI VIA LAZZARO COZZO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8135"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER INDAGINI GEOLOGICHE E REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA-ESECUTIVA PER  L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DI UN TRATTO FRANATO DELLA STRADA CARRABILE DI VIA ALTO MARINO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8136"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO OPERE STRUTTURALI PER  L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DI UN TRATTO FRANATO DELLA STRADA CARRABILE DI VIA ALTO MARINO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE – ING. SILVIO RICCI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8137"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI ATTI A FAVORIRE L’ACCESSIBILITA’ E LA FRUIZIONE ALLE PERSONE DISABILI DELLA SPIAGGIA UBICATA TRA IL PENNELLO 2 E IL PENNELLO 3 DEL LITORALE.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRAVERSONE S.A.S. MEDIANTE RDO 3824810 – CIG Z113D18B95</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8138"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENTE TECNICO DI MEDIAZIONE (C.T.M.)  NELLA MEDIAZIONE AEQUITAS A.D.R. - PROCEDURA N. 2023-1528 - CONDOMINIO AUTORIMESSA PIAZZA DON MICHELE COSTA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE AL GEOM. PIER EMILIO COPELLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8139"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 910 DEL 20/10/2023 RELATIVA ALL'UTILIZZO SALA ALBINO. SPOSTAMENTO EVENTO IN SALA AUDITORIUM CAMPODONICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8140"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI OTTOBRE   2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8141"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE E TRASPORTO  CADAVERE   M.T. RECUPERATO IN LAVAGNA - CIG: Z753D1891F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8142"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLE PROCEDURE, SOFTWARE E DEI SERVIZI CONNESSI PER IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE.ANNUALITA' 2023 E 2024. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA PREDISPOSTO  SUL PORTALE DI CONSIP/MEPA N. 7440949 (CIG A01ACCDC5B)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8143"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  ALL' AVV. FRANCESCA BRANCATI  DEL PATROCINIO LEGALE INNANZI  AL TRIBUNALE DI GENOVA PER LA DIFESA DEL COMUNE DI LAVAGNA NEL GIUDIZIO DI QUERELA DI FALSO PRESENTATA DA S.M. IN RELAIONE AL VERB. 28834 DEL 27.04.2023 DEL COMANDO POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8144"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLA RELAZIONE EX ART. 14 D. LGS. NUM. 201 DEL 23/12/2022 RELATIVA AL SERVIZIO PUBBLICO DI RILEVANZA ECONOMICA DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE - CODICE CIG: Z603D28F21.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8145"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E D.L. STRUTTURALE PER  L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DI UN TRATTO FRANATO DELLA STRADA CARRABILE DI VIA ALTO MARINO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE – ING. DAVIDE BERTUCCI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8146"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per fornitura e posa in opera di nuovo telaio portatarga in Via E. Fico in sostituzione di altro danneggiato e riparazione cancello in ferro magazzino Via Tedisio. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8147"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E D.L. STRUTTURALE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI ESCURSIONISTICI – ROCCHE SANT'ANNA E PEDONALE SORLANA CROCETTA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8148"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di rimozione sabbia dal Lungomare Labonia nel tratto compreso tra la stazione ferroviaria di Lavagna ed il canale acque bianche “Soppressa” a seguito delle violente mareggiate del 3-5 novembre 2023. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8149"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTACCO IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL COMUNE DI LAVAGNA DEL  DIPENDENTE A.B. PROVENIENTE DAL COMUNE DI MOCONESI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8150"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento diritti incassati dall'URP mese di ottobre 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8151"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO VICO NUNO BIXIO CIV. 7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8152"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO VICO NUNO BIXIO CIV. 7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8153"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AL PROF. AVV. LORENZO CUOCOLO PER DIFESA ED ASSISTENZA IN GIUDIZIO AL T.A.R. DELLA LIGURIA NEL RICORSO PROMOSSO DALLA SIGNORA F.D.G. PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA CONCESSIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI, DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 20/5/2022, N. 18293, DEL PERMESSO DI COSTRUIRE 24/5/2023, N. 27 (PROT. N. 17783, PRATICA N.7103/2017, ARCHIVIO N. 1417/1998) E DI OGNI ULTERIORE ATTO ANTECEDENTE, PRESUPPOSTO, SUCCESSIVO E/O COMUNQUE CONNESSO. CIG: Z4E3CB99AB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8154"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE PERIODICHE DEGLI ASCENSORI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE E LE SCUOLE RIBOLI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALL'ARPAL - CIG: ZCF3D33B37</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8155"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 2023/1528 PROPOSTA DA CONDOMINIO AUTORIMESSA PIAZZA DON MICHELE COSTA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INGRESSO NELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE E ACCORDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8156"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DA PARTE DI TERZI DELLA PALESTRA COMUNALE "E.RIBOLI" ASSEGNATA ALL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE DI LAVAGNA - PAGAMENTO SALDO DELLA QUOTA SPETTANTE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO RELATIVA ALL'UTILIZZO DELLA PALESTRA IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO DA PARTE DI ALCUNE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO SCOLASTICO 2022/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8157"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per fornitura e messa a dimora di nuove piante presso le aiuole di Via Aurelia prospicienti i parcheggi pubblici di Piazza Lugano. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8158"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER STESURA RELAZIONE GEOLOGICA ED ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI ESCURSIONISTICI – ROCCHE SANT'ANNA E PEDONALE SORLANA CROCETTA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8159"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL R.U.P. RELATIVAMENTE ALL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ALL'ARCH. M. ARMANINO, PERIODO 01/11/2023-31/12/2023  – CIG Z2B3D310F9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8160"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA A TITOLO DI OBLAZIONE AL C.D.S. N. VERB. 800495/23 DEL 12.08.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8161"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU A CONTRIBUENTE R. M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8162"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti CIE periodo dal 16 al 31 ottobre 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8163"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU A CONTRIBUENTE P. L. L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8164"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU E TARI A N. 2 CONTRIBUENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8165"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO BANDIERE DA ESPORRE IN PIAZZA MILANO E NEL PALAZZO COMUNALE  IN SOSTITUZIONE DI QUELLE  USURATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8166"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI (DUE) AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8167"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  SETTEMBRE   2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8168"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE PRESSO  COMUNITA' EDUCATIVA  “LA CASETTA” DI CHIAVARI  APPROVAZIONE SPESA PER IL PERIODO NOVEMBRE  DICEMBRE  2023 -  (CIG):  Z913D2780F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8169"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI  OTTOBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8170"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DISMISSIONE MATERIALE INFORMATICO ED ACCESSORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8171"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE WEBINAR MASTERCLASS SU "ELEMENTI DI CONTABILITA' DEGLI ENTI LOCALI: dalla registrazione delle entrate e delle spese alle funzioni di programmazione e rendicontazione"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8172"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>Realizzazione di una ciclovia urbana - Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 12/08/2020 e s.m.i. Impegno di spesa a favore del Comune di Chiavari a seguito di sottoscrizione Protocollo Operativo tra Città Metropolitana di Genova – Comune di Chiavari – Comune di Lavagna per la conclusione dell' intervento.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8173"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di ripristino rotatoria di Piazza Torino danneggiata a seguito di sinistro del 20/10/2023. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8174"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per l'acquisizione al servizio di un portale per il rilascio dei contrassegni sosta zona disco ore 2 denominato “Portale Diaphanum – Gestione Rilascio Contrassegni” presso C&amp;C Sistemi Gruppo Maggioli con ordine diretto su MEPA n. PDGRCL194: codice CIG ZB33D355FC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Contrassegni Sosta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8175"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RELATIVAMENTE ALL'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE ALLA CARTOLERIA BERISSO ROSA - COD.CIG.ZCD3D467AE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8176"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione impegno di spesa della somma rimanente relativa ai lavori di rimozione sabbia dal Lungomare Labonia nel tratto compreso tra la stazione ferroviaria di Lavagna ed il canale acque bianche “Soppressa” a seguito delle violente mareggiate del 3-5 novembre 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8177"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI ELETTRICI DI RICERCA GUASTI IN VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA GESTART SRL - CIG Z973D45B16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8178"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI ADDUZIONE ACQUA CALDA AD USO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL PALAZZO COMUNALE.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA EDIL IENO SRL CIG ZBD3D349F9 E ALLA DITTA TERMOSANITARI SRL CIG ZAE3D349DA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8179"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  OTTOBRE   2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8180"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL VICESINDACO PER TRASFERTA A ROMA IN DATA 25/10 U.S..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8181"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI INFORMATICI PER SERVER FIREWALL E GESTIONE PIATTAFORMA VMWARE E BACKUP ANNUALITA' 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ SIR DI GENOVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8182"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA URGENTE DELLE SPIAGGE A SEGUITO DELLA RECENTI MAREGGIATE DEL 3 E 5 NOVEMBRE 2023. DETERMINA A CONTRARRE, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA APRICA S.P.A. DI BRESCIA - COD. CIG: ZCD3D4B523.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8183"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CENTRALI DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE SUL LITORALE A SEGUITO DELLE VIOLENTE MAREGGIATE DEL 3-5 NOVEMBRE 2023.  APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO,  AFFIDAMENTO DEI LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA STONE S.A.S. MEDIANTE RDO 3850231  –  CIG Z613D42C2D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8184"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI URGENTI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI BOX PIAZZA MILANO A SEGUITO DELLE VIOLENTE MAREGGIATE DEL 3-5 NOVEMBRE 2023.  APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO,  AFFIDAMENTO DEI LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA CUNEO BRUNO SNC MEDIANTE RDO 3845664  –  CIG Z3F3D45118</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8185"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di rimozione sabbia e detriti dai canali di scolo delle acque sottostanti la Via Aurelia nel tratto compreso tra Piazza Lugano e Via la Spiaggia a Cavi Borgo a seguito delle violente mareggiate del 3-5 novembre 2023. Approvazione progetto, aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8186"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI URGENTI DI POSA NUOVI PANNELLI E FORNITURA IN OPERA DI COMPONENENTI A SEGUITO DELL'EVENTO METEO ALLUVIONALE/IDROGEOLOGICO/IDRAULICO DEL 2-3 NOVEMBRE 2023.  APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO,  AFFIDAMENTO DEI LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA GESTART SRL MEDIANTE RDO 3845836  –  CIG Z1E3D456E8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8187"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI URGENTI DI RIMOZIONE E ACCATASTAMENTO MATERIALE VEGETALE SPIAGGIA A SEGUITO DELLE VIOLENTE MAREGGIATE DEL 3-5 NOVEMBRE 2023.  APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO,  AFFIDAMENTO DEI LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA TRAVERSONE S.A.S. MEDIANTE RDO 3845905  –  CIG ZEF3D45950</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8188"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA DI TRASBORDO E STOCCAGGIO RSU PRESSO LOCALITA' "MADONNA DELLA NEVE" - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DOVUTE AD ARPAL PER ATTIVITA' DI LABORATORIO E SUL TERRITORIO - COD. CIG: Z463D50B4F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8189"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA INERENTE LA REDAZIONE DELLA MEMORIA DEPOSITATA PRESSO LA SEGRETERIA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE PER L'UDIENZA DEL 9 NOVEMBRE 2023 RELATIVA ALLE CAUSE PENDENTI PER LA CONTROVERSIA CON LA PORTO DI LAVAGNA SPA PER LE ANNUALITA' DAL 2004 AL 2013 (PER IL 2012 ED IL 2013 LIMITATAMENTE AI GIUDIZI DEL COMPARTO TERRA) - AFFIDAMENTO STUDIO LEGALE M. GENOVA CODICE CIG Z333D47BF1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8190"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO CANONE UNICO PATRIMONIALE 2023 A FAVORE DEL CONCESSIONARIO I.C.A. SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8191"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RELATIVAMENTE ALL'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE ALLA CARTOLIBRERIA CRISTINA E MARCO - COD.CIG. Z2D3D4AA5E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8192"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RELATIVAMENTE ALL'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE ALLA CARTOLERIA XEROGRAFICA NAZIONALE DI PORFIDO ANDREA - COD.CIG. Z363D4EA90</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8193"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina del Direttore Esecutivo del Contratto, ai sensi dell'art. 114 c. 7 del D. Lgs. 36/2023 e nomina assistenti con funzioni di direttore operativo del servizio di manutenzione e gestione degli impianti di illuminazione pubblica, semaforici e di videosorveglianza presenti nel territorio comunale, la progettazione definitiva ed esecutiva, l’esecuzione dei lavori di adeguamento normativo, messa in sicurezza e riqualificazione tecnologica ed energetica degli impianti di illuminazione pubblica, nonché la fornitura di energia elettrica con la corresponsione degli oneri d’energia alla società elettrica distributrice.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8194"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA COMUNALE UBICATA IN PIAZZA MILANO (LOCALI VARI, SERVIZI IGIENICI, SPOGLIATOIO) IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO AGGIUNTIVO PER IL PERFEZIONAMENTO DELLA REGISTRAZIONE DELLA CONCESSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8195"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>Ulteriori Impegni di spesa per integrazione e promozione eventi 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8196"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN LAVAGNA - VIA ROMANA 5 (EX SCUOLA ELEMENTARE DI CAVI) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS 267/2000 E IMPEGNI DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO SU QUOTIDIANI (COD. CIG ZD63D52F2E) E SU BURL (COD. CIG ZBA3D52F7A).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8197"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER MAGGIORAZIONI TARIFFARIE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISIONI AI SENSI DELLA SENTENZA N. 15/2018 DELLA CORTE COSTITUZIONALE – CONTRIBUENTI VARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8198"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RELATIVAMENTE ALL'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE ALLA LIBRERIA LA ZAFRA - COD.CIG.Z7F3D5FA38</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8199"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO SALA COGNE ALLA SIG.RA A.P. PER REALIZZZAZIONE INIZIATIVA "DIALOGO ED ASCOLTO CON I CITTADINI DI CAVI BORGO" IL GIORNO 23/11/2023 DALLE ORE 20.30 ALLE ORE 23.00. ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA  PER L'UTILIZZO DELA SALA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8200"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>Variazione n. 3 al Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8201"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROCEDURA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 OPERATORE ESPERTO TECNICO, ex CAT. B,  A TEMPO PIENO  E INDETERMINATO, MEDIANTE SCORRIMENTO DI GRADUATORIE.  ACQUISIZIONE ATTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8202"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMCIAMENTE PIU' VANTAGGIOSA DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 57 (COMUNI DI LAVAGNA E NE): SERVIZI SOCIO EDUCATIVI TERRITORIALI - CIG: A025159630</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8203"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8204"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  AL CONSORZIO TASSANO SERVIZI TERRITORIALI CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC. COOP. SOCIALI ONLUS DELL'APPALTO DI SERVIZI INTEGRATIVI PER LA GESTIONE DEL NIDO COMUNALE D'INFANZIA "LEO LIONNI" PER GLI ANNI EDUCATIVI 2021/22, 2022/23, 2023/24 CON OPZIONE DI RINNOVO PER GLI ANNI EDUCATIVI 2024/25 E 2025/26 CON DECORRENZA PRESUNTA DAL 01.09.2021 CIG. 877911855B – APPROVAZIONE SPESA GENNAIO 2024 – LUGLIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8205"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE – APPROVAZIONE SPESA 1° TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8206"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE – APPROVAZIONE SPESA 1° TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8207"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO RAGAZZO  PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER IL 1° TRIMESTRE 2024 - (CIG): ZA93D598B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8208"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE  PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER IL 1° TRIMESTRE 2024 - (CIG):  Z1C3D5A1C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8209"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE  PRESSO CASA FAMIGLIA – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER IL 1° TRIMESTRE 2024 - (CIG):  Z183D5AD6F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8210"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE  PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE – APPROVAZIONE DELLA SPESA PER IL 1° TRIMESTRE 2024 - (CIG): Z8E3D5B8A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8211"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE     AUTOVETTURA IN USO AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI  - 1° TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8212"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA AREA HK ANNO 2024 - APPROVAZIONE SPESA 1° TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8213"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSO INTEGRATO DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA IN FAVORE DI PERSONA IN CARICO AI SERVIZI TERRITORIALI DELLA ASL - IMPEGNO DI SPESA PERIODO NOVEMBRE – DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8214"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO NOVENNALE IN CONVENZIONE CON IL D.T.T. PER L'ACCESSO ALLE BANCHE DATI INFORMATIZZATE DEL SISTEMA.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8215"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 ISTRUTTORE INFORMATICO ex CAT. C,  A TEMPO PIENO  E INDETERMINATO, MEDIANTE SCORRIMENTO DI GRADUATORIE.  ACQUISIZIONE ATTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8216"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO LUNGO VIA COLOMBO DA PARTE DI FASTWEB SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8217"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO LUNGO VIA COLOMBO IN PROSSIMITA' DELLA SCUOLA MATERNA DA PARTE DI FIBERCOP SPA PER POSA INFRASTRUTTURA INTERRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8218"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO VIA DEI DEVOTO 169/B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8219"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto di materiale di consumo da destinarsi agli operai addetti al servizio manutenzione ed impiantistico per interventi di manutenzione ordinaria in amministrazione diretta su beni di proprietà dell’ente. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8220"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER NOLEGGIO IMPIANTO SEMAFORICO DI CANTIERE ED ATTREZZATURA VARIA A SEGUITO DEL CEDIMENTO DI UN TRATTO DI VIA TEDISIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8221"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di carpenteria metallica inerenti la riparazione delle panchine e degli attacchi di ancoraggio delle ringhiere presenti sul lungomare Labonia, a seguito delle recenti mareggiate del 3-5 novembre 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8222"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE FACENTE PARTE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI TERRITORIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8223"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI URGENTI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI BOX PIAZZA MILANO A SEGUITO DELLE VIOLENTE MAREGGIATE DEL 3-5 NOVEMBRE 2023 – INTEGRAZIONE AI LAVORI GIA' AFFIDATI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NUM. 1005 DEL 17/11/2023.  AFFIDAMENTO DEI LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA CUNEO BRUNO SNC – CIG Z333D60617</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8224"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per fornitura e messa a dimora di n. 3 piante presso l'area ludica di Corso Buenos Aires. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8225"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO STAMPE ECCEDENTI E NON PREVISTE NEL CONTRATTO DI NOLEGGIO DI N.1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE CANON IMAGE RUNNER C3320i IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI TECNICI TERRITORIALI - U.O. LL.PP. - NOVEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8226"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RAEE DISMESSI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA APRICA S.P.A. DI BRESCIA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG Z5F3D56759.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8227"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO INDENNITA' PER UTILIZZO DI BENI DEL DEMANIO IDRICO - ASSUNZIONE  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8228"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI URGENTI DI RICERCA GUASTI ELETTRICI SUL TERRITORIO COMUNALE PRESSO LA PASSEGGIATA MARE LABONIA, PASSEGGIATA DI CAVI E CENTRO STORICO,  AFFIDAMENTO DEI LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA GARDELLA GIAMPIERO – MOCONESI (GE) – CIG Z693D642BA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8229"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di ripristino dissuasore in Via Dante a seguito di sinistro del 21/10/2023. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8230"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI URGENTI DI SPURGO IMPIANTO FOGNARIO.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BANDELLONI SRL - CIG ZB93D5EC70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8231"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto del servizio di supporto tecnico e scientifico al dipartimento di architettura e design - Università degli studi di Genova per la redazione del primo stralcio di Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche - CIG ZD23D57999</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8232"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA  A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO USO IMPIANTI TECNOLOGICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MECI SRL DI CHIAVARI - CIG Z7D3D5EBF4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8233"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto di piccole attrezzature e minuteria da destinarsi agli operai addetti al servizio manutenzione ed impiantistico per interventi di manutenzione ordinaria in amministrazione diretta su beni di proprietà dell’ente. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8234"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegni di spesa per l'organizzazione dell'evento "Sono tutti cavoli nostri" ed.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8235"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento di impegno diritti CIE periodo dal 1 al 15 novembre 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8236"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO CARTA RICICLATA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8237"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PENSIONE INTEGRATIVA COMPLEMENTARE "PERSEO-SIRIO" AI SENSI DELL'ART.208 DEL C.D.S. IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO RELATIVO ALL'ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8238"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di messa in sicurezza piante in Via Pavia. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8239"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2023 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA LA VITE MICHELANGELO &amp; C. S.A.S. DI CHIAVARI (GE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8240"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CARICO E TRASPORTO MATERIALE DI RISULTA PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8241"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA AREA ESTERNA DEL MAGAZZINO COMUNALE A DISPOSIZIONE DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8242"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA' LAVORATIVA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, CON PROFILO PROFESSIONALE DI “OPERATORE ESPERTO TECNICO, ex CAT. B”, MEDIANTE SCORRIMENTO DI GRADUATORIA DI ALTRO ENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8243"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA METROPOLITANA - A.T.O. RIFIUTI - A CARICO DEL COMUNE DI LAVAGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8244"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CENTRALI DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE PRESSO VILLA SPINOLA A SEGUITO DELL'EVENTO METEO ALLUVIONALE/IDROGEOLOGICO/IDRAULICO DEL 2-3 NOVEMBRE 2023. AFFIDAMENTO DEI LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA STONE S.A.S. – CIG Z993D870CE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8245"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA UMIDA - RIF. COD. CER 20.01.08 PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER IL COMUNE DI LAVAGNA - ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/12/2023 - COD. CIG: 9750589895.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8246"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (CONSORZIO INTERCOMUNALE RIO MARSIGLIA) - ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/12/2023 - COD. CIG: 975048311E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8247"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegni di spesa per allestimenti ed eventi  Natale 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8248"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RELATIVAMENTE ALL'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE ALLA CARTOLERIA CARTA E PENNA  - COD.CIG. Z193D896DC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8249"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLE PERSIANE DANNEGGIATE DEL PALAZZO COMUNALE A SEGUITO DI TROMBA D'ARIA DEL 18/8/2022. AFFIDAMENTO DEI LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA FALEGNAMERIA SCORZA CAV. GIOVANNI DI AGRID ADIL E VAGGI ANDREA – CIG Z15379ED7F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8250"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - AREA MINORI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8251"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETTERA a), D.LGS N. 267/200</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8252"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI  MANUTENZIONE E RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE SULTERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8253"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1020 DEL 23/11/2023 RELATIVA AD ACCERTAMENTO SOMMA DERIVANTE DALL'UTILIZZO DELLA SALA COGNE NELLA GIORNATA DEL 23/11/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8254"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA TRA AMMINISTRAZIONE CIVICA E ISTITUTO COMPRENSIVO DI LAVAGNA  PER  MATERIALE DI CONSUMO - ANNO SCOLASTICO 2023/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8255"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8256"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>Variazione n. 6 al PEG  2023 -2025 adottata ai sensi dell'art.  175 comma 5-quater lett. a) del D.lgs. 267/2000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8257"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE COMUNALE PER L'  ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE DI ANNI 10  DI N. 1 POSTEGGIO ISOLATO   FUORI MERCATO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SCOPERTE UBICATE IN  VIA MOGGIA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8258"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA' LAVORATIVA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, CON PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE, EX CAT. C”, MEDIANTE SCORRIMENTO DI GRADUATORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8259"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO IMU ANNI 2018 E SEGUENTI ALLA SOCIETA' PRT S.P.A. MEDIANTE ODA PREDISPOSTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI ACQUISTI IN RETE PA (CONSIP/MEPA) CIG SERVIZIO STAMPA ELABORAZIONE: Z023D8E014  CIG SPESE POSTALI: Z043D8DFA3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8260"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO TARI 2018-2019 PER UTENZE DOMESTICHE E TARI 2020-2021-2022 PER UTENZE NON DOMESTICHE ALLA SOCIETA' PRT S.P.A. MEDIANTE ODA PREDISPOSTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI ACQUISTI IN RETE PA (CONSIP/MEPA)  CIG SERVIZIO STAMPA ELABORAZIONE: ZC33D8DF27 CIG SPESE POSTALI: Z3E3D8DE9A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8261"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA AREA EMARGINAZIONE  ANNO 2024 - APPROVAZIONE SPESA  1° TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8262"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE INSERIMENTO PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO S. GJERGJI  -  AREA EMARGINAZIONE  PERIODO DAL 1° SETTEMBRE 2023 AL 31 DICEMBRE 2023 – CIG: ZD03D8ABC0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8263"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE  2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8264"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNE DI LAVAGNA IN RIFERIMENTO ALLA QUOTA FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI ANNUALITA' 2021 – DIMISSIONI PROTETTE (Delibera Giunta Regionale n. 268/2022 del 01/04/2022 – Determinazione Comune di Chiavari n. 1241/2023 del 03/08/2023 -  -  CIG: Z0F3D54314</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8265"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONI RETTE ANZIANI RICOVERATI PRESSO OPERE PIE RIUNITE DEVOTO MARINI SIVORI DI LAVAGNA – APPROVAZIONE SPESA 1° TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8266"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI DEGENZA PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO S. GJERGJI DI LORSICA (GE) PROSECUZIONE INSERIMENTO   -  AREA EMARGINAZIONE  PERIODO NOVEMBRE    2023  – CIG ZF83D9621D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8267"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' FASTWEB SPA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO CONNETTIVITA' SCUOLA SANTA GIULIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8268"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' FASTWEB SPA TRAMITE ODA N. 7524029 PER REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI CONNETTIVITA' 100M/20M PRESSO LA SALA MULTIMEDIALE DENOMINATA PICCOLO AUDITORIUM CAMPODONICO. DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8269"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI CONNETTIVITA' E VIDEOSORVEGLIANZA  IN ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP “SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA’” (SPC2 - CIG  Z653D8BA0D_RELATIVO ALLA CONNETTIVITA' E  CIG ZE53D8B74B  RELATIVO ALLA VIDEOSORVEGLIANZA). PRESA D’ATTO DELLA PROROGA AL 31/12/2024 AI SENSI DEL LEGGE 87 DEL 03/07/2023 E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.  SOC.TA' FASTWEB ITALIA SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8270"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSO INTEGRATO DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA IN FAVORE DI PERSONA IN CARICO AI SERVIZI TERRITORIALI DELLA ASL - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1° TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8271"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI (TRE) AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8272"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1072 DEL 5/12/2023 AD OGGETTO - VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO - ART. 175 COMMA  5 QUATER -  LETTERA A) DLGS N.267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8273"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO - ART. 175 COMMA 5 - QUATER - LETTERA A) - DLGS N. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8274"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l’acquisto di legname per interventi manutentivi ordinari su beni di proprietà dell’ente, da eseguirsi in amministrazione diretta. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8275"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI POSA IN OPERA CON FORNITURA DI LOCALE IGIENICO E ANNESSO DEPOSITO IN CORRISPONDENZA DELLA SPIAGGIA COLLOCATA TRA I PENNELLI 2 E 3. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRAVERSONE S.A.S. – CIG Z193D894E6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8276"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di abbattimento e potatura piante presso i giardini delle scuole Riboli. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8277"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO LUNGO VIA NUOVA ITALIA IN PROSSIMITA' DEI CIVV. 23-39  DA PARTE DI FIBERCOP SPA PER POSA INFRASTRUTTURA INTERRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8278"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE APPLICAZIONE ALIQUOTA IVA DEL 22% IN LUOGO DEL 10% PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE VOTIVA LOCULI CIMITERO URBANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8279"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'AVV. D.S. PER ASSISTENZA LEGALE A SEGUITO DI RICORSO PER DANNO TEMUTO PROMOSSO DA O.M. IN QUALITA' DI PROCURATORE DI D.A. DINNANZI IL TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA  RELATIVAMENTE AD ASSERITE INFILTRAZIONI DI ACQUA METEORICA  ALL'INTERNO DEL BOX DI VIA COMO 30</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8280"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto di attrezzature da destinarsi agli operai addetti al servizio manutenzione giardini. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8281"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL LITORALE E DELLE ZONE LIMITROFE A SEGUITO DELLE VIOLENTE MAREGGIATE DEL 3-5 NOVEMBRE 2023. AFFIDAMENTO DEI LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA GARDELLA GIAMPIERO – MOCONESI (GE), MEDIANTE RDO 3874139  –  CIG ZBA3D7A9D7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8282"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di sistemazione della pavimentazione antistante il manufatto in ardesia di proprietà comunale sito a Santa Giulia. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8283"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di modifica tratto marciapiede Via Borzone finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8284"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TERZO PIANO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO “E. RIBOLI”.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA SIMES TIGULLIO SRL MEDIANTE RDO 3874043  –  CIG Z213D6CF23</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8285"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto materiale usa e getta  per riunioni/ incontri anno 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8286"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI URGENTI DI ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI ACQUA NELL'EDIFICIO SCOLASTICO “E. RIBOLI”. AFFIDAMENTO DEI LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA P&amp;P COSTRUZIONI SRLS – CIG Z293D99B13</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8287"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegni di spesa per  rassegna cinematografica natalizia 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8288"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL SECONDO SEMESTRE 2023 – CIG: ZC43D9B334</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8289"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E MECCANICI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE E LE SCUOLE RIBOLI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA DANERI B. SAS - CIG: ZC53DAA992</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8290"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI MANUTENTIVI E GESTIONALI DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E MECCANICI PRESENTI NELLA SCUOLA MATERNA, SCUOLA DON GNOCCHI, SCUOLA VERA VASSALLE E BIBLIOTECA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA A. LONGINOTTI ASCENSORI - CIG: ZCE3DAACFA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8291"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI VERIFICA IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DEI LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA TERMOSANITARI SRL – CIG Z7D3DAA5DA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8292"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per fornitura  transenne metalliche mobili a servizio del personale manutentivo. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8293"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RELATIVAMENTE ALL'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE ALLA CARTOLERIA RIGHE E QUADRETTI  - COD.CIG. Z673DA39F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8294"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEI COMUNI LIGURI: QUANTIFICAZIONE IMPORTO INCENTIVANTE A SEGUITO DI ADESIONE ACCORDO QUADRO STIPULATO DA SUAR LIGURIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8295"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO AD USO IMPIANTI TECNOLOGICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMOLI FERRARI &amp; C. SPA – SEDE DI CHIAVARI (GE) - CIG Z993DB1168</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8296"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER SOSTITUZIONE STAMPA TARGA POSTA ALL'INGRESSO DELL'AUDITORIUM CAMPODONICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8297"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA DEL PORTO TURISTICO DI LAVAGNA - NOMINA DEL GRUPPO ISTRUTTORIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8298"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di costruzione nuova scala di accesso al litorale nei pressi dei bagni Ziki Paki, danneggiata a seguito della mareggiata del 3-5 novembre 2023. Approvazione perizia, aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8299"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento in entrata dei contributi agli investimenti ex legge 145/2018 - annualità 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8300"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ED ATTREZZATURE PER NUOVO LAVORATORE OPERAIO DIPENDENTE E PER PERSONALE REPERIBILE SETTORE SERVIZI TECNICI TERRITORIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8301"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: Assunzione impegno di spesa per la quota associativa dovuta per l’anno 2023 all'Associazione ASCE (Association of significant cemeteries in Europe) per la valorizzazione del Cimitero monumentale di Lavagna.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8302"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI N. 1 MULTIFUNZIONE A/4 B/N CON TECNOLOGIA DI STAMPANTE/FOTOCOPIATORE  LASER E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZI COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8303"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI RICOVERO PRIMO TRIMESTRE 2024 PRESSO RESIDENZA PROTETTA “LA MARGHERITA” PROSECUZIONE INSERIMENTO  - AREA EMARGINAZIONE - CIG: ZE33DA972F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8304"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO CON CASSA ECONOMALE 4° TRIMESTRE 2023 AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO  E RELATIVI ADEMPIMENTI CORRELATI. IMPORTO €.1.052,30 E CONTESTUALE RESTITUZIONE DELLA SOMMA RESIDUA DELL'ANTICIPAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8305"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU A CONTRIBUENTE T.D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8306"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO STAMPATI PER UFFICI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8307"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA  FONDO NAZIONALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 (COMUNI DI LAVAGNA E NE) ANNO 2022 – QUOTA SERVIZI FONDO NAZIONALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8308"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO REGIONALE PER APERTURA NIDI DI INFANZIA PUBBLICI – PERIODO LUGLIO AGOSTO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8309"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  NOVEMBRE   2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8310"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PRESUNTO  ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8311"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI  NOVEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8312"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PRESUNTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI  DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8313"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ABBONAMENTO RAI CENTRO ISOLA BLU ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8314"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA PER UTENTE  INSERITO PRESSO RESIDENZA SOCIO SANITARIA LE DUE PALME DI SESTRI LEVANTE – APPROVAZIONE SPESA  1° TRIMESTRE 2024 – AREA EMARGINAZIONE – CIG:  Z9B3DAB6C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8315"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO TAPPARELLE DEGLI UFFICI/AULE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DEI LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA MASSIMO MEDDA – LAVAGNA (GE) – CIG Z6A3DB495F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8316"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA CORPI ILLUMINANTI STRADALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.M.E. S.R.L. – SEDE DI FRATTE DI SASSOFELTRIO (RN) – CIG Z343DB6209</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8317"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER  ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MECI SRL DI CHIAVARI – CIG Z393DB76FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8318"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DELLA PALESTRA COMUNALE DI PIAZZA LA SCAFA.  APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO,  AFFIDAMENTO DEI LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA TERMOSANITARI SRL MEDIANTE RDO 3896088  –  CIG Z8F39C605C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8319"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE E UTILIZZO FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI: ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8320"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSI OBBLIGATORI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8321"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA AUDITORIUM CAMPODONICO ALL'ANPI PER IL GIORNO 29/12/2023 DALLE ORE 17.15 E SALA ALBINO NELLE SEGUENTI DATE 2/2/2024- 19 E 26/4/2024- 2/6/2024 E 6/9/2024 (DA CONFERMARE)PER LA  REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "CICLO DI LETTURE A TEMA RESISTENZA, GUERRA ED ANTIFASCISMO"  INIZIATIVA PATROCINATA DAL COMUNE COME DA DECRETO DEL SINDACO N.35 IN DATA 6/12/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8322"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA ALBINO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE PUCCIARELLI PER SVOLGERVI L'EVENTO MUSICA INSIEME IL GIORNO 23/12/2023 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 13.00  EVENTO PATROCINATO DAL COMUNE DI LAVAGNA CON DECRETO DEL SINDACO N.30 DEL 5/12/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8323"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RICOVERO E MANTENIMENTO DEI  CANI CUSTODITI NEL CANILI  - ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8324"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di riparazione delle attrezzature ludiche site in Piazza Innocenzo IV. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8325"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di potatura delle piante adiacenti le vie stradali di Cavi Arenelle. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8326"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione impegno di spesa ex voto Madonna del Carmine- anno 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8327"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER  ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA IN ZONE CITTADINE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MECI SRL DI CHIAVARI – CIG ZB53DB0E2B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8328"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA COMPONENTI E MINUTERIA PER RIPRISTINO IMPIANTI IDRAULICI SUL LUNGOMARE LABONIA DANNEGGIATI A SEGUITO DELLE VIOLENTE MAREGGIATE DEL 3-5 NOVEMBRE 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8329"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER  ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO AD USO IMPIANTI TECNOLOGICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.I.R.E.A. DI REPETTO A. &amp; C. S.R.L. – CIG ZD93DB6263</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8330"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER DEVOLUZIONE DI QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA  ART.5 L.R. 04/85  (ANNO 2023)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8331"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per interventi di carpenteria metallica per manutenzione ordinaria su beni di proprietà dell’ente. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8332"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER REALIZZAZIONE INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA ARGINE FIUME ENTELLA IN CORRISPONDENZA DI VIA E. FICO. APPROVAZIONE PROGETTO, AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8333"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER REALIZZAZIONE LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURO DI CONTENIMENTO CEDUTO IN PROSSIMITA' DELLA CHIESA SANTA MARIA MADRE DELLA CHIESA. APPROVAZIONE PROGETTO, AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8334"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO PER  L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA TEDISIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8335"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA LOCULI SANT'ANNA E SAN PIETRO NEL CIMITERO URBANO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AFFIDAMENTO DEI LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8336"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO PROGETTAZIONE STRUTTURALE, ADEGUAMENTO PREZZI E D.L. STRUTTURALE PER  L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA TEDISIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8337"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONE STRADALE LUNGO LA CORSIA CARRABILE DELLA PASSEGGIATA A MARE A SEGUITO DELLE VIOLENTE MAREGGIATE DEL 3-5 NOVEMBRE 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8338"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER  ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MECI SRL DI CHIAVARI – CIG Z1D3DB774A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8339"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE DA COSTRUZIONE PER RIPRISTINO MANUFATTI SUL LUNGOMARE LABONIA DANNEGGIATI A SEGUITO DELLE VIOLENTE MAREGGIATE DEL 3-5 NOVEMBRE 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8340"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI PROLUNGAMENTO DELLA CUNETTA STRADALE DI CONVOGLIAMENTO ACQUE METEORICHE IN VIA RIGONE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AFFIDAMENTO DEI LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8341"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO E ROTTAMAZIONE DI N. 3 ESTINTORI IN CARICO AL COMANDO DI P.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8342"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO  DI POSIZIONAMENTO E RIMOZIONE DI CARTELLI  DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEI, DI PROPRIETA' DEL COMUNE , SU RICHIESTA DA PARTE  DI PRIVATI IN OCCASIONE DI LAVORI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8343"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMNETO DIRETTO PER SERVIZIO DI POSIZIONAMENTO E RIMOZIONE DI CARTELLI DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI E LAVORI SUL TERRITORIO COMUNALE E PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8344"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA AUDITORIUM CAMPODONICO AL CIRCOLO FILATELICO LAVAGNESE PER LE GIORNATE DEL 23 E 24/3/2024 PER SVOLGERVI UN SEMINARIO FEDERALE NAZIONALE PER GIURATI DI ESPOSIZIONI FILATELICHE A CONCORSO.  INIZIATIVA PATROCINATA DAL COMUNE COME DA DECRETO DEL SINDACO N.32 IN DATA 5/12/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8345"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI PROLUNGAMENTO CICLOVIA URBANA, MESSA IN SICUREZZA STRADALE E RIQUALIFICAZIONE AREA PUBBLICA IN ADIACENZA ALLA STAZIONE FERROVIARIA DI CAVI DI LAVAGNA - SECONDO STRALCIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8346"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI URGENTI DI PULIZIA CADITOIE E RETE DI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE IN ZONE CITTADINE. AFFIDAMENTO DEI LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA EDIL IENO SRL –  CIG ZA03DD094B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8347"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER OPERE DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E MESSA IN SICUREZZA COPERTURA TRIBUNA CAMPO SPORTIVO RIBOLI, AFFIDAMENTO DEI LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA EMME G SERVICE SRL, MEDIANTE RDO 3893410 – CIG Z0C3DA189A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8348"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI DI MESSA IN SICUREZZA GALLERIE DEL CIMITERO URBANO MEDIANTE INSTALLAZIONE DI RETE ANTICALCINACCI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AFFIDAMENTO DEI LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8349"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI RITIRO, DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO CARCASSE DI AUTOMEZZI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTODEMOLIZIONI CASTAGNINO S.R.L. DI CARASCO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG Z383DCB65B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8350"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE RELATIVE AL DANNEGGIAMENTO DELLA TERRAZZA DI COPERTURA DELL'EDIFICIO VINCOLATO DENOMINATO PORTICATO BRIGNARDELLO A SEGUITO DI ATTI VANDALICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8351"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE AD USO GESTIONE E MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8352"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di smontaggio ponteggiatura sospesa presso edificio sito in Piazza Podestà civv. 7-8 a seguito inottemperanza ordinanza n.59/2023. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8353"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENTE TECNICO DI PARTE (CTP) NELLA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO (CTU) DISPOSTA DAL GIUDICE A SEGUITO DI RICORSO PER DANNO TEMUTO PROMOSSO DA O.M. IN QUALITA' DI PROCURATORE DI D.A. DINNANZI IL TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA  RELATIVAMENTE AD ASSERITE INFILTRAZIONI DI ACQUA METEORICA  ALL'INTERNO DEL BOX DI VIA COMO 30</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8354"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE - APPROVAZIONE VARIANTE TECNICO ECONOMICA - CODICE CUP I69J210004420004 - CODICE CIG 8703279D06.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8355"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adesione "Associazione nazionale Città dell'olio" anni 2023/2024- Impegni di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8356"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER OPERE DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E MESSA IN SICUREZZA COPERTURA TRIBUNA CAMPO SPORTIVO RIBOLI, AFFIDAMENTO DEI LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA EDIL IENO SRL, MEDIANTE RDO 3883067 – CIG Z583D87CB3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8357"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER STAMPA DI BUONI SPESA CARTACEI  DICEMBRE 2023 GENNAIO 2024  - IMPEGNO DI SPESA -     CIG:  Z143DB8974</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8358"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONI SPESA COMUNALI – DICEMBRE 2023 GENNAIO 2024- MODALITA' DI EROGAZIONE DI BUONI SPESA  - IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE ELENCO SUPERMERCATI  ADERENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8359"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA  AL 31/07/2024 DEL CONTRATTO ATTUATIVO STIPULATO CON TELECOM ITALIA SPA IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE 8,  NELLE MORE DI ADESIONE E MIGRAZIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 9" CIG ORIGINARIO 782331756B DERIVATO Z383D97109</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8360"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DIRITTI INCASSATI DALL'URP MESE DI NOVEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8361"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL DIPENDENTE ...OMISSIS... PER INIDONEITA’ ASSOLUTA E PERMANENTE. LIQUIDAZIONE INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI PREAVVISO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8362"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di supporto, informazione ed assistenza al pubblico per mesi 6 da gennaio a giugno 2024 tramite procedura MEPA – trattativa diretta: contraente Consorzio Tassano Servizi Territoriali. Codice CIG Z543DC97AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4 - Settore Servizi Generali e Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8363"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMMA VERSATA IN ECCEDENZA A TITOLO DI OBLAZIONE AL C.D.S. LETTERA ULTIMO AVVISO VERB. N. 28653.DEL 20.10.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8364"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI SPECCHI STRADALI PARABOLICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8365"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO SALA ROCCA ALLA SIG.RA L.B. PER UNA RIUNIONE DEI SOCI IL GIORNO 22/12/2023 DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 20.00. ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA  PER L'UTILIZZO DELA SALA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8366"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI NUOVE ARMI E MUNIZIONI DA ASSEGNARE ALLA POLIZIA LOCALE E DISMISSIONE ARMI OBSOLETE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8367"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DIRITTI CIE PERIODO DAL 1 AL 15 DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8368"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI UNIFICATI PER LE CAUSE INRERENTI AGLI ACCERTAMENTI TARI ANNUALITA' 2004 E 2006 NEL RISPETTO DELLE SENTENZE DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE PER RIGETTO DEL RICORSO PRINCIPALE E DEL RICORSO INCIDENTALE AI SENSI DELL'ART. 13 COMMA 1 QUATER DEL DPR 115/02 MODIFICATO DALLA LEGGE N. 228/2012</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8369"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DIRITTI CIE PERIODO DAL 16 AL 30 NOVEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8370"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE  DEL SERVIZIO DI “GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 57 (COMUNI DI LAVAGNA E NE): SERVIZI SOCIO EDUCATIVI TERRITORIALI”- CIG: A025159630</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8371"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA RETE INTERNET DA CASA AL FINE DI CONSENTIRE “SMART WORKING” QUALE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL COMUNE DI LAVAGNA PERIODO 1/1/2024-31/12/2024 PER N. 2 POSTAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8372"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE INSERIMENTO PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO S. GJERGJI  -  AREA EMARGINAZIONE  PERIODO DAL 1° GENNAIO 2024 AL 31 MARZO 2024 – CIG: Z583DCA969</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8373"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE E DL RELATIVAMENTE AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI RESTAURO DELLE PARTI ESTERNE DELLA CAPPELLA DI SAN LEONARDO DEI FRANCESI IN LOC. CAVI BORGO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8374"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di sostituzione dei tubi pluviali delle pareti nord e est del palazzo Rocca. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8375"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di manutenzione al trattorino in uso agli operai addetti al servizio manutenzione giardini. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8376"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegni di spesa per eventi ulteriori del periodo natalizio e concessione contributi</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8377"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto di attrezzature, minuteria e materiale di consumo per interventi di manutenzione plessi comunali da eseguirsi in amministrazione diretta. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8378"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegni di spesa per progetto di valorizzazione della rete sentieristica locale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8379"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL SUPPORTO ISTRUTTORIO DIRETTO AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AI MOVIMENTI DI TERRENO NONCHÉ AL MUTAMENTO DI DESTINAZIONE E TRASFORMAZIONE DELL’USO DI BOSCHI E DEI TERRENI NUDI E SALDI IN ZONA SOTTOPOSTA A VINCOLO IDROGEOLOGICO. CODICE CIG Z173DD8B0C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8380"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI EDILI PROPEDEUTICI ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA IN LOCALITA' ARENELLE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRAVERSONE SAS MEDIANTE RDO 3915177  –  CIG Z073DD6566</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8381"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI PULITURA E RESTAURO DELLE AREE VANDALIZZATE DELLA COPERTURA DEL PORTICATO BRIGNARDELLO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AFFIDAMENTO DEI LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8382"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVA CONDOTTA DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PRESSO LA PASSEGGIATA A MARE DI CAVI DI LAVAGNA. AFFIDAMENTO DEI LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ELETTRO SYSTEM SRL –  CIG Z403DD6CEB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8383"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di risanamento della rampa di accesso alla spiaggia in prossimità del pennello P 1 danneggiata a seguito della mareggiata del 3-5 novembre 2023. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8384"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI AGGIUNTIVI DI RIMOZIONE SABBIA E DETRITI DAI CANALI DI SCOLO DELLE ACQUE SOTTOSTANTI LA VIA AURELIA NEL TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA LUGANO E VIA LA SPIAGGIA A CAVI BORGO A SEGUITO DELLE VIOLENTE MAREGGIATE DEL 3-5 NOVEMBRE 2023. APPROVAZIONE PROGETTO, AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8385"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per servizio di pulizia della pavimentazione dei sottoportici di Via Nuova Italia, Via Cavour e Galleria Cavour. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8386"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di risanamento scala di accesso a Piazza La Scafa lato Corso Genova. Approvazione progetto, aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8387"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVA CONDOTTA CAVIDOTTO DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PRESSO CAMPO SPORTIVO E. RIBOLI. AFFIDAMENTO DEI LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ELETTRO SYSTEM SRL –  CIG ZD63DDFE42</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8388"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI URBANI.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GARDELLA GIAMPIERO MEDIANTE RDO 3908562  –  CIG Z2A3DC6811</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8389"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI URGENTI DI INSTALLAZIONE NUOVI CONTROSOFFITTI NEI LOCALI MENSA, LATO GIARDINO, SCUOLA E. RIBOLI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO,  AFFIDAMENTO DEI LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA P. &amp; P. COSTRUZIONI SRLS DI MONACALIERI (TO) MEDIANTE RDO 3908524  –  CIG Z533DC6855</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8390"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEI COMUNI LIGURI: QUANTIFICAZIONE IMPORTO INCENTIVANTE A SEGUITO DI ADESIONE ACCORDO QUADRO STIPULATO DA SUAR LIGURIA PERIODO 14/09/2023-30/06/2027</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8391"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per servizio di apertura e chiusura cancelli di accesso al cimitero capoluogo 2024. Aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8392"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI AGGIUNTIVI DI PULIZIA DELLA VEGETAZIONE RIPARIA LOCALIZZATA LUNGO IL FIUME ENTELLA IN PROSSIMITÀ DEL PONTE DELLA MADDALENA 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8393"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8394"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE GINNICHE PER ALLESTIMENTO NUOVA AREA SPORTIVA IN ADIACENZA ALLA VILLA SPINOLA GRIMALDI PRESSO IL PARCO TIGULLIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8395"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO DELLE PARTI ESTERNE DELLA CAPPELLA DE' FRANCESI SITA A CAVI BORGO IN P.ZZA N.SAURO - APPROVAZIONE PERIZIA PER LA RISOLUZIONE DI ASPETTI DI DETTAGLIO, ATTO DI SOTTOMISSIONE CON VERBALE NUOVI PREZZI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8396"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE IN SEGUITO A SCORRIMENTO DI GRADUATORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8397"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTO ELETTRICO DEL NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA BACCHINI IN DERIVAZIONE DA QUELLO ESISTENTE IN VIA REZZA. AFFIDAMENTO DEI LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA GARDELLA GIAMPIERO –  CIG Z2E3DEC80E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8398"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO TERMICO TERZO PIANO PALAZZO COMUNALE. AFFIDAMENTO DEI LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA A.T.A. SERVICE SAS DI DEMARTINI EMANUELE MARCO &amp; C. – CIG Z4F3DE5373</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8399"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER REALIZZAZIONE LAVORI EDILIZI PER ALLESTIMENTO NUOVA AREA SPORTIVA IN ADIACENZA ALLA VILLA SPINOLA GRIMALDI PRESSO IL PARCO TIGULLIO. APPROVAZIONE PROGETTO, AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8400"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI RIPRISTINO RINGHIERE IN ACCIAIO INOX SUL LUNGOMARE LABONIA TRA I PENNELLI 2 E 3. AFFIDAMENTO DEI LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA EMMEG SERVICE SRL – CIG ZF13DE4D1C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8401"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER APPALTO DEI LAVORI DI PROLUNGAMENTO CICLOVIA URBANA, MESSA IN SICUREZZA STRADALE E RIQUALIFICAZIONE AREA PUBBLICA IN ADIACENZA ALLA STAZIONE FERROVIARIA DI CAVI DI LAVAGNA - SECONDO STRALCIO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8402"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER REALIZZAZIONE LAVORI AGGIUNTIVI DI MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONE STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2023/2024. APPROVAZIONE PROGETTO, AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8403"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI AGGIUNTIVI DI COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI RESTAURO DELLE PARTI ESTERNE DELLA CAPPELLA DE' FRANCESI SITA A CAVI BORGO IN P.ZZA N.SAURO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AFFIDAMENTO DEI LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8404"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI DICEMBRE  2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8405"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO LUNGO VIA CACCINI IN PROSSIMITA' DEI CIV. 3  DA PARTE DI ZOLEZZI ELISA E GHIRARDI DANILO PER REALIZZAZIONE DI ALLACCIO ALLA LINEA FOGNARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8406"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento diritti incassati dall'URP mese di dicembre 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8407"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 D. LGS. 36/2023 ALLA SOCIETA' PRT S.P.A., MEDIANTE ODA SU MEPA, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA POSTALIZZAZIONE DELLE INGIUNZIONI FISCALI EMESSE IL 20/12/2023 PER AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI  EMESSI ENTRO IL 31/12/2019, NOTIFICATI E NON PAGATI  CIG SERVIZIO STAMPA ELABORAZIONE: Z193DEB6A1 CIG SPESE POSTALI: ZF83DEB6ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8408"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno spese contratto degli importi dovuti dalla ditta "HERA LUCE" a titolo di spese contrattuali (servizio conto terzi) per il “SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E IMPIANTI SEMAFORICI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE E DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIG 975533551C – CUP I62E22000680005”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8409"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO  DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI LAVAGNA (SERVIZIO SMA CON PAGAMENTO DIFFERITO) PER IL PERIODO 1/1/ 2024-31/12/2024 TRAMITE PROCEDURA MEPA – TRATTATIVA DIRETTA (TD)- CONTRAENTE: SOCIETÀ POSTE ITALIANE SPA, CON SEDE LEGALE IN VIALE EUROPA N. 190 A ROMA, P. IVA 97103880585</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8410"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO DI CANDIDATURA DEL TIGULLIO E GOLFO PARADISO A COMUNITA' EUROPEA DELLO SPORT 2022 - “EUROPEAN COMMUNITY OF SPORT”- Corresponsione diritti di immagine per riconoscimento del titolo.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8411"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO ASSICURATIVO RC AUTO PER IL PERIODO 01/01/2024-30/6/2024 ALLA COMPAGNIA ASSICURATRICE VITTORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8412"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti CIE periodo dal 16 al 31/12/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8413"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ELEMENTI DI ARREDO PER SALA OPERATIVA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO FORNITURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8414"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PER RIMBORSO PER CONVENZIONE DI SPESE SEGRETERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8415"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE MURO PALLEGGI TENNIS A COMPLETAMENTO DELLA NUOVA AREA SPORTIVA IN ADIACENZA ALLA VILLA SPINOLA GRIMALDI PRESSO IL PARCO TIGULLIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8416"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE  SALA ROCCA ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE AGORA' DI LAVAGNA PER SVOLGERVI LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA"PRESENTAZIONE CALENDARIO 2024" NELLE GIORNATE DEL 9 E 10 DICEMBRE 2024.EVENTO PATROCINATO DALL'ENTE CON DECRETO DEL SINDACO N. 34 DEL 6/12/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8417"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA COGNE  ALLA SIG.RA E.M. IN RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE FLORATIGULA  DI LAVAGNA  -  PER  SVOLGERVI LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO CREATIVO NELLA GIORNATA DEL14/12/202 DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 19.00 EVENTO PATROCINATO DAL COMUNE DI LAVAGNA COME DA ORDINANZA N. 26 IN DATA 5/12/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8418"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - GENNAIO/GIUGNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8419"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8420"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Gestione in house dei parcheggi a pagamento e mobilita' integrata nel Comune di Lavagna secondo il modello in house providing” assegnato ad AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. per un periodo di anni 3+2:  impegno di spesa per il canone da riconoscere al gestore per il periodo 1/1/2024  -  31/5/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4 - Settore Servizi Generali e Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8421"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL SOSTENIMENTO DI SPESE OCCORRENTI PER L'ESERCIZIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8422"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento entrate per rilascio contrassegni sosta e contrassegni disabili (Cube) anno 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8423"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA' LAVORATIVA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, CON PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE INFORMATICO, ex CAT. C”, MEDIANTE SCORRIMENTO DI GRADUATORIA DI ALTRO ENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8424"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI (DUE) AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8425"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ANNO 2024 DEL CONTRATTO IN CONVENZIONE CON IL D.T.T. PER L'ACCESSO ALLE BANCHE DATI INFORMATIZZATE DEL SISTEMA DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8426"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e gestione degli impianti di illuminazione pubblica, impianti di videosorveglianza e impianti semaforici presenti nel territorio comunale e di progettazione definitiva, esecutiva e di esecuzione dei lavori di adeguamento normativo e messa in sicurezza e riqualificazione ndegli impianti di illuminazione pubblica - CIG 97553351C - CUP I62E22000680005 - Approvazione quadro economico di contratto e indirizzi operativi al RUP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8427"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ATTI NOTIFICATI DA PARTE DI ALTRI COMUNI.ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8428"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO SALA ROCCA ALLA SIG.RA A.C.PER SVOLGERVI UNA CONFERENZA SUL TEMA : CRESCERE AL MASCHILE" IL GIORNO 3/2/2024 DALLE ORE 18.30 ALLE ORE 21.00. ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA  PER L'UTILIZZO DELA SALA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8429"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI (DUE)  PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8430"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI RELATIVI A CONCESSIONI FERROVIARIE IN CAPO AL COMUNE DI LAVAGNA - LINEA FERROVIARIA GENOVA-LA SPEZIA - ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8431"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONI E CONCESSIONI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ASSUNZIONE ACCERTAMENTI RELATIVI AI CANONI E AI RIMBORSI DELLE SPESE DOVUTI PER L'ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8432"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DEI LOCALI SITI NEGLI IMMOBILI COMUNALI "PALAZZO ROCCA" IN PIAZZA CORDEVIOLA E "PALAZZO DELLA CULTURA E DELLA MEMORIA" IN PIAZZA RAVENNA - ACCERTAMENTO DEL RIMBORSO DELLE SPESE PER L'ANNO 2024 DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI UTILIZZATRICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8433"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DELLE SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8434"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN LAVAGNA LOCALITA' CAVI "BELVEDERE" - ASSUNZIONE ACCERTAMENTO RELATIVO AL CANONE DOVUTO PER L'ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8435"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE SOMME DOVUTE PER L'ANNO 2024 DAL SIG. M.V. A TITOLO DI INDENNITA' PER OCCUPAZIONE PORZIONE DI IMMOBILE COMUNALE SITO IN LAVAGNA - PIAZZA CORDEVIOLA 18, A SEGUITO DI SOTTOSCRIZIONE DI VERBALE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE NELLA CAUSA R.G. NUM. 15294/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8436"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto carburante Settore Servizi Tecnici Territoriali  relativo al mese di gennaio 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8437"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN LOTTO DI LOCULI PRESSO IL CIMITERO URBANO - ZONA AMPLIAMENTO DA VIA DEI COGORNO. APPROVAZIONE DEGLI ATTI CONTABILI E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8438"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa relativamente alla sanzione n. PTR 2658000245 da parte della Polizia Stradale per violazione del Codice della strada del mezzo comunale targato BG116KK.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8439"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RELATIVAMENTE ALL'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE ALLA LIBRERIA IL LIBRACCIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8440"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA QUOTE ISCRIZIONI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 COMUNI DI LAVAGNA E NE ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8441"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AI RUP( URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI ) ALL' ARCH. R.D. CIG:  B002083600</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8442"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 1 LICENZA ZOOM PRO PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DEL COMUNE DI LAVAGNA UTILIZZANDO LA PIATTAFORMA MESSA A DISPOSIZIONE DA CONSIP/MEPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8443"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO FIRME DIGITALI PER DIPENDENTI COMUNALI. AFFIDAMENTO MEDIANTE ODA PREDISPOSTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI MEPA DA TRASMETTERE ALLA SOCIETA' SINEXIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8444"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 1502/2023 PER RETTA DI RICOVERO PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2023 PRESSO RESIDENZA PROTETTA “LA MARGHERITA” PROSECUZIONE INSERIMENTO  - AREA EMARGINAZIONE - CIG: ZDA3C625F5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8445"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico supporto Commissione Straordinaria Liquidazione accertamento massa attiva IMU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8446"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  PAGAMENTO CANONE DI COLLEGAMENTO RADIOELETTRICO PER L'ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8447"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI MASSIMA SERVIZIO ECONOMATO ESERCIZIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8448"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.GENNAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8449"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SUSSIDIO PER ALUNNO DISABILE - COD.CIG B0143958E5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8450"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PER IL MESE DI GENNAIO 2024 DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (CONSORZIO INTERCOMUNALE RIO MARSIGLIA - CODICE CIG: 975048311E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8451"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento di entrata del contributo assegnato al Comune di Lavagna con Decreto Ministeriale num. 210 del 7 novembre 2023 di approvazione della graduatorie definitive per la messa in sicurezza dell'edificio scolastico E. Ribolo - CUP I67H21005800001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8452"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AL RUP ( AMBIENTE ) AL GEOMETRA P.P. - CIG: B005A52A84.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8453"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO E TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI DI PRORPIETA' COMUNALE ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8454"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento delle somme dovute a titolo di rimborso spese relative al danneggiamento della sbarra semovente di Via Campodonico a seguito di sinistro del 07/03/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8455"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per interventi di potatura piante varie territorio comunale 2024. Approvazione progetto, aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8456"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rassegna cinematografica Auditorium G.B. Campodonico - impegni di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8457"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA E VERIFICA TARATURA DEL TELELASER TRUMCAM HD IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. REVISIONE ANNO 2024. O.D.A. 7627300.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8458"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione impegno di spesa per il contributo dovuto per l’anno 2024 all’ASL 4 Chiavarese per l’adesione alla convenzione relativa all’utilizzo ed al funzionamento di strutture ed infrastrutture ospedaliere quali obitorio – deposito di osservazione salme.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8459"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER  SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO AL NUOVO TECNICO INFORMATICO PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA A SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI PER UN TOTALE DI 60 ORE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA EFFETTUATA SUL PORTALE DI CONSIP/MEPA AGGIUDICATARIO MICRO SNC DI MIGLIORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8460"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRANCHIGIE DA CORRISPONDERE ALLA SOCIETA' ASSICURATRICE LLOYD'S INSURANCE COMPANY  CHE HA INCARICATO SERVICE LERCARI SRL CATLIN RECUPERO FRANCHIGIE SRL  A FRONTE LIQUIDAZIONI DANNI RCT/O POLIZZA LLOYD'S N.RO ZCRB00042MLB IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8461"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adeguamento dei gradi della Polizia Locale al disposto della deliberazione di Giunta Regionale n. 339 del 14.04.2023: “Ordinamento di Polizia Locale della Regione Liguria”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4 - Settore Servizi Generali e Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8462"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZI E IMPIANTISTICI ATTI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI E DEI CONTROSOFFITTI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO E. RIBOLI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO,  AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA IENO SRL MEDIANTE RDO 3973454  –  CUP I67H21005800001 – CIG B00DB691C6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8463"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO INFOCAMERE PER IL SERVIZIO DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC .CANONE ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8464"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO SALA AUDITORIUM CAMPODONICO ALLA SIG.RA A.LS. IN RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE I FIGLI DEL SOLE.PER SVOLGERVI UNA CONFERENZA SUL TEMA : "INTRODUZIONE AL LAVORO INTERIORE" IL GIORNO 5/5/2024 DALLE ORE 15.00 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA  PER L'UTILIZZO DELA SALA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8465"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AL RUP (UFFICIO DEMANIO MARITTIMO E PATRIMONIO) - ANNO 2024 AL GEOM. CRISTIANO PUGNO - STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEO-T.E.C. DI RAPALLO - CODICE CIG: B0296EAF74.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8466"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura e installazione di n. 2 batterie per il montaferetri in uso presso il cimitero. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8467"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER REALIZZAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA CAVOUR E DI UNA PORZIONE DI PIAZZA CORDEVIOLA - APPROVAZIONE PROGETTO, AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8468"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROCEDURE, SOFTWARE E SERVIZI CONNESSI PER IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE ANNUALITA' 2023/2024 TRAMITE ODA N. 7440949 PREDISPOSTO SUL PORTALE DI MEPA. CIG:A01ACCDC5B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8469"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER  AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE  SERVICE AUDIO/VIDEO PER CONSIGLIO COMUNALE ED EVENTI TURISTICI/CULTURALI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA EFFETTUATA SUL PORTALE DI CONSIP/MEPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8470"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE  PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8471"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE n° 1150 del 30/08/2008 “ DECADENZA DELL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELL'ART.  16, COMMA 2, LETTERA D), DELLA LEGGE REGIONALE 29/06/2004, N° 10”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8472"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO ACCERTAMENTO N. 84/2024 ASSUNTO CON DETERMINA N. 11 DEL 17/01/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8473"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO E TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE CON SCADENZA 31/1/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8474"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE UFFICIALE DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE PER L' ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8475"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER INTERPELLO RIVOLTO AGLI IDONEI DELL'ELENCO FORMATO CON ATTO DIRIGENZIALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA N.1426/2023 A SEGUITO DI SELEZIONE UNICA EX ART 3 BIS D.L. 9 GIUGNO 2021 N. 80,CONVERTITO DALLA L. 113/2021, FINALIZZATO ALLA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE  AMBITO AMMINISTRAZIONE - Servizi Demografici</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8476"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N.1 REGISTRO TURNI AGENTI COMANDO DI P.L. ANNO 2024.O.D.A.7636960.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8477"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>Revoca delle funzioni di addetto al coordinamento e controllo e della conseguente qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria in capo ad operatori del Comando Polizia Locale.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4 - Settore Servizi Generali e Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8478"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRANCHIGIE DA CORRISPONDERE ALLA SOCIETA' ASSICURATRICE LLOYD'S INSURANCE COMPANY  CHE HA INCARICATO SERVICE LERCARI SRL CATLIN RECUPERO FRANCHIGIE SRL  A FRONTE LIQUIDAZIONI DANNI RCT/O POLIZZA LLOYD'S N.RO F1900008048 IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8479"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti CIE periodo dal 1 al 15 gennaio 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8480"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. ANDREA MASETTI PER ASSISTERE IL COMUNE NEL RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DALLA DITTA D.A. E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG: B02BB04A33</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8481"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico al Prof. Avv. Lorenzo Cuocolo per difesa ed assistenza in giudizio al T.A.R. della Liguria nel ricorso promosso dal signor R. L. C. per l'annullamento previa sospensione dell'ordinanza del Dirigente comunale 20/6/2023, n. 15  per inottemperanza all'ordinanza di demolizione 14/11/2022, n. 32 (con riferimento alle opere site in Lavagna, via dei Cogorno n. 105), dell'ordinanza-ingiunzione 10/7/2023, n. 16 e dell'originaria ordinanza 28/9/2022, n. 30 e di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente e/o connesso.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8482"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AL RUP DELL’EDILIZIA PRIVATA - ANNO 2024 - ALL' ARCH. E.M. (CIG: B0052BC7EE) ED AL GEOM. P.P. (CIG: B003E2BF1B)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8483"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA DI TRASBORDO E STOCCAGGIO RSU PRESSO LOCALITA' "MADONNA DELLA NEVE" - IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DOVUTE AD ARPAL PER ATTIVITA' DI LABORATORIO - COD. CIG: Z463D50B4F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8484"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE NELLA GESTIONE DELLE PRATICHE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO DEMANIO MARITTIMO - ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8485"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI ATTIVAZIONE MODULO AUTENTICAZIONE  CIE SU DIAPHNUM E PORTALE DEI SS.DD. J-CITY ALLA SOCIETA' C&amp;C SISTEMI DEL GRUPPO MAGGIOLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8486"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI GENNAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8487"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA FONDO PER LE POLITICHE SOCIALI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 (COMUNI DI LAVAGNA E NE) – RIPARTIZIONE QUOTA OBIETTIVO DIMISSIONI PROTETTE ANNUALITA' 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8488"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL SIG. C. S. PER LA RETROCESSIONE DEL LOCULO N. 66, FILA 5°, LOTTO SANTA MICHELA DEL CIMITERO DI  LAVAGNA. PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8489"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSO INTEGRATO DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA IN FAVORE DI PERSONA IN CARICO AI SERVIZI TERRITORIALI ASL – IMPEGNO DI PSESA DAL 18.02.2024 AL 31.03.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8490"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER INTERPELLO RIVOLTO AGLI IDONEI DELL'ELENCO FORMATO CON ATTO DIRIGENZIALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA N.2735/2023 A SEGUITO DI SELEZIONE UNICA EX ART 3 BIS D.L. 9 GIUGNO 2021 N. 80, CONVERTITO DALLA L. 113/2021, FINALIZZATO ALLA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE  AMBITO TECNICO AREA DEGLI ISTRUTTORI – CON COMPETENZE PROFESSIONALI DI COSTRUZIONI/ GEOMETRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8491"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO SALA AUDITORIUM CAMPODONICO AL SIG. G.S. IN RAPPRESENTANZA DEL PD TIGULLIO PER SVOLGERVI UN INCONTRO PUBBLICO CON LA CITTADINANZA  IL GIORNO 2/3/2024 DALLE ORE 9.00 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA  PER L'UTILIZZO DELLA SALA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8492"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEGLI IMPORTI DOVUTI DALLA SIG.RA D.B. A TITOLO DI SPESE CONTRATTUALI (SERVIZIO CONTO TERZI) PER LA STIPULA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE D’USO PER ANNI 99 (NOVANTANOVE) DI N. 2 (DUE) LOCULI AD USO DEPOSITO FUNEBRE DI FAMIGLIA A N. 1 (UN) POSTO SALMA CIASCUNO DI NUOVA EDIFICAZIONE PRESSO IL CIMITERO URBANO DI LAVAGNA, ZONA AMPLIAMENTO A LEVANTE DELLA PARTE MONUMENTALE, CONTRADDISTINTI CON I PROGRESSIVI N. 12 E N. 13, FILA 4° – LOTTO SANT'ELISEO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8493"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE  PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8494"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE PLOTTER HP DJ T1700 IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI TECNICI TERRITORIALI - U.O. LL.PP. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8495"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER CONTRIBUTI GESTIONE PROVVISORIA BIBLIOTECA E TORRE DEL BORGO-ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8496"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LAVAGNA - PRESA D'ATTO RISOLUZIONE AUTOMATICA DEL CONTRATTO A SEGUITO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NEI COMUNI DEL BACINO DEL TIGULLIO - CUP: I69J21000420004 - CIG: 8703279D06.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8497"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PROLUNGAMENTO CICLOVIA URBANA, MESSA IN SICUREZZA STRADALE E RIQUALIFICAZIONE AREA PUBBLICA IN ADIACENZA ALLA STAZIONE FERROVIARIA DI CAVI DI LAVAGNA - SECONDO STRALCIO – VARIAZIONE DELL’AGGIUDICAZIONE DELL’ESECUTORE DESIGNATO CON D.D. 1224 DEL 22/12/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8498"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA  ASSOCIATIVA  AICCRE - ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8499"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per rimborso per erroneo doppio pagamento contrassegno sosta 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8500"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO E ROTTAMAZIONE ESTINTORI OBSOLETI  E FORNITURA DI NUOVI ESTINTORI -AFFIDAMENTO ALLA DITTA DLS S.R.L. DI CHIAVARI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B04B941A0F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8501"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto di materiale edile per servizio manutenzioni. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8502"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ESECUZIONE DI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI E ALLE CENTRALI TERMICHE DEL PALAZZO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA COLOMBO, SCUOLA MEDIA DON CARLO GNOCCHI, SCUOLA ELEMENTARE E. RIBOLI E MAGAZZINO N.U. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOSANITARI SRL  –  CIG B059F6A935</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8503"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL PALAZZO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRO SYSTEM SRL  –  CIG B0618C80FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8504"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DEL CORPO AGGIUNTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO “E. RIBOLI”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA HABITARIA SRL  –  CIG B050A7F51E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8505"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento diritti incassati dall'URP mese di gennaio 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8506"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento di entrata delle risorse stanziate con OCDPC 1007 del 21/06/2023 per la realizzazione dei lavori di ricostruzione e riequilibrio del litorale tra i pennelli P1 e P2 - CUP I66F23000220001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8507"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione del progetto esecutivo e determinazione a contrattare dei lavori di aumento del livello di resilienza del litorale Lavagna Cavi - Manutenzione straordinaria delle opere di difesa tra il pennello P1 e il pennello P2 (Art. 17, comma 1, D.Lgs.n. 36/2023) - CUP I66F23000220001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8508"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI (DUE) AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8509"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO SU “LA GESTIONE DELL’ALBO PRETORIO E DELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” – LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D.LGS. N. 36/2023)"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8510"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di manutenzione ordinaria sulla viabilità e su beni di proprietà dell'ente 2024. Approvazione progetto, aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8511"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA DEL PORTO TURISTICO DI LAVAGNA - PROROGA TECNICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8512"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA DEL PORTO TURISTICO DI LAVAGNA - PROROGA TECNICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8513"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEGLI IMPORTI DOVUTI DALLA SIG.RA R.G. A TITOLO DI SPESE CONTRATTUALI (SERVIZIO CONTO TERZI) PER LA STIPULA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE D’USO PER ANNI 99 (NOVANTANOVE )DI N. 01 (UNO) LOCULO AD USO DEPOSITO FUNEBRE DI FAMIGLIA A N. 1 (UN) POSTO SALMA DI NUOVA EDIFICAZIONE PRESSO IL CIMITERO URBANO DI LAVAGNA, ZONA AMPLIAMENTO A LEVANTE DELLA PARTE MONUMENTALE, CONTRADDISTINTI CON IL PROGRESSIVO N. 15, FILA 2° – LOTTO SANT'ELISEO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8514"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON AGENZIA ALFA DELLA REGIONE LIGURIA PER PERCORSI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE - PERIODO 1° MARZO 2024 al 28 FEBBRAIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8515"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per contributo economico per l'anno 2024 finalizzato al sostegno del progetto sperimentale all'integrazione socio-lavorativa delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, tra il Comune di Lavagna e la Direzione della Casa di Reclusione di Chiavari.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8516"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ANN0 2024 ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CONVENZIONATE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8517"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZI E IMPIANTISTICI ATTI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI E DEI CONTROSOFFITTI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO E. RIBOLI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA COME DA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NUM. 45 DEL 01-02-2024. CUP I67H21005800001 – CIG B00DB691C6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8518"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto carburante Settore Servizi Tecnici Territoriali  relativo al periodo febbraio-giugno 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8519"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER BORSE DI STUDIO LEGGE REGIONALE N.15/2006, ART.12, COMMA 1, LETTERA C) - LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2023/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8520"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti CIE periodo dal 16 al 31 gennaio 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8521"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per manutenzione aiuole fiorite 2024. Aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8522"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per manutenzione aree verdi comunali 2024. Approvazione progetto, aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8523"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AL RUP, PER LAVORI PUBBLICI, ANAGRAFE SCOLASTICA E IMPIANTI TECNOLOGICI – AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO FEBBRAIO-LUGLIO ANNO 2024  ALL'ARCH. MAURA ARMANINO – CIG B04D4935B2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8524"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO IN VIA COLOMBO  IN PROSSIMITA' DEL CIV. 128  DA PARTE DEL CONDOMINIO DI VIA GOITO 128 PER REALIZZAZIONE DI CONDOTTA SCARICO ACQUE BIANCHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8525"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DI UN TRATTO FRANATO DELLA STRADA CARRABILE DI VIA ALTO MARINO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8526"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE ANNUO 2024 DEL SERVIZIO ACQUIRING  PAGOBANCOMAT, TRAMITE INSTALLAZIONE DEL POS PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER IL PAGAMENTO DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DEL CDS ED ALTRE VIOLAZIONI DIVERSE DAL CDS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8527"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AL TIRO A SEGNO NAZIONALE-SEZIONE DI RAPALLO-DEL SERVIZIO COMPRENDENTE ISCRIZIONE, LEZIONI DI TIRO A SEGNO E RINNOVO PATENTINO DI IDONEITA' MANEGGIO ARMI PER IL PERSONALE DEL COMANDO DI  POLIZIA LOCALE.ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8528"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PERIODO 1/1/2024-30/6/2026 A SEGUITO ADESIONE ACCORDO QUADRO STIPULATO DA SUA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO  DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AVENTI SEDE LEGALE SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LIGURIA – APPALTO VERDE (DM 29 GENNAIO 2021), LOTTO N. 1 –PERIODO 1/7/2023-30/6/2026 - AFFIDATARIO DEL SERVIZIO PAPALINI SPA.  CIG ORIGINARIO:   8809744EB8  CIG DERIVATO:   9828547590.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8529"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. PERIODO FEBBRAIO-NOVEMBRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8530"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA ALBINO  AL CIV  PER SVOLGERVI L'ASSEMBLEA DEI SOCI IL GIORNO 11 MARZO 2024 DALLE ORE 20.30/23.00. ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA PER UTILIZZO SALA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8531"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico supporto Commissione Straordinaria Liquidazione accertamento massa attiva IMU - CIG B07F3CCFC5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8532"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA AUDITORIUM CAMPODONICO ALLA COLDIRETTI PER SVOLGERVI UNA CONFERENZA SUL TEMA : "INCONTRO CON IL TERRITORIO" IL GIORNO  IL  22/2/2024 DALLE ORE 20.00. INIZIATIVA PATROCINATA DAL COMUNE COME DA DECRETO DEL SINDACO N.6 IN DATA 22/2/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8533"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI PERIODO 2024/2026- SOC. AUTOSTRADE PER L'ITALIA E TELEPASS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8534"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione straordinaria alvei e rivi e regimazione acque meteoriche. Incarico di progettazione lavori di importo inferiore a 140.000 euro - Procedura con affidamento diretto (Art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023) CUP I67H22000450005 - CIG B04F4F4DFC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8535"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NEI COMUNI DEL BACINO DEL TIGULLIO - COMUNE DI LAVAGNA - CIG DERIVATO: B044438577 - CUP: D19I2200106004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8536"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto ricambi per riparazione altalena “nido” presso l'area ludica di Corso Buenos Aires. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8537"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  GENNAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8538"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI GENNAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8539"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO DA PARTE DEL COMUNE DI NE PER LE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8540"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL SIG. B. A. PER LA RETROCESSIONE DEL LOCULO N. 7, FILA 2°, LOTTO SAN GUALTIERO DEL CIMITERO DI  CAVI. PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8541"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO MINORE PRESSO  COMUNITA' EDUCATIVA  “DIVINA PROVVIDENZA CORDEVIOLA” DI LAVAGNA  PER IL PERIODO DAL 17 GENNAIO 2024 AL 30 GIUGNO 2024 -  APPROVAZIONE SPESA -  (CIG): B06FD243B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8542"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSO INTEGRATO DI SOCIALIZZAZIONE  AREA HK ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8543"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (POSTI AUTO COPERTI IN AUTORIMESSA INTERRATA "ARENELLE", APPARTAMENTO EX SCUOLA SANTA GIULIA VIA SENAXI 3/B, EX SCUOLA ELEMENTARE DI CAVI VIA ROMANA 5) - APPROVAZIONE VERBALE E PRESA D'ATTO ASTE DICHIARATE DESERTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8544"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche dell'impianto sportivo Riboli, messa a norma della tribuna metallica lato nord attualmente chiusa al pubblico a causa delloscoperchiamento dovuto agli eventi metereologici del dicembre 2019 - CUP I67D23000080005 - Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8545"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSO INTEGRATO DI FORMAZIONE IN SITUAZIONE IN FAVORE DI PERSONA IN CARICO AI SERVIZI TERRITORIALI ASL  – PROGETTO LIGURIA LEVANTE TOURISM4ALL  -  IMPEGNO DI SPESA MARZO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8546"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DI UN TRATTO FRANATO DELLA STRADA CARRABILE DI VIA ALTO MARINO. AGGIUDICAZIONE APPALTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8547"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO, CONSULENZA IN MATERIA E SERVIZI ANNESSI. PERIODO 1/3/2024-28/2/2025 . MARSH SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8548"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA ALBINO ALLA SI.RA C.D. IN RAPPRESENTANZA DEL CORO POLIFONICO "CORO RESISTENTE" PER  TUTTI I MERCOLEDI DALLE ORE 20.30 PERIODO MARZO/GIUGNO E SETTEMBRE DICEMBRE 2024. EVENTO PATROCINATO DAL COMUNE DI LAVAGNA CON DECRETO DEL SINDACO N.8 DEL 22/2/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8549"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE IMPIANTISTICO NECESSARIO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI PROLUNGAMENTO CICLOVIA URBANA, MESSA IN SICUREZZA STRADALE E RIQUALIFICAZIONE AREA PUBBLICA IN ADIACENZA ALLA STAZIONE FERROVIARIA DI CAVI DI LAVAGNA - SECONDO STRALCIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8550"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO NECESSARIO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI PROLUNGAMENTO CICLOVIA URBANA, MESSA IN SICUREZZA STRADALE E RIQUALIFICAZIONE AREA PUBBLICA IN ADIACENZA ALLA STAZIONE FERROVIARIA DI CAVI DI LAVAGNA - SECONDO STRALCIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8551"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DI PITTURE ED AFFINI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI PROLUNGAMENTO CICLOVIA URBANA, MESSA IN SICUREZZA STRADALE E RIQUALIFICAZIONE AREA PUBBLICA IN ADIACENZA ALLA STAZIONE FERROVIARIA DI CAVI DI LAVAGNA - SECONDO STRALCIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8552"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico per costituzione in giudizio nel ricorso presentato presso il Tribunale di Genova dal Sig. N.Z. avverso il rigetto di iscrizione anagrafica.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8553"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO SALA AUDITORIUM CAMPODONICO AL SIG. G.C. IN RAPPRESENTANZA DELL'AUSER TIGULLIO PER SVOLGERVI UN INCONTRO PUBBLICO SUL TEMA "TRUFFE A DANNO DEGLI ANZIANI" IL GIORNO 6/3/2024 DALLE ORE 14.30 ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA  PER L'UTILIZZO DELLA SALA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8554"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE LIBRI DI TESTO PER LA  SCUOLA PRIMARIA RELATIVAMENTE ALL'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE ALLA LIBRERIA IL LIBRACCIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8555"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AL RUP (URBANISTICA E VINCOLO PAESAGGISTICO ) ALL'ARCH. R.S.  CIG: B036B2C899.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8556"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER CONTRIBUTI GESTIONE PROVVISORIA BIBLIOTECA E TORRE DEL BORGO-PROROGA MARZO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8557"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA DA DANNI. ACCOGLIMENTO RICHIESTA RATEIZZAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8558"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di aumento del livello di resilienza del litorale Lavagna - Cavi. Nomina del direttore dei lavori.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8559"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO BUSTE VERDI E CARTOLINE PER ATTI AMMINISTRATIVI/GIUDIZIARI PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE  ED UFFICIO TRIBUTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8560"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERPELLO RIVOLTO AGLI IDONEI DELL'ELENCO FORMATO CON ATTO DIRIGENZIALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA N.1426/2023 A SEGUITO DI SELEZIONE UNICA EX ART 3 BIS D.L. 9 GIUGNO 2021 N. 80,CONVERTITO DALLA L. 113/2021, FINALIZZATO ALLA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE  AMBITO AMMINISTRAZIONE - Servizi Demografici - NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8561"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA PER UTENTE  INSERITO PRESSO RESIDENZA PROTETTA “CASTAGNOLA” DI CHIAVARI  - KOS CARE  – APPROVAZIONE SPESA  16 FEBBRAIO 2024 AL 30 GIUGNO 2024  – AREA EMARGINAZIONE - CIG: B080F87211</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8562"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA  A CONTRARRE  PER ADESIONE AL SERVIZIO “TELEMACO” OFFERTO DA INFOCAMERE S.C.P.A. RELATIVO AL COLLEGAMENTO BANCHE DATI  CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE. IMPEGNO DI SPESA PER ANNUALITA' 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8563"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA E IMPEGNO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI FILE AUDIO DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2024. Codice CIG:  B048DA908C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8564"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 , COMMA 1 , LETT. B), DEL D.L. 36/2023 , PER L’ACQUISTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER IL CENTRALINO TELEFONICO IN DOTAZIONE ALLE SCUOLE ELEMENTARI RIBOLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8565"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - AREA MINORI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8566"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8567"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE  PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8568"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO RELATIVAMENTE AI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA TEDISIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8569"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CORSO GENOVA - AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8570"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di aumento del livello di resilienza del litorale Lavagna - Cavi. Affidamento diretto del servizio di inquadramento geodetico dell'area di indagine e rilevi batimetrici e topografici delle scogliere soffolte CUP I67H2200042000 - CIG B077EE89B6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8571"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DI ATTREZZATURE E MINUTERIA NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI PROLUNGAMENTO CICLOVIA URBANA, MESSA IN SICUREZZA STRADALE E RIQUALIFICAZIONE AREA PUBBLICA IN ADIACENZA ALLA STAZIONE FERROVIARIA DI CAVI DI LAVAGNA - SECONDO STRALCIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8572"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO OPERE STRUTTURALI PER  L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA TEDISIO – ING. DAVIDE BERTUCCI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8573"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE ASSEGNATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.375/2021: PROROGA TECNICA DI ULTERIORI MESI SEI FINO AL 31.12.2024 DELL'AFFIDAMENTO TRIENNALE ALLA DITTA MAGGI GREGORIO S.A.S. DI MAGGI NICOLA &amp; C. ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8574"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEL COMANDO POLIZIA LOCALE: BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8575"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERPELLO RIVOLTO AGLI IDONEI DELL'ELENCO FORMATO CON ATTO DIRIGENZIALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA N.2735/2023 A SEGUITO DI SELEZIONE UNICA EX ART 3 BIS D.L. 9 GIUGNO 2021 N. 80,CONVERTITO DALLA L. 113/2021, FINALIZZATO ALLA COPERTURAA TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE  AMBITO TECNICO AREA DEGLI ISTRUTTORI – CON COMPETENZE PROFESSIONALI DI COSTRUZIONI/ GEOMETRA-NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8576"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA SIG. RA G. R. PER LA RETROCESSIONE DEL LOCULO N. 141, FILA 1°, LOTTO SAN FRANCESCO DEL CIMITERO DI LAVAGNA. PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8577"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  FEBBRAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8578"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER STAMPA DI BUONI SPESA CARTACEI  MARZO  2024  - IMPEGNO DI SPESA -     CIG: B0A298AD45</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8579"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nomina del Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.L.36/2023 per i lavori di ricostruzione e riequilibrio del litorale tra i pennelli P1 e P2 - CUP I66F23000220001 - inserito negli interventi Ocdpc 1007 del 21/06/2023 con Decreto 3/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8580"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI E PRESA D'ATTO GRADUATORIA INTERPELLO RIVOLTO AGLI IDONEI DELL'ELENCO FORMATO CON ATTO DIRIGENZIALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA N.1426/2023 A SEGUITO DI SELEZIONE UNICA EX ART 3 BIS D.L. 9 GIUGNO 2021 N. 80,CONVERTITO DALLA L. 113/2021, FINALIZZATO ALLA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE  AMBITO AMMINISTRAZIONE - Servizi Demografici</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8581"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE ON LINE SUL “DIRITTO DI ACCESSO”. CIG: B0B955EAD5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8582"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori urgenti di pulizia canale sottostante la Via Aurelia nei pressi Hotel Valentino. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8583"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ALLA DETERMINA N. 24 DEL 25/01/2024 –AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AI RUP ( URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI ) ALL' ARCH. R.D. -CIG:  B002083600 -  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MERO ERRORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8584"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA PROCEDIMENTALE A SEGUITO DI DIFFIDA, PROMOSSA DAL LEGALE A.C. IN NOME  E PER CONTO DI M.M., VERSO IL COMUNE DI LAVAGNA VOLTA  A RISOLVERE PROBLEMI DI ALLAGAMENTO DELLA PROPRIA ABITAZIONE IN VIA VALLE DEI BERISSI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8585"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AL RUP  (AMBIENTE) ALL'ING. D.C.  CIG: B0868C9A79.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8586"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori urgenti di ripristino caditoie e chiusini stradali. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8587"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA TEDISIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8588"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 1 REGISTRO RILEGATO PER LA REGISTRAZIONE   DELLE ARMI IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8589"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI E PRESA D'ATTO GRADUATORIA INTERPELLO RIVOLTO AGLI IDONEI DELL'ELENCO FORMATO CON ATTO DIRIGENZIALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA N.2735/2023 A SEGUITO DI SELEZIONE UNICA EX ART 3 BIS D.L. 9 GIUGNO 2021 N. 80,CONVERTITO DALLA L. 113/2021, FINALIZZATO ALLA COPERTURAA TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE  AMBITO TECNICO AREA DEGLI ISTRUTTORI – CON COMPETENZE PROFESSIONALI DI COSTRUZIONI/ GEOMETRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8590"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER LETT C) TUEL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8591"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO CONGIUNTO E PARZIALE AL 50% DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA A TEMPO PIENO DELLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI RAPALLO G.C.,  PRESSO IL COMUNE DI LAVAGNA A DECORRERE DALL' 11/03/2024 SINO 10/06/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8592"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA TEDISIO. AGGIUDICAZIONE APPALTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8593"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione del progetto esecutivo e determinazione a contrattare dei lavori di manutenzione straordinaria dei rivi e rete acque meteoriche: aree scolanti tra i bacini del T. Fravega e del T. Barassi - CUP I67H22000450005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8594"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO PER SERVIZI DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI PARTECIPAZIONE GIOVANILE SVOLTE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO “E. RIBOLI” SITO A LAVAGNA IN VIA RIBOLI – ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ U.S.D. LAVAGNESE 1919</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8595"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL RINNOVO DEL PROTOCOLLO OPERATIVO TRIENNALE 2024/2026 TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, IL COMUNE DI GENOVA ED I COMUNI METROPOLITANI PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI SERVIZI BIBLIOTECARI E DI UN CATALOGO INTEGRATO ON LINE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8596"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI ESCURSIONISTICI – ROCCHE SANT'ANNA E PEDONALE SORLANA CROCETTA -  APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8597"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE DALLA SIG. RA S. L. PER LA TUMULAZIONE PROVVISORIA DELLA SALMA DI  F.C. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO PARZIALE DEL DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8598"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - AREA EMARGINAZIONE – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8599"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - AREA MINORI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8600"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO CANONE UNICO PATRIMONIALE 2024 A FAVORE DEL CONCESSIONARIO I.C.A. SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8601"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PEG 2024 -2026 AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER LETT A).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8602"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di supporto ad Ufficio IMU per inserimento e archiviazione delle notifiche degli avvisi di accertamento esecutivi  IMU e delle ingiunzioni fiscali IMU e TASI postalizzati a dicembre 2023 - procedura semplificata art. 49 comma 6 e art. 50 comma 1 lett b) del  D.lgs. 36/2023. CIG B0ADE94336</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8603"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AL COMUNE DI GENOVA - ANNO SCOLASTICO 2023/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8604"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA ALBINO  AL CAM  PER SVOLGERVI L'EVENTO MASTERCLASS DIDATTICA DI CANTO IL GIORNO 7/4/2024 DALLE ORE 14.00/20.00. ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA PER UTILIZZO SALA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8605"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di ripristino della paratia presso il sottopasso di Via la Spiaggia. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8606"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione dei lavori di ricostruzione e riequilibrio del litorale tra il pennello P1 e il pennello P2  CUP I66F23000220001  CIG B0710BDFDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8607"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI ESCURSIONISTICI ROCCHE DI SAN ANNA E SORLANA CROCETTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8608"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER FINALITA' TURISTICO RICREATIVE - DISPISIZIONI FINO AL 31/12/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8609"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto idrico e impermeabilizzazione della palestra piazza La Scafa.  Determina approvazione quadro economico a consuntivo</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8610"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI FEBBRAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8611"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE  INSERIMENTO RAGAZZO IN COMUNITA' EDUCATIVA  LA CASETTA DI CHIAVARI  IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1° APRILE 2024 AL 30 NOVEMBRE 2024-  APPROVAZIONE SPESA -  (CIG): B0C0AAFAD9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8612"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI (QUATTRO) AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8613"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE  PROSECUZIONE  INSEIRMENTO MINORE IN COMUNITA' EDUCATIVA  LA CASETTA DI CHIAVARI   IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1° APRILE 2024 AL 31 DICEMBRE  2024-  APPROVAZIONE SPESA -  (CIG):  B0C0846DAE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8614"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8615"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE – APPROVAZIONE SPESA APRILE 2024 - DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8616"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI AREA MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE – APPROVAZIONE SPESA PERIODO APRILE 2024 - DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8617"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di rimozione sabbia dal lungomare Labonia nel tratto compreso tra la stazione ferroviaria di Lavagna ed il canale acque bianche “Soppressa”. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8618"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA ALBINO  AL SIG. G.S. IN RAPPRESENTANZA DI OFFICINA LAVAGNESE  PER SVOLGERVI UNA  CONFERENZA STAMPA PRESENTAZIONE LISTA IL GIORNO 23 MARZO 2024 DALLE ORE 10.00/12.30. ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA PER UTILIZZO SALA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8619"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE SULLE CONCESSIONI CIMITERIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8620"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per rimborso per contrassegno sosta non rilasciato.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Contrassegni Sosta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8621"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO IN VIA ALLA  SPIAGGIA CIV.5 PER REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO ALLA FOGNATURA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8622"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL' A.N.P.I. -SEZIONE DI LAVAGNA E VALLI- PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI CORRELATI AL 79° ANNIVERASRIO DELLA LIBERAZIONE E AL 106° ANNIVERSARIO DELLA VITTORIA E DELLE FORZE ARMATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8623"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>Potatura siepi aiuola comunale Via del Caminello. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8624"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ABBONAMENTO  TRIENNALE ALLA RIVISTA ON LINE "PERSONALE NEWS" EDITA DA PUBLIKA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8625"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - ALUNNA F.GINEVRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8626"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO SALA ROCCA AL SIG. C.A.IN RAPPRESENTANZA DEL PD PER SVOLGERVI UN INCONTRO PUBBLICO SUL TEMA "MOBILITA' SOSTENIBILE" IL GIORNO 25/3/2024 DALLE ORE 20.30 ALLE ORE 24.00. ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA  PER L'UTILIZZO DELLA SALA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8627"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE N. 1 UNITA' LAVORATIVA INTERPELLO RIVOLTO AGLI IDONEI DELL'ELENCO FORMATO CON ATTO DIRIGENZIALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA N.2735/2023 A SEGUITO DI SELEZIONE UNICA EX ART 3 BIS D.L. 9 GIUGNO 2021 N. 80, CONVERTITO DALLA L. 113/2021, FINALIZZATO ALLA COPERTURAA TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE AMBITO TECNICO AREA DEGLI ISTRUTTORI – CON COMPETENZE PROFESSIONALI DI COSTRUZIONI/ GEOMETRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8628"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione n. 1 unità lavorativa - interpello rivolto agli idonei dell’elenco formato con atto dirigenziale n. 1426/ 2023 a seguito di selezione unica ex art. 3 bis D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, finalizzato alla copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Istruttore – ambito amministrazione – Servizi Demografici.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8629"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA PER ALLESTIMENTO DI NUOVE ISOLE ECOLOGICHE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA YAROL S.A.S. DI CIPPITELLI FABRIZIO &amp; C. DI TORINO - CODICE CIG: B0D66B90DB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8630"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura e messa a dimora di piante in Via Matteotti e lungomare Labonia in sostituzione di altre deperite. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8631"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA METROPOLITANA - A.T.O. RIFIUTI - A CARICO DEL COMUNE DI LAVAGNA - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8632"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione straordinaria dei rivi e rete acque meteoriche: aree scolanti tra i bacini del T. Fravega e del T. Barassi - Procedura con affidamento diretto CUP I67H22000450005 CIG B0C25E6036</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8633"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegni di spesa per organizzazione evento "Lavagninn-e run"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8634"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO RELATIVAMENTE AI LAVORI DI  MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DI UN TRATTO FRANATO DELLA STRADA CARRABILE DI VIA ALTO MARINO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8635"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>REP. N. 5934 – SIG. G.U. - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEGLI IMPORTI DOVUTI A TITOLO DI SPESE CONTRATTUALI (SERVIZIO CONTO TERZI) PER LA STIPULA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE D’USO PER ANNI 99 (NOVANTANOVE) DI N. 01 (UNO) LOCULO AD USO DEPOSITO FUNEBRE DI FAMIGLIA A N. 1 (UN) POSTO SALMA DI NUOVA EDIFICAZIONE PRESSO IL CIMITERO URBANO DI LAVAGNA, ZONA AMPLIAMENTO A LEVANTE DELLA PARTE MONUMENTALE, CONTRADDISTINTO CON IL PROGRESSIVO N. 16 FILA 1° - LOTTO SANT'ELISEO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8636"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>REP. N. 5935 – SIG.RA G.A. - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEGLI IMPORTI DOVUTI A TITOLO DI SPESE CONTRATTUALI (SERVIZIO CONTO TERZI) PER LA STIPULA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE D’USO PER ANNI 99 (NOVANTANOVE) DI N. 01 (UNO) LOCULO AD USO DEPOSITO FUNEBRE DI FAMIGLIA A N. 1 (UN) POSTO SALMA PRESSO IL CIMITERO URBANO DI LAVAGNA, ZONA AMPLIAMENTO A LEVANTE DELLA PARTE MONUMENTALE, CONTRADDISTINTO CON IL PROGRESSIVO N. 06 FILA 3° - LOTTO SANT'ELISEO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8637"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>REP. N. 5933 – SIG.RA M.P. - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEGLI IMPORTI DOVUTI A TITOLO DI SPESE CONTRATTUALI (SERVIZIO CONTO TERZI) PER LA STIPULA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE D’USO PER ANNI 99 (NOVANTANOVE) DI N. 2 (DUE) LOCULI AD USO DEPOSITO FUNEBRE DI FAMIGLIA A N. 1 (UN) POSTO SALMA CIASCUNO DI NUOVA EDIFICAZIONE PRESSO IL CIMITERO URBANO DI LAVAGNA, ZONA AMPLIAMENTO A LEVANTE DELLA PARTE MONUMENTALE, CONTRADDISTINTI CON I PROGRESSIVI N. 9 E N. 10, RISPETTIVAMENTE FILA 1° E FILA 2° – LOTTO SANT'ELISEO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8638"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>REP. N. 5932 – SIG. C.P. - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEGLI IMPORTI DOVUTI A TITOLO DI SPESE CONTRATTUALI (SERVIZIO CONTO TERZI) PER LA STIPULA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE D’USO PER ANNI 99 (NOVANTANOVE) DI N. 2 (DUE) LOCULI AD USO DEPOSITO FUNEBRE DI FAMIGLIA A N. 1 (UN) POSTO SALMA CIASCUNO DI NUOVA EDIFICAZIONE PRESSO IL CIMITERO URBANO DI LAVAGNA, ZONA AMPLIAMENTO A LEVANTE DELLA PARTE MONUMENTALE, CONTRADDISTINTI CON I PROGRESSIVI N. 2 E N. 7, FILA 2° – LOTTO SANT'ELISEO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8639"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di efficentamento energetico del palazzo comunale - CUP I61D23000010006 - CIG 9919933BAB - Approvazione contabilità e certificato di regolare secuzione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8640"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VALUTAZIONE DELLA CONVENIENZA ECONOMICA PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA DEL PORTO TURISTICO ATTRAVERSO LA MISURAZIONE DEL COSIDDETTO "VALUE FOR MONEY" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' BAKERTILLY CTL CONSULTANCY DI GENOVA - CODICE CIG: B0E62FDDF1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8641"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE  SALA ROCCA ALLA SIG.RA E.S.  PER SVOLGERVI LA REALIZZAZIONE DI UNA MOSTRA PITTORICA SENSORIALE NELLE GIORNATE DAL 26 MARZO AL 2 APRILE 2024.EVENTO PATROCINATO DALL'ENTE CON DECRETO DEL SINDACO N.17 DEL 25/3/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8642"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCA PERIODO 30/6/2023-30/9/2023 - SOCIETA' ASSICURATRICE VITTORIA TRAMITE MARSH SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8643"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.200 DEL 21/03/2024 RELATIVA AD ACCERTAMENTO SOMMA PER UTILIZZO SALA ALBINO - OFFICINA LAVAGNESE-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8644"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AL RUP (UFFICIO DEMANIO MARITTIMO E PATRIMONIO) AL GEOM. CRISTIANO PUGNO - STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEO-T.E.C. DI RAPALLO - IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/12/2024 - CODICE CIG: B0296EAF74.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8645"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE AD USO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI DIFFUSIONE WIFI COMUNALE E STRUMENTAZIONE TECNICA DI SUPPORTO - DITTA MECI SRL DI CHIAVARI (GE) - CIG. B0BBA1FF61.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8646"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA AREA EMARGINAZIONE  ANNO 2024 - APPROVAZIONE SPESA PERIODO  APRILE DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8647"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ARIA SPA PER UTILIZZO PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT SINTEL ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8648"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONI SPESA COMUNALI  PERIODO MARZO -  APRILE 2024 MODALITA' DI EROGAZIONE DI BUONI SPESA  - IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE ELENCO SUPERMERCATI ADERENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8649"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE PRESSO PRONTA ACCOGLIENZA-  APPROVAZIONE SPESA PERIODO DAL 17 FEBBRAIO 2024 al 27 FEBBRAIO 2024  -  (CIG):  B0C021842F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8650"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PER L'ANNO 2024 DELL'ISCRIZIONE MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ALLA CAT. 2-BIS ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI ISCRIZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8651"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>Annullamento d'ufficio ed in via di autotutela, ex art. 21-nonies, L. 241/1990, del silenzio assenso formatosi sull’istanza presentata da TELECOM ITALIA, VODAFONE ITALIA e INWIT per la realizzazione di nuova infrastruttura di telecomunicazioni nel Comune di Lavagna (GE) – Fg. 6 mappale 775</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8652"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rettifica determina dirigenziale n. 118 del 26/02/2024 per modifica CIG per rifacimento procedura a seguito malfunzionamento piattaforma Mepa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8653"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE LIBRI DI TESTO PER LA  SCUOLA PRIMARIA RELATIVAMENTE ALL'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE ALLA CARTOLERIA CARTA &amp; PENNA DI MEZZETTA ANTONELLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8654"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL SIG.  F.-B. M.C. PER LA RETROCESSIONE DEL LOCULO N. 8, FILA 2°, LOTTO SAN DONATO DEL CIMITERO DI LAVAGNA. PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8655"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE  PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA AREA HK ANNO 2024 - APPROVAZIONE SPESA PERIODO APRILE -DICEMBRE  2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8656"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PERCORSO INTEGRATO DI FORMAZIONE IN SITUAZIONE IN FAVORE DI PERSONA IN CARICO AI SERVIZI TERRITORIALI ASL  – PROGETTO LIGURIA LEVANTE TOURISM4ALL  -  IMPEGNO DI SPESA APRILE E MAGGIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8657"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679 - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR). DETERMINA A CONTRARRE E RINNOVO INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DATA PROTECTION OFFICIER - D.P.O.) PER LA DURATA TRIENNALE CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8658"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI MARZO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8659"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di rimozione isole ecologiche dismesse in Piazza della Libertà. Approvazione progetto, aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8660"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DI INCARICO DI SUPPORTO ANALISI GIURIDICO AMMINISTRATIVA AL RUP CON RIFERIMENTO ALLA CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO “LA BESANZA” – AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA ALLA SMART PROCUREMENT SRLS – CIG B0DE6DAD15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8661"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER PERSONALE ADDETTO A GIARDINI E VERDE PUBBLICO - ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8662"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI ABBIGLIAMENTO DA LAVORO INDIVIDUALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE FACENTE PARTE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI TERRITORIALI ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8663"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AL RUP( AMBIENTE – LAVORI PUBBLICI ) AL GEOMETRA P.P.  CIG: B005A52A84  -    B003E2BF1B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8664"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE RELATIVE AL DANNEGGIAMENTO DI UNA PORZIONE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA SUEA A  SEGUITO DI SINISTRO STRADALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8665"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AI RUP (URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI) ALL' ARCH. R.D.   CIG:  B002083600</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8666"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER PERSONALE ADDETTO A MANUTENZIONI E IMPIANTISTICA ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8667"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER L'ANNO 2024 PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE CONDOMINIALI RELATIVE ALL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA BRIGATE PARTIGIANE 5 - CONDOMINIO NUOVO BORGO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8668"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di risanamento scala di accesso a Piazza la Scafa lato Corso Genova. Approvazione degli atti contabili e del certificato di regolare esecuzione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8669"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DIRITTI URP MESE FEBBRAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8670"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZI E IMPIANTISTICI ATTI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI E DEI CONTROSOFFITTI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO E. RIBOLI. APPROVAZIONE DEGLI ATTI CONTABILI E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – CUP I67H21005800001 – CIG B00DB691C6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8671"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO SALA ROCCA AL SIG. G.C. IN RAPPRESENTANZA DELL'AUSER TIGULLIO PER SVOLGERVI UN INCONTRO PUBBLICO SUL TEMA "PREVENZIONE DELLA VIOLENZA" IL GIORNO 4/4/2024 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00. ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA  PER L'UTILIZZO DELLA SALA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8672"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO SALA COGNE AL SIG. GA.M. PER SVOLGERVI UN INCONTRO PUBBLICO CON LA CITTADINANZA IL GIORNO 2/5/2024 DALLE ORE 20.45. ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA  PER L'UTILIZZO DELA SALA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8673"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DIRITTI INCASSATI PER IL  RILASCIO COPIE LISTE ELETTORALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8674"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DIRITTI INCASSATI DALL'URP MESE DI MARZO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8675"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO SALA AUDITORIUM CAMPODONICO ALlA SIG. MA.D. IN RAPPRESENTANZA DEL PARTITO CINQUE STELLE  PER SVOLGERVI UN CONVEGNO PUBBLICO SUL TEMA "CASE GREEN" IL GIORNO 8/4/2024 DALLE ORE 18.30/20.30. ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA  PER L'UTILIZZO DELLA SALA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8676"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLA SISTEMAZIONE PROVVISORIA A FAVORE DI OMISSIS NELL'ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO IN LAVAGNA, VIA OMISSIS, PER SITUAZIONE DI EMERGENZA  ABITATIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8677"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLA SISTEMAZIONE PROVVISORIA A FAVORE DI OMISSIS NELL'ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO IN LAVAGNA, VIA OMISSIS, PER SITUAZIONE DI EMERGENZA  ABITATIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8678"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLA SISTEMAZIONE PROVVISORIA A FAVORE DI OMISSIS NELL'ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO IN LAVAGNA, VIA OMISSIS, PER SITUAZIONE DI EMERGENZA  ABITATIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8679"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione allo svolgimento della prestazione lavorativa nelle forme del lavoro agile - Dipendente Matricola n. 5267</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8680"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO SALA AUDITORIUM CAMPODONICO  AL DOTT. G.A.M.  PER SVOLGERVI UN INCONTRO PUBBLICO CON LA CITTADINANZA IL GIORNO 11/4/2024 DALLE ORE 20.45. ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA  PER L'UTILIZZO DELLA SALA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8681"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DIRITTI CIE PERIODO DAL 1 AL 15 FEBBRAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8682"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DIRITTI CIE PERIODO DAL 16 AL 29 FEBBRAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8683"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione dell'impegno di spesa per l'affidamento del servizio di supporto, informazione ed assistenza al pubblico per mesi 6 da gennaio a giugno 2024 a Consorzio Tassano Servizi Territoriali. Codice CIG Z543DC97AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4 - Settore Servizi Generali e Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8684"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8685"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 100 CARTELLI MONOFACCIALI CON GRAFICA RIFRANGENTE  "PASSO CARRABILE".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8686"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DIRITTI CIE PERIODO DAL 16 AL 31 MARZO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8687"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DIRITTI CIE PERIODO DAL 1 AL 15 MARZO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8688"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI DI COSTRUZIONE NUOVA RECINZIONE LATO VIA ROMANA EDIFICIO SCOLASTICO V. VASSALLE – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EMMEG SERVICE SRL – CIG B11150C246</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8689"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AL RUP (UFFICIO EDILIZIA PRIVATA) ALL'ARCH. E.M. - IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/12/2024 - CODICE CIG: B0052BC7EE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8690"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegni di spesa per organizzazione eventi primaverili - anno 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8691"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegni di spesa per partecipazione del Comune di Lavagna ad eventi fieristici per la promozione turistica</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8692"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per interventi di manutenzione mezzi in dotazione agli operai addetti al Settore Servizi Tecnici Territoriali – Servizio Manutenzione. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8693"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adozione variante allo strumento urbanistico generale di iniziativa pubblica per “Realizzazione di parcheggi pubblici a raso con sistemazione d'area nell'ambito della riqualificazione urbana di Via Lazzaro Cozzo e degli spazi adiacenti”. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO SU QUOTIDIANO REGIONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8694"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA DEL PORTO TURISTICO DI LAVAGNA - ASSISTENZA NELLE FASI DI ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE AL PROF. AVV. LORENZO CUOCOLO DI GENOVA - AFFIDAMENTO FASE 2 ASSISTENZA NELLA FASE SUCCESSIVA ALLA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE - CODICE CIG. ZA63BE71F2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8695"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. PAOLO UCCELLI DI CHIAVARI PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO A SEGUITO DI NOTIFICA DELL'ATTO DI APPELLO AVVERSO ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI GENOVA NEL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO EX ARTT. 633 E SS.C.P.C. PRESENTATO DALLA DITTA S.E. S.R.L. - CODICE CIG: B0D6B17B72.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8696"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE WEBINAR ""LA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI NEI SERVIZI PER ANZIANI E DISABILI"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8697"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI (TRE)  PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8698"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8699"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO GESTIONE PROVVISORIA TORRE DEL BORGO-PROROGA APRILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8700"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l’acquisto di pitture ed affini per interventi manutentivi su beni di proprietà dell'ente, da eseguirsi in amministrazione diretta. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8701"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CORRIDOIO DI COLLEGAMENTO DELLA SCUOLA RIBOLI ALLA PALESTRA A SEGUITO DI INFILTRAZIONI DI ACQUA METEORICA – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA P.&amp;P. COSTRUZIONI SRLS – CIG B116312556</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8702"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI BUONI SPESA DISTRIBUITI MESE DI MARZO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8703"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE RELATIVE AL DANNEGGIAMENTO DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ALL'INCROCIO TRA VIA NUOVA ITALIA E VIA XX SETTEMBRE A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE AVVENUTO IN DATA 07/06/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8704"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>lAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALVEI E DEI RIVI E REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE - AREE SCOLANTI TRA I BACINI DEL T. FRAVEGA E DEL T. BARASSI CUP. I67H22000450005 - CIG B0C25E6036 - REVOCA AGGIUDICAZIONE RDO 4150975  E CONTESTUALE RIAGGIUDICAZIONE AL CONCORRENTE SUCCESSIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8705"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO CON CASSA ECONOMALE 1° TRIMESTRE 2024 AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO  E RELATIVI ADEMPIMENTI CORRELATI. IMPORTO €.300,60.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8706"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO SALA AUDITORIUM CAMPODONICO  ALSI M.B. IN RAPPRESENTANZA DELL'ANPI  PER SVOLGERVI LA PROIEZIONE DEL FILM "I MIEI SETTE PADRI"  IL GIORNO 8/5/2024 DALLE ORE 16.00. ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA  PER L'UTILIZZO DELLA SALA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8707"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSI OBBLIGATORI DI FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO - ATTREZZATURE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8708"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FOGLI SUPPLETTIVI PER REGISTRI DI STATO CIVILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8709"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura e messa a dimora di piante a Cavi Arenelle e Via Matteotti in sostituzione di altre deperite. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8710"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione impegno di spesa relativamente alla sanzione n. PTR 2658000245 da parte della Polizia Stradale per violazione del Codice della strada del mezzo comunale targato BG116KK.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8711"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>Nuova Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile su terreno con installazione di palo di h m.24,00 localizzate in Lavagna, Via F.FILZI, catastalmente individuate al N.C.T. / N.C.E.U. al foglio n.ro 2, mappale n.ro 113. Diniego alla realizzazione dell'intervento</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8712"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA ALBINO ALLA SI.RA C.C. IN RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE PUCCIARELLI PER LE GIORNATE DEL 14 E 21/4/2024 PER LO SVOLGIMENTO DI SAGGI MUSICALI. EVENTO PATROCINATO DAL COMUNE DI LAVAGNA CON DECRETO DEL SINDACO N.26 del 16/4/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8713"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA ALBINO AL SIG M.G. IN RAPPRESENTANZA DEL COMITATO ASSISTENZA MALATI TIGULLIO PER LA GIORNATA DEL 28/4/2024 PER LO SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI - RIUNIONE PUBBLICA. EVENTO PATROCINATO DAL COMUNE DI LAVAGNA CON DECRETO DEL SINDACO N.24 DEL 16/4/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8714"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE  PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8715"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI MARZO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8716"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “TELEFONIA MOBILE 9”, STIPULATA CON L’OPERATORE ECONOMICO VODAFONE ITALIA SPA, AI SENSI DELL’ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D. LGS.36/2023.  CIG PADRE 9458158EE1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8717"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA SISTEMAZIONE PROVVISORIA A FAVORE DI OMISSIS NELL'ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO IN LAVAGNA (GE), VIA OMISSIS PER SITUAZIONE DI EMERGENZA  ABITATIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8718"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE  PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8719"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per l'adesione al servizio “SAAS Elezioni 2024” presso APKAPPA S.R.L. con affidamento diretto, codice CIG  B149FDF808</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8720"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ALLA SOCIETA' BETTINI SRL. O.D.A.7801340.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8721"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE E POLITICHE DELL' 8 E 9 GIUGNO 2024  - ATTIVAZIONE SERVIZIO PICK UP  A CHIAMATA PER RITIRO CARTOLINE DA INVIARE AI CITTADINI  AIRE -  IMPEGNO DI SPESA  PERIODO 1/5/2024-31/12/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8722"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO STAMPATI PER UFFICI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8723"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO CARTA RICICLATA FORMATO A4 ED A3 PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8724"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PER ERRORE MATERIALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.2530 DEL 4/4/2024 RELATIVA AD ACCERTAMENTO SOMMA DERIVANTE DALL'UTILIZZO DELLA SALA ROCCA IL GIORNO  4/4/2024 ANZICHE' DELLA SALA AUDITORIUM CAMPODONICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8725"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>BORSE DI STUDIO LEGGE REGIONALE N.15/2006, ARTICOLO 12, COMMA 1, LETTERA C) - LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8726"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO SALA AUDITORIUM CAMPODONICO  AL SIG. C.G. IN RAPPRESENTANZA DELL'AUSER   PER SVOLGERVI L'INIZIATIVA "PERCORSI D'ARTE" ILLUSTRAZIONE STORICA ED ARTISTICA DEL CIMITERO MONUMENTALE DI LAVAGNA 15 MAGGIO 2024. ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA  PER L'UTILIZZO DELLA SALA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8727"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - ALUNNA B.V.AMAYA G.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8728"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L' AFFIDAMENTO DIRETTO DELLLA FORNITURA DI VESTIARIO, CALZATURE , DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E BUFFETTERIA PER GLI OPERATORI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER L'ANN0 2024. O.D.A.7802236</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8729"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 8-9 GIUGNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8730"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO KIT LENZUOLA PER SEGGI ELETTORALI CONSULTAZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA DI ACQUISTI IN RETE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8731"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO SALA AUDITORIUM CAMPODONICO  AL SIG A.C. IN RAPPRESENTANZA DEL P.D.  PER SVOLGERVI UNA PRESENTAZIONE PUBBLICA ELETTORALE   IL GIORNO 4/5/2024 DALLE ORE 9.00/13.00. ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA  PER L'UTILIZZO DELLA SALA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8732"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO IN VIA ANTICA ROMANA IN PROSSIMITA' DEL CIV. 8  DA PARTE DI E-DISTRIBUZIONE PER REALIZZAZIONE DI POSA INFRASTRUTTURA INTERRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8733"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALI SPECIALISTICI AD USO IMPIANTI TECNOLOGICI E P.I. – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MECI SRL DI CHIAVARI – CIG B1368A3153</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8734"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE BATTISCOPA IN ARDESIA DANNEGGIATO DELLA COPERTURA DEL PORTICATO BRIGNARDELLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8735"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione straordinaria delle opere di difesa tra il pennello P1 e il pennello P2 - CUP I66F23000220001 - Costituzione Ufficio direzione lavori e determina a contrarre per affidamento diretto incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione CIG B11BD41156</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8736"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI AUDITORIUM VIA CAMPODONICO – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA ELETTRO SYSTEM SRL – CIG B14217ED7C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8737"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegni di spesa per realizzazione rassegna cinematografica presso l'Auditorium G.B. Campodonico - Maggio 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8738"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO IN VIA AURELIA IN PROSSIMITA' DEL CIV. 739 A  DA PARTE DI CONDOMINIO QUARTIERE DEI PINI 739 A/B RELATIVA A SOSTITUZIONE CONDOTTA SCARICO ACQUE BIANCHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8739"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO IN VIA LEGNANO IN PROSSIMITA' DEL CIV. 52  DA PARTE DI E-DISTRIBUZIONE PER REALIZZAZIONE DI POSA INFRASTRUTTURA INTERRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8740"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ACCESSIBILITA' AREA DI SOSTA E RISTORO NELLA FRAZIONE DI SANTA GIULIA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AFFIDAMENTO DEI LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8741"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA UMIDA - RIF. COD. CER 20.01.08 PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER IL COMUNE DI LAVAGNA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GENNAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8742"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO IN VIA SENAXI  IN PROSSIMITA' DEL CIV. 29  DA PARTE DI E-DISTRIBUZIONE PER REALIZZAZIONE DI POSA INFRASTRUTTURA INTERRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8743"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITO  WWW.LAVAGNATURISMO.IT TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA EFFETTUATA SUL PORTALE DI CONSIP/MEPA CON LA SOCIETA' ITALIAONLINE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8744"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI RICOVERO  PRESSO RESIDENZA PROTETTA DI CARASCO  - KOS CARE-  PROSECUZIONE INSERIMENTO - PERIODO DAL 1° APRILE 2024 AL 31 LUGLIO 2024 - AREA EMARGINAZIONE - CIG: B0E7D755AF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8745"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONI RETTE ANZIANI RICOVERATI PRESSO OPERE PIE RIUNITE DEVOTO MARINI SIVORI DI LAVAGNA – APPROVAZIONE SPESA 2° TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8746"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  MARZO  2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8747"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SEPPELLIMENTO SALMA – APPROVAZIONE SPESA  - CIG: B148EB5DFB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8748"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SEPPELLIMENTO SALMA – APPROVAZIONE SPESA  - CIG: B148F9EE42</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8749"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI (SEI) AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8750"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE - VARIANTE TECNICO ECONOMICA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CODICE CUP I69J210004420004 - CODICE CIG 8703279D06.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8751"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO  ALLE PUBBLICHE ASSISTENZE PER TRASPORTO DISABILI AI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8752"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI  SPESA PER CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA N.S. MARIA  DEL PONTE PER LOCALI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE PER CONSULTAZIONI EUROPEE ED AMMINISTRTIVE DELL' 8 E 9 GIUGNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8753"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento di  incarico professionale di supporto tecnico al RUP( urbanistica-vincolo paesaggistico) all'arch. R.S. CIG: B14C7F3AD9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8754"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione straordinaria degli alvei e dei rivi e regimazione acque meteoriche - aree scolanti tra i bacini del T. Fravega e del T. Barassi - CUP I67H22000450005 - costituzione ufficio di direzione lavori e determina a contrarre per l'affidamento dell'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori - CIG B13C9A0ADA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8755"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di potatura piante varie territorio comunale 2024 – lavori aggiuntivi. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8756"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto attrezzature “Agility Dog” da destinare all'area cani presso il parco del lungo Entella. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8757"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RESE PRECARIE A SEGUITO DI INCIDENTE , DEL RIPRISTINO E RIPARAZIONE DEI LUOGHI DANNEGGIATI DA INCIDENTI STRADALI E DELLA CONSEGUENTE ATTIVITA' DI RECUPERO DEL CREDITO DAL PARTE DELL'UTENTE DELLA STRADA CHE HA CAUSATO IL DANNO NEL COMUNE DI LAVAGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8758"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.50 , COMMA 1 , LETT. B), DEL D.L. 36/2023,  DEL SERVIZIO DI SUPPORTO CONTRATTUALE E ORGANIZZATIVO ALL’UFFICIO RISORSE UMANE - PERIODO APRILE 2024/MARZO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8759"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO COMMERCIALE IN CAVI ARENELLE IN VARIANTE AL VIGENTE P.R.G. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica Vincolo Paesaggistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8760"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA AUDITORIUM CAMPODONICO ALL' ACT GENOVA LEVANTE  PER SVOLGERVI UN INCONTRO SUL TEMA : ATTIVITA' VENATORIA: NUOVE PROPOSTE ED APPROFONDIMENTI" IL GIORNO  IL 30/4/2024 DALLE ORE 19.00. INIZIATIVA PATROCINATA DAL COMUNE COME DA DECRETO DEL SINDACO N. 28 IN DATA 27/4/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8761"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO NECESSARIO PER INSTALLAZIONE DOCCE LUNGO LE SPIAGGE LIBERE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8762"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA CROCE VERDE CHIAVARESE PER IL PROGETTO DI GUARDIA MEDICA PEDIATRICA ESTIVA ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8763"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI (TRE) AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8764"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso per doppio pagamento contrassegno sosta 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Contrassegni Sosta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8765"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN LOTTO DI LOCULI PRESSO IL CIMITERO URBANO – ZONA AMPLIAMENTO DA VIA DEI COGORNO. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8766"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD EFFETTUARE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA E PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL' 8 E 9 GIUGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8767"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MODULISTICA VARIA PER CONSULTAZIONI ELETTORALI  EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE IL PORTALE MEPA/ ACQUISTI IN RETE PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8768"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>REP. N. 5936 – SIG. E.C. - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEGLI IMPORTI DOVUTI A TITOLO DI SPESE CONTRATTUALI (SERVIZIO CONTO TERZI) PER LA STIPULA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE D’USO PER ANNI 99 (NOVANTANOVE) DI N. 01 (UNO) LOCULO AD USO DEPOSITO FUNEBRE DI FAMIGLIA A N. 1 (UN) POSTO SALMA DI NUOVA EDIFICAZIONE PRESSO IL CIMITERO URBANO DI LAVAGNA, ZONA AMPLIAMENTO A LEVANTE DELLA PARTE MONUMENTALE, CONTRADDISTINTO CON IL PROGRESSIVO N. 03 FILA 3° - LOTTO SANT'ELISEO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8769"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>REP. N. 5937 – SIG. G.M.D.P.M. - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEGLI IMPORTI DOVUTI A TITOLO DI SPESE CONTRATTUALI (SERVIZIO CONTO TERZI) PER LA STIPULA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE D’USO PER ANNI 99 (NOVANTANOVE) DI N. 02 (DUE) LOCULI AD USO DEPOSITO FUNEBRE DI FAMIGLIA A N. 1 (UN) POSTO SALMA CIASCUNO DI NUOVA EDIFICAZIONE PRESSO IL CIMITERO URBANO DI LAVAGNA, ZONA AMPLIAMENTO A LEVANTE DELLA PARTE MONUMENTALE, CONTRADDISTINTI CON I PROGRESSIVI N. 01 E N. 08, FILA 1° - LOTTO SANT'ELISEO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8770"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>REP. N. 5938 – SIG. G.C. - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEGLI IMPORTI DOVUTI A TITOLO DI SPESE CONTRATTUALI (SERVIZIO CONTO TERZI) PER LA STIPULA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE D’USO PER ANNI 99 (NOVANTANOVE) DI N. 01 (UNO) LOCULO AD USO DEPOSITO FUNEBRE DI FAMIGLIA A N. 1 (UN) POSTO SALMA DI NUOVA EDIFICAZIONE PRESSO IL CIMITERO URBANO DI LAVAGNA, ZONA AMPLIAMENTO A LEVANTE DELLA PARTE MONUMENTALE, CONTRADDISTINTO CON IL PROGRESSIVO N. 11 FILA 3° - LOTTO SANT'ELISEO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8771"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO MISURA 1.3.1. “Piattaforma Digitale nazionale Dati” Comuni ottobre 2022 PNRR M1C1 – Investimento 1.3 “DATI ED INTEROPERABILITA'”. CUP: I51F22009380006    CIG: B174E1D61B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8772"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE, SOFTWARE IN CLOUD IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO RISORSE UMANE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8773"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE PRESSO COMUNITA' OMISSIS -   APPROVAZIONE SPESA PERIODO DAL 28 FEBBRAIO 2024 al 30 GIUGNO 2024  -  (CIG):  B15ADACD91</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8774"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE  PRESSO CASA FAMIGLIA  APPROVAZIONE DELLA SPESA PER IL PERIODO APRILE DICEMBRE  2024 – (CIG): B169E33ADE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8775"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO  NIDO COMUNALE MESE DI APRILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8776"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO SALA COGNE AL SIG. A.C. IN RAPPRESENTANZA DEL PD PER SVOLGERVI UN INCONTRO PUBBLICO CON LA CITTADINANZA IL GIORNO 15/5/2024 DALLE ORE 20.00. ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA  PER L'UTILIZZO DELLA SALA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8777"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio integrato di igiene urbana e ambientale da svolgere nel territorio del Comune di Lavagna. Approvazione del quadro economico a consuntivo e determinazione del compenso incentivante art. 113 d.lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente al periodo 01/01/2023 – 31/12/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8778"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8779"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRANCHIGIE DA CORRISPONDERE ALLA SOCIETA' ASSICURATRICE LLOYD'S INSURANCE COMPANY  CHE HA INCARICATO SERVICE LERCARI SRL CATLIN RECUPERO FRANCHIGIE SRL  A FRONTE LIQUIDAZIONI DANNI RCT/O POLIZZA LLOYD'S N.RO F2300023566-LB IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8780"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO IMPORTI IMU E TARI SPETTANTI AD ALTRI COMUNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8781"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - AREA MINORI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8782"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PER  COMUNE DI LAVAGNA AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 (COMUNE di LAVAGNA e COMUNE di NE) PER RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E  DEGLI INTERVENTI DI INCLUSIONE PERIODO 06.05.2024 al 29.11.2024 – IMPEGNO DI SPESA – CIG: B16D3A8817  – CUP 2021: J61H22000150001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8783"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di ricostruzione paramento in pietra di contenimento della strada comunale in località Sorlana - Approvazione progetto, aggiudicazione ed assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8784"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI AGGIUNTIVI DI PROLUNGAMENTO CICLOVIA URBANA, MESSA IN SICUREZZA STRADALE E RIQUALIFICAZIONE AREA PUBBLICA IN ADIACENZA ALLA STAZIONE FERROVIARIA DI CAVI DI LAVAGNA - SECONDO STRALCIO -  - APPROVAZIONE PROGETTO, AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8785"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU A CONTRIBUENTE G.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8786"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU RELATIVAMENTE A N. 9 CONTRIBUENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8787"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU A CONTRIBUENTE C.R.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8788"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU A CONTRIBUENTE R.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8789"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2023.CIG B0217CC8F4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8790"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU A CONTRIBUENTE G.H.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8791"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per organizzazione  evento "Lavagna busking contest" ed. 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8792"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per fornitura brochure pieghevoli turistico- escursionistiche CIG: B16579FCAE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8793"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per assistenza legale  Studio Cuocolo- pratiche SUAP TELEFONIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8794"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI POSTI A LEVANTE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PRESSO IL PARCO TIGULLIO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8795"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTO "LO SGUARDO DI GIULIA IV"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8796"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di pulizia straordinaria terreno comunale sottostante il parcheggio del cimitero  di Cavi. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8797"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DI P.I. IN VIA DEI MULINI E TRAVERSA DI VIA AURELIA – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GARDELLA GIAMPIERO – CIG B16C1E3E21</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8798"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE PNEUMATICI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI TECNICI TERRITORIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8799"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori inerenti il montaggio-smontaggio delle scale di accesso alla spiaggia presenti sul lungomare Labonia, nel tratto compreso tra la stazione ed il pennello 2. Aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8800"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2024 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8801"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO IN VIA FIESCHI  IN PROSSIMITA' DEL CIV. 39 A  DA PARTE DI STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHEDILE RELATIVA A RIPARAZIONE ALLACCIO FOGNARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8802"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO IN VIA SAMBUCETI  IN PROSSIMITA' DEL CIV. 5  DA PARTE DEL SIG. DELUCCHI GIORGIO RELATIVA A ALLACCIO FOGNARIO PER SCARICO PISCINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8803"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di aumento del livello di resilienza del litorale Lavagna Cavi - CUP I67H22000420005 - CIG A019F2DDF7 - Approvazione della perizia di variante e supplettiva senza incremento della spesa complessiva dell'opera.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8804"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per evento "Lavagna in musica" - raduno corpi bandistici</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8805"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI A CARICO DEL COMUNE DI LAVAGNA.ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8806"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PASTI ALLA CROCE ROSSA ITALIANA PER I VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE IMPEGNATI PER IL  PASSAGGIO  DEL “107° GIRO D’ITALIA 2024” IL 8/05/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8807"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di messa in sicurezza piante presso area comunale di Via la Loggia e area cani lungo Entella. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8808"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di ripristino manto impermeabilizzazione soletta copertura alloggio lato nord Palazzo Rocca. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8809"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI PROPEDEUTICI ALL'INSTALLAZIONE DI NUOVE ISOLE ECOLOGICHE INFORMATIZZATE NELL'AMBITO DEL "PNRR - TRANSIZIONE ECOLOGICA - AVVISO M2C1.1 I 1.1 LINEA DI INTERVENTO A" - APPROVAZIONE PROGETTO, AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA TRAVERSONE S.A.S. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: B18FAE1A38.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8810"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per saldo fattura ditta maggiolil spa n. 2144108 del 23/09/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8811"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNO T.Z</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8812"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione dell'Auditorium Campodonico all'Istituto Comprensivo di Lavagna il giorno 16/5/2024 per collegio docenti in esenzione dalla tariffa in quanto evento organizzato congiuntamente con il Comune</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8813"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE: AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA A SEGUITO DI SENTENZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8814"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  APRILE  2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8815"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA  PRESSO ALLOGGIO DI REINSERIMENTO  PRESSO  CENTRO DI ACCOGLIENZA E CURA CUFRAD SOMMARIVA DEL BOSCO IN PROVINCIA DI CUNEO    INSERIMENTO  PERIODO DAL 1° MAGGIO 2024 AL 30 SETTEMBRE 2024 - AREA EMARGINAZIONE - CIG: B181C9476E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8816"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE PER FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA A FAVORE DELL'ALUNNA M.SARA - ANNO SCOLASTICO 2023/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8817"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI APRILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8818"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - AREA EMARGINAZIONE – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8819"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA IN FAVORE DI PERSONA IN CARICO AI SERVIZI DEL COMUNE ED A QUELLI TERRITORIALI DELLA ASL - IMPEGNO DI SPESA PERIODO MAGGIO – DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8820"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TUBAZIONI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE SUL LUNGOMARE LABONIA - APPROVAZIONE PROGETTO, AGGIUDICAZIONE LAVORI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8821"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ESECUZIONE LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA CENTRALE TERMICA PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO VILLA SPINOLA GRIMALDI – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ELETTRO SYSTEM SRL – CIG B1971C3528</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8822"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>Procedura di acquisto tramite Trattativa diretta, finalizzata all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs 36/2023 relativamente all'attivita di "Ispezioni e calcolo classi di attenzione relativa a ponti del territorio cittadino in conformità alle Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti" - CIG B15DF7209D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8823"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>Istruttoria di valutazione di compatibilità ambientale del materiale per il ripascimento strutturale nell'ambito dei lavori di manutenzione straordinaria tra il pennello P1 e il pennello P2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8824"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' AI SENSI DELLA NORMATIVA VVFF DELLA CENTRALE TERMICA DI VILLA SPINOLA GRIMALDI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALL'ING. CODDA MATTEO – CIG B1A4B02C19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8825"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE AVVISI DI SOLLECITO/ACCERTAMENTO PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO TARI NOTIFICATI DA ALTRI COMUNI - ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8826"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SEPPELLIMENTO SALMA – APPROVAZIONE SPESA  -  CIG: B1A8276F01</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8827"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI RICOVERO  PRESSO RESIDENZA PROTETTA VILLA SORRISO DI RAPALLO   INSERIMENTO  DAL 2  MAGGIO  2024 AL 30 GIGUNO 2024     AREA EMARGINAZIONE - CIG: B183FB97FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8828"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DORSALI IMPIANTI TERMICI A PAVIMENTO, RETE ACQUE NERE EDIFICIO SCOLASTICO DON CARLO GNOCCHI E LINEE ELETTRICHE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TEDISIO – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA TRAVERSONE S.A.S. – CIG B199C4BE35</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8829"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto pacchetto da 20 ore per interventi specialistici su programma in dotazione ai servizi finanziari. CIG B1BEEC0DF1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8830"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione impegno di spesa relativo all'aggiudicazione dell'intervento di messa in sicurezza piante presso area comunale di Via la Loggia e area cani lungo Entella.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8831"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO SALA ALBINO AL SIG A.C. IN RAPPRESENTANZA DEL P.D.  PER SVOLGERVI UN INCONTRO  PUBBLICO ELETTORALE   IL GIORNO 23/5/2024 DALLE ORE 18.00. ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA  PER L'UTILIZZO DELLA SALA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8832"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio integrato di igiene urbana e ambientale da svolgere nel territorio del Comune di Lavagna - periodo 01/01/2023 – 31/12/2023. Correzione errori materiali relativi alla determinazione del compenso incentivante art. 113 d.lgs. 50/2016 e s.m.i..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8833"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di rimozione isole ecologiche dismesse in Piazza della Libertà. Approvazione degli atti contabili e del certificato di regolare esecuzione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8834"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determinazione di conclusione positiva della   Conferenza dei Servizi  in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14 ter Legge 241/1990  per  esame del  “Progetto di realizzazione di un nuovo complesso commerciale MSV ed esercizio di vicinato in loc. Arenelle in variante al vigente P.R.G.”   Procedimento unico – art. 10 L.R. 10/2012  Soggetto  proponente :  PIX DEVELOPEMENT S.R.L. - MARGHERITA S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8835"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE FINO AL 30 SETTEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8836"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di rimozione isole ecologiche dismesse in piazza della Libertà - Disimpegno somma di Euro 4.295,71assunta sul Bilancio 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8837"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE GIUGNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8838"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO SALA ROCCA AL SIG A.C. IN RAPPRESENTANZA DEL P.D.  PER SVOLGERVI UN INCONTRO  PUBBLICO ELETTORALE   IL GIORNO 3/6/2024 DALLE ORE 20.00. ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA  PER L'UTILIZZO DELLA SALA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8839"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL RIVESTIMENTO A PROTEZIONE DEI PILASTRI DEL PIANO RIALZATO, ZONA PALESTRINA, ED OPERE EDILI ANNESSE, EDIFICIO SCOLASTICO VERA VASSALLE – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SOLARI SILVANO SRL – CIG B1CBC2D3C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8840"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per servizio di movimentazione palchi ed attrezzature per le manifestazioni 2024. Approvazione perizia, aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8841"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio integrato di igiene urbana e ambientale da svolgere nel territorio del Comune di Lavagna - periodo 01/01/2023 – 31/12/2023. Annullamento determinazione dirigenziale num. 414/2024 e nuova rideterminazione del compenso incentivante art. 113 d.lgs. 50/2016 e s.m.i..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8842"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO RELATIVAMENTE AI LAVORI DI ADEGUAMENTO ACCESSIBILITA' AREA DI SOSTA E RISTORO NELLA FRAZIONE DI SANTA GIULIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8843"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LAVAGNA - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA'.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8844"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - AREA EMARGINAZIONE – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8845"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO  PRESSO RESIDENZA PROTETTA  DUE PALME DI SESTRI LEVANTE   INSERIMENTO  DAL 20  MARZO   2024 AL 31 AGOSTO 2024     AREA ANZIANI - CIG: B1B609C1A1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8846"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA PER UTENTE  INSERITO PRESSO RESIDENZA SOCIO SANITARIA LE DUE PALME DI SESTRI LEVANTE    APRILE MAGGIO GIUGNO 2024 – AREA EMARGINAZIONE – APPROVAZIONE SPESA   CIG:  B1B7AF9314</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8847"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA AL SIG. A. F. PER REVOCA ISTANZA DI PRENOTAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE CONCESSIONE CIMITERIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8848"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DEL CENTRO ESTIVO DIURNO ISOLA BLU – PERIODO DAL 17.06.2024 al 09.08.2024 – IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI ALLA DITTA CIRFOOD – area Nord Ovest  -  IMPEGNO DI SPESA – CIG: B1A04EF85F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8849"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER REALIZZAZIONE LAVORI AGGIUNTIVI DI RISANAMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA DEL CIGNO E VIA SUEA. AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8850"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di ripristino e messa in sicurezza della scalinata del sentiero pedonale di accesso al piazzale della chiesa di Sorlana. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8851"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gestione ufficio IAT anno 2024 - impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8852"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE DELLA VIDEOREGISTRAZIONE DEL CORSO: "GLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DEL D. LGS 36/2023 - ISTRUZIONI PER L'USO"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8853"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PROLUNGAMENTO CICLOVIA URBANA, MESSA IN SICUREZZA STRADALE E RIQUALIFICAZIONE AREA PUBBLICA IN ADIACENZA ALLA STAZIONE FERROVIARIA DI CAVI DI LAVAGNA - SECONDO STRALCIO - CONCESSIONE PROROGA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8854"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE PARAMENTO IN PIETRA DI CONTENIMENTO DELLA STRADA COMUNALE IN LOCALITÀ SORLANA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E VARIAZIONE DELL’AGGIUDICAZIONE DEL SOGGETTO ESECUTORE DESIGNATO CON D.D. 365 DEL 08/05/2024 A SEGUITO DI NUOVA RDO NUM. 4380627.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8855"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per appalto di servizi inerenti il decespugliamento e sfalcio bordi strade comunali 2024. Aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8856"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE EDILE NECESSARIO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA LAZZARO COZZO E DEGLI SPAZI ADIACENTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8857"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. PROF. LORENZO CUOCOLO DI GENOVA PER RESISTERE AL RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO (EX ARTT. 696 E 696 BIS C.P.C.) PROMOSSO DALLA SOCIETA' P.D.L. S.P.A. DINNANZI AL TRIBUNALE DI GENOVA - CODICE CIG: B16576F514.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8858"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI RIPRAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E SOSTITUZIONE COMPONENTI DELLE TAPPARELLE ESISTENTI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI SCUOLA MEDIA DON GNOCCHI, SCUOLE ELEMENTARI EDOARDO RIBOLI E VERA VASSALLE – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA MASSIMO MEDDA SRL – CIG B1BA1F1B86</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8859"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8860"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA UTILIZZO CONGIUNTO E PARZIALE AL 50% DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA DELLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI RAPALLO G.C.,  PRESSO IL COMUNE DI LAVAGNA A DECORRERE DALL'11/06/2024 FINO AL 31/07/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8861"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione allo svolgimento della prestazione lavorativa nelle forme del lavoro agile - Dipendente Matricola n. 5267</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8862"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA COMPONENTI PER IMPIANTI ELETTRICI E VIDEOSORVEGLIANZA NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI POSTI A LEVANTE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PRESSO IL PARCO TIGULLIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8863"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI POSTI A LEVANTE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PRESSO IL PARCO TIGULLIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8864"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi mirati al miglioramento dell'accessibilità urbana in Piazza La Scafa. Incarico di progettazione di importo inferiore ai 140.000 euro – procedura con affidamento diretto - (art. 50 comma 1 lett b) D. Lgs 36/2023) - CIG B15E188946</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8865"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA E SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA DISAMINA DI PROBLEMATICHE INERENTI L'INTERPRETAZIONE DEL VIGENTE P.R.G. IN CORRELAZIONE CON LA NORMATIVA URBANISTICA DI RIFERIMENTO - CODICE CIG: B1999AD551</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8866"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA LEGALE -  STUDIO CUOCOLO - PRATICA IMMOBILE EX SANTA MONICA – IMMROGE S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica Vincolo Paesaggistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8867"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per servizio di movimentazione ombrelloni su alcune zone del territorio comunale - 2024. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8868"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI POSTI A LEVANTE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PRESSO IL PARCO TIGULLIO - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLE DITTE SOLARI GIUSEPPE &amp; C. S.A.S. DI LEIVI (GE) E ZAPPETTINI STEFANO DI MEZZANEGO (GE).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8869"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di adeguamento normativo,  messa in sicurezza e riqualificazione tecnologica ed energetica degli impianti di illuminazione pubblica ed individuazione del direttore dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8870"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA LAZZARO COZZO E DEGLI SPAZI ADIACENTI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8871"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE ELETTORALE PRESSO LA PREFETTURA ED IL TRIBUNALE DI GENOVA AL TERMINE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI DEL 8 E 9 GIUGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8872"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE RELATIVE AL DANNEGGIAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  IN VIA ROMANA A CAVI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE AVVENUTO IN DATA 23/12/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8873"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO ELEVATORE ISTALLATO PRESSO L'EDIFICIO VILLA SPINOLA GRIMALDI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DANERI B. SAS – CIG B1F444028F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8874"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE NECESSARIO AL MONITORAGGIO DEL SISTEMA CONFERIMENTO E RACCOLTA RIFIUTI URBANI - DITTA MECI SRL DI CHIAVARI (GE) - CIG. B1B1ADD337.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8875"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N. 348 DEL 2 MAGGIO 2024 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD EFFETTUARE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA E PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL' 8 E 9 GIUGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8876"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER NOLEGGIO PLOTTER MOD. HP DESIGNJET T790 DITTA SAT BUSINNES SOLUTION SRL DI GENOVA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE SERVIZIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8877"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA/RIPRISTINO SERRAMENTI PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE E. RIBOLI, PIANO TERRA, LATO INFANZIA. IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE APPALTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8878"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ACQUE BIANCHE E REALIZZAZIONE NUOVA DORSALE DI ADDUZIONE ACQUA PASSEGGITA MARE CAVI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EDIL IENO SRL – CIG B1F87963CE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8879"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE A N.2 FOCUS OPERATIVI DI FORMAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8880"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per onorari ai componenti dei seggi elettorali in occasione delle elezioni Europee e Comunali  dell' 08 e 09 giugno 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8881"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI URGENTI DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA CUCINA DELLA SCUOLA RIBOLI CONSISTENTI NEL RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DELLE SUPERFICI CON ESCLUSIONE DELLE PAVIMENTAZIONI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA BTE SRL – CIG B1FF2A3B1E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8882"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI URGENTI DI RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DEI LOCALI SPOGLIATOIO A SERVIZIO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA DI VIA COLOMBO – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SOLARI SILVANO SRL – CIG B1FF8920A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8883"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ACCESSO SPIAGGIA IN CORRISPONDENZA DEL SOTTOPASSO ESISTENTE ZONA STAZIONE FERROVIARIA CAVI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EMMEG SERVICE SRL – CIG B1F8C1ADC1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8884"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE BLU ANNO 2024 DA APPORRE SULLE SPIAGGE DEL LITORALE LAVAGNESE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8885"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NUM. 379 DEL 09/05/2024 AD OGGETTO “INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI P.I. IN VIA DEI MULINI E TRAVERSA DI VIA AURELIA - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GARDELLA GIAMPIERO – CIG B16C1E3E21” PER PRESA ATTO VARIAZIONE DI IMPEGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8886"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rinnovo certificati di sicurezza X509 per Siopeplus. Codice CIG B20EE3120A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8887"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE "PAGOPA E GLI ADEMPIMENTI DELL'ENTE NEL 2024. I NUOVI ADEGUAMENTI  RICHIESTI  DALLA ROADMAP DOPO LE LINEE GUIDA EMANATE IL 16 APRILE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8888"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELLA SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE PER IL RILASCIO DELLA COPIA DEL RAPPORTO  DI NISISTRO STRADALE AVVENUTO NEL COMUNE DI CHIAVARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8889"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8890"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA ALBINO ALLA SI.RA C.C. IN RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE PUCCIARELLI PER LE GIORNATE DEL 18 MAGGIO E 10/6/2024 PER LO SVOLGIMENTO DI SAGGI MUSICALI. EVENTO PATROCINATO DAL COMUNE DI LAVAGNA CON DECRETO DEL SINDACO N.31 DEL 7/6/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8891"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento quota CIE spettante al Comune  anno 2023 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8892"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SEPPELLIMENTO SALMA – APPROVAZIONE SPESA  - CIG: B201643131</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8893"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI MAGGIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8894"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO MINORE PRESSO PRONTA ACCOGLIENZA  PERIODO DAL 27 MAGGIO 2024 al 15 GIUGNO 2024  -  APPROVAZIONE SPESA DAL 27 MAGGIO 2024 al 15 GIUGNO 2024  (CIG): B1DD2A2E00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8895"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER ALUNNO C.J. CODICE UTENTE N. 10150</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8896"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DI RINUNCIA DELLA CONCESSIONE DELL'OSSARIO N. 93, FILA 4°, LOTTO SAN CLAUDIO – 2° PARTE DEL CIMITERO DI LAVAGNA DA PARTE DEI SIGG. RI G. P., P. C. e M. R..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8897"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE PER L'ANNO 2024 (MUD 2024) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8898"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO SALA COGNE AL SIG. A.T. PER SVOLGERVI UNA MOSTRA FOTOGRAFICA SUL TEMA "50 ANNI THE PARK SIDE OF THE MOON" DAL GIORNO 21/6/2024 AL 30/6/2024. ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA  PER L'UTILIZZO DELLA SALA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8899"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AL COMUNE DI TORINO PER L'ALUNNA RESIDENTE A LAVAGNA P.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8900"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NUM. 456 DEL 05/06/2024 AD OGGETTO “FORNITURA MATERIALE NECESSARIO AL MONITORAGGIO DEL SISTEMA CONFERIMENTO E RACCOLTA RIFIUTI URBANI - DITTA MECI SRL DI CHIAVARI (GE) - CIG. B1B1ADD337” PER VARIAZIONE NUMERO RDO ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8901"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura cartine pieghevoli della città per ufficio IAT - impegno di spesa per affidamento incarico alla ditta Ligurgraf s.n.c.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8902"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA LAZZARO COZZO E DEGLI SPAZI ADIACENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8903"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di manutenzione persiane uffici assistenti sociali palazzo comunale. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8904"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l’acquisto di minuteria e materiale di consumo da destinarsi agli operai addetti al servizio manutenzione per interventi di manutenzione ordinaria in amministrazione diretta su beni di proprietà dell’ente. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8905"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO FIRME DIGITALI PER NUOVI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI. AFFIDAMENTO MEDIANTE ODA PREDISPOSTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI MEPA DA TRASMETTERE ALLA SOCIETA' SINEXIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8906"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE INSERIMENTO PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO S. GJERGJI    AREA EMARGINAZIONE  PERIODO DAL 1° APRILE 2024 AL 30 SETTEMBRE 2024 – CIG: B20B9A4445</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8907"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER TELEFONIA MOBILE  AFFIDATARIO SOCIETA' VODAFONE ITALIA SPA A SEGUITO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 9" CIG  ORIGINARIO  9458158EE1   CIG DERIVATO   B1248E4CAE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8908"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI MAGGIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8909"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AD UFFICIO IMU PER L'ATTIVITA' DI BACK OFFICE – PROCEDURA SEMPLIFICATA ART. 49 COMMA 6 E ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023. CIG B226EC70DA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8910"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA C.A. 138/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8911"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NUM. 419 DEL 23/05/2024 AD OGGETTO “IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE GIUGNO 2024” .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8912"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DIRITTI CIE PERIODO DAL 1 AL 15 APRILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8913"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DIRITTI CIE PERIODO DAL 16 AL 30 APRILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8914"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DIRITTI CIE PERIODO DAL 1 AL 15 MAGGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8915"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DIRITTI CIE PERIODO DAL 16 AL 31 MAGGIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8916"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DIRITTI CIE PERIODO DAL 1 AL 15 GIUGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8917"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CORSO FORMAZIONE DITTA HALLEY INFORMATICA SRL RIVOLTO AI  DIPENDENTI DELL'UFFICIO RISORSE UMANE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8918"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI E SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE SOMME EMESSO DAL TRIBUNALE DI GENOVA, UFFICIO ESECUZIONI- PROCEDIMENTO R.G. 2248/2023+3306/23 – LIQUIDAZIONE SOMME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8919"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA QUOTE  CENTRO ESTIVO DIURNO ISOLA BLU ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8920"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  MAGGIO  2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8921"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DIRITTI INCASSATI DALL'URP MESE DI APRILE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8922"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per rimborso spese funzionamento sottocommissione elettorale circondariale.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8923"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione aree verdi comunali 2023. Approvazione certificato di verifica di conformità.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8924"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione ordinaria sulla viabilità e su beni di proprietà dell'ente 2023. Approvazione degli atti contabili e del certificato di regolare esecuzione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8925"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DIRITTI URP MESE DI MAGGIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8926"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI SOMME INCASSATE A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI SINISTRI STRADALI  E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER IL RIPRISTINO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8927"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento urgente di taglio piante deperite presso la scarpata di Via Lombardia. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8928"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - TRIENNIO 2022-2024. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 - COD. CIG. Z4B34418DB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8929"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto di ombrelloni. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8930"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per affidamento incarico professionale per la verifica strumentale e fitosanitaria relativa alle piante di leccio adiacenti la “Cappella S. Leonardo de' Francesi” a Cavi Borgo. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8931"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE PARAMENTO IN PIETRA DI CONTENIMENTO DELLA STRADA COMUNALE IN LOCALITÀ SORLANA - DISIMPEGNO E RIMESSA IN DISPONIBILITA' SOMMA DI EURO 2.239,75 ASSUNTA SUL BILANCIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8932"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA COMUNALE UBICATA IN PIAZZA MILANO - LUNGOMARE DURAND DE LA PENNE - DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI VALIDITA' AL 31/12/2024 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DEMANIALE MARITTIMO, DELL'IMPOSTA REGIONALE E DELL'IMPOSTA DI REGISTRO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8933"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di manutenzione e pulizia pavimentazione e griglie scolo acque Piazza la Scafa. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8934"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE  AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI URBANI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GARDELLA GIAMPIERO – CIG B22DA2D19E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8935"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DI N. 2 CONCERTI-TRIBUTI ESTATE 2024 - IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8936"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PANNELLI RIGIDI BANDIERA BLU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8937"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA FONDO PER LE POLITICHE SOCIALI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 (COMUNI DI LAVAGNA E NE) ANNO 2024– IMPORTO  1^ RIPARTIZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8938"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER SISTEMAZIONE PORZIONE DI AREA DA ADIBIRE A DEPOSITO TEMPORANEO DI MATERIALE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA TRAVERSONE S.A.S. DI REZZOAGLIO - CODICE CIG: B22F6E43DA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8939"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di ripristino muro parcheggio comunale di Via Garibaldi nei pressi del civ. 120. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8940"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE ANNI 2024-2025-2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8941"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Gestione in house dei parcheggi a pagamento e mobilita' integrata nel Comune di Lavagna secondo il modello in house providing” assegnato ad AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. per un periodo di anni 3+2:  impegno di spesa per il canone da riconoscere al gestore per il periodo 1/6/2024  -  31/5/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4 - Settore Servizi Generali e Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8942"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO HOSTING DEL SITO COMUNE DI LAVAGNA PERIODO 1/7/2024-30/6/2025. AFFIDAMENTO DIRETTO UTILIZZANDO LA PIATTAFORMA TELEMATICA CONSIP/MEPA ALLA SOCIETA' STS DI VADO LIGURE (SV)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8943"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO HOSTING SITO "LAVAGNA TURISMO.IT" AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' ARUBA 1/7/2024-30/6/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8944"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di aumento del livello di resilienza dell'arenile CUP I67H22000420005 - CIGA019F2DDF7 - Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8945"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO SEDE STRADALE A SEGUITO DI CEDIMENTO IN VIA DEL CIGNO A CAVI DI LAVAGNA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8946"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ASSICURATIVO RISCHIO RC AUTO PER IL PERIODO 30/6/2024-30/9/2025. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRAMITE  TRATTATIVA DIRETTA N. 4467947 EFFETTUATA SUL PORTALE DI MEPA ALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI VITTORIA A SEGUITO INDAGINE ESPLORATIVA ESPERITA DAL BROKER DELL'ENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8947"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IMPREVISTI NECESSARI ALLA RICOSTRUZIONE DEL PARAMENTO IN PIETRA DI CONTENIMENTO DELLA STRADA COMUNALE IN LOCALITÀ SORLANA - APPROVAZIONE PROGETTO, AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8948"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO PER  ASSISTENZA E SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA DISAMINA DELLA PRATICA URBANISTICA RELATIVA ALL' INTERVENTO EDIFICATORIO IN VIA BACCHINI  - SOGGETTO ATTUATORE D. -   ALL' AVV. M. B.         CIG : B22BC998FF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica Vincolo Paesaggistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8949"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO DELLE PARTI ESTERNE DELLA CAPPELLA DE' FRANCESI SITA A CAVI BORGO IN P.ZZA N.SAURO. APPROVAZIONE DEGLI ATTI CONTABILI E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8950"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  INSERIMENTO PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO  LE CAPPUCCINE COOPERATIVA SOCIALE C.OS GENOVA    AREA EMARGINAZIONE  PERIODO DAL 1° GIUGNO 2024 AL 30 SETTEMBRE 2024 – CIG: B23A82494E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8951"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI GIUGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8952"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di supporto, informazione ed assistenza al pubblico per mesi 18 da luglio 2024 a dicembre 2025 tramite procedura MEPA – trattativa diretta n. 4478791: contraente  Pellicano Verde Società Cooperativa Sociale a.r.l. Onlus. Codice CIG B2477B7500.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4 - Settore Servizi Generali e Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8953"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE S.P.A. DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE  DELLE NOTIFICHE DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER IL PERIODO DAL 1/7/2024 AL 30/6/2027</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4 - Settore Servizi Generali e Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8954"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO CARTA BIANCA FORMATO A 4 PER UFFICI COMUNALI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL PORTALE DI MEPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8955"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA COMPONENTI IMPIANTISTICI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA LAZZARO COZZO E DEGLI SPAZI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8956"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DI ATTREZZATURE E MINUTERIA NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA LAZZARO COZZO E DEGLI SPAZI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8957"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DELL’ATTIVITÀ ESTIMATIVA ISTITUZIONALE, RIGUARDANTE LA VALUTAZIONE DI OPERE ABUSIVE, REALIZZATE SUL TERRITORIO DEL COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8958"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO IN VIA DEI DEVOTO IN PROSSIMITA' DEI CIVV. 89 E 91 A  DA PARTE DI E-DISTRIBUZIONE PER POSA PRESA INTERRATA DI CONTENIMENTO CAVO BT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8959"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE RETI DI SMALTIMENTO REFLUI SERVIZI IGIENICI P.ZZA MILANO, RETI IDRICHE FONTANE DEL TERRITORIO COMUNALE E RETI BIANCHE LATO MARE CORSO GENOVA/VIA CESARE BATTISTI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EDIL IENO SRL – CIG B245A47A17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8960"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di ripristino ringhiera presso il Ponte della Pace danneggiata a seguito di sinistro del 11/06/2024.  Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8961"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DIRITTI INCASSATI DALL'URP MESE DI GIUGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8962"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO CON CASSA ECONOMALE 2° TRIMESTRE 2024 AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO  E RELATIVI ADEMPIMENTI CORRELATI. IMPORTO €.611,77.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8963"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO SALA COGNE AL SIG. A.R. PER SVOLGERVI UNA PESCA DI BENEFICIENZA IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE PER I GIORNI 25/26/27/28 LUGLIO 2024 e 1/2/3/4 AGOSTO 2024 CON ORARIO 20,00/22.30  ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA  PER L'UTILIZZO DELLA SALA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8964"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SOMME RELATIVE ALLA CONCILIAZIONE E TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI LAVAGNA E IDEALSERVICE SOC. COOP., PROPOSTO DALLA CORTE DI APPELLO DI GENOVA - SEZIONE PRIMA CIVILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8965"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adesione servizio di trasporto serale estivo. Periodo 1/07/2024 - 30/08/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8966"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLE AREE  DI APPARTENENZA CON DECORRENZA 01/01/2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8967"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN ESTERNALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER IL PERIODO DAL 1/07/2024 AL 30/6/2027 A MAGGIOLI S.P.A. : CODICE CIG B23B7C0AE8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4 - Settore Servizi Generali e Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8968"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INTEGRAZIONE RETTA PER UTENTE  INSERITO PRESSO RESIDENZA PROTETTA CASTAGNOLA DI CHIAVARI  KOS CARE   APPROVAZIONE SPESA  1° LUGLIO 2024 AL 31 DICEMBRE  2024  – AREA ANZIANI – CIG: B2485D9EA8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8969"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PRIMA MANUTENZIONE ANNO 2024.  IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA DLS SRL – CIG B243CEE22D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8970"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO DI ANIMALI RANDAGI O ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE - CROCE BIANCA RAPALLESE – ANNO 2024 – CIG BZZBCD6B55</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8971"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di ripristino manto impermeabilizzazione soletta copertura e canaletta lato est dell'alloggio civ. 18 di Palazzo Rocca. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8972"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per affidamento incarico di assistenza legale pratiche SUAP- LIMITI EMISSIONI IMPIANTI TELECOMUNICAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8973"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO IN VIA ROMANA IN PROSSIMITA' DEI SNC A  DA PARTE DI E-DISTRIBUZIONE PER POSA PRESA INTERRATA DI CONTENIMENTO CAVO BT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8974"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INTEGRAZIONE RETTA PER UTENTE  INSERITO PRESSO RESIDENZA SOCIO SANITARIA LE DUE PALME DI SESTRI LEVANTE   LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE  2024 – AREA EMARGINAZIONE – APPROVAZIONE SPESA   CIG: B246EA69A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8975"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIMOZIONE ETICHETTE ADESIVE SU BENI DI PROPRIETA' DELL'ASSOCIAZIONE ARCIRAGAZZI TIGULLIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8976"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DIRITTI CIE PERIODO DAL 16 AL 30 GIUGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8977"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto estintori. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8978"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RICOVERO E MANTENIMENTO DEI  CANI CUSTODITI NEL CANILI  - ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8979"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto carburante Settore Servizi Tecnici Territoriali  relativo al periodo luglio-novembre 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8980"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  GIUGNO  2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8981"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AL RUP, PER LAVORI PUBBLICI, ANAGRAFE SCOLASTICA E IMPIANTI TECNOLOGICI – IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO AGOSTO - DICEMBRE ANNO 2024  ALL'ARCH. MAURA ARMANINO – CIG B04D4935B2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8982"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE     AUTOVETTURA IN USO AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI  - 2° SEMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8983"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI RICOVERO  PRESSO RESIDENZA PROTETTA VILLA SORRISO DI RAPALLO   INSERIMENTO  DAL1° LUGLIO  2024 AL 30 SETTEMBRE  2024     - CIG: B258EA20A0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8984"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLA CAUSA 25/24; PARTI:  B. A. - COMUNE DI LAVAGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8985"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento manutentivo al trattorino in dotazione agli operai addetti al servizio manutenzione e acquisto materiale di consumo. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8986"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI VETERINARIE IN CONVENZIONE SU ANIMALI RANDAGI, FERITI O MALATI, RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE  - ANNO 2024 - COD. CIG. B268737389</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8987"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L' ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO – STERILIZZAZIONI COLONIE FELINE – ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8988"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI VETERINARIE IN CONVENZIONE SU ANIMALI RANDAGI, FERITI O MALATI, RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE  - ANNO 2024 - COD. CIG. B2686A3965</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8989"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI ESCURSIONISTICI – ROCCHE SANT'ANNA E PEDONALE SORLANA CROCETTA. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA EDIL COKU – VIA NAZIONALE, 548/1 – 16039 – SESTRI LEVANTE (GE) - (C.F./P.IVA 02766220996).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8990"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER REALIZZAZIONE INTERVENTO DI DELIMITAZIONE SPIAGGIA DENOMINATA “BAU BEACH” – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EDIL IENO SRL – CIG B270F84E23.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8991"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determinazione per affidamento servizio di stampa ed imbustamento e postalizzazione degli avvisi bonari TARI 2024 con invio  massivo a mezzo posta e a mezzo mail e/o pec Numero RDO 4488080 Cig B2519337D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8992"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di messa in sicurezza e ripristino di un tratto franato della strada carrabile di via Alto Marino - approvazione perizia  di variante e suppletiva senza incremento della spesa complessiva dell’opera.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8993"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per affidamento incarico per la redazione di studio di incidenza inerente il taglio vegetazionale di un tratto del fiume Entella in prossimità del Ponte della Maddalena - 2024. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8994"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AD UFFICIO IMU PER L'ATTIVITA' DI BACK OFFICE – PROCEDURA SEMPLIFICATA ART. 49 COMMA 6 E ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023. CIG B285216FA8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8995"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>Variazione n. 3 al Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8996"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di ripristino muro di contenimento marciapiede Corso Buenos Aires nei pressi del civ. 136. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8997"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRANCHIGIE DA CORRISPONDERE ALLA SOCIETA' ASSICURATRICE LLOYD'S INSURANCE COMPANY  CHE HA INCARICATO SERVICE LERCARI SRL CATLIN RECUPERO FRANCHIGIE SRL  A FRONTE LIQUIDAZIONI DANNI RCT/O POLIZZA LLOYD'S N.RO  GZCRB00042M-LB IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8998"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE PRESSO COMUNITA' OMISSIS  APPROVAZIONE SPESA PERIODO DAL 1° LUGLIO al 30 SETTEMMBRE  2024  -  (CIG): B25FAB4F50</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8999"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONI RETTE ANZIANI RICOVERATI PRESSO OPERE PIE RIUNITE DEVOTO MARINI SIVORI DI LAVAGNA   APPROVAZIONE SPESA 3° TRIMESTRE 2024  - CIG: B28551CE62</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9000"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO N. 3 AGENTI DI POLIZIA LOCALE  -- AREA ISTRUTTORI DEL CCNL “COMPARTO FUNZIONI LOCALI” DEL 16/11/2022 PER IL PERIODO 1/08/2024 – 30/11/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9001"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE QUADRO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI DESTINATI ALL'INSTALLAZIONE E GESTIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E PRODOTTI CONFEZIONATI. REVISIONE CANONE CONCESSORIO E PREZZI DEI PRODOTTI EROGATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9002"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI AGGIUNTIVI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI POSTI A LEVANTE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PRESSO IL PARCO TIGULLIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9003"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di ricostruzione e riequilibrio del litorale - Manutenzione straordinaria tra il pennello P1 e il pennello P2 - CUP I66F23000220001 - CIG B0710BDFDA - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA CAVE DI FRISOLINO (Art. 119 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9004"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO ECONOMICO DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA A FAVORE DEL COMUNE PER L'ATTUAZIONE DI ATTIVITA' SOCIO EDUCATIVE A FAVORE DI MINORI ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9005"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di rifacimento scarico fontanella Parco Cotonificio. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9006"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per manutenzione aiuole parcheggio Bianchi. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9007"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO IN VIA SCIACCALUGA IN PROSSIMITA' DEL CIV. 23  DA PARTE DEL SIG. REPETTO LUIGI RELATIVA A MANUTENZIONE ALLACCIO FOGNARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9008"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio di manutenzione e gestione degli impianti di videosorveglianza e impianti semaforici presenti nel territorio comunale e di progettazione definitiva e esecutiva  e di esecuzione dei lavori di adeguamento normativo e di messa in sicurezza e riqquilificazione degli impianti di illuminazione pubblica cig 975533551C - CUP I62E22000680005 autorizzazione al subappalto ditta Gestart s.r.l.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9009"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI GIUGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9010"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento manutentivo aiuola comunale sita in Via Aurelia a Cavi Arenelle e impianti irrigazione aiuole fiorite. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9011"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO A "LA TAPPA SAS".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9012"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E  REDAZIONE DEL PIANO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELE E RADIOCOMUNICAZIONE ALL' ING. A.G.  CIG  B291435149</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9013"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL' AVV. D.S. PER LA  DIFESA LEGALE   NANTI LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA CIVILE PROMOSSO DA R.G.         CIG : B280E25E80</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9014"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per partecipazione del Comune di Lavagna all'evento "Fontanabuona Senza Frontiere" ed. 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9015"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di consolidamento della sede stradale di un tratto di via Tedisio - approvazione perizia  di variante e suppletiva senza incremento della spesa complessiva dell’opera.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9016"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 42 DEL D. LGS. 36/2023, DEL PROJECT FINANCING PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PORTO TURISTICO DI LAVAGNA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' CONTECO CHECK S.R.L. DI MILANO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO - CODICE CIG: B26A0A3E18.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9017"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE PRESSO PRONTA ACCOGLIENZA  PERIODO DAL 16 GIUGNO  2024 al 15 AGOSTO 2024  -  APPROVAZIONE SPESA DAL 16 GIUGNO  2024 al 15 AGOSTO   (CIG): B299CAF109</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9018"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  INSERIMENTO PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO  LE CAPPUCCINE DI GENOVA COOPERATIVA SOCIALE IL FAGGIO s.r.l     AREA EMARGINAZIONE  PERIODO DAL 23 FEBBRAIO  2024 AL 31 MAGGIO  2024 – CIG: B29BC53D5A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9019"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI RELATIVI ALLA COMPOSIZIONE, STAMPA ED  AFFISSIONE NEL COMUNE DI LAVAGNA DI MANIFESTI DI PARTECIPAZIONE AL DOLORE E DI UNA CORONA DI FIORI IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE NELLE CERIMONIE FUNEBRI RIGUARDANTI AMMINISTRATORI IN CARICA, LORO CONGIUNTI O PARENTI SINO AL PRIMO GRADO ED EX AMMINISTRATORI.  APPROVAZIONE SPESA COMPLESSIVA DI 450,00 euro.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9020"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione impegno di spesa per la quota associativa dovuta per l’anno 2024 all'Associazione ASCE (Association of significant cemeteries in Europe) per la valorizzazione del Cimitero monumentale di Lavagna.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9021"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA AL CONTRIBUTO 5 PER MILLE ANNO FINANZIARIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9022"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE PRESSO PRONTA ACCOGLIENZA  APPROVAZIONE SPESA PERIODO DAL 22 GIUGNO  2024 al 23 LUGLIO 2024  -  (CIG): B298F3A620</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9023"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI -  IMPEGNI DI SPESA PER EVENTI ESTATE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9024"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per affidamento incarico professionale inerente il collaudo tecnico impianto elettrico ai sensi delle vigenti norme CEI per l'installazione impiantistica in occasione della manifestazione Torta dei Fieschi edizione 2024. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9025"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per servizio di montaggio delle cabine e attrezzature varie relative alla manifestazione storica Torta dei Fieschi edizione 2024 ed eventi collaterali. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9026"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per incarico visite guidate alla città e al cimitero monumentale - estate 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9027"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI PRIMA EMERGENZA OSTRUZIONE DELLA RETE ACQUE BIANCHE PROSPICIENTE PIAZZA LA SCAFA-ARGINE ENTELLA – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EDIL IENO SRL – CIG B2A7E3F4E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9028"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ALL'ING. M.R. PER  REDAZIONE PIANI DELLA SICUREZZA EVENTI ESTATE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9029"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ATTO MODIFICATIVO CON ORDINE COLLEGATO N. 8005268 AL CONTRATTO DI FORNITURA EFFETTUATO SUL PORTALE WWW.ACQUISTINRETEPA.IT,IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-EDIZIONE 9- CIG PADRE 9458158EE1- ODA N. 7788582 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9030"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE PRESSO COMUNITA' OMISSIS   APPROVAZIONE SPESA PERIODO DAL 23 LUGLIO 2024 al 31 AGOSTO 2024  -  (CIG): B2A10593FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9031"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 1 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE (EX ISTRUTTORE DIRETTIVO CATEGORIA D) AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE CCNL 2019-2021 – MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA' AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2, D. LGS. 165/2001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9032"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina contrarre per lavori di manutenzione straordinaria di una porzione della copertura della scuola di via Colombo - Approvazione del progetto, aggiudicazione ed assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9033"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE PARTE DELLA COPERTURA DEL CORPO SERVIZI ED ESECUZIONE DI OPERE INTERNE DI ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO DI DUE SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO E.RIBOLI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SOLARI SILVANO SRL – CIG B29BFB472E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9034"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>RELAMPING IMPANTI EDIFICI SCOLASTICI - CUP I62E23000180006 ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9035"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AD IMPEGNO DI SPESA  RELATIVO INSERIMENTO MINORE PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA  DIVINA PROVVIDENZA CORDEVIOLA DI LAVAGNA  PER IL PERIODO DAL 1° LUGLIO 2024 AL 31 LUGLIO 2024-  APPROVAZIONE SPESA -  CIG: B2A5D5C150</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9036"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA SIG. RA P. M. PER LA RETROCESSIONE DEL LOCULO N. 69, FILA 4°, LOTTO SANT'ARTURO - CIMITERO DI LAVAGNA. PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9037"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL SIG. M. L. PER LA RETROCESSIONE DEL LOCULO N. 3, FILA 3°, LOTTO SANTA MICHELA DEL CIMITERO DI  LAVAGNA. PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9038"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI LUGLIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9039"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione del progetto esecutivo ed indizione gara dei lavori di relamping impianti ed efficientamento energetico degli edifici scolastici - CUP I62E23000180006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9040"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTIERO DI ARIANNA -  SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE –  SERVIZI INTEGRATIVI PER LA GESTIONE DEL NIDO COMUNALE D’INFANZIA “L. LIONNI” PER GLI ANNI EDUCATIVI 2021-2022, 2022- 2023, 2023 – 2024 CON OPZIONE DI RINNOVO PER GLI ANNI EDUCATIVI 2024-2025 E 2025 – 2026, -  RINNOVO  DAL 01/09/2024 AL 31/07/2026 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA–  CIG: 877911855B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9041"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per partecipazione all'iniziativa: "Puliamo il mondo" ed. 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9042"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 2  REGISTRI RILEGATI  PER LA REGISTRAZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI ELEVATI DAL COMANDO POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9043"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA E DIREZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO DI UN TRATTO DEL PONTE DELLA MADDALENA A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9044"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  LUGLIO  2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9045"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI VESTIARIO PER  TRE AGENTI POLIZIA LOCALE A TEMPO DETERMINATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9046"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI RICOVERO PRESSO RESIDENZA PROTETTA DI CARASCO KOS CARE PROSECUZIONE INSERIMENTO DAL 1° AGOSTO 2024 AL 31 DICEMBRE 2024 AREA EMARGINAZIONE  - CIG: B2B4B9ABD7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9047"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINA N. 483/2024  e riassunzione impegno di spesa per fornitura cartine pieghevoli per ufficio IAT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9048"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per movimentazione new jersey, ai fini della sicurezza, in occasione della manifestazione Torta dei Fieschi edizione 2024. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9049"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE  E DIREZIONE DELLE OPERE STRUTTURALI  DEI LAVORI DI RIPRISTINO DI UN TRATTO DEL PONTE DELLA MADDALENA A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9050"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA WC PUBBLICO POSTO IN LOCALITA' SANTA GIULIA – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EDIL IENO SRL – CIG B2B7DC3095</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9051"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PER AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 (COMUNE di LAVAGNA e COMUNE di NE)  PEPER RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E RAFFORZAMENTO DEGLI INTERVENTI DI INCLUSIONE PERIODO 01.09.2024 al 30.06.2025 – IMPEGNO DI SPESA – CIG: B2BC1925AD – CUP 2022: J61H23000220001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9052"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA  A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ED ASSISTENZA TECNICA PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO  DELLA STRUTTURA ADIBITA AD ASILO NIDO “LEO LIONNI” DEL COMUNE DI  LAVAGNA AI SENSI DELLA L.R. 11/05/2017, n° 9  - ASSUNZIONE DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE  - CIG: B2BA2C06A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9053"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE NOI RANDAGI ODV PER LA COLLABORAZIONE ALL' EVENTO “UNA SERATA DA CANI DEL 07/09/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9054"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di sistemazione di un tratto di strada di Via Maffi. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9055"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto di autocarro usato in sostituzione di altro da rottamare, da destinare al servizio manutenzione. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9056"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALI DI TERMOIDRAULICA AD USO IMPIANTI TECNOLOGICI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA  S.I.R.E.A. DI REPETTO A. &amp; C. S.R.L. – CIG B2BF670649</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9057"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI FORNITURA IN OPERA DI NUOVO IMPIANTO DI RIVELAZIONE FUNI PALAZZO BIBLIOTECA COMUNALE “GIOVANNI SERBANDINI BINI” – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ELETTRO SYSTEM SRL – CIG B2BF1CF465</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9058"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per evento "Concerto Banda Martinelli" anno 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9059"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>TORTA DEI FIESCHI 2024- Impegni di spesa per organizzazione evento</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9060"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STAGIONALI DI RIPASCIMENTO DEGLI ARENILI ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI ISTRUTTORIA RELATIVE AL RILASCIO DI PARERE PREVENTIVO DA PARTE DI ARPAL E CONTESTUALE ACCERTAMENTO PER IL RELATIVO RIMBORSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9061"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI BOE DI SEGNALAZIONE DEL LIMITE DELLE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE PER LA STAGIONE BALNEARE 2024 - CODICE CIG: B2C14497D6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9062"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto di scale per i cimiteri. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9063"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ALVEI DEI CORSI D'ACQUA COMPRESI NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2024. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9064"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto di attrezzature e materiale di consumo da destinarsi agli operai addetti al servizio manutenzione giardini. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9065"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per interventi di riparazioni meccaniche al motocarro Piaggio Ape targa AE12903 e all'autocarro Piaggio Porter targa FJ198SN in dotazione al servizio manutenzioni. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9066"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di gestione delle spiaggie inclusive e accessibili alle persone con difficoltà motorie.  CIG B2C72F03E5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9067"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO URGENTE DI RIMOZIONE DETRITI FRANOSI DI UN TRATTO DELLA STRADA COMUNALE DI VIA O.PASCOLINI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9068"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CONSUMABILI PER PLOTTER HP DESIGNJET T790 IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI TECNICI TERRITORIALI UFFICIO LAVORI PUBBLICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9069"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI PER IL BACINO DEL TIGULLIO - LOTTO 1 - DETERMINAZIONE DEI COSTI A CARICO DI CIASCUN COMUNE PER LE FIGURE DI D.O. E D.E.C. IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI LAVAGNA PER L'ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9070"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA PROVVISORIA DI UN TRATTO DEL PONTE DELLA MADDALENA A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9071"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di risanamento pareti vano scale e ringhiera sottopasso pedonale Piazza Costa. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9072"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOSCALA IN USO AI SERVIZI TECNICI COMUNALI NISSAN CABSTAR TARGATO DP830VX – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA SESTRI DIESEL SRL – CIG B2CA1DDD53</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9073"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI URGENTI DI  RIQUALIFICAZIONE DI ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO DI DUE SPOGLIATOI. CAMPO SPORTIVO RIBOLI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SOLARI SILVANO SRL – CIG B29BFB472E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9074"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE EVENTI - ESTATE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9075"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NEI COMUNI DEL BACINO DEL TIGULLIO - COMUNE DI LAVAGNA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA INTEGRATIVI - CIG DERIVATO: B044438577 - CUP: D19I2200106004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9076"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AD UFFICIO IMU PER L'ATTIVITA' DI BACK OFFICE DAL 19/08/2024 AL 16/09/2024 – PROCEDURA SEMPLIFICATA ART. 49 COMMA 6 E ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023.  CIG B2CF0A4FA8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9077"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL SIG. N. G. PER LA RETROCESSIONE DEL LOCULO N. 3, FILA 3°, LOTTO PIAZZALE SANT'UGO DEL CIMITERO DI  LAVAGNA. PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9078"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITA' TURISTICO RICREATIVE RIENTRANTI NELLA TIPOLOGIA "STABILIMENTO BALNEARE" - APPROVAZIONE ATTI DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9079"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA PER PARERE LEGALE IN MATERIA PREVIDENZIALE E PENSIONISTICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9080"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI POSA IN OPERA E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DEI MATERIALI NECESSARI: AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEGNALETICA NOVARESE SRL TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL PORTALE DI MEPA: CODICE CIG B2C06FDEC2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9081"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L' ACQUISTO DI  13 PISTOLE ANTIAGGRESSIONE COMPLETE DI FONDINA E 13 SPRAY URTICANTI DA ASSEGNARE  AGLI AGENTI DEL  COMANDO POLIZIA LOCALE.CIG:B2C0F9AA63.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9082"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA AUDITORIUM CAMPODONICO AL COMITATO LEVANTE STOP 5G   PER SVOLGERVI UN DIBATTITO SUL TEMA : "EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE E TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA" IL GIORNO  IL 12/9/2024 DALLE ORE 17.30. INIZIATIVA PATROCINATA DAL COMUNE COME DA DECRETO DEL SINDACO N.48 IN DATA 22/8/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9083"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU A CONTRIBUENTE M.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9084"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU RELATIVAMENTE A N. 6 CONTRIBUENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9085"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF AL COMUNE DI NE (GE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9086"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ATTI IMU NOTIFICATI DA ALTRI COMUNI - ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9087"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>INPEGNO DI SPESA PER L' ACQUISTO DI 13  SPRAY URTICANTI ANTIAGGRESSIONE COMPLETO DI MANICOTTO NERO DA ASSEGNARE AGLI AGENTI DEL COMANDO POLIZIA LOCALE.CIG:B2C0F9AA63.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9088"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO SALA AUDITORIUM CAMPODONICO  AL SIG S.F. IN RAPPRESENTANZA DI TIGULLIO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA  PER SVOLGERVI UN INCONTRO PUBBLICO SUI TEMI DI ASTENSIONISMO E DEMOCRAZIA IL GIORNO 28/9/2024 DALLE ORE 9.00/13.00. ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA  PER L'UTILIZZO DELLA SALA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9089"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER ALUNNO D.P. CODICE UTENTE N. 10202</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9090"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegni di spesa per eventi estate 2024- contributi ad Associazioni e spettacolo comico G.Musso</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9091"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto di cartelli stradali per il servizio manutenzioni. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9092"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA ALLE RETI DI SMALTIMENTO REFLUI SERVIZI IGIENICI P.ZZA MILANO – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EDIL IENO SRL – CIG B2D86CDA2E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9093"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione accertamento delle somme dovute a titolo di rimborso spese relative al danneggiamento della sbarra semovente di Via Campodonico a seguito di sinistro del 07/03/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9094"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “FESTIVART” - 2024: IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9095"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO A P.A. CROCE VERDE CHIAVARESE PER ASSISTENZA SANITARIA NELLO SVOLGIMENTO DELL' EVENTO “UNA SERATA DA CANI” DEL 07/09/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9096"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L' ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO – STERILIZZAZIONI COLONIE FELINE – ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9097"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per servizi aggiuntivi evento "Concerto tributo ai Queen" 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9098"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di messa in sicurezza e potatura delle piante di leccio adiacenti la Cappella de' Francesi in Piazza Nazario Sauro a Cavi Borgo</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9099"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI AGGIUNTIVI DI RIFACIMENTO COPERTURA LOCULI SANT'ANNA E SAN PIETRO NEL CIMITERO URBANO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9100"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PLESSI SCOLASTICI E DELLE RINGHIERE DEL LUNGOMARE – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SOLARI SILVANO SRL – CIG B2DF59124D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9101"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B)  DEL D.LGS.  36/2023, PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS 81/2008 E S.M.I. E DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER IL PERIODO DAL 01 OTTOBRE 2024 AL 30 SETTEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9102"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DIRITTI INCASSATI DALL'URP MESE DI LUGLIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9103"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI AI SENSI DELL'ARTICOLO 159 C.d.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9104"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO SALA AUDITORIUM CAMPODONICO  AL SIG A.P. IN RAPPRESENTANZA DELL'AIFI  PER SVOLGERVI "LA GIORNATA MONDIALE DELLA FISIOTERAPIA"  IL GIORNO 7/9/2024 DALLE ORE 9.00/13.00. INIZIATIVA PATROCINATA DAL COMUNE COME DA DECRETO DEL SINDACO N.51 IN DATA 3/9/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9105"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI (DUE) AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, DIMISSIONI PROTETTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9106"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DIRITTI CIE N. 74 CIE PERIODO DAL 1 AL 15 LUGLIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9107"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DIRITTI CIE N. 62 CIE PERIODO DAL 16 AL 31 LUGLIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9108"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI LUGLIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9109"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>REP. N. 5939 – SIG.RA S.P.C. - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEGLI IMPORTI DOVUTI A TITOLO DI SPESE CONTRATTUALI (SERVIZIO CONTO TERZI) PER LA STIPULA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE D’USO PER ANNI 99 (NOVANTANOVE) DI N. 01 (UNO) LOCULO AD USO DEPOSITO FUNEBRE DI FAMIGLIA A N. 1 (UN) POSTO SALMA DI NUOVA EDIFICAZIONE PRESSO IL CIMITERO URBANO DI LAVAGNA, ZONA AMPLIAMENTO A LEVANTE DELLA PARTE MONUMENTALE, CONTRADDISTINTO CON IL PROGRESSIVO N. 14 FILA 3° - LOTTO SANT'ELISEO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9110"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI AGOSTO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9111"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ALVEI DEI CORSI D'ACQUA COMPRESI NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9112"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO NECESSARIO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO SOTTOTETTO SCUOLA DI VIA COLOMBO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9113"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER  SUPPORTO VETERINARIO NELLO SVOLGIMENTO DELL' EVENTO “ UNA SERATA DA CANI “ DEL  07/09/2024 ALLA DOTT.SSA A.C.         CIG : B2DB568FF2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9114"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO SOTTOTETTO SCUOLA DI VIA COLOMBO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9115"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di potatura siepi e abbattimento pianta in Via Savoretti. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9116"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SCAVO AREA LEVANTE PARCO TIGULLIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9117"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>Contributo ai Comuni costieri per interventi afferenti la costa ai sensi dell'art- 16bis della L.R. n. 13/1999 per l'anno 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9118"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di aumento del livello di resilienza del litorale Lavagna Cavi CUP I67H22000420005 CIG A019F2DDF7 Approvazione del quadro economico a consuntivo e determinazione del compenso incentivante</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9119"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL' ING. C.M. PER ESAME TECNICO PROPEDEUTICO AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ACUSTICHE , PARERI PER AUTORIZZAZIONI UNICHE AMBIENTALI A.U.A. E PROBLEMATICHE CONNESSE AGLI SCARICHI ED ALLA REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9120"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione straordinaria alvei e rivi e regimazione acque meteoriche. Accertamento e impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9121"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI SOMMA INCASSATA A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNO SEGNALETICA A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER IL RIPRISTINO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9122"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO IMPERMEABILIZZAZIONE LOCALI SPOGLIATOI SCUOLA MATERNA DI VIA COLOMBO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9123"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di efficentamento energetico del palazzo comunale CUP I61D23000010006 - CIG 9919933BAB - Approvazione del quadro economico a consuntivo e liquidazione compenso incentivante</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9124"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO DEGLI IMMOBILI VINCOLATI AD ALBERGO E DELLE RELATIVE AREE ASSERVITE E DI PERTINENZA AI SENSI DEL COMMA 1 TER, DELL' ART. 2 DELLA L.R. 1/2008 E S.M.I. A SEGUITO DI AGGIORNAMENTO E RETTIFICA DI ATTO N. 27 DEL 2 FEBBRAIO 2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica Vincolo Paesaggistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9125"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DI UN TRATTO FRANATO DELLA STRADA CARRABILE DI VIA ALTO MARINO. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9126"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione dell'appalto tramite affidamento diretto RdO 4603860 dei lavori di relamping impianti ed efficentamento energetico degli edifici scolastici CUP I62E23000180006 - CIG B2E8548B2F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9127"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA RETE DI SMALTIMENTO MEDIANTE DISOSTRUZIONE E PULIZIA DELLE CADITOIE DELLA RETE ACQUE BIANCHE IN C.SO GENOVA, VIA CESARE BATTISTI, VIA PREVIATI LATO PONENTE E VIA AURELIA IN PROSSIMITA' DEL SOTTOPASSAGGIO ARCO DEL SOLE – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA BANDELLONI SRL – CIG B2EFF3BDEA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9128"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE  PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9129"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER ALUNNO N.CHRISTIAN -  CODICE UTENTE N. 10136</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9130"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per l'affidamento a Quesite s.r.l. del servizio di aggiornamento del piano comunale di protezione civile.  Codice CIG: B2E8C103C9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9131"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI AGGIUNTIVI DI ADEGUAMENTO ACCESSIBILITA' AREA DI SOSTA E RISTORO NELLA FRAZIONE DI SANTA GIULIA. AFFIDAMENTO DEI LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9132"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>"Affidamento incarico invio file aggiornamento patrimonio beni mobili e immobili Comune di Lavagna per gli anni 2023-2024-2025 al MEF - Dipartimento del Tesoro - tramite portale dedicato". CIG B2F433DD1A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9133"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA ANNUALE AL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE E CONDUZIONE DEGLI AUDIT INTERNI A C.F.  -  CIG B2F6E48248</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9134"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  AGOSTO  2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9135"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPOSIZIONE, STAMPA ED  AFFISSIONE NEL COMUNE DI LAVAGNA DI MANIFESTI DI PARTECIPAZIONE AL DOLORE E DEVOLUZIONE ALL'ASSOCIAZIONE AIL – SEZIONE DI GENOVA DI UNA SOMMA DI IMPORTO PARI ALLA SPESA NECESSARIA PER L'ACQUISTO DI UNA CORONA DI FIORI IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE NELLE CERIMONIE FUNEBRI RIGUARDANTI AMMINISTRATORI IN CARICA, LORO CONGIUNTI O PARENTI SINO AL PRIMO GRADO ED EX AMMINISTRATORI.  APPROVAZIONE SPESA COMPLESSIVA DI 450,00 euro.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9136"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE  AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, DIMISSIONI PROTETTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9137"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO KIT LENZUOLA PER SEGGI ELETTORALI CONSULTAZIONI REGIONALI DEL 27 E 28 OTTOBRE 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA DI ACQUISTI IN RETE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9138"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MODULISTICA VARIA PER CONSULTAZIONI REGIONALI DEL 27 E 28 OTTOBRE  2024 AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE IL PORTALE MEPA/ ACQUISTI IN RETE PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9139"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO  ALLE PUBBLICHE ASSISTENZE PER TRASPORTO DISABILI AI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI IN  DATA 27 E 28 OTTOBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9140"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI  SPESA PER CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA N.S. MARIA  DEL PONTE PER LOCALI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE PER CONSULTAZIONI REGIONALI IN DATA 27-28 OTTOBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9141"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO ED INDIZIONE GARA PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA RETE DI SMALTIMENTO MEDIANTE DISOSTRUZIONE DELLA RETE ACQUE BIANCHE PROSPICIENTE PIAZZA LA SCAFA – ARGINE ENTELLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9142"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA RETE DI SMALTIMENTO MEDIANTE DISOSTRUZIONE DELLA RETE ACQUE BIANCHE PROSPICIENTE PIAZZA LA SCAFA – ARGINE ENTELLA – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA PELLEGRINI ESCAVAZIONI SRL – CIG B3047F10B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9143"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA A SEGUITO DI INVITO NEGOZIAZIONE ASSISTITA, PROMOSSA DAL LEGALE C.V. IN NOME  E PER CONTO DI C.D. - AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9144"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER INTERPELLO RIVOLTO AGLI IDONEI DELL'ELENCO FORMATO CON ATTO DIRIGENZIALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA N. 1426/2023 , A SEGUITO DI SELEZIONE UNICA EX ART 3 BIS D.L. 9 GIUGNO 2021 N. 80,CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 113/2021, FINALIZZATO ALLA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE – AREA DEGLI ISTRUTTORI – AMBITO AMMINISTRAZIONE – (EX CAT. C) -  SETTORE SERVIZI FINANZIARI – UFFICIO TRIBUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9145"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI PER CONSULTAZIONI REGIONALI DEL 27 E 28 OTTOBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9146"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO SALA ALBINO AL SIG. A.P.  PER SVOLGERVI UN INCONTRO  PUBBLICO POLITICO SULLA CACCIA IL GIORNO 8/10/2024 DALLE ORE 21.00. ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA  PER L'UTILIZZO DELLA SALA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9147"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 150/2012 SULL'UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI – CIG: B30C3AED61</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9148"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A WEBINAR “IL NUOVO CCNL PER I DIRIGENTI E I SEGRETARI”  DA PARTE DI N. 1 DIPENDENTE DELL'UFFICIO RISORSE UMANE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9149"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CERTIFICATO REMOTO IN USO SUL PORTALE MAGGIOLI, PER LA CERTIFICAZIONE AL CITTADINO TRAMITE ODA EFFETTUATO SULLA PIATTAFORMA MEPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9150"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO RINNOVI FIRME DIGITALI IN DOTAZIONI A DIPENDENTI DELL'ENTE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO EFFETTUATO SUL PORTALE DI MEPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9151"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSEGUIMENTO  INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO  PRESSO RESIDENZA PROTETTA  DUE PALME DI SESTRI LEVANTE    MESI DI SETTEMBRE   OTTOBRE  NOVEMBRE 2024     AREA ANZIANI – CIG: B30332358C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9152"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSEGUIMENTO INSERIMENTO PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO  LE CAPPUCCINE COOPERATIVA SOCIALE C.OS GENOVA    AREA EMARGINAZIONE  PERIODO DAL 1° OTTOBRE  2024 AL 31 DICEMBRE  2024 – CIG: B307438AA2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9153"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INTEGRAZIONE RETTA PER UTENTE  INSERITO PRESSO RESIDENZA SOCIO SANITARIA LE DUE PALME DI SESTRI LEVANTE   OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE   2024 – AREA EMARGINAZIONE – APPROVAZIONE SPESA   CIG: B3032E7409</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9154"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 4 GIUGNO 2024 – CARTA SOLIDALE "DEDICATA A TE – 2024" – PRESA D'ATTO E INVIO POSTA A/R AI BENEFICIARI DEL COMUNE DI LAVAGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9155"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE FINO AL 30 SETTEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9156"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA PROSECUZIONE  RICOVERO  PRESSO RESIDENZA PROTETTA VILLA SORRISO DI RAPALLO   INSERIMENTO  DAL1° OTTOBRE   2024 AL 31 DICEMBRE   2024     - CIG: B30C4130BE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9157"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO SALA AUDITORIUM CAMPODONICO  ALLA SIG. RA G.L. IN RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE MOLDO-ROMENA   PER SVOLGERVI L' EVENTO CULTURALE "IN RIND CULMEA"  IL GIORNO 29/9/2024 DALLE ORE 15.00/19.00. INIZIATIVA PATROCINATA DAL COMUNE COME DA DECRETO DEL SINDACO N.46 IN DATA 22/8/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9158"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per l'adesione al servizio “SAAS Elezioni Regionali 2024” presso APKAPPA S.R.L. con affidamento diretto, codice CIG  B310DBCA05</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9159"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO SALA AUDITORIUM CAMPODONICO  AL SIG A.C. IN RAPPRESENTANZA DEL PD  TIGULLIO  PER SVOLGERVI UN INCONTRO POLITICO PER ELEZIONI REGIONALI  IL GIORNO 22/9/2024 DALLE ORE 17.00/20.00. ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA  PER L'UTILIZZO DELLA SALA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9160"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 100 BLOCCHI PREAVVISI CDS  PERSONALIZZATIE NUMERATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9161"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2025 E SUPPLETTIVI 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9162"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA ALBINO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE PUCCIARELLI  PER SVOLGERVI LEZIONI DI MUSICA NELLE GIORNATE DI LUNEDI MERCOLEDI  E VENERDI A PARTIRE DAL 20/9/24. INIZIATIVA  PATROCINATA DAL COMUNE DI LAVAGNA  COME DA DECRETO DEL SINDACO N.53   DEL 20/9/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9163"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA ALBINO ALL'ASSOCIAZIONE CUTURALE  UNITRE - UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' -  PER PER SVOLGERVI ATTIVITA' FORMATIVO-DIDATTICHE ANNO ACCADEMICO SETTEMBRE 2024/MAGGIO 2025. EVENTO PATROCINATO CON DECRETO DEL SINDACO N. 52 DEL 20/9/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9164"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALI SPECIALISTICI AD USO IMPIANTI TECNOLOGICI E P.I. – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MECI SRL DI CHIAVARI – CIG B303365C01</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9165"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO IN VIA AURELIA, VIA MODENA, VIA VERCELLI, VIA MICHELANGELO  DA PARTE DI E-DISTRIBUZIONE RELATIVA A POSA CONTENIMENTO CAVO BT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9166"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO IN VICO SPIAGGIA SNC  DA PARTE DI E-DISTRIBUZIONE RELATIVA A POSA CONTENIMENTO CAVO BT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9167"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO IN VIA PASCOLINI SNC  DA PARTE DEL SIG. MORENA MARCO RELATIVA A RIPARAZIONE TUBO ADDUZIONE ACQUA POTABILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9168"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO IN VIA RIGONE IN PROSSIMITA' DEL CIV. 8  DA PARTE DELLA SIG.RA COLLARINI GIULIANA RELATIVA A REALIZZAZIONE POZZETTO DI ALLACCIO ALLA LINEA FOGNARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9169"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO IN P.ZZA INNOCENZO IV IN PROSSIMITA' DEL CIV. 10-11  DA PARTE DEL SIG.SANGUINETI PIETRO RELATIVA A REALIZZAZIONE  DI ALLACCIO ALLA LINEA FOGNARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9170"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO IN CORSO BUENOS AIRES IN PROSSIMITA' DEL CIV. 72  DA PARTE DEL AMMINISTRATORE PROTEMPORE REPETTO GIORGIO - CONDOMINIO SANTA CHIARA RELATIVA A REALIZZAZIONE  DI ALLACCIO PLUVIALI ALLA RETE ACQUE BIANCHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9171"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - SETTEMBRE/DICEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9172"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO CARTA RICICLATA FORMATO A4 PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9173"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9174"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA ATTO DI RICHIESTA PAGAMENTO SERVIZIO MENSA ALLA SIGNORA E.S. PER I FIGLI (COD.11063 E COD. 11064)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9175"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI ASSICURATIVI RISCHIO RCT/O ED RC PATRIMONIALE  PERIODO 30/9/2024-30/9/2025. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – AFFIDAMENTO DI RINNOVO DEL SERVIZIO TRAMITE  TRATTATIVE DIRETTE N.RI 4641109 E 4655174 EFFETTUATE SUL PORTALE DI MEPA CON LE COMPAGNIE ASSICURATRICI LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA ED HDI GLOBAL SPECIALITY S.E.  A SEGUITO  DISPONIBILITA' AL RINNOVO DELLE POLIZZE PER UNA ULTERIORE ANNUALITA'.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9176"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER ALUNNA S.I. -  CODICE UTENTE N.10171</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9177"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di riparazione meccanica al motocarro Piaggio Ape targa AC54411 in dotazione al servizio manutenzioni. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9178"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ALLACCI ELETTRICI DEGLI ECOCOMPATTATORI INSTALLATI SUL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MECI S.R.L. DI CHIAVARI - CODICE CIG B2DB1ADBDC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9179"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE NUOVI IMPIANTI DI ENERGIA ELETTRICA IN PIAZZA TAVIANI E VIA PIACENZA NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ECOCOMPATTATORI INSTALLATI SUL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9180"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegni di spesa per ulteriori  contributi  ad Associazioni per eventi del periodo primaverile-estivo 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9181"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di decespugliamento, sfalcio e pulizia di terreno di proprietà comunale a Cavi Borgo posto tra le scuole Vera Vassalle e Via della Pineta. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9182"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE EDILE NECESSARIO PER INTERVENTI DI ISOLAMENTO DEL CORPO SPOGLIATOI DEL PERSONALE DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA COLOMBO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9183"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per verifica periodica obbligatoria 2024 relativa alla gru su autocarro – matricola GE117/11 in dotazione al  Servizio Manutenzione e al montaferetri in uso presso il cimitero capoluogo. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9184"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO PER  ASSISTENZA E SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA DISAMINA DELLA PRATICA URBANISTICA RELATIVA ALL' INTERVENTO EDIFICATORIO IN VIA BACCHINI  - SOGGETTO ATTUATORE D. -   ALL' AVV. M. B.                    CIG : B31144E60E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica Vincolo Paesaggistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9185"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO DELLE PARTI ESTERNE DELLA CAPPELLA DE' FRANCESI SITA A CAVI BORGO IN P.ZZA N.SAURO. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9186"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE TERMOIDRAULICO IN USO AGLI EDIFICI SCOLASTICI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.I.R.E.A. DI REPETTO A. &amp; C. SRL – CIG B326DC7DDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9187"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di ripascimento dell'arenile e indizione gara - Nomina Responsabile Unico del Progetto (RUP)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9188"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI NELL'AMBITO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, SEMAFORICI E DI VIDEOSORVEGLIANZA, E MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI STESSI” GIA' AGGIUDICATO ALL'IMPRESA HERA LUCE SRL CON CONTRATTO REP. 5929/23 DEL 20/12/2023 – AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. CODDA MATTEO – CIG B32D56F813 – CUP  I62E22000680005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9189"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  RETTA  PRESSO ALLOGGIO DI REINSERIMENTO  PRESSO  CENTRO DI ACCOGLIENZA E CURA CUFRAD SOMMARIVA DEL BOSCO IN PROVINCIA DI CUNEO  PROSEGUIMENTO   INSERIMENTO  PERIODO DAL 1° OTTOBRE  2024 AL 31 DICEMBRE  2024 - AREA EMARGINAZIONE - CIG: B316B0A95F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9190"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE  PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9191"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI (TRE)  PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9192"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSO INTEGRATO DI SOCIALIZZAZIONE – APPROVAZIONE PROGETTO PERIODO 18 OTTOBRE 2024 AL 31 DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9193"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER  CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE IN CONSIDERAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI RICHIESTA DANNI NEI CONFRONTI DELLA COMPAGNIA ASSICURATRICE A SEGUITO DEL SINISTRO STRADALE AVVENUTO SUL PONTE DELLA MADDALENA IL 15 GIUGNO 2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9194"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SOSTITUZIONE E STAMPA PANNELLO INDICANTE INFORMAZIONI TURISTICHE PRESSO LA TORRE DEL BORGO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE SERVIZIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9195"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PER IL GIOCO DEL TENNIS NEL COMPLESSO POLIFUNZIONALE "PARCO TIGULLIO" VIA AURELIA - ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DEL CANONE DOVUTO PER L'ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9196"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO N. 1 ARMADIO PORTACHIAVI COMPOSTO DA N. 50 BARRE INTERNE CIASCUNA CON  10 GANCI,  TRAMITE ODA N. 8078274 PREDISPOSTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA, DA TRASMETTERE ALLA SOCIETA' CAMANO  SRL DI BIBBIENA (AR) PARTITA IVA 0122470511</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9197"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI ATTI DELLA POLIZIA LOCALE TRAMITE LA PIATTAFORMA SEND GESTITA DA PAGOPA S.P.A. PER L'ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9198"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: GARA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA SUDDIVISA IN DUE LOTTI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI AVENTI SEDE SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LIGURIA. LOTTO 1) "CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA – SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER I COMUNI DI CAMOGLI E LAVAGNA. CIG 9510246744 – CIG DERIVATO A009D318BD.  REVISIONE PREZZI DAL 1 OTTOBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9199"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO URGENTE DI RIMOZIONE PORZIONE DI RINGHIERA IN FERRO DIVELTA DEL PONTE DELLA MADDALENA A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9200"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  EX VOTO MADONNA DEL CARMINE ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9201"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD EFFETTUARE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 27 E 28 OTTOBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9202"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B)  DEL D.LGS.  36/2023 RELATIVO AL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE PER IL PERIODO DAL 01 OTTOBRE 2024 AL 30 SETTEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9203"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per l'acquisto di brochure a forma di segnalibro al fine di promuovere i servizi online del settore Servizi Demografici CIG. B337197551</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9204"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITA' TURISTICO-RICREATIVE RIENTRANTI NELLA TIPOLOGIA "STABILIMENTO BALNEARE". APPROVAZIONE AVVISO DI RETTIFICA E INTEGRAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9205"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE IN ORDINE ALL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DEL 23/08/2024 PROT. 26999 E AGLI SCRITTI DIFENSIVI/MEMORIE PERVENUTI DALLA CONTROPARTE A QUESTA C.A. - CODICE CIG: B337E796E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9206"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico all' Avv. C.L. per consulenza ed assistenza legale con riferimento al progetto denominato “Collettore Carasco / Chiavari – nuovo depuratore di Chiavari laddove è previsto l' utilizzo di aree site nel Comune di Lavagna.         CIG : B32BD7E644</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9207"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di pulizia aree comunali di Via del Caminello. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9208"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE NELL'AMBITO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, SEMAFORICI E DI VIDEOSORVEGLIANZA, E MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI STESSI” GIA' AGGIUDICATO ALL'IMPRESA HERA LUCE SRL CON CONTRATTO REP. 5929/23 DEL 20/12/2023 – AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. ARIANNA MASSUCCO – CIG B33109CD6B – CUP  I62E22000680005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9209"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CICLO DI N. 6 WEBINAR SU “LA GESTIONE DEL PERSONALE NEGLI ENTI LOCALI”  DA PARTE DI N. 1 DIPENDENTE DELL'UFFICIO RISORSE UMANE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9210"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO SALA ALBINO AL SIG G.R. IN RAPPRESENTANZA DEL CONSORZIO CENTRO STORICO   PER SVOLGERVI UN'ASSEMBLEA ORDINARIA IL GIORNO 3/10/2024 DALLE ORE 19.00. ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA  PER L'UTILIZZO DELLA SALA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9211"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ABACO S.P.A. PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TRAMITE INGIUNZIONE FISCALE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE DERIVANTI DA VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S. ACCERTATE E NON PAGATE NEGLI ANNI 2020,2021 E 2022, OLTRE AGLI ATTI ESECUTIVI RELATIVI ALLE ANNUALITA' 2013,2014 E 2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9212"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE INSERIMENTO PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO S. GJERGJI    AREA EMARGINAZIONE  PERIODO DAL 1° OTTOBRE  2024 AL 31 DICEMBRE  2024 – CIG:  B329CAF332</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9213"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI (QUATTRO)  PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9214"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico professionale per il collaudo amministrativo dei lavori di ricostruzione e riequilibrio del litorale - manutenzione straordinaria tra il pennello P1 e il pennello P2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9215"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI EDILIZI PER ALLESTIMENTO NUOVA AREA SPORTIVA IN ADIACENZA ALLA VILLA SPINOLA GRIMALDI PRESSO IL PARCO TIGULLIO - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9216"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI - OTTOBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9217"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE MESE OTTOBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9218"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPRISTINO DORSALI IMPIANTI TERMICI A PAVIMENTO RETE ACQUE NERE EDIFICIO SCOLASTICO DON CARLO GNOCCHI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA TERMOSANITARI SRL – CIG B34919A211</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9219"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>Aggiudicazione dell'appalto dei  lavori di ripascimento del litorale Lavagna Cavi CIGB3494660EE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9220"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento delle somme dovute a titolo di rimborso spese relative al danneggiamento della ringhiera presso il Ponte della Pace a seguito di sinistro del 11/06/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9221"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO IDRICO E SCARICO EDIFICIO SCOLASTICO VERA VASSALLE – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SOLARI SILVANO SRL – CIG B3490C524B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9222"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NUOVA UTENZA DI ADDUZIONE ACQUA AD USO FONTANELLA PUBBLICA PER AREA DI SOSTA E RISTORO SITA NELLA FRAZIONE DI SANTA GIULIA IN VIA COSTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9223"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di aumento del livello di resilienza del litorale CUP I66F23000220001 - Affidamento diretto mediante richiesta di offerta (RdO) su piattaforma MEPA dell'attività di monitoraggio della torbidità e dei solidi sospesi da effettuare durante i lavori di ripascimento strutturale tra il pennello P1 e il pennello P2 - CIG B33E449B99</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9224"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO CONSUMABILI PER STAMPANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9225"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO MINORE PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA “LA CASETTA” DI CHIAVARI   PERIODO DAL 16 SETTEMBRE   2024 al 31 DICEMBRE  2024  -  APPROVAZIONE SPESA 16 SETTEMBRE   2024 al 31 DICEMBRE  2024    (CIG): B334C5DCE7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9226"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE PRESSO PRONTA ACCOGLIENZA  PERIODO DAL 16 AGOSTO  2024 al 15 SETTEMBRE  2024  -  APPROVAZIONE SPESA 16 AGOSTO  2024 al 15 SETTEMBRE  2024   (CIG): B334AFA7F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9227"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA CONTRIBUTO CINQUE PER MILLE ANNO DI IMPOSTA 2022 – FINANZIARIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9228"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PER AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 (COMUNE di LAVAGNA e COMUNE di NE)  PER RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E RAFFORZAMENTO DEGLI INTERVENTI DI INCLUSIONE PERIODO 15.10.2024 al 12.10.2025 – IMPEGNO DI SPESA – CIG: B33BFE2154 – CUP 2022: J61H23000220001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9229"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERENZA DEI SERVIZI ASINCRONA PER INTERVENTI DI BONIFICA DI SITI CONTAMINATI – PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA DI TRASBORDO E STOCCAGGIO RSU – ECOCENTRO PRESSO LOCALITA' “MADONNA DELLA NEVE” - ACQUISIZIONE PARERI E ANALISI DI RISCHIO. DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9230"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 100 BLOCCHETTI COMPOSTI DA 25 VERBALI PER LA REGISTRAZIONE DELLE RIMOZIONI PREVISTE DALLE  SANZIONI DEL C.D.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9231"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI ANNO SCOLASTICO 2024/2025 NEL COMUNE DI LAVAGNA: AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA N° 4692209 SUL MEPA DI CONSIP -  CODICE CIG. B346A09B57.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4 - Settore Servizi Generali e Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9232"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA ETILOMETRO SERES MOD.679/E MATRICOLA 3089 IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE.ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9233"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DI UN TRATTO FRANATO DELLA STRADA CARRABILE DI VIA ALTO MARINO. APPROVAZIONE DEGLI ATTI CONTABILI E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9234"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA ED IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI BONARI TARI 2024 CON INVIO MASSIVO A MEZZO POSTA E A MEZZO MAIL E/O PEC DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 573 DEL 18/07/2024 NUMERO RDO 4488080 CIG B2519337D8  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG B358A62F0D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9235"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico all’Avv. Ardo Arzeni per difesa ed assistenza in giudizio al Capo dello Stato nel ricorso straordinario promosso dai sigg. M. M. e G. M., legali rappresentanti p.t. della I. P. s.r.l. contro il Comune di Lavagna, pervenuto a questo ente in data 31/07/2019 prot. n. 24625 per l'annullamento previa sospensiva dell'ordinanza n. 40 del 10/04/2019 del Comune di Lavagna, nonché per l'annullamento di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9236"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per affidamento incarico professionale per verifica fitosanitaria relativa a n. 2 piante di tiglio site in adiacenza al campo sportivo Riboli. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9237"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DIRITTI INCASSATI DALL'URP MESE DI AGOSTO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9238"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DIRITTI CIE N. 75 CIE PERIODO DAL 16 AL 31 AGOSTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9239"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DIRITTI CIE N. 65 CIE PERIODO DAL 1 AL 15 AGOSTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9240"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI URGENTI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DISLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EMMEG SERVICE SRL – CIG B3544911CD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9241"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA  AL 20/12/2024 ALLA SOCIETA' OLIVETTI SPA DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER IL PRIMO ED IL SECONDO PIANO DEL PALAZZO COMUNALE IN SCADENZA IL 20/10/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9242"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN CARICA BATTERIE PER IL TELELASER TRUCAM HD IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9243"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPASCIMENTO DEL LITORALE – CIG B3494660EE. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9244"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di pulizia della vegetazione riparia localizzata lungo il fiume Entella in prossimità del Ponte della Maddalena - 2024. Aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9245"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER REALIZZAZIONE INTERVENTO URGENTE DI RIMOZIONE VEGETAZIONE ALL’INTERNO DELL’ALVEO DEL TORRENTE BARASSI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9246"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI SCUOLA ELEMENTARE EDOARDO RIBOLI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ELETTRO SYSTEM SRL – CIG B3625AE6C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9247"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE E LA SCUOLA ELEMENTARE EDOARDO RIBOLI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DANERI B. S.A.S. – CIG B361A83F6B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9248"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI URGENTI DI RISANAMENTO COPERTURA SERVIZI IGIENICI POSTI AL PIANO PRIMO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA COLOMBO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9249"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI EDILIZI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9250"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI SUPPORTO E FORMAZIONE UFFICIO SERVIZI FINANZIARI.CIG B36880C399.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9251"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DIRIGENZIALE N. 4 AL PEG 2024-2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9252"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO CON CASSA ECONOMALE 3° TRIMESTRE 2024 AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO  E RELATIVI ADEMPIMENTI CORRELATI. IMPORTO €. 329,54.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9253"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9254"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI SETTEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9255"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  SETTEMBRE  2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9256"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONI RETTE ANZIANI RICOVERATI PRESSO OPERE PIE RIUNITE DEVOTO MARINI SIVORI DI LAVAGNA – APPROVAZIONE SPESA 4° TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9257"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI (DUE) AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9258"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto di attrezzatura ludica da destinare all'area comunale adiacente la stazione di Cavi. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9259"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEI  LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PENSILINA INGRESSO SCUOLA MEDIA DON CARLO GNOCCHI – CIG B375FA3CA4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9260"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimozione pianta abbattuta in Piazza Lugano a seguito avversità meteo del 08/10/2024.  Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9261"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA  PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LAVAGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9262"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE PRESSO COMUNITA' OMISSIS  APPROVAZIONE SPESA PERIODO DAL 1° OTTOBRE  2024 AL 31 DICEMBRE  2024  -  (CIG):  B36E0E448A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9263"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO REGIONALE PER APERTURA NIDI DI INFANZIA PUBBLICI – PERIODO LUGLIO  2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9264"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA  PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER ALUNNO T.D. -  CODICE UTENTE N.11357 - PER TRASFERIMENTO AD ALTRA SCUOLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9265"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA TEDISIO. APPROVAZIONE DEGLI ATTI CONTABILI E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9266"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE. REALIZZAZIONE NUOVE DORSALI ED ESECUZIONE CONNESSIONI IN FIBRA OTTICA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9267"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO SALA AUDITORIUM CAMPODONICO  AL SIG L.M.T.  IN RAPPRESENTANZA DELL'A.T.C. GENOVA 2 LEVANTE PER SVOLGERVI UNA RIUNIONE CACCIATORI SU ORDINANZA COMMISSARIALE 5/2024 DALLE ORE 20.30/23.00. ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA  PER L'UTILIZZO DELLA SALA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9268"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO SALA ALBINO  AL SIG A.C. IN RAPPRESENTANZA DEL PD  TIGULLIO  PER SVOLGERVI UN INCONTRO POLITICO PUBBLICO  IL GIORNO 21/10/2024 DALLE ORE 20.30/23.00. ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA  PER L'UTILIZZO DELLA SALA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9269"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE ELETTORALE PRESSO LA PREFETTURA ED IL TRIBUNALE DI GENOVA AL TERMINE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI DEL 27 E 28 OTTOBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9270"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 13 PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. E RELATIVA APP INFORMATICA FORMULA ABBONAMENTO 2025 PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9271"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI APERTURA AL PUBBLICO SENZA PRESTITO LIBRARIO DELLA CIVICA BIBLIOTECA “GIOVANNI SERBANDINI BINI”: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LE APERTURE POMERIDIANE DEL VENERDI' DEI MESI OTTOBRE- DICEMBRE 2024. CODICE C.I.G.: B3A1C7634B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9272"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RELATIVA ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 964 DEL 09.11.2023 PERL' AFFIDAMENTO ALL'AVV. FRANCESCA BRANCATI DEL PATROCINIO LEGALE INNANZI AL TRIBUNALE DI GENOVA PER LA DIFESA DEL COMUNE DI LAVAGNA NEL GIUDIZIO DI QUERELA DI FALSO PRESENTATA DA S.M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9273"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SEPPELLIMENTO SALMA – APPROVAZIONE SPESA  - CIG: B3BD35E5B2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9274"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO SALA AUDITORIUM CAMPODONICO  AL SIG A.P. IN RAPPRESENTANZA DELL'AIFI  PER SVOLGERVI UN CONVEGNO SUL TEMA "INCONTINENZA URINARIA E RIABILITAZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO" IL GIORNO 8/11/2024 DALLE ORE 17.30/20.30. INIZIATIVA PATROCINATA DAL COMUNE COME DA DECRETO DEL SINDACO N.59 IN DATA 23/10/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9275"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELLA SALA ROCCA ALL'ASSOCIAZIONE AUSER TIGULLIO PER L'INIZIATIVA "INSIEME CONTRO LA SOLITUDINE" EFFETTUAZIONE DI ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE NELLE GIORNATE DI MARTEDI, MERCOLEDI, GIOVEDI E VENERDI CON DECORRENZA 29/10/2024 - 31/12/2024 DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 19.00 A SEGUITO DECRETO DI PATROCINIO N. 56   DEL 23/10/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9276"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B)  DEL D.LGS.  36/2023 RELATIVO SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO IN MATERIALE PREVIDENZIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9277"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per montaggio di attrezzatura ludica combinata presso l'area comunale sita in adiacenza alla stazione di Cavi.  Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9278"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI EDILIZI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9279"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 2, LETTERA B), DEL D.L.GS N. 36/2023 DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI – PERIODO NOVEMBRE 2024 – OTTOBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9280"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di ricostruzione e riequilibrio del litorale Lavagna Cavi – Manutenzione straordinaria tra il pennello P1 e il pennello P2 - CUP I66F23000220001- Approvazione della perizia di variante e supplettiva senza incremento della spesa complessiva dell'opera.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9281"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA SPERIMENTALE MANGIAPLASTICA DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 2 SETTEMBRE 2021, NUM. 360 - SPORTELLO 2023 - ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO DISPOSTO A FAVORE DEL COMUNE DI LAVAGNA A SEGUITO DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DELLE ISTANZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9282"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE. REALIZZAZIONE NUOVE DORSALI ED ESECUZIONE CONNESSIONI IN FIBRA OTTICA – AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ELETTRO SYSTEM SRL – CIG B3F87AF902</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9283"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIASSETTO DEL PARCHEGGIO PUBBLICO PRESSO IL PARCO DEL COTONIFICIO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9284"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento somma incassata per rilascio copia liste elettorali.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9285"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>Restituzione della quota non utilizzata del contributo statale, dell’anno 2023, di cui al comma 586 dell’art. 1 della Legge n. 234/2021, a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto per l’incremento dell’indennità di funzione degli amministratori comunali.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9286"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE PRESSO COMUNITA' OMISSIS   APPROVAZIONE SPESA PERIODO DAL 1° SETTEMBRE  2024 al 31 DICEMBRE  2024  -  (CIG): B3F51159FF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9287"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - AREA EMARGINAZIONE  – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9288"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DI RINUNCIA DELLA CONCESSIONE DEL CINERARIO N. 17, FILA 1°, LOTTO SAN VIRGILIO - CIMITERO DI CAVI DA PARTE DELLA SIG. RA C. G..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9289"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN HOUSE AD A.M.T. AZEINDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO INVALIDI PER UN PERIODO DI ANNI DUE: IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9290"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9291"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di ripristino di un tratto della pista ciclabile “Gino Bartali” danneggiata a seguito degli eventi meteo del 17-18 ottobre 2024. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9292"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi manutentivi sulla viabilità a seguito eventi meteo del 17-18 ottobre 2024.  Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9293"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per attività di supporto ai servizi cimiteriali per il periodo ottobre-dicembre 2024. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9294"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DI ATTREZZATURE E MINUTERIA NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RISANAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI AL PIANO PRIMO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA COLOMBO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9295"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DI MATERIALE TERMO-IDRAULICO NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RISANAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI AL PIANO PRIMO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA COLOMBO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9296"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per fornitura e posa di albero di Natale in Piazza della Libertà. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9297"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA COGNE  ALLA SIG.RA G.S. -  PER  SVOLGERVI LA REALIZZAZIONE DELLA FESTA DI HALLOWEEN TRA LE VIE DI CAVI BORGO NELLA GIORNATA DEL 3/11/2024 DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 20.00 EVENTO PATROCINATO DAL COMUNE DI LAVAGNA COME DA DECRETO DEL SINDACO  N. 60 IN DATA 31/10/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9298"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E REGOLARIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DEI PROVVEDIMENTI ASSUNTI PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE  ARCHITETTONICO-STRUTTURALE E DIREZIONE DELLE OPERE STRUTTURALI  DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA DI COSTRUZIONE NUOVA STRUTTURA DI SOSTEGNO DI UN TRATTO DI STRADA CARRABILE IN VIA DEI COGORNO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9299"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONI RETTE ANZIANI RICOVERATI PRESSO OPERE PIE RIUNITE DEVOTO MARINI SIVORI DI LAVAGNA – APPROVAZIONE SPESA UN UTENTE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9300"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E REGOLARIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DEI PROVVEDIMENTI ASSUNTI PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA  PROPEDEUTICA ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA DI COSTRUZIONE NUOVA STRUTTURA DI SOSTEGNO DI UN TRATTO DI STRADA CARRABILE IN VIA DEI COGORNO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9301"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per onorari ai componenti dei seggi elettorali in occasione delle Elezioni Regionali del 27 e 28 ottobre 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9302"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione lavoro a distanza nella modalità di lavoro da remoto alla dipendente matricola 5267 per 12 ore settimanali per il periodo dal 6-11-2024 al 31-12-2024 e relativo schema di accordo</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9303"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI (DUE)  PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9304"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9305"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegni di spesa per rassegna cinematografica nell'ambito dell'evento "Sono tutti cavoli nostri" ed. 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9306"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO OPERE STRUTTURALI PER  L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA DI COSTRUZIONE NUOVA STRUTTURA DI SOSTEGNO DI UN TRATTO DI STRADA CARRABILE IN VIA DEI COGORNO – AGGIUDICAZIONE SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9307"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E REGOLARIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DEI PROVVEDIMENTI ASSUNTI PER LAVORI DI SOMMA URGENZA DI COSTRUZIONE NUOVA STRUTTURA DI SOSTEGNO DI UN TRATTO DI STRADA CARRABILE IN VIA DEI COGORNO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9308"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DIRITTI INCASSATI DALL'URP MESE DI SETTEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9309"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. D.S. PER ESAME E STUDIO DELLA PRATICA RELATIVA A FONDAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO DI LAVAGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9310"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO FILM “IL BACIO AZZURRO” PROIEZIONE STREAMING UTILE PER INTEGRARE LE ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO DI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI TERRITORIALI, DEI CENTRI ESTIVI DIURNI E DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA A FAVORE DEI MINORI ANNO 2024 SCADENZA 31/12/2024         DECRETO della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – MINISTERO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA' e LE PARI OPPORTUNITA' DEL 26 LUGLIO 2024 - CIG: B413472C4C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9311"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI OTTOBRE  2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9312"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE  PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9313"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO SALA AUDITORIUM CAMPODONICO  AL SIG L.B. IN RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE AGORA'  PER SVOLGERVI LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO PERDONALRE LA NOTTE" IL GIORNO 12/11/2024 DALLE ORE 17.30/19.00. INIZIATIVA PATROCINATA DAL COMUNE COME DA DECRETO DEL SINDACO N.62 IN DATA 6/11/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9314"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERPELLO RIVOLTO AGLI IDONEI DELL'ELENCO FORMATO CON ATTO DIRIGENZIALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA N. 1426/2023 , A SEGUITO DI SELEZIONE UNICA EX ART 3 BIS D.L. 9 GIUGNO 2021 N. 80,CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 113/2021, FINALIZZATO ALLA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE – AREA DEGLI ISTRUTTORI – AMBITO AMMINISTRAZIONE – (EX CAT. C) -  SETTORE SERVIZI FINANZIARI – UFFICIO TRIBUTI – NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9315"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DIRITTI CIE PERIODO DAL 1 AL 15 OTTOBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9316"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DIRITTI CIE PERIODO DAL 1 AL 15 SETTEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9317"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DIRITTI CIE PERIODO DAL 16 AL 30 SETTEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9318"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA  PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER ALUNNO A.A.B. -  CODICE UTENTE N.10149</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9319"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE LIBRI DI TESTO PER LA  SCUOLA PRIMARIA RELATIVAMENTE ALL'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE ALLA CARTOLIBRERIA CRISTINA E MARCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9320"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DA PARTE DI TERZI DELLA PALESTRA COMUNALE "E. RIBOLI" ASSEGNATA ALL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE DI LAVAGNA - ASSUNZIONE ACCERTAMENTI RELATIVI ALL'UTILIZZO DELLA PALESTRA IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO DA PARTE DI ALCUNE ASSOCIAZIONI SPORTIVE RELATIVAMENTE ALL'ANNO SCOLASTICO 2023/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9321"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9322"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE. ACQUISTO DI MATERIALE SPECIALISTICO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9323"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA RETE INTERNET DA CASA AL FINE DI CONSENTIRE “SMART WORKING” QUALE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL COMUNE DI LAVAGNA PERIODO 1/1/2025-31/12/2025 PER N. 3 POSTAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9324"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI (DUE)  PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9325"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE E UTILIZZO FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI: ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9326"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 1830/2024 ASSUNTO SUL CAPITOLO 2022 PER TRASPORTO MATERIALE ELETTORALE PRESSO LA PREFETTURA ED IL TRIBUNALE DI GENOVA AL TERMINE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI - AFFIDATARIO COOP. IL PELLICANO VERDE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9327"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO SALA AUDITORIUM CAMPODONICO  ALLA SIG RA A.O. IN RAPPRESENTANZA DELLA CGIL TIGULLIO  PER SVOLGERVIL'ASSEMBLEA TERRITORIALE IL GIORNO 26/11/2024 DALLE ORE 9.00/13.00. ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA  PER L'UTILIZZO DELLA SALA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9328"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9329"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE LIBRI DI TESTO PER LA  SCUOLA PRIMARIA RELATIVAMENTE ALL'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE ALLA LIBRERIA LA ZAFRA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9330"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DI CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9331"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 79 CCNL 16.11.2022 “DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO” - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2024”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9332"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERPELLO RIVOLTO AGLI IDONEI DELL'ELENCO FORMATO CON ATTO DIRIGENZIALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA N. 1426/2023 , A SEGUITO DI SELEZIONE UNICA EX ART 3 BIS D.L. 9 GIUGNO 2021 N. 80,CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 113/2021, FINALIZZATO ALLA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE – AREA DEGLI ISTRUTTORI – AMBITO AMMINISTRAZIONE – (EX CAT. C) -  SETTORE SERVIZI FINANZIARI – UFFICIO TRIBUTI – PRESA D'ATTO ELENCO CANDIDATI AMMESSI A SOSTENERE LA PROVA ORALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9333"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per servizio di apertura e chiusura cancello di accesso ai giardini della Torre del Borgo sino al 31/12/2024. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9334"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER INCARICO LEGALE A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI A RESISTERE IN GIUDIZIO NELLA CAUSA PROMOSSA DALLA SOCIETA' B. S.A.S. DINNANZI AL TAR LIGURIA PER L'ANNULLAMENTO DELLE DELIBERAZIONI DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 1 DEL 10/01/2018 E N. 4 DEL 13/03/2018 RELATIVE RISPETTIVAMENTE ALL'ADOZIONE DEL PROGETTO DI UTILIZZO DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME COMUNALI E ALLA PRONUNCIA SULLE OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 11 BIS COMMA 1, L.R. 13/1999 - AVV. MATTEO BORELLO DI GENOVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9335"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA E L'APPLICAZIONE DI NUOVA PELLICOLA ADESIVA ALL'ECOISOLA DI VIA PESSAGNO, A SEGUITO DI ATTO VANDALICO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA INTERWASTE S.R.L. DI OVADA (AL) - COD. CIG: B40E8D99B3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9336"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALL'ESECUZIONE DI RILIEVO TOPOGRAFICO, AGGIORNAMENTO CATASTALE E DEMANIALE DI PIAZZA MILANO AI FINI DELLA RICHIESTA DELLE AREE PER USO PUBBLICO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE AL GEOM. LUCA PODESTA' DI RECCO - COD. CIG: B42FA4B334.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9337"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di sistemazione piante presso le aiuole adiacenti parcheggi stazione Cavi. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9338"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegni di spesa per convenzione Primocanale promozione eventi e lavorazioni audiovisive argini Entella</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9339"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ECOISOLA INFORMATIZZATA IN PIAZZA DELLA MERIDIANA E SOSTITUZIONE DI SPORTELLO DI CONFERIMENTO RIFIUTO VOLUMETRICO ALL'ECOISOLA DI PIAZZA BUCCIARELLI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA INTERWASTE S.R.L. DI OVADA (AL) - COD. CIG: B40E6C52B0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9340"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA C.A. GENOVA nr. 1153/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9341"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA COMUNICAZIONE AI BENEFICIARI DELL’ASSEGNAZIONE DELLA “CARTA  DEDICATA A TE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9342"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  OTTOBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9343"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO PER SOSTITUZIONE FARETTI A PAVIMENTO IN PIAZZA DELLA LIBERTA'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9344"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA SISTEMA DI ILLUMINAZIONE AD USO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DISLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA I.P.D. ITAL POLE DISTRIBUTION S.R.L. DI SASSOCORVARO-AUDITORE (PU) – CIG B432FEF734</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9345"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO INDENNITA' PER UTILIZZO DI BENI DEL DEMANIO IDRICO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9346"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI OTTOBRE2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9347"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di pulizia tratti di sentieri comunali a Santa Giulia, Crocetta e Cavi Borgo. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9348"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI ISTRUZIONE E DI EDUCAZIONE PER I BAMBINI DA 0 A 6 ANNI - SECONDA QUOTA DI FINANZIAMENTO A.F.2021 - ISTITUITO CON L.107/2015 "BUONA SCUOLA". IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA ASILO GIARDINO DI CAVI E ASILO SANTA GIULIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9349"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ACCORDO QUADRO DENOMINATO "FUEL CARD 3"STIPULATO DA CONSIP SPA  PER FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 1/12/2024-31/10/2027 AGGIUDICATARIO ITALIANA PETROLI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9350"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BANDIERE DA ESPORRE PRESSO LA SEDE DEL PALAZZO COMUNALE ED I PLESSI SCOLASTICI IN SOSTITUZIONE DI QUELLE USURATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9351"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO IN VIA AURELIA IN PROSSIMITA' DEL CIV. 35  DA PARTE DELL'IMPRESA EDIL IENO SRL PER REALIZZAZIONE NUOVA LINEA FOGNARIA E REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9352"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO IN VIA TORRENTE BARASSI IN PROSSIMITA' DEL CIV. 11  DA PARTE DI ROCCO MARTA PER RIPRISTINO SCORICO ACQUE BIANCHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9353"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per interventi di riparazioni meccaniche ai motocarri Piaggio Porter targa FJ198SN e FR225XB in dotazione al servizio manutenzioni. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9354"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIASSETTO DEL PARCHEGGIO PUBBLICO PRESSO IL PARCO DEL COTONIFICIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9355"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA  PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER ALUNNA D.G.AMELIA COD 11423</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9356"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI FORNITURA CANCELLERIA VARIA , CON REQUISITI ECOLOGICI, LOTTO 3- PERIODO 3/11/2024-2/11/2025.AFFIDATARIO SOCIETA' LYRECO SPA DI MILANO. CIG ORIGINARIO 861551758A CIG DERIVATO Z1D33B30A2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9357"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE LIBRI DI TESTO PER LA  SCUOLA PRIMARIA RELATIVAMENTE ALL'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE ALLA CARTOLERIA CARTA E PENNA DI MEZZETTA ANTONELLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9358"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 5 AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9359"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegni di spesa per luminarie natalizie e contributo all'associazione "Lavagna 90"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9360"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI (CODICE CER 200301) PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI SALICETI - VEZZANO LIGURE (SP) - DITTA RECOS S.P.A. DI LA SPEZIA - IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/12/2024 - COD. CIG: B40E1291AA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9361"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DI  DEPOSITO CAUZIONALE  VERSATO A GARANZIA DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE ALLO S.U.A. “EX COLONIA COGNE – INTERVENTO U15 – DEMOLIZIONE DI CABINA ENEL ESISTENTE .IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica Vincolo Paesaggistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9362"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegni di spesa per contributi alle Associazioni per eventi del periodo Novembre-Natale 2024/25</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9363"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALI AD USO IMPIANTI TECNOLOGICI, IMPAINTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DISLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.M.E. S.R.L. DI FRATTE DI SASSOFELTRIO (RN) – CIG B4564AC0A0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9364"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di messa in sicurezza e potatura piante presso i giardinetti di Via la Loggia. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9365"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA RETE DI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE PROSPICIENTE PIAZZA LA SCAFA – ARGINE ENTELLA. LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO DEGLI INTERVENTI ESEGUITI DI DISOSTRUZIONE DELLA CONDOTTA – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SOLARI SILVANO SRL – CIG B459A69940</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9366"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DIRITTI INCASSATI DALL'URP MESE DI OTTOBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9367"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE LIBRI DI TESTO PER LA  SCUOLA PRIMARIA RELATIVAMENTE ALL'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE ALLA CARTOLERIA BERISSO ROSA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9368"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO IMU ANNI 2019 E SEGUENTI ALLA SOCIETA' PRT S.P.A. MEDIANTE ODA PREDISPOSTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI ACQUISTI IN RETE PA (CONSIP/MEPA) - CIG B46A5CC0D0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9369"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N.1 OPERATORE ESPERTO TECNICO - AREA  OPERATORI ESPERTI (EX CAT. B) A TEMPO  PIENO E INDETERMINATO TRAMITE SCORRIMENTO DI GRADUATORIA DI ALTRO ENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9370"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO TARI 2021-2022 PER UTENZE DOMESTICHE  ALLA SOCIETA' PRT S.P.A. MEDIANTE ODA PREDISPOSTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI ACQUISTI IN RETE PA (CONSIP/MEPA). CIG SERVIZIO STAMPA ELABORAZIONE:  B476B38BBA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9371"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DIRITTI CIE N. 64 CIE PERIODO DAL 1 AL 15 NOVEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9372"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DIRITTI CIE N. 100 CIE PERIODO DAL 16 AL 31 OTTOBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9373"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>Presa d'atto dell'esito negativo dell'interpello finalizzato alla copertura di n. 1 unita' di personale – area degli istruttori – ambito amministrazione – (ex cat. C) -   a tempo pieno e indeterminato -  Settore Servizi Finanziari – Ufficio Tributi rivolto agli idonei dell'elenco formato con atto dirigenziale della Città Metropolitana di Genova n. 1426/2023 , a seguito di selezione unica ex art 3 bis D.L. 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla L. 113/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9374"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA PER PARERE LEGALE IN MATERIA DI PENSIONAMENTI PUBBLICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9375"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER  ADEMPIMENTI  FISCALI  ALLA  DOTT.SSA ELENA GIOVANELLI – PIAZZA N.S. DELLA SPERANZA 7 – CASARZA LIGURE ANNO 2024 CODICE C.I.G.: B479604CE7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9376"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE FIAT DOBLO' TARGA EL971JP IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI TECNICI TERRITORIALI - MANUTENZIONI - PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9377"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DA PARTE DI TERZI DELLA PALESTRA COMUNALE "E.RIBOLI" ASSEGNATA ALL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE DI LAVAGNA - PAGAMENTO DELLA QUOTA IN ACCONTO SPETTANTE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO RELATIVA ALL'UTILIZZO DELLA PALESTRA IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO DA PARTE DI ALCUNE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO SCOLASTICO 2023/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9378"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegni di spesa per organizzazione evento "Sono tutti cavoli nostri" ed. 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9379"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI TERRITORIALI, DEI CENTRI ESTIVI DIURNI E DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA A FAVORE DEI MINORI ANNO 2024 SCADENZA 31/12/2024         DECRETO della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – MINISTERO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA' e LE PARI OPPORTUNITA' DEL 26 LUGLIO 2024 - CIG: B413750A04</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9380"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO ADEGUAMENTO PREZZI IN RIFERIMENTO A QUANTO PREVISTO DALL'ACCORDO QUADRO DI RINNOVO DEL CCNL DELLE COOPERATIVE SOCIALI ALLA COOPERATIVA PROGETTO PERSONA PER LA “GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 57 (COMUNI DI LAVAGNA E NE): SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE” - CIG: 9765972F07 – PERIODO DAL 1° GENNAIO 2025 AL 30 GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9381"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER STAMPA DI BUONI SPESA CARTACEI  DICEMBRE  2024  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9382"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9383"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ABACO S.P.A. PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SOMME RELATIVE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO RELATIVE AD ALCUNE POSIZIONI DELL'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E ANNI SCOLASTICI 2018/2019, 2019/2020 E 2020/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9384"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DEGLI EFFETTI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 933 DEL 19/11/2024; ADESIONE  ACCORDO QUADRO DENOMINATO "FUEL CARD 3" STIPULATO DA CONSIP SPA PER FORNITURA CARBURANTE AGGIUDICATARIO KUWAIT PETROLEUM ITALIA PER IL PERIODO 1/1/2025-31/10/2027; PROROGA TECNICA AL 31/12/2024 DEL FORNITORE ITALIANA PETROLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9385"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA TRA AMMINISTRAZIONE CIVICA E ISTITUTO COMPRENSIVO DI LAVAGNA  PER  MATERIALE DI CONSUMO - ANNO SCOLASTICO 2024/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9386"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI PERIODO 30/6/2022-30/9/2023 - SOCIETA' ASSICURATRICE POSTE ASSICURA TRAMITE MARSH SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9387"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ALL RISKS PERIODO 30/9/2023-30/6/2024.STIPULATA CON REVO INSURANCE SPA - POLIZZA N.ox00020782- REGISTRAZIONE CREDITO ED EMISSIONE DI ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9388"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO IN VIA TORRENTE BARASSI SNC  DA PARTE DI PBS COSTRUZIONI  PER ALLACIO UTENZE A FABBRICATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9389"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per servizio di modifica/stampaggio nuovo cartello orari giardini Torre del Borgo. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9390"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA ALBINO ALLA SIG. B.R.  PER SVOLGERVI  UNA SERIE DI INCONTRI SUL TEMA "PROGETTO FRATELLANZA" NEI MESI DI NOVEMBRE/DIICEMBRE/GENNARIO/MARZO/APRILE E MAGGIO  EVENTO PATROCINATO CON DECRETO DEL SINDACO N. 63 DEL 9/11/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9391"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione/modifica impegni di spesa a favore di Abaco s.p.a. assunti con determinazione dirigenziale n° 795 del 2/10/2024 per il servizio di riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale ed atti esecutivi delle sanzioni amministrative della Polizia Locale derivanti da violazioni alle norme del C.d.S. accertate e non pagate nelle annualità 2013 e 2014; rinvio a successivi provvedimenti di impegno di spesa per le annualità 2015, 2020, 2021 e 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4 - Settore Servizi Generali e Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9392"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP: " APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 3 - LOTTO3" -  PER IL NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONI A3 MONOCROMATICHE PER GRUPPI DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI - NUMERO 2 FOTOCOPIATORI MODELLO OLIVETTI D-COPIA 5002-MF MONOCROMATICHE, PRODUTTIVITA' B/ PER IL 2 PIANO E PRODUTTIVITA' C/ PER 1 PIANO , PER 60 MESI DAL 01/4/2025 AL 31/03/2030- DA COLLOCARE AL 2 E 1 PIANO (ATTUALE CONTRATTO DI NOLEGGIO IN SCADENZA) CIG CONVENZIONE  B1457D5537   CIG DERIVATO   B4812A44ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9393"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO INSERIMENTO MINORE PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA “LA CASETTA” DI CHIAVARI   PERIODO DAL 1°  GENNAIO  2025 al 31 MARZO  2025  -  APPROVAZIONE SPESA DAL 1°  GENNAIO  2025 al 31 MARZO  2025   (CIG): B482052EDB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9394"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AD AVENTE DIRITTO SULLA BASE DELLA GRADUATORIA VIGENTE PER IL COMUNE DI LAVAGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9395"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI (DUE) AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9396"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO AREA MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE – APPROVAZIONE SPESA 1° TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9397"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE  LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI CONSIP/MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE  ED ASSISTENZA DELL'APPLICATIVO UTILIZZATO PER LA GESTIONE  DEL PORTALE CONDIVISO IMPOSTA DI SOGGIORNO. AFFIDATARIO SOCIETA' PROXIMA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9398"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI INFORMATICI PER SERVER FIREWALL E GESTIONE PIATTAFORMA VMWARE E BACKUP ANNUALITA' 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ SIR DI GENOVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9399"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - AREA ADULTI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9400"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO AREA MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE – APPROVAZIONE SPESA 1° TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9401"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9402"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione demaniale marittima del Porto Turistico di Lavagna  - ulteriore proroga tecnica</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9403"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI TARI E IMU TRAMITE LA PIATTAFORMA SEND GESTITA DA PAGOPA S.P.A. PER L'ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9404"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI TARI E IMU TRAMITE LA PIATTAFORMA SEND GESTITA DA PAGOPA S.P.A. PER L'ANNO 2024. IMPEGNO A FAVORE DI C&amp;C SISTEMI S.R.L. DEL GRUPPO MAGGIOLI CODICE CIG B499295B91</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9405"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO SALA AUDITORIUM CAMPODONICO  AL  SIG A.T. IN RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE GRUPPO FOTOGRAFICO DI CHIAVARI  PER SVOLGERVI UNA CONFERENZA CON IL FOTOGRAFO MARIO CRESCI IL GIORNO 6/12/2024 DALLE ORE 20.00/24.00. ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA  PER L'UTILIZZO DELLA SALA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9406"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO SALA AUDITORIUM CAMPODONICO  ALLA SIG RA A.O. IN RAPPRESENTANZA DELLA CGIL TIGULLIO  PER SVOLGERVI UNA DISTRIBUZIONE DI REGALI PER BAMBINI CON ANPI LAVAGNA A TITOLO DI BENEFICENZA  IL GIORNO 22/12/2024 DALLE ORE 9.00/19.00. ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA  PER L'UTILIZZO DELLA SALA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9407"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO CANONE UNICO PATRIMONIALE 2024 A FAVORE DEL CONCESSIONARIO I.C.A. SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9408"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9409"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. PERIODO DICEMBRE 2024 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9410"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI ISTRUZIONE E DI EDUCAZIONE PER I BIMBINI DA 0 A 6 ANNI RELATIVO ALL'ANNO 2023 ISTITUITO CON L. 107/2015 "BUONA SCUOLA". IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA ASILO GIARDINO DI CAVI E ASILO INFANTILE SANTA GIULIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9411"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI ESECUZIONE PARATIA AMOVIBILE A PROTEZIONE DEL CANALE DI SCOLO DELLE ACQUE METEORICHE IN PROSSIMITA' DEL LITORALE TRA I PENNELLI 7 E 8 – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EMMEGSERVICE SRL – CIG B4A1C27264</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9412"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di riparazione meccanica al motocarro Piaggio Porter targa BG116KK in dotazione al servizio manutenzioni.  Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9413"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI RIFACIMENTO DI UNA PORZIONE DI MURO CROLLATA IN VIA TEDISIO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AFFIDAMENTO DEI LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9414"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto carburante Settore Servizi Tecnici Territoriali  relativo al mese di dicembre 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9415"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL' ING. C.M. PER SUPPORTO AL RUP NELLA PROCEDURA DI INSERIMENTO DATI SUL PORTALE AINOP. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9416"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA RETE DI SMALTIMENTO MEDIANTE DISOSTRUZIONE DELLA RETE ACQUE BIANCHE PROSPICIENTE PIAZZA LA SCAFA-ARGINE ENTELLA-ESECUZIONE DI GRIGLIA AMOVIBILE A PROEZIONE DEL CANALE – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EMMEGSERVICE SRL – CIG B49C14B7A0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9417"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI E ALLE CENTRALI TERMICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA TERMOSANITARI SRL – CIG B4AC7FBE6C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9418"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 5 MINI STAMPANTI TERMICHE PORTATILI PER L'EMISSIONE DEI  VERBALI PER VIOLAZIONE AL CDS. IN DOTAZIONE AL COMANDO P.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9419"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO ANCI-COREVE PER IL CONTRIBUTO DESTINATO ALLO SVILUPPO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VETRO NELLA ZONA 1 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA QUOTA DI COFINANZIAMENTO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9420"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER PERSONALE ADDETTO A MANUTENZIONI E IMPIANTISTICA - DICEMBRE 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9421"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI (CODICE CER 200301) PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI SALICETI - VEZZANO LIGURE (SP) - DITTA RECOS S.P.A. DI LA SPEZIA - ANNO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO - COD. CIG: B40E1291AA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9422"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per manutenzione aree verdi comunali 2025. Approvazione progetto, aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9423"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto di trinciasarmenti da destinare agli operai addetti al servizio manutenzione giardini. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9424"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DI MATERIALE IMPIANTISTICO NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE DEI  LAVORI DI RIASSETTO DEL PARCHEGGIO PUBBLICO PRESSO IL PARCO DEL COTONIFICIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9425"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO URGENTE DI DISINTASAMENTO DEL CANALE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE, DI ATTRAVERSAMENTO DI VIA TIGULA, IN PROSSIMITA' DELL'HOTEL GIAN PAUL – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA BANDELLONI SRL DI CARASCO (GE).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9426"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l’acquisto di pitture ed affini per interventi manutentivi su beni di proprietà dell'ente, da eseguirsi in amministrazione diretta - Dicembre 2024. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9427"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORPO SERVIZI IGIENICI A SERVIZIO DEL PUBBLICO, CAMPO SPORTIVO RIBOLI – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AFFIDAMENTO DEI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA P&amp;P COSTRUZIONI SRLS – CIG B4ACF6A0D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9428"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di messa in sicurezza e potatura piante giardinetti Via Aurelia nei pressi del civ. 825. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9429"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE PRESSO IL PARCHEGGIO DEL PARCO TIGULLIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE FORNITURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9430"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - AREA EMARGINAZIONE  – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9431"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO INSERIMENTO MINORE PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA “LA CASETTA” DI CHIAVARI   PERIODO DAL 1° GENNAIO 2025 al 31 MARZO  2025 -  APPROVAZIONE SPESA DAL 1° GENNAIO  2025 al 31 MARZO  2025   (CIG): B494B813C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9432"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9433"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO INSERIMENTO MINORE PRESSO CASA FAMIGLIA DI CHIAVARI   PERIODO DAL 1°  GENNAIO  2025 al 31 MARZO  2025  -  APPROVAZIONE SPESA DAL 1°  GENNAIO  2025 al 31 MARZO  2025   (CIG): B4890B2AF7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9434"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE PRESSO COMUNITA' OMISSIS   APPROVAZIONE SPESA PERIODO DAL 1° GENNAIO  2025 al 31 MARZO 2025 -  APPROVAZIONE SPESA DAL 1° GENNAIO  2025 al 31 MARZO  2025   (CIG): B488640C4F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9435"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE PRESSO COMUNITA' OMISSIS   APPROVAZIONE SPESA PERIODO DAL 1° GENNAIO  2025 al 31 MARZO 2025  -  APPROVAZIONE SPESA DAL 1°  GENNAIO  2025 al 31 MARZO  2025   (CIG): B4880C99D2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9436"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE ASSISTENZA HARDWARE, SERVIZIO DI TIMBRATURE SICURE CON SOSTITUZIONE DEI 5 TIMBRATORI CON NUOVE APPARECCHIATURE BIOMETRICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9437"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONI SPESA COMUNALI  DICEMBRE  2024 MODALITA' DI EROGAZIONE DI BUONI SPESA  - IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE ELENCO SUPERMERCATI, DISCOUNT DI ALIMENTARI E MINIMARKET  ADERENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9438"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA PRESSO ALLOGGIO DI REINSERIMENTO  PRESSO  CENTRO DI ACCOGLIENZA E CURA CUFRAD SOMMARIVA DEL BOSCO IN PROVINCIA DI CUNEO  PROSEGUIMENTO   INSERIMENTO  PERIODO DAL 1° GENNAIO 2025 AL 31 MARZO 2025- AREA EMARGINAZIONE – CIG: B4A13B9D8A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9439"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  DICEMBRE 2024 (ACCERTAMENTO PRESUNTO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9440"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  NOVEMBRE2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9441"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO  N.11 SEDUTE OPERATIVE DA SCRIVANIA PER LA SEDE DEL PALAZZO COMUNALE E DISPOSITIVI NECESSARI A CONFORMARE ALLA NORMATIVA VIGENTE  LE SEDUTE GIA' IN DOTAZIONE  - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9442"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 30 TESSERINI DI RICONOSCIMENTO PER GLI OPERATORI DEL COMANDO POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9443"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI ISTRUZIONE E DI EDUCAZIONE PER I BIMBINI DA 0 A 6 ANNI RELATIVO ALL'ANNO 2024 ISTITUITO CON L. 107/2015 "BUONA SCUOLA". IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA ASILO GIARDINO DI CAVI E ASILO INFANTILE SANTA GIULIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9444"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA ALBINO ALLA SI.RA C.D. IN RAPPRESENTANZA DEL CORO POLIFONICO "CORO RESISTENTE" PER  TUTTI I MERCOLEDI DALLE ORE 20.30 PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2025. EVENTO PATROCINATO DAL COMUNE DI LAVAGNA CON DECRETO DEL SINDACO N.67 DEL 7/12/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9445"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa a favore di Abaco s.p.a. per il servizio di riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale ed atti esecutivi delle sanzioni amministrative della Polizia Locale derivanti da violazioni alle norme del C.d.S. accertate e non pagate nell'annualità 2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4 - Settore Servizi Generali e Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9446"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO DI CARTELLONISTICA STRADALE INFORMATIVA PER LA CHIUSURA DEL PONTE DELLA MADDALENA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE FORNITURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9447"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE - FORNITURA MATERIALI SPECIALISTICI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MECI SRL DI CHIAVARI – CIG B4B4FF6561</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9448"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA RETE DI SMALTIMENTO MEDIANTE DISOSTRUZIONE DELLA RETE ACQUE BIANCHE PROSPICIENTE LA VIA AURELIA ZONA “EX ASTORIA” – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AFFIDAMENTO DEI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BANDELLONI SRL – CIG B4B494E731</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9449"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE RELATIVE AL DANNEGGIAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA LOMBARDIA, LOCALITA' CAVI, PRESSO IL PARCHEGGIO PUBBLICO VICINO ALLA STAZIONE FERROVIARIA A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE AVVENUTO IN DATA 03/9/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9450"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegni di spesa ulteriori per evento "Sono tutti cavoli nostri" 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9451"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA - FORNITURA MATERIALI SPECIALISTICI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MECI SRL DI CHIAVARI – CIG B4C52FB54C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9452"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI NUOVA AUTOVETTURA DA DESTINARE AL SETTORE SERVIZI TECNICI TERRITORIALI IN SOSTITUZIONE DI ALTRA DA ROTTAMARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9453"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>Suddivisione quote contributo bando F.U.NT. 2023 tra i comuni aderenti al progetto</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9454"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIPRISTINO DI UN TRATTO DEL PONTE DELLA MADDALENA A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9455"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO CON CASSA ECONOMALE 4° TRIMESTRE 2024 AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO  E RELATIVI ADEMPIMENTI CORRELATI. IMPORTO €.646,00 E CONTESTUALE RESTITUZIONE DELLA SOMMA RESIDUA DELL'ANTICIPAZIONE PARI AD €. 6.112,09</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9456"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS N.36/2023, PER UN IMPORTO INFERIORE A 5000,00 €. PER ACQUISTO PICCOLI ELETTRODOMESTICI PER LE CUCINE LAVAGNESI - 1 TAGLIAVERDURE E 2 MIXER - COD CIG B4BC43D9E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9457"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DIRITTI INCASSATI DALL'URP MESE DI NOVEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9458"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE INSERIMENTO PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO S. GJERGJI  -  AREA EMARGINAZIONE  PERIODO DAL 1° GENNAIO 2025 AL 31 MARZO 2025 – CIG: B4AC50A10B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9459"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONI RETTE ANZIANI RICOVERATI PRESSO OPERE PIE RIUNITE DEVOTO MARINI SIVORI DI LAVAGNA – APPROVAZIONE SPESA 1° TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9460"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INTEGRAZIONE RETTA PER UTENTE  INSERITO PRESSO RESIDENZA PROTETTA CASTAGNOLA DI CHIAVARI  KOS CARE  PERIODO DAL 1° GENNAIO 2025 AL 31 MARZO 2025-IMPEGNO DI SPESA – AREA  ANZIANI – CIG: B4C7D644C7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9461"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI RICOVERO PRESSO RESIDENZA PROTETTA DI CARASCO KOS CARE PROSECUZIONE      INSERIMENTO  PERIODO DAL 1° GENNAIO 2025 AL 31 MARZO 2025- AREA EMARGINAZIONE – CIG: B4C657B990</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9462"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESPRESA IN CARICO UTENTI (DUE) AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9463"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO MISURA 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE P.A. LOCALI – COMUNI - NOVEMBRE 2023 CUP ASSEGNATO AL PROGETTO". CUP: I61C23000850006    CIG:B4C70844D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9464"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE PORTALE HTTP://WWW.COMUNE.LAVAGNA.GE.IT ALLA SOCIETA' STS DI GENOVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9465"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI ESCURSIONISTICI – ROCCHE DI SANT’ANNA E PEDONALE CROCETTA - SORLANA - CONCESSIONE PROROGA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9466"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO PORZIONI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2024 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9467"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DI UN TRATTO DEL PONTE DELLA MADDALENA A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE. AGGIUDICAZIONE APPALTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9468"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI NOVEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9469"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA SIG. RA D. S. R. PER LA RETROCESSIONE DEL LOCULO N. 17, FILA 5°, LOTTO B DEL CIMITERO DI BARASSI. PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9470"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA SIG. RA D. S. R. PER LA RETROCESSIONE DEL LOCULO N. 10, FILA 1°, LOTTO SANT'EUFEMIANO DEL CIMITERO DI BARASSI PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9471"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA SIG. RA D. S. R. PER LA RETROCESSIONE DEL LOCULO N. 39, FILA 2°, LOTTO SANTA CHIARA DEL CIMITERO DI BARASSI. PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9472"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione - a favore dell’Agenzia delle Entrate di Chiavari - dell’imposta di registro relativa a “CONVENZIONE PER L'UTILIZZO ED IL FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE QUALI OBITORIO - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE SALME” stipulato tra il Comune di Lavagna e A.S.L.4 Chiavarese.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9473"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFRONTO TRA PREVENTIVI PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PER AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 (COMUNE di LAVAGNA e COMUNE di NE)  PER RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E RAFFORZAMENTO DEGLI INTERVENTI DI INCLUSIONE PERIODO 21.01.2025 al 31.12.2025  – IMPEGNO DI SPESA – CIG: B4D00693B0 – CUP 2022: J61H23000220001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9474"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA PROSECUZIONE INSERIMENTO  PRESSO RESIDENZA PROTETTA VILLA SORRISO DI RAPALLO  PERIODO DAL 1° GENNAIO 2025 AL 31 MARZO 2025- AREA EMARGINAZIONE – CIG: B4D1815C8C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9475"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA AREA EMARGINAZIONE  ANNO 2025 - APPROVAZIONE SPESA 1° TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9476"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA AREA HK ANNO 2025 - APPROVAZIONE SPESA 1° TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9477"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57 UTENTI COMUNE DI LAVAGNA  – MESE DI  DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9478"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI COLLOCATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA LONGINOTTI ASCENSORI – CIG B4E1E4E12A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9479"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA GARDELLA GIAMPIERO – CIG B4DB8BADF8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9480"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l’acquisto di legname per interventi manutentivi su beni di proprietà dell’ente da eseguirsi in amministrazione diretta. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9481"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA RETE DI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE MEDIANTE DISOSTRUZIONE; ZONA CORSO GENOVA CONFLUENZA LUNGO ENTELLA - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA CAVE DI FRISOLINO SRL – CIG B4DDB43DCB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9482"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto di minuteria e materiale di consumo da destinarsi agli operai addetti al servizio manutenzione. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9483"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CIMITERO URBANO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9484"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI PRESSO L'ASILO NIDO DI CORSO GENOVA – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA GARDELLA GIAMPIERO – CIG B4EA8FD32A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9485"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per partecipazione del Comune di Lavagna al Discover Italy- pretour 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9486"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI RIVELAZIONE FUMI INSTALLATO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA ELETTRO SYSTEM SRL – CIG B4EA9B4A2C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9487"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL' AVV. C.L. PER L' ATTIVITA' DI CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE NELLA VICENDA DELL' ESONDAZIONE DEL FIUME ENTELLA DEL 17/10/2024         CIG : B4CF08BB9C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica Vincolo Paesaggistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9488"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI FERRAMENTA AD USO MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA FERRAMENTA MORDINI SAS – CIG B4EA81C97B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9489"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI TUBAZIONE DI CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE IN VIA COSTA. AFFIDAMENTO DEI LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9490"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER ULTERIORI INIZIATIVE  DEL PERIODO NATALIZIO 2024-25</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9491"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI NUOVI CORPI ILLUMINANTI DA INSTALLARE PRESSO L'ASILO NIDO DI CORSO GENOVA – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA LIGHT AT MOTION SRL DI FRATTE DI SASSOFELTRIO (RN) – CIG B4E806FBA8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9492"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di riparazione e manutenzione periodica al miniescavatore in dotazione al cimitero capoluogo.  Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9493"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO N. 72 CIE PERIODO DAL 16 AL 30 NOVEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9494"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PENSIONE INTEGRATIVA COMPLEMENTARE "PERSEO-SIRIO" AI SENSI DELL'ART.208 DEL C.D.S. IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO RELATIVO ALL'ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9495"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - ARRETRATI ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9496"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCA DATI " FORMULA EDK- 36 MESI", TRAMITE ODA N.8274658 PREDISPOSTO SULLA PIATTAFORMA MEPA DA TRASMETTERE ALLA SOCIETA' MYO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9497"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE LIBRI DI TESTO PER LA  SCUOLA PRIMARIA RELATIVAMENTE ALL'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE ALLA CARTOTECNICA LO SCHIZZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9498"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE N. 976 DEL 2/12/2024 RELATIVA AD ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER PRIMO E SECONDO PIANO PALAZZO COMUNALE - NOLEGGIO 3 LOTTO 3 PER N 60 MESI - VARIAZIONE DECORRENZA NUOVO CONTRATTO DI NOLEGGIO DAL 21/3/2025 AL 20/3/2030</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9499"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA ROCCA  ALLA LUDOTECA LULULAND -  PER PER SVOLGERVI " LA RECITA DI NATALE" IL GIORNO 20/12/2024 DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 15.30. EVENTO PATROCINATO CON DECRETO DEL SINDACO N. 68  DEL 18/12/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9500"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO  DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI LAVAGNA (SERVIZIO SMA CON PAGAMENTO DIFFERITO) PER IL PERIODO 1/1/ 2025-31/12/2025 TRAMITE PROCEDURA MEPA – TRATTATIVA DIRETTA (TD)-4891149- CONTRAENTE: SOCIETÀ POSTE ITALIANE SPA, CON SEDE LEGALE IN VIALE EUROPA N. 190 A ROMA, P. IVA 97103880585</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9501"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 34 SPECCHI PARABOLICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9502"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI DAL MEPA AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETTERA B) DEL d.LGS 36/2023 PER UN IMPORTO INFERIORE A €. 5.000,00 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA STRAORDINARIA AD ALUNNO D.C.- CODICE CIG. B4E782762F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9503"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA,  PER ERRORE MATERIALE,  DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 990 DEL 6/12/2024 RELATIVA A CONCESSIONE AUDITORIUM CAMPODONICO ALLA CGIL TIGULLIO GOLFO PARADISO/ANPI LAVAGNA,  PER IL GIORNO 22/12/2024 DALLE ORE 9 ALLE ORE 19.00 PER SVOLGERVI L'INIZIATIVA " DISTRIBUZIONE REGALI PER BAMBINI A TITOLO DI BENEFICENZA" - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9504"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DA REMOTO PER ATTIVAZIONE SERVICE SEND/DEBITI PAGO PA- SOC.TA' C&amp;C SISTEMI DEL GRUPPO MAGGIOLI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9505"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER RECUPERO DANNI E SPESE LEGALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9506"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO LUNGO VIA DEI DEVOTOIN PROSSIMITA' DEL CIV. 86 PER SOSTITUZIONE TUBAZIONE E POSA IN OPERA DI POZZETTO SIFONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9507"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN DEPOSITO DI FAMIGLIA A DUE POSTI SALMA PRESSO IL CIMITERO URBANO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9508"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO GRADUATORIE FIERE CON PRESENZE/ASSENZE DEL QUINQUENNIO 2020-2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9509"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto di materiale edile per servizio manutenzioni. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9510"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INTEGRAZIONE RETTA PER UTENTE INSERITO PRESSO RESIDENZA SOCIO SANITARIA LE DUE PALME DI SESTRI LEVANTE   PERIODO DAL 1° GENNAIO 2025 AL 31 MARZO 2025- AREA ANZIANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9511"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INTEGRAZIONE RETTA PER UTENTE INSERITO PRESSO RESIDENZA SOCIO SANITARIA LE DUE PALME DI SESTRI LEVANTE   PERIODO DAL 1° GENNAIO 2025 AL 31 MARZO 2025- AREA EMARGINAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9512"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER L'ANNO 2024 PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CONDOMINIO DI VIA CAVOUR 24.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9513"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER DEVOLUZIONE DI QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA  ART.5 L.R. 04/85  (ANNO 2024)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9514"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico Prof. all’Avv. Lorenzo Cuocolo per la difesa ed assistenza in giudizio dinnanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale di Roma nel ricorso promosso dal sig. Rinaldo Lagomarsino Corino per l'annullamento e/o la riforma previa sospensione della sentenza del T.A.R. Liguria, Sez. II, 10/09/2024, n. 617, non notificata, che ha respinto il ricorso R.G. n. 501/2023, con riferimento alla realizzazione del fabbricato sito in Lavagna, via Dei Cogorno nei pressi del n. civ. 105 nell'area censita al N.C.T./N.C.E.U con il mapp. 1798 del foglio 4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9515"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI UN ECOCOMPATTATORE A DUE MODULI, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA SPERIMENTALE MANGIAPLASTICA DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 2 SETTEMBRE 2021, NUM. 360 - SPORTELLO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA INTERWASTE S.R.L. DI OVADA (AL) - COD. CUP: I61E23000100001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9516"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE RELATIVO ALLA CONCESSIONE D'USO DI AREE AUTOSTRADALI IN CAPO AL COMUNE DI LAVAGNA PRESSO L'INNESTO AUTOSTRADALE DI VIA MOGGIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9517"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto di materiale elettrico per automazione cancello di accesso ai giardini della Torre del Borgo. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9518"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI SOMMA INCASSATA A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNO SEGNALETICA A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER IL RIPRISTINO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9519"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE LIBRI DI TESTO PER LA  SCUOLA PRIMARIA RELATIVAMENTE ALL'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE ALLA CARTOLERIA CARTA E PENNA DI MEZZETTA ANTONELLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9520"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI EDILIZI ATTI ALLA PREVENZIONE INCENDI DELL'ASILO NIDO DI CORSO GENOVA – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SOLARI SILVANO SRL – CIG  B4F08464E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9521"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di pulizia di un tratto del canale delle acque bianche di Via Sciaccaluga/Corso Mazzini. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9522"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE SPECIALISTICO AD USO IMPIANTI TECNOLOGICI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MECI SRL DI CHIAVARI – CIG B4F07B5D3C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9523"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di manutenzione e collaudo di revisione all'autocarro Nissan Cabstar targa ED655FG in dotazione al Servizio Manutenzione. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9524"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di abbattimento di n. 2 piante di tiglio site in adiacenza al campo sportivo “Riboli”. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9525"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico allo Studio legale Gerbi-Massa per la difesa ed assistenza in giudizio dinnanzi al T.A.R. della Liguria nei ricorsi promossi dal sig. A. G. P. e dal sig. B. S. per l'annullamento previa sospensione dell'ordinanza del Dirigente del Settore Servizi Tecnici Territoriali del 29/07/2024, n.ro 33, con riferimento alle opere site in Lavagna, via Alto Marino n.ro civ. s.n.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9526"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI – SECONDA MANUTENZIONE ANNO 2024.  IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA DLS SRL – CIG B4F07DFFE4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9527"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di ripristino ringhiera lungo il tratto di pista ciclabile a valle del Ponte della Maddalena. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9528"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI CONDOTTA PER RACCOLTA ACQUE BIANCHE METEORICHE IN VIA BACCHINI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA TRAVERSONE S.A.S. – CIG B4FDF78A9A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9529"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALI SPECIALISTICI PER REALIZZAZIONE AREA CAMPER IN VIA SANTA GIULIA – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA INAREA SRLS DI ROMA (RM) – CIG B4F251394A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9530"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO TARI 2021-2022 PER UTENZE DOMESTICHE ALLA SOCIETA' PRT S.P.A. MEDIANTE ODA PREDISPOSTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI ACQUISTI IN RETE PA (CONSIP/MEPA).  CIG SERVIZIO STAMPA ELABORAZIONE: B476B38BBA -  DETERMINA N. 954 DEL 26/11/2024 CIG INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA: B50114101F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9531"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per il ricovero e mantenimento dei cani custoditi nei canili- integrazione anno 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9532"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE DI SMALTIMENTO MEDIANTE DISOSTRUZIONE DELLA RETE ACQUE BIANCHE IN VIA MOGGIA E VIA FIESCHI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA BANDELLONI SRL – CIG B500637407</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9533"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI EDILIZI PROPEDEUTICI ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVA AREA CAMPER IN VIA SANTA GIULIA – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AFFIDAMENTO DEI LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA SOLARI SILVANO SRL – CIG B4F13F26AD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9534"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di potatura e pulizia piante aree verdi scuole Vassalle e Via Garibaldi. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9535"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE LAVORO A DISTANZA NELLA MODALITÀ DI LAVORO DA REMOTO ALLA DIPENDENTE MATRICOLA 5267 PER 12 ORE SETTIMANALI PER IL PERIODO DAL 01-01-2025 AL 31-01-2025 E RELATIVO SCHEMA DI ACCORDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9536"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITA' TURISTICO RICREATIVE RIENTRANTI NELLA TIPOLOGIA "STABILIMENTO BALNEARE" - NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9537"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER APPALTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - TRIENNIO 2025-2027. APPROVAZIONE PROGETTO, AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GENOVA DISINFESTAZIONI S.R.L. DI GENOVA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9538"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NEI COMUNI DEL BACINO DEL TIGULLIO - COMUNE DI LAVAGNA - CIG DERIVATO: B044438577 - CUP: D19I2200106004. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI INTEGRATIVI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9539"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI MOTORI PER SPORTELLI DELLE ISOLE ECOLOGICHE IN CORSO BUENOS AIRES E PIAZZA TAVIANI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA INTERWASTE S.R.L. DI OVADA (AL) - COD. CIG: B4F0F3098C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9540"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI ARGINE DEL RIO SANTA GIULIA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9541"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO MARCIAPIEDI CITTADINI PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9542"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER INTERPELLO RIVOLTO AGLI IDONEI DELL'ELENCO FORMATO CON ATTO DIRIGENZIALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA N. 1426 del 23/06/2023 (aggiornato con atto dirigenziale n. 3121 del 2 dicembre 2024), A SEGUITO DI SELEZIONE UNICA EX ART 3 BIS D.L. 9 GIUGNO 2021 N. 80, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 113/2021, FINALIZZATO ALLA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE – AREA DEGLI ISTRUTTORI – AMBITO AMMINISTRAZIONE – (EX CAT. C) -  SETTORE SERVIZI FINANZIARI – UFFICIO TRIBUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9543"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI RISANAMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9544"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per interventi di taglio erba bordi stradali e messa in sicurezza piante pericolanti su alcuni tratti di strade collinari comunali. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9545"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO COMPONENTI IDRAULICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI PROPRIETA DELL'ENTE, DA ESEGUIRSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9546"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA CANALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTO IN VIA TEDISIO IN CORRISPONDENZA DELL'HOTEL GIAN PAUL - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9547"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di risanamento intonaco pilastri sottoportico Piazza Ravenna.  Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9548"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA FERRAMENTA AD USO IMPIANTI TECNOLOGICI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRAMENTA MORDINI SAS – CIG B503D333E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9549"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE SPECIALISTICO AD USO IMPIANTI TECNOLOGICI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MECI SRL DI CHIAVARI – CIG B5036A5B2C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9550"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ZONA SOL LEVANTE – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA GARDELLA GIAMPIERO – CIG B50264BCC6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9551"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI BUONI SPESA DISTRIBUITI MESE DI DICEMBRE  2024 E SEPNDIBILI NEI SUPERMERCATI CONVENZIONATI  SINO AL 10 GENNAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9552"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9553"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL CONTRATTO QUADRO  OPA ID 1367 RELATIVO AI SERVIZI DI CONNETTIVITA' E VIDEOSORVEGLIANZA IN ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP SPC2, PER IL PERIODO 01/01/2025-31/12/2025, E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ FASTWEB S.P.A. P.I. 12878470157, CIG MASTER: 5133642F61 -  CIG DERIVATO  PER SERVIZIO CONNETTIVITA' 7475604792 CIG DERIVATO PER VIDEOSORVEGLIANZA Z4D236FCC2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9554"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO PROROGA DEL CONTRATTO ATTUATIVO 5117842 DEL 9/10/2019 CONVENZIONE  "SERVIZI DI TELEFONIA FISSA 5" ID 1601 AL 31/12/2025  - CIG  MASTER  605462636F – CIG DERIVATO Z0C297DFCE -  AGGIUDICATARIO FASTWEB SPA-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9555"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI- ADOZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9556"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AD AVENTE DIRITTO SULLA BASE DELLA GRADUATORIA VIGENTE PER IL COMUNE DI LAVAGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9557"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DIRITTI INCASSATI DALL'URP MESE DI DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9558"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di riparazione e manutenzione al trattorino in dotazione agli operai addetti al servizio manutenzione e acquisto materiale di consumo.  Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9559"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI PARTE RICORRENTE A SEGUITO DI ORDINANZA DEL T.A.R. N.240/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9560"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione straordinaria alla rete di acque bianche sul lungoentella - Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9561"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA ATTO DI RICHIESTA PAGAMENTO SERVIZIO MENSA AL SIGNOR L.NICOLA  PER IL FIGLIO  COD.10778.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9562"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA-  PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9563"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA SUDDIVISA IN DUE LOTTI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI AVENTI SEDE SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LIGURIA. LOTTO 1) "CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA – SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER I COMUNI DI CAMOGLI E LAVAGNA. CIG 9510246744 – CIG DERIVATO A009D318BD.  REVISIONE PREZZI DAL 1/01/2025 AL 30/06/2027</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9564"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL SOSTENIMENTO DI SPESE OCCORRENTI PER L'ESERCIZIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9565"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO N. 78 CIE PERIODO DAL 1 AL 15 DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9566"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IAT- SOC. CONVERGE SPA- PERIODO 1/1/2025-29/6/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9567"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - GENNAIO/GIUGNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9568"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PIANO TERRA E TERZO PIANO PALAZZO COMUNALE - OLIVETTI SPA PERIODO 1/1/2025-26/5/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9569"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DIRITTI CIE PERIODO DAL 16 AL 31 DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9570"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento entrate per rilascio contrassegni sosta e contrassegni disabili (CUDE) ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9571"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZA DI SVINCOLO AI SENSI DELL’ART. 2, DELLA L.R. 1/2008 E S.M.I. AFFERENTE L' EX STRUTTURA RICETTIVA ALBERGHIERA DENOMINATA “PENSIONE VILLA RITA” SITA IN VIA DEI DEVOTO 74.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica Vincolo Paesaggistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9572"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TERRENO COMUNALE SITO TRA VIA TEDISIO E VIA MONTE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9573"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO ANNO 2025 DEL CONTRATTO IN CONVENZIONE CON IL D.T.T. PER L' ACCESSO ALLE BANCHE DATI INFORMATIZZATE DEL SISTEMA DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9574"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE LIBRI DI TESTO PER LA  SCUOLA PRIMARIA RELATIVAMENTE ALL'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE ALLA LIBRERIA IL LIBRACCIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9575"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL  CANONE DI COLLEGAMENTO RADIOELETTRICO PER L'ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9576"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE ANNUO 2025 DEL SERVIZIO ACQUIRING PAGOBANCOMAT, TRAMITE INSTALLAZIONE DEL POS PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PE RIL PAGAMENTO DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DEL CDS E VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9577"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9578"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DI RINUNCIA DELLA CONCESSIONE DEL COLOMBARO N. 42, FILA 2°, LOTTO SANT'ELENA - CIMITERO DI LAVAGNA DA PARTE DEI SIGG. O. G. E O. M..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9579"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ECOISOLA INFORMATIZZATA IN PIAZZA DELLA MERIDIANA E SOSTITUZIONE DI SPORTELLO DI CONFERIMENTO RIFIUTO VOLUMETRICO ALL'ECOISOLA DI PIAZZA BUCCIARELLI - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9580"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN LAVAGNA LOCALITA' CAVI "BELVEDERE" - ASSUNZIONE ACCERTAMENTO RELATIVO AL CANONE DOVUTO PER L'ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9581"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO INDENNITA' PER UTILIZZO DI BENI DEL DEMANIO IDRICO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9582"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE SOMME DOVUTE PER L'ANNO 2025 DAL SIG. M.V. A TITOLO DI INDENNITA' PER OCCUPAZIONE PORZIONE DI IMMOBILE COMUNALE SITO IN LAVAGNA - PIAZZA CORDEVIOLA 18, A SEGUITO DI SOTTOSCRIZIONE DI VERBALE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE NELLA CAUSA R.G. NUM. 15294/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9583"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI RELATIVI A CONCESSIONI FERROVIARIE IN CAPO AL COMUNE DI LAVAGNA - LINEA FERROVIARIA GENOVA-LA SPEZIA - ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9584"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DELLE SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9585"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PER IL GIOCO DEL TENNIS NEL COMPLESSO POLIFUNZIONALE "PARCO TIGULLIO" VIA AURELIA - ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DEL CANONE DOVUTO PER L'ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9586"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE NELLA GESTIONE DELLE PRATICHE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO DEMANIO MARITTIMO - ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9587"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCARICO PER INESIGIBILITA' DEI CREDITI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE DEGLI ALUNNI UCRAINI CHE HANNO UTILIZZATO IL SERVIZIO MENSA DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9588"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA E VERIFICA TARATURA DEL TELELASER TRUMCAM HD IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.REVISIONE ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9589"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEL COMANDO POLIZIA LOCALE : BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9590"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC PER  AFFIDAMENTO IN HOUSE AD A.M.T. AZEINDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO INVALIDI PER UN PERIODO DI ANNI DUE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9591"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AD AVENTE DIRITTO SULLA BASE DELLA GRADUATORIA VIGENTE PER IL COMUNE DI LAVAGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9592"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 1 LICENZA ZOOM PRO PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DEL COMUNE DI LAVAGNA TRAMITE PREDISPOSIZIONE DI ODA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9593"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE INSERIMENTO PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO LE CAPPUCCINE COOPERATIVA SOCIALE C.OS GENOVA    -  AREA EMARGINAZIONE  PERIODO DAL 1° GENNAIO 2025 AL 31 MARZO 2025 – CIG: B528546232</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9594"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE NECESSARIO AL COMPLETAMENTO DEI  LAVORI DI RIASSETTO DEL PARCHEGGIO PUBBLICO PRESSO IL PARCO DEL COTONIFICIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9595"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA METROPOLITANA - A.T.O. RIFIUTI - A CARICO DEL COMUNE DI LAVAGNA - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9596"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto carburante Settore Servizi Tecnici Territoriali  relativo al periodo gennaio-giugno 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9597"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 1 REGISTRO PER TURNI AGENTI COMANDO P.L. ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9598"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE DEL PARABREZZA DEL VEICOLO SAMSUNG SV110 TARGATO CJ956DF IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9599"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI IN  DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE. ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9600"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO E TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE CON SCADENZA 31/12/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9601"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI MASSIMA SERVIZIO ECONOMATO ESERCIZIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9602"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALE DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9603"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI APERTURA AL PUBBLICO SENZA PRESTITO LIBRARIO DELLA CIVICA BIBLIOTECA “GIOVANNI SERBANDINI BINI”: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LE APERTURE POMERIDIANE DEL VENERDI' DEL MESE DI GENNAIO 2025. CODICE C.I.G.: B5484813A9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4 - Settore Servizi Generali e Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9604"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIRIGENTE PER L'ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9605"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL VICE SINDACO  PER LA TRASFERTA A ROMA DEL 22/10/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9606"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa - contributo "Associazione Maury sport" per evento Febbraio 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9607"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILASCIO DI NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA COMUNALE PER IL MANTENIMENTO DI NUM. 9 SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE - LUNGOMARE TRA PIAZZA MILANO E IL PENNELLO DEL CIGNO. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DEMANIALE MARITTIMO 2025, DELL'IMPOSTA REGIONALE 2025 E DELL'IMPOSTA DI REGISTRO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9608"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER LE   SPESE DI ONERI DI CUSTODIA SOSTENUTE NELL'ANNO 2021 A TITOLO DI ANTICIPAZIONE DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER SEQUESTRI AMMINISTRATIVI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9609"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI N.6 DIPENDENTI AD UN CORSO DI AGGIORNAMENTO SUL TEMA "LE NOVITA' SUL DECRETO CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI" - 6 FEBBRAIO 2025 (9.00 - 13.00)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9610"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO SALA ALBINO AL SIG. G.R. IN RAPPRESENTANZA DEL CENTRO STORICO DI LAVAGNA  PER SVOLGERVI L'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO IL GIORNO 30/1/2025 DALLE ORE 19.00/23.00. ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA  PER L'UTILIZZO DELLA SALA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9611"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION.EU -  MISURA 1.3.1. “PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI” COMUNI OTTOBRE 2022 PNRR M1C1 – INVESTIMENTO 1.3 “DATI ED INTEROPERABILITA'”. CUP: I51F22009380006    CIG: B174E1D61B  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2100747 DEL 30/12/2024 DI EURO 12.200,00 IVA COMPRESA EMESSA DALLA SOCIETA' C&amp;C SISTEMI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9612"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ABBONAMENTO RAI CENTRO ISOLA BLU ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9613"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9614"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE  AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, DIMISSIONI PROTETTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9615"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE  PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9616"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TERRENO COMUNALE SITO TRA VIA TEDISIO E VIA MONTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9617"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegni di spesa per organizzazione proiezione cinematografica presso Auditorium G.B. Campodonico</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9618"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA NEL GIUDIZIO RADICATO DA P.D.L. S.P.A. DINNANZI IL TAR LIGURIA - GENOVA RG NUM. 474/2024 AVENTE AD OGGETTO LA DECLARATORIA DI NULLITA' DELLA DGC CON CUI E' STATA DICHIARATA LA FATTIBILITA' DI PUBBLICO INTERESSE DELLA PROPOSTA DI PPP DI F2I SGR S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9619"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di supporto gestionale all’Ufficio Tributi - IMU per mesi 6 alla ditta ICA S.p.A. - CIG B5704EB02F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9620"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO CARTA RICICLATA FORMATO A4 PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9621"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DIRITTI CIE N. 64 CIE PERIODO DAL 1 AL 15 GENNAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9622"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AI RUP( URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI ) ALL' ARCH. R.D. CIG:  B54B52AB7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9623"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DI ATTREZZATURE E MINUTERIA NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9624"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per manutenzione aiuole fiorite 2025. Approvazione progetto, aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9625"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per interventi manutentivi alle attrezzature a motore in dotazione agli operai addetti al servizio manutenzione. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9626"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per interventi di potatura piante varie territorio comunale 2025. Approvazione progetto, aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9627"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di relamping impianti ed efficentamento energetico edifici scolastici – CUP I62E23000180006 – CIG B2E8548B2F- Approvazione della contabilità e del certificato di regolare esecuzione</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9628"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE     AUTOVETTURA IN USO AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI  - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9629"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO RETTA PRESSO ALLOGGIO DI REINSERIMENTO  PRESSO  CENTRO DI ACCOGLIENZA E CURA CUFRAD SOMMARIVA DEL BOSCO IN PROVINCIA DI CUNEO  PERIODO MAGGIO – DICEMBRE 2024- AREA EMARGINAZIONE – CIG:  B555A2E859</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9630"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA QUOTE ISCRIZIONI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 COMUNI DI LAVAGNA E NE ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9631"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AL RUP PER LAVORI PUBBLICI, ANAGRAFE SCOLASTICA E IMPIANTI TECNOLOGICI – AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO FEBBRAIO-LUGLIO ANNO 2025  ALL'ARCH. MAURA ARMANINO – CIG B563C10FDD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9632"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di sostituzione serramenti interni sala polivalente di Piazza Nazario Sauro. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9633"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegni di spesa per partecipazione del Comune di Lavagna ad eventi fieristici per la promozione turistica- anno 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9634"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO ALLA RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE IN VIA SUEA 6 FG. 1 MAPP. 410, PRATICA EDILIZIA N.7477/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9635"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento delle somme dovute a titolo di rimborso spese relative al danneggiamento di beni di proprietà comunale in Via Aurelia a seguito di sinistro del 30/12/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9636"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO  SERVIZIO PICK UP A CHIAMATA  ANNO 2025 PER RITIRO PRESSO LA SEDE DEL PALAZZO COMUNALE,  NELLE GIORNATE DI MARTEDI E GIOVEDI,  DELLA CORRISPONDENZA IN PARTENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9637"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUSTINE PLASTICA AUTOADESIVE FORMATO 105X100 PER PRESTITO LIBRI BIBLIOTECA. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA MESSA A DISPOSIZIONE DA CONSIP/MEPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9638"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico di aggiornamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di regimazione idraulica del rio Rezza di importo inferiore ai 140.000,00 – Procedura con affidamento diretto (art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9639"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO SALA AUDITORIUM CAMPODONICO  AL  SIG  LM.T. IN RAPPRESENTANZA DELL'A.T.C. GE 2 LEVANTE  PER SVOLGERVI UNA CONFERENZA SUL TEMA "CACCIATORI CINGHIALISTI PER AGGIORNAMENTI SITUAZIONE PSA"IL GIORNO 7/2/2025 DALLE ORE 20.30/23.00. ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA  PER L'UTILIZZO DELLA SALA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9640"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO SALA ROCCA AL  SIG  B.G.  PER SVOLGERVI UNA CONFERENZA POLITICA ALBANESE IL GIORNO 9/2/2025 DALLE ORE 19.00/21.00. ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA  PER L'UTILIZZO DELLA SALA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9641"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER UFFICIO RISORSE UMANE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9642"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA AUDITORIUM CAMPODONICO  ALL'ASSOCIAZIONE CUTURALE  UNITRE - UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' -  PER PER SVOLGERVI LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO "PACIFICAZIONI" IL GIORNO 8/2/2025 DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 19.00. EVENTO PATROCINATO CON DECRETO DEL SINDACO N.7 DEL 06/02/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9643"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO UTA COLLOCATO PRESSO LA PISCINA COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ELETTRO SYSTEM SRL – CIG B579A3FAEA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9644"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA SANTA GIULIA – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA GARDELLA GIAMPIERO – CIG B5798DA451</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9645"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9646"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per interventi di riparazioni meccaniche agli automezzi Piaggio Ape targa AC54411, Piaggio Porter targa FJ198SN e FR225XB in dotazione al servizio manutenzioni. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9647"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegni di spesa per organizzazione rassegna cinematografica ed eventi del periodo primaverile 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9648"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina e impegno per l'affidamento del servizio di trascrizione dei file audio delle sedute di Consiglio Comunale per gli anni 2025 e 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9649"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL SERVIZIO “TELEMACO” OFFERTO DA INFOCAMERE S.C.P.A. RELATIVO AL COLLEGAMENTO BANCHE DATI  CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE. IMPEGNO DI SPESA PER ANNUALITA' 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9650"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  GENNAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9651"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI GENNAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9652"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - AREA MINORI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9653"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO MINORI PRESSO PRONTA ACCOGLIENZA CONGUAGLIO PERIODO DAL 12 DICEMBRE 2024 al 16 DICEMBRE 2024  -  APPROVAZIONE SPESA      (CIG): B55585A625</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9654"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI RISANAMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9655"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER  AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE  SERVICE AUDIO/VIDEO PER CONSIGLIO COMUNALE ED EVENTI TURISTICI/CULTURALI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA EFFETTUATA SUL PORTALE DI CONSIP/MEPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9656"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA ALLA SIGNORA A.R. VERSATA IN ECCEDENZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9657"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CON LA SUAR REGIONE LIGURIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COD CIG 9454452C98. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 E 2026 E REVISIONE PREZZO PER ADEGUAMENTO ISTAT.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9658"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO STIPENDI ANNO 2025,  ORE DI SUPPORTO TECNICO INFORMATICO IN VDC ED ELABORAZIONE, CONTROLLO E INVIO TELEMATICO DI LISTA POSPA – UNIEMENS – F24/F24 EP  -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9659"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE (WEBINAR) SULLA "RESPONSABILITA' DISCIPLINARE ED IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEL DIPENDENTE PUBBLICO"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9660"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE PES PAV PEI PER ADDETTI LAVORI ELETTRICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9661"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP: " APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 3 - LOTTO3" -  PER IL NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONI A3 MONOCROMATICHE PER GRUPPI DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI - NUMERO 2 FOTOCOPIATORI MODELLO OLIVETTI D-COPIA 5002-MF MONOCROMATICHE, PRODUTTIVITA' B/, PER 60 MESI DAL 28/5/2025 AL 27/05/2030- DA COLLOCARE AL PIANO TERRA E 3 PIANO (ATTUALE CONTRATTO DI NOLEGGIO IN SCADENZA) CIG CONVENZIONE  B1457D5537   CIG DERIVATO B57415B015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9662"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AL RUP (UFFICIO EDILIZIA PRIVATA) ALL'ARCH. E.M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9663"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZI RELATIVI AD INTERVENTI ALLA CENTRALE DI SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE ZONA AREA CAMPER IN VIA SANTA GIULIA - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BANDELLONI SRL - CIG B58496B95B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9664"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AL TIRO A SEGNO NAZIONALE-SEZIONE DI RAPALLO-DEL SERVIZIO COMPRENDENTE ISCRIZIONE, LEZIONI DI TIRO A SEGNO E RINNOVO PATENTINO DI IDONEITA' MANEGGIO ARMI PER IL PERSONALE DEL COMANDO POLIZIA LOCALE.ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9665"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO E TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE CON SCADENZA 31/1/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9666"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ON LINE "LO STATO CIVILE ITALIANO" TRAMITE ODA PREDISPOSTO SULLA PIATTAFORMA MEPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9667"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per attività di supporto ai servizi cimiteriali per il periodo febbraio-ottobre 2025. Aggiudicazione appalto e impegno di spesa relativo al mese di febbraio - ottobre 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9668"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto di materiale elettrico per riparazione cancello di accesso al magazzino di Via Tedisio. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9669"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO SALA AUDITORIUM CAMPODONICO  AL  SIG.RA A.O. IN RAPPRESENTANZA DELLA CGIL TIGULLIO  PER SVOLGERVI UNA "INIZIATIVA 8 MARZO" IL GIORNO 6/3/2025 DALLE ORE 9.00/12.30. ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA  PER L'UTILIZZO DELLA SALA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9670"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA PER MESI 6(SEI) DAL 1/3/2025 AL 31/8/2025  DEL CONTRATTO BROKERAGGIO ASSICURATIVO  REP.  516/2021  STIPULATO CON MARSH SPA IN ADESIONE  CONVENZIONE QUADRO REGIONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9671"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE IN MODALITA' WEBINAR  AD UN CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "LA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA DI CREDITI COMMERCIALI E TEMPI DI PAGAMENTO DELLA P.A." - SOCIETA' CALDARINI &amp; ASSOCIATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9672"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per manutenzione rete sentieristica comunale 2025 . Aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9673"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRODUZIONE TAVOLE GRAFICHE DI VARI FORMATI MEDIANTE SCANSIONE RELATIVAMENTE A DOCUMENTAZIONE DEGLI UFFICI DEMANIO MARITTIMO ED EDILIZIA PRIVATA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ELIOGRAFIA MERENDONI DI BARBERO MASSIMILIANO DI CHIAVARI - COD. CIG: B58D333CBA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9674"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE GINNICHE PER PER ALLESTIMENTO NUOVA AREA SPORTIVA IN ADIACENZA ALLA VILLA SPINOLA GRIMALDI PRESSO IL PARCO TIGULLIO - APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9675"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI EDILIZI PER ALLESTIMENTO NUOVA AREA SPORTIVA IN ADIACENZA ALLA VILLA SPINOLA GRIMALDI PRESSO IL PARCO TIGULLIO - APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9676"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RELAMPING IMPIANTI ED EFFICENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI CUP I62E23000180006 APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9677"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL' ING. C.M. PER ESAME TECNICO PROPEDEUTICO AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ACUSTICHE , PARERI PER AUTORIZZAZIONI UNICHE AMBIENTALI A.U.A. E PROBLEMATICHE CONNESSE AGLI SCARICHI ED ALLA REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9678"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ANN0 2025 ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CONVENZIONATE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9679"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO, CALZATURE, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDULAE E BUFFETTERIA PER GLI OPERATORI DEL COMANDO POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2025.O.D.A.8375294</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9680"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO APERTURA AL PUBBLICO SENZA PRESTITO LIBRARIO DELLA CIVICA BIBLIOTECA "GIOVANNI SERBANDINI BINI" APERTURE POMERIDIANE DEL VENERDI' DEL MESE DI GENNAIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9681"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTI DI ADDUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA E RETE DI SCARICO REFLUI EDIFICI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SOLARI SILVANO SRL – CIG B595ECE17F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9682"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>Variazione n. 1 al bilancio di previsione 2025 -2027 ai sensi dell'art 175 comma 5-quater lett. c)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Finanziari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9683"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI GENNAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9684"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI AGGIUNTIVI DI ASFALTATURA DEL PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA GARIBALDI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9685"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NUM. 813 DEL 07/10/2024 - CONFERENZA DEI SERVIZI ASINCRONA PER INTERVENTI DI BONIFICA DI SITI CONTAMINATI - PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA DI TRASBORDO E STOCCAGGIO RSU - "ECOCENTRO PRESSO LOCALITA' MADONNA DELLA NEVE" A SEGUITO DI ACQUISIZIONE DEL PARERE DI ARPAL E CONFERMA DELLA DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9686"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025 -2027 ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 BIS LEET C)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Finanziari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9687"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO MINORI PRESSO COMUNITA’ FAMILIARE PERIODO DAL 2 GENNAIO  2025 al 30 APRILE 2025  -  APPROVAZIONE SPESA  2 GENNAIO  2025 al 30 APRILE 2025      (CIG): B597B0279F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9688"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIMBANCALAMENTO, COMPRESI CARICO E TRASPORTO, DI MATERIALE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA TRAVERSONE S.A.S. DI TRAVERSONE GIAN ROMEO &amp; C. DI REZZOAGLIO - COD. CIG: B5AB7E6943.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9689"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PER L'ANNO 2025 DELL'ISCRIZIONE MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ALLA CAT. 2-BIS ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI ISCRIZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9690"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE PER L'ANNO 2025 (MUD 2025) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9691"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>Servizio prenotazione taxi con app</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9692"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AL RUP (UFFICIO DEMANIO MARITTIMO E PATRIMONIO) - ANNO 2025 AL GEOM. CRISTIANO PUGNO DI RAPALLO - CODICE CIG: B5B685A661.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9693"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI SOSTITUZIONE E STAMPA PANNELLO INDICANTE INFORMAZIONI STORICHE DEL PONTE DELLA MADDALENA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE SERVIZIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9694"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per contributo economico per l'anno 2025 finalizzato al sostegno del progetto sperimentale all'integrazione socio-lavorativa delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, tra il Comune di Lavagna e la Direzione della Casa di Reclusione di Chiavari.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9695"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO INSERIMENTO MINORE PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA “LA CASETTA” DI CHIAVARI   PERIODO DAL 1° APRILE 2025 al 31 DICEMBRE   2025 -  APPROVAZIONE SPESA DAL 1° APRILE 2025 al 31 DICEMBRE   2025 (CIG): B5B60FB12F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9696"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA DELL'ISTANZA DI CONCESSIONE DEL COMUNE DI LAVAGNA PER L'ASSEGNAZIONE DI NUM. 9 (NOVE) SPIEGGE LIBERE ATTREZZATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9697"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI ESCURSIONISTICI – ROCCHE DI SANT’ANNA E PEDONALE CROCETTA - SORLANA - CONCESSIONE ULTERIORE PROROGA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9698"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN GESTIONE AI SENSI DELL’ART. 45 BIS COD. NAV. DI N. 9 (NOVE) SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE IN CONCESSIONE AL COMUNE DI LAVAGNA – APPROVAZIONE ATTI DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9699"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA AUDITORIUM CAMPODONICO  ALLA SIG.RA L.D. PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "...........ANCORA POESIA"' IL GIORNO 29/3/2025 DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 20.00. EVENTO PATROCINATO CON DECRETO DEL SINDACO N.5 DEL 05/02/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9700"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA ALBINO ALLA SIG.RA M.L. IN RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE A.I.B.E.S PER SVOLGERVI L'ESAME TEORICO CONCLUSIVO INERENTE UN CORSO SUL BERE MISCELATO NELLA GIORNATA DI MARTEDI 25 FEBBRAIO DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00. EVENTO PATROCINATO DAL COMUNE DI LAVAGNA CON DECRETO DEL SINDACO N.8 DEL 21/2/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9701"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO TRIENNALE ALLAALLA BANCA DATA ONEPA PER UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PREDISPOSIZIONE DI ODA SULLA PIATTAFORMA DI CONSIP  ALLA SOCIETA' WOLTERS KLUVER</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9702"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA DA CONDONO. ACCOGLIMENTO RICHIESTA RATEIZZAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Condono</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9703"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di restauro delle persiane di accesso alla terrazza del palazzo comunale. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9704"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO LEGALE G.M. PER CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE NELLA VICENDA DELL' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI SUL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Arredo Urbano, Immobili</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9705"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SUL MUTUO 4035100 PER “INTERVENTI DI IMPIANTISTICA SPORTIVA” STIPULATO IL 12/10/2010</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9706"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AD AVENTE DIRITTO SULLA BASE DELLA GRADUATORIA VIGENTE PER IL COMUNE DI LAVAGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9707"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO INSERIMENTO MINORE PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA “LA CASETTA” DI CHIAVARI   PERIODO DAL 1° APRILE 2025 al 31 DICEMBRE   2025 -  APPROVAZIONE SPESA DAL 1° APRILE 2025 al 31 DICEMBRE   2025 (CIG): B5B5BD94D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9708"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per il servizio di notifica degli atti della Polizia Locale per il tramite della Piattaforma SEND gestita da PagoPA S.p.A. per il periodo 1/1/2025-30/6/2027.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4 - Settore Servizi Generali e Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9709"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO CAPOLUOGO – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA GARDELLA GIAMPIERO – CIG B5BF2A66AF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9710"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA DI TRASBORDO E STOCCAGGIO RSU PRESSO LOCALITA' "MADONNA DELLA NEVE" - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI ISTRUTTORIA PER ANALISI DI RISCHIO DOVUTE AD ARPAL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9711"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA R.G. NUM. 4728/2023 - COMUNE DI LAVAGNA/SUPER ECO S.R.L. - REVOCA DECRETO INGIUNTIVO NUM. 1104/2023 EMESSO IL 04/04/2023 DAL TRIBUNALE DI GENOVA - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9712"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE NUOVI IMPIANTI DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA SANTA GIULIA SNC IN CORRISPONDENZA DELLA COSTRUENDA AREA CAMPER.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9713"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDO DEI LAVORI STRUTTURALI DI CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DI ARGINE DESTRO DEL FIUME ENTELLA A MONTE DEL PONTE DELLA MADDALENA – AGGIUDICAZIONE SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9714"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI AMBIENTALI (REGIONALE E M.U.D.) - ANNO 2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALLA DOTT.SSA CLAUDIA FIORI DI GENOVA - COD. CIG: B5D0E32433.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9715"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. PROF. LORENZO CUOCOLO DI GENOVA NEL RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DA A. S.A. S.R.L. DINNANZI IL CONSIGLIO DI STATO PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA DELLA SENTENZA RESA DAL TAR LIGURIA NUM. 368/2024 - CODICE CIG: B5D7A0B3DE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9716"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL RILIEVO TOPOGRAFICO NECESSARIO PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DI ARGINE DESTRO DEL FIUME ENTELLA A MONTE DEL PONTE DELLA MADDALENA – AGGIUDICAZIONE SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9717"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO E D.L. STRUTTURALE DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DI ARGINE DESTRO DEL FIUME ENTELLA A MONTE DEL PONTE DELLA MADDALENA – AGGIUDICAZIONE SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9718"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE (WEBINAR) SU "GLI OBBLIGHI DEL DIPENDENTE PUBBLICO ED IL REGIME DELLE INCOMPATIBILITA'"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9719"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA ROCCA AL SIG. M.F. PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE PER AGGIORNAMENTO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE' IL GIORNO 7/3/2025 DALLE ORE 20.30 ALLE ORE 23.00. EVENTO PATROCINATO CON DECRETO DEL SINDACO N. 10 DEL 4/03/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9720"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA ROCCA ALLA SIG.RA L.G. PER LA REALIZZAZIONE DI UN EVENTO CULTURALE PER LA COMUNITA' MOLDO-RUMENA' IL GIORNO 8/3/2025 DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 22.30. EVENTO PATROCINATO CON DECRETO DEL SINDACO N.11 DEL 4/03/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9721"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'ITER BUROCRATICO PER L'OTTENIMENTO DELLE NECESSARIE AUTORIZZAZIONI AI FINI DELLA VALUTAZIONE PREVENTIVA DEI RISCHI RELATIVI ALLA POTENZIALE PRESENZA DI ORDIGNI BELLICI INESPLOSI NELL'AREA DEL PORTO TURISTICO DI LAVAGNA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BONIFICHE BELLICHE EDILTECNICA S.R.L. DI CARRARA - COD. CIG: B5D7A4A7DA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9722"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AL RUP (AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI) AL GEOMETRA P.P. CIG:   B54B8110A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9723"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER ATTIVITÀ CORRELATE ALLA PREDISPOSIZIONE DELLE CARTE TEMATICHE A SERVIZIO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE PER DENOMINAZIONE STRADE E RIVI SIGNIFICATIVI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9724"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO LOCALI WC ASILO NIDO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9725"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO INSERIMENTO MINORE PRESSO CASA FAMIGLIA DI CHIAVARI   PERIODO DAL 1° APRILE 2025 al 30 GIUGNO   2025 -  APPROVAZIONE SPESA DAL 1°  APRILE 2025 al 30 GIUGNO   2025 (CIG): B5C12A5E1A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9726"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI RICOVERO PRESSO RESIDENZA PROTETTA DI CARASCO KOS CARE PROSECUZIONE      INSERIMENTO  PERIODO DAL 1° APRILE 2025 AL 31 DICEMBRE  2025- AREA EMARGINAZIONE – CIG: B5BE691E40</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9727"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO AREA MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE – APPROVAZIONE SPESA DAL 1° APRILE 2025 AL 31 DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9728"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO AREA MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE – APPROVAZIONE SPESA DAL 1° APRILE 2025 AL 31 DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9729"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9730"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INTEGRAZIONE RETTA PER UTENTE INSERITO PRESSO RESIDENZA SOCIO SANITARIA LE DUE PALME DI SESTRI LEVANTE   PERIODO DAL 1° APRILE 2025 AL 31 DICEMBRE  2025- AREA EMARGINAZIONE – CIG: B5BE279D6A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9731"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concessione agevolazioni lavorative previste dall'art. 33, comma 3, della Legge 104/92 e s.m.i. - dipendente (omissis)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9732"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>PADIGITALE 2026 — AVVISO MISURA 1.4.3. — PNRR “APP IO SERVIZI  E CITTADINANZA DIGITALE COMUNI (NOVEMBRE 2023)” DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO. CUP: I61F24000100006  CIG: B5E7665320</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9733"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DI ARGINE DESTRO DEL FIUME ENTELLA A MONTE DEL PONTE DELLA MADDALENA – AGGIUDICAZIONE SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9734"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALI SPECIALISTICI AD USO IMPIANTI TECNOLOGICI E P.I. – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MECI SRL DI CHIAVARI – CIG B5DD708061</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9735"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO NISSAN TARGATO DP830VX – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA OFFICINA PREVIATI DI PREVIATI STEFANO – CIG B5DE5BB1B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9736"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA AREA EMARGINAZIONE  ANNO 2025 - APPROVAZIONE SPESA DAL 1° APRILE 2025 AL 31 DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9737"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9738"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DI RINUNCIA DELLA CONCESSIONE DEL COLOMBARO N. 31, FILA 1°, LOTTO SAN GIUSEPPE - CIMITERO DI CAVI DA PARTE DELLE SIGG. RE P. M. e P. N..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9739"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DI RINUNCIA DELLA CONCESSIONE DEL COLOMBARO N. 8, FILA 3°, LOTTO SAN GIUSEPPE - CIMITERO DI CAVI DA PARTE DELLE SIGG. RE P. M. e P. N..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9740"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DI RINUNCIA DELLA CONCESSIONE DEL COLOMBARO N. 2, FILA 2°, LOTTO SAN GIUSEPPE - CIMITERO DI CAVI DA PARTE DELLE SIGG. RE P. M. e P. N..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9741"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPATI PER UFFICI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9742"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALI TERMOIDRAULICO AD USO IMPIANTI TECNOLOGICI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMBIELLI SPA – SEDE DI CHIAVARI – CIG B5EEBC3DDB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9743"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO LOCALI WC ASILO NIDO – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA P&amp;P COSTRUZIONI SRLS – CIG B5DD2F96F6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9744"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di ricostruzione e riequilibrio del litorale tra il pennello P1 e il pennello P2 - CUP I66F23000220001  - Rilevo topografico e batimetrico della spiaggia emersa e sommersa - CIG B5DF4D4732 - Affidamento a cura del RUP ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9745"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONALE ALL’UFFICIO PROMOZIONE TURISTICA FINO AL 31/12/2025 DITTA ICA S.P.A. - CIG B5DECE7CCE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9746"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALL' AGENZIA DELLE ENTRATE – AREA SERVIZI ESTIMALI - DI REDAZIONE DI PERIZIA FINALIZZATA A DETERMINARE LA CONGRUITA' DI UNA PERIZIA DI PARTE REDATTA PER STABILIRE UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ART. 38 COMMA 6 L.R. 16/2008 TERRENI IN LOCALITA' ARENELLE  - APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica Vincolo Paesaggistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9747"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO SALA ALBINO ALLA CGIL TIGULLIO   PER SVOLGERVI UN'ASSEMBLEA SINDACALE IL GIORNO 20/3/2025 DALLE ORE 11.30 ALLE ORE 13.30.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9748"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI ESCURSIONISTICI – ROCCHE DI SANT’ANNA E PEDONALE CROCETTA - SORLANA - CONCESSIONE ULTERIORE PROROGA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9749"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DIRITTI INCASSATI DALL'URP MESE DI GENNAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9750"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE IN MODALITA' DIRETTA STREAMING  AD UN CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "IL DURC IN SEDE DI PAGAMENTO:LE VERIFICHE DA FARE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9751"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DEL MONTE ORE DEI PERMESSI SINDACALI PER IL 2025 SPETTANTI ALLE RSU E ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9752"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE  PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9753"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SMART PROCUREMENT SRLS - CIG B5F68036AB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9754"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE APPLICAZIONE ALIQUOTA IVA DEL 22% PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DI ARGINE DESTRO DEL FIUME ENTELLA A MONTE DEL PONTE DELLA MADDALENA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9755"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per fornitura e installazione di barriere mobili in Piazza della Libertà. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9756"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI PULIZIA SBOCCO A MARE DEL CANALE DI SCOLO ACQUE BIANCHE ZONA PROSPICIENTE LO STABILIMENTO BALNEARE “ASTORIA” E OPERE MURARIE SU CADITOIE IN VIA AURELIA – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EDIL IENO SRL – CIG B5FC88C07A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9757"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI P.ZZA TORINO – AGGIUDICAZIONE SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9758"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>Integrazione impegno di spesa per acquisto carburante Settore Servizi Tecnici Territoriali - Servizio NU, relativo al periodo marzo-giugno 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9759"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INDAGINE PER RICERCA INFILTRAZIONI DI ACQUA METEORICA ALL'INTERNO DELL'AUTORIMESSA CONDOMINIALE DI P.ZZA DON MICHELE COSTA MEDIANTE LA TECNOLOGIA “TERP”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9760"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL'AUDITORIUM CAMPODONICO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI LAVAGNA IL GIORNO 13/3/2025 PER COLLEGIO DOCENTI IN ESENZIONE DALLA TARIFFA IN QUANTO EVENTO ORGANIZZATO CONGIUNTAMENTE CON IL COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9761"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DIRITTI CIE PERIODO DAL 16 AL 31 GENNAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9762"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DIRITTI CIE N. 74 CIE PERIODO DAL 1 AL 15 FEBBRAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9763"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE PRESSO COMUNITA' OMISSIS   APPROVAZIONE SPESA PERIODO DAL 1° APRILE  2025 al 30 GIUGNO 2025 -   (CIG): B5F9205125</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9764"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI FEBBRAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9765"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  FEBBRAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9766"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - AREA ADULTI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9767"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - AREA ADULTI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9768"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione impegno di spesa per il contributo dovuto per l’anno 2025 all’ASL 4 Chiavarese per l’adesione alla Convenzione relativa all’utilizzo ed al funzionamento di strutture ed infrastrutture ospedaliere quali obitorio – deposito di osservazione salme.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9769"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE E TRASPORTO  CADAVERE   K.F. RECUPERATO IN LAVAGNA - CIG: B5F6969E14</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9770"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE E TRASPORTO CADAVERE   R.M.C  RECUPERATO IN LAVAGNA - CIG: B5F67E7F8A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9771"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE INSERIMENTO PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO S. GJERGJI  PERIODO DAL 1° APRILE 2025 AL 31 DICEMBRE  2025 – AREA EMARGINAZIONE  - CIG: B5F7BC764D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9772"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA PRESSO ALLOGGIO DI REINSERIMENTO  PRESSO  CENTRO DI ACCOGLIENZA E CURA CUFRAD SOMMARIVA DEL BOSCO IN PROVINCIA DI CUNEO  PROSEGUIMENTO   INSERIMENTO  PERIODO DAL 1° APRILE 2025 AL 31 DICEMBRE  2025- AREA EMARGINAZIONE – CIG: B5F82856A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9773"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2024.CIG B60354E06C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9774"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - CONTRIBUTO "ASSOCIAZIONE ARCIRAGAZZI TIGULLIO” PER FESTA DI CARNEVALE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9775"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9776"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno e liquidazione a favore di INAIL per contestazione di violazione  L. 689/1981  art. 14 -  ammissione al pagamento in misura minima art. 13 D.Lgs. 124/2004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9777"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA AUDITORIUM CAMPODONICO  ALLA SIG.RA A.P. IN RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICAMENTE PER SVOLGERVI IL  CONGRESSO REGIONALE FIAF LIGURIA DI LEVANTE ' IL GIORNO 30/3/2025 DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 18.30. EVENTO PATROCINATO CON DECRETO DEL SINDACO N.12 DEL 7/3/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9778"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA ROCCA AL SIG.L.L. IN RAPPRESENTANZA DEL CIRCOLO FILATELICO LAVAGNESE  PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "TROFEO LIGURIA - UN QUADRO" DAL GIORNO 4 AL 9 GIUGNO 2025  DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 19.00. EVENTO PATROCINATO CON DECRETO DEL SINDACO N.13 DEL 15/03/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9779"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9780"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPONENTI AGGIUNTIVE TARI UR1 (RIFIUTI ACCIDENTALMENTE PESCATI) E UR2 (AGEVOLAZIONE EVENTI ECCEZIONALI CALAMITOSI)  DETERMINAZIONE E IMPEGNO DI SPESA  PER LE SOMME DOVUTE A CSEA PER LA DICHIARAZIONE GENNAIO-DICEMBRE TARI 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9781"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9782"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>“Affidamento "in house" ad A.M.T. s.p.a. del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento e mobilita' integrata periodo 1/1/2025 - 31/12/2029” assegnato ad AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. per un periodo di anni 3+2:  impegno di spesa per il canone da riconoscere al gestore per il periodo 1/1/2025 – 31/12/2029; codice CIG: B6031B8ADA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4 - Settore Servizi Generali e Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9783"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITA' TURISTICO RICREATIVE RIENTRANTI NELLA TIPOLOGIA “STABILIMENTO BALNEARE“. ASSEGNAZIONE “BAGNI RIVIERA CHEZ VOUS“.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9784"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITA' TURISTICO RICREATIVE RIENTRANTI NELLA TIPOLOGIA “STABILIMENTO BALNEARE“. ASSEGNAZIONE “BAGNI ANNAMARIA“.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9785"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITA' TURISTICO RICREATIVE RIENTRANTI NELLA TIPOLOGIA “STABILIMENTO BALNEARE“. ASSEGNAZIONE “BAGNI CENTRO SPORT NAUTICI“.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9786"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITA' TURISTICO RICREATIVE RIENTRANTI NELLA TIPOLOGIA “STABILIMENTO BALNEARE“. ASSEGNAZIONE “BAGNI ENRICA“.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9787"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITA' TURISTICO RICREATIVE RIENTRANTI NELLA TIPOLOGIA “STABILIMENTO BALNEARE“. ASSEGNAZIONE “BAGNI LIDO DELLE SIRENE“.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9788"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITA' TURISTICO RICREATIVE RIENTRANTI NELLA TIPOLOGIA “STABILIMENTO BALNEARE“. ASSEGNAZIONE “BAGNI CIGNO“.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9789"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITA' TURISTICO RICREATIVE RIENTRANTI NELLA TIPOLOGIA “STABILIMENTO BALNEARE“. ASSEGNAZIONE “BAGNI MIGNON“.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9790"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITA' TURISTICO RICREATIVE RIENTRANTI NELLA TIPOLOGIA “STABILIMENTO BALNEARE“. ASSEGNAZIONE “BAGNI ALDEBARAN“.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9791"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITA' TURISTICO RICREATIVE RIENTRANTI NELLA TIPOLOGIA “STABILIMENTO BALNEARE“. ASSEGNAZIONE “BAGNI MARINELLA“.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9792"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITA' TURISTICO RICREATIVE RIENTRANTI NELLA TIPOLOGIA “STABILIMENTO BALNEARE“. ASSEGNAZIONE “BAGNI ZIKI PAKI“.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9793"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITA' TURISTICO RICREATIVE RIENTRANTI NELLA TIPOLOGIA “STABILIMENTO BALNEARE“. ASSEGNAZIONE “BAGNI GIOVANNI“.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9794"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITA' TURISTICO RICREATIVE RIENTRANTI NELLA TIPOLOGIA “STABILIMENTO BALNEARE“. ASSEGNAZIONE “BAGNI STELLA“.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9795"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO IN VIASANGUINETI  IN PROSSIMITA' DEL CIV. 2  DA PARTE GIUSTO SERGIO PER MANUTENZIONE TRATTO FOGNARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9796"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO IN VIA AURELIA  IN PROSSIMITA' DEL CIV. 191  DA PARTE DI SANGUINETI GRAZIA MARIA PER ALLACCIO ACQUE BIANCHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9797"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO IN VIA BACCHINI  IN PROSSIMITA' DEI CIVV. 75, 77, 78  DA PARTE DI SACCO ANNA PER PREDISPOSIZIONE ALLACCIO FOGNARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9798"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI ATTI ALL'ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'ASILO NIDO DI CORSO GENOVA – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA GARDELLA GIAMPIERO – CIG  B60946BDD6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9799"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI ARCHITETTURA RELATIVI ALLA REDAZIONE DI PROGETTO DI FATTIBILITA' ED ESECUTIVO DELL'IMMOBILE DENOMINATO SALA ROCCA - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALL'ARCH. E. PINNA - CIG B5FF990369</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9800"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI RIPRISTINO INTONACI E PITTURAZIONE LOCALI INTERNI ALL'IMMOBILE DENOMINATO VILLA SPINOLA GRIMALDI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SOLARI SILVANO SRL – CIG B606BD7167</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9801"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITA' TURISTICO RICREATIVE RIENTRANTI NELLA TIPOLOGIA “STABILIMENTO BALNEARE“. ASSEGNAZIONE “BAGNI LIDO“.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9802"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITA' TURISTICO RICREATIVE RIENTRANTI NELLA TIPOLOGIA “STABILIMENTO BALNEARE“. ASSEGNAZIONE “BAGNI ASTORIA“.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9803"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITA' TURISTICO RICREATIVE RIENTRANTI NELLA TIPOLOGIA “STABILIMENTO BALNEARE“. ASSEGNAZIONE “BAGNI MILANO“.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9804"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITA' TURISTICO RICREATIVE RIENTRANTI NELLA TIPOLOGIA “STABILIMENTO BALNEARE“. ASSEGNAZIONE “BAGNI TIFFANY“.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9805"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITA' TURISTICO RICREATIVE RIENTRANTI NELLA TIPOLOGIA “STABILIMENTO BALNEARE“. ASSEGNAZIONE “BAGNI SERENELLA“.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9806"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITA' TURISTICO RICREATIVE RIENTRANTI NELLA TIPOLOGIA “STABILIMENTO BALNEARE“. ASSEGNAZIONE “BAGNI NINI“.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9807"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITA' TURISTICO RICREATIVE RIENTRANTI NELLA TIPOLOGIA “STABILIMENTO BALNEARE“. ASSEGNAZIONE “BAGNI MARINI“.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9808"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di ripristino della rotatoria di Piazza Torino danneggiata a seguito di sinistri del 01/11/2024 e del 21/11/2024. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9809"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AL RUP  PER GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE (BANDIERA BLU, SPIGHE VERDI , CERTIFICAZIONI  )   ALL' ING. D.C.  CIG: B60C19424A .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9810"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVA RECINZIONE LUNGO IL CONFINE A VALLE TERRENO COMUNALE IN VIA TEDISIO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9811"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI TECNICI TERRITORIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9812"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO E ABILITAZIONE "LE FIGURE DEL MESSO COMUNALE E DEL MESSO NOTIFICATORE EX L.296/2006"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9813"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNO M.M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9814"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITA' TURISTICO RICREATIVE RIENTRANTI NELLA TIPOLOGIA “STABILIMENTO BALNEARE“. ASSEGNAZIONE TEMPORANEA “BAGNI SOL LEVANTE“.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9815"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO E PICCOLA MANUTENZIONE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9816"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AL COMUNE DI TORINO - ANNO SCOLASTICO 2024/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9817"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa a favore di Abaco s.p.a. per il servizio di riscossione coattiva  degli avvisi di accertamento esecutivi L. 160/2019 IMU e TARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9818"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOMMA DA VERSARE AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO DELLE COMUNICAZIONI AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DEL COLLEGAMENTO RADIOELETTRICO 2024 PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DEL PONTE RADIO IN USO AL COMANDO POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9819"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC PER L'AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLE NOTIFICHE DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S.PER IL PERIODO 01.07.2024 AL 30.06.2027.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9820"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRINUTO ANAC PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DIESTERNALIZZAZIONE DIGITALE DELLA GESTIONE DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. DAL 01.07.2024 AL 30.06.2027 A MAGGIOLI SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9821"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  TAGLIANDO DEI VEICOLI  PIAGGIO BERVELY E DUE MOTOVEICOLI  BENELLI TRK IN DOTAZIONE AL COMANDO P.L. A FAVORE DELLA DITTA COSTA GUSTAVO &amp; C. SNC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9822"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER PERSONALE TECNICO COMUNALE ADDETTO A MANUTENZIONI ED IMPIANTISTICA - ANNO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9823"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI CUCINA DELLE MENSE SCOLASTICHE DEL PLESSO RIBOLI E DEL PLESSO DI VIA COLOMBO – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SOLARI SILVANO SRL – CIG B6121ADFA9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9824"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA DI TRASBORDO E STOCCAGGIO RSU PRESSO LOCALITA' "MADONNA DELLA NEVE" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI ISTRUTTORIA PER ANALISI DI RISCHIO DOVUTE AD ARPAL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9825"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA AREA HK ANNO 2025 - APPROVAZIONE SPESA DAL 1° APRILE 2025 AL 31 DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9826"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONI RETTE ANZIANI RICOVERATI PRESSO OPERE PIE RIUNITE DEVOTO MARINI SIVORI DI LAVAGNA – IMPEGNO DI SPESA 2° TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9827"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA PROSECUZIONE INSERIMENTO PRESSO RESIDENZA PROTETTA VILLA SORRISO DI RAPALLO  PERIODO DAL 1° APRILE 2025 AL 30 GIUGNO 2025- AREA EMARGINAZIONE – CIG:  B6260D0BD0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9828"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO NUCLEO FAMILIARE – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9829"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA INERENTE L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 45 BID COD. NAV. DI 9 (NOVE) SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE IN CONCESSIONE AL COMUNE DI LAVAGNA - NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9830"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO SALA ALBINO ALLA UIL FPL  PER SVOLGERVI UN'ASSEMBLEA SINDACALE IL GIORNO 31/3/2025 DALLE ORE 11.30 ALLE ORE 13.30.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9831"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di decorazione dei pilastri del sottoportico di Piazza Ravenna. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9832"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI PARTE RICORRENTE A SEGUITO DI ORDINANZA DEL T.A.R. N.283/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9833"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di manutenzione ordinaria sulla viabilità e su beni di proprietà dell'ente 2025. Approvazione progetto, aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9834"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA NUM. 3/2025 - COMUNE DI LAVAGNA - RELATIVA A NUM. 9 SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE - LUNGOMARE TRA PIAZZA MILANO E IL PENNELLO DEL CIGNO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DEMANIALI MARITTIMI 2025, DELL'IMPOSTA REGIONALE 2025 E DELL'IMPOSTA DI REGISTRO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9835"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO ELENCO DEGLI IMMOBILI VINCOLATI AD ALBERGO E DELLE RELATIVE AREE ASSERVITE E DI PERTINENZA AI SENSI DEL COMMA 1 TER, DELL' ART. 2 DELLA L.R. 1/2008 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica Vincolo Paesaggistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9836"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA INERENTE L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 45 BID COD. NAV. DI 9 (NOVE) SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE IN CONCESSIONE AL COMUNE DI LAVAGNA - NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE – SOSTITUZIONE COMPONENTE PER IMPEDIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2 - Settore Servizi Tecnici Territoriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9837"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA INERENTE L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 45 BID COD. NAV. DI 9 (NOVE) SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE IN CONCESSIONE AL COMUNE DI LAVAGNA - NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE –  ULTERIORE SOSTITUZIONE COMPONENTE PER IMPEDIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2 - Settore Servizi Tecnici Territoriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9838"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN GESTIONE AI SENSI DELL’ART. 45 BIS COD. NAV. DI N. 9 (NOVE) SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE IN CONCESSIONE AL COMUNE DI LAVAGNA – PRESA D’ATTO GARA DESERTA PER IL LOTTO N. 7 E RIAPERTURA TERMINI DI GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2 - Settore Servizi Tecnici Territoriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9839"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA QUOTA SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRAURBANO DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SECONDARI DI II GRADO -  PERIODO SETT DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9840"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE INSERIMENTO PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO LE CAPPUCCINE COOPERATIVA SOCIALE C.OS GENOVA    -  AREA EMARGINAZIONE PERIODO DAL 1° APRILE 2025 AL 31 DICEMBRE 2025 – CIG:  B632E95A40</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9841"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INTEGRAZIONE RETTA PER UTENTE INSERITO PRESSO RESIDENZA SOCIO SANITARIA LE DUE PALME DI SESTRI LEVANTE   PERIODO DAL 1° APRILE 2025 AL 30 GIUGNO 2025- AREA ANZIANI – CIG: B62ADC4CC4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9842"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INTEGRAZIONE RETTA PER UTENTE INSERITO PRESSO RESIDENZA PROTETTA CASTAGNOLA DI CHIAVARI  KOS CARE  PERIODO DAL 1° APRILE 2025 AL 31 DICEMBRE  2025 -IMPEGNO DI SPESA – AREA  ANZIANI – CIG: B62B3ADD55</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9843"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA AUDITORIUM CAMPODONICO  ALL'ASSOCIAZIONE LIGURIA DESIGN PER SVOLGERVI ILA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "LIGURIA BLU" ' IL GIORNO 11/4/2025 DALLE ORE 14.00. EVENTO PATROCINATO CON DECRETO DEL SINDACO N.17 DEL 4/4/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9844"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA AUDITORIUM CAMPODONICO  ALLA SIG.RA D.Z. IN RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE RIATTIVA PER SVOLGERVI UN  CONGRESSO MEDICO/SCIENTIFICO' IL GIORNO 9/5/2025 DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 19.30. EVENTO PATROCINATO CON DECRETO DEL SINDACO N.18 DEL 4/4/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9845"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9846"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU A CONTRIBUENTE L.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9847"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI A CARICO DEL COMUNE DI LAVAGNA. ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9848"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO SALA ALBINO ALLA CISL FP  PER SVOLGERVI UN'ASSEMBLEA SINDACALE IL GIORNO 10/4/2025 DALLE ORE 11.30 ALLE ORE 13.30.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9849"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DIRITTI INCASSATI DALL'URP MESE DI FEBBRAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9850"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DELLA NUOVA AREA CAMPER IN VIA SANTA GIULIA – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EDIL IENO SRL – CIG B64825591E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9851"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 45 BIS COD. NAV. DI NUM. 9 (NOVE) SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE IN CONCESSIONE AL COMUNE DI LAVAGNA - ASSEGNAZIONE LOTTO NUM.1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9852"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 45 BIS COD. NAV. DI NUM. 9 (NOVE) SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE IN CONCESSIONE AL COMUNE DI LAVAGNA - ASSEGNAZIONE LOTTO NUM. 6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9853"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 45 BIS COD. NAV. DI NUM. 9 (NOVE) SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE IN CONCESSIONE AL COMUNE DI LAVAGNA - ASSEGNAZIONE LOTTO NUM. 4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9854"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 45 BIS COD. NAV. DI NUM. 9 (NOVE) SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE IN CONCESSIONE AL COMUNE DI LAVAGNA - ASSEGNAZIONE LOTTO NUM. 5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9855"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 45 BIS COD. NAV. DI NUM. 9 (NOVE) SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE IN CONCESSIONE AL COMUNE DI LAVAGNA - ASSEGNAZIONE LOTTO NUM. 3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9856"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 45 BIS COD. NAV. DI NUM. 9 (NOVE) SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE IN CONCESSIONE AL COMUNE DI LAVAGNA - ASSEGNAZIONE LOTTO NUM. 9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9857"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 45 BIS COD. NAV. DI NUM. 9 (NOVE) SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE IN CONCESSIONE AL COMUNE DI LAVAGNA - ASSEGNAZIONE LOTTO NUM. 8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9858"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 45 BIS COD. NAV. DI NUM. 9 (NOVE) SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE IN CONCESSIONE AL COMUNE DI LAVAGNA - ASSEGNAZIONE LOTTO NUM. 2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9859"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSO INTEGRATO DI SOCIALIZZAZIONE – APPROVAZIONE PROGETTO PERIODO 15 APRILE 2025 AL 31 DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9860"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONI SPESA COMUNALI  APRILE 2025 MODALITA' DI EROGAZIONE DI BUONI SPESA  - IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE ELENCO SUPERMERCATI, DISCOUNT DI ALIMENTARI E MINIMARKET  ADERENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9861"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER STAMPA DI BUONI SPESA CARTACEI  APRILE 2025  - IMPEGNO DI SPESA -     CIG: B644D99492</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9862"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  MARZO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9863"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI MARZO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9864"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI MARZO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9865"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP RELATIVAMENTE ALLA PREDISPOSIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO DI CUI ALL'AVVISO CSE 2025, COMUNI PER LA SOSTENIBILITA' E L'EFFICIENZA ENERGETICA DM 21/02/2025 CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALL'EDIFICIO SCOLASTICO VERA VASSALLE E ALLA PALESTRA ANNESSA ALL'EDIFICIO SCOLASTICO DON CARLO GNOCCHI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TOSCANA INNOVA SRL - CIG B665C5E8C8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9866"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LAVAGNA E L'ASSOCIAZIONE “AMICI DEL CANE ONLUS” PER IL RICOVERO DI ANIMALI RANDAGI O ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELLA L. R. 23/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9867"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L' ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO – STERILIZZAZIONI COLONIE FELINE – ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9868"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO DI ANIMALI RANDAGI O ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE - CROCE BIANCA RAPALLESE – ANNO 2025 – CIG B661634214</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9869"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RICOVERO E MANTENIMENTO DEI  CANI CUSTODITI NEL CANILI  - ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9870"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROCEDURA DI RINNOVO AUTORIZZAZIONE DELL'ASILO NIDO "LEO LIONNI" DA PARTE DI  A.Li.Sa  AI SENSI LEGGE REGIONALE 11.05.2017, N° 9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9871"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO ORGANIZZATO DA NOMODIDATTICA S.R.L. DAL TITOLO "GLI APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA CON LE NOVITA' DEL DECRETO CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9872"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di rimozione delle ceppaie dei tigli adiacenti il campo sportivo “Riboli”. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9873"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>Annullamento determinazione dirigenziale nu. 636 del 08/08/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9874"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI VETERINARIE IN CONVENZIONE SU ANIMALI RANDAGI, FERITI O MALATI, RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE  - ANNO 2025 - COD. CIG. B6616D461C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9875"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO CON CASSA ECONOMALE 1° TRIMESTRE 2025 AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO  E RELATIVI ADEMPIMENTI CORRELATI. IMPORTO €.301,10.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9876"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di pulizia pluviali porticato Brignardello. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9877"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura di griglia stradale per raccolta acque bianche da installare in Via Barattina in sostituzione di altra danneggiata. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9878"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA RETE DI SICUREZZA PONTE DELLA MADDALENA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9879"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI  ALUNNI B.E.E B.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9880"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DIRITTI CIE N. 62 CIE PERIODO DAL 1 AL 15 MARZO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9881"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DIRITTI CIE N. 77 CIE PERIODO DAL 16 AL 31 MARZO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9882"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DIRITTI CIE N. 78 CIE PERIODO DAL 16 AL 28 FEBBRAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9883"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA AD USO VARIO PER IL CHIOSCO SITO IN LUNGOMARE LABONIA E L'AREA CIRCOSTANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9884"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA AD USO VARIO PER IL CHIOSCO SITO IN PIAZZA MILANO (LAVAGNA) E L'AREA CIRCOSTANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9885"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL VICE SINDACO PER LA TRASFERTA A RHO MILANO FIERA DEL 10/02/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9886"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9887"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER RECUPERO DANNI E SPESE LEGALI -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9888"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TONER PER STAMPANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9889"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU RELATIVAMENTE A N. 4 CONTRIBUENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9890"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO IMPORTI IMU SPETTANTI AD ALTRI COMUNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9891"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L’ANNO 2025 PER EFFETTUARE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA SU BENI DI PROPRIETA' DELL'ENTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9892"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI VETERINARIE SU CANE DA TRASFERIRE IN CANILE – RINUNCIA DI PROPRIETA' P.I. -   COD. CIG. B6719D52BB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9893"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI VETERINARIE IN CONVENZIONE SU ANIMALI RANDAGI, FERITI O MALATI, RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE  - ANNO 2025 - COD. CIG. B6617814E0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9894"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>“C.S.E. 2025 – COMUNI PER LA SOSTENIBILITA' E L'EFFICIENZA ENERGETICA – MASE REGISTRO DECRETI R. 125 DEL 28.03.2025 – SCUOLA PRIMARIA VERA VASSALLE E PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DON CARLO GNOCCHI: FORNITURA E POSA DI CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI E SISTEMI DI SCHERMSTURA SOLARE, IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SERVIZI CONNESSI, SISTEMI DI RELAMPING. DETERMINA CONTRARRE – CUP I63C25000200005 (SCUOLA V. VASSALLE) E I63C25000210005 (PALESTRA SCUOLA D. C. GNOCCHI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9895"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE  - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9896"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM AREA ADULTI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9897"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA CROCE VERDE CHIAVARESE PER IL PROGETTO DI GUARDIA MEDICA PEDIATRICA ESTIVA ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9898"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO RESIDENZA PROTETTA  CONTE CANEVARO DI ZOAGLI   INSERIMENTO  DAL 9 APRILE 2025   AL 30 GIUGNO 2025     AREA ANZIANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9899"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DEL DIFFERENZIALE STIPENDIALE ALL'INTERNO DELLE AREE  DI APPARTENENZA CON DECORRENZA 01/01/2024 – APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9900"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI PARTE RICORRENTE A SEGUITO DI Sentenza N. 187/2025 resa dalla Corte d'appello di Genova</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9901"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto di fioriere da posizionare in Piazza della Libertà. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9902"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per sistemazione essenze aiuole lungomare Labonia. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9903"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO. DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI PROVVISTA E POSA IN OPERA DI NUOVI LUCERNARI PER L'EVACUAZIONE DEI FUMI IN COPERTURA ALL'IMMOBILE SEDE DELL'ACCADEMIA DEL TURISMO SITO A LAVAGNA, PIAZZALE BIANCHI 1 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA P&amp;P COSTRUZIONI SRLS  – CIG B671E48EA6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9904"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI AGGIUNTIVI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DEI TRATTI CROLLATI DEI PERCORSI ESCURSIONISTICI COLLINARI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9905"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO TASSA CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO GX212VV IN DOTAZIONE SERVIZIO TECNICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9906"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITA' TURISTICO RICREATIVE RIENTRANTI NELLA TIPOLOGIA “STABILIMENTO BALNEARE“. ASSEGNAZIONE TEMPORANEA “BAGNI AURELIA“.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9907"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UNA LAMPADA STROBO PER LA BARRA DELLE LUCI DI EMERGENZA  DEL VEICOLO JEEP RENEGADE IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE.CIG:B67E44C705.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9908"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI POSIZIONAMENTO E RIMOZIONE DI SEGNALETICA STRADALE TEMPORANEA  NELL'INTERESSE DI SOGGETTI PRIVATI EFFETTUATO DIETRO PAGAMENTO DELL'APPOSITA TARIFFA; CODICE CIG:B6324C83C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9909"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI DUE PNEUMATICI QUATTRO STAGIONI E CONVERGENZA PER IL VEICOLO JEEP RENEGADE IN DOTAZIONE AL COMANDO P.L.CIG:B67E93B947.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9910"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI POSIZIONAMENTO E RIMOZIONE DI SEGNALETICA STRADALE TEMPORANEA PER  MANIFESTAZIONI E MANUTENZIONI SUL TERRITORIO COMUNALE NELL'ANNO 2025; CODICE CIG: B63239CC30</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9911"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA AUDITORIUM CAMPODONICO  ALLA SIG.RA L.B. IN RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE AGORA' DI LAVAGNA  PER SVOLGERVI UN  CONVEGNO SUL TEMA "ICONOGRAFIA SACRA"  IL GIORNO 16/5/2025 DALLE ORE 17.45 ALLE ORE 19.00. EVENTO PATROCINATO CON DECRETO DEL SINDACO N.24 DEL 18/4/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9912"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA AUDITORIUM CAMPODONICO  ALLA SIG.RA C.G. VICEPRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE "A PORTE APERTE" PER SVOLGERVI UNA PROIEZIONE SUL TEMA "AUTISMO E NEURODIVERGENZA"  IL GIORNO 26/4/2025 DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 21.00. EVENTO PATROCINATO CON DECRETO DEL SINDACO N.26 DEL 19/4/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9913"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DI UN TRATTO DEL PONTE DELLA MADDALENA A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE . APPROVAZIONE DEGLI ATTI CONTABILI E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9914"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI BUONI SPESA DISTRIBUITI MESE DI APRILE 2025 E SPENDIBILI NEI SUPERMERCATI CONVENZIONATI  SINO AL 10 MAGGIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9915"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ASSISTENZA ANNUALE AL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE E CONDUZIONE DEGLI AUDIT INTERNI ALL' ING. E.B. -  CIG  B6986B81F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9916"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO SALA AUDITORIUM CAMPODONICO  AL  SIG.RA A.O. IN RAPPRESENTANZA DELLA CGIL TIGULLIO  PER SVOLGERVI UNA ASSEMBLEA TERRITORIALE IL GIORNO 14/5/2025 DALLE ORE 9.00/13.00. ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA  PER L'UTILIZZO DELLA SALA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9917"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER REALIZZAZIONE RAPPEZZI STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DELLA SICUREZZA DELLA VIABILITA’. AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9918"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto di attrezzatura ludica da destinare all'area comunale di Corso Buenos Aires in sostituzione di altra danneggiata. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9919"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA NEGLI ADEMPIMENTI FINALIZZATI ALLA PROROGA SINO AL 31/12/2024 DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITA' TURISTICO RICREATIVE RILASCIATE DAL COMUNE DI LAVAGNA - FASI 1 E 2 - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. PROF. LORENZO CUOCOLO DI GENOVA - CODICE CIG: B5D813A176.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9920"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 42 DEL D. LGS. 36/2023, DEL PROJECT FINANCING PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PORTO TURISTICO DI LAVAGNA - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9921"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>BORSE DI STUDIO LEGGE REGIONALE N.15/2006, ARTICOLO 12, COMMA 1, LETTERA C) - LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2024/2025. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9922"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD EFFETTUARE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI  REFERENDARIE DEL 08 E 09 GIUGNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9923"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI URGENTI DI FISSAGGIO DI UN TRATTO DI GUARD-RAIL CEDUTO IN VIA BARATTINA – IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE APPALTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9924"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI VETERINARIE SU CANE ARIEL DI PROPRIETA' P.B.  CUSTODITO NEL CANILE DI PORTOVENERE. COD. CIG. B6ABAA802C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9925"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE  DI STUDIO GEOLOGICO A CORREDO DEGLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DI VIA ALTO MARINO, INTERESSATA DA FENOMENI DI CEDIMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE. AGGIUDICAZIONE SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9926"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO NECESSARIO PER INSTALLAZIONE DOCCE LUNGO LE SPIAGGE LIBERE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9927"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di potatura piante varie territorio comunale 2025 – lavori aggiuntivi. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9928"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di ripristino dissuasori in Piazza Podestà danneggiati a seguito di sinistro del 24/02/2025.  Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9929"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per servizio di movimentazione palchi ed attrezzature per le manifestazioni 2025. Approvazione perizia, aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9930"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>“C.S.E. 2025 – COMUNI PER LA SOSTENIBILITA' E L'EFFICIENZA ENERGETICA – MASE REGISTRO DECRETI R. 125 DEL 28.03.2025 – SCUOLA PRIMARIA VERA VASSALLE: FORNITURA E POSA DI CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI E SISTEMI DI SCHERMATURA SOLARE E IMPIANTO FOTOVOLTAICO. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE – DITTA GARDELLA GIAMPIERO, IMPIANTO FOTOVOLTAICO, CIG B6936B4A01 – DITTA CUNEO BRUNO SNC, CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI,  CIG B6918392C6. CUP I63C25000200005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9931"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>“C.S.E. 2025 – COMUNI PER LA SOSTENIBILITA' E L'EFFICIENZA ENERGETICA – MASE REGISTRO DECRETI R. 125 DEL 28.03.2025 – PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DON CARLO GNOCCHI: FORNITURA E POSA DI CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI E SISTEMI DI SCHERMSTURA SOLARE, IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SERVIZI CONNESSI, SISTEMI DI RELAMPING. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE – DITTA PONTE SERRAMENTI TECNOLOGIA E DESIGN, CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI, CIG B691FEABA2 - DITTA GARDELLA GIAMPIERO, IMPIANTO FOTOVOLTAICO, CIG  B68FAFC1F5 – DITTA ELETTROSYSTEM, SISTEMI DI RELAMPING,  CIG B690A7FEEA. CUP I63C25000210005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9932"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA AUDITORIUM CAMPODONICO  ALLA SIG.RA L.B. IN RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE AGORA' DI LAVAGNA  PER SVOLGERVI L'INIZIATIVA  "IL POETA DELLA MUSICA"  IL GIORNO 26/5/2025 DALLE ORE 20.00 ALLE ORE 22.30.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9933"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORI PRESSO COMUNITA’ FAMILIARE PERIODO DAL 1° MAGGIO 2025 AL 31 AGOSTO 2025  -  APPROVAZIONE  SPESA  (CIG): B69EA14066</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9934"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa a favore di Abaco s.p.a. per il servizio di riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale ed atti esecutivi delle sanzioni amministrative della Polizia Locale derivanti da violazioni alle norme del C.d.S. accertate e non pagate nelle annualità 2020, 2021, 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4 - Settore Servizi Generali e Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9935"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MODULISTICA VARIA E KIT LENZUOLA  PER I REFERENDUM POPOLARI IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2025 AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE IL PORTALE MEPA/ ACQUISTI IN RETE PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9936"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEL VEICOLO JEEP RENEGADE IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE. CODICE CIG: B6B8611C28.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9937"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per rimborso al Sig. B.A. della somma versata per il contrassegno sosta.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9938"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI PER  I REFERENDUM POPOLARI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9939"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE PARZIALE SOMMA ALLA SIGNORA D.ELISABETTA VERSATA IN ECCEDENZA A SEGUITO DI ACCERTAMENTO ERRATO DELLA DITTA ABACO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9940"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI  SPESA PER CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA N.S. MARIA  DEL PONTE PER LOCALI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE PER REFERENDUM POPOLARE IN DATA 8-9 GIUGNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9941"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO  ALLE PUBBLICHE ASSISTENZE PER TRASPORTO DISABILI AI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI POPOLARI  IN  DATA 8 E 9 GIUGNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9942"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRANCHIGIE DA CORRISPONDERE ALLA SOCIETA' ASSICURATRICE LLOYD'S INSURANCE COMPANY  CHE HA INCARICATO SERVICE LERCARI SRL CATLIN RECUPERO FRANCHIGIE SRL  A FRONTE LIQUIDAZIONI DANNI RCT/O POLIZZA LLOYD'S N.RO F1900008048 E N.  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9943"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRANCHIGIE DA CORRISPONDERE ALLA SOCIETA' ASSICURATRICE LLOYD'S INSURANCE COMPANY  CHE HA INCARICATO SERVICE LERCARI SRL AEGIS RECUPERO FRANCHIGIE SRL  A FRONTE LIQUIDAZIONI DANNI RCT/O POLIZZA LLOYD'S N.RO F2300023566-LB  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9944"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.07.2025 – 30.06.2029. PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA (ART. 50, COMMA 1 LETT. E D. LGS. N. 36/2023). APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9945"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9946"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9947"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO APPARATI  NON ANCORA RESTITUITI ALLA SOCIETA' TIM SPA A SEGUITO ADESIONE - CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 7 - CONTRATTO N.888011927965 CIG ORIGINARIO  6930022311 CIG DERIVATO ZDF27689CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9948"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ARIA SPA PER UTILIZZO PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT SINTEL ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9949"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - AREA MINORI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9950"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.260/2025 AD OGGETTO IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO E ABILITAZIONE "LE FIGURE DEL MESSO COMUNALE E DEL MESSO NOTIFICATORE EX L.296/2006"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9951"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA AUDITORIUM CAMPODONICO  ALLA SIG.RA B.A.  PER SVOLGERVI L'INIZIATIVA  "SOSTENIBILITA' E BENESSERE"  IL GIORNO 3/6/2025 DALLE ORE 19.00 ALLE ORE 23.00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9952"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 500 CARTOLINE PERSONALIZZATE DI INVITO A PRESENTARSI PRESSO GLI UFFICI DEL  COMANDO POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9953"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento delle somme dovute a titolo di rimborso spese relative al danneggiamento della rotatoria di Piazza Cordeviola a seguito di sinistro del 29/06/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9954"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto dell'incarico professionale ai sensi dell'art. 50 c. 2 del D. Lgs. 36/2023 per l'attuazione del percorso formativo per i dipendenti del Comune di Lavagna in materia di accessibilità per l'attuazione ed il monitoraggio del PEBA - CIG  B6BB59C7FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9955"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO PER SERVIZI DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI PARTECIPAZIONE GIOVANILE SVOLTE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO “E. RIBOLI” SITO A LAVAGNA IN VIA RIBOLI – ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ U.S.D. LAVAGNESE 1919</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9956"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori inerenti il montaggio-smontaggio delle scale di accesso alla spiaggia presenti sul lungomare Labonia, nel tratto compreso tra la stazione ed il pennello 2. Aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9957"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DEL DIFFERENZIALE STIPENDIALE ALL'INTERNO DELLE AREE  DI APPARTENENZA CON DECORRENZA 01/01/2024 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9958"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA PER PARERE LEGALE IN MATERIA DI ASSUNZIONE DI PERSONALE E PROCEDURE CONCORSUALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9959"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL'AUDITORIUM CAMPODONICO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI LAVAGNA IL GIORNO 15/5/2025 PER COLLEGIO DOCENTI IN ESENZIONE DALLA TARIFFA IN QUANTO EVENTO ORGANIZZATO CONGIUNTAMENTE CON IL COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9960"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 45 BIS COD. NAV. DI 9 (NOVE) SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE IN CONCESSIONE AL COMUNE DI LAVAGNA - ASSEGNAZIONE LOTTO NUM. 7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9961"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SPECIALISTICA SERVIZI FINANZIARI CIG B6C7822E97</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9962"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA DI COSTRUZIONE NUOVA STRUTTURA DI SOSTEGNO DI UN TRATTO DI STRADA CARRABILE IN VIA DEI COGORNO. APPROVAZIONE DEGLI ATTI CONTABILI E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9963"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO CANONE UNICO PATRIMONIALE 2025 A FAVORE DEL CONCESSIONARIO I.C.A. SPA  periodo 1/1/2025 - 30/06/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9964"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA NEL RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DALLA SOC. A. S.R.L. PER L'ANNULLAMENTO DELLA COMUNICAZIONE DI INTIMAZIONE ALLO SGOMBERO DELLO SPECCHIO ACQUEO ATTUALMENTE OCCUPATO, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TAR LIGURIA DEL 20/05/2024 NUM. 368/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. PROF. LORENZO CUOCOLO DI GENOVA - CODICE CIG: B6C833D8B7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9965"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, VIDEOSORVEGLIANZA E IMPIANTI SEMAFORICI NEL TERRITORIO COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025 - CUP I62E22000680005 - CIG 975533551C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9966"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E AGGIORNAMENTI SOFTWARE PER L'ANNO 2025 A BETTINI SRL.: O.D.A.8545397</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9967"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZI RELATIVI ALLA FORNITURA DI APP A SUPPORTO DELLA GESTIONE DELL'AREA CAMPER IN VIA SANTA GIULIA - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA KOMBO SRLS - CIG B6D51B3937</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9968"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9969"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INCARICO PROFESSIONALE RELATIVAMENTE ALLA REDAZIONE DI RELAZIONE DI STIMA SINTETICA, PER INDIVIDUAZIONE DEL PROBABILE VALORE DI MERCATO DI UN DEPOSITO FUNEBRE NEL CIMITERO CITTADINO DI LAVAGNA . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE SERVIZIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9970"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSO INTEGRATO DI INCLUSIONE SOCIO - LAVORATIVA IN FAVORE DI PERSONA IN CARICO AI SERVIZI TERRITORIALI DELLA ASL - IMPEGNO DI SPESA PERIODO GIUGNO – DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9971"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9972"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE  DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA RELATIVAMENTE AI LAVORI NECESSARI AD ELIMINARE LE INFILTRAZIONI DI ACQUA METEORICA ALL'INTERNO DEL CONDOMINIO/BOX DI P.ZZA COSTA CONNESSI AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.2023-1528. AGGIUDICAZIONE SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9973"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per affidamento incarico professionale per redazione di relazione agronomica finalizzata ai lavori di riqualificazione di Piazza Torino. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9974"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI (CODICE CER 200301) PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI SALICETI - VEZZANO LIGURE (SP) - DITTA RECOS S.P.A. DI LA SPEZIA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025 - COD. CIG: B644487864.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9975"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per affidamento incarico professionale per verifica confini aiuole comunali di Via della Pace. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9976"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURA REGISTRI ATTI DI STATO CIVILE ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9977"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA  DI N. 2 PNEUMATICI E CONVERGENZA DEL VEICOLO ALFA ROMEO GIULIETTA IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE.CIG:B6E08B925E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9978"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per servizio di movimentazione ombrelloni su alcune zone del territorio comunale - 2025. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9979"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PER  L' AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE ALL' ING. A.L. -  CIG  B6D970098D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9980"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DIRITTI INCASSATI DALL'URP MESE DI MARZO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9981"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE  SPESE PER NOTIFICAZIONE  ATTI  DA PARTE DEL COMUNE DI CHIAVARI E NEIRONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9982"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DIRITTI INCASSATI DALL'URP MESE DI APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9983"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "LA FLESSIBILITA' POSITIVA NON E' LAVORO STRAORDINARIO - SOLUZIONI ORGANIZZATIVE - SOCIETA' PUBLIKA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9984"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per rimborso somma versata per contrassegno sosta.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9985"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE ELETTORALE PRESSO LA PREFETTURA ED IL TRIBUNALE DI GENOVA AL TERMINE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9986"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DIRITTI CIE N. 74 CIE PERIODO DAL 16 AL 30 APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9987"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DIRITTI CIE N. 100 CIE PERIODO DAL 1 AL 15 APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9988"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI RIPRISTINO DEI CANALI DI SCOLO ACQUE SOTTOSTANTI LA VIA AURELIA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9989"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL BORDO STRADALE DI VIA MAFFI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9990"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO DI RASATURA SU MURATURA COMUNALE IN VIA BRIGATE PARTIGIANE IN LOCALITA’ CAVI BORGO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9991"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DELL’ATTIVITÀ ESTIMATIVA ISTITUZIONALE, RIGUARDANTE LA VALUTAZIONE DI OPERE ABUSIVE, REALIZZATE SUL TERRITORIO DEL COMUNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9992"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI DECESPUGLIAMENTO E SFALCIO BORDI STRADE COMUNALI 2025. APPROVAZIONE PERIZIA, AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9993"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI LITE A FAVORE DELLA CONTROPARTE A SEGUITO DI SOCCOMBENZA DEL COMUNE SENTENZA N.80/25 DEL 18.03.2025 DEL GIUDICE DI PACE DI CHIAVARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9994"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI N.3 UNITA' AL CORSO DI ABILITAZIONE MESSI NOTIFICATORI - ASSOCIAZIONE CE.S.E.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9995"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di  manutenzione straordinaria degli alvei e dei rivi e regimazione acque meteoriche – aree scolanti tra i bacini del T. Fravega e del T. Barassi CUP I67H22000450005 - Approvazione della perizia di variante e suppletiva senza incremento della spesa complessiva dell’opera.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9996"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE INERENTI AL SERVIZIO MANUTENZIONI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9997"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZI DI PULIZIA IDRODINAMICA E REVISIONE FUNZIONALE DELLE CENTRALI DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE UBICATE SUL TERRITORIO COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA BANDELLONI SRL – CIG B6F91301A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9998"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE BLU ANNO 2025 DA APPORRE SULLE SPIAGGE DEL LITORALE LAVAGNESE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9999"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE EDILIZIO PER INSTALLAZIONE DOCCE LITORALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10000"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL RILIEVO TOPOGRAFICO CON LASER SCANNER E DRONE DI PIAZZA V. VENETO – AGGIUDICAZIONE SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10001"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE  DI RILEVAZIONE TOPOGRAFICA E PROGETTAZIONE STRUTTURALE RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DELLA SEDE STRADALE DI VIA ALTO MARINO, INTERESSATA DA FENOMENI DI CEDIMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE. AGGIUDICAZIONE SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10002"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CON LA MATERIA "PERSONALE" DELL' ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA RIVISTA  ENTI ONLINE - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PREDISPOSIZIONE DI ODA SULLA PIATTAFORMA DI CONSIP  ALLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10003"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO SULLA GESTIONE PROFESSIONALE DEI  SERVIZI CIMITERIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10004"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA AUDITORIUM CAMPODONICO  ALLA SIG.RA L.C. IN RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE "LIONS CLUB SESTRI LEVANTE" PER SVOLGERVI UN CONVEGNO SUL TEMA "CASA DOLCE CASA" SECONDA EDIZIONE IL GIORNO 7/6/2025 DALLE ORE 10.30 ALLE ORE 12.30. EVENTO PATROCINATO CON DECRETO DEL SINDACO N.30  DEL 28/5/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10005"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di ricostruzione e riequilibrio del litorale tra il pennello P1 e il pennello P2 – CUP I66F23000220001 – CIG B0710BDFDA – Approvazione della contabilità finale e del certificato di collaudo</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10006"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione impegno di spesa a favore di Abaco S.p.A. per il pagamento del Servizio di riscossione coattiva delle somme relative a Verbali sanzionatori comminati a seguito di sanzioni amministrative pecuniarie ex Lege 689/1981.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Sindaco</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10007"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI (DUE)  PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10008"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10009"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITO  WWW.LAVAGNATURISMO.IT TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA EFFETTUATA SUL PORTALE DI CONSIP/MEPA CON LA SOCIETA' ITALIAONLINE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10010"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>BORSE DI STUDIO LEGGE REGIONALE N.15/2006 ART.12, COMMA 1, LETTERA C) LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10011"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELLA SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA A TITOLO DI OBLAZIONE  DEL VERBALE N. 1401036 DEL 19.10.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10012"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DEL CENTRO ESTIVO DIURNO ISOLA BLU – PERIODO DAL 16.06.2025 al 08.08.2025 – IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI ALLA DITTA CIRFOOD – area Nord Ovest  -  IMPEGNO DI SPESA – CIG:  B70F20B129ATTUAZIONE DEL CENTRO ESTIVO DIURNO ISOLA BLU – PERIODO DAL 16.06.2025 al 08.08.2025 – IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI ALLA DITTA CIRFOOD – area Nord Ovest  -  IMPEGNO DI SPESA – CIG:  B70F20B129</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10013"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO CARTA RICICLATA FORMATO A4 PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10014"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento quota spettante al Comune per le CIE emesse nell'anno 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10015"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO, DI CUI ALLA L.R. 15/2006 ART.12 COMMA 1 LETTERA C) LIBRI DI TESTO - ALL'ALUNNO B.CHRISTIAN - ANNO SCOLASTICO 2024/25.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10016"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE QUADRO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI DESTINATI ALL'INSTALLAZIONE E ALLA GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E PRODOTTI CONFEZIONATI. ALLINEAMENTO SCADENZE LOTTI CONVENZIONE QUADRO REP. 519/2021 AL 1 DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10017"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI N.2 DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE DAL TITOLO "RIFORMA ISEE - D.P.C.M. 12/2025 E SISTEMA DELL'ISEE CORRENTE" - NOMODIDATTICA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10018"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE FINALIZZATO ALLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI MERCATO DI UNA PORZIONE DI TERRENO ADIACENTE AL CIMITERO URBANO PER L'ACQUISIZIONE DELLO STESSO E TIPO FRAZIONAMENTO NECESSARIO ALLA COSTRUZIONE DI UN NUOVO LOTTO DI LOCULI – AGGIUDICAZIONE SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10019"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI 8 E 9 GIUGNO 2025 – SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10020"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERPELLO RIVOLTO AGLI IDONEI DELL'ELENCO FORMATO CON ATTO DIRIGENZIALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA N. 1426 DEL 23/06/2023 (AGGIORNATO CON ATTO DIRIGENZIALE N. 3121 DEL 2 DICEMBRE 2024), A SEGUITO DI SELEZIONE UNICA EX ART 3 BIS D.L. 9 GIUGNO 2021 N. 80, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 113/2021, FINALIZZATO ALLA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE – AREA DEGLI ISTRUTTORI – AMBITO AMMINISTRAZIONE – (EX CAT. C) -  SETTORE SERVIZI FINANZIARI – UFFICIO TRIBUTI – NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10021"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE INFORMATICO NECESSARIO PRESSO LA SALA DENOMINATA "PICCOLO AUDITORIUM CAMPODONICO"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10022"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rideterminazione impegno di spesa per rimborso alle pubbliche assistenze per trasporto disabili ai seggi elettorali in occasione dei referendum abrogativi popolari in data 08 e 09 giugno 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10023"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per onorari ai componenti dei seggi elettorali in occasione dei referendum dei giorni  08 e 09 giugno 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10024"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERPELLO RIVOLTO AGLI IDONEI DELL'ELENCO FORMATO CON ATTO DIRIGENZIALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA N. 1426 DEL 23/06/2023 (AGGIORNATO CON ATTO DIRIGENZIALE N. 3121 DEL 2 DICEMBRE 2024), A SEGUITO DI SELEZIONE UNICA EX ART 3 BIS D.L. 9 GIUGNO 2021 N. 80, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 113/2021, FINALIZZATO ALLA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE – AREA DEGLI ISTRUTTORI – AMBITO AMMINISTRAZIONE – (EX CAT. C) -  SETTORE SERVIZI FINANZIARI – UFFICIO TRIBUTI –  PRESA D'ATTO ELENCO CANDIDATI AMMESSI A SOSTENERE LA PROVA ORALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10025"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A FAVORE DELLA CONTROPARTE SIG. B.L. DELLE SPESE DI LITE PER ESBORSI A SEGUITO DI SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI CHIAVARI IN ACCOGLIMENTO DEL RICORSO AVVERSO L'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO  N. 33271/2024 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10026"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 42 DEL D. LGS. 36/2023 DEI MODELLI BIM DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA RELATIVO ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PORTO DI LAVAGNA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' CONTECO CHECK S.R.L. DI MILANO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO - CODICE CIG: B6FE24C0A8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10027"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE PER L'ANNO 2025 (MUD 2025) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10028"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM AREA ANZIANI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10029"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA FONDO PER LE POLITICHE SOCIALI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 (COMUNI DI LAVAGNA E NE) ANNO 2025– IMPORTO  1^ RIPARTIZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10030"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO SALA ALBINO ALLE OO.SS. CGIL CISL E  UIL FP  PER SVOLGERVI UN'ASSEMBLEA SINDACALE IL GIORNO 19/6/2025 DALLE ORE 11.00 ALLE ORE 13.30.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10031"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA INERENTE L'INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. PROF. LORENZO CUOCOLO DI GENOVA PER RESISTERE AL RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO (EX ARTT. 696 E 696 BIS C.P.C.) PROMOSSO DALLA SOCIETA' P.D.L. DINNANZI AL TRIBUNALE DI GENOVA - COD. CIG: B16576F514.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10032"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALL'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI TECNICHE NECESSARIE PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA COMUNALE DELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE AL GEOM. LUCA PODESTA' DI RECCO - COD. CIG. B55CD3FD07.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10033"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RITIRO ,DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO DI VEICOLO ABBANDONATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10034"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTE SOCIALI DOVUTE ALLA SOCIETA' ECONOMICA DI CHIAVARI -ANNUALITA' 2020-2021-2022-2023-2024-2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10035"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE SUL VEICOLO JEEP RENEGADE TARGATO YA141AF IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10036"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE DEL COMUNE DI LAVAGNA AL FAI, FONDO AMBIENTE ITALIANO, PER IL 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10037"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INTERVENTO DI DECESPUGLIAMENTO CANNETO LUNGO LA PISTA CICLABILE GINO BARTALI NEL TRATTO A MONTE DEL PONTE DELLA MADDALENA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10038"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di ripristino di n. 1 dissuasore in Piazza Podestà danneggiato a seguito di sinistro del 24/05/2025.  Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10039"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AI RUP( URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI ) ALL' ARCH. R.D. CIG:  B54B52AB7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10040"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI RIFACIMENTO RINGHIERA E MURETTO IN PIETRA PRESSO IL SOTTOPASSO LATO MARE DI P.ZZA MILANO DANNEGGIATI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE DELL'11 APRILE 2025 – IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE APPALTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10041"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER LA VALUTAZIONE DEI PRIMI INTERVENTI FINALIZZATI A CONTENERE LA LESIONE EMERSA SUL VERTICE OVEST DELLA PIASTRA DI COPERTURA ALLA FOCE DEL TORRENTE FRAVEGA. AGGIUDICAZIONE SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10042"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PANNELLI RIGIDI BANDIERA BLU - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10043"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO HOSTING DEL SITO COMUNE DI LAVAGNA PERIODO 1/7/2025-30/6/2026. AFFIDAMENTO DIRETTO UTILIZZANDO LA PIATTAFORMA TELEMATICA CONSIP/MEPA ALLA SOCIETA' STS DI VADO LIGURE (SV)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10044"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ESTENSIONE GARANZIA A 60 MESI SU PC LENOVO MODELLO THINKCENTRE M75Q ACQUISTATI NELL'ANNO 2021 CIG  -Z49310E17D -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10045"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI MAGGIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10046"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO URGENTE DI RIMOZIONE, CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DETRITI SU UN TRATTO DI SPIAGGIA LIBERA. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10047"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori inerenti la demolizione di opere abusive nel tratto di strada pedonale in prossimità del civ. 89 di Via Santa Giulia. Aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10048"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER CURRICULUM E COLLOQUIO FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI DIRIGENTE A TEMPO PIENO E DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 1 DEL D. LGS. N. 267/2000 DEL SETTORE II – SERVIZI TECNICI E TERITORIALI. APPROVAZIONE AVVISO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10049"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA FONDO NAZIONALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 (COMUNI DI LAVAGNA E NE) ANNO 2023 – QUOTA SERVIZI FONDO NAZIONALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10050"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  MAGGIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10051"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PRESUNTO QUOTE CENTRO ESTIVO DIURNO ISOLA BLU ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10052"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2025 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO RISORSE UMANE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10053"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO MANUTENTIVO FIAT PUNTO TARGATA EM071DP – CODICE CIG: B73B246764</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10054"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE PRESSO COMUNITA' OMISSIS   APPROVAZIONE SPESA PERIODO DAL 1° APRILE  2025 al GIORNO DI DIMISSIONE AVVENUTA IL 30 MAGGIO 2025  -  (CIG): B73FB4760B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10055"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI MAGGIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10056"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - AREA ADULTI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10057"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PARTE RESIDUA DEI COMPITI ISTITUZIONALI RELATIVI ALLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO DI CUI ALLE L. 47/85, L. 724/94, L. 326/03 E L. 308/04 ALL'ING. D.C. – CIG: B6BDEE1681</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10058"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSOCIAZIONE "GRATIA ARTIS" PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI SPETTACOLI "LAVAGNA SMILE" DA FEBBRAIO A MAGGIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10059"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 2023/1528 PROPOSTA DA CONDOMINIO AUTORIMESSA PIAZZA DON MICHELE COSTA - IMPEGNO DI SPESA A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER CONCLUSIONE PROCEDURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10060"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONI RETTE ANZIANI RICOVERATI PRESSO OPERE PIE RIUNITE DEVOTO MARINI SIVORI DI LAVAGNA – IMPEGNO DI SPESA 3° TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10061"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - AREA ADULTI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10062"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - AREA ADULTI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10063"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - AREA ADULTI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10064"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per trattamento antiparassitario delle piante di Piazza della Libertà. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10065"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA INERENTI L'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITA' TURISTICO RICREATIVE RIENTRANTI NELLA TIPOLOGIA "STABILIMENTO BALNEARE" E  L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 45 BIS COD. NAV. DI 9 (NOVE) SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE IN CONCESSIONE AL COMUNE DI LAVAGNA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO DOVUTO AI MEMBRI ESTERNI  DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE - AVV. ALESSANDRO GRILLO (CODICE CIG: B731DEFD6C) E DOTT. STEFANO LUNARDI (CODICE CIG: B731EDE2AA).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10066"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per Discover Italy 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10067"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DI ARGINE DESTRO DEL FIUME ENTELLA A MONTE DEL PONTE DELLA MADDALENA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10068"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AL R.U.P. (UFFICIO DEMANIO MARITTIMO E PATRIMONIO) AL GEOM. CRISTIANO PUGNO - IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/12/2025 - CODICE CIG: B5B685A661.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10069"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AL RUP (UFFICIO EDILIZIA PRIVATA) ALL'ARCH. E.M. – IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/12/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10070"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AL RUP (AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI) AL GEOMETRA P.P. CIG:   B54B8110A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10071"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per fornitura e messa a dimora di piante nelle fioriere di Piazza della Libertà. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10072"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto di trasmettitori radio per le nuove barriere mobili di Piazza della Libertà. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10073"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE FITNESS SUL LUNGOMARE LABONIA – IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE APPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10074"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI BOE DI SEGNALAZIONE DEL LIMITE DELLE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE PER LA STAGIONE BALNEARE 2025 - CODICE CIG: B74172ECA0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10075"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E TAGLIANDO FIAT PANDA TARGA GJ286MR – IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE APPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10076"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PRESSO LA NUOVA AREA CAMPER IN VIA SANTA GIULIA – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EMOND SRL – CIG B6EFB56854</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10077"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AL RUP (STRADE E LAVORI PUBBLICI) AL GEOMETRA P.P. CIG: B635C56C1F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10078"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AL RUP PER LAVORI PUBBLICI, ANAGRAFE SCOLASTICA E IMPIANTI TECNOLOGICI – AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO AGOSTO-DICEMBRE ANNO 2025  ALL'ARCH. MAURA ARMANINO – CIG B563C10FDD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10079"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER OCCUPAZIONE DI  SUOLO PUBBLICO PER LAVORI EDILI DELL'EDIFICIO IN PIAZZA DELLA LIBERTA' 40.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10080"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per interventi di riparazioni meccaniche agli automezzi Piaggio Porter targa BG116KK e Piaggio Ape targa AE12903 in dotazione al servizio manutenzioni. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10081"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA AUDITORIUM CAMPODONICO  ALLA SIG.RA L.B. IN RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE AGORA' DI LAVAGNA  PER SVOLGERVI LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO "DIARIO DEL VEROSIMILE" DI ORESTE DE FORNARI  IL GIORNO 20/6/2025 DALLE ORE 17.00. EVENTO PATROCINATO CON DECRETO DEL SINDACO N.34 DEL 18/6/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10082"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DIRITTI INCASSATI DALL'URP MESE DI MAGGIO 2025 E ACCERTAMENTO INTEGRATIVO MESE DI APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10083"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DIRITTI CIE N. 81 CIE PERIODO DAL 16 AL 31 MAGGIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10084"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DIRITTI CIE N. 76 CIE PERIODO DAL 1 AL 15 MAGGIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10085"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI VETERINARIE SU CANE ARIEL DI PROPRIETA' P.B.  CUSTODITO NEL CANILE DI PORTOVENERE. COD. CIG. B74FFD0626</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10086"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOCARRO SAMSUNG SV110 TARGATO CJ956DF IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE PER SERVIZIO SEGNALETICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10087"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL'AUDITORIUM CAMPODONICO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI LAVAGNA IL GIORNO 30/6/2025 PER COLLEGIO DOCENTI IN ESENZIONE DALLA TARIFFA IN QUANTO EVENTO ORGANIZZATO CONGIUNTAMENTE CON IL COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10088"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DI NUOVI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA LUNGO VIA GARIBALDI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10089"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO PORZIONI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA MOGGIA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10090"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10091"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di rimozione infestanti e sistemazione terreno aiuole di Via Matteotti. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10092"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DA SVOLGERE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LAVAGNA - APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I. QUOTA RELATIVA ALLA VARIANTE TECNICO-ECONOMICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10093"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO RESIDENZA PROTETTA  CONTE CANEVARO DI ZOAGLI   INSERIMENTO  DAL 1° LUGLIO  2025   AL 31 DICEMBRE 2025     AREA ANZIANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10094"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE  PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10095"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER EVENTI DEL PERIODO PRIMAVERILE-ESTIVO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10096"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>"VARIAZIONE N. 1 AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025-2027".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10097"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di rimozione materiale vario rinvenuto sul territorio comunale e opere murarie propedeutiche all'installazione dell'eco compattatore in Piazza della Meridiana. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10098"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI EDILIZI E DI CARPENTERIA METALLICA ATTI A GARANTIRE L'ACCESSIBILITA' AL LITORALE DA PARTE DELLE PERSONE A MOBILITA' RIDOTTA – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EDIL IENO SRL – CIG B7640BDC3E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10099"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INTEGRAZIONE RETTA PER UTENTE INSERITO PRESSO RESIDENZA SOCIO SANITARIA LE DUE PALME DI SESTRI LEVANTE   PERIODO DAL 1° LUGLIO 2025 AL 30 NOVEMBRE   2025- AREA ANZIANI – CIG:  B75DD564B9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10100"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO INSERIMENTO MINORE PRESSO CASA FAMIGLIA DI CHIAVARI   PERIODO DAL 1° LUGLIO 2025 al 30 SETTEMBRE    2025 -  APPROVAZIONE SPESA DAL 1° LUGLIO 2025 al 30 SETTEMBRE    2025    (CIG):  B75DD99C01</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10101"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA PROSECUZIONE INSERIMENTO PRESSO RESIDENZA PROTETTA VILLA SORRISO DI RAPALLO  PERIODO DAL 1° LUGLIO 2025 AL 31 DICEMBRE  2025- AREA EMARGINAZIONE – CIG:   B75DDCB546</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10102"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA' EDUCATIVA  - DISIMPEGNO E RIMESSA IN DISPONIBILITA' SOMMA DI EURO 18.182,99 ASSUNTA SUL BILANCIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10103"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento urgente di pulizia straordinaria effettuato in data 5/6/2025 presso Villa Spinola Grimaldi. Affidamento in favore di Cooperativa Golfo del Tigullio.CIG N.B75DD38BF5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10104"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER IL SERVIZIO MENSA DAL SIG. L.STEFANO PER LA FIGLIA  COD 10618</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10105"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO HOSTING SITO "LAVAGNA TURISMO.IT" AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' ARUBA 1/7/2025-30/6/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10106"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO  DEI SERVIZI DI CUI ALL’AVVISO PNRR 1.4.4. “ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) PER L’ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC)”. CUP n. I51F24005310006; CIG B764A3B18E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10107"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attribuzione delle funzioni di messo notificatore al Sig. P. C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10108"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI E PRESA D'ATTO GRADUATORIA INTERPELLO RIVOLTO AGLI IDONEI DELL'ELENCO FORMATO CON ATTO DIRIGENZIALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA N. 1426 DEL 23/06/2023 (AGGIORNATO CON ATTO DIRIGENZIALE N. 3121 DEL 2 DICEMBRE 2024), A SEGUITO DI SELEZIONE UNICA EX ART 3 BIS D.L. 9 GIUGNO 2021 N. 80, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 113/2021, FINALIZZATO ALLA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE – AREA DEGLI ISTRUTTORI – AMBITO AMMINISTRAZIONE – (EX CAT. C) -  SETTORE SERVIZI FINANZIARI – UFFICIO TRIBUTI –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10109"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI E DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI (CANONE UNICO) PER IL PERIODO DI ANNI 3 DALLA DATA DI AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10110"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ANCHE COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO E DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI E DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI (CANONE UNICO) A FAVORE DI ICA SPA PER IL PERIODO 1/07/2025 -31/12/2025 NELLE MORE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO A NUOVO CONCESSIONARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10111"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A FARMA SERVICES SRL  DELLA FORNITURA DI CASSETTE/BORSE PRIMO SOCCORSO E KIT DI REINTEGRO -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10112"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A PUBLIKA STP SRL DEL SERVIZIO  DI SUPPORTO CONTRATTUALE E ORGANIZZATIVO ALL’UFFICIO RISORSE UMANE PER LA REDAZIONE CONTO ANNUALE DEL PERSONALE 2025 (ANNO 2024) -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10113"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA SOCIETA' SMART PROCUREMENT SRLS PER LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO INDAGINE DI MERCATO E SUPPORTO ALLA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI SUCCESSIVI SULLA PIATTAFORMA SINTEL PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI E DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI (CANONE UNICO) PER IL PERIODO DI ANNI 3 DALLA DATA DI AGGIUDICAZIONE CIG B772502BFB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10114"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU RELATIVAMENTE A N. 5 CONTRIBUENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10115"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO INDENNITA' PER UTILIZZO DI BENI DEL DEMANIO IDRICO - ANNO 2025. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10116"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER PRODUZIONE ISTANZA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE IDRAULICA E DI NOTA RELATIVA ALLA NON ASSOGGETTABILITÀ DELL’INTERVENTO ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE - LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2009, PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN SETTORE DI TRATTO ARGINALE DEL FIUME ENTELLA A MONTE DEL PONTE DELLA MADDALENA – AGGIUDICAZIONE SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10117"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DI ARGINE DESTRO DEL FIUME ENTELLA A MONTE DEL PONTE DELLA MADDALENA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10118"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI MEDIANTE REALIZZAZIONE DI STRUTTURE IN CARPENTERIA METALLICA IN ACCIAIO – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMMEG SERVICE SRL – CIG B76DA2655B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10119"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ORGANIZZATIVA FINALIZZATA ALLO SVOLGIMENTO DEL CONTROLLO A CAMPIONE PREVISTO DAGLI ARTT. 39BIS – 39TER DELLA L.R. 16/2008 E S.M.I (DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA) ED ARTT. 6 E 24 DEL D.P.R. 380/2001 E S.M.I. (TESTO UNICO DELL’EDILIZIA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10120"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10121"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SPIAGGIE INCLUSIVE E ACCESSIBILI ALLE PERSONE CON DIFFICOLTÀ MOTORIE.  CIG B77A3A8F75</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10122"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE DI 3 AGENTI DI POLIZIA LOCALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO - AREA DEGLI ISTRUTTORI DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI -, PER ESIGENZE DI CARATTERE STAGIONALE CON RISERVA DI N. 1 POSTO A SCORRIMENTO GRADUATORIA A FAVORE VOLONTARIO DELLE FORZE ARMATE AI SENSI DELL’ART. 678 COMMA 4 E 1014 COMMA 9 DEL D.LGS. 66/2010</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10123"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIFACIMENTO PORZIONI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA MOGGIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10124"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALI SPECIALISTICI AD USO IMPIANTI TECNOLOGICI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MECI SRL DI CHIAVARI – CIG B76F1621CE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10125"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU ANNO 2019 A CONTRIBUENTE B.M. A SEGUITO DI SENTENZA N. 584/2025 PRONUNCIATA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI GENOVA IN DATA 3/06/2025 DEPOSITATA IN DATA 30/06/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10126"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS 36/2023, DEL SERVIZIO RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DI CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI - ATTREZZATURE DI LAVORO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10127"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento supporto gestionale all'Ufficio Promozione Turistica fino al 31/12/2025 all'Accademia del Turismo</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10128"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>Gestione ufficio IAT anno 2025 - impegno di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10129"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI PROMOZIONALI EVENTI PRIMAVERA-ESTATE 2025 ALLA DITTA LIGURGRAF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10130"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO CON CASSA ECONOMALE 2° TRIMESTRE 2025 AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO  E RELATIVI ADEMPIMENTI CORRELATI. IMPORTO €.619,78</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10131"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di spalcatura conifere presso giardino asilo nido di Corso Genova e taglio rami deperiti leccio secolare Santa Giulia. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10132"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI – PRIMO SEMESTRE ANNO 2025.  IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA DLS SRL – CIG B779325F3A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10133"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO  CONTRIBUTO ANAC PER AFFIDAMENTO CONTRATTO AVVISO MISURA 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE P.A. LOCALI – COMUNI - NOVEMBRE 2023 CUP ASSEGNATO AL PROGETTO". CUP: I61C23000850006    CIG:B4C70844D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10134"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE PER AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 (COMUNE di LAVAGNA e COMUNE di NE) E PER GESTIONE PIATTAFORMA DIGITALE (GePI) PER GESTIONE PATTI DI INCLUSIONE SOCIALE REDDITO DI CITTADINANZA PERIODO 01.07.2025 – 19.09.2025 – IMPEGNO DI SPESA – CIG: B771447D89  – CUP 2019: J61B20001330001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10135"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI LAVAGNA PER I PROGETTI CON ATTIVITA’ IN AMBITO SOCIALE ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10136"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10137"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE PRESSO COMUNITA' OMISSIS   APPROVAZIONE SPESA PERIODO DAL 1° LUGLIO  2025 al 30 SETTEMBRE 2025 -   (CIG): B76FB41725</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10138"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LA “GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 57 (COMUNI DI LAVAGNA E NE): SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE” - CIG: 9765972F07 – PROROGA TECNICA DAL 01/07/2025 AL 31/12/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10139"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.1 RINNOVO FIRMA DA REMOTO OPT MOBILE DIRIGENTE AREA TECNICA DOTT.SSA CELLA . CIG B7831EA48E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10140"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA MEDIA DON CARLO GNOCCHI. APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10141"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE DI ALTRO ENTE AI SENSI DELL'ART. 1 C. 557 DELLA L. 311/2004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10142"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 45 BIS COD. NAV. DI NUM. 9 SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE IN CONCESSIONE AL COMUNE DI LAVAGNA - ACCERTAMENTO DEL CANONE DEMANIALE MARITTIMO E DELL'IMPOSTA REGIONALE DOVUTI DAI SUB CONCESSIONARI - ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10143"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA COMPONENTI DI INNOVAZIONE PER SETTORE SERVIZI TECNICI TERRITORIALI - U.O. LL.PP. - DITTA MECI SRL DI CHIAVARI (GE).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10144"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE DI DIFESA DEL LITORALE TRA IL PENNELLO 1 E IL PENNELLO 2 - CUP I66F23000220001 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10145"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISIMPEGNO E RIMESSA IN DISPONIBILITA' SOMMA DI EURO 3.500,00 RELATIVA DISTRIBUZIONE   BUONI SPESA COMUNALI  APRILE  ASSUNTA SUL BILANCIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10146"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO NUCLEO FAMILIARE – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10147"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER SOSTITUZIONE FASCETTA LATERALE DESTRA IN MARMO BARDIGLIO LOCULI CIMITERO URBANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10148"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10149"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AD AVENTE DIRITTO SULLA BASE DELLA GRADUATORIA VIGENTE PER IL COMUNE DI LAVAGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10150"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>REP. N. 5940 – SIG. RA G. D. - ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI DOVUTI A TITOLO DI SPESE CONTRATTUALI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE D’USO PER ANNI 99 (NOVANTANOVE) DI N. 02 (DUE) LOCULI AD USO DEPOSITO FUNEBRE DI FAMIGLIA A N. 1 (UNO) POSTO SALMA CIASCUNO DI NUOVA EDIFICAZIONE PRESSO IL CIMITERO URBANO DI LAVAGNA, ZONA AMPLIAMENTO A LEVANTE DELLA PARTE MONUMENTALE, CONTRADDISTINTO CON I PROGRESSIVI NN. 4 E 5, FILA 4° - LOTTO SANT'ELISEO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10151"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONALE ALL'UFFICIO TRIBUTI  - IMU PER 6 MESI DAL 23/07/2025 AL 23/01/2026 ALLA SOCIETA' I.C.A. SPA  CIG B79BFE403F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10152"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE GENERALE CONTESTUALI ALLO STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE - NUOVA ZONA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE PRIVATA CON LA LOCALIZZAZIONE DI SOCIAL HOUSING IN VIA BACCHINI – SVINCOLO PARZIALE DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA PRESTATA A GARANZIA DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10153"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>Messa a disposizione della Scuola Superiore dell'Amministrazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di n. 1 dipendente comunale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10154"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DI ARGINE DESTRO DEL FIUME ENTELLA A MONTE DEL PONTE DELLA MADDALENA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10155"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DIRITTI INCASSATI DALL'URP MESE DI GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10156"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10157"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10158"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO SALA ALBINO ALLA SIG.RA A.P.  PER SVOLGERVI UN'INIZIATIVA SUL TEMA "L'OSSIGENO CHE GUARISCE"  IL GIORNO 17/7/2025 DALLE ORE 20.00/23.00. ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA  PER L'UTILIZZO DELLA SALA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10159"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER IL SERVIZIO MENSA DALLA  SIG.RA G.J. PER IL FIGLIO F.N. COD.11365</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10160"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO ASSICURATIVO RC AUTO PERIODO 30.6.2025-30.9.2025 A SEGUITO ADEGUAMENTO ALLA MOVIMENTAZIONE PARCO MEZZI PERIODO 1.1.2025/30.6.2025 E REGOLAZIONE PREMIO CONTRATTO RC AUTO PERIODO 30/6/2024-30/6/2025 - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI VITTORIA - CIG B23A300B4E -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10161"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC A SEGUITO STIPULA CONTRATTI DEL SETTORE SERVIZI GENERALI E DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTI TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA CONSIP/MEPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4 - Settore Servizi Generali e Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10162"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DIRITTI CIE N. 45 CIE PERIODO DAL 1 AL 15 GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10163"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DIRITTI CIE N. 74 CIE PERIODO DAL 16 AL 30 GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Relazioni con il Pubblico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10164"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE INERENTE L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI E DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI (CANONE UNICO) PER IL PERIODO DI ANNI 3 DALLA DATA DI AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10165"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>impegno di spesa per webinar “Il Consolidato per l’esercizio 2024. Consigli pratici”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10166"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>avviso di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione di 3 agenti di polizia locale a tempo pieno e determinato - area degli istruttori del ccnl comparto funzioni locali -, per esigenze di carattere stagionale con riserva di n. 1 posto a scorrimento graduatoria a favore volontario delle forze armate ai sensi dell’art. 678 comma 4 e 1014 comma 9 del d.lgs. 66/2010 - ammissione candidati</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10167"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>avviso di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione di 3 agenti di polizia locale a tempo pieno e determinato - area degli istruttori del ccnl comparto funzioni locali -, per esigenze di carattere stagionale con riserva di n. 1 posto a scorrimento graduatoria a favore volontario delle forze armate ai sensi dell’art. 678 comma 4 e 1014 comma 9 del d.lgs. 66/2010 - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10168"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELEZIONE PUBBLICA, PER CURRICULUM E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI DIRIGENTE A TEMPO PIENO E DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 - DEL SETTORE II SERVIZI TECNICI E TERRITORIALI – AMMISSIONE CANDIDATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10169"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELEZIONE PUBBLICA, PER CURRICULUM E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI DIRIGENTE A TEMPO PIENO E DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 - DEL SETTORE II SERVIZI TECNICI E TERRITORIALI - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10170"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto carburante Settore Servizi Tecnici Territoriali relativo al periodo luglio-dicembre 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10171"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONI E CONCESSIONI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ASSUNZIONE ACCERTAMENTI RELATIVI AI CANONI E AI RIMBORSI DELLE SPESE DOVUTI PER L'ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10172"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA COMUNALE UBICATA IN PIAZZA MILANO - LUNGOMARE DURAND DE LA PENNE - DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI VALIDITA' AL 31/12/2025 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DEMANIALE MARITTIMO E DELL'IMPOSTA REGIONALE - ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10173"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto ricambi per pedane palco “Nivoflex”. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10174"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per fornitura e messa a dimora di nuove essenze presso le aiuole adiacenti l'edicola di Piazza della Libertà. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10175"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO ACCERTAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 42 DEL D. LGS. 36/2023, DEL PROJECT FINANCING PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PORTO TURISTICO DI LAVAGNA, AFFIDATO ALLA SOCIETA' CONTECO CHECK S.R.L. DI MILANO - CODICE CIG. B26A0A3E18.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10176"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVAMENTE AI LAVORI NECESSARI AD ELIMINARE LE INFILTRAZIONI DI ACQUA METEORICA ALL'INTERNO DEL CONDOMINIO/BOX DI P.ZZA COSTA CONNESSI AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.2023-1528.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10177"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO POLIZZA INFORTUNI PERIODO 30/6/2025-30/9/2025-CIG ZD03C91443 COMPAGNIA AIG EUROPE S.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10178"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE DI 3 AGENTI DI POLIZIA LOCALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO - AREA DEGLI ISTRUTTORI DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI -, PER ESIGENZE DI CARATTERE STAGIONALE CON RISERVA DI N. 1 POSTO A SCORRIMENTO GRADUATORIA A FAVORE VOLONTARIO DELLE FORZE ARMATE AI SENSI DELL’ART. 678 COMMA 4 E 1014 COMMA 9 DEL D.LGS. 66/2010 - APPROVAZIONE VERBALI E PRESA D'ATTO GRADUATORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10179"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DEL PARAURTI ANTERIORE DEL VEICOLO ALFA ROMEO GIULIETTA  TARGATO YA142AF IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10180"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER IL SERVIZIO MENSA DALLA  SIG.RA S.G. PER LA FIGLIA P.E.  Codice Utente: 11205</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10181"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determinazione per affidamento servizio di stampa ed imbustamento e postalizzazione degli avvisi bonari TARI 2025 con invio  massivo a mezzo posta e a mezzo mail e/o pec Numero RDO 5507136 Cig B7B2801D00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10182"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DELLE SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI DA PARTE DI ALTRI COMUNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10183"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DEL VEICOLO PIAGGIO BEVERLY 300 TARGATO YA01554 IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10184"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto di n. 60 gambe telescopiche per pedane palco “Nivoflex”. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10185"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di spalcatura e messa in sicurezza piante di pino presso aree comunali di Via della Pace. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10186"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE AREA LUDICA LATO PONENTE DI P.ZZA MILANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10187"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZI DI PULIZIA DELLE CENTRALI DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE NONCHE' DELLE FONTANE PUBBLICHE UBICATE SUL TERRITORIO COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA BANDELLONI SRL – CIG B7ACAB2CD3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10188"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA DON CARLO GNOCCHI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE DEL CAMPO DA GIOCO – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA POSALBA SRL – CIG B7A493F9A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10189"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AUTOMEZZO NISSAN CABSTAR TARGATO DP830VX – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA O.R.A.M.A. SNC – CIG B79A663457</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10190"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI VETERINARIE PER IL TRASFERIMENTO DI CANE MORDACE NEL CANILE DI PORTOVENERE. COD. CIG. B78B5E5E75</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10191"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AREA EMARGINAZIONE – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10192"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10193"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO IN VIA TEDISIO SNC  DA PARTE DI OSTIGONI VELIA PERINTERRAMENTO LINEA AEREA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10194"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE PERIODO 1/07/2025 -30/06/2029. PRESA D'ATTO UNICA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. RINUNCIA ATTIVAZIONE RDO PER MANCANZA CONFRONTO COMPETITIVO E AVVIO TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE INTERESSATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10195"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione fondo risorse decentrate personale non dirigente. Anno 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10196"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>Costituzione fondo risorse decentrate personale dirigente. Anno 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10197"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DEL PARABREZZA SU MEZZO JEEP RENEGADE TARGATO YA141AF IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10198"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA DEL CORPO SPOGLIATOI DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA DON CARLO GNOCCHI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA S.I.M.E.S. TIGULLIO SRL – CIG B7BC82B8ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10199"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE E. RIBOLI E V. VASSALLE – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SOLARI SILVANO SRL – CIG B7C0D9A553</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10200"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALI IDRAULICO AD USO IMPIANTI TECNOLOGICI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.I.R.E.A. DI REPETTO A. &amp; C. S.R.L. – CIG B7C0EA2F2C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10201"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA AUDITORIUM CAMPODONICO  ALL' ASSOCIAZIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA GE 2 LEVANTE PER LO SVOLGIMENTO DI UN CORSO DI ABILITAZIONE AL DEPOPOLAMENTO DEL CINGHIALE  IL GIORNO 29/7/2025 DALLE ORE 20.30. EVENTO PATROCINATO CON DECRETO DEL SINDACO N.38 DEL 25/7/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10202"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE DI N.1  VIDEOREGISTRAZIONE WEBINAR IN MATERIA DI  RISORSE UMANE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10203"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto di n. 2 chiusini carrabili per Piazza Podestà e Via Riboli. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10204"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE SERRAMENTI E TAPPERELLE PLESSI SCOLASTICI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA CUNEO BRUNO SNC – CIG B7C246B977</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10205"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10206"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adesione al servizio di trasporto serale estivo, linea 999 Overnight. Anno 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10207"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE  - AREA ISTRUTTORI DEL CCNL “COMPARTO FUNZIONI LOCALI” DEL 16/11/2022 PER IL PERIODO 1/08/2025 – 31/12/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10208"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per affidamento incarico professionale inerente il collaudo tecnico impianto elettrico ai sensi delle vigenti norme CEI per l'installazione impiantistica in occasione della manifestazione Torta dei Fieschi edizione 2025. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10209"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per costruzione di n. 1 chiusino in acciaio da posare presso i giardini di Cavi Arenelle in sostituzione di altro deteriorato.  Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10210"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA SIG. RA D. G. PER LA RETROCESSIONE DEL LOCULO N. 65, FILA 5°, LOTTO PIAZZALE SANT'UGO DEL CIMITERO DI LAVAGNA. PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10211"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento delle somme dovute a titolo di rimborso spese relative al danneggiamento della rotatoria di Via Moggia a seguito di sinistro del 18/07/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10212"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per affidamento incarico professionale per analisi strumentale e perizia tecnico-agronomica del leccio monumentale di Santa Giulia. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10213"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA DON CARLO GNOCCHI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI LAVORI EDILI DA ESEGUIRE NEI LOCALI INTERNI/SPOGLIATOI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA  P&amp;P COSTRUZIONI SRLS – CIG B7C73A390D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10214"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE D’IMPEGNO DI SPESA N. 1234/2025 PER COMPLESSIVI € 95.80</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10215"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE N. 2 WEBINAR ORGANIZZATI DA PUBBLIFORMEZ DA PARTE DI N. 1 DIPENDENTE DELL'UFFICIO RISORSE UMANE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10216"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per fornitura e posa di dissuasore automatico in Piazza Marconi. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10217"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto di n. 15 estintori a polvere. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10218"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DI RINUNCIA DELLA CONCESSIONE DEL COLOMBARO N. 18, FILA 2°, LOTTO SANT'ANGELO - CIMITERO DI LAVAGNA DA PARTE DEI SIGG. RI A. A., C. A., C. O., A. P., G. M..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10219"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DI CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI - FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORI A RISCHIO MEDIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10220"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 1199/2025 ASSUNTO SUL CAPITOLO 2022 PER TRASPORTO MATERIALE ELETTORALE PRESSO LA PREFETTURA ED IL TRIBUNALE DI GENOVA AL TERMINE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI - AFFIDATARIO COOP. IL PELLICANO VERDE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10221"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE DI LAVAGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10222"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI VESTIARIO PER DUE AGENTI DI POLZIA LOCALE A TEMPO DETERMINATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10223"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE DELL'ENTE PER AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DELL'INFORMATICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10224"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO RINNOVI E NUOVE FIRME DIGITALI IN DOTAZIONI A DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI DELL'ENTE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO EFFETTUATO SUL PORTALE DI MEPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10225"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORI PRESSO COMUNITA’ FAMILIARE PERIODO DAL 1° SETTEMBRE 2025 AL 31 DICEMBRE  2025  -  APPROVAZIONE  SPESA  (CIG): B7D891C358</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10226"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DA SVOLGERE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LAVAGNA - APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I. PER IL MESE DI GENNAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10227"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DA SVOLGERE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LAVAGNA - APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I. QUOTA RELATIVA ALLA VARIANTE TECNICO-ECONOMICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10228"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto materiale elettrico per funzionamento eco-compattatori e isole ecologiche informatizzate presenti sul territorio comunale. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10229"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per movimentazione new jersey, ai fini della sicurezza, in occasione della manifestazione Torta dei Fieschi edizione 2025. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10230"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER PERSONALE ADDETTO A MANUTENZIONI E IMPIANTISTICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10231"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIMOZIONE CEPPAIE DI PALME ABBATTUTE IN VIA DEI DEVOTO E PIAZZA MILANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10232"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO SOLETTA DI COPERTURA SUL LUNGOMARE LABONIA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG B7E49B966A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10233"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI LUGLIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10234"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE SPECIALISTICO USO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA MECI SRL DI CHIAVARI -  CIG B7E5422DA2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10235"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE/FERRAMENTA USO IMPIANTI TECNOLOGICI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA FERRAMENTA MORDINI SAS – CIG B7E507FD59</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10236"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO USO IMPIANTI TECNOLOGICI PER MANUTENZIONE CANCELLO AUTOMATICO ASILO – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA MECI SRL DI CHIAVARI -  CIG B7E52ECDD0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10237"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per servizio di montaggio delle cabine e attrezzature varie relative alla manifestazione storica Torta dei Fieschi edizione 2025 ed eventi collaterali. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10238"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA IN OPERA DI CAVALLETTI PERSUASIVI E MENSOLE PRESSO AREA CAMPER – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EMMEG SERVICE SRL – CIG B7EBEE03C6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10239"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA NEL RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PER LA RIFORMA DELL'ORDINANZA CAUTELARE NUM. 102/2025 DEL 5 MAGGIO 2025 RESA NEL PROCEDIMENTO R.G. 404/2025 CON IL QUALE IL TAR LIGURIA HA RIGETTATO L'ISTANZA CAUTELARE DELLA SOCIETA' A. - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. PROF. LORENZO CUOCOLO DI GENOVA - CODICE CIG: B7C7F53E1F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10240"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA BELLICA SISTEMATICA NELL'AREA DEL PORTO TURISTICO DI LAVAGNA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BONIFICHE BELLICHE EDILTECNICA S.R.L. DI CARRARA - COD. CIG: B7C7F824EB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10241"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE SCALA DI ACCESSO ALLA SPIAGGIA – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EMMEG SERVICE SRL – CIG B7EC26072C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10242"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>Indizione Bando per Concorso di idee relativo alla riqualificazione urbana di Piazza Vittorio Veneto ai sensi dell' art. 46 del D.lgs n. 36/2023. DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica Vincolo Paesaggistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10243"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA IN OPERA DI CARTELLI SEGNALETICI SUL LITORALE – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EDIL IENO SRL – CIG B7E5574492</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10244"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE PROROGA TECNICA PER MESI 4(QUATTRO) DAL 1/9/2025 AL 31/12/2025  DEL CONTRATTO BROKERAGGIO ASSICURATIVO  REP.  516/2021  STIPULATO CON MARSH SPA IN ADESIONE  CONVENZIONE QUADRO REGIONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10245"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI SOMMA INCASSATA A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNO SEGNALETICA A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER IL RIPRISTINO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10246"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI LAVAGNA E NEXT SOLUTION DI TAGGIO GIANNI PER L'UTILIZZO IN VIA NON ESCLUSIVA DEL GIARDINO "TORRE DEL BORGO"  PER LA DURATA DI UN ANNO DALLA SOTTOSCRIZIONE, PER L’OCCUPAZIONE DI PARTE DEL GIARDINO CON SEDIE E TAVOLINI IN CORRISPETTIVO  DELLA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL GIARDINO MEDIANTE ESECUZIONE DII ATTIVITÀ DI PUBBLICO INTERESSE A TOTALE ED ESCLUSIVO CARICO DEL CONCESSIONARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2 - Settore Servizi Tecnici Territoriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10247"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'INCARICO ALL'AVV. LUIGI COCCHI DI GENOVA PER ASSISTENZA IN GIUDIZIO NEL RICORSO AL TAR LIGURIA PROPOSTO DALLA SOC. P.D.L. S.P.A. PER L'ANNULLAMENTO DELLA COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI LAVAGNA PROT. 36671 DEL 03/12/2020 - DINIEGO ALLA RICHIESTA DI PROROGA QUINDICENNALE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA - COD. CIG: Z0C30C9B83.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10248"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DISLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA GARDELLA GIAMPIERO – CIG B7ED1726E5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10249"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONI RELATIVI A CONCESSIONI FERROVIARIE IN CAPO AL COMUNE DI LAVAGNA - LINEA FERROVIARIA GENOVA-LA SPEZIA - ANNO 2025 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10250"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>Torta dei Fieschi 2025- Impegni di spesa per organizzazione evento</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10251"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI LUGLIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10252"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  LUGLIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10253"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA NEGLI ADEMPIMENTI FINALIZZATI ALLA PROROGA SINO AL 31/12/2024 DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITA' TURISTICO RICREATIVE RILASCIATE DAL COMUNE DI LAVAGNA - FASI 3 E 4 - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. PROF. LORENZO CUOCOLO DI GENOVA - CODICE CIG: B7EF88DC3A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10254"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER IL SERVIZIO MENSA DALLA  SIG. A.MILENA  PER IL  FIGLIO B. L.  CODICE UTENTE: 10678</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10255"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI RIPRISTINO DI UNA PORZIONE DI MURO CROLLATA IN VIA TEDISIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10256"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZI DI PULIZIA DELLE CENTRALI DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE NONCHE' DELLE FONTANE PUBBLICHE UBICATE SUL TERRITORIO COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA BANDELLONI SRL – CIG B7F64ECA7A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10257"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE IN PIAZZA EUROPA – IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE APPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10258"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento manutentivo impianti irrigazione di alcune aree verdi comunali. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10259"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLE PROCEDURE, SOFTWARE E DEI SERVIZI CONNESSI PER IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE.ANNUALITA' 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10260"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10261"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO ADDUZIONE GAS UBICATO NELL'INTERCAPEDINE AL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO E.RIBOLI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SOLARI SILVANO SRL – CIG B7F5683639</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10262"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di pulizia straordinaria di alcune aree comunali. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10263"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di pulizia sentiero Via del Boschetto. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10264"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assegnazione in concessione d’uso per anni 99 (novantanove) di n. 1 Deposito Funebre di famiglia, a numero 2 (due) posti salma, di nuova costruzione, identificato con il Lotto n. 23 ed ubicato nella zona ampliamento A Levante, della parte monumentale del Cimitero Urbano di LAVAGNA.  Indizione di Asta pubblica. Approvazione del Bando pubblico di Gara e nomina della Commissione incaricata della valutazione delle domande.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10265"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO PENNELLI P2 e P3 DEL LITORALE DI LAVAGNA - Nomina del Responsabile Unico del Progetto, approvazione del progetto esecutivo dei lavori e determinazione a contrarre</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10266"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELEZIONE PUBBLICA, PER CURRICULUM E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI DIRIGENTE A TEMPO PIENO E DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 - DEL SETTORE II SERVIZI TECNICI E TERRITORIALI –  APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10267"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVAMENTE AI LAVORI CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DELLA SCARPATA A VALLE DI VIA ALTO MARINO INTERESSATA DA FENOMENI DI DISSESTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10268"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO URGENTE DI SPALCATURA E MESSA IN SICUREZZA ESSENZE PINUS PINEA IN PROSSIMITA’ DELLA FOCE DELL’ENTELLA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10269"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL'AUDITORIUM CAMPODONICO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI LAVAGNA IL GIORNO 4/9/2025 PER COLLEGIO DOCENTI IN ESENZIONE DALLA TARIFFA IN QUANTO EVENTO ORGANIZZATO CONGIUNTAMENTE CON IL COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10270"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento endoterapico preventivo per la lotta alla processionaria sulle piante di conifera presenti nel territorio comunale. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10271"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO N.1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE “CANON IMAGE-RUNNER ADVANCE C3320i”. AFFIDAMENTO DIRETTO NOLEGGIO DI APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE – DURATA 20 TRIMESTRI - PRODUTTIVITA' 500 COLORE/500BN - DITTA SAT BUSINNES SOLUTION SRL DI GENOVA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AGGIUDICAZIONE FORNITURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10272"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>Concorso di idee relativo alla riqualificazione urbana di Piazza Vittorio Veneto ai sensi dell' art. 46 del D.lgs n. 36/2023. Incarico professionale di supporto al RUP alla società S.P. SRLS per la procedura di gara su piattaforma telematica Sintel. CIG : B7EFAE5B5D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica Vincolo Paesaggistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10273"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CONSUMABILI PER PLOTTER HP DESIGNJET T790 IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI TECNICI TERRITORIALI UFFICIO LAVORI PUBBLICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10274"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto di materiale elettrico per automazione cancelli ingresso cimitero capoluogo. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10275"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURA VERBALI DELIBERE DI CONSIGLIO COMUNALE ANNI 1998-1999.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10276"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione impegno di spesa per la quota associativa dovuta, per l’anno 2025, all'Associazione ASCE (Association of significant cemeteries in Europe) per la valorizzazione del Cimitero monumentale di Lavagna.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10277"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DA SVOLGERE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LAVAGNA - CORREZIONE ERRORI MATERIALI CONTENUTI NELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NUM. 680 DEL 05/08/2025 RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I. - QUOTA RELATIVA ALLA VARIANTE TECNICO-ECONOMICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10278"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA R.G. NUM. 1131/2023 - COMUNE DI LAVAGNA/SUPER ECO S.R.L. - SENTENZA CIVILE NUM. 187/2025 DEL 12/02/2025 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI GENOVA AVVERSO ORDINANZA EX ART. 702 TER C.P.C. DEL 24/11/2023 EMESSA DAL TRIBUNALE DI GENOVA - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO E DELLE SPESE DI NOTIFICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10279"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI AFFERENTI LA COSTA AI SENSI DELL'ART. 16 BIS DELLA L.R. 13/1999 PER L'ANNO 2025 DI CUI AL DECRETO DIRIGENZIALE DEL 03/06/2025. MANUTENZIONE STRORDINARIA AI PENNELLI P2 - P3. AGGIUDICAZIONE APPALTO ALL'IMPRESA SIMES TIGULLIO SRL – RdO 5574096 – CIG B800B91F71</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10280"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto di n. 1 scivolo e relativi accessori presso l'area ludica di Corso Buenos Aires danneggiato a seguito di atto vandalico. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10281"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DA SVOLGERE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LAVAGNA - CORREZIONE ERRORI MATERIALI CONTENUTI NELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NUM. 679 DEL 05/08/2025 RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I. PER IL MESE DI GENNAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10282"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina di acquisizione in inventario di n.01 Sollevatore mobile per piscina a seguito di donazione da parte del “Comitato Assistenza Malati Tigullio”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10283"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DELLA SCARPATA A VALLE DI VIA ALTO MARINO INTERESSATA DA FENOMENI DI DISSESTO. AGGIUDICAZIONE APPALTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10284"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ZANZARE NEL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GENOVA DISINFESTAZIONI S.R.L. DI GENOVA - CODICE CIG: B809AAB6C9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10285"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO URBANO PRESSO LA GALLERIA SAN LUCA E LA ZONA AMPLIAMENTO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10286"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI STRUTTURALI RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DI VIA ALTO MARINO, INTERESSATO DA FENOMENI DI CEDIMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE. AGGIUDICAZIONE SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10287"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE UFFICIO IAT ANNO 2025. MODIFICHE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10288"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA REDAZIONE PIANI DI SICUREZZA EVENTI ESTATE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10289"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE N. 1 UNITÀ LAVORATIVA  INTERPELLO RIVOLTO AGLI IDONEI DELL'ELENCO FORMATO CON ATTO DIRIGENZIALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA N. 1426 DEL 23/06/2023 (AGGIORNATO CON ATTO DIRIGENZIALE N. 3121 DEL 2 DICEMBRE 2024), A SEGUITO DI SELEZIONE UNICA EX ART 3 BIS D.L. 9 GIUGNO 2021 N. 80, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 113/2021, FINALIZZATO ALLA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1  ISTRUTTORE – AMBITO AMMINISTRAZIONE – (EX CAT. C) -  SETTORE SERVIZI FINANZIARI – UFFICIO TRIBUTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10290"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER EVENTI ESTATE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10291"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SPIAGGIE INCLUSIVE E ACCESSIBILI ALLE PERSONE CON DIFFICOLTÀ MOTORIE – PERIODO DAL 01/8/2025 AL 14/9/2025.  CIG B80E684E31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10292"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDO STATICO RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DI VIA ALTO MARINO, INTERESSATO DA FENOMENI DI CEDIMENTO DELLA SCARPATA DI VALLE. AGGIUDICAZIONE SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10293"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER VALUTAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DI ARGINE DESTRO DEL FIUME ENTELLA A MONTE DEL PONTE DELLA MADDALENA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10294"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI STRUTTURALI RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DI COSTRUZIONE DI UN LOTTO DI 32 LOCULI PRESSO IL CIMITERO URBANO. AGGIUDICAZIONE SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10295"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA GEOTESSUTO DI PROTEZIONE DELLA SPIAGGIA FOSSILE DI SALITA LO SCOGLIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10296"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di messa in sicurezza pianta di pino sito in Via Garibaldi e abbattimento piante scuole Riboli site in adiacenza al confine. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10297"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI COSTRUZIONE MURO DI CONTENIMENTO LUNGO LA SPIAGGIA FOSSILE DI SALITA LO SCO-GLIO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10298"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>Trasformazione rapporto di lavoro da full time a part time orizzontale  – accoglimento richiesta e approvazione schema di contratto individuale di lavoro.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2 - Settore Servizi Tecnici Territoriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10299"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO IMPIANTO LUCI DI SICUREZZA,LUMINARIA ED IMPIANTI ELETTRICI E NOLEGGIO DI GENERATORE PER IMPIANTO LUCI DI EMERGENZA, PER TORTA DEI FIESCHI 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10300"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NEI COMUNI DEL BACINO DEL TIGULLIO - COMUNE DI LAVAGNA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG DERIVATO: B044438577 - CUP: D19I2200106004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10301"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ALVEI DEI CORSI D'ACQUA COMPRESI NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2025. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10302"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10303"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DORSALI IMPIANTO IDRICO PALAZZO COMUNALE E IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA DON CARLO GNOCCHI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SOLARI SILVANO SRL – CIG B8146F0017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10304"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI (SETTE)  PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10305"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO FUNEBRE E DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10306"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - AREA ADULTI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10307"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE  PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10308"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 10 LICENZE SOFTWARE "CONCILIA VIEW" E N. 2 LICENZE SOFTWARE "CONCILIA MOBILE" PER SMARTPHONE IN  DOTAZIONE AGLI OPERATORI DEL COMANDO POLIZIA LOCALE PER LA REDAZIONE DEI VERBALI AL C.D.S.: AFFIDAMENTO DIRETTO A C &amp; C SISTEMI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10309"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE IREN ACQUA TIGULLIO RIFERITE AL PUNTO DI FORNITURA 0701002875240905 PRESSO IL CAMPO SPORTIVO E.RIBOLI PER NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' U.S.D. LAVAGNESE 1919.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10310"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - AREA ADULTI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10311"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE TERMOIDRAULICO AD USO IMPIANTI TECNOLOGICI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA S.I.R.E.A. DI REPETTO A. &amp; C. S.R.L. -  CIG B81827B302</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10312"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI URGENTI DI PULIZIA CANALE DI SCOLO ACQUE BIANCHE – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EDIL IENO SRL – CIG B818F51AB1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10313"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DISLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA GARDELLA GIAMPIERO – CIG B818322CCF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10314"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA RELATIVA RETTA SILO NIDO MESE DI LUGLIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10315"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ACCESSIBILITA' AREA DI SOSTA E RISTORO NELLA FRAZIONE DI SANTA GIULIA. APPROVAZIONE DEGLI ATTI CONTABILI E DEL VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10316"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA IGIENICO-PERSONALE E SOCIO-EDUCATIVA (PROFILI OSA/OSE) A FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI ANNO SCOLASTICO 2025/2026 NEL COMUNE DI LAVAGNA: AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA N° 5573798 SUL MEPA DI CONSIP -  CODICE CIG B816441169</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10317"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  AGOSTO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10318"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO SOLETTA DI COPERTURA SUL LUNGOMARE LABONIA – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EDIL IENO SRL – CIG B821FD8F3A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10319"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA GARDELLA GIAMPIERO – CIG B82002BB79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10320"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA BACCHINI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA TRAVERSONE S.A.S. – CIG B820116D66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10321"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI A SERVIZIO DELLA NUOVA AREA CAMPER SITA IN VIA SANTA GIULIA SNC ALLA SOCIETA' DUFERCO ENERGIA SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10322"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPIANTI IDRAULICI E TERMICI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA TERMOSANITARI SRL – CIG B820E6DF8B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10323"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per rimborso somma versata per contrassegno sosta 2025 non rilasciato.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Contrassegni Sosta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10324"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti CIE n. 78 CIE periodo dal 01 al 15 luglio 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10325"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti CIE n. 73 periodo dal 16 al 31 luglio 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10326"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti n. 63 CIE periodo dal 01 al 15 agosto 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10327"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti n. 52 CIE periodo dal 16 al 31 agosto 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10328"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM AREA ANZIANI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10329"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONI RETTA UTENTE RICOVERATA PRESSO OPERE PIE RIUNITE DEVOTO MARINI SIVORI DI LAVAGNA – IMPEGNO DI SPESA MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10330"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento diritti incassati dall'URP nel mese luglio 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10331"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione straordinaria dei rivi e della rete delle acque meteoriche delle aree scolanti tra i bacini del T. Fravega e del T. Barassi – CUP I67H22000450005 – CIG B0525E6036 - Approvazione della contabilità finale e del certificato di collaudo</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10332"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA ALBINO ALL'ASSOCIAZIONE CUTURALE  UNITRE - UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' -   PER SVOLGERVI ATTIVITA' FORMATIVO-DIDATTICHE ANNO ACCADEMICO SETTEMBRE 2025/MAGGIO 2026. EVENTO PATROCINATO CON DECRETO DEL SINDACO N. 41 DEL 6/9/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10333"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA AUDITORIUM CAMPODONICO  ALLA SIG.RA L.G. IN RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MOLDO/RUMENA PER SVOLGERVI UN EVENTO DEDICATO ALLE FAMIGLIE ED ADOLESCENTI  IL GIORNO 5/10/2025 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 14.00. EVENTO PATROCINATO CON DECRETO DEL SINDACO N.41 DEL 6/9/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10334"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO DI RIMOZIONE PIANTE PERICOLANTI SUL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10335"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI AGGIUNTIVI DI CONSOLIDAMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE A COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA LAZZARO COZZO. APPROVAZIONE PERIZIA, AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10336"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI AGGIUNTIVI A COM-PLETAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA LAZZARO COZZO. APPROVAZIONE PERIZIA, AGGIUDICAZIONE ED AS-SUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10337"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA PRODOTTI DI MINUTERIA PER IL COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI DI VIA LAZZARO COZZO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10338"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI ELETTRICI PER ALLACCI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA GARDELLA GIAMPIERO – CIG B82AE27F0A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10339"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  MANUTENZIONE DI RIVI E ACQUE METEORICHE AREE SCOLANTI TRA I BACINI DEL T. FRAVEGA E DEL T. BARASSI CUP I67H2200045000 - APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10340"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA COPERTURA A SOSTEGNO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PRESSO L'EDIFICIO SCUOLA E. RIBOLI -  IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SOLARI SILVANO SRL – CIG B82D1EC3A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10341"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA IN OPERA DI POMPA SOMMERSA PER SOLLEVAMENTO ACQUA – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA GARDELLA GIAMPIERO – CIG B82ADCD4C8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10342"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  MANUTENZIONE DI RIVI E ACQUE METEORICHE AREE SCOLANTI TRA I BACINI DEL T. FRAVEGA E DEL T. BARASSI CUP I67H2200045000 – MODIFICA ALLA DD 792 DEL 09/09/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10343"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI RIPRISTINO ARMADIO DATI/FIBRA DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE AVVENUTO IL 09/8/2025 – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ELETTROSYSTEM S.A.S. – CIG B833FDDDA0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10344"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZI DI PULIZIA IDRODINAMICA DELLE CONDOTTE FOGNARIE UBICATE SUL TERRITORIO COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA BANDELLONI SRL – CIG B8342C2122</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10345"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE AVVENUTO IL 09/8/2025 – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA GARDELLA GIAMPIERO – CIG B833EE9448</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10346"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DISLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE CON UTILIZZO DI CESTELLO AEREO – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA GARDELLA GIAMPIERO – CIG B83438413A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10347"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO USO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE AVVENUTO IL 09/8/2025 – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA MECI SRL DI CHIAVARI -  CIG B8340FEC1E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10348"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10349"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRANCHIGIE DA CORRISPONDERE ALLA SOCIETA' ASSICURATRICE LLOYD'S INSURANCE COMPANY  CHE HA INCARICATO SERVICE LERCARI SRL CARBON RECUPERO FRANCHIGIE  A FRONTE LIQUIDAZIONI DANNI RCT/O POLIZZA LLOYD'S N.ROGZCRB00042M-LB IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10350"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI AGOSTO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10351"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO EXTRAURBANO  STUDENTE CON DISABILITA’ FREQUENTANTE IL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE ANNO SCOLASTICO 2025/2026 -  IMPEGNO DI SPESA – CIG: B836C4A6EE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10352"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI (DUE) AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10353"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE/FERRAMENTA USO IMPIANTI TECNOLOGICI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA FERRAMENTA MORDINI SAS – CIG B840E55FC6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10354"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento diritti incassati dall'Urp nel mese di agosto 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10355"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA ALBINO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE PUCCIARELLI  PER SVOLGERVI LEZIONI DI CANTO CORALE NELLE GIORNATE DI LUNEDI MERCOLEDI  E VENERDI A PARTIRE DAL 17/9/25. INIZIATIVA  PATROCINATA DAL COMUNE DI LAVAGNA  COME DA DECRETO DEL SINDACO N. 45  DEL 11/9/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10356"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AD AVENTE DIRITTO SULLA BASE DELLA GRADUATORIA VIGENTE PER IL COMUNE DI LAVAGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10357"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZI DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ASCENSORE – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' RINA SERVICE SPA – CIG B840F6D6D9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10358"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA COMPONENTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER SETTORE SERVIZI TECNICI TERRITORIALI - U.O. LL.PP. - DITTA MECI SRL DI CHIAVARI (GE).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10359"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITÀ TURISTICO RICREATIVE RIENTRANTI NELLA TIPOLOGIA “STABILIMENTO BALNEARE”E CONTRATTI DI SUB-CONCESSIONE X ART. 45 BIS COD. NAV. DI SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE . NOMINA DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica Vincolo Paesaggistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10360"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO DI PRIMA EMERGENZA A SEGUITO DI EVENTO METEO AVVERSO DEL 01/09/2025 PER RIMOZIONE DEPOSITO DI DETRITI IN CORRISPONDENZA DELLE PRIME DUE PILE DEL PONTE DELLA LIBERTA’. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10361"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI NECESSARI AD ELIMINARE LE INFILTRAZIONI DI ACQUA METEORICA ALL'INTERNO DEL CONDOMINIO/BOX DI P.ZZA COSTA CONNESSI AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.2023-1528. AGGIUDICAZIONE APPALTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10362"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA TEDISIO. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10363"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO ECONOMICO DEL DIPARTIMENTO PERLE POLITICHE DELLA FAMIGLIA A FAVORE DEL COMUNE PER L'ATTUAZIONE DI ATTIVITA' SOCIO EDUCATIVE A FAVORE DI MINORI ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10364"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI CHIAVARI - DELL’IMPOSTA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI PER MANCATO VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONI ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10365"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER EVENTI DI FINE ESTATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10366"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE PER AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 (COMUNE di LAVAGNA e COMUNE di NE) E PER GESTIONE PIATTAFORMA DIGITALE (GePI) PER GESTIONE PATTI DI INCLUSIONE SOCIALE REDDITO DI CITTADINANZA PERIODO 20.09.2025 – 31.12.2025 – IMPEGNO DI SPESA – CIG: B844203587  – CUP 2022: J61H23000220001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10367"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE E TRASPORTO CADAVERE IN LAVAGNA - CIG: B84964D442</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10368"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DEI PROVVEDIMENTI ASSUNTI PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA  PROPEDEUTICA ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA DI CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DELL’ARGINE DEL FIUME ENTELLA IN CORRISPONDENZA DEL PONTE DELLA LIBERTÀ. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10369"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DEI PROVVEDIMENTI ASSUNTI PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE RILIEVO TOPOGRAFICO E SUA RESTITUZIONE IN 2D PROPEDEUTICA ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA DI CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DELL’ARGINE DEL FIUME ENTELLA IN CORRISPONDENZA DEL PONTE DELLA LIBERTÀ. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10370"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DEI PROVVEDIMENTI ASSUNTI PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA PROPEDEUTICI ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA DI CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DELL’ARGINE DEL FIUME ENTELLA IN CORRISPONDENZA DEL PONTE DELLA LIBERTÀ. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10371"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per affidamento incarico professionale per relazione V.T.A.-vegetazionale e relazione descrittiva generale su alcune piante presenti nel territorio comunale. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10372"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E REGOLARIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DEI PROVVEDIMENTI ASSUNTI PER LAVORI DI SOMMA URGENZA DI CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DELL’ARGINE DEL FIUME ENTELLA IN CORRISPONDENZA DEL PONTE DELLA LIBERTÀ. AFFIDAMENTO DEI LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10373"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>Esecuzione di rappezzi stradali per messa in sicurezza di alcuni tratti di Via Pascolini e Via Barassi.  Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10374"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>accertamento ed impegno diritti n. 78 CIE periodo dal 01 al 15/09/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10375"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELEZIONE PUBBLICA, PER CURRICULUM E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI DIRIGENTE A TEMPO PIENO E DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 - DEL SETTORE II SERVIZI TECNICI E TERRITORIALI – ASSUNZIONE E APPROVAZIONE CONTRATTO DI LAVORO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10376"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B)  DEL D.LGS.  36/2023, PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS 81/2008 E S.M.I. E DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER IL PERIODO DAL 01 OTTOBRE 2025 AL 30 SETTEMBRE 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10377"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI (DUE)  PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10378"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ADESIONE MANIFESTAZIONE LEGAMBIENTE “PULIAMO IL MONDO 2025”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10379"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO ABITATIVO DI PROPRIETA' COMUNALE - PIAZZA CORDEVIOLA 18/1 – PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONI ANNI 2025 E 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10380"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PENSIONE INTEGRATIVA COMPLEMENTARE "PERSEO-SIRIO" AI SENSI DELL'ART. 208 DEL C.D.S. IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO RELATIVO ALL'ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10381"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI PERIODO 30/9/2023-31/12/2023. STIPULATA CON AIG EUROPE SPA- POLIZZA N. IAHEOOO623. REGISTRAZIONE CREDITO ED EMISSIONE DI ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10382"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM AREA ANZIANI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10383"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione del verbale di Gara avente ad oggetto l’assegnazione in concessione d’uso per anni 99, mediante Asta pubblica, di una tomba di famiglia a numero 2 posti salma, di nuova costruzione, identificata con il Lotto n. 23 ed ubicata nella zona ampliamento a Levante della parte monumentale  del Cimitero Urbano di Lavagna. Aggiudicazione dell’Asta e svincolo del deposito cauzionale versato dal Soggetto partecipante non aggiudicatario.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10384"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO IMPIANTI DI ADDUZIONE ACQUA PRESSO LA PALESTRA DEL COMPLESSO SPORTIVO SITO IN PARCO LUGANO -  IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA P&amp;P COSTRUZIONI SRLS – CIG B85844DBA0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10385"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZI DI PULIZIA IDRODINAMICA DELLE CONDOTTE FOGNARIE UBICATE IN VIA MODENA E VIE LIMITROFE – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA BANDELLONI SRL – CIG B8585E3AAB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10386"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO IN C.SO GENOVA 225  PER RIPRISTINO CONDOTTA ACQUE METEORICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10387"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per fornitura e posa di albero di Natale in Piazza della Libertà. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10388"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO IN VIA XX SETTEMBRE 6  PER ALLACCIO FOGNARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10389"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO IN VIA DEI DEVOTO 9  PER SOSTITUZIONE POZZETTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10390"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>Esecuzione d'ufficio dei lavori di demolizione/rimozione di n. 5 container su terreno sito in Via dei Cogorno Fg 4 Mappale 577.  Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10391"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - AREA MINORI E FAMIGLIE – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10392"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - AREA MINORI E FAMIGLIE – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10393"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA QUOTA CINQUE PER MILLE IRPEF - ANNO DI IMPOSTA 2023 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 – DESTINATO AL COMUNE DI LAVAGNA PER ATTIVITA’ SOCIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10394"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONI RETTE ANZIANI RICOVERATI PRESSO OPERE PIE RIUNITE DEVOTO MARINI SIVORI DI LAVAGNA – IMPEGNO DI SPESA 4° TRIMESTRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10395"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE DELLA LAMPADA STROBO PER LA  BARRA DEL VEICOLO JEEP RENEGADE TARGATO YA141AF IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10396"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA NELLE FORME DEL LAVORO AGILE - DIPENDENTE MATRICOLA N. 5267</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10397"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DI CORSO DI AGGIORNAMENTO “PREPOSTI” (D.LGS. 81/2008 e s.m.i)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10398"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE  PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10399"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI LAVAGNA: PROROGA TECNICA AL 31/12/2025 FINALIZZATA ALL'ESECUZIONE DELLA GARA/INDAGINE DI MERCATO PER I NUOVI AFFIDAMENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10400"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM AREA ANZIANI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10401"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE PER L'OCCPAZIONE SUOLO PUBBLIO E PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI E DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI (CANONE UNICO) PER IL PERIODO DI ANNI 3 DALLA DATA DI AGGIUDICAZIONE CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN MASSIMO DI ANNI 2 INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO ED APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI GARA CIG in piattaforma</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10402"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto di n. 5 portabiciclette da installare sul territorio comunale. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10403"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto di legname per manutenzione pedane moduli palco. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10404"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI TERRITORIALI, DEI CENTRI ESTIVI DIURNI E DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA A FAVORE DEI MINORI ANNO 2025 SCADENZA 31/12/2025         DECRETO della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – MINISTERO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA' e LE PARI OPPORTUNITA' DEL 25 GIUGNO 2025 - CIG: B8684BDA12</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10405"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE TRIENNALE AL SERVIZIO “TELEMACO” OFFERTO DA INFOCAMERE S.C.P.A. RELATIVO AL COLLEGAMENTO BANCHE DATI  CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE. IMPEGNI DI SPESA PERTUTTE LE  ANNUALITA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10406"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELLA SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA A TITOLO DI OBLAZIONE DEL VERBALE N. 263182 DEL 14.09.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10407"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC A SEGUITO AFFIDAMENTO IN HOUSE AD AMT SPA DEL SERVIZIO GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO PERIODO 1/1/2025- 31/12/2029;  CODICE CIG B6031B8ADA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4 - Settore Servizi Generali e Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10408"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI AGGIUNTIVI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO  DEI TRATTI CROLLATI DEI PERCORSI ESCURSIONISTICI COLLINARI – ROCCHE SANT'ANNA E PEDONALE SORLANA CROCETTA. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10409"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI ESCURSIONISTICI – ROCCHE SANT'ANNA E PEDONALE SORLANA CROCETTA. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10410"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 2 AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025 -2027</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1 - Settore Servizi finanziari e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10411"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>Fornitura Bilancio Consolidato 2024 anche in formato xbrl per trasmissione BDAP. CIG B87ED702A2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10412"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10413"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO RETTA PER SPOSTAMENTO UTENTE DAALLOGGIO DI REINSERIMENTO  PRESSO  CENTRO DI ACCOGLIENZA E CURA CUFRAD SOMMARIVA DEL BOSCO IN PROVINCIA DI CUNEO A SERVIZIO TERAPEUTICO RIABILITATIVO TIPOLGIA 12°, SITOA BRA (CN) PERIODO DAL  9 LUGLIO 2025 AL 31 DICEMBRE  2025- AREA EMARGINAZIONE – CIG: B87DE56C4C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10414"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO REGIONALE PER APERTURA NIDI DI INFANZIA – PERIODO LUGLIO  2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10415"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO SALA ALBINO AL SIG. G.R. IN RAPPRESENTANZA DEL CENTRO STORICO DI LAVAGNA  PER SVOLGERVI L'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO IL GIORNO 14/10/2025 DALLE ORE 19.00/23.00. ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA  PER L'UTILIZZO DELLA SALA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10416"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI PULIZIA GRIGLIE/CADITOIE STRADALI SU ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2025. APPROVAZIONE PERIZIA, AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10417"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B)  DEL D.LGS.  36/2023 RELATIVO AL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE PER IL PERIODO DAL 01 OTTOBRE 2025 AL 30 SETTEMBRE 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10418"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE DI UNA PIATTAFORMA INFORMATICA DI ALLERTAMENTO NOWTICE DI REGOLA S.R.L. CON ORDINE DIRETTO SU MEPA N._8973379: CODICE CIG B8827E4F4D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10419"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO CON CASSA ECONOMALE 2° TRIMESTRE 2025 AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO  E RELATIVI ADEMPIMENTI CORRELATI. IMPORTO €.435,47</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10420"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  SETTEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10421"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE  PER CONSULENZA SU PROBLEMATICHE LEGALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10422"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE. PERIODO 1/07/2025-30/06/2027. CIG.B896C16820.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10423"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA RETE ACQUE BIANCHE E NERE PRESSO L'AREA CAMPER IN VIA SANTA GIULIA - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EDIL IENO SRL – CIG B8818C1191</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10424"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori inerenti l'esecuzione di opere murarie per automazione cancelli di ingresso cimitero capoluogo. Approvazione perizia, aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10425"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA NEL RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE PER LA REVOCAZIONE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO SEZ. VII, 25 MARZO 2025, NUM. 2495, RESA NEL GIUDIZIO R.G. NUM. 9369/2025 CON LA QUALE E' STATO RESPINTO IL RICORSO IN APPELLO R.G. NUM. 9369/2025 PROMOSSO DALLA S. A. A. S.R.L. - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. PROF. LORENZO CUOCOLO DI GENOVA - CODICE CIG: B867F0D88B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10426"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA NEL RICORSO RADICATO DALLA SOCIETA' P. D. L. S.P.A. DINNANZI AL TAR LIGURIA PER L'ANNULLAMENTO DEL DECRETO NUM. 5290 DEL 15/07/2025 CON CUI IL D.G. DELLA SUAR DI REGIONE LIGURIA HA INDETTO LA GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE LA FINANZA DI PROGETTO EX ART. 193, D. LGS. 36/2023 DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA E GESTIONE DEL PORTO TURISTICO DI LAVAGNA CON OPERE - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. PROF. LORENZO CUOCOLO DI GENOVA - CODICE CIG: B867D12628.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10427"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA NEL RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO, PROMOSSO DALLA P. D. L. S.P.A., PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DEL TAR LIGURIA SEZ. PRIMA NUM. 203/2025 E PER LA CONSEGUENTE DECLARATORIA DI NULLITA' DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. NUM. 36/2024 CON CUI E' STATA DICHIARATA LA FATTIBILITA' DI PUBBLICO INTERESSE DELLA PROPOSTA DI PROJECT FINANCING DI F2I SGR S.P.A. - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. PROF. LORENZO CUOCOLO DI GENOVA - CODICE CIG: B866ECE070.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10428"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDO STATICO RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DI CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DELL’ARGINE DEL FIUME ENTELLA IN CORRISPONDENZA DEL PONTE DELLA LIBERTÀ.  AGGIUDICAZIONE SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10429"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE NELLA PROCEDURA DI SFRATTO DI BENE IMMOBILE COMUNALE DATO IN LOCAZIONE -  AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. DAVIDE SQUERI DI CHIAVARI - CODICE CIG: B872D0DF68.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10430"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto di materiale elettrico propedeutico all'installazione di dissuasore automatico in Piazza Marconi. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10431"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL'AUDITORIUM CAMPODONICO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI LAVAGNA LE  GIORNATE DEL 16 OTTOBRE E 3 DICEMBRE 2025 PER SVOLGERVI IL COLLEGIO DOCENTI IN ESENZIONE DALLA TARIFFA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10432"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE  PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10433"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE TERMOIDRAULICO AD USO IMPIANTI TECNOLOGICI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA S.I.R.E.A. DI REPETTO A. &amp; C. S.R.L. -  CIG B877C1DDFC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10434"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA NEL GIUDIZIO RADICATO DALLA SOCIETA' B. S.R.L. INNANZI AL TAR LIGURIA R.G. NUM. 1086/2025 PER L'ANNULLAMENTO DEI PROVVEDIMENTI DEL COMUNE DI LAVAGNA PROT. 27586/2025 E 25291/2025 NONCHE' DELL'ANNULLAMENTO DELL'ATTO COMUNALE PROT. 24859/2025. - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. PROF. LORENZO CUOCOLO DI GENOVA - CODICE CIG: B872DFC4A6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10435"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N.1654/2025 ASSUNTO SUL CAP.3188 RELATIVO ALLA PROROGA TECNICA al 31/12/2025  POLIZZA RCT/O  STIPULATA CON LIC (LLOYD'S INSURANCE COMPANY)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10436"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO SALA AUDITORIUM CAMPODONICO  ALLA  SIG.RA S.N. IN RAPPRESENTANZA DELLA CGIL TIGULLIO  PER SVOLGERVI UNA ASSEMBLEA GENERALEIL GIORNO 13/10/2025 DALLE ORE 9.00/13.00. ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA  PER L'UTILIZZO DELLA SALA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10437"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti n.70 CIE periodo dal 16 al 30 settembre 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10438"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZI DI VERIFICA PERIODICA SUCCESSIVA ALLA PRIMA DI ATTREZZATURA DI LAVORO – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA VERIMPRESA SRL – CIG B8A0041DC5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10439"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO LEGALE IN ORDINE AD ISTANZA DI SDEMANIALIZZAZIONE DI BENE DEMANIALE IN LOCALITA' CIGNO -  AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. CARLO BILANCI - STUDIO LEGALE GERBI-MASSA DI GENOVA - CODICE CIG: B8A47ACD61.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10440"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UNA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DA DESTINARE ALLA POLIZIA MUNICIPALE PER TSO. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE IL PORTALE MEPA  ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10441"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO NUCLEO FAMILIARE – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10442"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento diritti incassati dall'URP nel mese di settembre 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10443"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI SETTEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10444"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA ED IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI BONARI TARI 2025 CON INVIO MASSIVO A MEZZO POSTA E A MEZZO MAIL E/O PEC DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 634 DEL 22/07/2025 NUMERO RDO 5507136 CIG B7B2801D00 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG B8AF1203B3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10445"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adeguamento software agli obblighi di trasparenza in materia di appalti pubblici e contratti previsti dal D.Lgs. 36/2023 e successive delibere ANAC – Entrata in vigore dal 1° gennaio 2024. Affidamento diretto alla Società C&amp;C Sistemi del Gruppo Maggioli tramite la piattaforma telematica MEPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10446"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA CONTRIBUTO CINQUE PER MILLE ANNO DI IMPOSTA 2023 – FINANZIARIO 2024 DESTINATO PER ATTIVITA' SOCIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10447"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO NON COMPETITIVO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DEI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (CAF) FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI CONVENZIONI CON IL COMUNE DI LAVAGNA PER IL SUPPORTO ALL’ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’ASSEGNO DI MATERNITÀ E AL BONUS ELETTRICO PER GRAVI CONDIZIONI DI SALUTE - DISAGIO FISICO – BIENNIO 2026-2027</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10448"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI RIMBORSO DEL DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DAL SIG. C. P. PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO DI GARA RELATIVO ALL’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D’USO DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA A NUMERO 2 POSTI SALMA DI NUOVA COSTRUZIONE, IDENTIFICATA CON IL PROGRESSIVO LOTTO N. 23 ED UBICATA NEL CIMITERO URBANO DI LAVAGNA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10449"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SEPPELLIMENTO SALMA – APPROVAZIONE SPESA  -  CIG: B89FE9D330</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10450"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA AUDITORIUM CAMPODONICO  A M.G.  IN RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE MALATI DEL TIGULLIO PER SVOLGERVI UNA RIUNIONE PUBBLICA SUL TEMA "DIFESA DEL S.S.N. E DELLA ASL 4"   IL GIORNO 18/10/2025 DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.00. EVENTO PATROCINATO CON DECRETO DEL SINDACO N.58 DEL 17/10/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10451"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA RICICLATA FORMATO A4 PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10452"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BANDIERE DA ESPORRE IN PIAZZA MILANO E NEL PALAZZO COMUNALE  IN SOSTITUZIONE DI QUELLE  USURATE. CODICE CIG B8A81595DA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10453"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FESTIVART 2025: IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10454"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE  E MANTENIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE: CODICE CIG: B8521333A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10455"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO REGISTRO  PREVISTO DALL' ART. 10 COMMA 2, DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 OTTOBRE 2022, PER L'UTILIZZO DELL'ARCHIVIO NAZIONALE INFORMATIZZATO DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10456"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO USO IMPIANTI TECNOLOGICI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA MECI SRL DI CHIAVARI -  CIG B8AAD59533</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10457"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA CORPI ILLUMINANTI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA S.M.E. S.R.L. DI FRATTE DI SASSOFELTRIO (RN) – CIG B8AAAEE662</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10458"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di sostituzione griglia stradale in Via Barattina. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10459"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZI DI RIPARAZIONE VEICOLO A MOTORE AUTOSCALA TARGATA DP830VX – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA O.R.A.M.A. SNC – CIG B8AACC4A3C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10460"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVAMENTE AI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN LOTTO DI LOCULI PRESSO IL CIMITERO URBANO – ZONA AMPLIAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10461"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO WEBINAR "GLI AGENTI CONTABILI E LA CORTE DEI CONTI"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10462"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "È L'ORA DEL WELFARE NEGLI ENTI LOCALI?” - SOCIETA' PUBLIKA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10463"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA DEL PORTO TURISTICO DI LAVAGNA - ULTERIORE PROROGA TECNICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10464"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE  PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10465"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>Erogazione al personale dipendente del premio di produttività relativo all'anno 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10466"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI RIPRISTINO CANALIZZAZIONI ACQUE BIANCHE IN VIA MODENA E VIE LIMITROFE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EDIL IENO SRL – CIG B8ADD9A737</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10467"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI URGENTI DI CARPENTERIA METALLICA SPECIALIZZATA SUL PATRIMONIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10468"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto di n. 1 bancale di asfalto a freddo ad alte prestazioni. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10469"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE ACQUE METEORICHE IN PIAZZA N. SAURO A CAVI BORGO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10470"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE RELATIVE AL DANNEGGIAMENTO DELLA RINGHIERA IN FERRO E DEL MURETTO IN PIETRA DEL SOTTOPASSO LATO MARE DI P.ZZA MILANO A  SEGUITO DI SINISTRO STRADALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10471"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per interventi di riparazioni meccaniche agli automezzi Piaggio Ape targa DY49497 e Piaggio Porter targa BG116KK in dotazione al servizio manutenzioni. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10472"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE ACQUE METEORICHE IN CORSO B. AIRES. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10473"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO ALCATEL DI PROPRIETÀ DELL'ENTE TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA/CONSIP CODICE CIG B8AB13FCC4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10474"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZI DI PULIZIA DELLA RETE DI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE MEDIANTE VIDEOISPEZIONE E DISOSTRUZIONE IN VIA MODENA, ZONE LIMITROFE E TORRE DEL BORGO.  IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BANDELLONI SRL – CIG B8C12A0AD9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10475"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO ACCERTAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 42 DEL D. LGS. 36/2023 DEI MODELLI BIM DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA RELATIVO ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PORTO DI LAVAGNA, AFFIDATO ALLA SOCIETA' CONTECO CHECK S.R.L. DI MILANO - CODICE CIG. B6FE24C0A8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10476"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento delle somme dovute a titolo di pagamento diritti segreteria relativa alla pratica per la sdemanializzazione di porzione di strada comunale denominata Via Tedisio.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10477"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI TERRENO ADIACENTE AL CIMITERO URBANO E TIPO FRAZIONAMENTO PER LO STRALCIO DI PORZIONE DELLO STESSO NECESSARIO ALLA COSTRUZIONE DI UN NUOVO LOTTO DI LOCULI - IMPEGNO DI SPESA A TITOLO DI RIMBORSO SPESE CATASTALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10478"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PROCEDURA DI MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE SECONDO LA NORMA ISO 14001:04 ALLA DITTA URS ITALIA SRL.ANNI 2025 – 2026 – 2027 - CIG B67CD24B13</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10479"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti n.61 CIE periodo dal 01 al 15 ottobre 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10480"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DELLA TABELLA DEI VALORI DI RIFERIMENTO AI FINI IMU DELLE AREE FABBRICABILI ALLA SOCIETA' M.T. SPA AI SENSI DELL'ART. 50 D. LGS. 36/2023  CIG B8C9049D8B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10481"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA AUDITORIUM CAMPODONICO  ALLA PARROCCHIA DI SANTO STEFANO  PER SVOLGERVI UN'INIZIATIVA PUBBLICA "MONDOVISIONI 2025"NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2025. EVENTO PATROCINATO CON DECRETO DEL SINDACO N.59 DEL 27/10/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10482"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di pulizia del terreno comunale sito in Via dei Cogorno Fg 4 Mappale 577.  Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10483"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA AUDITORIUM CAMPODONICO  ALLA SIG.RA A.P. IN RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICAMENTE PER SVOLGERVIUN EVENTO CULTURALE IL GIORNO 29/11/2025 DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 18.30. EVENTO PATROCINATO CON DECRETO DEL SINDACO N.55 DEL 9/10/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10484"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER ALUNNO CON DISABILITA' - CODICE CIG B8CA71A1B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10485"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l’acquisto di minuteria, piccole attrezzature e materiale di consumo da destinarsi agli operai addetti al servizio manutenzione. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10486"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO NECESSARIO PER IL RIPRISTINO DELL’IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DI PIAZZA EUROPA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10487"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDO STATICO RELATIVAMENTE AI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN LOTTO DI LOCULI PRESSO IL CIMITERO URBANO – ZONA AMPLIAMENTO.  AGGIUDICAZIONE SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10488"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RICONVERSIONE EDIFICIO PUBBLICO ESISTENTE NON GIA' DESTINATO AD ASILO NIDO IN VIA BACCHINI SNC PIANO TERRA – PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 – PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10489"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL TAGLIANDO DEL VEICOLO ALFA ROMEO GIULIETTA  IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10490"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:  RIMBORSO ALLA SIG. RA R. A. A. PER LA RETROCESSIONE DEL LOCULO N. 68, FILA 3°, LOTTO PIAZZALE SANT'UGO DEL CIMITERO DI LAVAGNA. PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10491"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO INSERIMENTO MINORE PRESSO CASA FAMIGLIA DI CHIAVARI   PERIODO DAL 1° OTTOBRE  2025 al 31 DICEMBRE 2025 -  APPROVAZIONE SPESA DAL 1° OTTOBRE  2025 al 31 DICEMBRE 2025 (CIG):   B8CD960E59</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10492"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO SALA ALBINO ALLE OO.SS. CGIL CISL E  UIL FP  PER SVOLGERVI UN'ASSEMBLEA SINDACALE IL GIORNO 11/11/2025 DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 13.30.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10493"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DI CORSO DI AGGIORNAMENTO PER “ADDETTI ALL'ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE, CONTROLLO ED APPOSIZIONE DI SEGNALETICA STRADALE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10494"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DI CORSO DI AGGIORNAMENTO DELL'ABILITAZIONE PER LA CONDUZIONE DI PLE CON E SENZA STABILIZZATORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10495"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO IMU ANNI 2020 E SEGUENTI ALLA SOCIETA' PRT S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 50 D. LGS. 36/2023  CIG B8D6AECA47</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10496"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - AREA ADULTI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10497"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione del progetto esecutivo e determinazione a contrattare dei lavori di riconversione di edificio esistente in Via Bacchin finanziato con fondi PNRR - CUP I63C25000070006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10498"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E CENTRALI TERMICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI -  IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA TERMOSANITARI SRL – CIG B8D5A4B14D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10499"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina di aggiudicazione dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.b) del D. Lgs 36/2023  per i lavori di rinconversione dell'edificio esistente in asilo nido in Via Bacchini - CUP I63C25000070006 - M4C1-1.1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10500"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SICUREZZA PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10501"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE ALLA SOCIETA' PRT S.P.A. MEDIANTE ODA PREDISPOSTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI ACQUISTI IN RETE PA (CONSIP/MEPA).  CIG :  B8D6F24587 N. TRATTATIVA 5732429 N. IDENT. UNICO OFFERTA 2756442</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10502"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL' ING. C.M. PER ESAME TECNICO PROPEDEUTICO AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ACUSTICHE , PARERI PER AUTORIZZAZIONI UNICHE AMBIENTALI A.U.A. E PROBLEMATICHE CONNESSE AGLI SCARICHI ED ALLA REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10503"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA  NEL RICORSO PROMOSSO DALL'ASSOCIAZIONE M. D'E. DINNANZI AL TAR LIGURIA, SEZ. I, RG. N. 1201/2025, PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A. E RICHIESTA DI CONCESSIONE DI MISURA CAUTELARE PRESIDENZIALE EX ART. 56 C.P.C. DEL BANDO DI GARA E DEGLI ATTI, IVI COMPRESO IL DISCIPLINARE, DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO EX ART. 193 D. LGS. 36/2023, RELATIVI ALLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA E ALLA GESTIONE DEL PORTO TURISTICO DI LAVAGNA CON PREVISIONE DI OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE, NONCHE' DI OGNI ALTRO ATTO PRESUPPOSTO, PREORDINATO, CONSEGUENTE E/O CONNESSO, ANCORCHE' NON NOTO - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. PROF. LORENZO CUOCOLO DI GENOVA - CODICE CIG: B8EA15855A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10504"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA NEL RICORSO PROMOSSO DALLA SOCIETA' A. S.R.L. DINNANZI AL TAR LIGURIA PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI, DEL PROVVEDIMENTO DEL 19/08/2025 AD OGGETTO "COMUNICAZIONE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO - ISTANZA PER ADEGUAMENTO DURATA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER SPECCHIO ACQUEO PER USO MARICOLTURA" NONCHE' PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI, DI TUTTI GLI ATTI PRESUPPOSTI, INERENTI,CONSEGUENTI E COMUNQUE CONNESSI, COGNITI E NON, TRA CUI IN PARTICOLARE LA COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA DEL 17/07/2025 - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. PROF. LORENZO CUOCOLO DI GENOVA - CODICE CIG: B8E997D9D1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10505"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  COSTRUZIONE DI UN LOTTO DI LOCULI PRESSO IL CIMITERO URBANO – ZONA AMPLIAMENTO. AGGIUDICAZIONE APPALTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10506"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di abbattimento piante presso aiuola sottostante il piazzale della chiesa di Cavi Borgo e presso il parcheggio pubblico di Via Garibaldi 80. Aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10507"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO ARDESIE IN COPERTURA AL PALAZZO COMUNALE -  IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SOLARI SILVANO SRL – CIG B8D5A035E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10508"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE - ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP “BUONI PASTO 11 - LOTTO 4” - PER FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PER DIPENDENTI PERIODO 2025-2027 –  PELLEGRINI SPA – CIG ORIGINARIO B5B9C6E04D CIG DERIVATO B8EFB0CBD6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10509"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57 UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI OTTOBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10510"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI OTTOBRE2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10511"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - AREA ADULTI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10512"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>REP. N. 5941 – SIG. RA M. L. - ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI DOVUTI A TITOLO DI SPESE CONTRATTUALI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE D’USO PER ANNI 99 (NOVANTANOVE) DI N. 01 (UNO) DEPOSITO FUNEBRE DI FAMIGLIA A N. 2 (DUE) POSTI SALMA, DI NUOVA COSTRUZIONE, IDENTIFICATO CON IL LOTTO N. 23 ED UBICATO NELLA ZONA AMPLIAMENTO A LEVANTE DELLA PARTE MONUMENTALE DEL CIMITERO URBANO DI LAVAGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10513"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO IN STRUTTURA MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO – ASSUNZIONE DI SPESA PERIODO DAL 23 OTTOBRE 2025 AL 31 DICEMBRE 2025 -   (CIG): B8F37C8A74</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10514"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina di impegno di spesa per affidamento incarico professionale per ottenimento nulla osta da parte della Soprintendenza per lavori di restauro al Porticato Brignardello a seguito di impegno regolarmente assunto nel corso dell’esercizio 2023 ed erroneamente cancellato in sede di riaccertamento straordinario residui</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10515"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di regimazione acque meteoriche in via Suea.  Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10516"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento delle somme dovute a titolo di rimborso spese relative al danneggiamento della rotatoria di Piazza Cordeviola a seguito di sinistro del 14/04/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10517"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento delle somme dovute a titolo di rimborso spese relative al danneggiamento di n. 1 dissuasore in Piazza Podestà a seguito di sinistro del 24/05/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10518"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI SOMMA INCASSATA A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNO SEGNALETICA A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE  E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER IL RIPRISTINO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10519"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRANCHIGIE DA CORRISPONDERE ALLA SOCIETA' ASSICURATRICE LLOYD'S INSURANCE COMPANY  CHE HA INCARICATO SERVICE LERCARI SRL AEGIS RECUPERO FRANCHIGIE SRL  A FRONTE LIQUIDAZIONI DANNI RCT/O POLIZZE LLOYD'S N.RO F2300023566-LB E F2400025934-LB  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10520"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE - CAPARRA PER TOMBOLA DI NATALE ORGANIZZATA PRESSO CASA CARBONE DAL F.A.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10521"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI DUE  DIPENDENTI AL CORSO SULL'UTILIZZO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER AMMINISTRATIVI DI IMPRESE, DELLA PA E PROFESSIONISTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10522"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI (DUE)  PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10523"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 3 AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025 -2027</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Finanziari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10524"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN AUTOBLOCCANTI DEL TRATTO TERMINALE DELLA PISTA CICLABILE GINO BARTALI IN PROSSIMITÀ DELLA FOCE DEL FIUME ENTELLA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10525"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA TRA AMMINISTRAZIONE CIVICA E ISTITUTO COMPRENSIVO DI LAVAGNA  PER  MATERIALE DI CONSUMO - ANNO SCOLASTICO 2025/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10526"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA AUDITORIUM CAMPODONICO E SALA ALBINO   AL SIG. M.G. IN RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI PER SVOLGERVI UNA SERIE DI INCONTRI FORMATIVI NEI MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2025 E GENNAIO 2026. EVENTO PATROCINATO CON DECRETO DEL SINDACO N. 60 DEL 11/11/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10527"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO SALA AUDITORIUM CAMPODONICO  ALLA  SIG.RA S.N. IN RAPPRESENTANZA DELLA CGIL TIGULLIO  PER SVOLGERVI UN INCONTRO SUL TEMA "LAVORO E DIRITTI IN VISTA DELLA PROPOSTA DI LEGGE SULLA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE" IL GIORNO 27/11/2025 DALLE ORE 14.30/18.30. ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA  PER L'UTILIZZO DELLA SALA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10528"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI CENTRALE DI COMMITTENZA CON RIFERIMENTO ALL'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE E L'AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO “BESANZA” - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' I.R.E. S.P.A. - CIG B8E930D9D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10529"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per attività di supporto ai servizi cimiteriali - proroga del servizio sino al 31 dicembre 2025. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10530"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa a seguito della stipula del contratto per la realizzazione dei lavori di riconversione dell'edificio di Via Bacchini in asilo nido CUP I63C25000070006 CIG B86AC5C1C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10531"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento di entrate per la riconversione dell'edificio di Via Bacchini in asilo nido - CUP I63C25000070006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10532"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - AREA ADULTI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10533"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - AREA ADULTI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10534"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti n. 77 CIE periodo dal 16 al 31 ottobre 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10535"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA AUDITORIUM CAMPODONICO  AL SIG. M.B. IN RAPPRESENTANZA DELLA CROCEVERDE CHIAVARESE PER SVOLGERVI UN CORSO DI PRIMO SOCCORSO RIVOLTO ALLA CITTADINANZA NEL MESE DI NOVEMBRE DALLE ORE 20.00 ALLE ORE 23.00. EVENTO PATROCINATO CON DECRETO DEL SINDACO N.62 DEL 11/11/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10536"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA  PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA I PERMESSI DELLA LEGGE 104 E IL CONGEDO STRAORDINARIO - SOCIETA'  PUBLIKA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10537"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL PROGETTO OBIETTIVO “GESTIONE DELLE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE CON ESTENSIONE DEL SERVIZIO DEL PERSONALE COMUNALE H 24” RELATIVO ALL'ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10538"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 13 PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. E RELATIVA APP INFORMATICA PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE -FORMULA ABBONAMENTO ANNO 2026-.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10539"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DI UNA NUOVA PROCEDURA DI GARA EFFETTUATA DAL SUAR REGIONALE DEL CONTRATTO REP. N.558/2021 RELATIVO ALLA  FORNITURA CANCELLERIA VARIA , CON REQUISITI ECOLOGICI, LOTTO 3- FINO AL 31/5/2026. AFFIDATARIO SOCIETA' LYRECO SPA DI MILANO. CIG ORIGINARIO 861551758A CIG DERIVATO Z1D33B30A2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10540"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 1 REGISTRO TURNI AGENTI DEL COMANDO POLIZIA LOCALE ANNO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10541"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA AUDITORIUM CAMPODONICO  AL SIG. M.B. IN RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE ANPI DI LAVAGNA PER SVOLGERVI LA PROIEZIONE DEL FILM "I MIEI SETTE PADRI" IL GIORNO 23/11/2025 DALLE ORE 15.30 ALLE ORE 19.00.ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA  PER L'UTILIZZO DELLA SALA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10542"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO VOLUME "IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO: NUOVO MANUALE IN FORMATO CARTACEO E DIGITALE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10543"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico professionale per la redazione piani di sicurezza e safety all' Arch. D.R. CIG:B8EE8A8EAB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10544"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto di materiale per manutenzione arredi di Piazza Europa. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10545"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE SCIVOLO DANNEGGIATO E RIPRISTINO PORZIONE PAVIMENTAZIONE IN GOMMA AREA LUDICA DI C.SO B.AIRES. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10546"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per verifica periodica obbligatoria 2025 relativa alla gru su autocarro – matricola GE117/11 in dotazione al  servizio manutenzione e al montaferetri in uso presso il cimitero capoluogo. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10547"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE ORDINARIA, AI SENSI DELL'ART.  52, COMMA 1-BIS DEL D. LGS N. 165/2001 E SS.MM.II E DELL'ART. 15 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022, RISERVATA AL PERSONALE DEL COMUNE DI LAVAGNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE  AREA ISTRUTTORI (EX CAT. C). APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10548"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER VALUTAZIONE OFFERTA PERVENUTA PER PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO CON PREVENTIVA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE PER L'OCCPAZIONE SUOLO PUBBLIO E PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI E DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI (CANONE UNICO) PER IL PERIODO DI ANNI 3 DALLA DATA DI AGGIUDICAZIONE CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN MASSIMO DI ANNI 2 CIG: B7C5E1B469</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10549"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento diritti incassati dall'URP mese ottobre 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10550"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI INFORMATICI PER SERVER, REGISTRAZIONE DOMINIO INTERNET, SOFTWARE FILE SHARING, FIREWALL E GESTIONE PIATTAFORMA VMWARE E BACKUP ANNUALITA' 2026. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ SIR DI GENOVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10551"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>PORTO TURISTICO DI LAVAGNA - PROROGA DEI TERMINI PER LO SGOMBERO DELL'AREA "COMPARTO 4".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10552"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE DI N.1  VIDEOREGISTRAZIONE WEBINAR "MODALITA’ OPERATIVE DI FUNZIONAMENTO DEL PORTALE UNICO DEL RECLUTAMENTO"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10553"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA AUDITORIUM CAMPODONICO  ALLA SIG.RA J.A.IN RAPPRESENTANZA DI" LUDOTECA LULULAND" PER SVOLGERVI LA RECITA DI NATALE IL GIORNO 19/12/2025 DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 16.00.ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA  PER L'UTILIZZO DELLA SALA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10554"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRANCHIGIE DA CORRISPONDERE ALLA SOCIETA' ASSICURATRICE LLOYD'S INSURANCE COMPANY  CHE HA INCARICATO SERVICE LERCARI SRL CATLIN RECUPERO FRANCHIGIE SRL  A FRONTE LIQUIDAZIONI DANNI RCT/O POLIZZA LLOYD'S N.RO F1900008048 E N.  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10555"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DELLA SCARPATA A VALLE DI VIA ALTO MARINO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10556"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE  RELATIVAMENTE AI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN LOTTO DI LOCULI PRESSO IL CIMITERO URBANO – ZONA AMPLIAMENTO.  AGGIUDICAZIONE SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10557"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico per la funzione di RSPP (RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE) nel corso dell'evento "SONO TUTTI CAVOLI NOSTRI" 20025 (29 E 30 NOVEMBRE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10558"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI GARANZIA DAI CONCESSIONARI TITOLARI DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITA' TURISTICO RICREATIVE RIENTRANTI NELLA TIPOLOGIA "STABILIMENTO BALNEARE" E DAI SUB-CONCESSIONARI IN QUALITA' DI GESTORI AI SENSI DELL'ART. 45 BIS COD. NAV., DI SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE IN CONCESSIONE AL COMUNE DI LAVAGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10559"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI STAMPA SU SUPPORTI INFORMATIVI DA INSTALLARE IN VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE SERVIZIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10560"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento manutentivo alla ringhiera del sentiero parco Cotonificio – parcheggio Via Tedisio comparto 5.  Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10561"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA E RELATIVE OPERE INTERNE NELL'EDIFICIO SCOLASTICO E. RIBOLI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA P&amp;P COSTRUZIONI SRLS – CIG B9149CCC6E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10562"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI DI SANTA GIULIA E CAPOLUOGO – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA GARDELLA GIAMPIERO – CIG B91617A6F5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10563"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per interventi di riparazioni meccaniche all'automezzo Piaggio Ape targa AE12903 in dotazione al servizio manutenzioni. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10564"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto di n. 1 batteria per l'autocarro Nissan Cabstar targa ED655FG in dotazione al servizio manutenzioni. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10565"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE DI N.1  VIDEOREGISTRAZIONE CORSO  “PRIMA LETTURA DELL’IPOTESI DEL CCNL FUNZIONI LOCALI”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10566"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA QUOTA SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRAURBANO DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SECONDARI DI II GRADO -  PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10567"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI OTTOBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10568"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE LIBRI DI TESTO PER LA  SCUOLA PRIMARIA RELATIVAMENTE ALL'ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE ALLA CARTOLERIA CARTA E PENNA DI MEZZETTA ANTONELLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10569"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE LIBRI DI TESTO PER LA  SCUOLA PRIMARIA RELATIVAMENTE ALL'ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE ALLA CARTOLERIA BREGAMIN DI FRUGONE DANIELE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10570"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE LIBRI DI TESTO PER LA  SCUOLA PRIMARIA RELATIVAMENTE ALL'ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE ALLA LIBRERIA LA ZAFRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10571"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LAYOUT LOCANDINA PER MOSTRA KUBASTA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10572"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE LIBRI DI TESTO PER LA  SCUOLA PRIMARIA RELATIVAMENTE ALL'ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE A LA CARTOLERIA DI LUIGINA BERISSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10573"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE PER  NOTIFICAZIONE  ATTI DA PARTE DI ALTRI COMUNI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10574"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA "CARTA DEI SERVIZI DELLA REFEZIONE SCOLASTICA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10575"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE LIBRI DI TESTO PER LA  SCUOLA PRIMARIA RELATIVAMENTE ALL'ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE ALLA CARTOLIBRERIA CRISTINA &amp; MARCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10576"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA "CARTA DEI SERVIZI DEL TRASPORTO SCOLASTICO"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10577"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO LOTTO DI LOCULI PRESSO IL CIMITERO URBANO – ZONA AMPLIAMENTO. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE PORZIONE TERRENO FGL. 2 EX MAPP. 369 ORA MAPP.1323 NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10578"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>Intervento di riparazione della barriera mobile di Piazza della Libertà danneggiata a seguito di sinistro del 21/10/2025.  Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10579"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER ORGANIZZAZIONE EVENTO "SONO TUTTI CAVOLI NOSTRI" 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10580"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI  DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTO "SONO TUTTI CAVOLI NOSTRI" ED. 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10581"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO IN VIA MOGGIA 16  PER ALLACCIO ACQUE BIANCHE E ABBASSAMENTO MARCIAPIEDE PER REALIZZAZIONE PASSO CARRAIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10582"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>SDEMANIALIZZAZIONE DI PORZIONE DI STRADA COMUNALE DENOMINATA VIA TEDISIO - PERSA D'ATTO ACQUISIZIONE VALORE, COME DA PERIZIA DI STIMA, E RELATIVO ACCERTAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10583"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI EDILI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI COLLEGAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA MICHELANGELO, VIA AURELIA - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EDIL IENO SRL – CIG B932681090</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10584"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E CENTRALI TERMICHE DEI PLESSI SCOLASTICI -  IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA TERMOSANITARI SRL – CIG B9323190F7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10585"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE SCOSSALINE DA INSTALLARSI SULLA COPERTURA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO E. RIBOLI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA S.I.M.E.S. TIGULLIO S.R.L. – CIG B934289262</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10586"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EVENTO "SONO TUTTI CAVOLI NOSTRI 2025"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10587"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESA ATTI NOTIFICATI DA PARTE DI COMUNE DI SESTRI LEVANTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10588"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE DAL SIG. P. D. PER LA TUMULAZIONE PROVVISORIA DELLA SALMA DI B.B..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10589"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE E TRASPORTO CADAVERE IN LAVAGNA - CIG: B931742BB1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10590"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO ART. 53 D.LGS. N. 165/2001 PER SUPPORTO AL  SETTORE I - UFFICIO RISORSE UMANE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10591"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AL DOTT. STEFANO BESAGNO REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 23/08/2024 AL 22/08/2027</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10592"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10593"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE DINAMOSCOPIO E PIETRE PARLANTI.  PROGETTO PARCO MUSEO GEOCULTURALE DEL TIGULLIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica Vincolo Paesaggistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10594"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO LICENZE ANTIVIRUS TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA CON LA SOCIETA' SIR INFORMATICA  PREDISPOSTA SUL PORTALE DI CONSIP/MEPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10595"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA AUDITORIUM CAMPODONICO  ALLA SIG.RA L.B. IN RAPPRESENTANZA DELL' ASSOCIAZIONE AGORA' DI LAVAGNA  PER SVOLGERVI UN INCONTRO SULLA TEMATICA DELLA VIOLENZA  IL GIORNO 6/12/2025 DALLE ORE  DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.00. EVENTO PATROCINATO CON DECRETO DEL SINDACO N.65 DEL 3/12/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10596"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE PROGETTAZIONE SINO AL LIVELLO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI STRUTTURALI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PER ACCESSIBILITA' CIMITERO URBANO – ZONA AMPLIAMENTO. AGGIUDICAZIONE SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10597"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE DI UNA VIDEOREGISTRAZIONE DEL CORSO "ABILITAZIONE,  AGGIORNAMENTO E  NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI - MESSO COMUNALE E MESSO NOTIFICATORE - SOC. BARUSSO fORMAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10598"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER  ADEMPIMENTI  FISCALI  ALLA  DOTT.SSA ELENA GIOVANELLI – PIAZZA N.S. DELLA SPERANZA 7 – CASARZA LIGURE ANNO 2025 CODICE C.I.G.: B93F4E308F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10599"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO CONGIUNTO E PARZIALE AL 50% DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA A TEMPO PIENO DI UN  DIPENDENTE DEL COMUNE DI RAPALLO,  PRESSO IL COMUNE DI LAVAGNA A DECORRERE DALL'1/12/2025 SINO 31/01/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10600"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ANNO 2025 PARTECIPAZIONE SPESA  PER LA FORNITURA DEI LOCALI SEDE SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DI CHIAVARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10601"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento incarico all’Avv. Carlo Bilanci - Studio Legale Gerbi-Massa per difesa ed assistenza in giudizio dinnanzi il T.A.R. della Liguria nel ricorso promosso dalla signora L. I. T. G. per l'annullamento dell’Ordinanza di demolizione n.75 in data 28/08/2025, di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso anche non cognito.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10602"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DOVUTO A REGIONE LIGURIA, AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA L.R. 20/2015, A SEGUITO DI APPROVAZIONE DEI RISULTATI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA RAGGIUNTA DA PROVINCE, CITTA' METROPOLITANA E COMUNI LIGURI NELL'ANNO 2024 - ACCERTAMENTO DELLA QUANTITA' DI RIFIUTO INDIFFERENZIATO ECCEDENTE LA PERCENTUALE DEL 35% IN PESO RISPETTO AL TOTALE DEL RIFIUTO PRODOTTO PER L'ANNO 2024 DAI COMUNI DELLA LIGURIA - IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO SPETTANTE DAL COMUNE DI LAVAGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10603"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per interventi di riparazioni meccaniche all'automezzo Piaggio Porter Maxxi FB998JW in dotazione al servizio manutenzioni. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10604"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PORZIONE DI PARCHEGGIO COMUNALE IN VIA GARIBALDI. APPRO-VAZIONE PERIZIA, AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10605"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI ARCHITETTURA RELATIVI ALLA PREVENZIONE INCENDI DEL NUOVO ASILO NIDO DI VIA BACCHINI -  IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'ARCH. DAVIDE BORZONASCA – CIG B942D171E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10606"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZI DI PULIZIA IDRODINAMICA DELLE CONDOTTE FOGNARIE UBICATE IN VIA MOGGIA, ZONA SVINCOLO AUTOSTRADALE – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA BANDELLONI SRL – CIG B95AAF30B7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10607"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA VISITE GUIDATE AUTUNNO/NATALE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10608"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA DA REALIZZARE NEI PLESSI SCOLASTICI E NEL PALAZZO COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EMMEG SERVICE SRL – CIG B93254D264</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10609"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO USO ILLUMINAZIONE VOTIVA – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA MECI SRL DI CHIAVARI -  CIG B93B7AFEE6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10610"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZI RELATIVI ALLE ANALISI DI COMBUSTIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI, CON COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA E DEI LIBRETTI DI IMPIANTO -  IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA TERMOSANITARI SRL – CIG B93C77425A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10611"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI – SECONDO SEMESTRE ANNO 2025 -  IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DLS SRL – CIG B9425D222A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10612"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI, ESCLUSE LE SCUOLE – SECONDO SEMESTRE ANNO 2025 -  IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DLS SRL – CIG B94268DC78</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10613"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZI RELATIVI ALLE ANALISI DI COMBUSTIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI, SCUOLE ESCLUSE,  CON COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA E DEI LIBRETTI DI IMPIANTO -  IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA TERMOSANITARI SRL – CIG B93B80AA00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10614"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di rimozione essenze in Piazza la Scafa. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10615"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA NEL GIUDIZIO RADICATO DALLA SOCIETA' B. S.R.L. INNANZI AL TAR LIGURIA R.G. NUM. 1086/2025 PER L'ANNULLAMENTO DEI PROVVEDIMENTI DEL COMUNE DI LAVAGNA PROT. 27586/2025 E 25291/2025 NONCHE' DELL'ANNULLAMENTO DELL'ATTO COMUNALE PROT. 24859/2025 - CODICE CIG: B872DFC4A6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10616"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO DI RISANAMENTO DELLA PENSILINA DI COPERTURA DELL’INGRESSO PRINCIPALE DEL PALAZZO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10617"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per manutenzione aree verdi comunali 2026. Aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10618"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO DI RIPRISTINO IMPIANTO DI P.I. A COMPIMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DI ARGINE DESTRO DEL FIUME ENTELLA A MONTE DEL PONTE DELLA MADDALENA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10619"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTENERE I COSTI DI RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA DEL VEICOLO KYMCO TARGATO AX49916, SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10620"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO ANAC RELATIVO ALLL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE DIGITALE DELLA GESTIONE DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. DAL 01.07.2024 AL 30.06.2027.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10621"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ALUNNO O.SAMUELE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10622"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023, DEL SERVIZIO RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DI UN CORSO DI AGGIORNAMENTO PER "ADDETTI ALL'ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE, CONTROLLO ED APPOSIZIONE DI SEGNALETICA STRADALE - 8 ORE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10623"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS 36/2023, DEL SERVIZIO RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DI UN CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS). - D.LGS. 81/2008</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10624"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROCEDURE, SOFTWARE E SERVIZI CONNESSI PER IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE ANNUALITA' 2025 TRAMITE ODA N. 8667821 PREDISPOSTO SUL PORTALE DI MEPA. CIG:  B7F3FCC788</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10625"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA SU PROBLEMATICHE LEGALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10626"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - AREA ADULTI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10627"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO DA PARTE DEL COMUNE DI NE PER LE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10628"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONI SPESA COMUNALI  DICEMBRE 2025 MODALITA' DI EROGAZIONE DI BUONI SPESA  - IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE ELENCO SUPERMERCATI,DISCOUNT DI ALIMENTARI E MINIMARKET  ADERENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10629"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE PRESSO COMUNITA' OMISSIS   APPROVAZIONE SPESA PERIODO DAL 1° OTTOBRE   2025 al 15 NOVEMBRE 2025 DATA FINE INSERIMENTO    (CIG): B93EE0ED39</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10630"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER STAMPA DI BUONI SPESA CARTACEI  DICEMBRE  2025  - IMPEGNO DI SPESA -     CIG: B93EA7CAF8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10631"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10632"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57 UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI NOVEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10633"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AL PROF. AVV. LORENZO CUOCOLO PER DIFESA ED ASSISTENZA IN GIUDIZIO DINNANZI AL CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV (RG. N. 2743/2025), ADERENDO AL RICORSO IN APPELLO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ I. B. S.R.L., PER L’ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE, DELLA SENTENZA DEL T.A.R. LIGURIA, SEZ. II, DEL 31/03/2025, N. 345.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10634"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO AMIANTO 2025 - AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE PER LA GESTIONE AMIANTO - DETERMINA A CONTRARRE, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALL'ARCH. PAOLA CALORI DI LAVAGNA - CODICE CIG: B809B3697D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10635"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALL'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI TECNICHE NECESSARIE PER LA PRESENTAZIONE DI RICHIESTE DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME COMUNALI PER 9 SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE AL GEOM. LUCA PODESTA' DI RECCO - COD. CIG.B7EF8AE777.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10636"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE  PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10637"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL PROGETTO OBIETTIVO “GESTIONE DELLE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE CON ESTENSIONE DEL SERVIZIO DEL PERSONALE COMUNALE H 24” RELATIVO ALL'ANNO 2024 - INTEGRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10638"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO CON PREVENTIVA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLIO E PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI E DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI (CANONE UNICO) PER IL PERIODO DI ANNI 3 DALLA DATA DI AGGIUDICAZIONE CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN MASSIMO DI ANNI 2 CIG: B7C5E1B469 DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10639"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DON C. GNOCCHI. REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLMINIAZIONE PRESSO LA PALESTRA ANNESSA ALL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DON C. GNOCCHI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA GARDELLA GIAMPIERO – CIG B966C13FE0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10640"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE NELLA PROCEDURA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE DI BENE IMMOBILE COMUNALE -  AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. DAVIDE SQUERI DI CHIAVARI - CODICE CIG: B96EC57902.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10641"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE NELLA VALUTAZIONE PRELIMINARE DI DIVERSI RAPPORTI GIURIDICI IN CAPO AL COMUNE DI LAVAGNA AVENTI AD OGGETTO IL GODIMENTO DI BENI IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DELL'ENTE - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. DAVIDE SQUERI DI CHIAVARI - CODICE CIG: B96F257C8D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10642"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA AUDITORIUM CAMPODONICO  AL SIG. P.E. IN RAPPRESENTANZA DELLA CROCE ROSSA DI LAVAGNA PER SVOLGERVI UN INCONTRO DEI VOLONTARI CON IL PRESIDENTE NAZIONALE IL GIORNO 12/12/2025 DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 21.00. EVENTO PATROCINATO CON DECRETO DEL SINDACO N.66 DEL 10/12/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10643"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento diritti incassati dall'URP nel mese di novembre 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10644"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA AUDITORIUM CAMPODONICO  ALLA SIG.RA AM.R  IN RAPPRESENTANZA DEL CENTRO PSICOANALITICO DI GENOVA  PER SVOLGERVI UNA GIORNATA IN RICORDO DELLA DOTT.SSA MICHELA ONALI SANTONI  IL GIORNO 13/12/2025 DALLE ORE  DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 13.00. EVENTO PATROCINATO CON DECRETO DEL SINDACO N.68 DEL 11/12/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10645"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTEA DECORRERE DALL'ESERCIZIO 2025 EX ART 14 COMMA 1-BIS DEL D.L. 25/2025 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L. 69/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1 - Settore Servizi finanziari e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10646"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA  MANIFESTAZIONE BANDIERA BLU ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10647"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE NEL GIUDIZIO DI A.T.P. EX ART. 696 E 696 BIS C.P.C. - R.G. 488/2024 - ATTORE: P. D. L. S.P.A. (INFILTRAZIONI SOVRAPIASTRA PORTUALE) - ING. ANDREA ADREVENO DI CHIAVARI - CODICE CIG: B8A48BCDD7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10648"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA DELL’ASSEGNAZIONE DELL’ ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER MOROSITA’NEI CONFRONTI DEL SOGGETTO IDENTIFICATO CON IL CODICE INQUILINO 22375</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10649"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA DELL’ASSEGNAZIONE DELL’ ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER MOROSITA’NEI CONFRONTI DEL SOGGETTO IDENTIFICATO CON IL CODICE INQUILINO 20901</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10650"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI (DUE)  PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10651"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE LIBRI DI TESTO PER LA  SCUOLA PRIMARIA RELATIVAMENTE ALL'ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE ALLA LIBRERIA IL LIBRACCIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10652"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE LIBRI DI TESTO PER LA  SCUOLA PRIMARIA RELATIVAMENTE ALL'ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE A LA CARTOLERIA DI LUIGINA BERISSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10653"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SALA ALBINO AL CIRCOLO FILATELICO LAVAGNESE DA UTILIZZARE COMUE PUNTO DI RITROVO SOCI NELLA MATTINATA DELLA DOMENICA. INIZIATIVA  PATROCINATA DAL COMUNE DI LAVAGNA  COME DA DECRETO DEL SINDACO N. 46  DEL 11/9/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10654"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERA SPIGHE VERDI ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10655"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO TEATRINO KERE' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER EVENTO "SONO TUTTI CAVOLI NOSTRI 2025"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10656"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE E LA SCUOLA ELEMENTARE EDOARDO RIBOLI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DANERI B. S.A.S. – CIG B969209370</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10657"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO USO IMPIANTI ILLUMINAZIONE VOTIVA – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA MECI SRL DI CHIAVARI -  CIG B9693A1421</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10658"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO LA BIBLIOTECA E GLI EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA MEDIA DON CARLO GNOCCHI, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA VERA VASSALLE – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA LOGINOTTI ASCENSORI – CIG B9783E6AF4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10659"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE SERRAMENTI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA CUNEO BRUNO SNC – CIG B978450270</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10660"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO IN C.SO BUENOS AIRES CIV.92  PER REALIZZAZIONE RAMPA DI ACCESSO POSTI AUTO DI NUOVA REALIZZAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10661"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE SPECIALISTICO AD USO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA COLLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MECI SRL DI CHIAVARI – CIG B98787E352</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10662"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZI DI PULIZIA IDRODINAMICA CANALIZZAZIONI E POZZETTI RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE/BIANCHE IN LOCALITA' CAVI BORGO – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA BANDELLONI SRL – CIG B98770C1FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10663"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI INGEGNERIA RELATIVAMENTE ALL'ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISANAMENTO ALL'INTRADOSSO DEL SOLAIO DELLA PASSEGGIATA DI CAVI NELLA ZONA ANTISTANTE I BAGNI NAUTICI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLO STUDIO CODDA INGEGNERIA SRLS – CIG B98B29EAAD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10664"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PER 24 MESI CONVENZIONE QUADRO REP. 519/2021 SUAR REGIONALE  PER LA CONCESSIONE DI SPAZI DESTINATI ALL'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E PRODOTTI CONFEZIONATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10665"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti n.61 CIE periodo dal 01 al 15 novembre 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10666"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti n.57 CIE periodo dal 16 al 30 novembre 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10667"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE  PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10668"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE PRESSO CASA FAMIGLIA DI CHIAVARI   PERIODO DAL 1°  GENNAIO  2026 al 31 MARZO  2026  -  APPROVAZIONE SPESA DAL 1°  GENNAIO  2026 al 31 MARZO  2026  (CIG): B9875CA842</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10669"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORI PRESSO COMUNITA’ FAMILIARE PERIODO DAL 1° GENNAIO  2026 al 31 MARZO  2026 -  APPROVAZIONE  SPESA  (CIG): B987C591D2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10670"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - AREA ADULTI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10671"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO EDITORIA LIBRARIA - ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10672"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 4  PEG 2025-2027</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Finanziari</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10673"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO CON CASSA ECONOMALE 4° TRIMESTRE 2025 AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO  E RELATIVI ADEMPIMENTI CORRELATI. IMPORTO €.915,23 E CONTESTUALE RESTITUZIONE DELLA SOMMA RESIDUA DELL'ANTICIPAZIONE PARI AD €.5.728,42</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10674"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER EVENTI NATALIZI 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10675"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di ripristino impermeabilizzazione porzione di copertura edificio comunale di p.zza Ravenna.  Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10676"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di taglio vegetazionale ai fini della sicurezza della viabilità presso la strada comunale “Case Vai” in località Sorlana. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10677"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO DI SPURGO E PULIZIA IDRODINAMICA DI CANALIZZAZIONI DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE SUL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10678"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - AREA ADULTI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10679"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI COLLEGAMENTO RADIOELETTRICO PER L'ANNO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10680"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI POSA IN OPERA E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DEI MATERIALI NECESSARI.AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEGNALETICA NOVARESE SRL TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL PORTALE MEPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10681"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA E VERIFICA TARATURA DEL TELELASER TRUMCAM HD IN DOTAZIONE  AL COMANDO POLIZIA LOCALE.REVISIONE ANNO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10682"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO AREA MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE – APPROVAZIONE SPESA 1° TRIMESTRE 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10683"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10684"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO AREA MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE – APPROVAZIONE SPESA 1° TRIMESTRE 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10685"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE A CANONE MODERATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10686"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER DEVOLUZIONE DI QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA  ART. 5 L.R. 04/85  (ANNO 2025)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10687"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO  DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI LAVAGNA (SERVIZIO SMA CON PAGAMENTO DIFFERITO) PER IL PERIODO 1/1/ 2026-31/12/2026 TRAMITE PROCEDURA MEPA – TRATTATIVA DIRETTA (TD)- N. 5874135 CONTRAENTE: SOCIETÀ POSTE ITALIANE SPA, CON SEDE LEGALE IN VIALE EUROPA N. 190 A ROMA, P. IVA 97103880585</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10688"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento del servizio di supporto, informazione ed assistenza al pubblico per gli anni 2026 e 2027 tramite procedura MEPA – trattativa diretta n. 5918717: contraente Sentiero di Arianna Cooperativa Sociale, Codice CIG: B9A31ECAD0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4 - Settore Servizi Generali e Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10689"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti n.69 CIE periodo dal 01 al 15 dicembre 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10690"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1117 DEL 12/12/2025 RELATIVA AL RINNOVO PER 24 MESI CONVENZIONE QUADRO REP. 519/2021 STIPULATA DAL SUAR REGIONE LIGURIA PER LA CONCESSIONE DI SPAZI DESTINATI ALL'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DISTRIUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E PRODOTTI CONFEZIONATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10691"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - AREA ADULTI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10692"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE DI SAVONA – DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO N. 10320250011799192001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10693"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE PRESUNTE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57 UTENTI COMUNE DI LAVAGNA  – MESE DI  DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10694"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10695"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI ART. 50,  COMMA 1, LETT.B) D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO IN MODALITA' SaaS “PORTALE OPEN DATA MUNICIPIUM” (Back-end + Front-end) – durata triennale 2026–2028 – Preventivo n. 36774 del 12/12/2025 –OPERATORE ECONOMICO  C&amp;C SISTEMI DEL GRUPPO MAGGIOLI – CIG  B9A0738D70</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10696"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI GENOVA – DELLA CARTELLA N. 04820259008206423000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10697"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA AREA EMARGINAZIONE  ANNO 2026 - APPROVAZIONE SPESA 1° TRIMESTRE 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10698"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI NOVEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10699"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO  SERVIZIO PICK UP A CHIAMATA  ANNUALITA' 2026 PER RITIRO PRESSO LA SEDE DEL PALAZZO COMUNALE,  NELLE GIORNATE DI MARTEDI E GIOVEDI,  DELLA CORRISPONDENZA IN PARTENZA DALL'ENTE CIG: B9B0CCEB88</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10700"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di manutenzione e collaudo di revisione al motocarro Piaggio Ape targa AC54411 in dotazione al servizio manutenzioni. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10701"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE DI N.3  VIDEOREGISTRAZIONI WEBINAR IN MATERIA DI  RISORSE UMANE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10702"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISIMPEGNO E RIMESSA IN DISPONIBILITA' DELLA SOMMA DI €. 2.371,25 RELATIVA AL PAGAMENTO DEI CANONI PER CONCESSIONI FERROVIARIE IN CAPO AL COMUNE DI LAVAGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10703"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA COMUNALE UBICATA IN PIAZZA MILANO (LOCALI VARI, SERVIZI IGIENICI, SPOGLIATOIO) - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DEMANIALE MARITTIMO E DELL'IMPOSTA REGIONALE - ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10704"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA AL RUP PER L’ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI ESPROPRIAZIONE DELLE AREE OCCORRENTI AI SENSI DEL DPR 327/2001 NELL’AMBITO DEI LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL RIO REZZA – CIG B9A1455FB8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10705"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di carpenteria metallica finalizzato al consolidamento del pozzo di Piazza Ravenna.  Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10706"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO DELL'INTRADOSSO DEL SOLAIO DELLA PASSEGGIATA A MARE DI CAVI, ZONA ANTISTANTE BAGNI NAUTICI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10707"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE EVENTI NATALE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10708"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PROPEDEUTICO AI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN LOTTO DI LOCULI PRESSO IL CIMITERO URBANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10709"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI PER IL BACINO DEL TIGULLIO - PRESA D'ATTO DELL'ATTO DIRIGENZIALE DI CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA NUM. 2844/2025 "LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 113 DEL D. LGS. NUM. 50/2016 PER LA FASE DI ESECUZIONE PER L'ANNUALITA' 2024" E CONSEGUENTE RIPARTIZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE ALLE FIGURE DI D.O E DI SUPPORTO AL D.O. PER IL COMUNE DI LAVAGNA - ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10710"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NEI COMUNI DEL BACINO DEL TIGULLIO - COMUNE DI LAVAGNA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO 2025 - CIG DERIVATO: B044438577 - CUP: D19I2200106004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10711"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI E ASSISTENZA ALLA D.L. RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA A VERDE URBANO DI P.ZZA TORINO – AGGIUDICAZIONE SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10712"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE SERRAMENTI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA CUNEO BRUNO SNC – CIG B9ADDBB2BE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10713"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOCALITA' FRAZIONALI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA GARDELLA GIAMPIERO – CIG B9AEBA3C89</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10714"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA COMUNALE UBICATA IN PIAZZA MILANO - LUNGOMARE DURAND DE LA PENNE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DEMANIALE MARITTIMO E DELL'IMPOSTA REGIONALE - ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10715"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NEI COMUNI DEL BACINO DEL TIGULLIO - COMUNE DI LAVAGNA - CIG DERIVATO: B044438577 - CUP: D19I2200106004. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI INTEGRATIVI SVOLTI DURANTE IL 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10716"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. PROF. LORENZO CUOCOLO DI GENOVA PER INCARICO STRAGIUDIZIALE CODICE CIG:B9B8A64E8C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10717"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO FONDO EDITORIA LIBRARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10718"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE – AREA ISTRUTTORI (EX CAT. C) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA (PROGRESSIONE  VERTICALE ORDINARIA TRA LE AREE) – NOMINA DELLA COMMISSIONE DELLA SELEZIONE DI CARRIERA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10719"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RC INFORTUNI DEL COMUNE DI LAVAGNA CON DECORRENZA DALLE ORE 24 DEL 31.12.2025 ALLE ORE 24 DEL 31.12.2027 A FAVORE DELLA COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL SAI  SPA – AGENZIA GASLINI ALBERTI  – CIG: B9BB32D6BE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10720"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS DEL  PATRIMONIO IMMOBILIARE, MOBILIARE ED ELETTRONICA  DEL COMUNE DI LAVAGNA CON DECORRENZA DALLE ORE 24 DEL 31.12.2025 ALLE ORE 24 DEL 31.12.2027 A FAVORE DELLA COMPAGNIA ASSICURATRICE REVO INSURANCE SPA – AGENZIA STUDIO BUCCHIONI  – CIG: B9BB81533B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10721"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA ESPLETATA SU MEPA,  AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE DEL COMUNE DI LAVAGNA CON DECORRENZA DALLE ORE 24 DEL 31.12.2025 ALLE ORE 24 DEL 31.12.2027 A FAVORE DELLA COMPAGNIA LLOYD'S INSURANCE COMPANY CIG:B9BBC5985F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10722"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA ESPLETATA SU MEPA,  AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO DEL COMUNE DI LAVAGNA CON DECORRENZA DALLE ORE 24 DEL 31.12.2025 ALLE ORE 24 DEL 31.12.2027 A FAVORE DELLA COMPAGNIA LLOYD'S INSURANCE COMPANY CIG:B9BACB71D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10723"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCA  DEL COMUNE DI LAVAGNA CON DECORRENZA DALLE ORE 24 DEL 30.12.2025 ALLE ORE 24 DEL 30.12.2027 A FAVORE DELLA COMPAGNIA ASSICURATRICE VITTORIA ASSICURAZIONI– AGENZIA FILIPPETTI  – CIG: B9BBDC00A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10724"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>Liquidazione retribuzione di Risultato anno 2024 Segretario Generale</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10725"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2024 AI TITOLARI DI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10726"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10727"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di sostituzione griglia stradale in Via Rigone. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10728"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione modulistica manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo all' aperto.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10729"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO URGENTE DI PULIZIA DEL TRATTO FINALE DEL CANALE DI SCOLO DENOMINATO “RIO PAELA”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10730"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA CORPI ILLUMINANTI PER ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO PLESSI SCOLASTICI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA LIGHT AT MOTION SRL DI FRATTE DI SASSOFELTRO (RN) – CIG B99E5C3164</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10731"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME COMUNALI RELATIVE A NUM. 9 SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE - LUNGOMARE TRA PIAZZA MILANO E IL PENNELLO DEL CIGNO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DEMANIALI MARITTIMI  E DELL'IMPOSTA REGIONALE - ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10732"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI PER IL BACINO DEL TIGULLIO - LOTTO 1 - DETERMINAZIONE DEI COSTI A CARICO DI CIASCUN COMUNE PER LE FIGURE DI D.O. E D.E.C. - IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI LAVAGNA PER L'ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10733"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA CORPI ILLUMINANTI SCUOLE – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA LIGHT AT MOTION SRL DI FRATTE DI SASSOFELTRO (RN) – CIG B99E6A07C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10734"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MEDIANTE RIMONTAGGIO LASTRE STACCATE E SISTEMAZIONE COLONNINE IN P.ZZA MARCONI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10735"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE SPECIALISTICO AD USO IMPIANTI TECNOLOGICI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA LIGHT AT MOTION SRL DI FRATTE DI SASSOFELTRO (RN) – CIG B99E424AE9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10736"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ABBATTIMENTO PIANTE PROPEDEUTICO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA A VERDE URBANO DI PIAZZA TORINO.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10737"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI INGEGNERIA RELATIVO ALLA REDAZIONE DI PERIZIA TECNICA SULLO STATO DEI LUOGHI A SEGUITO DELL'EVENTO ACCORSO IN AMBITO PORTUALE IL 12 DICEMBRE 2025 – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLO STUDIO CODDA INGEGNERIA SRLS – CIG B99F5722AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10738"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROJECT FINANCING EX ART. 193, D. LGS. 36/2023 PRESENTATO DALLA SOCIETA' "BAGNI AURELIA DI LICORDARI STEFANO &amp; C. S.N.C." - PROROGA DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA NUM. 14/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10739"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA DEL PORTO TURISTICO DI LAVAGNA - ULTERIORE PROROGA TECNICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10740"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALIO MARINARO DEL TIGULLIO ED. 2025 - IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10741"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNALI – AFFIDAMENTO A GRUPPO GALAGANT SRL TRAMITE MEPA (O.D.A. N.8886076) CIG:B9BD5E8FD1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10742"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LA “GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 57 (COMUNI DI LAVAGNA E NE): SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE” - CIG: 9765972F07 – PROROGA  DAL 01/01/2026 AL 30/06/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10743"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE  DEL SERVIZIO DI “GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE  SOCIALE N. 57 (COMUNI DI LAVAGNA E NE): SERVIZI SOCIOEDUCATIVI TERRITORIALI”- CIG: A025159630 - PROROGA  DAL 01/01/2026 AL 30/06/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10744"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10745"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA RETE INTERNET DA CASA AL FINE DI CONSENTIRE “SMART WORKING” QUALE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL COMUNE DI LAVAGNA PERIODO 1/1/2026-31/12/2026 PER N. 3 POSTAZIONI B9B2420A22</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10746"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE  PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10747"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EX VOTO MADONNA DEL CARMINE ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10748"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10749"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONCERTO ANTONELLA RUGGIERO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10750"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DEI LOCALI SITI NEGLI IMMOBILI COMUNALI "PALAZZO ROCCA" IN PIAZZA CORDEVIOLA E "PALAZZO DELLA CULTURA E DELLA MEMORIA" IN PIAZZA RAVENNA - ACCERTAMENTO DEL RIMBORSO DELLE SPESE PER L'ANNO 2025 DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI UTILIZZATRICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10751"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE PER AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 (COMUNE di LAVAGNA e COMUNE di NE) E PER GESTIONE PIATTAFORMA DIGITALE (GePI) PER GESTIONE PATTI DI INCLUSIONE SOCIALE REDDITO DI CITTADINANZA PERIODO 01.01.2026 – 31.03.2026  – IMPEGNO DI SPESA – CIG: B99E121EA8  – CUP 2023: J61H24000110001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10752"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA AREA HK ANNO 2026 - APPROVAZIONE SPESA 1° TRIMESTRE 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10753"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE PER AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 (COMUNE di LAVAGNA e COMUNE di NE) E PER GESTIONE PIATTAFORMA DIGITALE (GePI) PER GESTIONE PATTI DI INCLUSIONE SOCIALE REDDITO DI CITTADINANZA PERIODO 01.01.2026 – 31.03.2026   – IMPEGNO DI SPESA – CIG:B99E1D3190  – CUP 2023: J61H24000110001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10754"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - AREA ADULTI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10755"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA NUM. 42/2025 - RISCONTRO ISTANZA DI PROROGA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10756"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO MEDIANTE ODA PREDISPOSTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI CONSIP/MEPA  PER RINNOVO TRIENNALE LICENZA PROGRAMMA PRIMUS C AMICUS VERSIONE USBIM PER UFFICIO LAVORI PUBBLICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10757"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>PORTO TURISTICO DI LAVAGNA - ULTERIORE PROROGA DEI TERMINI PER LO SGOMBERO DELL'AREA "COMPARTO 4".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10758"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTO "SCRITTORI ALLA LAVAGNA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10759"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CONTENITORI IN CARTONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA DBM INTERNATIONAL S.R.L. DI LAMEZIA TERME (CZ) - CODICE CIG: B9CD68750F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10760"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>Adesione all "Associazione nazionale città dell'olio"per il biennio 2025/2026 - Impegni di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10761"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER LUMINARIE NATALIZIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10762"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto di pitture e affini per interventi di manutenzione su beni di proprietà dell'ente da eseguirsi in amministrazione diretta. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10763"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DA PARTE DI TERZI DELLA PALESTRA COMUNALE "E. RIBOLI" ASSEGNATA ALL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE DI LAVAGNA - ASSUNZIONE ACCERTAMENTI RELATIVI ALL'UTILIZZO DELLA PALESTRA IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO DA PARTE DI ALCUNE ASSOCIAZIONI SPORTIVE RELATIVAMENTE ALL'ANNO SCOLASTICO 2024/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10764"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DI DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE INDIVIDUALE CANTIERI PROVVISORI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL PATRIMONIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10765"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE  E STIPULA ATTO DI COMPRAVENDITA PER IL PERFEZIONAMENTO DEL TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' DI UN TERRENO NECESSARIO ALLA COSTRUZIONE DI UN LOTTO DI LOCULI PRESSO IL CIMITERO URBANO – ZONA AMPLIAMENTO.  AGGIUDICAZIONE SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10766"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto attrezzature e intervento di manutenzione al trattorino in dotazione agli operai addetti al servizio manutenzione.  Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10767"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DEI GIARDINI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10768"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI AGGIUNTIVI DI COMPLETAMENTO DELL’INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DI ARGINE DESTRO DEL FIUME ENTELLA A MONTE DEL PONTE DELLA MADDALENA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10769"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per interventi di potatura piante varie territorio comunale 2026. Approvazione progetto, aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10770"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PER ACCESSIBILITA' CIMITERO URBANO – ZONA AMPLIAMENTO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AFFIDAMENTO DEL PRIMO LOTTO  DEI LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10771"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE VOTIVA NUOVO LOTTO DI LOCULI PRESSO IL CIMITERO URBANO – ZONA AMPLIAMENTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10772"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DISPOSITIVI IMPIANTISTICI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10773"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE SERRAMENTI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA CUNEO BRUNO SNC – CIG B9C4F9F10E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10774"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI EDILIZI DI MURATURA NEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA P&amp;P COSTRUZIONI SRLS – CIG B9C4E5A4DA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10775"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI RIVELAZIONE FUMI ASILO COMUNALE DI VIA BACCHINI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA MECI SRL DI CHIAVARI -  CIG B9C6E97F6E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10776"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZI DI PULIZIA IDRODINAMICA VASCA DI SOLLEVAMENTO COLLOCATA NEI PRESSI DELL'ARCO DEL SOLE – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA BANDELLONI SRL – CIG B9C79114B3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10777"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO STIPULATA DA SUAR REGIONALE A SEGUITO PROCEDURA DI GARA EUROPEA APERTA, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA ASSICURATIVA (BROKERAGGIO) PERIODO 1/1/2026-31/12/2028 - AGGIUDICATARIO LOTTO 1 MARSH SPA - CIG ORIGINARIO B69D40D2F2 - E SUCCESSIVA ADESIONE DEGLI ENTI TRAMITE EMISSIONE ODF SU PIATTAFORMA NECA: CIG DERIVATO B9C29D7377</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10778"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI URGENTI DI RICOSTRUZIONE DI UN TRATTO DI MURO DI CONTENIMENTO DEL TERRENO COMUNALE IN VIA TEDISIO. APPROVAZIONE PROGETTO, AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10779"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento diritti incassati dall'URP dal 01 al 29 dicembre 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10780"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA A VERDE URBANO DI P.ZZA TORINO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AFFIDAMENTO DEL PRIMO LOTTO  FUNZIONALE DEI LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10781"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA FINALIZZATI AL RISANAMENTO DEL'INTRADOSSO DEL SOLAIO DELLA PASSEGGIATA A MARE IN CORRISPONDENZA DEI BAGNI NAUTICI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EMMEG SERVICE SRL – CIG B9D3EDEFA9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10782"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI ALLE DORSALI ELETTRICHE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN CONCOMITANZA DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL SOLAIO DELLA PASSEGGIATA A MARE IN CORRISPONDENZA DEI BAGNI NAUTICI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA GARDELLA GIAMPIERO – CIG B9D3F1D3AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10783"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti n. 41 CIE  periodo dal 16 al 29 dicembre 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10784"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI AD ATTIVITA' PROFESSIONALI DI CONSULENZA TECNICA SPECIALISTICA E DI SUPPORTO NELL'AMBITO DELLA PRATICA/ITER AMMINISTRATIVO RELATIVO ALL'ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL TRATTO FINALE DEL RIO SENZA NOME CHE SFOCIA A MARE PRESSO LO STABILIMENTO BALNEARE SERENELLA – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLO STUDIO ITEC ENGINEERING SRL – CIG B9D3FD2906</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10785"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DA PARTE DI TERZI DELLA PALESTRA COMUNALE "E. RIBOLI" ASSEGNATA ALL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE DI LAVAGNA - PAGAMENTO DELLA QUOTA IN ACCONTO SPETTANTE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO RELATIVA ALL'UTILIZZO DELLA PALESTRA IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO DA PARTE DI ALCUNE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO SCOLASTICO 2024/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10786"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE ORDINARIA, AI SENSI DELL'ART. 52, COMMA 1-BIS DEL D. LGS N. 165/2001 E SS.MM.II E DELL'ART. 15 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022, RISERVATA AL PERSONALE DEL COMUNE DI LAVAGNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE AREA ISTRUTTORI (EX CAT. C). ACQUISIZIONE ATTI SELETTIVI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10787"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PER ACCESSIBILITA' CIMITERO URBANO – ZONA AMPLIAMENTO. AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO PIATTAFORMA ELEVATRICE OLEODINAMICA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10788"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PER ACCESSIBILITA' CIMITERO URBANO – ZONA AMPLIAMENTO. AFFIDAMENTO DEL SECONDO LOTTO DEI LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10789"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA' LAVORATIVA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, CON PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE”- AREA ISTRUTTORI, EX CAT. C, MEDIANTE PROGRESSIONE VERTICALE RISERVATA AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO EX ART. 52 COMMA 1 BIS DEL D.LGS. 165/2001  E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10790"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE AGEVOLAZIONI LAVORATIVE PREVISTE DALL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/1992 E S.M.I - DIPENDENTE (OMISSIS)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10791"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE. PERIODO 1/07/2025-30/06/2027. CIG.B896C16820.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10792"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LAVORI EDILI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI COLLEGAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA MICHELANGELO, VIA AURELIA - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EDIL IENO SRL – CIG B932681090</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10793"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE AL SERVIZIO “SAAS ELEZIONI REGIONALI 2024” PRESSO APKAPPA S.R.L. CON AFFIDAMENTO DIRETTO, CODICE CIG  B310DBCA05</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10794"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE ELETTORALE PRESSO LA PREFETTURA ED IL TRIBUNALE DI GENOVA AL TERMINE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI DEL 27 E 28 OTTOBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10795"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MODULISTICA VARIA PER CONSULTAZIONI REGIONALI DEL 27 E 28 OTTOBRE  2024 AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE IL PORTALE MEPA/ ACQUISTI IN RETE PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10796"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO KIT LENZUOLA PER SEGGI ELETTORALI CONSULTAZIONI REGIONALI DEL 27 E 28 OTTOBRE 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA DI ACQUISTI IN RETE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10797"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE ELETTORALE PRESSO LA PREFETTURA ED IL TRIBUNALE DI GENOVA AL TERMINE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI DEL 8 E 9 GIUGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10798"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MODULISTICA VARIA PER CONSULTAZIONI ELETTORALI  EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE IL PORTALE MEPA/ ACQUISTI IN RETE PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10799"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO KIT LENZUOLA PER SEGGI ELETTORALI CONSULTAZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA DI ACQUISTI IN RETE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10800"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 8-9 GIUGNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10801"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE E POLITICHE DELL' 8 E 9 GIUGNO 2024  - ATTIVAZIONE SERVIZIO PICK UP  A CHIAMATA PER RITIRO CARTOLINE DA INVIARE AI CITTADINI  AIRE -  IMPEGNO DI SPESA  PERIODO 1/5/2024-31/12/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10802"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE AL SERVIZIO “SAAS ELEZIONI 2024” PRESSO APKAPPA S.R.L. CON AFFIDAMENTO DIRETTO, CODICE CIG  B149FDF808</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10803"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10804"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10805"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10806"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO CONSUMABILI PER STAMPANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10807"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO CONSUMABILI PER STAMPANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10808"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE PORTALE HTTP://WWW.COMUNE.LAVAGNA.GE.IT ALLA SOCIETA' STS DI GENOVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10809"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AVVISO MISURA 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE P.A. LOCALI – COMUNI - NOVEMBRE 2023 CUP ASSEGNATO AL PROGETTO". CUP: I61C23000850006    CIG:B4C70844D5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10810"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DA REMOTO PER ATTIVAZIONE SERVICE SEND/DEBITI PAGO PA- SOC.TA' C&amp;C SISTEMI DEL GRUPPO MAGGIOLI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10811"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE ASSISTENZA HARDWARE, SERVIZIO DI TIMBRATURE SICURE CON SOSTITUZIONE DEI 5 TIMBRATORI CON NUOVE APPARECCHIATURE BIOMETRICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10812"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZI INFORMATICI PER SERVER FIREWALL E GESTIONE PIATTAFORMA VMWARE E BACKUP ANNUALITA' 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ SIR DI GENOVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10813"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE  LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI CONSIP/MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE  ED ASSISTENZA DELL'APPLICATIVO UTILIZZATO PER LA GESTIONE  DEL PORTALE CONDIVISO IMPOSTA DI SOGGIORNO. AFFIDATARIO SOCIETA' PROXIMA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10814"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROROGA SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA RETE INTERNET DA CASA AL FINE DI CONSENTIRE “SMART WORKING” QUALE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL COMUNE DI LAVAGNA PERIODO 1/1/2025-31/12/2025 PER N. 3 POSTAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10815"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO RINNOVI FIRME DIGITALI IN DOTAZIONI A DIPENDENTI DELL'ENTE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO EFFETTUATO SUL PORTALE DI MEPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10816"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RINNOVO CERTIFICATO REMOTO IN USO SUL PORTALE MAGGIOLI, PER LA CERTIFICAZIONE AL CITTADINO TRAMITE ODA EFFETTUATO SULLA PIATTAFORMA MEPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10817"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO HOSTING SITO "LAVAGNA TURISMO.IT" AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' ARUBA 1/7/2024-30/6/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10818"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO HOSTING DEL SITO COMUNE DI LAVAGNA PERIODO 1/7/2024-30/6/2025. AFFIDAMENTO DIRETTO UTILIZZANDO LA PIATTAFORMA TELEMATICA CONSIP/MEPA ALLA SOCIETA' STS DI VADO LIGURE (SV)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10819"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER TELEFONIA MOBILE  AFFIDATARIO SOCIETA' VODAFONE ITALIA SPA A SEGUITO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 9" CIG  ORIGINARIO  9458158EE1   CIG DERIVATO   B1248E4CAE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10820"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO FIRME DIGITALI PER NUOVI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI. AFFIDAMENTO MEDIANTE ODA PREDISPOSTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI MEPA DA TRASMETTERE ALLA SOCIETA' SINEXIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10821"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE, SOFTWARE IN CLOUD IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO RISORSE UMANE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10822"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AVVISO MISURA 1.3.1. “PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI” COMUNI OTTOBRE 2022 PNRR M1C1 – INVESTIMENTO 1.3 “DATI ED INTEROPERABILITA'”. CUP: I51F22009380006    CIG: B174E1D61B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10823"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITO  WWW.LAVAGNATURISMO.IT TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA EFFETTUATA SUL PORTALE DI CONSIP/MEPA CON LA SOCIETA' ITALIAONLINE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10824"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10825"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10826"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ARIA SPA PER UTILIZZO PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT SINTEL ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10827"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 , COMMA 1 , LETT. B), DEL D.L. 36/2023 , PER L’ACQUISTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER IL CENTRALINO TELEFONICO IN DOTAZIONE ALLE SCUOLE ELEMENTARI RIBOLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10828"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA  A CONTRARRE  PER ADESIONE AL SERVIZIO “TELEMACO” OFFERTO DA INFOCAMERE S.C.P.A. RELATIVO AL COLLEGAMENTO BANCHE DATI  CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE. IMPEGNO DI SPESA PER ANNUALITA' 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10829"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI ATTIVAZIONE MODULO AUTENTICAZIONE  CIE SU DIAPHNUM E PORTALE DEI SS.DD. J-CITY ALLA SOCIETA' C&amp;C SISTEMI DEL GRUPPO MAGGIOLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10830"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER  AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE  SERVICE AUDIO/VIDEO PER CONSIGLIO COMUNALE ED EVENTI TURISTICI/CULTURALI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA EFFETTUATA SUL PORTALE DI CONSIP/MEPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10831"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER  SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO AL NUOVO TECNICO INFORMATICO PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA A SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI PER UN TOTALE DI 60 ORE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA EFFETTUATA SUL PORTALE DI CONSIP/MEPA AGGIUDICATARIO MICRO SNC DI MIGLIORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10832"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO FIRME DIGITALI PER DIPENDENTI COMUNALI. AFFIDAMENTO MEDIANTE ODA PREDISPOSTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI MEPA DA TRASMETTERE ALLA SOCIETA' SINEXIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10833"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ACQUISTO N. 1 LICENZA ZOOM PRO PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DEL COMUNE DI LAVAGNA UTILIZZANDO LA PIATTAFORMA MESSA A DISPOSIZIONE DA CONSIP/MEPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10834"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER DISCOVER ITALY 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10835"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO N. 1 ARMADIO PORTACHIAVI COMPOSTO DA N. 50 BARRE INTERNE CIASCUNA CON  10 GANCI,  TRAMITE ODA N. 8078274 PREDISPOSTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA, DA TRASMETTERE ALLA SOCIETA' CAMANO  SRL DI BIBBIENA (AR) PARTITA IVA 0122470511</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10836"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO CARTA BIANCA FORMATO A 4 PER UFFICI COMUNALI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL PORTALE DI MEPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10837"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO CARTA RICICLATA FORMATO A4 ED A3 PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10838"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO STAMPATI PER UFFICI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10839"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ABBONAMENTO  TRIENNALE ALLA RIVISTA ON LINE "PERSONALE NEWS" EDITA DA PUBLIKA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10840"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO BUSTE VERDI E CARTOLINE PER ATTI AMMINISTRATIVI/GIUDIZIARI PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE  ED UFFICIO TRIBUTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10841"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CONTRATTO ASSICURATIVO RISCHIO RC AUTO PER IL PERIODO 30/6/2024-30/9/2025. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRAMITE  TRATTATIVA DIRETTA N. 4467947 EFFETTUATA SUL PORTALE DI MEPA ALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI VITTORIA A SEGUITO INDAGINE ESPLORATIVA ESPERITA DAL BROKER DELL'ENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10842"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP: " APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 3 - LOTTO3" -  PER IL NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONI A3 MONOCROMATICHE PER GRUPPI DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI - NUMERO 2 FOTOCOPIATORI MODELLO OLIVETTI D-COPIA 5002-MF MONOCROMATICHE, PRODUTTIVITA' B/ PER IL 2 PIANO E PRODUTTIVITA' C/ PER 1 PIANO , PER 60 MESI DAL 01/4/2025 AL 31/03/2030- DA COLLOCARE AL 2 E 1 PIANO (ATTUALE CONTRATTO DI NOLEGGIO IN SCADENZA) CIG CONVENZIONE  B1457D5537   CIG DERIVATO   B4812A44ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10843"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI FORNITURA CANCELLERIA VARIA , CON REQUISITI ECOLOGICI, LOTTO 3- PERIODO 3/11/2024-2/11/2025.AFFIDATARIO SOCIETA' LYRECO SPA DI MILANO. CIG ORIGINARIO 861551758A CIG DERIVATO Z1D33B30A2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10844"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PERIODO 1/1/2024-30/6/2026 A SEGUITO ADESIONE ACCORDO QUADRO STIPULATO DA SUA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO  DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AVENTI SEDE LEGALE SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LIGURIA – APPALTO VERDE (DM 29 GENNAIO 2021), LOTTO N. 1 –PERIODO 1/7/2023-30/6/2026 - AFFIDATARIO DEL SERVIZIO PAPALINI SPA.  CIG ORIGINARIO:   8809744EB8  CIG DERIVATO:   9828547590.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10845"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>FORNITURA MATERIALE INFORMATICO NECESSARIO PRESSO LA SALA DENOMINATA "PICCOLO AUDITORIUM CAMPODONICO"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Segretario Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10846"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AL RUP (UFFICIO EDILIZIA PRIVATA) ALL'ARCH. E.M. – IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/12/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10847"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PARTE RESIDUA DEI COMPITI ISTITUZIONALI RELATIVI ALLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO DI CUI ALLE L. 47/85, L. 724/94, L. 326/03 E L. 308/04 ALL'ING. D.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10848"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO  DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI LAVAGNA (SERVIZIO SMA CON PAGAMENTO DIFFERITO) PER IL PERIODO 1/1/ 2025-31/12/2025 TRAMITE PROCEDURA MEPA – TRATTATIVA DIRETTA (TD)-4891149-CONTRAENTE: SOCIETÀ POSTE ITALIANE SPA, CON SEDE LEGALE IN VIALE EUROPA N. 190 A ROMA, P. IVA 97103880585</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10849"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ACQUISTO  N.11 SEDUTE OPERATIVE DA SCRIVANIA PER LA SEDE DEL PALAZZO COMUNALE E DISPOSITIVI NECESSARI A CONFORMARE ALLA NORMATIVA VIGENTE  LE SEDUTE GIA' IN DOTAZIONE  - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10850"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA E IMPEGNO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI FILE AUDIO DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2023.CIG: ZA939CE2E8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10851"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PADIGITALE 2026 — AVVISO MISURA 1.4.3. — PNRR “ADOZIONE APP IO”. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO.CUP: I61F22002160006 CIG: 9685915DE7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10852"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PADIGITALE 2026 — AVVISO MISURA 1.4.5. — PNRR "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI” COMUNI (SETTEMBRE 2022). DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO. CUP:I61F22002990006 CIG: 968622ZF5F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10853"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE A CORSI DI AGGIORNAMENTO SU L'ATTO PUBBLICO IN FORMA AMMINISTRATIVA PRIVATA CON FIRMA ELETTRONICA NEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI – D.LGS.36/2023. FORMAZIONE A DISTANZA "LIVE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10854"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESE CONTRATTO DEGLI IMPORTI DOVUTI DALLA DITTA "HERA LUCE" A TITOLO DI SPESE CONTRATTUALI (SERVIZIO CONTO TERZI) PER IL “SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E IMPIANTI SEMAFORICI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE E DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10855"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE A CORSI DI AGGIORNAMENTO SU LE FORME DI ACCESSO AGLI ATTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: GESTIONE DEL PROCEDIMENTO E RESPONSABILITÀ DEI DIPENDENTI PUBBLICI. FORMAZIONE A DISTANZA "LIVE".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10856"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA E IMPEGNO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI FILE AUDIO DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10857"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. D.S. PER ESAME E STUDIO DELLA PRATICA RELATIVA A FONDAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO DI LAVAGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10858"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>FORNITURA CORPI ILLUMINANTI SCUOLE – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA LIGHT AT MOTION SRL DI FRATTE DI SASSOFELTRO (RN) – CIG B99E6A07C2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10859"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>FORNITURA CORPI ILLUMINANTI PER ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO PLESSI SCOLASTICI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA LIGHT AT MOTION SRL DI FRATTE DI SASSOFELTRO (RN) – CIG B99E5C3164</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10860"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO DI INGEGNERIA RELATIVO ALLA REDAZIONE DI PERIZIA TECNICA SULLO STATO DEI LUOGHI A SEGUITO DELL'EVENTO ACCORSO IN AMBITO PORTUALE IL 12 DICEMBRE 2025 – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLO STUDIO CODDA INGEGNERIA SRLS – CIG B99F5722AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10861"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI EDILIZI E DI CARPENTERIA METALLICA ATTI A GARANTIRE L'ACCESSIBILITA' AL LITORALE DA PARTE DELLE PERSONE A MOBILITA' RIDOTTA – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EDIL IENO SRL – CIG B7640BDC3E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10862"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>FORNITURA MATERIALI SPECIALISTICI AD USO IMPIANTI TECNOLOGICI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MECI SRL DI CHIAVARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10863"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI MEDIANTE REALIZZAZIONE DI STRUTTURE IN CARPENTERIA METALLICA IN ACCIAIO – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMMEG SERVICE SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10864"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SPIAGGIE INCLUSIVE E ACCESSIBILI ALLE PERSONE CON DIFFICOLTÀ MOTORIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10865"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONALE ALL’UFFICIO TRIBUTI - IMU PER MESI 6 ALLA DITTA ICA S.P.A. - CIG B5704EB02F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10866"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>REDAZIONE CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2024.CIG B60354E06C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10867"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA SOCIETA' SMART PROCUREMENT SRLS PER LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO INDAGINE DI MERCATO E SUPPORTO ALLA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI SUCCESSIVI SULLA PIATTAFORMA SINTEL PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI E DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI (CANONE UNICO) PER IL PERIODO DI ANNI 3 DALLA DATA DI AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10868"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ABACO S.P.A. PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI L. 160/2019 IMU E TARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10869"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI – PRIMO SEMESTRE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA DLS SRL – CIG B779325F3A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10870"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONALE ALL'UFFICIO TRIBUTI - IMU PER 6 MESI DAL 23/07/2025 AL 23/01/2026 ALLA SOCIETA' I.C.A. SPA CIG B79BFE403F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10871"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINAZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA ED IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI BONARI TARI 2025 CON INVIO MASSIVO A MEZZO POSTA E A MEZZO MAIL E/O PEC NUMERO RDO 5507136 CIG B7B2801D00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10872"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA DON CARLO GNOCCHI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE DEL CAMPO DA GIOCO – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA POSALBA SRL – CIG B7A493F9A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10873"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZI DI PULIZIA DELLE CENTRALI DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE NONCHE' DELLE FONTANE PUBBLICHE UBICATE SUL TERRITORIO COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA BANDELLONI SRL – CIG B7ACAB2CD3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10874"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AUTOMEZZO NISSAN CABSTAR TARGATO DP830VX – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA O.R.A.M.A. SNC – CIG B79A663457</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10875"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA DEL CORPO SPOGLIATOI DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA DON CARLO GNOCCHI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA S.I.M.E.S. TIGULLIO SRL – CIG B7BC82B8ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10876"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE E. RIBOLI E V. VASSALLE – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SOLARI SILVANO SRL – CIG B7C0D9A553</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10877"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>FORNITURA MATERIALI IDRAULICO AD USO IMPIANTI TECNOLOGICI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.I.R.E.A. DI REPETTO A. &amp; C. S.R.L. – CIG B7C0EA2F2C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10878"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE SERRAMENTI E TAPPERELLE PLESSI SCOLASTICI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA CUNEO BRUNO SNC – CIG B7C246B977</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10879"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA DON CARLO GNOCCHI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI LAVORI EDILI DA ESEGUIRE NEI LOCALI INTERNI/SPOGLIATOI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA P&amp;P COSTRUZIONI SRLS – CIG B7C73A390D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10880"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO SOLETTA DI COPERTURA SUL LUNGOMARE LABONIA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG B7E49B966A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10881"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>FORNITURA MATERIALE SPECIALISTICO USO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA MECI SRL DI CHIAVARI - CIG B7E5422DA2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10882"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>FORNITURA MATERIALE/FERRAMENTA USO IMPIANTI TECNOLOGICI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA FERRAMENTA MORDINI SAS – CIG B7E507FD59</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10883"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO USO IMPIANTI TECNOLOGICI PER MANUTENZIONE CANCELLO AUTOMATICO ASILO – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA MECI SRL DI CHIAVARI - CIG B7E52ECDD0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10884"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>FORNITURA IN OPERA DI CAVALLETTI PERSUASIVI E MENSOLE PRESSO AREA CAMPER – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EMMEG SERVICE SRL – CIG B7EBEE03C6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10885"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE SCALA DI ACCESSO ALLA SPIAGGIA – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EMMEG SERVICE SRL – CIG B7EC26072C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10886"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>FORNITURA IN OPERA DI CARTELLI SEGNALETICI SUL LITORALE – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EDIL IENO SRL – CIG B7E5574492</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10887"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>INTERVENTI AFFERENTI LA COSTA AI SENSI DELL'ART. 16 BIS DELLA L.R. 13/1999 PER L'ANNO 2025 DI CUI AL DECRETO DIRIGENZIALE DEL 03/06/2025. MANUTENZIONE STRORDINARIA AI PENNELLI P2 - P3. AGGIUDICAZIONE APPALTO ALL'IMPRESA SIMES TIGULLIO SRL – RDO 5574096 – CIG B800B91F71</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10888"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DISLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA GARDELLA GIAMPIERO – CIG B7ED1726E5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10889"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO ADDUZIONE GAS UBICATO NELL'INTERCAPEDINE AL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO E.RIBOLI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SOLARI SILVANO SRL – CIG B7F5683639</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10890"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>FORNITURA MATERIALE SPECIALISTICO AD USO IMPIANTI TECNOLOGICI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA LIGHT AT MOTION SRL DI FRATTE DI SASSOFELTRO (RN) – CIG B99E424AE9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10891"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SPIAGGIE INCLUSIVE E ACCESSIBILI ALLE PERSONE CON DIFFICOLTÀ MOTORIE – PERIODO DAL 01/8/2025 AL 14/9/2025. CIG B80E684E31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10892"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DORSALI IMPIANTO IDRICO PALAZZO COMUNALE E IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA DON CARLO GNOCCHI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SOLARI SILVANO SRL – CIG B8146F0017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10893"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>FORNITURA MATERIALE TERMOIDRAULICO AD USO IMPIANTI TECNOLOGICI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA S.I.R.E.A. DI REPETTO A. &amp; C. S.R.L. - CIG B81827B302</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10894"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LAVORI URGENTI DI PULIZIA CANALE DI SCOLO ACQUE BIANCHE – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EDIL IENO SRL – CIG B818F51AB1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10895"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DISLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA GARDELLA GIAMPIERO – CIG B818322CCF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10896"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPIANTI IDRAULICI E TERMICI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA TERMOSANITARI SRL – CIG B820E6DF8B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10897"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI A SERVIZIO DELLA NUOVA AREA CAMPER SITA IN VIA SANTA GIULIA SNC ALLA SOCIETA' DUFERCO ENERGIA SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10898"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA BACCHINI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA TRAVERSONE S.A.S. – CIG B820116D66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10899"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA GARDELLA GIAMPIERO – CIG B82002BB79</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10900"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO SOLETTA DI COPERTURA SUL LUNGOMARE LABONIA – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EDIL IENO SRL – CIG B821FD8F3A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10901"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO ARMADIO DATI/FIBRA DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE AVVENUTO IL 09/8/2025 – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ELETTROSYSTEM S.A.S. – CIG B833FDDDA0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10902"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO USO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE AVVENUTO IL 09/8/2025 – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA MECI SRL DI CHIAVARI - CIG B8340FEC1E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10903"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DISLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE CON UTILIZZO DI CESTELLO AEREO – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA GARDELLA GIAMPIERO – CIG B83438413A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10904"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE AVVENUTO IL 09/8/2025 – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA GARDELLA GIAMPIERO – CIG B833EE9448</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10905"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>FORNITURA IN OPERA DI POMPA SOMMERSA PER SOLLEVAMENTO ACQUA – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA GARDELLA GIAMPIERO – CIG B82ADCD4C8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10906"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI ELETTRICI PER ALLACCI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA GARDELLA GIAMPIERO – CIG B82AE27F0A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10907"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZI DI PULIZIA IDRODINAMICA DELLE CONDOTTE FOGNARIE UBICATE SUL TERRITORIO COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA BANDELLONI SRL – CIG B8342C2122</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10908"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA COPERTURA A SOSTEGNO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PRESSO L'EDIFICIO SCUOLA E. RIBOLI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SOLARI SILVANO SRL – CIG B82D1EC3A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10909"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>FORNITURA MATERIALE/FERRAMENTA USO IMPIANTI TECNOLOGICI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA FERRAMENTA MORDINI SAS – CIG B840E55FC6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10910"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZI DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ASCENSORE – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' RINA SERVICE SPA – CIG B840F6D6D9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10911"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DEI PROVVEDIMENTI ASSUNTI PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA PROPEDEUTICI ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA DI CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DELL’ARGINE DEL FIUME ENTELLA IN CORRISPONDENZA DEL PONTE DELLA LIBERTÀ. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10912"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DEI PROVVEDIMENTI ASSUNTI PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PROPEDEUTICA ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA DI CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DELL’ARGINE DEL FIUME ENTELLA IN CORRISPONDENZA DEL PONTE DELLA LIBERTÀ. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10913"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DEI PROVVEDIMENTI ASSUNTI PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE RILIEVO TOPOGRAFICO E SUA RESTITUZIONE IN 2D PROPEDEUTICA ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA DI CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DELL’ARGINE DEL FIUME ENTELLA IN CORRISPONDENZA DEL PONTE DELLA LIBERTÀ. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10914"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E REGOLARIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DEI PROVVEDIMENTI ASSUNTI PER LAVORI DI SOMMA URGENZA DI CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DELL’ARGINE DEL FIUME ENTELLA IN CORRISPONDENZA DEL PONTE DELLA LIBERTÀ. AFFIDAMENTO DEI LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10915"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO IMPIANTI DI ADDUZIONE ACQUA PRESSO LA PALESTRA DEL COMPLESSO SPORTIVO SITO IN PARCO LUGANO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA P&amp;P COSTRUZIONI SRLS – CIG B85844DBA0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10916"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZI DI PULIZIA IDRODINAMICA DELLE CONDOTTE FOGNARIE UBICATE IN VIA MODENA E VIE LIMITROFE – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA BANDELLONI SRL – CIG B8585E3AAB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10917"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE PER L'OCCPAZIONE SUOLO PUBBLIO E PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI E DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI (CANONE UNICO) PER IL PERIODO DI ANNI 3 DALLA DATA DI AGGIUDICAZIONE CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN MASSIMO DI ANNI 2 INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO ED APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI GARA CIG IN PIATTAFORMA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10918"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA RETE ACQUE BIANCHE E NERE PRESSO L'AREA CAMPER IN VIA SANTA GIULIA - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EDIL IENO SRL – CIG B8818C1191</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10919"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>FORNITURA MATERIALE TERMOIDRAULICO AD USO IMPIANTI TECNOLOGICI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA S.I.R.E.A. DI REPETTO A. &amp; C. S.R.L. - CIG B877C1DDFC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10920"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>FORNITURA BILANCIO CONSOLIDATO 2024 ANCHE IN FORMATO XBRL PER TRASMISSIONE BDAP. CIG B87ED702A2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10921"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>FORNITURA BILANCIO CONSOLIDATO 2024 ANCHE IN FORMATO XBRL PER TRASMISSIONE BDAP. CIG B87ED702A2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10922"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>DETERMINAZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA ED IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI BONARI TARI 2025 CON INVIO MASSIVO A MEZZO POSTA E A MEZZO MAIL E/O PEC DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 634 DEL 22/07/2025 NUMERO RDO 5507136 CIG B7B2801D00 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG B8AF1203B3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10923"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZI DI VERIFICA PERIODICA SUCCESSIVA ALLA PRIMA DI ATTREZZATURA DI LAVORO – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA VERIMPRESA SRL – CIG B8A0041DC5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10924"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZI DI RIPARAZIONE VEICOLO A MOTORE AUTOSCALA TARGATA DP830VX – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA O.R.A.M.A. SNC – CIG B8AACC4A3C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10925"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>FORNITURA CORPI ILLUMINANTI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA S.M.E. S.R.L. DI FRATTE DI SASSOFELTRIO (RN) – CIG B8AAAEE662</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10926"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO USO IMPIANTI TECNOLOGICI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA MECI SRL DI CHIAVARI - CIG B8AAD59533</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10927"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO CANALIZZAZIONI ACQUE BIANCHE IN VIA MODENA E VIE LIMITROFE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EDIL IENO SRL – CIG B8ADD9A737</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10928"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZI DI PULIZIA DELLA RETE DI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE MEDIANTE VIDEOISPEZIONE E DISOSTRUZIONE IN VIA MODENA, ZONE LIMITROFE E TORRE DEL BORGO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BANDELLONI SRL – CIG B8C12A0AD9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10929"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DELLA TABELLA DEI VALORI DI RIFERIMENTO AI FINI IMU DELLE AREE FABBRICABILI ALLA SOCIETA' M.T. SPA AI SENSI DELL'ART. 50 D. LGS. 36/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10930"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E CENTRALI TERMICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA TERMOSANITARI SRL – CIG B8D5A4B14D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10931"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO ARDESIE IN COPERTURA AL PALAZZO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SOLARI SILVANO SRL – CIG B8D5A035E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10932"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI CENTRALE DI COMMITTENZA CON RIFERIMENTO ALL'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE E L'AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO “BESANZA” - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' I.R.E. S.P.A. - CIG B8E930D9D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10933"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE ALLA SOCIETA' PRT S.P.A. MEDIANTE ODA PREDISPOSTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI ACQUISTI IN RETE PA (CONSIP/MEPA). CIG : B8D6F24587 N. TRATTATIVA 5732429 N. IDENT. UNICO OFFERTA 2756442</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10934"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI DI SANTA GIULIA E CAPOLUOGO – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA GARDELLA GIAMPIERO – CIG B91617A6F5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10935"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA E RELATIVE OPERE INTERNE NELL'EDIFICIO SCOLASTICO E. RIBOLI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA P&amp;P COSTRUZIONI SRLS – CIG B9149CCC6E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10936"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZI RELATIVI ALLE ANALISI DI COMBUSTIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI, SCUOLE ESCLUSE, CON COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA E DEI LIBRETTI DI IMPIANTO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA TERMOSANITARI SRL – CIG B93B80AA00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10937"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI, ESCLUSE LE SCUOLE – SECONDO SEMESTRE ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DLS SRL – CIG B94268DC78</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10938"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI – SECONDO SEMESTRE ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DLS SRL – CIG B9425D222A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10939"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZI RELATIVI ALLE ANALISI DI COMBUSTIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI, CON COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA E DEI LIBRETTI DI IMPIANTO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA TERMOSANITARI SRL – CIG B93C77425A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10940"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO USO ILLUMINAZIONE VOTIVA – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA MECI SRL DI CHIAVARI - CIG B93B7AFEE6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10941"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA DA REALIZZARE NEI PLESSI SCOLASTICI E NEL PALAZZO COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EMMEG SERVICE SRL – CIG B93254D264</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10942"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZI DI PULIZIA IDRODINAMICA DELLE CONDOTTE FOGNARIE UBICATE IN VIA MOGGIA, ZONA SVINCOLO AUTOSTRADALE – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA BANDELLONI SRL – CIG B95AAF30B7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10943"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI ARCHITETTURA RELATIVI ALLA PREVENZIONE INCENDI DEL NUOVO ASILO NIDO DI VIA BACCHINI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'ARCH. DAVIDE BORZONASCA – CIG B942D171E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10944"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE SCOSSALINE DA INSTALLARSI SULLA COPERTURA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO E. RIBOLI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA S.I.M.E.S. TIGULLIO S.R.L. – CIG B934289262</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10945"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E CENTRALI TERMICHE DEI PLESSI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA TERMOSANITARI SRL – CIG B9323190F7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10946"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOCALITA' FRAZIONALI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA GARDELLA GIAMPIERO – CIG B9AEBA3C89</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10947"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE SERRAMENTI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA CUNEO BRUNO SNC – CIG B9ADDBB2BE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10948"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO DELL'INTRADOSSO DEL SOLAIO DELLA PASSEGGIATA A MARE DI CAVI, ZONA ANTISTANTE BAGNI NAUTICI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10949"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO USO IMPIANTI ILLUMINAZIONE VOTIVA – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA MECI SRL DI CHIAVARI - CIG B9693A1421</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10950"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>FORNITURA MATERIALE SPECIALISTICO AD USO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA COLLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MECI SRL DI CHIAVARI – CIG B98787E352</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10951"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DON C. GNOCCHI. REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLMINIAZIONE PRESSO LA PALESTRA ANNESSA ALL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DON C. GNOCCHI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA GARDELLA GIAMPIERO – CIG B966C13FE0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10952"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO LA BIBLIOTECA E GLI EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA MEDIA DON CARLO GNOCCHI, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA VERA VASSALLE – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA LOGINOTTI ASCENSORI – CIG B9783E6AF4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10953"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZI DI PULIZIA IDRODINAMICA CANALIZZAZIONI E POZZETTI RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE/BIANCHE IN LOCALITA' CAVI BORGO – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA BANDELLONI SRL – CIG B98770C1FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10954"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE E LA SCUOLA ELEMENTARE EDOARDO RIBOLI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DANERI B. S.A.S. – CIG B969209370</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10955"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE SERRAMENTI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA CUNEO BRUNO SNC – CIG B978450270</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10956"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO DI INGEGNERIA RELATIVAMENTE ALL'ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISANAMENTO ALL'INTRADOSSO DEL SOLAIO DELLA PASSEGGIATA DI CAVI NELLA ZONA ANTISTANTE I BAGNI NAUTICI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLO STUDIO CODDA INGEGNERIA SRLS – CIG B98B29EAAD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10957"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI RIVELAZIONE FUMI ASILO COMUNALE DI VIA BACCHINI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA MECI SRL DI CHIAVARI - CIG B9C6E97F6E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10958"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZI DI PULIZIA IDRODINAMICA VASCA DI SOLLEVAMENTO COLLOCATA NEI PRESSI DELL'ARCO DEL SOLE – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA BANDELLONI SRL – CIG B9C79114B3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10959"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE SERRAMENTI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA CUNEO BRUNO SNC – CIG B9C4F9F10E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10960"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA FINALIZZATI AL RISANAMENTO DEL'INTRADOSSO DEL SOLAIO DELLA PASSEGGIATA A MARE IN CORRISPONDENZA DEI BAGNI NAUTICI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EMMEG SERVICE SRL – CIG B9D3EDEFA9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10961"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LAVORI ALLE DORSALI ELETTRICHE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN CONCOMITANZA DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL SOLAIO DELLA PASSEGGIATA A MARE IN CORRISPONDENZA DEI BAGNI NAUTICI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA GARDELLA GIAMPIERO – CIG B9D3F1D3AA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10962"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LAVORI EDILIZI DI MURATURA NEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA P&amp;P COSTRUZIONI SRLS – CIG B9C4E5A4DA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10963"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI AD ATTIVITA' PROFESSIONALI DI CONSULENZA TECNICA SPECIALISTICA E DI SUPPORTO NELL'AMBITO DELLA PRATICA/ITER AMMINISTRATIVO RELATIVO ALL'ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL TRATTO FINALE DEL RIO SENZA NOME CHE SFOCIA A MARE PRESSO LO STABILIMENTO BALNEARE SERENELLA – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLO STUDIO ITEC ENGINEERING SRL – CIG B9D3FD2906</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10964"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI PER CONSULTAZIONI REGIONALI DEL 27 E 28 OTTOBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10965"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA AUDITORIUM CAMPODONICO  ALLA SIG.RA L.B. IN RAPPRESENTANZA DELL' ASSOCIAZIONE AGORA' DI LAVAGNA  PER SVOLGERVI LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO "TROPPO NERI" IL GIORNO 17/1/2026 DALLE ORE  DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 19.00. EVENTO PATROCINATO CON DECRETO DEL SINDACO N. 2 DEL 3/1/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10966"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA AUDITORIUM CAMPODONICO  ALLA SIG.RA L.B. IN RAPPRESENTANZA DELL' ASSOCIAZIONE AGORA' DI LAVAGNA  PER SVOLGERVI LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE "PREMIO FRANCESCO DALLORSO" IL GIORNO 31/1/2026 DALLE ORE  DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 19.00. EVENTO PATROCINATO CON DECRETO DEL SINDACO N. 1 DEL 3/1/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10967"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>Bando per Concorso di idee relativo alla riqualificazione urbana di Piazza Vittorio Veneto ai sensi dell' art. 46 del D.lgs n. 36/2023. Nomina ai sensi dell' art. 93 del D. LGS n. 36/2023 del “Seggio di Gara “. CIG :B83E497D69</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica Vincolo Paesaggistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10968"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL SOSTENIMENTO DI SPESE OCCORRENTI PER L'ESERCIZIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10969"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA-  PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10970"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI (DUE)  PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10971"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VOLUME "GUIDA ILLUSTRATA ALLA NUOVA PASSWEB" PER UFFICIO RISORSE UMANE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10972"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO PER L'ANNO 2026 DEL CONTRATTO IN CONVENZIONE CON IL D.T.T. PER L'ACCESSO ALLE BANCHE DATI INFORMATIZZATE DEL SISTEMA DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10973"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - GENNAIO/GIUGNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10974"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELLA SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA PER IL RILASCIO DELLA COPIA DEL RAPPORTO DI SINISTRO STRADALE N. 123/25 AVVENUTO NEL COMUNE DI LAVAGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10975"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE. PERIODO GENNAIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10976"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT B) DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DI UN CORSO DI FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA LAVORATORI RISCHIO MEDIO - D.LGS. 81/20208</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10977"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE SOMME DOVUTE PER L'ANNO 2026 DASL SIG. M.V. A TITOLO DI INDENNITA' PER OCCUPAZIONE PORZIONE DI IMMOBILE COMUNALE SITO IN LAVAGNA - PIAZZA CORDEVIOLA 18, A SEGUITO DI SOTTOSCRIZIONE DI VERBALE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE NELLA CAUSA R.G. NUM. 15924/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10978"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN LAVAGNA LOCALITA' CAVI "BELVEDERE" - ASSUNZIONE ACCERTAMENTO RELATIVO AL CANONE DOVUTO PER L'ANNO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10979"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE NELLA GESTIONE DELLE PRATICHE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO DEMANIO MARITTIMO - ANNO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10980"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PER IL GIOCO DEL TENNIS NEL COMPLESSO POLIFUNZIONALE "PARCO TIGULLIO" VIA AURELIA - ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DEL CANONE DOVUTO PER L'ANNO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10981"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10982"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione rete sentieristica comunale 2025. Approvazione certificato di verifica di conformità.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10983"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO E TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI DI PRORPIETA' COMUNALE ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10984"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AL COMUNE DI GENOVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10985"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ULTERIORE PROROGA DEL CONTRATTO ATTUATIVO 5117842 DEL 9/10/2019 CONVENZIONE  "SERVIZI DI TELEFONIA FISSA 5" ID 1601 AL 31/12/2026  - CIG  MASTER  605462636F – CIG DERIVATO Z0C297DFCE -  AGGIUDICATARIO FASTWEB SPA-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10986"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO QUADRO  OPA ID 1367 RELATIVO AI SERVIZI DI CONNETTIVITA' E VIDEOSORVEGLIANZA IN ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP SPC2, PER IL PERIODO 01/01/2026-31/12/2026, E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ FASTWEB S.P.A. P.I. 12878470157, CIG MASTER: 5133642F61 -                   CIG DERIVATO  PER SERVIZIO CONNETTIVITA' 7475604792                  CIG DERIVATO PER VIDEOSORVEGLIANZA Z4D236FCC2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10987"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 1 LICENZA ZOOM PRO PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DEL COMUNE DI LAVAGNA TRAMITE PREDISPOSIZIONE DI ODA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10988"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento entrate per rilascio contrassegni sosta e contrassegni disabili (cude) anno 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10989"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento diritti incassati dall'URP nei giorni 30 e 31 dicembre 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10990"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AD AVENTE DIRITTO SULLA BASE DELLA GRADUATORIA VIGENTE PER IL COMUNE DI LAVAGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10991"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AD AVENTE DIRITTO SULLA BASE DELLA GRADUATORIA VIGENTE PER IL COMUNE DI LAVAGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10992"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AD AVENTE DIRITTO SULLA BASE DELLA GRADUATORIA VIGENTE PER IL COMUNE DI LAVAGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10993"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione aree verdi comunali 2025. Approvazione certificato di verifica di conformità.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10994"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA E IN MODALITÀ ASINCRONA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 38 DEL D.LGS. 36/2023 E DELL'EX ART. 14 BIS, COMMA 2 LEGGE 241/1190 E S.M.I. FINALIZZATA ALL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, NONCHÈ ALLA LOCALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDARULICO DEL RIO REZZA IN VARIANTE AL PRG VIGENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>2 - Settore Servizi Tecnici Territoriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10995"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO SALA ALBINO AL SIG. G.R. IN RAPPRESENTANZA DEL CENTRO STORICO DI LAVAGNA  PER SVOLGERVI L'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO IL GIORNO 20/1/2026 DALLE ORE 18.30/23.00. ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA  PER L'UTILIZZO DELLA SALA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10996"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSIZIONI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (E.Q.) – INTEGRAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER L'ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10997"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti n. 10 CIE dal 30 al 31 dicembre 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10998"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA ETILOMETRO SERES MOD.679/E MATRICOLA 3089 IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE. ANNO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10999"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE DEL VEICOLO SAMSUNG TARGATO CJ956DF IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11000"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "LA LEGGE DI BILANCIO 2026 E LE NOVITA' PER LA GESTIONE DEGLI ENTI LOCALI - CENTROSERVIZI SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11001"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto carburante Settore Servizi Tecnici Territoriali relativo al mese di gennaio 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11002"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDO STATICO RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PER ACCESSIBILITA' CIMITERO URBANO – ZONA AMPLIAMENTO. AGGIUDICAZIONE SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11003"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ACCESSIBILITA' AREA DI SOSTA E RISTORO NELLA FRAZIONE DI SANTA GIULIA. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11004"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA NELLE FORME DEL LAVORO AGILE - DIPENDENTE MATRICOLA N. 2737</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11005"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONALE ALL'UFFICIO TRIBUTI  - IMU PER 6 MESI DAL 24/01/2026 AL 22/07/2026 ALLA SOCIETA' I.C.A. SPA -  CIG BA08C6A41E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11006"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL' AVV. D.S. PER LA PROSECUZIONE DELLA DIFESA LEGALE PER RICORSO IN CASSAZIONE  PROMOSSO DA R.G.         CIG : B9D9A5170A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11007"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI MASSIMA SERVIZIO ECONOMATO ESERCIZIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11008"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE SUL VEICOLO ALFA ROMEO GIULIETTA IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11009"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO USO IMPIANTI TECNOLOGICI PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA CAMBIELLI SRL DI CHIAVARI -  CIG BA1308B5A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11010"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "LABORATORIO SULLA COSTITUZIONE DEL FONDO 2026" - PUBLIKA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11011"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI (CODICE CER 200301) PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI SALICETI - VEZZANO LIGURE (SP) - DITTA RECOS S.P.A. DI LA SPEZIA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2026 - CODICE CIG: B9DB708946.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11012"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO USO IMPIANTI TECNOLOGICI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA MECI SRL DI CHIAVARI -  CIG B9F8491837</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11013"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>Manutenzione aiuole fiorite 2025. Approvazione certificato di verifica di conformità.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11014"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LAVAGNA E LA P.A. CROCE BIANCA RAPALLESE, PER IL TRASPORTO DI ANIMALI RANDAGI O ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE DAL 01/01/2026 AL 31/12/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11015"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA DEL PORTO TURISTICO DI LAVAGNA - ULTERIORE PROROGA TECNICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11016"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>PORTO TURISTICO DI LAVAGNA - ULTERIORE PROROGA DEI TERMINI PER LO SGOMBERO DELL'AREA "COMPARTO 4".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11017"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA AUDITORIUM CAMPODONICO  ALLA SIG.RA MG.P IN RAPPRESENTANZA DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO DI LAVAGNA  PER SVOLGERVI L'INIZIATIVA: " IL GIORNO DELLA MEMORIA 2026"  NELLE GIORNATE DEL 27 E 28/1/2026 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00. EVENTO PATROCINATO CON DECRETO DEL SINDACO N. 3 DEL 26/1/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11018"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO ART. 53 D.LGS. N. 165/2001 PER SUPPORTO AL  SETTORE I - UFFICIO RISORSE UMANE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11019"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO INDENNITA' PER UTILIZZO DI BENI DEL DEMANIO IDRICO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2026 A SEGUITO DI TRASMISSIONE AVVISO DI PAGAMENTO DI REGIONE LIGURIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11020"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO IMPIANTO SPORTIVO AMMIRAGLIO FAGGIONI IN VIA EKENGREN -  IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA TERMOSANITARI SRL – CIG BA26983AC0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11021"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto di lastre in policarbonato per intervento di riparazione delle cabine attesa bus di Corso Buenos Aires. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11022"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA PER RISARCIMENTO DEI DANNI DA ATTO AMMINISTRATIVO ILLEGITTIMO/ILLECITO E/O DA RESPONSABILITÀ DEL PUBBLICO DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO E SPESE DI NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11023"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti n.60 CIE periodo dal 01 al 15 gennaio 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11024"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA ALBINO ALLA SI.RA C.D. IN RAPPRESENTANZA DEL CORO POLIFONICO "CORO RESISTENTE" PER TUTTI I MERCOLEDI DALLE ORE 20.30 PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2026. EVENTO PATROCINATO DAL COMUNE DI LAVAGNA CON DECRETO DEL SINDACO N.4  DEL 29/1/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11025"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>Bando per Concorso di idee relativo alla riqualificazione urbana di Piazza Vittorio Veneto ai sensi dell' art. 46 del D.lgs n. 36/2023. Nomina ai sensi dell' art. 93 del D. LGS n. 36/2023 della “Commisione Giudicatrice”. CIG :B83E497D69</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica Vincolo Paesaggistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11026"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "LA CERTIFICAZIONE UNICA" - CALDARINI &amp; ASSOCIATI S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11027"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO SALA AUDITORIUM CAMPODONICO  AL  SIG. C.M. IN RAPPRESENTANZA DELLA CGIL TIGULLIO  PER SVOLGERVI L'ASSEMBLEA TERRITORIALE CGIL TIGULLIO GOLFO PARADISO IL GIORNO 03/31/2026 DALLE ORE 14.30/18.30. ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA  PER L'UTILIZZO DELLA SALA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11028"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO E TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE CON SCADENZA 31/1/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11029"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO SALA ALBINO  AL  SIG. B.M.L.  PER SVOLGERVI UNA CONFERENZA APERTA ALLA CITTADINANZA  CON  IL DOTT. MAURIZIO FILIPPESCHI PSICOLOGO/PSICOTERAPEUTA IL GIORNO 21 FEBBRAIO 2026 DALLE ORE 17.30. ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA  PER L'UTILIZZO DELLA SALA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11030"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PRESTAZIONI PER PREVENZIONE INCENDI FINALIZZATE AL RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ASILO NIDO “L.LIONNI” DI CORSO GENOVA AGGIUDICAZIONE SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11031"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI GENNAIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11032"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SOC.TA' INTERSYSTEM AVENTE SEDE LEGALE IN ROMA ODA N. 5889295 DEL 15/12/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11033"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ESTENSIONE GARANZIA A 60 MESI SU PC LENOVO MODELLO THINKCENTRE M75Q ACQUISTATI NELL'ANNO 2021 CIG  Z5633F1B54 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11034"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>iNTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N.992 IN DATA 14/11/2025 RELATIVO AD ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI. PROROGA TECNICA NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DI UNA NUOVA PROCEDURA DI GARA EFFETTUATA DAL SUAR REGIONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11035"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO SALA AUDITORIUM CAMPODONICO  AL  SIG. C.M. IN RAPPRESENTANZA DELLA CGIL TIGULLIO  PER SVOLGERVI LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA  IL GIORNO 09/3/2026 DALLE ORE 9.00/13.00. ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA  PER L'UTILIZZO DELLA SALA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11036"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI BUONI SPESA DISTRIBUITI MESE DI DICEMBRE 2025 E SPENDIBILI NEI SUPERMERCATI CONVENZIONATI  SINO AL 11 GENNAIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11037"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI (DUE)  PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11038"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI (DUE)  PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11039"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER  AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE  SERVICE AUDIO/VIDEO PER CONSIGLIO COMUNALE ED EVENTI IN SALE COMUNALI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA EFFETTUATA SUL PORTALE DI CONSIP/MEPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11040"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA DELL’ASSEGNAZIONE DELL’ ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER   MOROSITA’ E OCCUPAZIONE SENZA TITOLO PER MANCATA PRESENTAZIONE ISTANZA DI VOLTURA NEI CONFRONTI DEL SOGGETTO IDENTIFICATO CON IL CODICE INQUILINO 23386</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11041"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>Sdemanializzazione di porzione di strada pedonale comunale denominata “Salita Centaura” - Accertamento del valore di compravendita.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11042"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rassegna cinematografica primo semestre 2026 - impegni di spesa</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11043"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per fornitura e posa di vetri su plessi comunali. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11044"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI PER EVENTI DEL PERIODO INVERNALE/PRIMAVERILE 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11045"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE ALLA RICONVERSIONE DI EDIFICIO ESISTENTE IN VIA BACCHINI IN ASILO NIDO - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO CODDA INGEGNERIA SRLS – CIG B8DFEA62B0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11046"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AD AVENTE DIRITTO SULLA BASE DELLA GRADUATORIA VIGENTE PER IL COMUNE DI LAVAGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11047"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  GENNAIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11048"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>PADIGITALE 2026 — AVVISO MISURA 1.3.1. — PNRR “PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND) – ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) – COMUNI (MAGGIO 2025)” — DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO mediante TRATTATIVA DIRETTA sul MEPA. CUP: I61J25000410006 — CIG: BA289E430F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio PNRR</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11049"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI (DUE)  PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11050"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO FUNEBRE E DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11051"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DI UN CORSO DI AGGIORNAMENTO FORMAZIONE LAVORATORI - D.LGS. 81/2008</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11052"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER REALIZZAZIONE RAPPEZZI STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DELLA SICUREZZA DELLA VIABILITA’. AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11053"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DELLE SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11054"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per acquisto carburante Settore Servizi Tecnici Territoriali  relativo al periodo febbraio-giugno 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11055"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AL RUP PER LAVORI PUBBLICI, ANAGRAFE SCOLASTICA E IMPIANTI TECNOLOGICI – AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO-GIUGNO ANNO 2026  ALL'ARCH. M. A. – CIG BA6289F62C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11056"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZI DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ASCENSORE – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' A.R.P.A.L. – CIG BA58F26FDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11057"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI TERMOSANITARI DEI PLESSI SCOLASTICI -  IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA TERMOSANITARI SRL – CIG BA63CEF958</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11058"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ABBONAMENTO RAI CENTRO ISOLA BLU ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11059"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA QUOTE ISCRIZIONI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 COMUNI DI LAVAGNA E NE ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11060"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DOVUTA AD ANCI PER PROGETTAZIONE STRAORDINARIA DI SEVIZIO CIVILE DIGITALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11061"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INTEGRAZIONE RETTA PER UTENTE INSERITO PRESSO RESIDENZA PROTETTA CASTAGNOLA DI CHIAVARI KOS CARE  PERIODO DAL 1° GENNAIO 2026 AL 30 GIUGNO 2026 -IMPEGNO DI SPESA – AREA  ANZIANI – CIG:  BA67BD5125</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11062"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO RESIDENZA PROTETTA CONTE CANEVARO DI ZOAGLI  PER PROSEGUIMENTO INSERIMENTO  DAL 1° GENNAIO 2026   AL 30 GIUGNO 2026    AREA ANZIANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11063"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL SIG. B. F. PER LA RETROCESSIONE DEL LOCULO AD USO DEPOSITO FUNEBRE DI FAMIGLIA N. 56, FILA 1°, BLOCCO D - LOTTO PORTICATO SAN FILIPPO DEL CIMITERO DI LAVAGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11064"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONI RETTE ANZIANI RICOVERATI PRESSO OPERE PIE RIUNITE DEVOTO MARINI SIVORI DI LAVAGNA – APPROVAZIONE SPESA DA GENNAIO A GIUGNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11065"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO SALA ROCCA   ALLA   SIG.RA B.C. IN RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE LABORA  PER SVOLGERVI UN INCONTRO SUL TEMA :"IMPORTANZA PARTECIPAZIONE AL VOTO REFERNDARIO" IL GIORNO 20/2/2026 DALLE ORE 17.00/20.00. ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA  PER L'UTILIZZO DELLA SALA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11066"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di manutenzione ordinaria sulla viabilità e su beni di proprietà dell'ente 2025. Approvazione certificato di regolare esecuzione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11067"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO SALA AUDITORIUM CAMPODONICO  ALLA  SIG.RA  B.T.  IN RAPPRESENTANZA DEL MOVIMENTO CINQUE STELLE  PER SVOLGERVI UN INCONTRO POLITICO IL GIORNO IL GIORNO 06/3/2026 DALLE ORE 18.00/21.00. ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA  PER L'UTILIZZO DELLA SALA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11068"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM AREA EMARGINAZIONE – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11069"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM AREA EMARGINAZIONE  – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11070"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI GENNAIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11071"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM AREA EMARGINAZIONE – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11072"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INCARICO AL CAF CIA s.r.l. DI CHIAVARI PER  ASSISTENZA AGLI UTENTI RICHIEDENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE (ASSEGNI  DI MATERNITA’ e BONUS ELETTRICO PER GRAVI CONDIZIONI DI SALUTE) PER IL PERIODO 2026-2027</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11073"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA SIG. RA G. L. PER LA RETROCESSIONE DEL LOCULO N. 126, FILA 3°, LOTTO SANT'ARTURO-2° PARTE DEL CIMITERO DI LAVAGNA. PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11074"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO LE CAPPUCCINE COOPERATIVA SOCIALE C.OS GENOVA    -  AREA EMARGINAZIONE  PERIODO DAL 1° GENNAIO 2026 AL 30 GIUGNO 2026 – IMPEGNO DI SPESA  - CIG: BA7C101842</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11075"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INTEGRAZIONE RETTA PER UTENTE INSERITO PRESSO RESIDENZA SOCIO SANITARIA LE DUE PALME DI SESTRI LEVANTE   PERIODO DAL 1° GENNAIO 2026 AL 30 GIUGNO 2026 – AREA ANZIANI – CIG: BA7BC59099</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11076"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA PRESSO CENTRO DI ACCOGLIENZA E CURA CUFRAD SOMMARIVA DEL BOSCO IN PROVINCIA DI CUNEO  PROSEGUIMENTO   INSERIMENTO  PERIODO DAL 1° GENNAIO 2026 AL 30 GIUGNO 2026- AREA EMARGINAZIONE – CIG: BA7DC49BA2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11077"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INTEGRAZIONE RETTA PER UTENTE INSERITO PRESSO RESIDENZA SOCIO SANITARIA LE DUE PALME DI SESTRI LEVANTE   PERIODO DAL 1° GENNAIO 2026 AL 16 GENNAIO 2026 - IMPEGNO DI SPESA AREA EMARGINAZIONE – CIG: BA7BB1FD76</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11078"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO INSERIMENTO IN STRUTTURA MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO – ASSUNZIONE DI SPESA PERIODO DAL 1° GENNAIO 2026 AL 30 GIUGNO 2026 -  (CIG): BA7DF82474</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11079"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO S. GJERGJI  -  AREA EMARGINAZIONE  PERIODO DAL 1° GENNAIO 2026 AL 30 GIUGNO 2026 – IMPEGNO DI SPESA   -  CIG: BA7CC22754</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11080"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INCARICO AL CAAF ACLI SERVICE s.r.l. DI CHIAVARI PER  ASSISTENZA AGLI UTENTI RICHIEDENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE (ASSEGNI  DI MATERNITA’ e BONUS ELETTRICO PER GRAVI CONDIZIONI DI SALUTE) PER IL PERIODO 2026-2027</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11081"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO INSERIMENTO MINORE PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA “LA CASETTA” DI CHIAVARI   PERIODO DAL 1° GENNAIO 2026 al 30 GIUGNO 2026 -  APPROVAZIONE SPESA DAL 1° GENNAIO 2026 al 30 GIUGNO 2026 (CIG): BA7D566CC2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11082"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI RICOVERO PRESSO RESIDENZA PROTETTA DI CARASCO KOS CARE PROSECUZIONE      INSERIMENTO  PERIODO DAL 1° GENNAIO 2026 AL 30  GIUGNO 2026 - AREA EMARGINAZIONE – CIG: BA7BE0E936</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11083"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL R.U.P. PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO A TERZI DEI SERVIZI ASILO NIDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11084"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI CABLAGGIO NECESSARI PER IL COLLEGAMENTO DEI NUOVI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11085"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI EDILIZI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICO ECONOMICA, AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11086"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA UTILE PER LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI  "CONCESSIONI E APPALTI PUBBLICI: MISURE E STRUMENTI PER IL RUP E ALTRE FIGURE DI RESPONSABILITA'" – NORMODIDATTICA  S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11087"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11088"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI EDILIZI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI ACQUA CALDA SANITARIA DELL'EDIFICIO “ACCADEMIA DEL TURISMO” -  IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA EDIL IENO SRL – CIG BA7CF3E835</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11089"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE. PERIODO FEBBRAIO-DICEMBRE 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11090"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI REALIZZAZIONE IMPIANTI DI SEGNALAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI CON USO DI ENERGIE RINNOVABILI – DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11091"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE, CONTROLLO E ASSISTENZA, PER L'ANNO 2026, DELLA PIATTAFORMA DIGITALE PER IL CONTROLLO ACCESSI TRAMITE APP DELL'AREA CAMPER - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA KOMBO SRLS - CIG BA63DE003C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11092"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DA PARTE DI TERZI DELLE PALESTRE COMUNALI "E. RIBOLI" E "DON GNOCCHI" - ASSUNZIONE ACCERTAMENTI RELATIVI ALL'UTILIZZO DELLE PALESTRE IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO DA PARTE DI ALCUNE SOCIETA' SPORTIVE PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11093"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE IMPIANTISTICO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI VIDEOORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE APPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11094"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per manutenzione aiuole fiorite 2026. Approvazione progetto, aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11095"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI AMBIENTALI (REGIONALE E M.U.D.) - ANNO 2026 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALLA DOTT.SSA CLAUDIA FIORI DI GENOVA - COD. CIG: BA4D20C2AC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11096"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE PER L'ANNO 2026 (MUD 2026) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11097"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PER L'ANNO 2026 DELL'ISCRIZIONE MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ALLA CAT. 2-BIS ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI ISCRIZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11098"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AI RUP( SUAP - URBANISTICA -LAVORI PUBBLICI ) ALL' ARCH. R.D. CIG: BA115C6E5B AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AI RUP( SUAP - URBANISTICA -LAVORI PUBBLICI ) ALL' ARCH. R.D. CIG: BA115C6E5B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11099"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E SAFETY  DELLA FIERA DELL' AGRICOLTURA ALL' ARCH. D.R. CIG: BA47489794</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11100"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI COSTI RELATIVI A CONTROLLI FONOMETRICI E SUPPORTO TECNICO PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONE ALLE NORME IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO PRESSO LOCALE SKIPPER - CODICE CIG: B524F45172</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11101"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AL RUP (UFFICIO EDILIZIA PRIVATA) PER IL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2026 ALL'ARCH. E.M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11102"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA DEL PORTO TURISTICO DI LAVAGNA - ASSISTENZA NELLA FASE CONCORSUALE FINO ALL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E NELLA FASE ESECUTIVA AL PROF. AVV. LORENZO CUOCOLO DI GENOVA - AFFIDAMENTO FASE 3 E 4 - CODICE CIG. ZA63BE71F2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11103"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA METROPOLITANA - A.T.O. RIFIUTI - A CARICO DEL COMUNE DI LAVAGNA - ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11104"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI INTERESSI LEGALI MATURATI A SEGUITO DI MANCATO PAGAMENTO DELLE SPESE PER L'UTILIZZO DI UN LOCALE SITO IN PALAZZO ROCCA - PIAZZA CORDEVIOLA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11105"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL NOTAIO FEDERICO CATTANEI DI CHIAVARI RELATIVO ALLA PROCEDURA DI TRASCRIZIONE DI NUM. 2 ORDINANZE DI ACQUISIZIONE DI OPERE EDILIZIE ABUSIVE AL PATRIMONIO DEL COMUNE DI LAVAGNA - CODICE CIG: BA82D6E211.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11106"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO EX ART. 193 D. LGS. 36/2023 DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA E GESTIONE DEL PORTO TURISTICO DI LAVAGNA CON OPERE - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPETTANZE DOVUTE AL DOTT. MAURIZIO CIVARDI - STUDIO ROSINA E ASSOCIATI DI GENOVA, IN QUALITA' DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE - COD. CIG: BA8295B55A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11107"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE E TAGLIANDO DI TRE MOTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11108"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU RELATIVAMENTE A N. 4 CONTRIBUENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11109"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>Autorizzazione al personale dipendente ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario in occasione dello svolgimento del Referendum del 22 e 23 marzo 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11110"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AL TIRO A SEGNO NAZIONALE -SEZIONE DI RAPALLLO- DEL SERVIZIO COMPRENDENTE ISCRIZIONE, LEZIONI DI TIRO A SEGNO E RINNOVO PATENTINO DI IDONEITA' MANEGGIO ARMI PER IL PERSONALE DEL COMANDO POLIZIA LOCALE ANNO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11111"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA DEL PORTO TURISTICO DI LAVAGNA - ULTERIORE PROROGA TECNICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11112"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO STAMPATI PER UFFICI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11113"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO SALA AUDITORIUM CAMPODONICO ALLA SIG.RA D.C.IN RAPPRESENTANZA DEL CIV PER SVOLGERVI UNA SERATA CON UN MAESTRO DI MUSICA NELLA GIORNATA DEL 29/3/2026  DALLE ORE 19.30/20.30. ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA PER L'UTILIZZO DELLA SALA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11114"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO -  ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE AMADEO PETER GIANNINI DI CHIAVARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11115"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE LIBRI DI TESTO PER LA  SCUOLA PRIMARIA RELATIVAMENTE ALL'ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE ALLA LIBRERIA IL LIBRACCIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11116"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>PORTO TURISTICO DI LAVAGNA - ULTERIORE PROROGA DEI TERMINI PER LO SGOMBERO DELL'AREA "COMPARTO 4".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11117"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO STIPENDI ANNO 2026 COMPRENSIVO DI ORE DI SUPPORTO TECNICO INFORMATICO IN VDC E DELLA GESTIONE GIURIDICA (FASCICOLO DEL DIPENDENTE) – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11118"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA AUDITORIUM CAMPODONICO  ALLA SIG.RA L.D. PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "...........ANCORA POESIA"' IL GIORNO 14/3/2026 DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 20.30. EVENTO PATROCINATO CON DECRETO DEL SINDACO N.10 DEL 27/02/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11119"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA  VERIFICA DEL MALFUNZIONAMENTO DELLA SIRENA DEL VEICOLO JEEP RENEGADE IN DOTAZIONE Al COMANDO PO,LIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11120"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AL RUP (UFFICIO DEMANIO MARITTIMO E PATRIMONIO) AL GEOM. CRISTIANO PUGNO DI RAPALLO - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/01/2026 - 30/06/2026 - CODICE CIG: BA67F67366.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11121"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per interventi di riparazioni meccaniche agli automezzi Piaggio Ape targa AE12903, Piaggio Porter targa BG116KK e Piaggio Ape 50 targa X54MDM in dotazione al servizio manutenzioni. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11122"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI RELATIVI A CONCESSIONI FERROVIARIE IN CAPO AL COMUNE DI LAVAGNA - LINEA FERROVIARIA GENOVA-LA SPEZIA - ANNO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11123"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI POSIZIONAMENTO E RIMOZIONE DI SEGNALETICA TEMPORANEA NEL TERRITORIO COMUNALE  PER L'ANNO 2026 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11124"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO SALA AUDITORIUM CAMPODONICO AL SIG.M.F.  PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE PER AGGIORNAMENTO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE' IL GIORNO  13/3/2026 DALLE ORE 20.00 ALLE ORE 24.00 IN VIRTU' DELLA CONVENZIONE STIPULATA TRA QUESTO ENTE E L' ASSOCIAZIONE RADIO CLUB LEVANTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11125"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA  PROSECUZIONE INSERIMENTO  PRESSO RESIDENZA PROTETTA VILLA SORRISO DI RAPALLO  PERIODO DAL 17 GENNAIO 2026 AL 30 GIUGNO 2026- AREA EMARGINAZIONE – CIG: BA97D8AFCE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11126"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE E TRASPORTO CADAVERE IN LAVAGNA - CIG: BA96A64290</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11127"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>Attuazione intervento finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – “Risorse in Comune” – NextGenerationEU- Implementazione sistema informatico attualmente in uso. Determina a contrarre e affidamento alle Società Maggioli Spa e C&amp;C Sistemi del Gruppo Maggioli tramite ODA espletati sulla piattaforma Mepa. CUP: I55B25000580006 CIG:BA8C53A659 MAGGIOLI e CIG  BA8E15148D C&amp;C SISTEMI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11128"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE     AUTOVETTURA IN USO AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI  - ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11129"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE E TRASPORTO CADAVERE IN LAVAGNA - CIG: BA975C23F8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11130"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.S.E. 2025 – COMUNI PER LA SOSTENIBILITA' E L'EFFICIENZA ENERGETICA – MASE REGISTRO DECRETI R. 125 DEL 28.03.2025 – PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DON CARLO GNOCCHI: FORNITURA E POSA DI CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI E SISTEMI DI SCHERMSTURA SOLARE, IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SERVIZI CONNESSI, SISTEMI DI RELAMPING. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA – DITTA PONTE SERRAMENTI TECNOLOGIA E DESIGN, CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI, CIG B691FEABA2 - DITTA GARDELLA GIAMPIERO, IMPIANTO FOTOVOLTAICO, CIG  B68FAFC1F5 – DITTA ELETTROSYSTEM, SISTEMI DI RELAMPING,  CIG B690A7FEEA. CUP I63C25000210005</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11131"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione variante progettuale senza aumento di spesa e concessione di proroga del termine contrattuale per i lavori di riconversione dell'edificio di Via Bacchini in asilo nido CUP I63C25000070006 - CIG B8E6AC5C1C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11132"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11133"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 500 CARTELLINE PORTADOCUMENTI  PERSONALIZZATE, PER RACCOGLIERE I RAPPORTI DI SINISTRO STRADALE ELEVATI DAL COMANDO POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11134"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ANN0 2026 ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CONVENZIONATE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11135"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO IMPORTO IMU SPETTANTE AD ALTRO COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11136"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO ,CALZATURE,DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E BUFFETTERIA PER GLI OPERATORI DEL COMANDO POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11137"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI PER  IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11138"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N.63 IN DATA 3/2/2026 RELATIVO A PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE CON SCADENZA 31/1/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11139"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO CARTA RICICLATA FORMATO A4 E CARTA BIANCA FORMATO A3 PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11140"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEI GIORNI 22 E 23 MARZO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11141"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE ANNUO 2026 DEL SERVIZIO ACQUIRING  PAGOBANCOMAT NEXI PAYMENTS SPA,TRAMITE INSTALLAZIONE DEL POS PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER IL PAGAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CDS E VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11142"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO AREA MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE – APPROVAZIONE SPESA 2° TRIMESTRE 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11143"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE INTERVENTO FINANZIATO NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – “RISORSE IN COMUNE” – NEXTGENERATIONEU- ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO. DETERMINA A  CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLE SOCIETÀ  KORA SISTEMI/VIRTUAL LOGIC E PLUG-IN SRL/KORA SISTEMI INFORMATICI SRL/ARUBA ED SCT INFORMATICA SRL TRAMITE ODA ESPLETATI SULLA PIATTAFORMA MEPA. CUP: I55B25000580006  CIG:BAA83FE51C  PLUG IN/ CIG BAA93288A2 ARUBA/ CIG BAA995F991 VIRTUAL LOGIC/CIG BAA87DD6E8 KORA SISTEMI/ CIG BAA8F6C3B9 SCT INFORMATICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11144"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA PROSECUZIONE INSERIMENTO  PRESSO RESIDENZA PROTETTA VILLA SORRISO DI RAPALLO  PERIODO DAL 1° GENNAIO 2026 AL 30 GIUGNO 2026- AREA EMARGINAZIONE – CIG: BA979281EB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11145"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO AREA MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE – APPROVAZIONE SPESA 2° TRIMESTRE 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11146"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11147"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11148"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.S.E. 2025 – COMUNI PER LA SOSTENIBILITA' E L'EFFICIENZA ENERGETICA – MASE REGISTRO DECRETI R. 125 DEL 28.03.2025 – SCUOLA PRIMARIA VERA VASSALLE: FORNITURA E POSA DI CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI E SISTEMI DI SCHERMATURA SOLARE E IMPIANTO FOTOVOLTAICO. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE – DITTA GARDELLA GIAMPIERO, IMPIANTO FOTOVOLTAICO, CIG B6936B4A01 – DITTA CUNEO BRUNO SNC, CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI,  CIG B6918392C6. CUP I63C25000200005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11149"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA NEL RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO, PROMOSSO DALL'ASSOCIAZIONE M. D'E., PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA EX ART. 60 C.P.A. RESA DAL TAR LIGURIA, SEZ. PRIMA NUM. 1291/2025, CON LA QUALE E' STATO RESPINTO IL RICORSO ISCRITTO AL RG NUM. 1201/2025 PER L'ANNULLAMENTO DEL BANDO DI GARA E DEI RELATIVI ATTI, DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO EX ART. 193 D. LGS. 36/2023, RELATIVI ALLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA E ALLA GESTIONE DEL PORTO TURISTICO DI LAVAGNA - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. PROF. LORENZO CUOCOLO DI GENOVA - CODICE CIG: BAA4838181.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11150"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AL RUP (AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI) AL GEOMETRA P.P. CIG:   BA11798EE9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11151"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE  PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11152"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DEL MONTE ORE DEI PERMESSI SINDACALI PER IL 2026 SPETTANTI ALLE RSU E ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11153"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DENOMINATO "LA MIA POSTA DEL SINDACO"  PER L'ANNO 2026 (PACCHETTO OPERATIVO, FORMAZIONE, APPROFONDIMENTO LIVE E SUPPORTO PERSONALIZZATO)- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11154"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE 22 E  23 MARZO 2026 – SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11155"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO PER ADEMPIMENTI FISCALI ALLA DOTT.SSA ANDREOLI GIULIA – ANNO 2026 CODICE C.I.G.: BAB898EE3D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11156"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI GENOVA – DELLA CARTELLA N. 04820260001295300001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11157"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA QUOTA SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRAURBANO DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SECONDARI DI II GRADO -  PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11158"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2026 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO RISORSE UMANE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11159"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURA VERBALI DELIBERE DI CONSIGLIO COMUNALE ANNI 2000, 2001, 2002: affidamento.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11160"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per rimborso somma versata per contrassegno sosta 2026 annullato.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11161"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO SALA AUDITORIUM CAMPODONICO  ALLA  SIG.RA  B.L.  IN RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE AGORA'  PER SVOLGERVI L'INIZIATIVA "DONNE": IL FILO CHE ATTRAVERSA IL TEMPO" PROIEZIONE CORTOMETRAGGIO "PRIE NEIGRE"-EVENTO 1 "L'EREDITA' DEL PASSATO" IL GIORNO 07/3/2026 DALLE ORE 16.30/18.30. ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA  PER L'UTILIZZO DELLA SALA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11162"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO KIT LENZUOLA  PER IL REFERENDUM POPOLARE IN DATA 22 E 23 MARZO 2026 AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE IL PORTALE MEPA/ ACQUISTI IN RETE PA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11163"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E AGGIORNAMENTI SOFTWARE PER L' ANNO 2026 A BETTINI S.R.L. O.D.A N. 8982306</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11164"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>PADIGITALE 2026 — PNRR M1C1 – Investimento 2.2 – Sub-investimento 2.2.3 “Digitalizzazione delle procedure (SUAP &amp; SUE)” — Avviso pubblico rivolto ai Comuni, in forma singola, per l’adeguamento alle specifiche tecniche di interoperabilità SUE delle componenti informatiche per la gestione delle pratiche degli Sportelli Unici per l’Edilizia — DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO mediante ODA n.8989571 espletato su piattaforma MEPA. CUP: I51F25002760006 — CIG: BAAEFF2B0D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio PNRR</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11165"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA FUNZIONE DI RSPP (RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE) NEL CORSO DELLA FIERA DELL' AGRICOLTURA AL GEOM. P.P. CIG: BA940B2A17</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11166"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA NEL RICORSO AL TAR LIGURIA, PROMOSSO DALLA SOCIETA' P.D. L. S.P.A., PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA L'ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI, DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELLA SUAR REGIONALE AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO EX ART. 193 D. LGS. 36/2023, DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA E GESTIONE DEL PORTO TURISTICO DI LAVAGNA CON OPERE - AGGIUDICAZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. PROF. LORENZO CUOCOLO DI GENOVA - CODICE CIG: BAA3715D39.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11167"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA NEL RICORSO DINNANZI IL TAR LIGURIA, PROMOSSO DALL'ASSOCIAZIONE M. D'E., PER L'ANNULLAMENTO DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELLA SUAR REGIONALE AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO EX ART. 193 D. LGS. 36/2023, DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA E GESTIONE DEL PORTO TURISTICO DI LAVAGNA CON OPERE - AGGIUDICAZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. PROF. LORENZO CUOCOLO DI GENOVA - CODICE CIG: BAA3AF4F05.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11168"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI ALLA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA DELL'IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DELLO STADIO COMUNALE “EDOARDO RIBOLI” – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALL'ING. A. R. BISSO – CIG BAAA787830</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11169"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO IN VIA COZZO 73  PER SOSTITUZIONE TUBAZIONE ACQUEDOTTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11170"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA PAVIMENTAZIONE E BATTISCOPA RELATIVAMENTE ALLA RICONVERSIONE DI EDIFICIO ESISTENTE IN VIA BACCHINI IN ASILO NIDO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CAMBIELLI SRL DI CHIAVARI – CIG BAB46EE332 – CUP I63C25000070006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11171"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE BORDO STRADALE IN VIA DEI COGORNO. AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11172"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA A VERDE URBANO DI P.ZZA TORINO. AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDO URBANO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11173"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di manutenzione copertura magazzino comunale di Via Tedisio. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11174"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA' VODAFONE ITALIA S.P.A. NELLA SOCIETA' FASTWEB S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11175"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11176"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA  DI SISTEMI ILLUMINANTI FOTOVOLTAICI DA INSTALLARE IN CORRISPONDENZA DI ALCUNI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA FONROCHE LIGHTING HUB ITALIA S.R.L. – CIG BA8BB2A890</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11177"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AD AVENTE DIRITTO SULLA BASE DELLA GRADUATORIA VIGENTE PER IL COMUNE DI LAVAGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11178"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO SALA ALBINO  AL  SIG. C.B.  PER SVOLGERVI UN INCONTRO PUBBLICO IN OCCASIONE DEL VOTO SUL REFERENDUM  IL GIORNO 14 MARZO 2026 DALLE ORE 16.00/19.00. ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA  PER L'UTILIZZO DELLA SALA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11179"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE 2025 OLTRE  GLI SCHEMI AGGIUNTIVI ACCRUAL PREVISTI DALLE INDICAZIONI MINISTERIALI NEL RISPETTO DEI PRINCIPI CONTABILI ITAS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1 - Settore Servizi finanziari e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11180"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA RIVISTA  ENTI ONLINE PER UFFICI RAGIONERIA/ TRIBUTI E PERSONALE  AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PREDISPOSIZIONE DI ODA SULLA PIATTAFORMA DI CONSIP  ALLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11181"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento diritti incassati dall'Urp mese di febbraio 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11182"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DIRITTI INCASSATI DALL'URP NEL MESE DI GENNAIO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11183"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>Assunzione impegno di spesa per il contributo dovuto per l’anno 2026 all’ASL 4 Chiavarese per l’adesione alla Convenzione relativa all’utilizzo ed al funzionamento di strutture ed infrastrutture ospedaliere quali Obitorio – Deposito di osservazione salme.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11184"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DI CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11185"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE NUOVA FORNITURA CORRENTE ELETTRICA EDIFICIO VIA BACCHINI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DUFERCO ENERGIA SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11186"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA ALL'ACQUISTO N. 6 SWITCH CISCO CBS220-24FP-4G-EU E SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE DELLA RETE INFORMATICA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11187"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  FEBBRAIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11188"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI FEBBRAIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11189"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO DI RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI PREESISTENTE DI UN TRATTO DI PEDONALE COMUNALE DENOMINATA “SAN BERNARDO” NEI PRESSI DEL CIV. 89 DI VIA SANTA GIULIA. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICO ECONOMICA, AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11190"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per affidamento incarico professionale per collaudo annuale di n. 30 pedane da utilizzarsi nell'ambito di manifestazioni turistiche. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11191"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI PROVVISTA E POSA IN OPERA DI NUOVO SCALDABAGNO PRESSO LA PALESTRA RIBOLI -  IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA TERMOSANITARI SRL – CIG BADDE24FB8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11192"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - AREA MINORI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11193"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’ACQUISIZIONE DEGLI ARREDI NECESSARI ALL’ATTIVAZIONE DELLE ATTIVITA’ DELL’ASILO NIDO DI VIA BACCHINI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11194"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORE PRESSO CASA FAMIGLIA DI CHIAVARI   PERIODO DAL 1°  APRILE  2026 al 30 GIUGNO  2026  -  APPROVAZIONE SPESA   (CIG): BAD8B9B388</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11195"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE PRESSO ALLOGGIO PER LA SEMI AUTONOMIA DELLA STRUTTURA SOCIALE RESIDENZIALE “DIVINA PROVVIDENZA – CORDEVIOLA”  DI LAVAGNA   PERIODO DAL 10 MARZO  2026 al 30 GIUGNO  2026  -  APPROVAZIONE SPESA  (CIG): BAD8891182</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11196"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER STAMPA DI BUONI SPESA CARTACEI MARZO  2026  - IMPEGNO DI SPESA -     CIG: BAD64E518B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11197"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INSERIMENTO MINORI PRESSO COMUNITA’ FAMILIARE PERIODO DAL 1° APRILE  2026 al 30 GIUGNO  2026 -APPROVAZIONE SPESA (CIG): BAE640283A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11198"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DELLA  SIRENA DEL VEICOLO JEEP RENEGADE IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11199"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti n. 109 CIE periodo dal 16 al 31 gennaio 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11200"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI   REVISIONE DI TRE VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11201"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEL COMANDO POLIZIA LOCALE.BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11202"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO  ALLE PUBBLICHE ASSISTENZE PER TRASPORTO DISABILI AI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM IN DATA 22 E 23 MARZO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11203"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO SALA ALBINO  AL  SIG. A B. IN RAPPRESENTANZA DEL PD TIGULLIO  PER SVOLGERVI UN'ASSEMBLEA DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI  IL GIORNO 11 APRILE 2026 DALLE ORE 9.00/13.00. ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA  PER L'UTILIZZO DELLA SALA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11204"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI  SPESA PER CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA N.S. MARIA  DEL PONTE PER LOCALI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE PER REFERENDUM IN DATA 22 e 23 MARZO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11205"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ABACO S.P.A. PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TRAMITE INGIUNZIONE FISCALE ED ATTI ESECUTIVI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DELLA POLIZIA LOCALE DERIVANTI DA VIOLAZION ALLE NORME DEL C.D.S. ACCERTATE E NON PAGATE NELL'ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11206"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA AUDITORIUM CAMPODONICO  ALLA SIG.RA L.B. IN RAPPRESENTANZA DELL' ASSOCIAZIONE AGORA' DI LAVAGNA  PER SVOLGERVI LA REALIZZAZIONE DI N. 2 INIZIATIVE NELLE GIORNATE DEL  20 E 27 MARZO 2026  DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 19.00. EVENTI PATROCINATI CON DECRETO DEL SINDACO N. 16 DEL 14/3/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11207"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA AUDITORIUM CAMPODONICO  ALLA SIG.RA A.T. IN RAPPRESENTANZA DELL' ASSOCIAZIONE IUTA DI LAVAGNA  PER SVOLGERVI LA REALIZZAZIONE DI UN CONVEGNO  SUL TEMA "EVIDENZE NEURO SCIENTIFICHE E BENEFICI DELLA MUSICA NEL BAMBINO"  NELLA GIORNATA DEL  11 APRILE 2026  DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 19.00. EVENTO PATROCINATO CON DECRETO DEL SINDACO N. 14 DEL 14/3/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11208"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER RITIRO  MATERIALE ELETTORALE DALLA PREFETTURA NELLA GIORNATA DEL 18 MARZO 2026 E SUCCESSIVAMENTE,  AL  TERMINE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI, RITIRO DEL MATERIALE DAL PALAZZO COMUNALE E CONSEGNA PRESSO PREFETTURA E TRIBUNALE DI GENOVA NELLA GIORNATA DEL 23 MARZO  2026. AFFIDATARIO COOPERATIVA SENTIERO DI ARIANNA-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11209"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP: "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 3 - LOTTO 6" - PER IL NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONI A3 A COLORI PER GRUPPI DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI - NUMERO 2 FOTOCOPIATORI MODELLO CANON imageFORCE C5150, PRODUTTIVITÀ A, PER 60 MESI DAL 01/06/2026 AL 31/05/2031 - DA COLLOCARE PRESSO LO IAT (CONTRATTO DI NOLEGGIO IN SCADENZA) E LA BIBLIOTECA COMUNALE (SOSTITUZIONE APPARECCHIATURA VETUSTA) CIG CONVENZIONE B1457D3391  CIG DERIVATOBAD9701B88</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11210"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti n. 128 CIE periodo dal 16 al 28 febbraio 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11211"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti n. 108 CIE periodo dal 01 al 15 febbraio 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11212"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11213"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELL'IMMOBILE SEDE DELL'ASILO NIDO COMUNALE AI SENSI DEL D.M. 16/07/2014 – ATTIVITA' N. 67.3.B DEL D.P.R. 151/2011. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11214"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA IN VIA CESARE BATTISTI E VIA DEI DEVOTO. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11215"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI ALL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA CROCETTA E VIA FRAVEGA. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11216"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA FUNZIONALE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DEI LOCALI COMUNALI AL PIANO SALA CONSILIARE. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11217"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI IMPLEMENTAZIONE RETE IN FIBRA OTTICA/RAME AD USO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALI. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11218"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto di materiale edile e servizio ritiro detriti inerenti le attività del servizio manutenzione. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11219"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA AREA EMARGINAZIONE  ANNO 2026 - APPROVAZIONE SPESA 2° TRIMESTRE 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11220"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA ANNO 2026 - APPROVAZIONE SPESA 2° TRIMESTRE 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11221"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11222"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPONENTI AGGIUNTIVE TARI UR1 (RIFIUTI ACCIDENTALMENTE PESCATI) E UR2 (AGEVOLAZIONE EVENTI ECCEZIONALI CALAMITOSI)  DETERMINAZIONE E IMPEGNO DI SPESA  PER LE SOMME DOVUTE A CSEA PER LA DICHIARAZIONE GENNAIO-DICEMBRE TARI 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11223"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 1 Componente 1 - Sub-investimento 2.3.2 "Sviluppo delle capacità nella pianificazione, organizzazione e formazione strategica della forza lavoro" - Progetto "Risorse in Comune". Determina di affidamento diretto tramite ODA N.9015646 espletato su piattaforma MEPA per l'acquisto di arredi da ufficio. CUP: I55B25000580006 CIG:BAF002E8C4- Soc. MYO SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11224"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO FONDO EDITORIA LIBRARIA SALDO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11225"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N.100 BLOCCHI DA N. 10 VERBALI PERSONALIZZATI PER ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE GENERICA ALLE NORME DEL CDS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11226"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONI SPESA COMUNALI MARZO APRILE 2026 MODALITA' DI EROGAZIONE DI BUONI SPESA  - IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE ELENCO SUPERMERCATI, DISCOUNT DI ALIMENTARI E MINIMARKET  ADERENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11227"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA SOFTWARE INTEGRATIVO PER LA GESTIONE DEL BONUS SOCIALE RIFIUTI, IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONE DELLA DELIBERA ARERA N. 355/2025/R/COM E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11228"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZI CLOUD SAAS, ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLE PROCEDURE, SOFTWARE E SERVIZI CONNESSI PER IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE.ANNUALITA' 2026- BAF7AADF06 C&amp;C SISTEMI DEL GRUPPO MAGGIOLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11229"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO CAMBIO SEDE E PROGETTO PERCORSO INTEGRATO DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA – APPROVAZIONE PROGETTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11230"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL CAVIDOTTO AD USO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA GARIBALDI E TRAVERSE. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11231"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE DI REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE METEORICHE IN VIA BACCHINI - REALIZZAZIONE DI NUOVA CONDOTTA. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11232"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELL'EDIFICIO SCOLASTICO "SCUOLA V. VASSALLE" CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DI PIATTAFORMA ELEVATRICE ESTERNA – LOTTO 1. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11233"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO DI SPAZI E AULE DI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI PER L'A.S. 2021/2022. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11234"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di manutenzione ordinaria sulla viabilità e su beni di proprietà dell'ente 2026. Approvazione progetto, aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11235"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per interventi manutentivi alle attrezzature in dotazione agli operai addetti al servizio manutenzione. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11236"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE E PULIZIA CUNETTE, BORDI STRADALI E GRIGLIONI IN VIA TEDISIO, VIA TIGULA E VIA DELLA PINETA. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11237"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA RINGHIERA LATO MARE - LUNGO MARE LABONIA 1. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11238"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA PROVVISTA E POSA IN OPERA DI NUOVI LUCERNARI PER L'EVACUAZIONE DEI FUMI IN COPERTURA ALL'IMMOBILE SEDE DELL'ACCADEMIA DEL TURISMO SITO A LAVAGNA, PIAZZALE BIANCHI 1. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11239"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO DA PARTE DEL COMUNE DI NE PER LE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DELL' ex AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 PRIMO SEMESTRE ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11240"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso quota servizio scuolabus versata e non dovuta – mese di giugno 2026 - sig.ra T.F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11241"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>Rimborso cedole librarie – spese anticipate dal Comune di Genova per n. 2 alunni residenti nel Comune di Lavagna.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11242"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT SINTEL (ARIA SPA) PER L'ESPLETAMENTO DI PROCEDURE DI GARA ANNO 2026                   APPROVAZIONE ADESIONE ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11243"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO COMPONENTI ELETTRONICI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER SETTORE SERVIZI TECNICI TERRITORIALI - U.O. LL.PP. ALLA DITTA MECI SRL - CIG:BB01F4746A;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11244"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA CARTELLONISTICA STRADALE DI SEGNALAZIONE PER CANTIERI PROVVISORI PER PERSONALE ADDETTO A MANUTENZIONI E IMPIANTISTICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11245"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per fornitura e posa di vetro presso cabina bus di Via XXIV Aprile. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11246"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per fornitura e messa a dimora di essenze presso le aiuole del lungomare Labonia. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11247"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER PERSONALE ADDETTO A MANUTENZIONI E IMPIANTISTICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11248"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO DI ANIMALI RANDAGI O ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE - CROCE BIANCA RAPALLESE – ANNO 2026 – CIG BB0790D9C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11249"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI VETERINARIE IN CONVENZIONE SU ANIMALI RANDAGI, FERITI O MALATI, RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE  - ANNO 2026 - COD. CIG. BB078C1B09</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11250"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI VETERINARIE IN CONVENZIONE SU ANIMALI RANDAGI, FERITI O MALATI, RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE  - ANNO 2026 - COD. CIG. BB07861BD0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11251"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RICOVERO E MANTENIMENTO DEI  CANI CUSTODITI NEL CANILI  - ANNO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11252"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA PRESSO ASILO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MECI - CIG BB01FAA61C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11253"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZI DI PULIZIA IDRODINAMICA E VIDEOISPEZIONE CONDOTTE DI SCARICO ACQUE BIANCHE E VASCHE UBICATE SUL TERRITORIO COMUNALE.  IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BANDELLONI SRL – CIG BAFA0C91F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11254"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per movimentazione mastelle raccolta differenziata presso il parcheggio Besanza. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11255"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto di materiale idraulico inerente le attività del servizio manutenzione. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11256"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori di ripristino di un tratto del muro di contenimento del sentiero pedonale “San Michele” in loc. Santa Giulia. Aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11257"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per manutenzione rete sentieristica comunale 2026. Aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11258"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI MARZO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11259"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 DEL D.LGS 36/2023, DEL SERVIZIO RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DI UN CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11260"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11261"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegni di spesa per partecipazione del Comune di Lavagna ad eventi fieristici del settore turistico - anno 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11262"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento  del servizio di gestione dello sportello di Informazione ed Accoglienza Turistica (IAT) di Lavagna   e supporto Ufficio Comunale Promozione Turistica   sino  al 31/12/2026  alla Accademia del Turismo S.c.r.l.. - CIG :  BB1EE23BA9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11263"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per interventi manutentivi sui serramenti di alcuni plessi comunali. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11264"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE SPECIALISTICO AD USO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI TECNOLOGICI.  IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA MECI SRL DI CHIAVARI – CIG BB1DC057B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11265"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO IN VIAPARMA SNC  PER ALLACCIO PUBBLICA FOGNATURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11266"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA A VERDE URBANO DI P.ZZA TORINO. AFFIDAMENTO DEL SECONDO LOTTO  FUNZIONALE DEI LAVORI, INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11267"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE – SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI TORINO PER N. 2 ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI LAVAGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11268"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegni di spesa per contributi alle associazioni per gli eventi di Aprile 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11269"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegni di spesa per contributo annuale Corpo bandistico "Città di Lavagna" anni 2026 - 2027</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11270"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU A CONTRIBUENTE A.B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11271"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO CON CASSA ECONOMALE 1° TRIMESTRE 2026 AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO  E RELATIVI ADEMPIMENTI CORRELATI. IMPORTO €.178,39</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11272"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRANCHIGIE DA CORRISPONDERE ALLA SOCIETA' ASSICURATRICE LLOYD'S INSURANCE COMPANY  CHE HA INCARICATO SERVICE LERCARI SRL AEGIS RECUPERO FRANCHIGIE SRL  A FRONTE LIQUIDAZIONI DANNI RCT/O POLIZZA LLOYD'S N.RO F2400025934 E N.  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Assicurazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11273"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA ALBINO  A M.G.  IN RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE MALATI DEL TIGULLIO PER SVOLGERVI UNA RIUNIONE PUBBLICA ED APPROVAZIONE DI EVENTUALI ADEMPIMENTI   IL GIORNO 12/04/2026 DALLE ORE 10.30 ALLE ORE 13.00. EVENTO PATROCINATO CON DECRETO DEL SINDACO N.18 DEL 07/4/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11274"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA ALBINO  ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI PER SVOLGERVI UN INCONTRO IL GIORNO 09/04/2026 DALLE ORE 20.00. EVENTO PATROCINATO CON DECRETO DEL SINDACO N.17 DEL 07/4/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11275"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 1 AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2026-2028</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1 - Settore Servizi finanziari e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11276"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - AREA MINORI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11277"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PRESTAZIONI PER FORNITURA DOCUMENTAZIONE TECNICA RIFERITA ALL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS ALL'INTERNO DEL NIDO DI INFANZIA "LEO LIONNI" DI CORSO GENOVA  - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11278"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPONENTI AGGIUNTIVE TARI UR1 (RIFIUTI ACCIDENTALMENTE PESCATI) E UR2 (AGEVOLAZIONE EVENTI ECCEZIONALI CALAMITOSI)  DETERMINAZIONE E IMPEGNO DI SPESA  PER LE SOMME DOVUTE A CSEA PER LA DICHIARAZIONE GENNAIO-DICEMBRE TARI 2025 E QUOTA INTERESSI DICHIARAZIONE ANNO 2024 Variazione e modifica impegni di spesa assunti con precedente Determinazione Dirigenziale n. 257 del 25/03/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11279"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA A VERDE URBANO DI P.ZZA TORINO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI REALIZZAZIONE VERDE URBANO, AFFIDAMENTO DEI LAVORI, INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11280"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA GRIGLIA DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE IN VIA BACCHINI. AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11281"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE AL CORSO SULLA VIDEOSORVEGLIANZA, PRIVACY E BANCHE DATI - ANALISI E CASI PRATICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11282"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI A CARICO DEL COMUNE DI LAVAGNA.ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11283"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto fuori MEPA ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 per l’acquisto di una lavatrice destinata alla mensa della scuola dell’infanzia di Via Colombo - codice CIG BB234E5F3D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11284"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA AUDITORIUM CAMPODONICO  ALLA SIG.RA C.MF. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CONFERENZA CON VESCOVO SUETTA SUL TEMA "PANE NON PIETRE: DOMANDE GIUSTE PER RISPOSTE SBAGLIATE"' IL GIORNO 26/4/2026 DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 20.00. EVENTO PATROCINATO CON DECRETO DEL SINDACO N.13 DEL 14/03/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11285"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGETTO CHIAVARI STUDIO 2026 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11286"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PORZIONI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11287"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>Organizzazione delle celebrazioni relative al 80° "Anniversario della Liberazione" e al 107° "Anniversario della Vittoria e delle Forze Armate"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11288"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AL RUP  PER GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE (BANDIERA BLU E SPIGHE VERDI ) ALL' ING. D.C.  CIG: BB07804F10 .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11289"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>Acquisto di n. 2 tavoli con panche da installare presso l'area comunale di Via dei Cogorno. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11290"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI IMPIANTO ELETTRICO E ANTINTRUSIONE ASILO NIDO VIA BACCHINI -  IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA GARDELLA GIAMPIERO – CIG BB2DAB1127</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11291"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOSANITARI A SERVIZIO DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA MEDIA DON CARLO GNOCCHI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA TERMOSANITARI SRL – CIG BB2DB8E785</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11292"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 DEL D.LGS 36/2023, DEL SERVIZIO RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DI UN CORSO DI FORMAZONE IN MATERIA DI SAULTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11293"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI SMONTAGGIO, TAGLIO, CARICO E SMALTIMENTO N. 2 TORRI FARO PIAZZA TORINO – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA TRAVERSONE S.A.S. – CIG BB2DC5E32C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11294"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per rimborso somma versata per contrassegno sosta 2026 non rilasciato.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Contrassegni Sosta</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11295"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di potatura piante varie territorio comunale 2026. Approvazione certificato di verifica di conformità.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11296"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE USO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MECI S.R.L. DI CHIAVARI - CIG BB46895AAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11297"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento diritti incassati dall'URP mese di marzo 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11298"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 40 TRANSENNE IN PLASTICA COMPLETE DI BANDA CATARIFRANGENTE A FAVORE DI ENNE PLASTICA GROUP SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11299"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA CROCE VERDE CHIAVARESE PER IL PROGETTO DI GUARDIA MEDICA PEDIATRICA ESTIVA ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11300"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - AREA MINORI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11301"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI MARZO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11302"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM AREA EMARGINAZIONE – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11303"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AD AVENTE DIRITTO SULLA BASE DELLA GRADUATORIA VIGENTE PER IL COMUNE DI LAVAGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11304"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA PER UTENTE INSERITO PRESSO RESIDENZA PROTETTA CASTELDONINO DI FAVALE DI MALVARO (GE) KOS CARE  PERIODO DAL 1° APRILE 2026 AL 30 GIUGNO 2026 -IMPEGNO DI SPESA – AREA  ANZIANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11305"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  MARZO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11306"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti 121 CIE periodo dal 01 al 15 marzo 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11307"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno corrispettivo  n. 149 CIE periodo dal 16 al 31 marzo 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11308"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER FIALITA' TURISTICO-RICREATIVE E PER FINALITA' DIVERSE DALLE TURISTICO-RICREATIVE - NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11309"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento delle somme dovute a titolo di rimborso spese relative al danneggiamento della rotatoria di Via Moggia a seguito di sinistro del 29/09/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11310"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>Interventi di potatura piante varie territorio comunale 2026 – lavori aggiuntivi. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11311"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI BOE DI SEGNALAZIONE DEL LIMITE DELLE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE PER LA STAGIONE BALNEARE 2026 - CODICE CIG: BB3EDFAD4C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11312"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE  PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11313"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DEGLI IMPEGNI ASSUNTI CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONCESSIONE PER L’ESECUZIONE DELLA ROTATORIA ALL’INTERSEZIONE DELLA BRETELLA DI RACCORDO AUTOSTRADALE SITA NEL COMUNE DI LAVAGNA CON LA VIABILITÀ ORDINARIA DI VIA MOGGIA, RESTITUITE DA PARTE DI ASPI SPA A SEGUITO DI SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE DI CONSTATAZIONE  LAVORI ULTIMATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11314"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI PIANI DI SICUREZZA E SAFETY RELATIVI ALLE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL'ENTE PER IL PERIODO PRIMAVERA-ESTATE 2026, ALL' ARCH. R.D. CIG: BB5D5C683D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11315"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre  ditta MICRO SNC per servizio audio evento del 24 aprile 2026- CIG BB4CF79323</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11316"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI SOSTITUZIONE PORZIONE RETE DI PROTEZIONE DELLA RINGHIERA DEL PONTE DELLA MADDALENA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11317"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE EDILIZIO NECESSARIO PER INSTALLAZIONE DOCCE LUNGO LE SPIAGGE LIBERE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11318"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO NECESSARIO PER INSTALLAZIONE DOCCE LUNGO LE SPIAGGE LIBERE COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11319"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 331 DEL 16/4/2026 - DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE USO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MECI S.R.L. DI CHIAVARI - CIG BB46895AAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11320"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA CORPI ILLUMINANTI DA INSTALLARE PRESSO TREDICI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.M.E. S.R.L. DI FRATTE DI SASSOFELTRIO (RN) - CIG BB3631C485</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11321"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A PUBLIKA SERVIZI SRL DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE GIURIDICA IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE A FAVORE DEL SETTORE RISORSE UMANE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11322"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE  PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11323"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER CONCORSO DI IDEE RELATIVO ALLA RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA VITTORIO VENETO AI SENSI DELL' ART. 46 DEL D.LGS N. 36/2023.IMPEGNO DI SPESA PER IL MEMBRO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE ARCH. A.B.”.CIG : BB29845102</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica Vincolo Paesaggistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11324"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER CONCORSO DI IDEE RELATIVO ALLA RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA VITTORIO VENETO AI SENSI DELL' ART. 46 DEL D.LGS N. 36/2023.IMPEGNO DI SPESA PER IL MEMBRO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE ARCH. P.R.”. CIG : BB298F416C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica Vincolo Paesaggistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11325"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER CONCORSO DI IDEE RELATIVO ALLA RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA VITTORIO VENETO AI SENSI DELL' ART. 46 DEL D.LGS N. 36/2023.IMPEGNO DI SPESA PER IL MEMBRO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DOTT. B.F.”.CIG : BB299AC941</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica Vincolo Paesaggistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11326"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento delle somme dovute a titolo di rimborso spese relative al danneggiamento della rotatoria di Piazza Torino a seguito di sinistro del 01/11/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11327"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI (DUE)  PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11328"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI BUONI SPESA DISTRIBUITI NEL MESE DI APRILE 2026 E SPENDIBILI NEI SUPERMERCATI CONVENZIONATI SINO AL 18 APRILE 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11329"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A PUBLIKA STP SRL DEL SERVIZIO  DI SUPPORTO CONTRATTUALE E ORGANIZZATIVO ALL’UFFICIO RISORSE UMANE PER LA REDAZIONE CONTO ANNUALE DEL PERSONALE 2026 (ANNO 2025) -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11330"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICHIESTA PARERE PREVENTIVO  DA PARTE DI  LIGURIA SALUTE ex A.Li.Sa  AI SENSI LEGGE REGIONALE 11.05.2017, N° 9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11331"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO IMPORTO IMU ANNO 2019 SPETTANTE AD ALTRO COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio IMU - ICI - TASI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11332"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER PAGAMENTO CANONE DI ABBONAMENTO CASELLA PEC  IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE TSO. FORNITORE SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA. CIG BB7AE8CD59</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11333"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE, ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO PER LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PORZIONI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11334"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DEI GIARDINI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11335"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE VIDEOTRAPPOLE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2026 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SIMPLYNET S.R.L. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: BB57E4B74D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11336"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, VIDEOSORVEGLIANZA E IMPIANTI SEMAFORICI NEL TERRITORIO COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2026 - CUP I62E22000680005 - CIG 975533551C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11337"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TUTELA DIRITTI D'AUTORE (S.I.A.E) - EVENTO BEER AND SPIRITS 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11338"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSOCIAZIONE PIETRE PARLANTI ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11339"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE  DIRIGENZIALE N. 2 AL PEG 2026-2028.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11340"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE  DIRIGENZIALE N. 2 AL PEG 2026-2028.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11341"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTI (DUE)  PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ISOLA BLU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11342"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA NIDO DI INFANZIA  COMUNALE MESE DI APRILE 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11343"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti n.104 CIE periodo dal 01 al 15 aprile 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11344"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE SOLETTE IN COPERTURA SUL LUNGOMARE LABONIA – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EDIL IENO SRL – CIG BACE20D7C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11345"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto di asfalto a freddo ad alte prestazioni. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11346"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTO ELETTRICO ASILO NIDO VIA BACCHINI -  IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA GARDELLA GIAMPIERO – CIG BB851C3DC5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11347"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA IN OPERA DI DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE STRADALE DEI PALI DI VIDEOSORVEGLIANZA LUNGO LA VIA AURELIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11348"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di sostituzione sportelli armadio quadri elettrici Piazza Torino. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11349"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO DI REVISIONE QUADRIENNALE E TAGLIANDO FIAT PANDA TARGA GJ286MR – IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE APPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11350"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto di materiale per manutenzione impianto idraulico magazzino cimitero capoluogo. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11351"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER REALIZZAZIONE INTERVENTI IMPREVISTI DI RIPRISTINO CANALIZZAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA LUNGO LA VIA AURELIA. AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11352"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA BANDIERE DA INSTALLARE PRESSO PIAZZA TORINO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11353"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per lavori inerenti il montaggio-smontaggio delle scale di accesso alla spiaggia presenti sul lungomare Labonia, nel tratto compreso tra la stazione ed il pennello 2. Aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11354"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - AREA EMARGINAZIONE – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11355"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO MEDIANTE ODA PREDISPOSTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI CONSIP/MEPA  PER RINNOVO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRIENNALE "POWER PACK"PER PRIMUS (SOFTWAR ACCA) PER UFFICIO LAVORI PUBBLICI. PERIODO 18.5.2026/17.5.2029. DITTA TECHNE SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11356"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA IN OPERA DI ATTREZZATURE PER CUCINA DA INSTALLARE PRESSO I LOCALI DEL NUOVO MICRO NIDO DI VIA BACCHINI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11357"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI APRILE 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11358"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI COSTRUZIONE STRUTTURA DI SOSTEGNO BANDIERE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA A VERDE URBANO DI PIAZZA TORINO – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE APPALTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11359"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per attività di supporto ai servizi cimiteriali per il periodo 18 maggio – 30 giugno 2026. Aggiudicazione e impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11360"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI RIPRISTINO DEI CANALI DI SCOLO ACQUE SOTTOSTANTI LA VIA AURELIA. APPROVAZIONE PERIZIA, AGGIUDICAZIONE, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11361"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto di asciugamani elettrico da destinare ai servizi igienici del 3 piano del palazzo comunale. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11362"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA ARREDO URBANO A COMPLETAMENTO DEL NUOVO SPAZIO PUBBLICO REALIZZATO IN LOCALITA' ARENELLE.  IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA METALCO SRL – CIG BB8B04E2BB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11363"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DEL CENTRO ESTIVO DIURNO ISOLA BLU – PERIODO DAL 15 GIUGNO 2026 al 7 AGOSTO 2026 – IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI ALLA DITTA CIRFOOD – area Nord Ovest  -  IMPEGNO DI SPESA –  CIG:  BB957F4BC6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11364"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE N.3 DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE "CORSO BASE EXCEL" - CALDARINI &amp; ASSOCIATI S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11365"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 9  RADIO PORTATILI RUGGEAR RG190 E N. 4 MICROFONI DA BAVERO BLUETOOTH, CON   RELATIVE  LICENZE DI ATTIVAZIONE TRIENNALI;  FORNITORE ELECTRONIC SERVICE S.A.S.: O.D.A.9075606</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11366"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>BORSE DI STUDIO LEGGE REGIONALE N.15/2006, ARTICOLO 12, COMMA 1, LETTERA C) - LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2025/2026. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Servizi Scolastici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11367"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento diritti incassati dall'URP mese di aprile 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11368"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DI POLIZIA LOCALE (AREA DEGLI ISTRUTTORI) - DA DESTINARE AL SETTORE IV SERVIZI GENERALI E POLIZIA MUNICIPALE,  CON RISERVA DI N. 1 POSTO DI SCORRIMENTO GRADUATORIA A FAVORE VOLONTARIO DELLE FORZE ARMATE AI SENSI DELL'ART. 678 COMMA 4 E 1014 COMMA 9 DEL D.LGS. 66/2010</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11369"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONE STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2023. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11370"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI AGGIUNTIVI DI MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONE STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2023/2024. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11371"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  APRILE 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11372"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PRESUNTO QUOTE CENTRO ESTIVO DIURNO ISOLA BLU ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11373"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI N.3 DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE "LA NUOVA PIATTAFORMA DIGITALE PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11374"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PORTONE NELL'EDIFICIO DENOMINATO VILLA SPINOLA GRIMALDI -  IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA FALEGNAMERIA SCORZA CAV. GIOVANNI S.N.C. DI AGRID A. – CIG BB9D98795A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11375"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno corrispettivo n.142 CIE periodo dal 16 al 30 aprile 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11376"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER TRAGHETTE TONDE DA APPORRE AL NIDO DI INFANZIA DI CORSO GENOVA - IMPEGNO DI SPESA -     CIG:BBA938667F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11377"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50,COMMA 1 DEL D. LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DI UN CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11378"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>Bando per Concorso di idee relativo alla riqualificazione urbana di Piazza Vittorio Veneto ai sensi dell' art. 46 del D.lgs n. 36/2023. Approvazione verbali della Commissione giudicatrice e del Seggio di Gara , nomina dei vincitori e aggiudicazione del concorso ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 36/2023. CIG :B83E497D69</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica Vincolo Paesaggistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11379"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per appalto di servizi inerenti il decespugliamento e sfalcio bordi strade comunali 2026. Aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11380"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI PIANO DI SICUREZZA E SAFETY RELATIVO ALLA MANIFESTAZIONE "OSPITALITA' DELLA CAROVANA DEL GIRO D'ITALIA 2026", ALL' ARCH. R.D. CIG:BB97E69821</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11381"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA ESTINTORI E CARTELLONISTICA DA INSTALLARE PRESSO L'IMMOBILE DENOMINATO VILLA SPINOLA GRIMALDI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA DLS SRL - CIG BBA1407FEE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11382"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di pulizia del lungomare Labonia nel tratto compreso tra il pennello 2 e gli stabilimenti “Ziki Paki”. Aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11383"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>Apprprovazione contributi eventi Maggio/Giugno 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11384"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI EDILIZI DA REALIZZARE PRESSO L'EDIFICIO DENOMINATO VILLA SPINOLA GRIMALDI -  IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA P&amp;P COSTRUZIONI – CIG BB9F049121</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11385"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA RETE DI SCARICO ACQUE BIANCHE/NERE DELLA PALESTRA ANNESSA ALL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DON CARLO GNOCCHI -  IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA TERMOSANITARI SRL – CIG BB9ECEDB6C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11386"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE COLLOCATO PRESSO L'IMMOBILE DENOMINATO VILLA SPINOLA GRIMALDI -  IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DANERI B. S.A.S. – CIG BB9EC1485A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11387"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento delle somme dovute a titolo di rimborso spese relative al danneggiamento della barriera mobile in Piazza della Libertà a seguito di sinistro del 21/10/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11388"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI PERIZIA GEOLOGICA A CORREDO DELL'INTERVENTO DI COSTRUZIONE DI UN LOTTO DI NUOVI LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI SANTA GIULIA. AGGIUDICAZIONE SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11389"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. PROF. LORENZO CUOCOLO DI GENOVA PER ASSISTENZA LEGALE IN ORDINE AD UN PROCEDIMENTO DI DECADENZA DA UNA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA CON FINALITA' TURISTICO RICREATIVE - CODICE CIG: BBA1564FEF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11390"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento quota spettante al Comune per emissione CIE anno 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11391"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESE PER FORNITURA MATERIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11392"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - AREA MINORI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11393"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SEPPELLIMENTO SALMA – APPROVAZIONE SPESA  - CIG: BBB05B1D5F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11394"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 100 SEDIE FISSE CON STRUTTURA TUBOLARE METALLICA E RIBALTINO TRAMITE ODA PREDISPOSTO SULLA PIATTAFORMA MEPA, DA DESTINARE A SALA ROCCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11395"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER ATTIVITA’ SOCIO EDUCATIVE DI CENTRO DIURNO ESTIVO 2026 – PERIODO DAL 1° LUGLIO 2026 al 7 AGOSTO 2026     CIG: BBB4D7459C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11396"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DI RINUNCIA DELLA CONCESSIONE CIMITERIALE  A SEGUITO DI RETROCESSIONE DEL LOCULO N. 85, FILA 5°, LOTTO SAN ROBERTO - CIMITERO DI LAVAGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11397"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE GIUNZIONI FIBRA OTTICA IN VIA AURELIA E VIA DON BOBBIO – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA R.F. SISTEMI SRL UNIPERSONALE – CIG BBAB382B71</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11398"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA NUOVI CORPI ILLUMINANTI-FARETTI PER IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELL'ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE LEGATE AL PCC “CONAD”.  IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA  DITTA  LIGHT AT MOTION S.R.L. DI FRATTE DI SASSOFELTRIO (RN) – CIG BBACD4C398</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11399"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA NUOVI CORPI ILLUMINANTI-PALI PER IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELL'ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE LEGATE AL PCC “CONAD”.  IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA  DITTA  S.M.E. S.R.L. DI FRATTE DI SASSOFELTRIO (RN) – CIG BBAB921EF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11400"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per evento "The Busking Contest 2026"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11401"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA USO IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI COMUNALI -  IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EMMEG SERVICE SRL – CIG BBB716F6C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11402"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. PROF. LORENZO CUOCOLO DI GENOVA PER ASSISTENZA NELLA PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE IN GESTIONE, IN VIA SPERIMENTALE, DI DUE TRATTI DI SPIAGGIA LIBERA CON SERVIZI MINIMI - CODICE CIG:BBA14D7B95.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11403"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per servizio di movimentazione ombrelloni in Piazza Milano e lungomare Labonia - 2026. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11404"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL' ING. C.M. PER ESAME TECNICO PROPEDEUTICO AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ACUSTICHE , PARERI PER AUTORIZZAZIONI UNICHE AMBIENTALI A.U.A. E PROBLEMATICHE CONNESSE AGLI SCARICHI ED ALLA REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11405"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA  MATERIALE PER IMPIANTI IDROSANITARI EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMBIELLI SRL - CIG BBB77160E0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11406"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA  MATERIALE/FERRAMENTA USO IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRAMENTA MORDINI SAS - CIG BBB794B320</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11407"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DELL’ATTIVITÀ ESTIMATIVA ISTITUZIONALE, RIGUARDANTE LA VALUTAZIONE DI OPERE ABUSIVE, REALIZZATE SUL TERRITORIO DEL COMUNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Edilizia Privata</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11408"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA PROROGA DELLA CONVENZIONE QUADRO DELA STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE (SUAR) LIGURIA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA E CON REQUISITI ECOLOGICI A FAVORE DI LYRECO ITALIA SRL- IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1/6/2026-31/8/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11409"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno corrispettivo n.152 CIE periodo dal 01 al 15 maggio 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11410"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE  -- AREA ISTRUTTORI DEL CCNL “COMPARTO FUNZIONI LOCALI” PER IL PERIODO 01/06/2026 – 30/11/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11411"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegni di spesa per organizzazione ospitalità in occasione del 109° Giro d’Italia in data 20 Maggio 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11412"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 50 COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DI CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11413"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA E SOSTITUZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 428 DEL 20/05/2026 PER FORNITURA N. 50 SEDIE PER SALA ROCCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11414"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETTA PRESSO COMUNITA’ ALLOGGIO “LA MADONNINA” DI MEZZANEGO INSERIMENTO DAL  12 MAGGIO 2026 AL 30 GIUGNO 2026- AREA EMARGINAZIONE – CIG: BBC9941524</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11415"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 300 ETICHETTE  ADESIVE PER INVENTARIO BENI MOBILI COMUNALI. CIG BBD226A54E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11416"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE DI  LOCALI ED UFFICI COMUNALI  DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AVENTI SEDE LEGALE SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LIGURIA – APPALTO VERDE (DM 29 GENNAIO 2021), LOTTO N. 1. PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO ATTUALMENTE IN ESSERE CON LA SOCIETA' PAPALINI SPA FINO AL 31/12/2026 NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE DELLA NUOVA CONVENZIONE QUADRO DEL SUA CITTA METROPOLITANA DI GENOVA. CIG ORIGINARIO:   8809744EB8  CIG DERIVATO:   9828547590</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11417"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 45 BIS COD. NAV., DI ALCUNI LOCALI POSTI AL DI SOTTO DI PIAZZA MILANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11418"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI STRUTTURALI RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DI COSTRUZIONE DI UN LOTTO DI NUOVI LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI SANTA GIULIA. AGGIUDICAZIONE SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11419"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI (CODICE CER 200301) PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI SALICETI - VEZZANO LIGURE (SP) - PERIODO 01/02/2024 - 31/12/2025 - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA'.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11420"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO ELABORAZIONE E SISTEMAZIONE DMA2 – EX DIPENDENTE CESSATO MATR. 6701  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11421"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI VERIFICA STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ASCENSORE COLLOCATO NELL'IMMOBILE VILLA SPINOLA GRIMALDI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA RINA SERVICE SPA - CIG BBD0349514</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11422"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE DEL 23/03/2026 IN VIA AURELIA -  IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA GESTART SRL – CIG BBD8B8C770</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11423"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA BIENNALE DELL'IMPIANTO ASCENSORE COLLOCATO NELL'IMMOBILE VILLA SPINOLA GRIMALDI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA RINA SERVICE SPA - CIG BBD02CF068</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11424"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSICURAZIONE ASCENSORE COLLOCATO PRESSO L'IMMOBILE DENOMINATO VILLA SPINOLA GRIMALDI PER IL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA DANERI B. S.A.S. - CIG BBD023C717</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11425"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA ALBINO  ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI PER SVOLGERVI UN INCONTRO IL GIORNO 28/05/2026 DALLE ORE 20.00. EVENTO PATROCINATO CON DECRETO DEL SINDACO N.26 DEL 28/5/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11426"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE  ELETTRICO  PER IMPIANTI COLLOCATI PRESSO L'IMMOBILE DENOMINATO VILLA SPINOLA GRIMALDI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MECI - CIG BBD01AAE99</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11427"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UNA PORZIONE DI ARGINE LUNGO LA PISTA CICLABILE GINO BARTALI. AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11428"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI PULIZIA E DISINTASAMENTO CANALE DI SCOLO ACQUE BIANCHE IN VIA FRUGONE -  IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SOLARI SILVANO SRL – CIG BBD854DFE4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11429"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PANNELLI BANDIERA BLU 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11430"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegni di spesa per contributi eventi estivi 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11431"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI IMPREVISTI INERENTI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CANALI DI SCOLO DELLE ACQUE METEORICHE SOTTOSTANTE LA VIA AURELIA. AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11432"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN VIA SPERIMENTALE DELLA GESTIONE DI DUE AREE DEMANIALI MARITTIME DESTINATE A SPIAGGIA LIBERA CON SERVIZI MINIMI NEL COMUNE DI LAVAGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11433"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI N. 93 COPIE LIBRO DELLA COSTITUZIONE - CIG BBD3C3F686</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11434"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di abbattimento di n. 2 piante di pioppo presso il parco del lungo Entella a seguito di verifica fitosanitaria. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11435"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMODATO RELATIVO ALL'AREA DI PROPRIETA' R.F.I. S.P.A. UBICATA IN FREGIO ALLA LINEA FERROVIARIA GENOVA-LA SPEZIA, A MARGINE DEL SECONDO BINARIO DI STAZIONE, DA DESTINARSI ALL'ALLARGAMENTO DELL'ESISTENTE TRATTO DI LUNGOMARE - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO E DELL'IMPOSTA DI BOLLO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11436"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA NEL RICORSO IN APPELLO CAUTELARE AL CONSIGLIO DI STATO, PROMOSSO DALLA SOCIETA' P.D.L. S.P.A., PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA DELL'ORDINANZA DEL TAR LIGURIA, SEZIONE PRIMA, NUM. 71/2026, CON LA QUALE E' STATA RESPINTA LA DOMANDA DI SOSPENSIONE CAUTELARE DELL'ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE RELATIVO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO EX ART. 193 d. lGS. 36/2023 DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA E DELLA GESTIONE DEL PORTO TURISTICO DI LAVAGNA, CON PREVISIONE DI OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO STRUTTURALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. PROF. LORENZO CUOCOLO DI GENOVA - CODICE CIG: BBD85BED25.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11437"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE BLU ANNO 2025 DA APPORRE SULLE SPIAGGE DEL LITORALE LAVAGNESE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11438"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di riparazione meccanica al motocarro Piaggio Ape targa AC54411 in dotazione al servizio manutenzioni. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11439"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento manutentivo al montaferetri in uso presso il cimitero capoluogo. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11440"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITA' TURISTICO RICREATIVE RIENTRANTI NELLA TIPOLOGIA "STABILIMENTO BALNEARE" E CONTRATTI DI SUB CONCESSIONE EX ART. 45 BIS COD. NAV. DI SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPETTANZE DOVUTE ALL'AVV. ALESSANDRO GRILLO IN QUALITA' DI MEMBRO ESTERNO DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO - COD. CIG:BBDA8BF003.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11441"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per costruzione e posa di n. 10 cestini gettacarte da installare sul territorio comunale. Aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11442"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO “LEO LIONNI” E DEL NUOVO MICRONIDO NEL COMUNE DI LAVAGNA PER TRE ANNI CON POSSIBILITÀ DI PROROGA PER ULTERIORI DUE ANNI (CIG: IN PIATTAFORMA – CUI: S00601910102202600011 )</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>1 - Settore Servizi finanziari e Risorse Umane</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11443"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA RINUNCIA ALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DISPOSTA CON DETERMINA N.  444 DEL 22/05/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11444"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE A COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA A VERDE URBANO DI PIAZZA TORINO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11445"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MONTAGGIO E TRASPORTO ATTREZZATURA-GIOCHI BIMBI NUOVO SPAZIO PUBBLICO REALIZZATO IN LOCALITA' ARENELLE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA STEBO AMBIENTE SRL – CIG BBE6AD27B6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11446"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA ATTREZZATURA GIOCHI BIMBI A COMPLETAMENTO DEL NUOVO SPAZIO PUBBLICO REALIZZATO IN LOCALITA' ARENELLE.  IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA STEBO AMBIENTE SRL – CIG BBEC13D830</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11447"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO “LEO LIONNI” E DEL NUOVO MICRONIDO NEL COMUNE DI LAVAGNA PER TRE ANNI CON POSSIBILITÀ DI PROROGA PER ULTERIORI DUE ANNI (CIG: in piattaforma – CUI: S00601910102202600011 )</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11448"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento delle somme dovute a titolo di rimborso spese relative al danneggiamento di dissuasori in Piazza Podestà a seguito di sinistro del 24/02/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11449"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO N. 4  AGENTI DI POLIZIA LOCALE  - AREA ISTRUTTORI DEL CCNL “COMPARTO FUNZIONI LOCALI”  PERIODO 15/06/2026 – 14/12/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11450"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per servizio di movimentazione palchi ed attrezzature per le manifestazioni 2026. Aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11451"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE RELATIVO ALLA CONCESSIONE D'USO DI AREE AUTOSTRADALI IN CAPO AL COMUNE DI LAVAGNA PRESSO L'INNESTO AUTOSTRADALE DI VIA MOGGIA ANNI 2025 E 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11452"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO IN VIA PAGGI 59 PER ADEGUAMENTO MARCIAPIEDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11453"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa visite guidate annualità 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11454"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>Incarico professionale per rinnovo certificato di prevenzione incendi (CPI) - Scuola materna e primaria E. Riboli - Procedura con affidamento diretto (art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 - CIG BBE083353B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11455"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per affidamento incarico servizio di safety and security concerto 1 Giugno 2026 - CIG BBDCB490A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11456"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA C&amp;C SISTEMI DEL GRUPPO MAGGIOLI MEDIANTE ODA PREDISPOSTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI CONSIP/MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'ELABORAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2026-2029 MTR-3 ARERA E SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA SIMULAZIONE ED ELABORAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2026 CON SUPPORTO ADEMPIMENTI ARERA  CODICE ODA 9110261 CODICE CIG  BBF9D75324</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11457"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE ATTI PER LA GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO “LEO LIONNI” E DEL NUOVO MICRONIDO NEL COMUNE DI LAVAGNA PER TRE ANNI CON POSSIBILITÀ DI PROROGA PER ULTERIORI DUE ANNI (CIG: in piattaforma – CUI: S00601910102202600011 )</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11458"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTEGRAZIONE ORE PER ATTIVITA’ SOCIO EDUCATIVE DI CENTRO DIURNO ESTIVO 2026 – PERIODO DAL 15 GIUGNO 2026 al 30 GIUGNO 2026 - INTEGRAZIONE    CIG: BBF4FA8F19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11459"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM - AREA MINORI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11460"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento diritti incassati dall'URP nel mese di maggio 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11461"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DI RINUNCIA DELLA CONCESSIONE CIMITERIALE  A SEGUITO DI RETROCESSIONE DEL LOCULO N. 29, FILA 4°, LOTTO SAN LEONARDO - CIMITERO DI CAVI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11462"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO DIADE MAMMA E BAMBINO IN CENTRO DI ACCOGLIENZA BUON PASTORE DI VARAZZE   PERIODO DAL 21 MAGGIO  2026 al 30 GIUGNO  2026 -  APPROVAZIONE SPESA  (CIG): BBF529378D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11463"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57  UTENTI COMUNE DI NE – MESE DI  MAGGIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11464"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA NIDO DI INFANZIA COMUNALE MESE DI MAGGIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11465"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 5 MINI STAMPANTI PORTATILI CON CUSTODIA E DI N. 10 CUSTODIE COMPATIBILI CON LE MINI STAMPANTI GIA' IN DOTAZIONE AGLI OPERATORI DEL COMANDO P.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11466"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO SALA AUDITORIUM CAMPODONICO  AL  SIG. C.M. IN RAPPRESENTANZA DELLA CGIL TIGULLIO  PER SVOLGERVI L'ASSEMBLEA TERRITORIALE CGIL TIGULLIO- GOLFO PARADISO  IL GIORNO 16/6/2026 DALLE ORE 9.00/13.30. ACCERTAMENTO SOMMA DOVUTA  PER L'UTILIZZO DELLA SALA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11467"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE DI PULIZIA STRAORDINARIA DA EFFETTUARE  IN DATA 10/6/2026 PRESSO VILLA SPINOLA GRIMALDI. AFFIDAMENTO IN FAVORE DI COOPERATIVA GOLFO DEL TIGULLIO.CIG N. BBFA7407FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11468"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno diritti CIE periodo dal 16 al 31 maggio 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11469"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZI E IMPIANTISTICI ATTI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI E DEI CONTROSOFFITTI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO E. RIBOLI . APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11470"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento endoterapico per la lotta ai parassiti delle piante di oleandro di Piazza della Libertà. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11471"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA AUDITORIUM CAMPODONICO  AL SIG. F.C. PER C.TO TIGULLIO VERTICALE  PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PROIEZIONE DOCUMENTARIO "FRANA FUTURA"' IL GIORNO 20/6/2026 DALLE ORE 20.30 ALLE ORE 23.00. EVENTO PATROCINATO CON DECRETO DEL SINDACO N.29 DEL 3/06/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11472"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ON LINE "LO STATO CIVILE ITALIANO" TRAMITE ODA PREDISPOSTO SULLA PIATTAFORMA MEPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11473"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI UN TRATTO IN VIA RIGONE. AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11474"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), del servizio di gestione di due aree adibite a spiaggia libera accessibile e inclusiva per la stagione balneare 2026 (Piazza Milano e Lungomare Labonia). Approvazione capitolato, decisione di contrarre e contestuale aggiudicazione a favore della Cooperativa Sociale "Il Sentiero di Arianna" - CIG BBF464A438</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11475"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di taglio della vegetazione sporgente presso la pista ciclabile”Gino Bartali”. Aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11476"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PROPEDEUTICI ALL'INSTALLAZIONE DI NUOVE ISOLE ECOLOGICHE INFORMATIZZATE NELL'AMBITO DEL "PNRR - TRANSIZIONE ECOLOGICA - AVVISO M2C1.1 LINEA DI INTERVENTO A". APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11477"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA ALLE ISOLE ECOLOGICHE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - 2026-2028. APPROVAZIONE PROGETTO, AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA C.N. IMPIANTI S.R.L., INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: BBC4C62584.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11478"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>Bando per Concorso di idee relativo alla riqualificazione urbana di Piazza Vittorio Veneto ai sensi dell' art. 46 del D.lgs n. 36/2023. Impegno di spesa per l' assegnazione dei premi. CIG :B83E497D69</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Urbanistica Vincolo Paesaggistico</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11479"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA COGNE  ALLA SIG.RA N.P.IN RAPPRESENTANZA DELL'ASILO GIARDINO INFANTILE DI CAVI DI LAVAGNA  -  PER  SVOLGERVI LA REALIZZAZIONE DELLA FESTA DI FINE ANNO NELLA GIORNATA DEL 13/6/2026  EVENTO PATROCINATO DAL COMUNE DI LAVAGNA COME DA DECRETO DEL SINDACO  N. 30 IN DATA 09/06/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11480"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI (CODICE DER 200301) - ANNO 2024 - APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Igiene urbana</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11481"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DI UN CORSO DI AGGIORNAMENTO FORMAZIONE LAVORATORI - D. LGS. 81/2008</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11482"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO  RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DI UN CORSO D FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA LAVORATORI RISCHIO MEDIO - D.LGS. 81/2008</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11483"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DI PROVA CONCORSUALE (PROVA SCRITTA) RELATIVA AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER “LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DI POLIZIA LOCALE (AREA DEGLI ISTRUTTORI) - DA DESTINARE AL SETTORE IV SERVIZI GENERALI E POLIZIA MUNICIPALE – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11484"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>Accertamento ed impegno corrispettivo n.145 CIE periodo dal 01 al 15 giugno 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Demografici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11485"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PARZIALE IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 450 DEL 27/5/2026 PER RIALLINEAMENTO DEL TERMINE DI EFFICACIA DELL'ACCORDO QUADRO STIPULATO DA SUA CITTA'  METROPOLITANA DI GENOVA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ED UFFICI COMUNALI - OPERATORE ECONOMICO PAPALINI SPA. CONSERVAZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI SULL'ESERCIZIO 2026, ASSUNZIONE IMPEGNI RELATIVI AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2027, APPROVAZIONE FORMALE PDA, AUTORIZZAZIONE AD EMISSIONE OPF RELATIVO ALLA PROROGA AL 28/2/2027 CON CLAUSOLA DI RISOLUZIONE ANTICIPATA. CIG ORIGINARIO   8809744EB8  CIG DERIVATO:   9828547590</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11486"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DI POLIZIA LOCALE AREA DEGLI ISTRUTTORI - DA DESTINARE AL SETTORE IV SERVIZI GENERALI E POLIZIA MUNICIPALE CON RISERVA DI N. 1 POSTO DI SCORRIMENTO GRADUATORIA A FAVORE VOLONTARIO DELLE FORZE ARMATE AI SENSI DELL'ART. 678 COMMA 9 E 1014 COMMA 4 DEL D.LGS. 66/2010 –  AMMISSIBILITA’ DEI CANDIDATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11487"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER FINALITA' TURISTICO-RICREATIVE E PER FINALITA' DIVERSE DALLE TURISTICO-RICREATIVE. ASSEGNAZIONE SIG. GUALCO STEFANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11488"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER FINALITA' TURISTICO-RICREATIVE E PER FINALITA' DIVERSE DALLE TURISTICO-RICREATIVE. ASSEGNAZIONE SOC. BRIZZOLARA S.R.L..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11489"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DI POLIZIA LOCALE AREA DEGLI ISTRUTTORI - DA DESTINARE AL SETTORE IV SERVIZI GENERALI E POLIZIA MUNICIPALE – NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11490"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI EDILIZI DA REALIZZARE PRESSO LA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA DON GNOCCHI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA P&amp;P COSTRUZIONI – CIG BBF71DD99C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11491"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI ELETTRICI IMPIANTI EDIFICIO VILLA SPINOLA GRIMALDI -  IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA GARDELLA GIAMPIERO – CIG BBF710DDF5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11492"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI URGENTI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11493"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA A VERDE URBANO DI PIAZZA TORINO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI REALIZZAZIONE PERGOLE FRANGISOLE, AFFIDAMENTO DEI LAVORI, INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11494"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA A VERDE URBANO DI PIAZZETTA ARENELLE A CAVI DI LAVAGNA – REALIZZAZIONE DI PERGOLE FRANGISOLE – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE APPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11495"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI INTEGRAZIONE RELAZIONE AGRONOMICA, ESECUZIONE PROGETTO DETTAGLIATO DI CONSOLIDAMENTO E ASSISTENZA TECNICA PER L'INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DEL LECCIO MONUMENTALE DI SANTA GIULIA -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11496"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INTERVENTO DI POTATURA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO RELATIVAMENTE AL LECCIO MONUMENTALE DI SANTA GIULIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11497"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CERIMONIA DI CONSEGNA DELLE BANDIERE BLU ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11498"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO UTENTE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11499"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "IVA NELLA P.A.: LE NOVITA' DEL PRIMO SEMESTRE 2026 E GESTIONE DI CASI CONCRETI" - ASSEL CONSULTING  S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11500"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE UTENTI DI LAVAGNA – MESE DI MAGGIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11501"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE FINO AL 31/12/2026 A FAVORE DELLA SOCIETÀ FASTWEB SPA, QUALE INCORPORANTE DELLA SOCIETÀ VODAFONE ITALIA SPA, AI SENSI DELLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 9" NELLE MORE DI ESPLETAMENTO DELLA NUOVA PROCEDURA DI GARA EFFETTUATA DA CONSIP SPA DENOMINATA "TELEFONIA MOBILE 10". ASSUNZIONE CONTESTUALE DELL'IMPEGNO DI SPESA. CIG ORIGINARIO: 9458158EE1 - CIG DERIVATO: B1248E4CAE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11502"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI HOSTING/CLOUDING PER PIATTAFORMA GESTIONALE SW CONCILIA PER IL TRIENNIO 2026/2027/2028</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11503"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TERZO PIANO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO “E. RIBOLI”. APPROVAZIONE DEGLI ATTI CONTABILI FINALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11504"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA COMPONENTI DI INNOVAZIONE PER SETTORE SERVIZI TECNICI TERRITORIALI - U.O. LL.PP. - DITTA MECI SRL DI CHIAVARI (GE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11505"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE A COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA A VERDE URBANO DI PIAZZA TORINO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11506"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per realizzazione evento "Cinema sotto le stelle"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11507"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA CANI SU ARENILE -  IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA EDIL IENO SRL – CIG BBFFA2D6B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11508"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per costruzione e posa di nuove persiane in legno presso il palazzo comunale – ufficio del sindaco. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11509"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E RECUPERO ARIA IMMOBILI COMUNALI -  IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA HABITARIA SRL – CIG BBD8D323B0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11510"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per fornitura e posa di nuove attrezzature ludiche in Piazza Nazario Sauro a Cavi Borgo. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11511"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 per la fornitura di gadget promozionali personalizzati, destinati alle attività di pubbliche relazioni – CIG BC126504F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11512"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>Convenzione triennale 2026 – 2028 tra Comune di Lavagna e P.A. Croce Verde Chiavarese O.D.V. per lo svolgimento del servizio “Nonni vigile”: impegno di spesa.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4 - Settore Servizi Generali e Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11513"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CON  N. 10 ORE SETTIMANALI SUPPLEMENTARI CON DECORRENZA  1/6/2026 AL 30/6/2027 DEL SERVIZIO DATA ENTRY, EROGATO DA MAGGIOLI S.P.A. AL COMANDO POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11514"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE A COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA A VERDE URBANO DI PIAZZA TORINO - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA PAVITECNA S.R.L. DI CARASCO (GE).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11515"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE A COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA A VERDE URBANO DI PIAZZA TORINO – AGGIUDICAZIONE SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11516"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per l’acquisto di minuteria e materiale di consumo da destinarsi agli operai addetti al servizio manutenzione. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11517"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ASSISTENZA NEL RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO, PROMOSSO DALL'ASSOCIAZIONE M. D'E., PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA EX ART. 60 C.P.A. RESA DAL TAR LIGURIA, SEZ. PRIMA NUM. 1291/2025, CON LA QUALE E' STATO RESPINTO IL RICORSO ISCRITTO AL RG NUM. 1201/2025 PER L'ANNULLAMENTO DEL BANDO DI GARA E DEI RELATIVI ATTI, DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO EX ART. 193 D. LGS. 36/2023, RELATIVI ALLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA E ALLA GESTIONE DEL PORTO TURISTICO DI LAVAGNA - AVV. PROF. LORENZO CUOCOLO DI GENOVA - CODICE CIG: BAA4838181.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11518"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per intervento di sistemazione del verde presso le aiuole del lungomare Labonia a seguito delle forti mareggiate. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11519"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>Determina a contrarre per acquisto di lastre di ardesia per riparazione scalinata di accesso al piazzale della chiesa di Santa Giulia. Assunzione impegno di spesa e aggiudicazione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Manutenzioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11520"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI – PRIMO SEMESTRE ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA DLS SRL – CIG BC1511612F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11521"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SEPPELLIMENTO SALMA – APPROVAZIONE SPESA  - CIG: BC184E0E04</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11522"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM AREA EMARGINAZIONE – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11523"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM AREA EMARGINAZIONE – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11524"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM AREA EMARGINAZIONE – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11525"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER  N. 4 AGENTI  DI POLIZIA LOCALE A TEMPO DETERMINATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11526"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI UTILIZZO SALA AUDITORIUM CAMPODONICO  AL SIG.E.P. IN RAPPRESENTANZA DELLA C.R.I.  PER LA REALIZZAZIONE DI UN EVENTO SULLA VIOLENZA PSICOLOGICA E RELAZIONALE " INCONTRO CON LIDIA LAUDANI" IL GIORNO 28/6/2026 DALLE ORE 17.00 EVENTO PATROCINATO CON DECRETO DEL SINDACO N.32 DEL 15/06/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Economato e Provveditorato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11527"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE, COMPRENSIVA DELLA FORNITURA DEI MATERIALI NECESSARI, SUL TERRITORIO COMUNALE. O.D.A.9120633.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Polizia Municipale Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11528"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE ACCONTO TARI 2026 PER EROGAZIONE BONUS SOCIALE TARI 2025 CODICE CIG BC2534C646</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11529"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegni di spesa per l'organizzazione dell'evento "Lavagna Beer Plaza"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11530"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA FUNZIONE DI RSPP (RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE) NEL CORSO DEGLI EVENTI E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL'ENTE PER IL PERIODO PRIMAVERA-ESTATE 2026, AL GEOM. P.P. CIG: BBC9C9CA01</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11531"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 per posizionamento webcam destinata alla promozione turistica – CIG: BC20ABD5B3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11532"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DI POLIZIA LOCALE AREA DEGLI ISTRUTTORI - DA DESTINARE AL SETTORE IV SERVIZI GENERALI E POLIZIA MUNICIPALE CON RISERVA DI N. 1 POSTO DI SCORRIMENTO GRADUATORIA A FAVORE VOLONTARIO DELLE FORZE ARMATE AI SENSI DELL'ART. 678 COMMA 9 E 1014 COMMA 4 DEL D.LGS. 66/2010 –  AMMESSI ALLA PROVA ORALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11533"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di riconversione di edificio esistente in asilo nido in Via Bacchini - CUP I63C25000070006 - CIG B8E6AC5C1C - M4C1 - 1.1- Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11534"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>Approvazione del progetto esecutivo e contestuale determina a contrarre per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio dell'edificio scolastico E. Riboli - I58H25000830001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11535"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DI RINUNCIA DELLA CONCESSIONE CIMITERIALE  A SEGUITO DI RETROCESSIONE DEL LOCULO N. 42, FILA 2°, LOTTO SAN FAUSTO - CIMITERO DI LAVAGNA DA PARTE DEL SIG. P. G..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Concessioni Cimiteriali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11536"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PERMANENZA IN ALBERGO LE CARAVELLE DI CAVI DI LAVAGNA PER 28 GIORNI NEL MESE DI APRILE 2026 INTERVENTO DI EMERGENZA ABITATIVA - AREA EMARGINAZIONE – CIG: BC26C31172</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11537"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO CANONE UNICO PATRIMONIALE 2026 A FAVORE DEL CONCESSIONARIO I.C.A. SPA CODICE CIG B7C5E1B469</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio TARI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11538"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, del servizio unificato di gestione della biblioteca civica "Giovanni Serbandini Bini" e della ludobiblioteca comunale "Libringioco” dal 1/7/2026 al  30/6/2030. Impegno di spesa a seguito di trattativa diretta n° 6413869 su MePA. CIG: BC2A09C327.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4 - Settore Servizi Generali e Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11539"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 45 BIS COD. NAV., DI UN LOCALE POSTO AL DI SOTTO DI PIAZZA MILANO, CONTRADDISTINTO AL N.C.E.U. CON FG. 3 MAPP 1684 SUB. 5, ALL'A.S.D. COMPAGNIA REMIERA LAVAGNESE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11540"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE  TERMOIDRAULICO USO IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.I.R.E.A. DI REPETTO A. &amp; C. S.R.L. -  CIG BC24E5D404</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11541"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL LECCIO MONUMENTALE DI SANTA GIULIA E OPERE PROPEDEUTICHE NEL PIAZZALE SOTTOSTANTE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AFFIDAMENTO DEI LAVORI, INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11542"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURA REGISTRI ATTI DI STATO CIVILE ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11543"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE AGEVOLAZIONI LAVORATIVE PREVISTE DALLA LEGGGE 104/1992 E S.M.I. - DIPENDENTE (OMISSIS) -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11544"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>Impegno di spesa per pagamento contributo ANAC a seguito di affidamento diretto del servizio unificato di gestione della biblioteca civica "Giovanni Serbandini Bini" e della ludobiblioteca comunale "Libringioco” dal 1/7/2026 al  30/6/2030.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>4 - Settore Servizi Generali e Polizia Municipale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11545"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>STEFANO GUALCO - CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 42/2025 - PROROGA TECNICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11546"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSTA DI PROJECT FINANCING EX ART. 193 D. LGS. 36/2023, PRESENTATA DALLA SOCIETA' "BAGNI AURELIA DI LICORDARI STEFANO &amp; C. S.N.C." - PROROGA TECNICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11547"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREE DEMANIALI MARITTIME DESTINATE A SPIAGGIA LIBERA CON SERVIZI NEL COMUNE DI LAVAGNA. AFFIDAMENTO IN VIA SPERIMENTALE DELLA GESTIONE - NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Demanio, Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11548"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>Lavori di adeguamento alla normativa antincendio dell'edificio scolastico E. Riboli - CUP I58H25000830001 - CIG  BC36BBA143  - M4C1 - I 3.3. Nomina del direttore dei lavori e costituzione del Gruppo di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11549"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PER IL TRASPORTO DISABILI – PERIODO 1° LUGLIO 2026 AL 31 OTTOBRE 2026    CIG:   BC3E6591EF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11550"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO HOSTING SITO "LAVAGNA TURISMO.IT" AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' ARUBA 1/7/2026-30/6/2027.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio CED</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11551"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE  ANNI 2026 - 2027</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Risorse Umane, Controllo di Gestione Struttura di Supporto OIV</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11552"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA NIDO DI INFANZIA COMUNALE MESE DI GIUGNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11553"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>FORNITURA ESTINTORI E CARTELLONISTICA DA INSTALLARE PRESSO L'IMMOBILE DENOMINATO VILLA SPINOLA GRIMALDI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA DLS SRL - CIG BBA1407FEE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11554"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ORDINE DEL GIORNO CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/04 P.V.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Segreteria Generale e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11555"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>FORNITURA CORPI ILLUMINANTI DA INSTALLARE PRESSO TREDICI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.M.E. S.R.L. DI FRATTE DI SASSOFELTRIO (RN) - CIG BB3631C485</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11556"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ASCENSORE COLLOCATO NELL'IMMOBILE VILLA SPINOLA GRIMALDI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA RINA SERVICE SPA - CIG BBD0349514</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11557"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE GIUNZIONI FIBRA OTTICA IN VIA AURELIA E VIA DON BOBBIO – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA R.F. SISTEMI SRL UNIPERSONALE – CIG BBAB382B71</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11558"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA USO IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EMMEG SERVICE SRL – CIG BBB716F6C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11559"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER IMPIANTI IDROSANITARI EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMBIELLI SRL - CIG BBB77160E0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11560"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>FORNITURA NUOVI CORPI ILLUMINANTI-PALI PER IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELL'ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE LEGATE AL PCC “CONAD”. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.M.E. S.R.L. DI FRATTE DI SASSOFELTRIO (RN) – CIG BBAB921EF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11561"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LAVORI DI SMONTAGGIO, TAGLIO, CARICO E SMALTIMENTO N. 2 TORRI FARO PIAZZA TORINO – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA TRAVERSONE S.A.S. – CIG BB2DC5E32C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11562"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>FORNITURA ARREDO URBANO A COMPLETAMENTO DEL NUOVO SPAZIO PUBBLICO REALIZZATO IN LOCALITA' ARENELLE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA METALCO SRL – CIG BB8B04E2BB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11563"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE DEL 23/03/2026 IN VIA AURELIA - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA GESTART SRL – CIG BBD8B8C770</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11564"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA BIENNALE DELL'IMPIANTO ASCENSORE COLLOCATO NELL'IMMOBILE VILLA SPINOLA GRIMALDI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA RINA SERVICE SPA - CIG BBD02CF068</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11565"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>FORNITURA NUOVI CORPI ILLUMINANTI-FARETTI PER IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'AMBITO DELL'ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE LEGATE AL PCC “CONAD”. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA LIGHT AT MOTION S.R.L. DI FRATTE DI SASSOFELTRIO (RN) – CIG BBACD4C398</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11566"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>FORNITURA MATERIALE/FERRAMENTA USO IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRAMENTA MORDINI SAS - CIG BBB794B320</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11567"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA CANI SU ARENILE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA EDIL IENO SRL – CIG BBFFA2D6B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11568"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA RETE DI SCARICO ACQUE BIANCHE/NERE DELLA PALESTRA ANNESSA ALL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DON CARLO GNOCCHI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA TERMOSANITARI SRL – CIG BB9ECEDB6C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11569"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOSANITARI A SERVIZIO DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA MEDIA DON CARLO GNOCCHI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA TERMOSANITARI SRL – CIG BB2DB8E785</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11570"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSICURAZIONE ASCENSORE COLLOCATO PRESSO L'IMMOBILE DENOMINATO VILLA SPINOLA GRIMALDI PER IL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE ANNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA DANERI B. S.A.S. - CIG BBD023C717</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11571"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LAVORI ELETTRICI IMPIANTI EDIFICIO VILLA SPINOLA GRIMALDI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA GARDELLA GIAMPIERO – CIG BBF710DDF5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11572"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LAVORI DI PULIZIA E DISINTASAMENTO CANALE DI SCOLO ACQUE BIANCHE IN VIA FRUGONE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SOLARI SILVANO SRL – CIG BBD854DFE4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11573"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LAVORI DI MONTAGGIO E TRASPORTO ATTREZZATURA-GIOCHI BIMBI NUOVO SPAZIO PUBBLICO REALIZZATO IN LOCALITA' ARENELLE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA STEBO AMBIENTE SRL – CIG BBE6AD27B6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11574"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI TERMOSANITARI DEI PLESSI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA TERMOSANITARI SRL – CIG BA63CEF958</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11575"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>FORNITURA ATTREZZATURA GIOCHI BIMBI A COMPLETAMENTO DEL NUOVO SPAZIO PUBBLICO REALIZZATO IN LOCALITA' ARENELLE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA STEBO AMBIENTE SRL – CIG BBEC13D830</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11576"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZI DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ASCENSORE – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' A.R.P.A.L. – CIG BA58F26FDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11577"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LAVORI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E RECUPERO ARIA IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA HABITARIA SRL – CIG BBD8D323B0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11578"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LAVORI IMPIANTO ELETTRICO E ANTINTRUSIONE ASILO NIDO VIA BACCHINI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA GARDELLA GIAMPIERO – CIG BB2DAB1127</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11579"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PORTONE NELL'EDIFICIO DENOMINATO VILLA SPINOLA GRIMALDI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA FALEGNAMERIA SCORZA CAV. GIOVANNI S.N.C. DI AGRID A. – CIG BB9D98795A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11580"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>FORNITURA MATERIALE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA PRESSO ASILO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MECI - CIG BB01FAA61C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11581"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LAVORI EDILIZI DA REALIZZARE PRESSO L'EDIFICIO DENOMINATO VILLA SPINOLA GRIMALDI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA P&amp;P COSTRUZIONI – CIG BB9F049121</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11582"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI SERVIZI E FORNITURE 2026/2028</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente xsi:nil="true" /><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11583"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE SOLETTE IN COPERTURA SUL LUNGOMARE LABONIA – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EDIL IENO SRL – CIG BACE20D7C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11584"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI – PRIMO SEMESTRE ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA DLS SRL – CIG BC1511612F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11585"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>FORNITURA MATERIALE SPECIALISTICO AD USO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI TECNOLOGICI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA MECI SRL DI CHIAVARI – CIG BB1DC057B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11586"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LAVORI EDILIZI DA REALIZZARE PRESSO LA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA DON GNOCCHI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA P&amp;P COSTRUZIONI – CIG BBF71DD99C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11587"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZI DI PULIZIA IDRODINAMICA E VIDEOISPEZIONE CONDOTTE DI SCARICO ACQUE BIANCHE E VASCHE UBICATE SUL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BANDELLONI SRL – CIG BAFA0C91F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11588"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IMPIANTI COLLOCATI PRESSO L'IMMOBILE DENOMINATO VILLA SPINOLA GRIMALDI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MECI - CIG BBD01AAE99</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11589"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE COLLOCATO PRESSO L'IMMOBILE DENOMINATO VILLA SPINOLA GRIMALDI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DANERI B. S.A.S. – CIG BB9EC1485A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11590"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRIMO SEMESTRE 2026 - IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11591"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>FORNITURA MATERIALE TERMOIDRAULICO USO IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.I.R.E.A. DI REPETTO A. &amp; C. S.R.L. - CIG BC24E5D404</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11592"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LAVORI DI PROVVISTA E POSA IN OPERA DI NUOVO SCALDABAGNO PRESSO LA PALESTRA RIBOLI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA TERMOSANITARI SRL – CIG BADDE24FB8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11593"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>FORNITURA MATERIALE IDRAULICO USO IMPIANTI TECNOLOGICI PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA CAMBIELLI SRL DI CHIAVARI - CIG BA1308B5A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11594"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI ALLA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA DELL'IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DELLO STADIO COMUNALE “EDOARDO RIBOLI” – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALL'ING. A. R. BISSO – CIG BAAA787830</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11595"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>SERVIZI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE, CONTROLLO E ASSISTENZA, PER L'ANNO 2026, DELLA PIATTAFORMA DIGITALE PER IL CONTROLLO ACCESSI TRAMITE APP DELL'AREA CAMPER - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA KOMBO SRLS - CIG BA63DE003C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11596"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LAVORI EDILIZI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI ACQUA CALDA SANITARIA DELL'EDIFICIO “ACCADEMIA DEL TURISMO” - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA EDIL IENO SRL – CIG BA7CF3E835</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11597"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 331 DEL 16/4/2026 - DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE USO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MECI S.R.L. DI CHIAVARI - CIG BB46895AAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11598"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>FORNITURA DI SISTEMI ILLUMINANTI FOTOVOLTAICI DA INSTALLARE IN CORRISPONDENZA DI ALCUNI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA FONROCHE LIGHTING HUB ITALIA S.R.L. – CIG BA8BB2A890</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11599"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO IMPIANTO SPORTIVO AMMIRAGLIO FAGGIONI IN VIA EKENGREN - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA TERMOSANITARI SRL – CIG BA26983AC0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11600"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AL RUP PER LAVORI PUBBLICI, ANAGRAFE SCOLASTICA E IMPIANTI TECNOLOGICI – AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO-GIUGNO ANNO 2026 ALL'ARCH. M. A. – CIG BA6289F62C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11601"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRIMO SEMESTRE 2026 - IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11602"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRIMO SEMESTRE 2026 - IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11603"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI PER EVENTI DEL PERIODO INVERNALE/PRIMAVERILE 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Promozione Turistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11604"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTO ELETTRICO ASILO NIDO VIA BACCHINI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA GARDELLA GIAMPIERO – CIG BB851C3DC5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11605"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO USO IMPIANTI TECNOLOGICI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA MECI SRL DI CHIAVARI - CIG B9F8491837</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Ufficio Impianti Tecnologici e Sportivi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
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